,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №24 |
|
2020 წლის 27 აგვისტო ქ. გურჯაანი |
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2018 |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
I. შემოსავლები |
21,198.1 |
24,757.8 |
14,893.4 |
9,864.4 |
27,239.8 |
15,180.2 |
12,059.6 |
|
გადასახადები |
4,679.2 |
12,524.1 |
12,524.1 |
- |
13,861.6 |
13,861.6 |
- |
|
გრანტები |
15,214.3 |
11,080.9 |
1,216.4 |
9,864.4 |
12,059.6 |
- |
12,059.6 |
|
სხვა შემოსავლები |
1,304.6 |
1,152.8 |
1,152.8 |
- |
1,318.6 |
1,318.6 |
- |
|
II. ხარჯები |
10,469.2 |
12,478.1 |
12,026.2 |
451.9 |
13,282.5 |
12,855.2 |
427.3 |
|
შრომის ანაზღაურება |
2,051.3 |
2,269.7 |
2,165.7 |
104.0 |
2,266.0 |
2,166.0 |
100.0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
1,526.5 |
1,873.2 |
1,581.7 |
291.5 |
1,731.8 |
1,524.4 |
207.3 |
|
პროცენტი |
170.1 |
81.1 |
81.1 |
- |
68.9 |
68.9 |
- |
|
სუბსიდიები |
5,545.0 |
6,944.9 |
6,888.9 |
56.0 |
7,817.4 |
7,697.4 |
120.0 |
|
გრანტები |
12.5 |
50.0 |
50.0 |
- |
- |
- |
- |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
998.4 |
1,054.4 |
1,054.4 |
- |
1,204.2 |
1,204.2 |
- |
|
სხვა ხარჯები |
165.4 |
204.8 |
204.4 |
0.4 |
194.2 |
194.2 |
- |
|
III. საოპერაციო სალდო |
10,728.9 |
12,279.7 |
2,867.2 |
9,412.5 |
13,957.3 |
2,325.0 |
11,632.3 |
|
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
9,244.9 |
12,759.9 |
1,829.7 |
10,930.2 |
15,650.9 |
2,962.0 |
12,688.9 |
|
ზრდა |
9,592.8 |
13,513.5 |
2,583.2 |
10,930.2 |
16,630.9 |
3,942.0 |
12,688.9 |
|
კლება |
347.9 |
753.6 |
753.6 |
|
980.0 |
980.0 |
|
|
V. მთლიანი სალდო |
1,484.0 |
- 480.2 |
1,037.6 |
- 1,517.7 |
- 1,693.6 |
- 637.0 |
- 1,056.6 |
|
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება |
1,949.0 |
- 975.3 |
542.5 |
- 1,517.7 |
- 1,892.7 |
- 836.1 |
- 1,056.6 |
|
ზრდა |
2,078.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
2,078.1 |
- |
|
|
- |
|
|
|
კლება |
129.1 |
975.3 |
- 542.5 |
1,517.7 |
1,892.7 |
836.1 |
1,056.6 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
129.1 |
975.3 |
- 542.5 |
1,517.7 |
1,892.7 |
836.1 |
1,056.6 |
|
VII. ვალდებულებების ცვლილება |
465.0 |
- 495.1 |
- 495.1 |
- |
- 199.1 |
- 199.1 |
- |
|
კლება |
- 465.0 |
495.1 |
495.1 |
- |
199.1 |
199.1 |
- |
|
საშინაო |
- 465.0 |
495.1 |
495.1 |
- |
199.1 |
199.1 |
- |
|
სესხები |
- |
- |
|
|
199.1 |
199.1 |
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები |
- 465.0 |
495.1 |
495.1 |
|
- |
|
|
|
VIII. ბალანსი |
- |
- 0.0 |
- 0.0 |
- |
0.0 |
0.0 |
- |
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2018 |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
შემოსულობები |
22,011.0 |
25,511.4 |
15,646.9 |
9,864.4 |
28,219.8 |
16,160.2 |
12,059.6 |
|
შემოსავლები |
21,198.1 |
24,757.8 |
14,893.4 |
9,864.4 |
27,239.8 |
15,180.2 |
12,059.6 |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
347.9 |
753.6 |
753.6 |
|
980.0 |
980.0 |
- |
|
ფინანსური აქტივების კლება |
465.0 |
- |
|
|
- |
|
|
|
ვალდებულებების ზრდა |
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
გადასახდელები |
20,513.0 |
26,486.6 |
15,104.5 |
11,382.2 |
30,112.5 |
16,996.3 |
13,116.2 |
|
ხარჯები |
10,469.2 |
12,478.1 |
12,026.2 |
451.9 |
13,282.5 |
12,855.2 |
427.3 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9,592.8 |
13,513.4 |
2,583.2 |
10,930.2 |
16,630.9 |
3,942.0 |
12,688.9 |
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
451.0 |
495.1 |
495.1 |
- |
199.1 |
199.1 |
- |
|
ნაშთის ცვლილება |
1,498.0 |
- 975.3 |
542.5 |
- 1,517.7 |
- 1,892.7 |
- 836.1 |
- 1,056.6 |
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 27239.8 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2018 |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
შემოსავლები |
21,198.1 |
24,757.8 |
14,893.4 |
9,864.4 |
27,239.8 |
15,180.2 |
12,059.6 |
|
გადასახადები |
4,679.2 |
12,524.1 |
12,524.1 |
- |
13,861.6 |
13,861.6 |
- |
|
გრანტები |
15,214.3 |
11,080.9 |
1,216.4 |
9,864.4 |
12,059.6 |
- |
12,059.6 |
|
სხვა შემოსავლები |
1,304.6 |
1,152.8 |
1,152.8 |
|
1,318.6 |
1,318.6 |
|
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 13 861.6 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2018 |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
გადასახადები |
4,679.2 |
12,524.1 |
12,524.1 |
- |
13,861.6 |
13,861.6 |
- |
|
საშემოსავლო გადასახადი |
1,189.0 |
- |
- |
|
- |
|
|
|
დამატებითი ღირებულების გადასახადი |
- |
9,058.3 |
9,058.3 |
|
10,761.6 |
10,761.6 |
|
|
ქონების გადასახადი |
3,490.2 |
3,465.9 |
3,465.9 |
- |
3,100.0 |
3,100.0 |
- |
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
2,018.6 |
1,862.7 |
1,862.7 |
|
2,000.0 |
2,000.0 |
|
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
29.9 |
71.6 |
71.6 |
|
20.0 |
20.0 |
|
|
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების |
774.9 |
851.4 |
851.4 |
|
620.0 |
620.0 |
|
|
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
666.8 |
680.1 |
680.1 |
|
460.0 |
460.0 |
|
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 12059.6 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2018წლის ფაქტი |
2019წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
|
გრანტები |
15,214.3 |
11,080.9 |
12,059.6 |
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
17.5 |
|
|
|
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან |
15,196.8 |
11,080.9 |
12,059.6 |
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი |
5,787.3 |
- |
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
160.0 |
1,216.4 |
1,208.6 |
|
კაპიტალური ტრანსფერი |
8,528.3 |
9,385.0 |
10,184.0 |
|
სპეციალური ტრანსფერი |
721.2 |
479.5 |
147.1 |
|
მაღალმთიანი დასახლების ღონისძიებები |
721.2 |
479.5 |
147.1 |
|
სპეციალური ტრანსფერი |
- |
|
- |
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
- |
|
520.0 |
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1318,6 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2018 წლის ფაქტი |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
|
სხვა შემოსავლები |
1,304.6 |
1,152.8 |
1,318.6 |
|
შემოსავლები საკუთრებიდან |
293.0 |
184.0 |
203.0 |
|
პროცენტები |
150.3 |
50.3 |
53.0 |
|
დივიდენდები |
- |
|
|
|
რენტა |
142.7 |
133.7 |
150.0 |
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია |
247.3 |
290.2 |
365.6 |
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები |
189.4 |
234.0 |
285.6 |
|
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
- |
|
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი |
45.6 |
77.0 |
40.6 |
|
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვებზე |
- |
|
58.0 |
|
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
0.0 |
|
5.0 |
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
2.6 |
- |
2.0 |
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
129.5 |
146.0 |
130.0 |
|
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
- |
|
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
- |
|
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
11.7 |
10.9 |
50.0 |
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
- |
|
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება |
57.9 |
56.3 |
80.0 |
|
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) |
472.3 |
578.8 |
650.0 |
|
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა |
- |
|
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
292.0 |
99.8 |
100.0 |
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 13282.5 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2018 |
2019 წლის გეგმა |
2020 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
ხარჯები |
10,469.2 |
12,478.1 |
12,026.2 |
451.9 |
13,282.5 |
12,855.2 |
427.3 |
|
შრომის ანაზღაურება |
2,051.3 |
2,269.7 |
2,165.7 |
104.0 |
2,266.0 |
2,166.0 |
100.0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
1,526.5 |
1,873.2 |
1,581.7 |
291.5 |
1,731.8 |
1,524.4 |
207.3 |
|
პროცენტები |
170.1 |
81.1 |
81.1 |
- |
68.9 |
68.9 |
- |
|
სუბსიდიები |
5,545.0 |
6,944.9 |
6,888.9 |
56.0 |
7,817.4 |
7,697.4 |
120.0 |
|
გრანტები |
12.5 |
|
|
|
- |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
998.4 |
1,054.4 |
1,054.4 |
- |
1,094.2 |
1,204.2 |
- |
|
სხვა ხარჯები |
165.4 |
204.8 |
204.4 |
0.4 |
194.2 |
194.2 |
- |
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 15650.9 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 16630.9 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 980,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
პროგ. კოდი |
არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით |
2018 წლის |
2019წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
129.9 |
187.0 |
60.0 |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
129.9 |
187.0 |
60.0 |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
8,744.7 |
11,637.6 |
14,939.4 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
7,007.0 |
9,900.6 |
6,889.8 |
|
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
1,737.7 |
860.7 |
5,592.4 |
|
02 03 |
გარე განათება |
- |
- |
140.0 |
|
02 04 |
