ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათასი ლარი
|
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
|
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
|
13 470,0
|
17 796,8
|
9 897,4
|
7 899,4
|
16 564,5
|
9 505,1
|
7 059,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
145
|
-
|
-
|
-
|
147
|
142
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
6 679,9
|
8 256,0
|
7 336,5
|
919,5
|
8 045,0
|
7 706,1
|
338,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 807,5
|
1 835,0
|
1 775,0
|
60,0
|
1 865,0
|
1 805,0
|
60,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 148,1
|
1 479,0
|
1 284,2
|
194,8
|
1 730,6
|
1 517,0
|
213,6
|
|
|
პროცენტი
|
101,7
|
60,2
|
60,2
|
-
|
61,6
|
61,6
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 945,5
|
3 476,6
|
3 412,5
|
64,1
|
3 616,8
|
3 552,1
|
64,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
459,0
|
535,0
|
534,4
|
0,6
|
547,0
|
546,4
|
0,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
218,2
|
870,2
|
270,2
|
600,0
|
224,1
|
224,1
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 790,1
|
9 503,5
|
2 523,6
|
6 979,9
|
8 411,7
|
1 691,2
|
6 720,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
-
|
37,3
|
37,3
|
-
|
107,8
|
107,8
|
-
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
2 534,5
|
2 665,9
|
2 591,2
|
74,7
|
2 768,6
|
2 698,3
|
70,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
145
|
-
|
-
|
-
|
147
|
142
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
2 527,2
|
2 592,3
|
2 517,6
|
74,7
|
2 643,8
|
2 573,5
|
70,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 807,5
|
1 835,0
|
1 775,0
|
60,0
|
1 865,0
|
1 805,0
|
60,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
469,5
|
543,4
|
529,3
|
14,1
|
591,7
|
582,0
|
9,7
|
|
|
პროცენტი
|
101,7
|
60,2
|
60,2
|
-
|
61,6
|
61,6
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,7
|
13,0
|
13,0
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
64,7
|
30,6
|
30,0
|
0,6
|
23,2
|
22,6
|
0,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
79,2
|
110,1
|
110,1
|
-
|
92,3
|
92,3
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,2
|
36,3
|
36,3
|
-
|
17,0
|
17,0
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
-
|
37,3
|
37,3
|
-
|
107,8
|
107,8
|
-
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2 432,8
|
2 539,6
|
2 464,9
|
74,7
|
2 564,2
|
2 493,9
|
70,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
145
|
-
|
-
|
-
|
147
|
142
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
2 425,6
|
2 503,3
|
2 428,6
|
74,7
|
2 547,2
|
2 476,9
|
70,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 807,5
|
1 835,0
|
1 775,0
|
60,0
|
1 865,0
|
1 805,0
|
60,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
469,5
|
543,4
|
529,3
|
14,1
|
591,7
|
582,0
|
9,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,7
|
13,0
|
13,0
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
64,7
|
30,6
|
30,0
|
0,6
|
23,2
|
22,6
|
0,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
79,2
|
81,3
|
81,3
|
-
|
57,3
|
57,3
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,2
|
36,3
|
36,3
|
-
|
17,0
|
17,0
|
-
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
631,1
|
643,7
|
643,7
|
-
|
645,6
|
645,6
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
27
|
-
|
|
|
29
|
29
|
|
|
|
ხარჯები
|
629,8
|
639,7
|
639,7
|
-
|
643,6
|
643,6
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
455,0
|
465,0
|
465,0
|
-
|
495,0
|
495,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
90,2
|
89,3
|
89,3
|
-
|
87,0
|
87,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,9
|
10,0
|
10,0
|
|
7,6
|
7,6
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
78,6
|
75,4
|
75,4
|
|
54,0
|
54,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,3
|
4,0
|
4,0
|
|
2,0
|
2,0
|
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1 727,2
|
1 821,2
|
1 821,2
|
-
|
1 848,3
|
1 848,3
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
113
|
-
|
|
|
113
|
113
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 721,3
|
1 788,9
|
1 788,9
|
-
|
1 833,3
|
1 833,3
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 291,3
|
1 310,0
|
1 310,0
|
-
|
1 310,0
|
1 310,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
369,7
|
440,0
|
440,0
|
-
|
495,0
|
495,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,7
|
13,0
|
13,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
55,1
|
20,0
|
20,0
|
|
15,0
|
15,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,6
|
5,9
|
5,9
|
|
3,3
|
