„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №19
2020 წლის 4 დეკემბერი
დაბა ხულო
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი 63-ე მუხლის საფუძველზე, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის №20 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ დიმიტრაძე
დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
შემოსავლები
11,273,000
12,343,181
10,516,770
გადასახდელები
6,089,544
5,600,664
5,615,400
გრანტები
4,747,951
6,398,870
4,617,370
სხვა შემოსავლები
435,505
343,647
284,000
ხარჯები
7,636,990
7,993,990
7,771,257
შრომის ანაზღაურება
3,330,632
3,715,766
3,892,748
საქონელი და მომსახურება
2,726,192
3,089,858
2,739,458
პროცენტი
0
0
0
სუბსიდიები
3,000
3,000
500
გრანტები
219,388
225,996
220,000
სოციალური უზრუნველყოფა
613,550
567,681
543,213
სხვა ხარჯები
744,228
391,689
375,338
საოპერაციო სალდო
3,636,010
4,349,191
2,745,513
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3,606,060
4,582,655
2,815,139
ზრდა (შეძენა)
3,610,373
4,585,615
2,815,139
კლება (გაყიდვა)
4,313
2,960
0
მთლიანი სალდო
29,950
-233,464
-69,626
ფინანსური აქტივების ცვლილება
29,950
-233,464
-69,626
ზრდა
29,950
13,000
0
ვალუტა, დეპოზიტები
29,950
13,000
0
სესხები
0
0
0
კლება
0
246,464
69,626
ვალუტა, დეპოზიტები
0
246,464
69,626
სესხები
0
0
0
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0
ზრდა
0
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
0
0
0
სესხები
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
შემოსულობები
11,277,313
12,346,141
10,516,770
შემოსავლები
11,273,000
12,343,181
10,516,770
არაფინანსური აქტივების კლება
4,313
2,960
0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
0
გადასახდელები
11,277,313
12,592,605
10,586,396
ხარჯები
7,636,990
7,993,990
7,771,257
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,610,373
4,585,615
2,815,139
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
29,950
13,000
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
0
-246,464
-69,626
მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10 516 770 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
შემოსულობები
11,277,313
12,346,141
10,516,770
შემოსავლები
11,273,000
12,343,181
10,516,770
გადასახადები
6,089,544
5,600,664
5,615,400
გრანტები
4,747,951
6,398,870
4,617,370
სხვა შემოსავლები
435,505
343,647
284,000
არაფინანსური აქტივების კლება
4,313
2,960
0
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 5 615 400 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
გადასახადები
6,089,544
5,600,664
5,615,400
საშემოსავლო გადასახადი
125,504
0
0
ქონების გადასახადი
5,964,040
3,319,811
3,300,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
5,646,397
3,001,482
2,976,000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0
0
0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2,922
3,793
1,000
სასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1,685
1,414
0
არასასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
313,036
313,122
323,000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0
0
0
დამატებული ღირებულების გადასახადი
0
2,280,853
2,315,400
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4 617 370 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
გრანტები
4,747,951
6,398,870
4,617,370
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0
0
0
უცხო ქვეყნების მთავრიბებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
0
0
0
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
4,747,951
6,398,870
4,617,370
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,456,000
0
0
სპეციალური ტრანსფერი
0
2,300,000
2,000,000
მიზნობრივი ტრანსფერი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
2,938,266
2,738,416
2,617,370
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
353,685
430,203
0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამa)
0
930,251
0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 284 000 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
435 505
343 647
284 000
შემოსავლები საკუთრებიდან
241 772
257 985
215 000
პროცენტები
127 285
131 595
100 000
დივიდენდები
0
0
0
რენტა
114 487
126 390
115 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
72 227
119 214
115 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
42 260
7 176
0
საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია
38 741
32 441
29 000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
38 741
32 441
29 000
სანებართვო მოსაკრებელი
33 913
28 369
25 000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0
23
0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
600
0
0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
4 228
4 049
4 000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0
0
0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
40 900
27 759
20 000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0
0
0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
114 092
25 462
20 000
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7 771 257 ლარის ოდენობით;
ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2
ხარჯები
7,456,649
7,993,990
7,771,257
21
შრომის ანაზღაურება
3,330,632
3,715,766
3,892,748
22
საქონელი და მომსახურება
2,545,851
3,089,858
2,739,458
25
სუბსიდიები
3,000
3,000
500
26
გრანტი
219,388
225,996
220,000
27
სოციალური უზრუნველყოფა
613,550
567,681
543,213
28
სხვა ხარჯები
744,228
391,689
375,338
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 815 139 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 815 139 ლარის ოდენობით;
პროგრამული კოდი
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
19,388
115,936
64,572
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3,063,130
4,221,976
2,486,198
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2,378
50,760
650
05 00
განათლება
340,246
50,515
250,879
06 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი
185,231
146,428
11,540
07 00
მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
1,300
სულ ჯამი
3,610,373
4,585,615
2,815,139
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
4 313
2 960
0
ძირითადი აქტივები
2 915
არაწარმოებული აქტივები
4 313
45
0
მიწა
4 313
45
სხვა ბუნებრივი აქტივები
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 10 586 395 ლარით.