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია |
- |
380.9 |
397.2 |
|
02 05 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
- |
- |
827.7 |
|
02 08 |
სოფლის პროგრამა |
- |
495.4 |
544.1 |
|
02 07 |
ხევები |
- |
- |
93.6 |
|
02 06 |
საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები |
- |
- |
454.6 |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
- |
- |
70.0 |
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
- |
- |
- |
|
03 05 |
კაპ დაბანდება დასუფთავებაში |
- |
- |
70.0 |
|
04 00 |
განათლება |
99.7 |
81.4 |
1,457.9 |
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
39.1 |
48.6 |
25.0 |
|
04 05 |
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
60.6 |
32.8 |
341.8 |
|
04 02 |
საჯარო სკოლების დაფინანსება |
|
|
1,091.1 |
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
31.8 |
42.7 |
103.0 |
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
31.8 |
42.7 |
50.0 |
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
- |
- |
53.0 |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
1.1 |
0.6 |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
- |
1.1 |
0.6 |
|
|
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9,006.1 |
11,949.8 |
16,630.9 |
ათას ლარში
|
დასახელება |
2018 წლის |
2019 წლის გეგმა |
2020 წლის გეგმა |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
347.9 |
753.6 |
980.0 |
|
ძირითადი აქტივები |
165.4 |
481.5 |
630.0 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
182.5 |
272.1 |
350.0 |
|
მიწა |
182.5 |
272.1 |
350.0 |
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ათას ლარში
|
ფუნქციონალური კოდი |
დასახელება |
2018 წლის |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
|
7.1 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
3,443.1 |
3,851.7 |
3,506.4 |
|
7.1.1 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
2,822.0 |
3,275.5 |
3,238.4 |
|
7.1.1.1 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
2,801.2 |
3,225.6 |
3,178.4 |
|
7.1.1.2 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
20.8 |
49.9 |
60.0 |
|
7.1.6 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
621.1 |
576.2 |
268.0 |
|
7.2 |
თავდაცვა |
136.1 |
140.1 |
125.3 |
|
7.2.2 |
სამოქალაქო თავდაცვა |
136.1 |
140.1 |
125.3 |
|
7.4 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
7,039.8 |
10,401.2 |
6,901.8 |
|
7.4 2 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
- |
- |
1.5 |
|
7.4 2 1 |
სოფლის მეურნეობა |
|
|
1.5 |
|
7.4 5 |
ტრანსპორტი |
7,039.8 |
10,401.2 |
6,900.3 |
|
7.4 5 1 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
7,039.8 |
9,905.3 |
6,900.3 |
|
7.4 5 5 |
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
- |
495.9 |
- |
|
7.5 |
გარემოს დაცვა |
880.3 |
- |
1,200.0 |
|
7.5 1 |
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება |
880.3 |
- |
1,130.0 |
|
7.5 3 |
გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა |
- |
- |
70.0 |
|
7.6 |
საბინაო კომუნალური მეურნეობა |
3,405.3 |
4,041.2 |
10,031.5 |
|
7.6 1 |
ბინათმშენებლობა |
- |
385.8 |
397.2 |
|
7.6 2 |
კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
44.7 |
1.1 |
544.1 |
|
7.6 3 |
წყალმომარაგება |
2,687.6 |
3,106.5 |
6,933.4 |
|
7.6 4 |
გარე განათება |
664.8 |
541.2 |
770.0 |
|
7.6 6 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში |
8.2 |
6.6 |
1,386.8 |
|
7.7 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
103.2 |
128.4 |
150.0 |
|
7.7 4 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
103.2 |
128.4 |
150.0 |
|
7.8 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
1,759.9 |
2,197.0 |
2,160.5 |
|
7.8 1 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
563.0 |
616.8 |
668.0 |
|
7.8 2 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
497.5 |
1,341.2 |
1,380.5 |
|
7.8 4 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
699.4 |
239.0 |
112.0 |
|
7.9 |
განათლება |
2,063.0 |
3,565.6 |
4,520.7 |
|
7.9 1 |
სკოლამდელი აღზრდა |
2,050.0 |
2,457.1 |
3,166.8 |
|
7.9 2 |
ზოგადი განათლება |
13.0 |
1,108.5 |
1,353.9 |
|
7.9 2 2 |
საბაზო ზოგადი განათლება |
- |
1,108.5 |
1,353.9 |
|
7 10 |
სოციალური დაცვა |
1,231.3 |
1,377.4 |
1,516.2 |
|
7 10 1 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
336.7 |
- |
5.0 |
|
7 10 2 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
2.9 |
- |
2.0 |
|
7 10 4 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
178.5 |
- |
150.0 |
|
7 10 7 |
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
1.3 |
- |
10.0 |
|
7 10 9 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური |
711.9 |
1,377.4 |
1,349.2 |
|
|
სულ |
20,062.0 |
25,702.6 |
30,112.5 |
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 1693.6 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 13957.3 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
III. საოპერაციო სალდო |
10,899.0 |
12 279,7 |
13957.3 |
|
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
9,244.9 |
12759,9 |
15650.9 |
|
V. მთლიანი სალდო |
1,654.1 |
-480,2 |
- 1693.6 |
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 1892.7ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2018წლის ფაქტი |
2019 წლისფაქტი |
2020 წლის პროექტი |
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
1498,0 |
-919,3 |
1892.7 |
|
ზრდა |
1627,1 |
- |
00 |
|
ვალუტა და დეპოზიტი |
1627,1 |
- |
00 |
|
კლება |
129,1 |
919,3 |
1892.7 |
|
ვალუტა და დეპოზიტი |
129,1 |
919,3 |
1892.7 |
ფინანსური აქტივების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2020 წლის განმავლობაში.
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 199.1 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2020 წელს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 268,0ათას ლარს. ( ძირი 199,1ათ ლარი და პროცენტი 68,9ათ ლარი)
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 13689,2ათ. ლარით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი |
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა |
2020 წლის გეგმა |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
16933,3 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
6900,3 |
|
02 01 01 |
გზების კაპიტალური შეკეთება |
6889,8 |
|
02 01 02 |
გზების მოვლა პატრონობა |
10.0 |
|
02 01 03 |
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |
159,7 |
|
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
6933,4 |
|
02 02 01 |
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
5232,4 |
|
02 02 02 |
ააიპ მუნიციპალური სერვისი |
1701,0 |
|
02 03 |
გარე განათება |
770,0 |
|
02 03 02 |
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია |
140,0 |
|
02 04 |
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია |
397,2 |
|
02 04 01 |
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია |
90,0 |
|
02 04 03 |
საგანგებო სიტუაციების ამბულატორიების მშენებლობა რეაბილიტაცია |
307,2 |
|
02 05 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
827,7 |
|
02 05 02 |
სკვერებისა და მინისპორტული მოედნების მოწყობა |
827,7 |
|
02 06 |
საკანალიზაციო და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია |
454,6 |
|
02 07 |
ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები |
94,5 |
|
02 08 |
სოფლის პროგრამა |
544.1 |
|
02 09 |
თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების მიწის პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება |
10,0 |
|
02 10 |
მონადირეობა, სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა |
1,5 |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
2020 წლის დაფინანსება |
|
|
02 01 |
6900,3 |
|||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის სამსახური. |
|
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების საუბნო გზების მოასფალტება, ქალაქის ცენტრალური, ასევე შიდა გზების და კორპუსების ეზოების მოასფალტება. დღეის მდგომარეობით მოასვალტებულია ქალაქისა და სოფლების ცენტრალური საუბნო ქუჩების 25% , მიმდინარე წელს იგეგმება სახელმწიფო ბიუჯეტით 16კილომეტრის მოცულობის: სოფ. ბაკურციხის ორი, კალაურის ორი, ჭანდრის, მუკუზნის, ნანიანის, ჩუმლაყის, სოფ. გურჯაანის სამი, კაჭრეთის, ზემო კაჭრეთის, ჯიმითის, ველისციხის ორი, კარდენახის, ვაჩნაძიანის შიდა საუბნო გზები, და ქ. გურჯაანში თუმანიშვილის ქუჩის მოასფალტება. რისი თანადაფინანსება 5% და საინჟინრო ზედამხედველობის 4% თანხის გადახდა მოხდება ადგილობრივი ბიოჯეტიდან, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდება სოფლად და ქალაქად 4976,6ათასი ლარის გზების სამუშაოები |
|
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურა და სოფლის მოსახლეობისთვის საუბნო გზები, |
|
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
წყლის სისტემის განვითარება |
2020 წლის დაფინანსება |
|
|
02 02 |
5232,4 |
|||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის სამსახური. |
|
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 8 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას. 1. წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა. 2. ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისი, რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება - ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ მიიღოს არსებული გრაფიკით წყალი.
ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ასევე ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 4589,4ათ ლარის სოფ. ვეჯინის, კარდენახის, მუკუზნის, კალაურის, სათავე ნაგებობები და ქსელი, ასევე ბაკურციხის, ქოდალოს, ახაშნის, მელაანის, ზეგაანის, კარდენახის, ჩალაუბნის, ზემო კაჭრეთის ახალი ჭაბურღილების მოწყობის სამუშაოები, |
|
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობისთვის წყალს მიეწოდება ხდება გრაფიკით. |
|
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია |
2020 წლის დაფინანსება |
|
02 02 02 |
1701,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ - გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, მომსახურებას, დაზიანებების აღმოფხვრას, მოსახლეობის წყლით უზრუნველყოფას, საჭიროების შემთხვევაში წყლის ტუმბოებისა და ტუმბოს ძრავების შეძენა.პრიორიტეტულია მოსახლეობის სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები : - მწყობრიდან გამოსული მილების შეკეთება და ახლით ჩანაცვლება. საჭიროების მიხედვით წყლის ტუმბოების და ტუმბოს ძრავების შეძენა და მონტაჟი. პროგრამის მიზანია: შესყიდული იქნება ახალი ტრაქტორი, რომელიც შეუწყობს ხელს დროულ და ხარისხიან მუშაობას დაზიანებული სისტემის გამართული მუშაობისათვის დროულ რეაგირებას |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების გრაფიკი; |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
გარე განათება |
2020 წლის დაფინანსება |
|
|
02 03 |
770,0 |
|||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის სამსახური. |
|
||
|
პროგრამის აღწერა |
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ.გურჯაანში და 23 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 50,% გარე განათების სისტემა მოიცავს 1000-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 12000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 20000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 550,0 ათსი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას. მოეწყობა ახალი სანათები. |
|
||
|
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად იყოს მოცული გარე განათებით. |
|
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია |
2020 წლის დაფინანსება |
|
|||
|
02 03 01 |
150,0 |
|
|||||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ - გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი |
|
|||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ.გურჯაანის მთლიან ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: პროგრამა მოიცავს აღნიშნულ სფეროში დასაქმებული ადამიანების შრომის ანაზღაურებას. |
|
|||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%. |
|
|||||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
შენობების მშენებლობა. რეაბილიტაცია, დემონტაჟი |
2020 წლის დაფინანსება |
||||
|
02 04 |
397,2 |
||||||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის სამსახური. |
||||||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობების რეაბილიტაცია. ჩაუტარდება შენობებს მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე ამ პროგრამის ქვეპროგრამით 02 04 03 წელს ანაზღაურდება 2019წელის დაფინანსებული სასწრაფოების მშენებლობის თანხა. |
||||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
შეკეთდება და შეძლებისდაგვარად შეიქმნება კომფორტული გარემო აღნიშნულ შენობებში |
||||||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
2020 წლის დაფინანსება |
|
02 05 |
827,7 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის სამსახური. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამით ფინანსდება ქვეპროგრამა სკვერები და მინისპორტული მოედნების მოწყობა. აღნიშნული ქვეპროგრამისთვის გამოყოფილი თანხა მოხმარდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მინისპორტული მოედნის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და სამუშაოების შესყიდვა რომელიც ერთ ერთი პირობა იქნება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის ჯანსაღი წესით ცხოვრებისა. პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასვენების, გართობისა და სპორტულ აქტივობებში ჩასარტავად. სახ. ბიუჯეტით დაფინანსდა სოფ. ძიეკოკის საჭიდაო მოედნის მოწყობა, და სოფ. ვაჩნაძიანსა და ველისციხეში მინი მოედნების მოწყობა. ასევე მოხდება ქ.გურჯაანის გენ გეგმის შემუშავებისათვის ტოპოგრაფიული გეგმის შესყიდვა, კერძოდ ნონეშვილის რუსთაველის, გურამიშვილისა, თავისუფლების, თამარ მეფისა და სანაპიროს ქუჩების, შეიქმნება ერთიანი განაშენიანების გეგმა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
შეიქმნება გარემო მოსახლეობის დასვენებისა და ჯანსაღი სხოვრებისათვის |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები |
2020 წლის დაფინანსება |
|
02 06 |
454,6 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის სამსახური. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რათა დაცული იყოს მოსახლეობა უხვი ნალექების პირობებში ეზოების დატბორვისგან და კომფორტულს გახდის აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადადგილებასა და შესაბამისად სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობას , მოხდება არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდა გამტარიანობის გაუმჯობესებისათვის. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით. განხორციელდება სოფ. მუკუზნის და ძირკოკის სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული გარემო, არ მოხდეს მოსახლეობის ეზოებისა და საცხოვრებელი სახლების დატბორვა |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ხევების გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოეები |
2020 წლის დაფინანსება |
|
02 07 |
94,5 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის სამსახური. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამით ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების ნაპირდამცავი ჯებირების რეაბილიტაცია, რაც ხელს შეუშლის უხვნალექიანობის პერიოდში ხევების გადავარდნას სასოფლო სავალგულებში, რომელიც ზიანს აყენებს ერთწლიან და მრავალწლიან ნარგავებს. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სტიქიის პრევენციის აღმოფხვრისათვის ტანხებით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
შეიქმნება სასოფლო-სამეურნო სავარგულებისათვის უსაფრთხო გარემო |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოფლის პროგრამება |
2020 წლის დაფინანსება |
|
02 08 |
544,1 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა სამსახური. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის საჭიროების შესაბამისად მოთხოვილი პროექტების დაფინანსება, |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
დაკმაყოფილდება სოფლის მოსახლეობის მიერ წამოჭრილი პრობლემები |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების მიწის პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება |
2020 წლის დაფინანსება |
|
02 09 |
10,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა სამსახური. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანზე არსებული ქონების მ.შ მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზებისა და პასპორტირების შესყიდვას. ამასთან, აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება საპრივატიზაციო ქონების შეფასების აუდიტორული მომსახურება. პროგრამის მიზანია არწერილი და შეფასებული იქნას მუნიციპალური ქონება კანონის შესაბამისად. პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება ადგილობრივი ბიუჯეტით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
აიზომება, დაიხაზება და შეფასდება მუნიციპალური ქონება |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა მუნიციპალიტეტის ერტ-ერთი პრიორიტეტია, პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1200,0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი |
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა |
2020 წლის პროექტი |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
1200,0 |
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
950,0 |
|
03 02 |
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში |
70,0 |
|
03 03 |
სკვერების, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება |
80,0 |
|
03 05 |
სასაფლაოების დასუფთავება |
100,0 |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანას |
2020 წლის დაფინანსება |
|
03 01 |
950,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ გურჯაანის დასუფთავების სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.შეძენილია ნაგავმზიდი მანქანები და ნაგვის ურნები. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქ. გურჯაანის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში |
2020 წლის დაფინანსება |
|
7 |
70 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის სამსახური. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დასუფთავება ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია .შეძენილი ნაგავმზიდი მანქანები და ნაგვის ურნები ვერ აკმაყოფილებს სრულად იმ მოთხოვნებს რაც მუნიციპალიტეტს გააჩნია. 2020წელს მუნიციპალიტეტი აღნიშნული პროგრამით შეიძენს ნაგვის ურნებს
|
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
განხორციელდება შესყიდვა და განთავსდება ნაგვის ურნები რაც ხელს შეუწუობს სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვას. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სკვერების , მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება |
2020 წლის დაფინანსება |
|
03 03 |
80,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ გურჯაანის დასუფთავების სამსახური
|
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების დაცვა, მოვლის ღონისძიბებს.
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა |
2020 წლის დაფინანსება |
|
03 05 |
100,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 44 სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
წლის მანძილზე რამდენიმე ეტაპად გაიწმინდება, გასუფთავდება, შეიწამლება და გაიცელება სასაფლაოების ტერიტორიები. |
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4520,7 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი |
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა |
2020 წლის გეგმა |
|
04 00 |
განათლება |
4520,7 |
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
2825,0 |
|
04 02 |
საჯარო სკოლების დაფინანსება |
1298,4 |
|
04 03 |
ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი |
45,5 |
|
04 05 |
ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია |
341,8 |
|
04 06 |
წარჩინებულ პირველკურსელ და მოსწავლეთა წახალისება |
10,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
2020 წლის დაფინანსება |
|
|
04 01 |
2825,0 |
|||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ - გურჯაანის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება |
|
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 37 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2000-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 123 აღმზრდელი და 366 ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: |
|
||
|
|
|
|||
|
ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; |
|
|||
|
ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; |
|
|||
|
ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; |
|
|||
|
ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; |
|
|||
|
ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; |
|
|||
|
ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. |
|
|||
|
ა(ა)იპ - გურჯაანის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა |
|
|||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანების პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - გურჯაანის სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2000-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს |
|
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია |
2020 წლის დაფინანსება |
|
04 05 |