3,3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,9
|
32,3
|
32,3
|
|
15,0
|
15,0
|
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
74,5
|
74,7
|
-
|
74,7
|
70,3
|
-
|
70,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
5
|
-
|
|
|
5
|
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
74,5
|
74,7
|
-
|
74,7
|
70,3
|
-
|
70,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
61,2
|
60,0
|
-
|
60,0
|
60,0
|
-
|
60,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,6
|
14,1
|
-
|
14,1
|
9,7
|
-
|
9,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,7
|
0,6
|
|
0,6
|
0,6
|
|
0,6
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
101,7
|
126,3
|
126,3
|
-
|
204,4
|
204,4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
101,7
|
89,0
|
89,0
|
-
|
96,6
|
96,6
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
101,7
|
60,2
|
60,2
|
-
|
61,6
|
61,6
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
28,8
|
28,8
|
-
|
35,0
|
35,0
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
-
|
37,3
|
37,3
|
-
|
107,8
|
107,8
|
-
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
-
|
28,8
|
28,8
|
-
|
32,0
|
32,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
28,8
|
28,8
|
-
|
32,0
|
32,0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
28,8
|
28,8
|
|
32,0
|
32,0
|
|
|
01 02 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,0
|
3,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,0
|
3,0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
-
|
|
|
3,0
|
3,0
|
|
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
101,7
|
97,5
|
97,5
|
-
|
169,4
|
169,4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
101,7
|
60,2
|
60,2
|
-
|
61,6
|
61,6
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
101,7
|
60,2
|
60,2
|
|
61,6
|
61,6
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
37,3
|
37,3
|
|
107,8
|
107,8
|
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
7 250,7
|
8 758,9
|
2 756,4
|
6 002,5
|
8 374,8
|
2 716,3
|
5 658,4
|
|
|
ხარჯები
|
686,1
|
1 453,8
|
853,8
|
600,0
|
1 121,3
|
1 121,3
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
494,0
|
540,7
|
540,7
|
-
|
791,7
|
791,7
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
192,1
|
313,2
|
313,2
|
-
|
329,6
|
329,6
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
600,0
|
-
|
600,0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 564,7
|
7 305,1
|
1 902,6
|
5 402,5
|
7 253,5
|
1 595,0
|
5 658,4
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
1 723,9
|
3 423,5
|
758,7
|
2 664,8
|
2 470,3
|
855,0
|
1 615,3
|
|
|
ხარჯები
|
275,7
|
239,0
|
239,0
|
-
|
315,6
|
315,6
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
275,7
|
239,0
|
239,0
|
-
|
315,6
|
315,6
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 448,2
|
3 184,5
|
519,7
|
2 664,8
|
2 154,7
|
539,4
|
1 615,3
|
|
02 01 01
|
გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება
|
-
|
239,0
|
239,0
|
-
|
315,6
|
315,6
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
239,0
|
239,0
|
-
|
315,6
|
315,6
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
239,0
|
239,0
|
-
|
315,6
|
315,6
|
-
|
|
02 01 02
|
გზების კაპიტალური შეკეთება
|
-
|
3 184,5
|
519,7
|
2 664,8
|
2 154,7
|
539,4
|
1 615,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3 184,5
|
519,7
|
2 664,8
|
2 154,7
|
539,4
|
1 615,3
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
785,3
|
407,0
|
407,0
|
-
|
1 747,6
|
491,5
|
1 256,1
|
|
|
ხარჯები
|
230,9
|
303,0
|
303,0
|
-
|
424,3
|
424,3
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
38,8
|
55,0
|
55,0
|
-
|
166,3
|
166,3
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
192,1
|
248,0
|
248,0
|
-
|
258,0
|
258,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
554,5
|
104,0
|
104,0
|
-
|
1 323,3
|
67,2
|
1 256,1
|
|
02 02 01
|
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია
|
232,0
|
305,0
|
305,0
|
-
|
310,0
|
310,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
230,9
|
303,0
|
303,0
|
-
|
308,0
|
308,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
38,8
|
55,0
|
55,0
|
-
|
50,0
|
50,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
192,1
|
248,0
|
248,0
|
-
|
258,0
|
258,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,2
|
2,0
|
2,0
|
-
|
2,0
|
2,0
|
-
|
|
02 02 01 01
|
წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი
|
38,8
|
55,0
|
55,0
|
-
|
50,0
|
50,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
38,8
|
55,0
|
55,0
|
-
|
50,0
|
50,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
38,8
|
55,0
|
55,0
|
-
|
50,0
|
50,0