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
1
2
3
4
5
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,215,615
2,338,195
2,514,946
7011
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,215,615
2,338,195
2,514,946
70111
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,215,490
2,338,195
2,343,320
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
125
0
171,626
702
თავდაცვა
4,839
4,916
81,760
704
ეკონომიკური საქმიანობა
605,574
1,083,100
1,025,066
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
70,000
69,985
0
70421
სოფლის მეურნეობა
70,000
69,985
0
7045
ტრანსპორტი
535,574
1,013,115
1,025,066
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
440,314
930,270
941,566
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
95,260
82,845
83,500
705
გარემოს დაცვა
357,655
350,698
181,000
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
66,000
109,200
84,000
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
291,655
241,498
97,000
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
3,209,034
4,048,312
2,446,959
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1,291,667
1,414,664
1,237,314
7063
წყალმომარაგება
1,291,219
780,124
388,930
7064
გარე განათება
338,408
201,305
178,692
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
287,740
1,652,218
642,023
707
ჯამრთელობის დაცვა
465,490
448,499
452,100
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
465,490
448,499
452,100
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,401,136
1,526,435
1,127,060
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
369,324
427,068
181,540
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1,023,867
1,094,889
944,520
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
7,945
4,478
1,000
709
განათლება
2,140,907
2,234,642
2,246,428
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,503,462
1,885,064
1,670,639
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
637,445
349,578
575,789
710
სოციალური დაცვა
847,113
544,808
511,077
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
39,238
39,238
42,477
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
807,875
505,570
468,600
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
11,247,363
12,579,605
10,586,396
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 69 626 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 69 626 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 69 626 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება
29 950
-233 464
-69 626
ზრდა
29 950
13 000
0
ვალუტა, დეპოზიტები
29 950
13 000
0
სესხები
0
0
0
კლება
0
246 464
69 626
ვალუტა, დეპოზიტები
246 464
69 626
სესხები
0
0
0
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი, 102 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.
მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 15. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები🔗
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)
პროგრამის მიზანი: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.
პროგრამის აღწერა:
აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყობს სისტემის გამართულ მუშაობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის მერიაში. ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები, წვევანდელთა ტრანსპორტირება და სხვა.
სარეზერვო ფონდი (პროგრამული კოდი 01 02 01)
პროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსება.
პროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საჭიროების შემთხვევაში გაუთვალისწინებული (სტიქიური მოვლენებისა და ფორსმაჟორული სიტუაციები), გადაუდებელი გადასახდელების დაფინანსება.
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი (პროგრამული კოდი 01 02 03)
პროგრამის მიზანი:
მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა.
პროგრამის აღწერა:
ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად მერიის მიერ დაკავებული გასულ წლებში შესრულებული სამუშაოების ღირებულების დარჩენილი ასანაზღაურებელი თანხის დაფარვა.
პრიორიტეტი:
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00);
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, გარე განათების, გამწვანების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
1.1 საგზაო და სხვა სახის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)
პროგრამის მიზანი:
საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრობის დროის შემცირება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის გზების, სახიდე გადასასვლელების რეაბილიტაცია, მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება და ხულო-თაგოს ბაგირგზის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 02 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მოსახლეობის ხელშოწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის მერია უზუნველყობს მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურებას სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ – ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ – ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის, მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის, მიმართულებით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით კვირაში 5-6 მარშრუტს.
მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფელში პრობლემური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შეძენა (პროგრამული კოდი 02 01 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის საფარის დაგება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტში მრავლად არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 4700 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფლებში, რომლითაც მოეწყობა 14100 გრძივი მეტრი გზა.
ბეღლეთი-ბოძაურის დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის მარტივი გადაადგილების საშუალების შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
სოფელ ბეღლეთისა და ბოძაურის დამაკავშირებელი ხიდი, რომლითაც სარგებლობდა მოსახლეობის დაახლოებით 60 ოჯახზე მეტი წლების განმავლობაში ამორტიზირებულია და ვერ ხერხდება ხიდით სარგებლობა, რის გამოც მოსახლეობას უხდება შემოვლითი გზის გამოყენება, რაც შორია და დაკავშირებულია მეტ ხარჯებთან. აღნიშნული ხიდის მშენებლობით ორი სოფლის მოსახლეობას აღუდგება ახლო დამაკავშირებელი საფეხმავლო სახიდე გადასასვლელი.
სოფელ ძირკვაძეებში სოფლის კლუბის მიმდებარედ სახიდე გადასასვლელების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის მარტივი გადაადგილების საშუალების შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხორციელდება სოფელ ძირკვაძეებში კლუბის მიმდებარედ ჩამონადენი მდინარის კალაპოტში მოქცეევა. აღნიშნული ტერიტორია წვიმისა და თოვლის დნობის დროს ვერ ატარებს უხვი ნალექის რაოდენობას, რის გამოც ზიანდება, როგორც საავტომობილო გზა, ასევე იქ მცხოვრები მოსახლეობის საკარმიდამო ნაკვეთები. აღნიშნული სამუშაოს შესრულების შედეგად 2 ოჯახს გაუუმჯობესდება არსებულ გზაზე გადაადგილების საშუალება და იქვე მდებარე საკარმიდამო ნაკვეთები დაცული იქნება დაზიანებისაგან.
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები ა(ა)იპ – „ხულო-თაგოს ბაგირგზა“ (პროგრამული კოდი 02 01 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგოს“ სატვირთო-სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის. ეს არის სოფლის მოსახლეობისათვის ყველაზე უფრო მარტივი და ძირითადი დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მუნიციპალიტეტთან. ასევე ბაგირგზით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, აგრეთვე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ – „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.
სამგზავრო ბაგირგზა „ხულო-თაგოს“ საწევი ბაგირის შეცვლისა და თანხმლები სარემონტო სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 01 10);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
„ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა ძირითადი სატრანსპორტო საშუალებაა სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის მუნიციპალიტეტთან დასაკავშირებლად. ბაგირგზის რამოდენიმე წლიანი მუშაობის შედეგად დაზიანებულია საწევი ბაგირის მსხვილი და წვრილი მავთულები, რომლის ექსპლოატაციაც არ შეიძლება და სახიფათოა უსაფრთხოდ გადაადგილებისათვის. არსებულმა მდგომარეობამ შექმნა ბაგირის შეცვლის და თანმხლები სამუშაოების ჩატარების აუცილებლობა, რის გამოც დაიგეგმა აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა.