341,8 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოფ, არაშენდისა და სოფ, გურჯაანის საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, რომელიც ძირითადად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით. სამუსაოები უზრუნველყოფს მოზარდთა სუფთა და კომფორტულ გარემო პირობებში ყოფნას. ადგილობრივი ბიუჯეტით შესყიდული იქნება საბავშვო ბაღების სველი წერტილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვები, შემდგომ სამუშაოების ჩასატარებლად, რაც ასევე ხელს შეუწყობს მოზარდთა სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების გაუმჯობესებას. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
წლის მანძილზე რამდენიმე ეტაპად გაიწმინდება, გასუფთავდება, შეიწამლება და გაიცელება სასაფლაოების ტერიტორიები. |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2160,5 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი |
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა |
2020 წლის გეგმა |
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
2160,5 |
|
05 01 |
სპორტის განვითარეის ხელშეწყობა |
668,0 |
|
05 01 01 |
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
664,0 |
|
05 01 02 |
სპორტული ღონისძიებები |
4.0 |
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
1380,5 |
|
05 02 01 |
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა |
1380,5 |
|
05 02 02 |
კულტურის ღონისძიებები |
0 |
|
05 03 |
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდოული ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
47,0 |
|
05 03 |
ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
65,0 |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სპორტის სფეროს განვითარება |
2020 წლის დაფინანსება |
|
|
05 01 |
664,0 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება |
|
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება აერთიანებს სპორტის 15 სახეობას, ესენია: ჭადრაკი- 70 მოსწავლე, კარატე- 61, ფრენბურთი-35, ფეხბურთი-163, ბადმიგთონი -16, კრივი-63, კალათბურთი-25 ,მკლავჭიდი- 17 კიკბოქსინგი-15 ძიუდო-85, თ5. ჭიდაობა-40, ძალოსნობა-13, .ჭიდაობა-20, ცურვა-30, რაგბი-25 სულ-678 მოსწავლე. რომელთაც საწვრთნელო მუშაობა უტარდებატ კვირაში 2-3 ჯერ. სპორტულ გაერთიანებაში მუშაობს 78 თანამშრომელი აქედან 35 მწვრთნელ -მასწავლებელია , ხოლო 43 -ადმინისტრაცია-ტექ.პერსონალი. სპორტული გაერთიანების მოსწავლეები აწყობენ სპორტულ შეკრებებს და მონაწილეობენ სპორტულ ღონისძიებებში , როგორს ქვეყნის მასშტაბით ისე საზღვარგერეთ. ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას . მეტი ახალგაზრდისა, როგორც ბიჭების ასევე გოგონების ჩაბმას სპორტში, მუნიციპალიტეტის წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით, შეძენილი იქნება სატრენაჟორო სექციისათვის ტრენაჟორები, მოეწყობა ადაპტირებული გარემო შშმპირების გადასაადგილებლად, |
|
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ვფიქრობთ, ჩვენ მიერ შემუშავებული ქვეპროგრამების განხორციელებით, სპორტით უნდა დაინტერესდეს როგორც 18 წელს ზემოთ ადამიანები, ასევე უნდა გაიზარდოს მდედრობითი სქესის წარმომადგენლეთა რაოდენობა, რომელიც სპორტის სხვადასხვა სახეობით იქნება დაკავებული. ამასთან, შესაბამისი ყურადღება დაეთმობა შშმ პირების სპორტული შესაძლებლობების განვითარებასა და ხელშეწყობას. |
|
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სპორტული ღონისძიებები |
დაფინანსება |
|||
|
05 01 02 |
4,0 |
|||||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია - კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური |
|||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია, ხელი შევუწყოთ მუნიციპალიტეტში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტული ცხოვრების დონის ამაღლებასა და სპორტულ აქტივობებში ჩართულობის გაზრდას. |
|||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
|
|||||
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
|
|
1 |
სპორტულ აქტივობებსა და სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებში ჩართულობის გაზრდა |
2019 წელს ჩატარდა 14 სხვადასხვა სპორტული ღონისძება |
2020 წელს, სპორტული აქტივობები განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სხვადასხვა სოფელში და შესაბამისად, გაიზრდება ადგილობრივების სპორტულ აქტივობებში მონაწილეობის მიღებაც |
10% |
||
|
ღონისძიებათა განხორციელების გრაფიკი |
# |
ღონისძიებები |
განხორციელების პერიოდი |
სავარაუდო ჩართულობა |
თანხა |
|
|
1 |
სპორტული სპარტაკიადა |
მაისი-ივნისი |
500 |
5,000 |
||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
დამატებით, სხვა სპორტულ ღონისძიებებს, რომელიც მიმართული იქნება შშმ პირებისა და ქალთა სპორტის განვითარების ხელშეწყობისკენ, ახორციელებს ა(ა)იპ "სპორტული გაერთიანება". |
||||||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ა(ა)იპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა |
2020 წლის დაფინანსება |
|
05 02 01 01 |
36,3 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ქანდაკებას, გობელენს, და ხატწერას. სამხატვრო სკოლაში დაწყებით სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 150 ბავშვი. სკოლაში სულ დასაქმებული 12 თანამშრომელი, მათ შორის, 7 პედაგოგი. სკოლის დაფინანსება 38,4 ათასი ლარი. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ - გურჯაანის სამუსიკო სკოლაების გაერთიანების მიმდინარე ხარჯები (ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი) , სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული ხატვის ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; ღონისძიებების, გამოფენების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; |
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამხატვრო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ გამოფენებშ. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა |
2020 წლის დაფინანსება |
|
05 02 01 03 |
655,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ - გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 7 კულტურის სახლი. კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 405 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 100-მდე მონაწილე. არსებობს როგორც ვაჟთა ისე ქალთა ანსამბლები, მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ველისციხის სახალხო თეატრი და მასთან არსებული თოჯინების თეატრი. თოჯინების თეატრში დაიდგმება ახალი წამოდგენები, თოჯინების თეატრი ასევე ახორციელებს გასვლით წარმოდგენებს. მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებებიფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში იდგმება სპექტაკლები. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა) |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი " გურჯაანი" |
2020 წლის დაფინანსება |
|
|
05 02 01 08 |
48,0 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ააიპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი " გურჯაანი" |
|
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ანსამბლში მოცეკვავეთა რაოდენობა შეადგენს 55 ახალგაზრდას. აქედან 35 სტაჟიორ მოცეკვავეა რომლებიც ემზადებიან და პროფესიონალდებიან ანსამბლის ზირითად შემადგენლობაში გადასასვლელად ყოველგვარი გადასახადის გარეშე . უტარდებათ თეორიული, პრაქტიკული და შემეცნებითი სემინარები ქართული ხალხური ძირზველი ქორეგრაფიული ხელოვნების მოზიება განვითეარებისათვის. ეწყობა შეხვედრები კახეთის ყველა კუთხეში უხუცეს ადამიანებთან, ვისაც შეხება ჰქონიათ ძველ ქართულ ცეკვასთან, ძველი ელემნტების ამოღება განვითარებასთან დაკავშირებით. |
|
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ახალგაზრდობის კულტურულ-ესთეტიკური აღზრდილობას, მათ ფიზიკურ, სულიერ და გონებრივ ჰარმონიულად განვითარებას, აგრეთვე მათ შემზადებას და გათვიცნობიერებას ევრო ინტეგრაციის მიმართულებით ეროვნული სულისკვეთებით |
|
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ანსამბლი მრავაჟამიერი-1 |
2020 წლის დაფინანსება |
|
|
05 02 01 10 |
100,0 |
|
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ მრავალჟამიერი-1 |
|||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ააიპ მრავალჟამიერი1-ის დაქვემდებარებაში შედის 2 ანსამბლი "გურჯაანი " 12 წევრით და ლევან მუღალაშვილის სახელობის ბავშვთა ანსამბლი, რომელშიც ირიცხება 41 წევრი აგრეთვე ფუნქციონირებს მოსამზადებელი ჯგუფი 30 ბავშვით . გარდა ამისა არსებობს ქართული გალობისა და ხალხური სიმღერის რაიონული სკოლა, სადაც ხდება განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვების გამოვლენა და მომზადება გიორგი მთაწმინდელის სახელობის სასწავლებლისთვის, სადაც ჩარიცხვის შემთხვევაში მოხდება მათი უფასოდ სწავლება.სკოლაში ირიცხება 7 შერჩეული მოსწავლე. მათ ასწავლიან: გალობის, ქართული ხალხური სიმღერის, ხალხური საკრავების, ფოლკლორის ისტორიის, სოლფეჯიოს, ქართული ენისა და ხალხური საკრავების კვალიფიციური პედაგოგები. ააიპ მრავალჟამიერ1-თან არსებობს მგალობელთა გუნდი სამი წევრით. ააიპ მრავალჟამიერი1--ის მიზანია მოზარდი თაობის დაინტერესება ხალხური სიმღერისა და გალობის შესწავლით, ანსამბლების ჩამოყალიბება, სწორად და ხარისხიანად სწავლება რათა მათ შეძლონ ქვეყნის შიგნით და გარეთ ჩატარებულ ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში წარმატების მიღწევა და ტრადიციული ხალხური სიმღერისა და გალობის მომავალი თაობებისთვის გადაცემა და პოპულარიზაცია. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიზანშეწონილი იქნება თუ მრავალჟამიერი1 ფუნქციონირებას განაგრძობს როგორც ააიპ ფოლკლორის ცენტრი "გურჯაანი" , რომლის დაქვემდებარებაშიც შევა წრეები რომელთა გახსნაც იგეგმება სამ სოფელში: ველისციხეში, ბაკურციხეში და კაჭრეთში. ამისი აუცილებლობა გამომდინარეობს სწავლის მსურველი ბავშვების სიმრავლიდან რომელთათვისაც გურჯაანში სიარული მოუხერხებელია და სწავლა არ არის ხელმისაწვდომი ეს მოითხოვს დამატებით ხარჯებს რაც გათვალისწინებული იქნება ოთახების მოძიება რეაბილიტაციის, ,კომუნალური გადასახადების და მასწავლებელთა ხელფასისთვის. იმის გათვალისწინებით, რომ ამჟამინდელი ბიუჯეტი შედგება მხოლოდ ხელფასების და ისიც ძირითადა დ მიზერულია,. |
|||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდის ფონზე, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება |
2020 წლის დაფინანსება |
|
|
05 02 01 11 |
318,00 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ - " გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება" |
|
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 6 მუნიციპალური მუზეუმი, 13 ბიბლიოთეკა მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 26967 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 4234-ს. მუნიციპალიტეტის 13 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 141875 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 6000 მოსახლე.
საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფა; |
|
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარ მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი შეძლებისდაგვრად უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა). ბიბლიოთეკა-მუზეუმების შეუფერხებელი მუშაობა. მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა. საბიბლიოთეკო ფონდის ზრდა. ა(ა)იპ-ის მთავარი მიზანია რომ დავაინტერსოთ მკითხველი და ავამაღლოთ ცნობიერების დონე. მეტი ტურისტი გვყავდეს მუზეუმებში, რაც გაზრდის საკუთარ შემოსავალს. 2020 წელს იგეგმება "ლიტერატურული კაფის " გახსა, ეს იქნება ინოვაციური სიახლე გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, რაც გამოიწვევს ბევრი ახალგაზრდის მოზისდვას, როგორც მკითხველის ამპლუაში ასევე სხვადასხვა აქტივობების ჩართულობის თვალსაზრისით. |
|
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სამუსიკო სკოლების განათლების ხელშეწყობა |
2020 წლის დაფინანსება |
|
|
05 02 01 15 |
223,2 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება |
|
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 5 და დაწყებითი სამხატვრო განთლების 1 სკოლა. სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, ხალხური საკრავების, და სხვა მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 365 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგეგები) 70 თანამშრომელს. ადმინისტრაციული პერსონალის დაფინანსება 48,3 ათასი ლარი. პედაგოგების საათობრივი ანაზღაურებაა: (ერთი საათი) საშუალო სპეციალური განათლების 15,00 ლარი, უმაღლესი განათლების 17,00 ლარი და უმარლესი არასპეციალური16,00 ლარი.