|
-
|
|
02 02 01 02
|
წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა
|
193,2
|
250,0
|
250,0
|
-
|
260,0
|
260,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
192,1
|
248,0
|
248,0
|
-
|
258,0
|
258,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
192,1
|
248,0
|
248,0
|
|
258,0
|
258,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,2
|
2,0
|
2,0
|
|
2,0
|
2,0
|
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
|
553,3
|
102,0
|
102,0
|
-
|
1 437,6
|
181,5
|
1 256,1
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
116,3
|
116,3
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
116,3
|
116,3
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
553,3
|
102,0
|
102,0
|
|
1 321,3
|
65,2
|
1 256,1
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
209,1
|
313,2
|
313,2
|
-
|
325,5
|
325,486
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
160,9
|
235,2
|
235,2
|
-
|
291,6
|
291,6
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
160,9
|
170,0
|
170,0
|
-
|
220,0
|
220,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
65,2
|
65,2
|
-
|
71,6
|
71,6
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48,2
|
78,0
|
78,0
|
-
|
33,9
|
33,9
|
-
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია
|
160,9
|
235,2
|
235,2
|
-
|
291,6
|
291,6
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
160,9
|
235,2
|
235,2
|
-
|
291,6
|
291,6
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
160,9
|
170,0
|
170,0
|
-
|
220,0
|
220,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
65,2
|
65,2
|
-
|
71,6
|
71,6
|
-
|
|
02 03 01 01
|
გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება
|
-
|
170,0
|
170,0
|
-
|
220,0
|
220,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
170,0
|
170,0
|
-
|
220,0
|
220,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
170,0
|
170,0
|
-
|
220,0
|
220,0
|
-
|
|
02 03 01 02
|
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა
|
-
|
65,2
|
65,2
|
-
|
71,6
|
71,6
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
65,2
|
65,2
|
-
|
71,6
|
71,6
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
65,2
|
65,2
|
|
71,6
|
71,6
|
|
|
02 03 02
|
კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში
|
48,2
|
78,0
|
78,0
|
-
|
33,9
|
33,9
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48,2
|
78,0
|
78,0
|
|
33,9
|
33,9
|
|
|
02 04
|
სტიქიის პრევენცია, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
|
-
|
600,0
|
-
|
600,0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
600,0
|
-
|
600,0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
600,0
|
|
600,0
|
-
|
|
|
|
02 06
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
2 193,3
|
1 191,1
|
329,0
|
862,0
|
734,1
|
151,7
|
582,4
|
|
|
ხარჯები
|
18,6
|
10,7
|
10,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18,6
|
10,7
|
10,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 174,6
|
1 180,4
|
318,3
|
862,0
|
734,1
|
151,7
|
582,4
|
|
02 07
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
-
|
792,0
|
58,0
|
734,0
|
763,0
|
29,0
|
734,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
792,0
|
58,0
|
734,0
|
763,0
|
29,0
|
734,0
|
|
02 08
|
სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
1 998,9
|
1 380,2
|
238,6
|
1 141,6
|
1 845,8
|
375,1
|
1 470,7
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13,8
|
13,8
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13,8
|
13,8
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 998,9
|
1 380,2
|
238,6
|
1 141,6
|
1 832,0
|
361,3
|
1 470,7
|
|
02 09
|
რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება
|
340,3
|
586,0
|
586,0
|
-
|
412,5
|
412,5
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
340,3
|
586,0
|
586,0
|
|
412,5
|
412,5
|
|
|
02 10
|
სატრანსპორტო მომსახურება
|
-
|
66,0
|
66,0
|
-
|
76,0
|
76,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
66,0
|
66,0
|
-
|
76,0
|
76,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
66,0
|
66,0
|
-
|
76,0
|
76,0
|
-
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
853,5
|
895,7
|
632,3
|
263,4
|
874,7
|
632,6
|
242,1
|
|
|
ხარჯები
|
640,9
|
616,2
|
616,2
|
-
|
611,0
|
611,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
46,2
|
45,4
|
45,4
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
594,7
|
570,8
|
570,8
|
-
|
601,0
|
601,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
212,7
|
279,5
|
16,1
|
263,4
|
263,7
|
21,6
|
242,1
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
640,9
|
545,4
|
545,4
|
-
|
545,3
|
545,3
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