1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, მუნიციპალური სერვისის ხარჯების დაფინანსება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მიუსაფარი ცხოველებისგან მოსახლეობის დაცვა, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-რეაბილიტაცია, საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი :
მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა, რომელიც შედგება 5900 წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. ასევე განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი.
ასევე აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება სოფელ ფუშრუკაულისა და კვატიის მოსახლეობისათვის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა. აქ ზაფხულის სეზონს ატარებს მოიალაღეთა 60 ოჯახზე მეტი, რომლებსაც დღემდე არ აქვთ ელექტრო ენერგია. ქვეპროგრამის აუცილებლობა გამოწვეულია მოსახლეობისათვის უფრო მარტივი და სრულყოფილი ცხოვრების პირობების შექმნის მიზნით. აღნიშნული ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა ხელს შეუწყობს უფრო მეტი მოსახლის დაბრუნებას მთაში და ფერმერული მეურნეობის (მესაქონლეობის) განვითარებას, რაც ვფიქრობთ აისახება მოსახლეობის კეთილდღეობაზე.
ა(ა)იპ – „ხულოს წყალკანალი“ (პროგრამული კოდი 02 02 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ – „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 28 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლას-შენახვას.
წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რიყეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, წაბლიანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ქურდულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა, ეკლანის წყალის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ აქ არსებული მოსახლეობა და მუნიციპალური ობიექტები მომარაგდება უწყვეტი სასმელი წყლით.
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ესკიზური ნახაზების მომზადება და ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ესკიზური ნახაზების შედგენა.
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება. სულ განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში 650 გრძივი მეტრი სანიაღვრე არხის მშენებლობა.
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 4-მდე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება.
1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03)
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 24 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო, რომლებზეც წარმოდგენილია გეოლოგიური დასკნები.
ასევე დაგეგმილია დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობის სამუშაოები. ეს ქუჩა არის მთავარი გამტარი, როგორც დაბის ტერიტორიაზე ასევე მიმდებარე სოფლებში მიმავალი ავტომანქანებისათვის და სხვა ალტერნატივა თითქმის არა აქვს, ხოლო აქ არსებული ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა ვერ იძლება უსაფრთხო გადაადგილების საშუალებას. აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება ხელს შეუწყობს, როგორც ტრანსპორტით, ასევე ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებას და მიმდებარე ტერიტორიის გამაგრებას.
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა იმ სოფლებში, სადაც დღემდე არ არის მსგავსი ტიპის შენობები. აღნიშნული შენობების მშენებლობით სოფლის მოსახლეობას მიეცემა კულტურული თუ სხვა აქტივობებისათვის განსახორციელებელი თავშეყრის კომფორტული გარემო. დაგეგმილია სოფელ პაქსაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა, სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა, დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, მუნიციპალური დარბაზის რეკონსტრუქცია-რემონტი (ორწლიანი პროექტი 2019-2020წ), ბეშუმის შესასვლელში საგუშაგოს მშენებლობა, სოფელ წაბლანაში 1989 წლის 19 აპრილს სტიქიური უბედურების დროს დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალის მოწყობა, სოფელ ვაშლოვანში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა და სოფელ ღურტაში სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალების რეაბილიტაცია.
პრიორიტეტი:
2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება თანხვედრაში უნდა იყოს ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2020-2023 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა, მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა.
სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და ერთად გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე.
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა (პროგრამული კოდი 03 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის გათავისუფლება არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან. ტენდერში გამარჯვებული კომპანია დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებულ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს, ადმინისტრაციულ ერთეულებიდან გამოტანილ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს და კურორტ ბეშუმში არსებულ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს გადაიტანს ქალაქ ბათუმში ლეგარულ ნაგავსაყრელზე. თვეში შესრულდება საშუალოდ 10-15 რეისი საჭიროებიდან გამომდინარე, ხოლო წლის განმავლობაში 155 რეისამდე.
მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების შეგროვება და გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 220 ერთეულამდე უპატრონო მაწანწალა ცხოველის გადაყვანა.
ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ – „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 37000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 84 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი, ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, მანიაკეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, გოდგაძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, კურცხალი, ქვემო ვაშლოვანი, ზემო ვაშლოვანი, შურმული, სხანდარა, ჩაო, თაგო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ოშანახევი, მახალაკური, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი.
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ – „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 6200 გარე განათების ბოძი.
ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 19 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.
პრიორიტეტი:
3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანი:
სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.
პროგრამის აღწერა:
ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 22 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 790-ზე მეტი სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში სწავლა უფასოა. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური სკოლანდელი აღზრდის დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღორჯომის საბავშვო ბაღის, სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის და ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაციას. აღნიშნული ობიექტის ინფრასტრუქტურა სრულად მოშლილია და ვერ ხერხდება სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის სრულყოფილად წარმართვა, რამაც შექმნა აუცილებლობა, რომ შენობას ჩაუტარდეს სრული რეაბილიტაცია და ბავშვებს მიეცეთ საშუალება სრულყოფილი სკოლამდელი განათლების მიღებისა. ასევე განხორციელდება სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის და ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაციას.
დაგეგმილია სოფელ კვატიის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა, სადაც განთავსდება საბავშვო გასართობი ატრაქციონები.
პრიორიტეტი:
4.კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა.
4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის მიზანი:
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ – ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონრების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.
ა(ა)იპ – ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 80-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში.
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები, ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი ჯილდოთი.
სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ღორჯომში სპორტული დარბაზის მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენა. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელებით შესაძლებლობა მოგვეცემა შემდგომში განხორციელდეს სპორტული დარბაზის მშენებლობა, რაც თავის მხვრივ ხელს შეუწყობს მოზარდ-ახლგაზრდობის ჩართულობას ჯანსაღი ცხოვრების წესსა და მის პოპულარიზაციაში.
4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის მიზანი:
ხულოს კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ – ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება, მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა/გამოვლენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ა(ა)იპ – ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ შერჩევითი საგანი – სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური, პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს ფოლკლორული ანსამბლი – ,,ციცინათელა’’ და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ – ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე.
ა(ა)იპ – ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი მოსახლეობის, სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, როგორიცაა კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების) განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში თეატრალური ცხოვრების დონის ამაღლება და წარმოჩენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მის ფინანსურ მხარდაჭერას გრანტის სახით, რათა გააგრძელოს თავისი შემოქმედებითი საქმიანობა, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის მაშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის გაჯანსაღებასა და წარმოჩენას.
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება-ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.
ა(ა)იპ – კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი გაჯანსაღება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. პროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. პროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა.
გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება.
პრიორიტეტი:
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.
5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებას.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ – ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 57 თსპ), რისთვისაც ა(ა)იპ – ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყობს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება.
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ერთი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით.
5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის მიზანი:
საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა:
საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 43 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2019 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში.
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფა, მათ შორის ვეტერნებზე განხორციელდება საახალწლო საჩუქრები.
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03);
ქვეპროგრამისმიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100 000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების ფულადი დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 83 ოჯახზე 300 ლარის ოდენობით.
მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება. სწორედ ამიტომ, მე-4, მე-5 და მომდევნო შვილის შეძენასთან დაკავშირებით ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა ან მამა).
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქალაქ ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ან დროებითი საცხოვრებელი ხარჯების კომპენსაციის გაწევას (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 12-13 დიალიზის სეანს). ვინაიდან გარკვეულ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები არიან მძიმე მდგომარეობაში და ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქ ბათუმში ყოველი სეანსის დროს მგზავრობას, ამიტომ მათ უხდებათ ადგილზე (ქ. ბათუმი) ცხოვრება და მათთვისაც ისევე განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება, როგორც იმ პირებისთვის რომლებიც ახერხებელ მუნიციპალიტეტიდან მგზავრობას. აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 19 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად (თანმხლებ პირთან ერთად 300 ლარი, მხოლოდ ბენეფიციარის შემთხვევაში 200 ლარი). ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე, მძიმე ტრამვული დაზიანებების შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა.
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენა (პროგრამული კოდი 06 02 10);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლის სახურავით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ სიძველის გამო საცხოვრებელი სახლების ძველი სახურავების შეცვლას ახლით. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ (0-დან 100000-მდე ქულა) და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთება. გამომდინარე აქედან საჭიროა აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელება, რათა ეტაპობრივად მოხდეს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას. თუნუქის ფურცლების გაცემისას უპირატესობა მიენიჭება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ მრავალშვილიან ოჯახებს.
ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით.
მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისა (ეტლით მოსარგებლე) და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული (საწოლს მიჯაჭვული) ბენეფიციარებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12);
ქვეპროგრამის მიზანი:
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
სხვადასხვა სახის რეკომენდაციების შესაბამისად შემუშავებული იქნა მოვლის საჭიროების მქონე პირთა მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება შემდეგ ბენეფიციარებს: მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებს, ქრონიკულად დაავადებულ ხანგრძლივი მოვლის საჭიროების მქონე პირებს და საწოლს მიჯაჭვულ ავადმყოფებს
.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 10 586 396 ლარის ოდენობით
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ადგილობრივი ბიუჯეტი
ხულოს მუნიციპალიტეტი
11,260,363
12,592,605
10,586,396
0
10,586,396
მომუშავეთა რიცხოვნობა
602
644
647
0
647
ხარჯები
7,636,990
7,993,990
7,771,257
0
7,771,257
შრომის ანაზღაურება
3,330,632
3,715,766
3,892,748
0
3,892,748
საქონელი და მომსახურება
2,726,192
3,089,858
2,739,458
0
2,739,458
სუბსიდიები
3,000
3,000
500
0
500
გრანტები
219,388
225,996
220,000
0
220,000
სოციალური უზრუნველყოფა
613,550
567,681
543,213
0
543,213
სხვა ხარჯები
744,228
391,689
375,338
0
375,338
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,610,373
4,585,615
2,815,139
0
2,815,139
ფინანსური აქტივების ზრდა
13,000
13,000
0
0
0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,233,454
2,356,111
2,596,706
2,596,706