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამხატვრო და სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში |
|
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა |
დაფინანსება |
|||
|
05 03 |
46,0 |
|||||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია - კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური |
|||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაიგეგმა ისეთი პროექტები, რაც ერთის მხრივ გამოაცოცხლებს მუნიციპალიტეტს და გახდის მასშტაბური პროექტების მონაწილეს, ხოლო მეორეს მხრივ, შესაძლებლობას მისცემს ადგილობრივ ახალგაზრდობას, უშუალო მონაწილეობა მიიღონ ახალგაზრდობისთვის არსებული პრობლემების გადაწყვეტაში. |
|||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებების განხორციელების ფარგლებში, ვფიქრობთ, ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მოვახდენთ ადგილობრივად არსებული ახალგაზრდობის პრობლემების იდენტიფიცირებას, მათი პრობლემების შესწავლასა და შემდგომში, გადაჭრის გზების მოძებნას, რაშიც თავად ახალგაზრდებივე მიიღებენ მონაწილეობას. |
|||||
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
|
|
1 |
ჩატარებული ღონისძიებების მასშტაბურობა და ჩართულობის გაზრდა. ადგილობრივად არსებული ახალგაზრდობის პრობლემების იდენტიფიცირება |
2019 წელს ჩატარდა 15 სხვადასხვა მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიება |
2020 წელს დაგეგმილია ისეთი ტიპის ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელება, რომელიც ადგილობრივ დონეზე, ახალგაზრდობის საჭიროებების განსაზღვრასა და აზროვნების განვითარებას მოიცავს |
10% |
||
|
ღონისძიებათა განხორციელების გრაფიკი |
# |
ღონისძიებები |
განხორციელების პერიოდი |
სავარაუდო ჩართულობა |
თანხა |
|
|
1 |
"რა?სად?როდის?" მუნიციპალური ტურნირის მოწყობა - საგაზაფხულო სერია |
მარტი-მაისი |
500 |
24,0 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
3 |
"რა?სად?როდის?" მუნიციპალური ტურნირის მოწყობა - საშემოდგომო სერია |
ოქტომბერი-ნოემბერი |
500 |
21,0 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
ახალგაზრდობა და ახალგაზრდული პროექტების განხორციელება წარმოადგენს პრიორიტეტს. |
||||||
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1666,2 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
1,666,2 |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
150.0 |
|
06 01 01 |
ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური |
150.0 |
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
1,516,2 |
|
06 02 01 |
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა |
196.0 |
|
06 02 02 |
ახალშობილთა დახმარება |
150.0 |
|
06 02 03 |
0-18-წლამდე ასაკის ცელიაკით და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა საკვების ხარჯის თანადაფინანსება |
4.0 |
|
06 02 05 |
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება |
7.0 |
|
06 02 06 |
აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია |
5.0 |
|
06 02 07 |
სამედიცინო დახმარება |
420.0 |
|
06 02 08 |
მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება |
180.2 |
|
06 02 09 |
ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია მოქალაქეთა თანადგომის დაფინანსება |
330.0 |
|
06 02 10 |
ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა |
10.0 |
|
06 02 11 |
უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი |
2.0 |
|
06 02 12 |
უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა |
30.0 |
|
06 02 13 |
ხანძრითა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება |
39.0 |
|
06 02 14 |
100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარება |
2.0 |
|
06 02 15 |
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
50.0 |
|
06 02 16 |
ელექტროენერგიის საფასურის თანადაფინანსება |
30.0 |
|
06 02 17 |
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა, 7 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება |
45.0 |
|
06 02 18 |
შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარება |
5.0 |
|
06 02 19 |
სოციალურად დაუცველი ობოლი და სახელმწიფო ზრუნვიდან გასული უმაღლესი ან პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის თანადაფინანსება |
11,0 |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა |
2020 წლის დაფინანსება |
|
|
06 01 01 |
150,0 |
|||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ა.ა.ი.პ გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური |
|
||
|
პროგრამის აღწერა |
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
5, C ჰეპატიტისა და აივ ინფექციის და TBC სკრინინგი |
|
||
|
პროგრამის მიზანი |
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; |
|
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება |
|
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა |
დაფინანსება |
||
|
06 02 01 |
196.0 |
||||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია მძიმე სოციალური ფონის გამო მრავალშვილიანი ოჯახების ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა და წახალისება. ფაქტიურად მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებზე, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი, დახმარება გაიცემა მე-4 და ყოველ შემდეგ 18 წლამდე ასაკის ბავშვზე თვეში 100 (ასი) ლარის ოდენობით. მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარება გაიცემა განცხადებით მიმართვის თვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში არასრულწლოვან ბავშვზე დახმარება ოჯახს შეუწყდება მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. |
||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ფულადი დახმარების გაცემა |
||||
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
|
1 |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |
2019 წელს პროგრამით სარგებლობდა 162 ბენეფიციარი |
2020 წელს ისარგებლებს 170 ბენეფიციარი |
5% |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება |
დაფინანსება |
||
|
06 02 02 |
150.0 |
||||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით ახალშობილთა ოჯახების დახმარება გაიცემა 1 წლამდე ასაკის ახალშობილზე, თუ ბავშვი რეგისტრირებულია და ოჯახი ფაქტიურად მცხოვრები მუნიციპალიტეტში. გასაცემი თანხის ოდენობა შეადგენს ერთ ბავშვზე 300 (სამას ლარს) |
||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
დახმარების გაცემა |
||||
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
|
1 |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |
2019 წელს პროგრამით სარგებლობდა 535 ბენეფიციარი |
2020 წელს ისარგებლებს 500 ბენეფიციარი |
5% |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
0-18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა საკვების ხარჯის თანადაფინანსება |
დაფინანსება |
||
|
06 02 03 |
4,O |
||||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები ბავშვის ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის აუცილებელი საკვების მიწოდება. სამიზნე ჯგუფია: ა) ერთი წლამდე ასაკის ბავშვი, რომლის ოჯახი პროგრამაში ჩართვის მოთხოვნის შესახებ განცხადებით მომართვის მომენტში რეგისტრირებულია „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და შეფასების შედეგად მინიჭებული აქვს 65 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა. დახმარება 100 ლარი გაიცემა ყოველთვიურად შესაბამის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე. ბ) ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დააავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვი. წლიური ლიმიტი განისაზღვროს 2000 ლარით. |
||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სამიზნე ჯგუფისთვის საკვებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა |
||||
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
|
1 |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა |
2019 წელს პროგრამით სარგებლობდა 15 ბენეფიციარი |
2019 წელს ისარგებლებს 30 ბენეფიციარი |
5% |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება |
დაფინანსება |
||
|
06 02 05 |
7.0 |
||||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია სიღატაკეში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებების |
||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებების |
||||
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
|
1 |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა |
2019წელს პროგრამით სარგებლობდა0 ბენეფიციარი |
2019 წელს პროგრამა გათვლილია 12 ბენეფიციარზე |
5% |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია |
დაფინანსება |
||
|
06 02 06 |
5.0 |
||||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მიზანი: ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი სოციალიზაციის ხელშეწყობა. დაუნის სინდრომის, 0 - 7 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა სამედიცინო-სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება განხორციელდება წლიური ლიმიტი 1000 ლარის ოდენობით ბენეფიციარის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე. |
||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი სოციალიზაცია |
||||
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
|
1 |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა |
2019წელს პროგრამით სარგებლობდა12 ბენეფიციარი |
2019 წელს პროგრამა გათვლილია 15 ბენეფიციარზე |
5% |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სამედიცინო დახმარება |
დაფინანსება |
||
|
06 02 07 |
420.0 |
||||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მიზანი: მოსახლეობისთვის სამედიცინი მომსახურებაზე (სტაციონარილი და ამბულატორიული მკურნალობა, გამიკვლევები) ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით თვითმმართველობის მხრიდან ფინანსური მხარდაჭერის განხორციელება. 1. მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების (გარდა ონკოლოგიური დაავადებების) თანადაფინანსების სამიზნე ჯგუფები და დაფინანსების წესი: |
||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება |
||||
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
|
1 |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |
2019 წელს პროგრამით სარგებლობდა 1750 ბენეფიციარი |
2020 წელს პროგრამით ისარგებლებს 2000 ბენეფიციარი |
20% - შეუძლებელია ზუსტი გათლის გაკეთება. პროგრამაზე გაზრდია მოთხოვნა და შესაბამისად გაზრდილია პროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებელი |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსების ქვეპროგრამა |
დაფინანსება |
||
|
06 02 08 |
180.2 |
||||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია მედიკამენტების შეძენაზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. 1. მოქალაქთა მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსების წესი: |
||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენაზე ფინანსური დახმარების გზით |
||||
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
|
1 |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა |
2019 წელს პროგრამით სარგებლობდა 2340 ბენეფიციარი |
2019 წელს ისარგებლებს 2700 ბენეფიციარი |
20% |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ა( ა) იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია ,,მოქალაქეთა თანადგომის" დაფინანსება |
დაფინანსება |
||
|
06 02 09 |
330.0 |
||||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველთა ერთინა ბაზაში 120 000- მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრებისა და ხანდაზმულთა საკვებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. |
||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |
||||
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
|
1 |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა |
2019 წელს პროგრამით სარგებლობდა200 ბენეფიციარი |
2020 წელს ისარგებლებს 200 ბენეფიციარი |
2% |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ომის მონაწილე ვეტერანების და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა |
დაფინანსება |
||
|
06 02 10 |
10.0 |
||||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარება
1. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში გარდაცვლილ მებრძოლთა ოჯახების და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 400 ლარის ოდენობით; 2.მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის (სამაჩაბლო-აფხაზეთი) |
||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ვეტერანის პატივგება |
||||
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
|
1 |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა |
2019 წელს პროგრამით სარგებლობდა10 ბენეფიციარი |
2020 წელს ისარგებლოს 30 ბენეფიციარი |
5% |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის ხარჯი |
დაფინანსება |
||
|
06 02 11 |
2.0 |
||||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -250 ლარის ოდენობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ. |
||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება |
||||
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
|
1 |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა |
2019 წელს პროგრამით დახმარება გაიცა 6 ბენეფიციარზე |
2020წელს პროგრამა გათვლილია 10 ბენეფიციარზე |
30% - მომართვიანობის მიხედვით |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა |
დაფინანსება |
||
|
06 02 12 |
30.0 |
||||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანი სმუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მიზანი: უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა მუხლი 15. დროებითი საცხოვრებლის ქირის თანხით დაფინანსების ქვეპროგრამა: |
||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა |
||||
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
0 |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
|
1 |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |
პროგრამით ისარგებლა 25ბენეფიციარმა |
2019 წელს ისარგებლებს 30 ბენეფიციარი |
15% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ხანძრით და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება |
დაფინანსება |
||
|
06 02 13 |
39.0 |
||||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურ მუნიციჯაანის პალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მიზანი: სტიქიით მიყენებული ზარალის ანაზღაურების გზით საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ეთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა ითვალისწინებს საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერად არაუმეტეს 5 000 ლარის ფულად დახმარებას მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შ ექმნილი კომისიის დასკვნის შესაბამისად. |
||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება |
||||
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
|
1 |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |
2019 წელს პროგრამით სარგებლობდა 10 |
2020 წელს ისარგებლებს 15 ბენეფიციარი |
15% |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარება |
დაფინანსება |
||
|
06 02 14 |
2.0 |
||||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. (დაბადების დღეს ან ხანდაზმულთა დღეს - 1 ოქტომბერს) |
||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ხანდაზმულთათვის საჩუქრის გადაცემა |
||||
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
|
1 |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა |
2019 წელს პროგრამით ისარგებლა 2 ბენეფიციარმა |
2020წელს ისარგებლებს 10 ბენეფიციარი |
20% - გარდაცვალების რისკი |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
დაფინანსება |
||
|
02 06 15 |
50.0 |
||||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. სამიზნე ჯგუფი და დახმარების ოდენობა: გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 65 000-დან 100 000-მდე გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 50 ლარის ოდენობით კომუნალური გადასახადის (ელექტოენერგიის ან გაზის გადასახადის) თანადაფინანსების მიზნით ან უნაღდო ანგარიშსწორებით . |
||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა |
||||
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
|
1 |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა |
2019 წელს პროგრამით სარგებლობდა 1500 ბენეფიციარი |
2019 წელს ისარგებლებს 1400 ბენეფიციარი |
2% |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ელექტროენერგიის საფასურის თანადაფინანსება |
დაფინანსება |
||
|
06 02 16 |
30.0 |
||||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მიზანი: პროგრამით მოსარგებლე პირთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება. სამიზნე ჯგუფები და დახმარების გაცემის წესი: მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები 1.მარჩენაალდაკარგული ოჯახი , სადაც არის 18 წლამდე ასაკის ბავშვი, ელექტროენერგიის გადასახადის დაფინანსების მიზნით 1 ბავშვზე ჩაირიცხება 10 ლარი, ხოლო 2 და მეტ ბავშვზე 15 ლარი; 2. მარტოხელა მშობელი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილი, ელექტროენერგიის გადასახადის დაფინანსების მიზნით 1 ბავშვზე ჩაირიცხება 10 ლარი, ხოლო 2 და მეტ ბავშვზე 15 ლარი; 3. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წელამდე ასაკის) და მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების დახმარება ელექტროენერგიის გადასახადის დაფინანსების მიზნით – თვეში 10 ლარის ოდენობით; 4.საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლებში მონაწილე შშმ პირების - თვეში 10 ლარის ოდენობით 5. რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახები - 10 ლარის ოდენობით.