640,9
|
543,2
|
543,2
|
-
|
543,8
|
543,8
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
46,2
|
20,0
|
20,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
594,7
|
523,2
|
523,2
|
|
543,8
|
543,8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2,2
|
2,2
|
|
1,5
|
1,5
|
|
|
03 02
|
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
|
-
|
47,6
|
47,6
|
-
|
57,2
|
57,2
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
47,6
|
47,6
|
-
|
57,2
|
57,2
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
47,6
|
47,6
|
|
57,2
|
57,2
|
|
|
03 03
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
212,7
|
277,3
|
13,9
|
263,4
|
262,2
|
20,1
|
242,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
212,7
|
277,3
|
13,9
|
263,4
|
262,2
|
20,1
|
242,1
|
|
03 04
|
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
|
-
|
25,4
|
25,4
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
25,4
|
25,4
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
25,4
|
25,4
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
|
04 00
|
განათლება
|
950,5
|
1 620,8
|
1 130,1
|
490,7
|
1 664,2
|
1 150,3
|
513,9
|
|
|
ხარჯები
|
948,8
|
1 252,6
|
1 071,9
|
180,7
|
1 342,0
|
1 138,1
|
203,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
180,7
|
-
|
180,7
|
203,9
|
-
|
203,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
916,6
|
1 036,9
|
1 036,9
|
-
|
1 100,1
|
1 100,1
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
32,2
|
35,0
|
35,0
|
-
|
38,0
|
38,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,7
|
368,2
|
58,2
|
310,0
|
322,2
|
12,2
|
310,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
796,8
|
906,9
|
906,9
|
-
|
962,5
|
962,5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
795,1
|
894,8
|
894,8
|
-
|
957,3
|
957,3
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
795,1
|
894,8
|
894,8
|
|
957,3
|
957,3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,7
|
12,1
|
12,1
|
|
5,2
|
5,2
|
|
|
04 03
|
განათლების ღონისძიებები
|
32,2
|
35,0
|
35,0
|
-
|
38,0
|
38,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
32,2
|
35,0
|
35,0
|
-
|
38,0
|
38,0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
32,2
|
35,0
|
35,0
|
|
38,0
|
38,0
|
|
|
04 04
|
ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი
|
121,5
|
142,1
|
142,1
|
-
|
142,8
|
142,8
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
121,5
|
142,1
|
142,1
|
-
|
142,8
|
142,8
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
121,5
|
142,1
|
142,1
|
|
142,8
|
142,8
|
|
|
04 05
|
საჯარო სკოლების ხელშეწყობა
|
-
|
536,8
|
46,1
|
490,7
|
520,9
|
7,0
|
513,9
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
180,7
|
-
|
180,7
|
203,9
|
-
|
203,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
180,7
|
-
|
180,7
|
203,9
|
-
|
203,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
356,1
|
46,1
|
310,0
|
317,0
|
7,0
|
310,0
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
1 370,3
|
2 753,9
|
2 157,6
|
596,4
|
2 205,0
|
1 695,1
|
509,9
|
|
|
ხარჯები
|
1 366,4
|
1 665,9
|
1 665,9
|
-
|
1 649,7
|
1 649,7
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
80,9
|
103,0
|
103,0
|
-
|
83,3
|
83,3
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 178,7
|
1 478,6
|
1 478,6
|
-
|
1 511,4
|
1 511,4
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
106,8
|
84,3
|
84,3
|
-
|
55,0
|
55,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,9
|
1 088,1
|
491,7
|
596,4
|
555,3
|
45,4
|
509,9
|
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
574,6
|
1 717,6
|
1 121,2
|
596,4
|
1 221,1
|
711,2
|
509,9
|
|
|
ხარჯები
|
570,7
|
686,1
|
686,1
|
-
|
678,4
|
678,4
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
570,7
|
686,1
|
686,1
|
-
|
678,4
|
678,4
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,9
|
1 031,5
|
435,1
|
596,4
|
542,7
|
32,8
|
509,9
|
|
05 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
574,6
|
694,8
|
694,8
|
-
|
686,9
|
686,9
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
570,7
|
686,1
|
686,1
|
-
|
678,4
|
678,4
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
570,7
|
686,1
|
686,1
|
-
|
678,4
|
678,4
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,9
|
8,7
|
8,7
|
-
|
8,5
|
8,5
|
-
|
|
05 01 01 01
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის სასპორტო სკოლა
|
212,8
|
283,7
|
283,7
|
-
|
280,3
|
280,3
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
208,9
|
275,0
|
275,0
|
-
|
273,6
|
273,6
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
208,9
|
275,0
|
275,0
|
|
273,6
|