მომუშავეთა რიცხოვნობა
145
145
145
145
ხარჯები
2,201,066
2,227,175
2,532,134
2,532,134
შრომის ანაზღაურება
1,600,361
1,624,791
1,695,394
1,695,394
საქონელი და მომსახურება
479,264
531,830
558,906
558,906
სოციალური უზრუნველყოფა
41,993
9,475
7,206
7,206
სხვა ხარჯები
79,448
61,079
270,628
270,628
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,388
115,936
64,572
64,572
ფინანსური აქტივების ზრდა
13,000
13,000
0
0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,220,329
2,343,111
2,425,080
2,425,080
მომუშავეთა რიცხოვნობა
145
145
145
145
ხარჯები
2,200,941
2,227,175
2,418,080
2,418,080
შრომის ანაზღაურება
1,600,361
1,624,791
1,695,394
1,695,394
საქონელი და მომსახურება
479,264
531,830
547,080
547,080
სოციალური უზრუნველყოფა
41,993
9,475
7,206
7,206
სხვა ხარჯები
79,323
61,079
168,400
168,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,388
115,936
7,000
7,000
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
649,518
646,899
633,500
633,500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28
28
28
28
ხარჯები
649,518
644,240
633,500
633,500
შრომის ანაზღაურება
482,453
473,830
486,000
486,000
საქონელი და მომსახურება
109,351
116,722
94,100
94,100
სოციალური უზრუნველყოფა
4,364
500
0
0
სხვა ხარჯები
53,350
53,188
53,400
53,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2,659
0
0
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1,565,972
1,691,296
1,709,820
1,709,820
მომუშავეთა რიცხოვნობა
117
117
112
112
ხარჯები
1,546,584
1,578,019
1,702,820
1,702,820
შრომის ანაზღაურება
1,117,908
1,150,961
1,154,194
1,154,194
საქონელი და მომსახურება
365,074
410,192
426,420
426,420
სოციალური უზრუნველყოფა
37,629
8,975
7,206
7,206
სხვა ხარჯები
25,973
7,891
115,000
115,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,388
113,277
7,000
7,000
01 01 03
მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
4,839
4,916
81,760
81,760
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
ხარჯები
4,839
4,916
81,760
81,760
შრომის ანაზღაურება
55,200
55,200
საქონელი და მომსახურება
4,839
4,916
26,560
26,560
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
13,125
13,000
171,626
171,626
ხარჯები
125
0
114,054
114,054
საქონელი და მომსახურება
0
0
11,826
11,826
სხვა ხარჯები
125
0
102,228
102,228
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
57,572
57,572
ფინანსური აქტივების ზრდა
13,000
13,000
0
0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0
0
102,000
102,000
ხარჯები
0
0
102,000
102,000
სხვა ხარჯები
0
0
102,000
102,000
01 02 02
საწევრო შენატანი
13,000
13,000
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
13,000
13,000
0
0
01 02 03
წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი
125
0
69,626
69,626
ხარჯები
125
0
12,054
12,054
საქონელი და მომსახურება
0
0
11,826
11,826
სხვა ხარჯები
125
0
228
228
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
57,572
57,572
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3,802,128
4,830,356
3,083,425
0
3,083,425
მომუშავეთა რიცხოვნობა
55
55
56
0
56
ხარჯები
738,998
608,380
597,227
0
597,227
შრომის ანაზღაურება
209,340
237,877
242,520
0
242,520
საქონელი და მომსახურება
525,836
370,431
354,447
0
354,447
სხვა ხარჯები
3,822
72
260
0
260
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,063,130
4,221,976
2,486,198
0
2,486,198
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
440,314
930,270
1,025,066
1,025,066
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
14
14
ხარჯები
25,133
24,944
108,820
108,820
შრომის ანაზღაურება
0
0
75,720
75,720
საქონელი და მომსახურება
25,133
24,944
33,000
33,000
სხვა ხარჯები
0
0
100
0
100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
415,181
905,326
916,246
916,246
02 01 01
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება
25,133
24,944
25,320
25,320
ხარჯები
25,133
24,944
25,320
25,320
საქონელი და მომსახურება
25,133
24,944
25,320
25,320
02 01 02
კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია
29,647
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,647
0
02 01 03
სპეციალური ტექნიკის შეძენა
17,800
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,800
0
02 01 04
მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა
289,532
905,326
733,160
733,160
არაფინანსური აქტივების ზრდა
289,532
905,326
733,160
733,160
02 01 05
ბეღლეთი-ბოძაურის დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა
0
0
41,021
41,021
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41,021
41,021
02 01 07
სოფელ ძირკვაძეებში სოფლის კლუბის მიმდებარედ სახიდე გადასასვლელების მოწყობა
0
0
20,973
20,973
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,973
20,973
02 01 08
მუნიციპალიტეტის სოფლებში (მეკეიძეები, განახლება, ვანაძეები, დანისპარაული, ბოძაური, გელაურა) ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-რემონტი
78,202
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78,202
0
0
02 01 09
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები ა(ა)იპ – „ხულო-თაგოს ბაგირგზა“
95,260
82,846
83,500
83,500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13
13
14
14
ხარჯები
89,070
82,846
83,500
83,500
შრომის ანაზღაურება
64,260
71,720
75,720
75,720
საქონელი და მომსახურება
24,738
11,054
7,680
7,680
სხვა ხარჯები
72
72
100
100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,190
0
0
0
02 01 10
სამგზავრო ბაგირგზა „ხულო-თაგო“-ს საწევი ბაგირის შეცვლისა და თანხმლები სარემონტო სამუშაოები
0
0
121,092
121,092
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
121,092
121,092
02 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,718,774
2,305,963
985,517
985,517
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
42
42
42
ხარჯები
624,795
500,590
488,407
488,407
შრომის ანაზღაურება
145,080
166,157
166,800
166,800
საქონელი და მომსახურება
475,965
334,433
321,447
321,447
სხვა ხარჯები
3,750
0
160
160
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,093,979
1,805,373
497,110
497,110
02 02 01
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
392,012
450,703
335,115
335,115
ხარჯები
338,408
181,805
155,596
155,596
საქონელი და მომსახურება
338,408
181,805
155,596
155,596
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53,604
268,898
179,519
179,519
02 02 01 01
მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა
338,408
201,305
178,692
178,692
ხარჯები
338,408
181,805
155,596
155,596
საქონელი და მომსახურება
338,408
181,805
155,596
155,596
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
19,500
23,096
23,096
02 02 01 02
ფუშრუკაულის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა
0
0
156,423
156,423
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
156,423
156,423
02 02 01 03
მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა
8,673
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,673
0
02 02 01 04