თანხა ანაზღაურდება აბონენტის ნომრის მიხედვით. ბენეფიციართა აბონენტის ნომრების |
||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე პირთა საყოფაცხოვრებო ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა |
||||
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
|
1 |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა |
2019 წელს პროგრამით სარგებლობდა 220 ბენეფიციარი |
2020 წელს ისარგებლებს 250 ბენეფიციარი |
20% |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
დიალიზის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა, დაუნის სინდრომის, 0 - 7 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება |
დაფინანსება |
||
|
06 02 17 |
45.0 |
||||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
დიალიზის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა, დაუნის სინდრომის, 0 - 7 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება მოხდება საცხოვრბელი ადგილიდან სამედიცინო ცენტრამდე მანძელის შესაბამისად. |
||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
დახმარების გაცემა. |
||||
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
|
1 |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |
2019 წელს პროგრამით სარგებლობდა 71 ბენეფიციარი |
2020 წელს ისარგებლებს 80 ბენეფიციარი |
5% |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარება |
დაფინანსება |
||
|
06 02 18 |
5.0 |
||||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
1.გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტიურად მცხოვრები სარეიტიგო 200 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე შშმპ პირთა მოვლის საშუალებების (პამპერსი, სველი ხელსახოცი) თანადაფინანსება მოხდება წელიწადში 4-ჯერ ერთჯერადად არაუმეტეს 120 ლარი სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ. 2.შშმპ სპორტსმენის აბილიტაციისთვის ტრანსპორტის ხარჯის თანადაფინანსება თვეში 100 ლარი. 3. 100 000 -ზე მეტი სარეიტინგო ქულის მქონე „დღის ცენტრის“ სახელმწიფო პროგრამებით მოსარგებლისთვის ვაუჩერის თანდაფინანსება ყოველთვიურად (სახელმწიფო ვაუჩერის ღირებულების 20 % ) 4. მკვეთრად გამოხატული შშმპ სტუდენტის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება - წლიური ლიმიტი 1 000 ლარი. 5. უსინათლოთათვის ხმოვანი აპარატის შეძენა |
||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
შშმ პირთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება და მათი სოციალიზაციაში ხელშეწყობა |
||||
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
|
1 |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა |
2019 წელს პროგრამით სარგებლობდა 20 ბენეფიციარი |
2020 წელს პროგრამა გათვლილია 35 ბენეფიციარზე |
5% |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოციალურად დაუცველი ობოლი და სახელმწიფო ზრუნვიდან გასული უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლისსტუდენტის სწავლის თანადაფინანსება |
დაფინანსება |
||
|
06 02 19 |
11.0 |
||||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდებისათვის განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის გაზრდა მათი შემდგომი დასაქმების მიზნით. პროგრამის მოსარგებლეები: 1.სოციალურად დაუცველი ოჯახების (ოჯახის სარეიტინგო ქულა 0-დან 150 000-მდე ) ობოლი სტუდენტი , 2. მკვეთრად გამოხატული შშმპ სტუდენტი 3.სახელმწიფო ზრუნვიდან გასული 18 წლის პროფსასწავლებელის სტუდენტი. სწავლების თანადაფინანსება შეადგენს წელიწადში არაუმეტეს 1000 ლარს. |
||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
შშმ პირთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება და მათი სოციალიზაციაში ხელშეწყობა |
||||
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
|
1 |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა |
2019 წელს პროგრამით სარგებლობდა 10 ბენეფიციარი |
2020 წელს პროგრამა გათვლილია10 ბენეფიციარზე |
5% |
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
პროგრამული კოდი |
დასახელება |
2018 წლის ფაქტი |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
|||||
|
|
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი |
20,513.0 |
26,486.7 |
15,104.5 |
11,382.6 |
30,112.5 |
16,996.3 |
13,116.2 |
|
|
ხარჯები |
10,469.2 |
12,478.1 |
12,026.2 |
451.9 |
13,282.5 |
12,855.2 |
427.3 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2,051.3 |
2,269.7 |
2,165.7 |
104.0 |
2,266.0 |
2,166.0 |
100.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1,526.5 |
1,873.2 |
1,581.7 |
291.5 |
1,731.8 |
1,524.4 |
207.3 |
|
|
პროცენტები |
170.1 |
81.1 |
81.1 |
- |
68.9 |
68.9 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
5,545.0 |
6,944.9 |
6,888.9 |
56.0 |
7,817.4 |
7,697.4 |
120.0 |
|
|
გრანტები |
12.5 |
50.0 |
50.0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
998.4 |
1,054.4 |
1,054.4 |
- |
1,094.2 |
1,204.2 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
165.4 |
204.8 |
204.4 |
0.4 |
194.2 |
194.2 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9,592.8 |
13,513.5 |
2,583.2 |
10,930.2 |
16,630.9 |
3,942.0 |
12,688.9 |
|
|
ვალდებულებები |
451.0 |
495.1 |
495.1 |
- |
199.1 |
199.1 |
- |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
3,606.3 |
4,007.5 |
3,903.5 |
104.0 |
3,521.7 |
3,421.7 |
100.0 |
|
|
ხარჯები |
2,994.0 |
3,311.3 |
3,207.3 |
104.0 |
3,262.6 |
3,162.6 |
100.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2,051.3 |
2,269.7 |
2,165.7 |
104.0 |
2,266.0 |
2,166.0 |
100.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
632.8 |
813.4 |
813.4 |
- |
835.5 |
835.5 |
- |
|
|
პროცენტები |
170.1 |
81.1 |
81.1 |
- |
68.9 |
68.9 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
18.6 |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
|
გრანტები |
12.5 |
10.0 |
50.0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
12.0 |
4.1 |
4.1 |
- |
- |
110.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
96.7 |
93.0 |
93.0 |
- |
92.2 |
92.2 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
161.3 |
201.0 |
201.0 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
|
|
ვალდებულებები |
451.0 |
495.1 |
495.1 |
- |
199.1 |
199.1 |
- |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
2,906.8 |
3,315.7 |
3,211.7 |
104.0 |
3,116.1 |
3,016.1 |
100.0 |
|
|
ხარჯები |
2,776.9 |
3,128.7 |
3,024.7 |
104.0 |
3,056.1 |
2,956.1 |
100.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2,051.3 |
2,269.7 |
2,165.7 |
104.0 |
2,266.0 |
2,166.0 |
100.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
602.3 |
761.9 |
761.9 |
- |
697.9 |
697.9 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
14.6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
12.0 |
4.1 |
4.1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
96.7 |
93.0 |
93.0 |
- |
92.2 |
92.2 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
129.9 |
187.0 |
201.0 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
|
01 01 01 |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
722.5 |
802.3 |
802.3 |
- |
752.2 |
752.2 |
- |
|
|
ხარჯები |
718.7 |
766.9 |
766.9 |
- |
742.2 |
742.2 |
- |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
494.6 |
534.2 |
534.2 |
- |
540.0 |
540.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
132.1 |
140.7 |
140.7 |
- |
110.0 |
110.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
92.0 |
92.1 |
92.1 |
- |
92.2 |
92.2 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3.8 |
35.4 |
35.4 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
01 01 02 |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია |
2,048.2 |
2,373.3 |
2,373.3 |
- |
2,238.6 |
2,238.6 |
- |
|
|
ხარჯები |
1,923.3 |
2,223.0 |
2,223.0 |
- |
2,188.6 |
2,188.6 |
- |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,442.8 |
1,617.3 |
1,617.3 |
- |
1,621.0 |
1,621.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
449.2 |
602.1 |
602.1 |
- |
567.6 |
567.6 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
14.6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
12.0 |
2.6 |
2.6 |
- |
- |
|
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
4.7 |
0.9 |
0.9 |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
124.9 |
150.3 |
150.3 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
01 01 03 |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
136.1 |
140.1 |
36.1 |
104.0 |
125.3 |
25.3 |
100.0 |
|
|
ხარჯები |
134.9 |
138.8 |
34.8 |
104.0 |
125.3 |
25.3 |
100.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
113.9 |
118.2 |
14.2 |
104.0 |
105.0 |
5.0 |
100.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
21.0 |
19.1 |
19.1 |
- |
20.3 |
20.3 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
1.5 |
1.5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.2 |
1.3 |
1.3 |
- |
- |
- |
- |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
621.1 |
577.8 |
577.8 |
- |
328.0 |
328.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
82.6 |
82.6 |
- |
128.9 |
128.9 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
1.5 |
1.5 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
|
|
პროცენტები |
170.1 |
81.1 |
81.1 |
- |
68.9 |
68.9 |
- |
|
|
გრანტები |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
ვალდებულებები |
451.0 |
495.1 |
495.1 |
- |
199.1 |
199.1 |
- |
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
- |
1.5 |
1.5 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
1.5 |
1.5 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
1.5 |
1.5 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
|
01 02 03 |
მუნიციპალიტეტის მ.გ.ფ-ისა და სხვა ვალდბულებების დაფარვა |
621.1 |
576.2 |
576.2 |
- |
268.0 |
268.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
68.9 |
68.9 |
- |
|
|
პროცენტები |
170.1 |
|
81.1 |
|
68.9 |
68.9 |
|
|
|
ვალდებულებები |
451.0 |
495.1 |
495.1 |
|
199.1 |
199.1 |
|
|
01 03 |
კახეთის რეგიონის განვითარება |
16.5 |
50.0 |
50.0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
ხარჯები |
16.5 |
50.0 |
50.0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
სუბსიდიები |
4.0 |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
გრანტები |
12.5 |
50.0 |
50.0 |
|
- |
- |
|
|
01 04 |
ადმინისტრაციული შენობების დაცვის მომსახურება |
30.5 |
50.0 |
50.0 |
- |
57.6 |
57.6 |
- |
|
|
ხარჯები |
30.5 |
50.0 |
50.0 |
- |
57.6 |
57.6 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
30.5 |
50.0 |
50.0 |
- |
57.6 |
57.6 |
- |
|
01 05 |
წესრიგი და უსაფრთხოება |
31.4 |
15.3 |
15.3 |
|
|
|
|
|
|
ხარჯები |
- |
1.2 |
1.2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
31.4 |
14.0 |
14.0 |
|
|
- |
|
|
01 06 |
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა |
- |
- |
- |
- |
130.0 |
130.0 |
|
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
130.0 |
130.0 |
|
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
10,869.0 |
15,088.2 |
4,659.6 |
10,428.2 |
16,933.3 |
5,597.3 |
11,336.0 |
|
|
ხარჯები |
1,583.9 |
3,004.0 |
2,776.6 |
227.4 |
1,993.9 |
1,993.9 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
671.4 |
751.7 |
524.8 |
226.9 |
572.9 |
572.9 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
949.9 |
2,246.9 |
2,246.9 |
- |
1,421.0 |
1,421.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
5.3 |
4.9 |
0.4 |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9,247.7 |
12,084.3 |
1,883.0 |
10,201.3 |
14,939.4 |
3,603.4 |
11,336.0 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
7,024.6 |
9,905.3 |