273,6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,9
|
8,7
|
8,7
|
|
6,7
|
6,7
|
|
|
05 01 01 02
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანი
|
137,2
|
168,2
|
168,2
|
-
|
161,9
|
161,9
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
137,2
|
168,2
|
168,2
|
-
|
161,9
|
161,9
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
137,2
|
168,2
|
168,2
|
|
161,9
|
161,9
|
|
|
05 01 01 03
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის საცურაო აუზი
|
101,0
|
109,9
|
109,9
|
-
|
110,0
|
110,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
101,0
|
109,9
|
109,9
|
-
|
110,0
|
110,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
101,0
|
109,9
|
109,9
|
|
110,0
|
110,0
|
|
|
05 01 01 04
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი რაჭა
|
123,6
|
133,0
|
133,0
|
-
|
134,7
|
134,7
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
123,6
|
133,0
|
133,0
|
-
|
132,9
|
132,9
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
123,6
|
133,0
|
133,0
|
|
132,9
|
132,9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
-
|
|
|
1,8
|
1,8
|
|
|
05 01 02
|
კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში
|
-
|
1 022,8
|
426,4
|
596,4
|
534,2
|
24,3
|
509,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1 022,8
|
426,4
|
596,4
|
534,2
|
24,3
|
509,9
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
779,7
|
1 017,4
|
1 017,4
|
-
|
960,9
|
960,9
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
779,7
|
960,8
|
960,8
|
-
|
948,3
|
948,3
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
75,5
|
90,0
|
90,0
|
-
|
60,3
|
60,3
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
607,0
|
792,5
|
792,5
|
-
|
833,0
|
833,0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
97,2
|
78,3
|
78,3
|
-
|
55,0
|
55,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
56,6
|
56,6
|
-
|
12,6
|
12,6
|
-
|
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
544,0
|
690,0
|
690,0
|
-
|
739,0
|
739,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
544,0
|
677,9
|
677,9
|
-
|
730,9
|
730,9
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
544,0
|
677,9
|
677,9
|
-
|
730,9
|
730,9
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
12,1
|
12,1
|
-
|
8,1
|
8,1
|
-
|
|
05 02 01 01
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის კულტურის ცენტრი
|
427,3
|
539,3
|
539,3
|
-
|
526,5
|
526,5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
427,3
|
534,2
|
534,2
|
-
|
521,9
|
521,9
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
427,3
|
534,2
|
534,2
|
|
521,9
|
521,9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
5,1
|
5,1
|
|
4,6
|
4,6
|
|
|
05 02 01 02
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
|
68,9
|
93,1
|
93,1
|
-
|
91,7
|
91,7
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
68,9
|
86,1
|
86,1
|
-
|
90,2
|
90,2
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
68,9
|
86,1
|
86,1
|
|
90,2
|
90,2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
7,0
|
7,0
|
|
1,5
|
1,5
|
|
|
05 02 01 03
|
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა
|
47,8
|
57,6
|
57,6
|
-
|
61,0
|
61,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
47,8
|
57,6
|
57,6
|
-
|
61,0
|
61,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
47,8
|
57,6
|
57,6
|
|
61,0
|
61,0
|
|
|
05 02 01 04
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
|
-
|
-
|
-
|
-
|
59,8
|
59,8
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
57,8
|
57,8
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
-
|
|
|
57,8
|
57,8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
-
|
|
|
2,0
|
2,0
|
|
|
05 02 02
|
კულტურის ღონისძიებები
|
110,7
|
106,3
|
106,3
|
-
|
62,3
|
62,3
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
110,7
|
106,3
|
106,3
|
-
|
62,3
|
62,3
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
63,5
|
78,0
|
78,0
|
-
|
47,3
|
47,3
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
47,2
|
28,3
|
28,3
|
|
15,0
|
15,0
|
|
|
05 02 03
|
კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში
|
-
|
37,7
|
37,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
37,7
|
37,7
|
|
-
|
|
|
|
05 02 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
-
|
40,0
|
40,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
-
|
40,0
|
40,0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
40,0
|
40,0
|
|
|
05 02 05
|
გაზეთის მომსახურების დაფინანსება
|
12,0
|
12,0
|
12,0
|
-
|
13,0
|
13,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
12,0
|
12,0
|
12,0
|
-
|
13,0
|
13,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12,0