საზაფხულო იალაღების: შქერნალის, ლოდიძირის და საკამბეჩოს ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
249,398
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
249,398
0
02 02 01 05
კურორტ ბეშუმის ელექტროგადამცემი ქსელების რეაბილიტაცია (იაილები)
6,219
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,219
0
0
02 02 01 06
"ბათუმი-ახალციხის" სავტომობილო გზის მონაკვეთზე (ე.წ. ალმის კოხიდან სოციალურ სახლებამდე) გარე განათების ქსელის მოწყობა
38,712
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,712
0
0
02 02 03
ა(ა)იპ – ხულოს წყალკანალი
219,211
242,722
257,550
257,550
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
42
42
42
ხარჯები
212,531
242,722
257,550
257,550
შრომის ანაზღაურება
145,080
166,157
166,800
166,800
საქონელი და მომსახურება
66,861
76,565
90,590
90,590
სხვა ხარჯები
590
0
160
160
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,680
0
0
0
02 02 04
წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
1,072,008
537,402
131,380
131,380
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,072,008
537,402
131,380
0
131,380
02 02 04 01
სასმელი წყლის მილების და გამანაწინებელი ავზების შეძენა
9,876
39,876
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,876
39,876
0
0
02 02 04 02
რიყეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
26,489
26,489
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
26,489
26,489
02 02 04 03
წაბლიანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
17,789
17,789
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
17,789
17,789
02 02 04 05
ეკლანის წყალის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
0
0
22,912
22,912
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
22,912
22,912
02 02 04 06
სოფელ წაბლანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა
0
233,868
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
233,868
0
0
02 02 04 07
მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი)
181,245
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
181,245
0
0
02 02 04 08
ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
27,607
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
27,607
0
0
02 02 04 09
ტუნაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
203,345
5,214
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
203,345
5,214
0
02 02 04 10
კორტოხის სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია
4,095
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,095
0
0
0
02 02 04 11
დიდაჭარის სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
180,629
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
180,629
0
0
02 02 04 12
უჩხოს სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
68,552
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68,552
0
0
02 02 04 13
ოქრუაშვილების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია (ორწლიანი პროექტი)
0
122,150
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
122,150
0
0
02 02 04 14
საჯოგიასა და ნეგოიანის წყალსადენების კვეთიდან ბაბანური ხულოს წყალსადენის ქსელის სათავე ნაგებობამდე მაგისტრალის მოწყობა
356,032
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
356,032
0
0
02 02 04 15
სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
59,760
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,760
0
0
02 02 04 16
სოფელ წინწკალაშვილებისა და სოფელ ვაშლოვანის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
8,474
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,474
0
0
02 02 04 17
სკვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
38,444
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
38,444
0
0
02 02 04 18
სოფელ ქურდულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა
0
70,243
64,190
64,190
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
70,243
64,190
64,190
02 02 05
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები
57,840
42,030
126,871
126,871
ხარჯები
3,625
2,708
42,304
42,304
საქონელი და მომსახურება
3,625
2,708
42,304
42,304
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54,215
39,322
84,567
84,567
02 02 06
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
480,472
757,549
97,000
97,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
480,472
757,549
97,000
97,000
02 02 06 01
სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა (სხვადასხვა თემებში)
105,700
192,031
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105,700
192,031
0
0
02 02 06 02
გოფრირებული და რკინის მილების შეძენა
6,117
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,117
0
0
0
02 02 06 03
დიდაჭარაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა
31,485
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,485
0
0
02 02 06 04
სანიაღვრე არხების მოწყობა სხვადასხვა სოფელში
0
0
97,000
97,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
97,000
97,000
02 02 06 05
რიყეთში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა (გარდამავალი)
28,565
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,565
0
0
02 02 06 06
კურორტ ბეშუმის შიდა გზების მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხებზე (კიუვეტი) ცხაურების მოწყობა (გარდამავალი)
119,788
49,467
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
119,788
49,467
0
0
02 02 06 07
სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყალის (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელება (ორწლიანი პროექტი)
188,817
516,051
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188,817
516,051
0
0
02 02 07
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვა
121,667
92,293
37,601
37,601
ხარჯები
70,231
73,355
32,957
32,957
საქონელი და მომსახურება
67,071
73,355
32,957
32,957
სხვა ხარჯები
3,160
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51,436
18,938
4,644
4,644
02 02 08
„დაბა ხულო ამორტიზირებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა
375,564
183,264
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
375,564
183,264
0
0
02 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
547,780
581,026
1,072,842
1,072,842
არაფინანსური აქტივების ზრდა
547,780
581,026
1,072,842
1,072,842
02 03 01
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა
518,293
475,554
574,671
574,671
არაფინანსური აქტივების ზრდა
518,293
475,554
574,671
574,671
02 03 01 01
ფერდსამაგრი სამუშაოები
0
279,982
246,333
246,333
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
279,982
246,333
246,333
02 03 01 02
დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა
0
0
328,338
328,338
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
328,338
328,338
02 03 01 03
დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა
0
59,655
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
59,655
0
0
02 03 01 04
მემედ აბაშიძის ქუჩა N1-შესახვევში ეზოს მოწყობის სამუშაოები
0