1,326.7 |
8,578.6 |
6,900.3 |
1,923.7 |
4,976.6 |
|
|
ხარჯები |
17.6 |
4.7 |
4.7 |
- |
10.5 |
10.5 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
17.6 |
4.7 |
4.7 |
- |
10.5 |
10.5 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7,007.0 |
9,900.6 |
1,322.0 |
8,578.6 |
6,889.8 |
1,913.2 |
4,976.6 |
|
02 01 01 |
გზების კაპიტალური შეკეთება |
7,007.0 |
9,900.6 |
1,322.0 |
8,578.6 |
6,730.6 |
1,754.0 |
4,976.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7,007.0 |
9,900.6 |
1,322.0 |
8,578.6 |
6,730.6 |
1,754.0 |
4,976.6 |
|
02 01 02 |
გზების მოვლა პატრონობა |
17.6 |
4.7 |
4.7 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
17.6 |
4.7 |
4.7 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
17.6 |
4.7 |
4.7 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
02 01 03 |
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |
- |
- |
- |
- |
159.7 |
159.7 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
0.5 |
0.5 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
0.5 |
0.5 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
- |
|
159.2 |
159.2 |
|
|
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
2,687.6 |
3,106.5 |
2,648.2 |
458.3 |
6,933.4 |
2,344.0 |
4,589.4 |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
1,341.0 |
1,341.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
949.9 |
2,245.8 |
2,245.8 |
- |
1,341.0 |
1,341.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,737.7 |
860.7 |
402.4 |
458.3 |
5,592.4 |
1,003.0 |
4,589.4 |
|
02 02 01 |
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
1,678.5 |
801.3 |
343.0 |
458.3 |
5,232.4 |
643.0 |
4,589.4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,678.5 |
801.3 |
343.0 |
458.3 |
5,232.4 |
643.0 |
4,589.4 |
|
02 02 02 |
ააიპ მუნიციპალური სერვისი |
1,009.1 |
2,305.2 |
2,305.2 |
- |
1,701.0 |
1,701.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
1,341.0 |
1,341.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
949.9 |
2,245.8 |
2,245.8 |
|
1,341.0 |
1,341.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
59.2 |
59.4 |
59.4 |
|
360.0 |
360.0 |
|
|
02 03 |
გარე განათება |
664.8 |
541.2 |
541.2 |
- |
770.0 |
770.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
664.8 |
501.6 |
501.6 |
- |
690.0 |
690.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
603.3 |
501.6 |
501.6 |
- |
550.0 |
550.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
- |
- |
- |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
39.6 |
- |
140.0 |
140.0 |
- |
|
02 03 01 |
გარე განათების ქსელის მოწყობა, ელ ენერგია |
664.8 |
541.2 |
541.2 |
- |
690.0 |
690.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
664.8 |
501.6 |
501.6 |
- |
690.0 |
690.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
603.3 |
501.6 |
501.6 |
- |
550.0 |
550.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
61.5 |
39.6 |
39.6 |
|
140.0 |
140.0 |
|
|
02 03 02 |
გარე განათების ქსეილის ექსპლუატაცის რეაბილიტაცია |
- |
- |
- |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
- |
- |
- |
|
80.0 |
80.0 |
|
|
02 04 |
შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია დემონტაჟი |
- |
385.8 |
16.2 |
369.6 |
397.2 |
97.0 |
300.2 |
|
|
ხარჯები |
- |
4.9 |
4.9 |
- |
- |
- |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
4.9 |
4.9 |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
380.9 |
11.3 |
369.6 |
397.2 |
97.0 |
300.2 |
|
02 04 01 |
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია |
- |
4.9 |
4.9 |
- |
90.0 |
90.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
4.9 |
4.9 |
- |
- |
- |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
4.9 |
4.9 |
- |
- |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
- |
|
90.0 |
90.0 |
|
|
02 04 03 |
საგანგებო სიტუაციების, ამბულატორიების მშენებლობა რეაბილიტაცია |
- |
380.9 |
11.3 |
369.6 |
307.2 |
7.0 |
300.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
380.9 |
11.3 |
369.6 |
307.2 |
7.0 |
300.2 |
|
02 05 |
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერები, სპორტული მოედნები) |
322.9 |
80.8 |
63.8 |
17.0 |
827.7 |
269.2 |
558.5 |
|
|
ხარჯები |
4.9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
4.9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
76.3 |
80.8 |
63.8 |
17.0 |
827.7 |
269.2 |
558.5 |
|
02 07 |
ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები |
37.4 |
395.4 |
23.1 |
372.2 |
94.5 |
8.0 |
86.6 |
|
|
ხარჯები |
37.4 |
238.9 |
11.9 |
226.9 |
0.9 |
0.9 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
37.4 |
238.9 |
11.9 |
226.9 |
0.9 |
0.9 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
156.5 |
11.2 |
145.3 |
93.6 |
7.1 |
86.6 |
|
02 06 |
საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები |
123.5 |
169.7 |
32.6 |
137.1 |
454.6 |
174.0 |
280.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
123.5 |
169.7 |
32.6 |
137.1 |
454.6 |
174.0 |
280.6 |
|
02 08 |
სოფლის პროგრამა |
- |
495.9 |
- |
495.9 |
544.1 |
- |
544.1 |
|
|
სხვა ხარჯი |
- |
0.4 |
|
0.4 |
- |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
495.4 |
- |
495.4 |
544.1 |
|
544.1 |
|
02 09 |
თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების მიწის პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება |
8.2 |
6.6 |
6.6 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
8.2 |
6.6 |
6.6 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
8.2 |
6.6 |
6.6 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
02 10 |
მონადირეობა, სოფლის მეურნეობის, ხელშეწყობა |
- |
- |
- |
- |
1.5 |
1.5 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
1.5 |
1.5 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
1.5 |
1.5 |
- |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
880.3 |
1.1 |
1.1 |
- |
1,200.0 |
1,200.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
880.3 |
1.1 |
1.1 |
- |
1,130.0 |
1,130.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
19.4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
სუბსიდიები |
858.6 |
1.1 |
1.1 |
- |
1,130.0 |
1,130.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
2.3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
- |
- |
70.0 |
70.0 |
- |
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
835.6 |
- |
- |
- |
950.0 |
950.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
835.6 |
- |
- |
- |
950.0 |
950.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
19.4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
სუბსიდიები ააიპ -ს |
816.2 |
- |
- |
|
950.0 |
950.0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
|
03 03 |
სასაფლაოების, მწვანე ნარგავების და სკვერების დასუფთავება, მოვლა-პატრონობა, განვითარება |
- |
- |
- |
- |
180.0 |
180.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
180.0 |
180.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები ააიპ -ს |
- |
- |
- |
|
180.0 |
180.0 |
|
|
03 02 |
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში |
- |
- |
- |
- |
70.0 |
70.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა ააიპს |
- |
- |
|
|
70.0 |
70.0 |
|
|
04 00 |
განათლება |
2,063.0 |
3,693.6 |
2,900.1 |
793.5 |
4,520.7 |
2,960.5 |
1,560.2 |
|
|
ხარჯები |
1,963.3 |
2,568.9 |
2,504.3 |
64.6 |
3,062.8 |
2,855.5 |
207.3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
64.6 |
- |
64.6 |
207.3 |
- |
207.3 |
|
|
სუბსიდიები |
1,950.3 |
2,487.3 |
2,487.3 |
- |
2,845.5 |
2,845.5 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
13.0 |
17.0 |
17.0 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
99.7 |
1,124.7 |
395.8 |
728.9 |
1,457.9 |
105.0 |
1,352.9 |
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება ააიპ |
1,961.6 |
2,535.9 |
2,535.9 |
- |
2,825.0 |
2,825.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
1,922.5 |
2,487.3 |
2,487.3 |
- |
2,800.0 |
2,800.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
1,922.5 |
2,487.3 |
2,487.3 |
|
2,800.0 |
2,800.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
39.1 |
48.6 |
48.6 |
|
25.0 |
25.0 |
|
|
04 05 |
სკოლამდელი დაწესებულებების, ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია |
88.4 |
32.8 |
32.8 |
- |
341.8 |
80.0 |
261.8 |
|
|
ხარჯები |
27.8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
სუბსიდიები |
27.8 |
- |
|
|
- |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
60.6 |
32.8 |
32.8 |
|
341.8 |
80.0 |
261.8 |
|
04 02 |
საჯარო სკოლების დაფინანსება |
- |
1,108.5 |
315.0 |
793.5 |
1,298.4 |
- |
1,298.4 |
|
|
ხარჯები |
- |
65.2 |
0.6 |
64.6 |
207.3 |
- |
207.3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
64.6 |
- |
64.6 |
207.3 |
- |
207.3 |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
0.6 |
0.6 |
|
- |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
1,043.3 |
314.4 |
728.9 |
1,091.1 |
|
1,091.1 |
|
04 03 |
ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი |
27.8 |
- |
- |
- |
45.5 |
45.5 |
- |
|
|
ხარჯები |
27.8 |
- |
- |
- |
45.5 |
45.5 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
27.8 |
- |
|
|
45.5 |
45.5 |
|
|
04 06 |
წარჩინებულ პირველკურსელთა წახალისება |
13.0 |
16.4 |
16.4 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
13.0 |
16.4 |
16.4 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
13.0 |
16.4 |
16.4 |
|
10.0 |
10.0 |
|
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
1,759.9 |
2,190.4 |
2,190.4 |
- |
2,160.5 |
2,160.5 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
1,675.8 |
2,093.9 |
2,093.9 |
- |
2,057.5 |
2,057.5 |
0.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
- |
- |
- |
- |
0.0 |
- |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
202.9 |
243.5 |
243.5 |
- |
116.0 |
116.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
1,470.2 |
1,841.6 |
1,841.6 |
- |
1,941.5 |
1,941.5 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
2.7 |
17.6 |
8.8 |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
84.1 |
96.5 |
96.5 |
- |
103.0 |
103.0 |
- |
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
563.0 |
616.8 |
616.8 |
- |
668.0 |
668.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
531.2 |
574.0 |
574.0 |
- |
618.0 |
618.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
15.0 |
11.1 |
11.1 |
- |
4.0 |
4.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
513.5 |
562.9 |
562.9 |
- |
614.0 |
614.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
2.7 |
8.8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
31.8 |
42.7 |
42.7 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
05 01 01 07 |
ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება |
505.4 |
605.7 |
605.7 |
- |
664.0 |
664.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
473.6 |
562.9 |
562.9 |
- |
614.0 |
614.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
473.6 |
562.9 |
562.9 |
|
614.0 |
614.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
31.8 |
42.7 |
42.7 |
|
50.0 |
50.0 |
|
|
05 01 02 |
სპორტული ღონისძიებები |
17.7 |
11.1 |
11.1 |
- |
4.0 |
4.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
17.7 |
11.1 |
11.1 |
- |
4.0 |
4.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
15.0 |
11.1 |
11.1 |
- |
4.0 |
4.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