|
12,0
|
12,0
|
-
|
13,0
|
13,0
|
-
|
|
05 02 06
|
ა(ა)იპ ტურისტული ცენტრი
|
63,0
|
121,4
|
121,4
|
-
|
106,6
|
106,6
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
63,0
|
114,6
|
114,6
|
-
|
102,1
|
102,1
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
63,0
|
114,6
|
114,6
|
|
102,1
|
102,1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
6,8
|
6,8
|
|
4,5
|
4,5
|
|
|
05 03
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
16,0
|
19,0
|
19,0
|
-
|
23,0
|
23,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
16,0
|
19,0
|
19,0
|
-
|
23,0
|
23,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5,4
|
13,0
|
13,0
|
-
|
23,0
|
23,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,9
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9,6
|
6,0
|
6,0
|
|
-
|
|
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
510,5
|
1 101,5
|
629,8
|
471,7
|
677,2
|
612,5
|
64,7
|
|
|
ხარჯები
|
510,5
|
675,1
|
611,0
|
64,1
|
677,2
|
612,5
|
64,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
57,5
|
65,8
|
65,8
|
-
|
50,0
|
50,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
58,8
|
64,1
|
-
|
64,1
|
64,7
|
-
|
64,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
394,3
|
504,4
|
504,4
|
-
|
523,8
|
523,8
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
40,8
|
40,8
|
-
|
38,8
|
38,8
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
426,4
|
18,8
|
407,6
|
-
|
-
|
-
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
300,8
|
755,5
|
283,8
|
471,7
|
334,7
|
270,0
|
64,7
|
|
|
ხარჯები
|
300,8
|
329,1
|
265,0
|
64,1
|
334,7
|
270,0
|
64,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
58,8
|
64,1
|
-
|
64,1
|
64,7
|
-
|
64,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
242,0
|
265,0
|
265,0
|
-
|
270,0
|
270,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
426,4
|
18,8
|
407,6
|
-
|
-
|
-
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
|
58,8
|
65,3
|
-
|
65,3
|
64,7
|
-
|
64,7
|
|
|
ხარჯები
|
58,8
|
64,1
|
-
|
64,1
|
64,7
|
-
|
64,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
58,8
|
64,1
|
|
64,1
|
64,7
|
|
64,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1,2
|
|
1,2
|
-
|
|
|
|
06 01 02
|
ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
-
|
425,2
|
18,8
|
406,4
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
425,2
|
18,8
|
406,4
|
-
|
|
|
|
06 01 03
|
ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების (მედიკამენტური მკურნალობა) და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა დიეტური კვებით მკურნალობის ქვეპროგრამა
|
6,5
|
15,0
|
15,0
|
-
|
30,0
|
30,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
6,5
|
15,0
|
15,0
|
-
|
30,0
|
30,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,5
|
15,0
|
15,0
|
|
30,0
|
30,0
|
|
|
06 01 04
|
ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსების/თანადაფინანსების ქვეპროგრამა
|
123,4
|
157,0
|
157,0
|
-
|
150,0
|
150,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
123,4
|
157,0
|
157,0
|
-
|
150,0
|
150,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
123,4
|
157,0
|
157,0
|
|
150,0
|
150,0
|
|
|
06 01 05
|
დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა დახმარება
|
31,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
31,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
31,4
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
06 01 06
|
ამბულატორიულ-მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა
|
24,6
|
30,0
|
30,0
|
-
|
30,0
|
30,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
24,6
|
30,0
|
30,0
|
-
|
30,0
|
30,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
24,6
|
30,0
|
30,0
|
|
30,0
|
30,0
|
|
|
06 01 07
|
ქირურგიული ოპერაციების საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა
|
54,2
|
60,0
|
60,0
|
-
|
60,0
|
60,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
54,2
|
60,0
|
60,0
|
-
|
60,0
|
60,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
54,2
|
60,0
|
60,0
|
|
60,0
|
60,0
|
|
|
06 01 08
|
C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის ქვეპროგრამა
|
2,0
|
3,0
|
3,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
2,0
|
3,0
|
3,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,0
|
3,0
|
3,0
|
|
-
|
-
|
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვა
|
209,8
|
346,0
|
346,0
|
-
|
342,5
|
342,5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
209,8
|
346,0
|
346,0
|
-
|
342,5
|
342,5
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
57,5
|
65,8
|
65,8
|
-
|
50,0
|
50,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