2.7 |
- |
|
|
- |
|
|
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
1,031.3 |
1,341.2 |
1,341.2 |
- |
1,380.5 |
1,380.5 |
- |
|
|
ხარჯები |
979.0 |
1,287.5 |
1,287.5 |
- |
1,327.5 |
1,327.5 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
47.9 |
70.4 |
70.4 |
- |
- |
- |
- |
|
|
სუბსიდიები |
931.1 |
1,278.7 |
1,278.7 |
- |
1,327.5 |
1,327.5 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
8.8 |
8.8 |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
52.3 |
53.8 |
53.8 |
- |
53.0 |
53.0 |
- |
|
05 02 01 |
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება |
47.9 |
79.2 |
79.2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
ხარჯები |
47.9 |
79.2 |
79.2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
47.9 |
70.4 |
70.4 |
- |
- |
- |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
8.8 |
8.8 |
- |
- |
- |
- |
|
05 02 01 03 |
ააიპ ,, გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი" |
409.7 |
545.9 |
545.9 |
- |
655.0 |
655.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
370.1 |
520.1 |
520.1 |
- |
630.0 |
630.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
370.1 |
520.1 |
520.1 |
|
630.0 |
630.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
39.6 |
25.8 |
25.8 |
|
25.0 |
25.0 |
|
|
05 02 01 15 |
ა(ა)იპ გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება" |
64.4 |
290.0 |
290.0 |
- |
223.2 |
223.2 |
- |
|
|
ხარჯები |
64.4 |
277.0 |
277.0 |
- |
208.2 |
208.2 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
64.4 |
277.0 |
277.0 |
|
208.2 |
208.2 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
13.0 |
13.0 |
|
15.0 |
15.0 |
|
|
05 02 01 11 |
ა(ა)იპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება" |
272.8 |
314.5 |
314.5 |
- |
318.0 |
318.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
260.1 |
299.6 |
299.6 |
- |
305.0 |
305.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
260.1 |
299.6 |
299.6 |
|
305.0 |
305.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12.7 |
14.9 |
14.9 |
|
13.0 |
13.0 |
|
|
05 02 01 01 |
ა(ა)იპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა |
20.8 |
- |
- |
- |
36.3 |
36.3 |
- |
|
|
ხარჯები |
20.8 |
- |
- |
- |
36.3 |
36.3 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
20.8 |
- |
|
|
36.3 |
36.3 |
|
|
05 02 01 10 |
ა(ა)იპ მარავალჟამიერი1 |
101.7 |
114.0 |
114.0 |
- |
100.0 |
100.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
101.7 |
114.0 |
114.0 |
- |
100.0 |
100.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
101.7 |
114.0 |
114.0 |
|
100.0 |
100.0 |
|
|
05 02 08 |
ა(ა)იპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი |
47.0 |
68.0 |
68.0 |
- |
48.0 |
48.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
47.0 |
68.0 |
68.0 |
- |
48.0 |
48.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
47.0 |
68.0 |
68.0 |
|
48.0 |
48.0 |
|
|
05 03 |
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა |
90.0 |
97.0 |
97.0 |
- |
47.0 |
47.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
90.0 |
97.0 |
97.0 |
- |
47.0 |
47.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
90.0 |
97.0 |
97.0 |
- |
47.0 |
47.0 |
- |
|
05 05 |
ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება |
75.6 |
65.0 |
65.0 |
- |
65.0 |
65.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
75.6 |
65.0 |
65.0 |
- |
65.0 |
65.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
50.0 |
65.0 |
65.0 |
- |
65.0 |
65.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
25.6 |
- |
|
|
- |
|
|
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
1,334.5 |
1,505.9 |
1,449.9 |
56.0 |
1,666.2 |
1,546.2 |
120.0 |
|
|
ხარჯები |
1,334.5 |
1,499.0 |
1,443.0 |
- |
1,665.6 |
1,545.6 |
120.0 |
|
|
სუბსიდიები |
297.4 |
368.0 |
312.0 |
56.0 |
479.4 |
359.4 |
120.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
986.4 |
1,050.3 |
1,050.3 |
- |
1,094.2 |
1,094.2 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
50.7 |
80.7 |
80.7 |
- |
92.0 |
92.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
6.9 |
6.9 |
- |
0.6 |
0.6 |
- |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
103.2 |
128.4 |
131.8 |
- |
150.0 |
30.0 |
120.0 |
|
|
ხარჯები |
103.2 |
127.3 |
130.7 |
- |
150.0 |
30.0 |
120.0 |
|
|
სუბსიდიები |
|
127.3 |
130.7 |
- |
150.0 |
30.0 |
120.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
1.1 |
1.1 |
- |
- |
- |
- |
|
06 01 01 |
ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური |
103.2 |
128.4 |
72.4 |
56.0 |
150.0 |
30.0 |
120.0 |
|
|
ხარჯები |
103.2 |
127.3 |
71.3 |
56.0 |
150.0 |
30.0 |
120.0 |
|
|
სუბსიდიები |
103.2 |
127.3 |
71.3 |
56.0 |
150.0 |
30.0 |
120.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
1.1 |
1.1 |
|
- |
|
|
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
1,231.3 |
1,377.4 |
1,377.4 |
- |
1,516.2 |
1,516.2 |
- |
|
|
ხარჯები |
1,231.3 |
1,371.6 |
1,371.6 |
- |
1,515.6 |
1,515.6 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
194.2 |
240.7 |
240.7 |
- |
329.4 |
329.4 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
986.4 |
1,050.3 |
1,050.3 |
- |
1,094.2 |
1,094.2 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
50.7 |
80.7 |
80.7 |
- |
92.0 |
92.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
5.8 |
5.8 |
- |
0.6 |
0.6 |
- |
|
06 02 01 |
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა |
227.8 |
- |
- |
- |
196.0 |
196.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
227.8 |
- |
- |
- |
196.0 |
196.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
227.8 |
- |
- |
|
196.0 |
196.0 |
|
|
06 02 02 |
ახალშობილთა დახმარება |
178.5 |
404.4 |
404.4 |
- |
150.0 |
150.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
178.5 |
404.4 |
404.4 |
- |
150.0 |
150.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
178.5 |
404.4 |
404.4 |
|
150.0 |
150.0 |
|
|
06 02 03 |
0-18-წლამდე ასაკის ცელიაკით და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა საკვების ხარჯის თანადაფინანსება |
- |
- |
- |
- |
4.0 |
4.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
4.0 |
4.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
- |
|
4.0 |
4.0 |
|
|
06 02 05 |
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება |
- |
- |
- |
- |
7.0 |
7.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
7.0 |
7.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
- |
|
7.0 |
7.0 |
|
|
06 02 06 |
აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია |
- |
- |
- |
- |
5.0 |
5.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
5.0 |
5.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
- |
|
5.0 |
5.0 |
|
|
06 02 07 |
სამედიცინო დახმარება |
289.9 |
309.1 |
309.1 |
- |
420.0 |
420.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
289.9 |
309.1 |
309.1 |
- |
420.0 |
420.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
289.9 |
309.1 |
309.1 |
|
420.0 |
420.0 |
|
|
06 02 08 |
მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება |
- |
171.4 |
171.4 |
- |
180.2 |
180.2 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
171.4 |
171.4 |
- |
180.2 |
180.2 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
171.4 |
171.4 |
|
180.2 |
180.2 |
|
|
06 02 09 |
ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია მოქალაქეთა თანადგომის დაფინანსება |
194.2 |
246.5 |
246.5 |
- |
330.0 |
330.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
194.2 |
240.7 |
240.7 |
- |
329.4 |
329.4 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
194.2 |
240.7 |
240.7 |
|
329.4 |
329.4 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
5.8 |
5.8 |
|
0.6 |
0.6 |
|
|
06 02 10 |
ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა |
1.3 |
1.8 |
1.8 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
1.3 |
1.8 |
1.8 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
1.3 |
1.8 |
1.8 |
|
10.0 |
10.0 |
|
|
06 02 11 |
უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი |
2.9 |
1.0 |
1.0 |
- |
2.0 |
2.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
2.9 |
1.0 |
1.0 |
- |
2.0 |
2.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
2.9 |
1.0 |
1.0 |
|
2.0 |
2.0 |
|
|
06 02 12 |
უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა |
- |
- |
- |
- |
30.0 |
30.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
30.0 |
30.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
- |
|
30.0 |
30.0 |
|
|
06 02 13 |
ხანძრითა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება |
36.8 |
68.7 |
68.7 |
- |
39.0 |
39.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
36.8 |
68.7 |
68.7 |
- |
39.0 |
39.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
36.8 |
68.7 |
68.7 |
|
39.0 |
39.0 |
|
|
06 02 14 |
100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარება |
- |
- |
- |
- |
2.0 |
2.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
2.0 |
2.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
- |
|
2.0 |
2.0 |
|
|
06 02 15 |
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
141.1 |
157.4 |
157.4 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
141.1 |
157.4 |
157.4 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
141.1 |
157.4 |
157.4 |
|
50.0 |
50.0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
06 02 16 |
ელექტროენერგიის საფასურის თანადაფინანსება |
- |
- |
- |
- |
30.0 |
30.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
30.0 |
30.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
|
|
30.0 |
30.0 |
|
|
06 02 17 |
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა, 7 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება |
- |
- |
- |
- |
45.0 |
45.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
45.0 |
45.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
|
|
45.0 |
45.0 |
|
|
06 02 18 |
შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარება |
- |
8.0 |
8.0 |
- |
5.0 |
5.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
8.0 |
8.0 |
- |
5.0 |
5.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
8.0 |
8.0 |
|
5.0 |
5.0 |
|
|
06 02 19 |
სოციალურად დაუცველი ობოლი და სახელმწიფო ზრუნვიდან გასული უმაღლესი ან პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის თანადაფინანსება |
9.7 |
9.2 |
9.2 |
- |
11.0 |
11.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
9.7 |
9.2 |
9.2 |
- |
11.0 |
11.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
9.7 |
9.2 |
9.2 |
|
11.0 |
11.0 |
|
|
06 02 20 |
ონკოლოგიური ავადმყოფთა დახმარება |
149.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ხარჯები |
149.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
149.1 |
- |
|
|
- |
|
|
თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
2020 წლის განმავლობაში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის შესაბამის სამსახურებს კანონმდებლობით და შიდა ნორმატიული აქტით დადგენილი წესით.
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2020 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 220 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120000 ლარი.
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100000 ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 60,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
|