152,3
|
239,4
|
239,4
|
-
|
253,8
|
253,8
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
40,8
|
40,8
|
-
|
38,8
|
38,8
|
-
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება და საახალწლო და სააღდგომო სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა
|
35,8
|
34,0
|
34,0
|
-
|
40,0
|
40,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
35,8
|
34,0
|
34,0
|
-
|
40,0
|
40,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
0,8
|
0,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
35,8
|
33,2
|
33,2
|
|
40,0
|
40,0
|
|
|
06 02 02
|
ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
36,1
|
48,0
|
48,0
|
-
|
46,0
|
46,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
36,1
|
48,0
|
48,0
|
-
|
46,0
|
46,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36,1
|
47,6
|
47,6
|
|
42,0
|
42,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0,4
|
0,4
|
|
4,0
|
4,0
|
|
|
06 02 03
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
1,0
|
2,0
|
2,0
|
-
|
1,0
|
1,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
1,0
|
2,0
|
2,0
|
-
|
1,0
|
1,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,0
|
2,0
|
2,0
|
|
0,8
|
0,8
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
-
|
|
|
0,3
|
0,3
|
|
|
06 02 04
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0 დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, შშმ პირთა ზრუნვის ხელშეწყობა დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა დახმარება
|
4,8
|
73,0
|
73,0
|
-
|
95,5
|
95,5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
4,8
|
73,0
|
73,0
|
-
|
95,5
|
95,5
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,8
|
73,0
|
73,0
|
|
95,5
|
95,5
|
|
|
06 02 05
|
ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელ სახლზე) დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება
|
-
|
40,0
|
40,0
|
-
|
25,0
|
25,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
40,0
|
40,0
|
-
|
25,0
|
25,0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
40,0
|
40,0
|
|
25,0
|
25,0
|
|
|
06 02 06
|
მრავალშვილიან (სამი და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი) ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
48,8
|
50,0
|
50,0
|
-
|
50,0
|
50,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
48,8
|
50,0
|
50,0
|
-
|
50,0
|
50,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
48,8
|
49,6
|
49,6
|
|
42,0
|
42,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0,4
|
0,4
|
|
8,0
|
8,0
|
|
|
06 02 07
|
მარჩენალდაკარგული ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
11,3
|
11,0
|
11,0
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
11,3
|
11,0
|
11,0
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11,3
|
11,0
|
11,0
|
|
8,5
|
8,5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
-
|
|
|
1,5
|
1,5
|
|
|
06 02 08
|
უსახლკარო ოჯახების საცხოვრებელი ბინის ყოველთვიური ქირით უზრუნველყოფა
|
5,9
|
12,0
|
12,0
|
-
|
15,0
|
15,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
5,9
|
12,0
|
12,0
|
-
|
15,0
|
15,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,9
|
12,0
|
12,0
|
|
15,0
|
15,0
|
|
|
06 02 09
|
მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
2,7
|
3,0
|
3,0
|
-
|
3,0
|
3,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
2,7
|
3,0
|
3,0
|
-
|
3,0
|
3,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,7
|
3,0
|
3,0
|
|
3,0
|
3,0
|
|
|
06 02 10
|
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
5,6
|
7,0
|
7,0
|
-
|
6,0
|
6,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
5,6
|
7,0
|
7,0
|
-
|
6,0
|
6,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,6
|
7,0
|
7,0
|
|
6,0
|
6,0
|
|
|
06 02 11
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საშეშე მერქნით დახმარება
|
48,9
|
50,0
|
50,0
|
-
|
50,0
|
50,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
48,9
|
50,0
|
50,0
|
-
|
50,0
|
50,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
48,9
|
50,0
|
50,0
|
-
|
50,0
|
50,0
|
-
|
|
06 02 12
|
100 წლისა და 100 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
0,4
|
1,0
|
1,0
|
-
|
1,0
|
1,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
0,4
|
1,0
|
1,0
|
-
|
1,0
|
1,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,4
|
1,0
|
1,0
|
|
1,0
|
1,0
|
|
|
06 02 13
|
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების ბანაკში დასვენების მუნიციპალური ქვეპროგრამა
|
8,6
|
15,0
|
15,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
8,6
|
15,0
|
15,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8,6
|
15,0
|
15,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|