18,836
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
18,836
0
0
02 03 01 05
დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე არსებული N-1 და N-2 შენობების მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების გაგრძელება
389,775
117,081
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
389,775
117,081
0
0
02 03 01 06
კურორტ ბეშუმის საავტომობილო გზების მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკების (ტროტუარების) მოწყობა
128,518
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
128,518
0
0
0
02 03 02
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
29,487
105,472
498,171
0
498,171
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,487
105,472
498,171
498,171
02 03 02 01
სოფელ პაქსაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა
0
0
26,950
26,950
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
26,950
26,950
02 03 02 02
სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა
0
0
48,848
48,848
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
48,848
48,848
02 03 02 03
დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
0
0
100,000
100,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
100,000
100,000
02 03 02 04
მუნიციპალური დარბაზის რეკონსტრუქცია-რემონტი (ორწლიანი პროექტი)
0
49,859
143,885
143,885
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
49,859
143,885
143,885
02 03 02 05
ბეშუმის შესასვლელში საგუშაგოს მშენებლობა
0
0
38,981
38,981
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
38,981
38,981
02 03 02 06
სოფელ წაბლანაში 1989 წლის 19 აპრილს სტიქიური უბედურების დროს დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალის მოწყობა
0
0
85,944
85,944
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
85,944
85,944
02 03 02 07
სოფელ ვაშლოვანში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა და სოფელ ღურტაში სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალების რეაბილიტაცია
0
0
53,563
53,563
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
53,563
53,563
02 03 02 08
ვეტერანტა კლუბის მშენებლობა
24,057
33,289
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,057
33,289
0
0
02 03 02 09
კვატიის ცენტრთან მემორიალის და ცენტრის კეთილმოწყობა
0
22,324
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
22,324
0
0
02 03 02 10
მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება
5,430
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,430
0
0
0
02 04
მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)
0
930,251
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
930,251
0
0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
300,135
581,770
569,600
569,600
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
10
10
10
ხარჯები
297,757
531,010
568,950
568,950
შრომის ანაზღაურება
30,350
55,855
58,280
58,280
საქონელი და მომსახურება
267,407
475,155
510,670
510,670
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,378
50,760
650
650
03 01
სანიტარული დასუფთავება
85,950
128,793
91,300
91,300
ხარჯები
85,950
78,793
91,300
91,300
საქონელი და მომსახურება
85,950
78,793
91,300
91,300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50,000
0
0
03 01 01
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა
66,000
59,200
84,000
84,000
ხარჯები
66,000
59,200
84,000
84,000
საქონელი და მომსახურება
66,000
59,200
84,000
84,000
03 01 02
ნაგვის კონტეინერების შეძენა
0
50,000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50,000
0
0
03 01 03
მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა
19,950
19,593
7,300
7,300
ხარჯები
19,950
19,593
7,300
7,300
საქონელი და მომსახურება
19,950
19,593
7,300
7,300
03 02
ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალური სერვისი
214,185
452,977
478,300
478,300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
10
10
10
ხარჯები
211,807
452,217
477,650
477,650
შრომის ანაზღაურება
30,350
55,855
58,280
58,280
საქონელი და მომსახურება
181,457
396,362
419,370
419,370
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2378
760
650
650
04 00
განათლება
1,834,906
1,900,191
1,914,118
1,914,118
მომუშავეთა რიცხოვნობა
229
253
253
253
ხარჯები
1,494,660
1,849,676
1,663,239
1,663,239
შრომის ანაზღაურება
874,795
1,035,943
1,118,638
1,118,638
საქონელი და მომსახურება
599,787
802,714
535,571
535,571
სოციალური უზრუნველყოფა
2,860
6,708
4,130
4,130
სხვა ხარჯები
17,218
4,311
4,900
4,900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
340,246
50,515
250,879
250,879
04 01
სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება
1,503,462
1,885,064
1,670,639
0
1,670,639
მომუშავეთა რიცხოვნობა
229
253
253
0
253
ხარჯები
1,493,762
1,849,676
1,663,239
0
1,663,239
შრომის ანაზღაურება
874,795
1,035,943
1,118,638
0
1,118,638
საქონელი და მომსახურება
599,787
802,714
535,571
0
535,571
სოციალური უზრუნველყოფა
2,860
6,708
4,130
0
4,130
სხვა ხარჯები
16,320
4,311
4,900
0
4,900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,700
35,388
7,400
0
7,400
04 01 01
ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
1,503,462
1,885,064
1,670,639
1,670,639
მომუშავეთა რიცხოვნობა
229
253
253
253
ხარჯები
1,493,762
1,849,676
1,663,239
1,663,239
შრომის ანაზღაურება
874,795
1,035,943
1,118,638
1,118,638
საქონელი და მომსახურება
599,787
802,714
535,571
535,571
სოციალური უზრუნველყოფა
2,860
6,708
4,130
4,130
სხვა ხარჯები
16,320
4,311
4,900
4,900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,700
35,388
7,400
7,400
04 02
სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
330,546
15,127
243,479
243,479
არაფინანსური აქტივების ზრდა
330,546
15,127
243,479
243,479
04 02 01
კვატიის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
0
0
24,517
24,517
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
24,517
24,517
04 02 02
ღორჯომის საბავშვო ბაღის, სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის და ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია
0
0
218,962
218,962
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
218,962
218,962
04 02 04
მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
4,717
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,717
0
0
04 02 05
კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
4,361
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,361
0
0
04 02 06
ზედა ვაშლოვანში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)
100,405
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100,405
0
0
04 02 07
ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)
89,196
5,519
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89,196
5,519
0
04 02 08
ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)
110,481
6,977
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110,481
6,977
0
04 02 09
უჩხოს საბავშვო ბაღისა და სოფლის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია
21,386
2,631
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,386
2,631
0
04 03
წარჩინებული სტუდენტების საზღვარგარეთ მგზავრობის ხარჯის ანაზღაურება
898
0
0
0
ხარჯები
898
0
0
0
სხვა ხარჯები
898
0
0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი
1,707,137
1,860,885
1,459,370
1,459,370
მომუშავეთა რიცხოვნობა
168
176
178
178
ხარჯები
1,521,906
1,714,457
1,447,830
1,447,830
შრომის ანაზღაურება
594,329
732,076
746,716
746,716
საქონელი და მომსახურება
559,991
595,863
459,464
459,464
გრანტები
219,388
225,996
220,000
220,000
სხვა ხარჯები
148,198
160,522
21,650
21,650
არაფინანსური აქტივების ზრდა
185,231
146,428
11,540
11,540
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
454,120
514,654
282,100
282,100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44
52
53
53
ხარჯები
302,351
380,458
277,200
277,200
შრომის ანაზღაურება
154,688
219,656
227,634
227,634
საქონელი და მომსახურება
48,855
43,661
29,566
29,566
სხვა ხარჯები
98,808
117,141
20,000
20,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
151,769
134,196
4,900
4,900
05 01 01
ა(ა)იპ – ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა
173,120
199,837
205,300
205,300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44
44
45
45
ხარჯები
173,120
199,837
205,300
205,300
შრომის ანაზღაურება
154,688
182,554
186,954
186,954
საქონელი და მომსახურება
18,432
17,283
18,346
18,346
05 01 02
ა(ა)იპ – ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“
8,835
40,594
46,900
46,900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
8
8
8
ხარჯები
8,835
39,494
46,900
46,900
შრომის ანაზღაურება
0
37,102
40,680
40,680
საქონელი და მომსახურება
8,835
2,392
6,220
6,220
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1,100
0
0
05 01 03
სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა
120,396
141,127
25,000
25,000
ხარჯები
120,396
141,127
25,000
25,000
საქონელი და მომსახურება
21,588
23,986
5,000
5,000
სხვა ხარჯები
98,808
117,141
20,000
20,000
05 01 04
სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა
151,769
133,096
4,900
4,900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
151,769
133,096
4,900
4,900
05 01 04 01
შუასოფლის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
17,409
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
17,409
0
05 01 04 02
კორტოხის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
39,886
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
39,886
0
05 01 04 03
შურმულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
43,014
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
43,014
0
05 01 04 04
ფუშრუკაულის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
32,787
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
32,787
0
05 01 04 05
ა(ა)იპ – ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის რეაბილიტაცია
1,738
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,738
0
0
05 01 04 06
კურორტ ბეშუმში არსებული სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია
46,296
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46,296
0
05 01 04 07
კურორტ ბეშუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე (გაფენილი წყალი – ვერხნალის უბანი) მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
72,091
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72,091
0
05 01 04 08
სკვანის მინი სპორტული მოედნის რემონტი და ხელოვნური საფარის დაგება
31,644
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,644
0
05 01 04 09
ღორჯომში სპორტული დარბაზის მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენა
0
0
4,900
4,900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
4,900
4,900
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1,253,017
1,346,231
1,177,270
1,177,270
მომუშავეთა რიცხოვნობა
124
124
125
125
ხარჯები
1,219,555
1,333,999
1,170,630
1,170,630
შრომის ანაზღაურება
439,641
512,420
519,082
519,082
საქონელი და მომსახურება
511,136
552,202
429,898
429,898
გრანტები
219,388
225,996
220,000
220,000
სხვა ხარჯები
49,390
43,381
1,650
1,650
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33,462
12,232
6,640
6,640
05 02 01
ა(ა)იპ – ხულოს სახელოვნებო სკოლა
132,881
134,613
127,010
127,010
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
18
18
18
ხარჯები
132,881
130,660
125,470
125,470
შრომის ანაზღაურება
69,896
71,516
69,562
69,562
საქონელი და მომსახურება
62,985
59,144
55,908
55,908
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
3,953
1,540
1,540
05 02 02
ა(ა)იპ – ხულოს კულტურის ცენტრი
602,916
678,205
699,560
699,560
მომუშავეთა რიცხოვნობა
95
95
96
96
ხარჯები
597,919
674,805
695,760
695,760
შრომის ანაზღაურება
324,386
385,761
394,680
394,680
საქონელი და მომსახურება
272,543
288,974
300,480
300,480
სხვა ხარჯები
990
70
600
600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,997
3,400
3,800
3,800
05 02 03
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
219,388
225,996
220,000
220,000
ხარჯები
219,388
225,996
220,000
220,000
გრანტები
219,388
225,996
220,000
220,000
05 02 04
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა
175,659
173,292
21,510
21,510
ხარჯები
175,659
173,292
21,510
21,510
საქონელი და მომსახურება
131,341
130,474
21,510
21,510
სხვა ხარჯები
44,318
42,818
0
0
05 02 05
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
25,904
0
0
0
ხარჯები
4,082
0
0
0
სხვა ხარჯები
4,082
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,822
0
0
0
05 02 05 01
რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა
13,986
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,986
0
0
05 02 05 02
ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი)
2,165
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,165
0
0
05 02 05 03
სხალთაში შერიფ ხიმშიაშვილის სახელობის სახლმუზეუმის ეზოს კეთილმოწყობა
4,082
0
0
0
ხარჯები
4,082
0
0
0
სხვა ხარჯები
4,082
0
0
05 02 05 04
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწოფო დრამატული თეატრის უკანა ფასადზე ლითონის სახანძრო კიბის მოწყობა
5,671
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,671
0
05 02 06
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა
7,945
4,478
1,000
1,000
ხარჯები
7,945
4,478
1,000
1,000
საქონელი და მომსახურება
7,945
4,478
1,000
1,000
05 02 07
ა(ა)იპ – კურორტი ბეშუმი
88,324
112,251
104,740
104,740
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11
11
11
11
ხარჯები
81,681
107,372
103,440
103,440
შრომის ანაზღაურება
45,359
55,143
54,840
54,840
საქონელი და მომსახურება
36,322
52,179
48,550
48,550
სხვა ხარჯები
0
50
50
50
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,643
4,879
1,300
1,300
05 02 08
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
0
9,598
450
450
ხარჯები
0
9,598
450
450
საქონელი და მომსახურება
0
9,598
450
450
05 02 09
გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა
0
7,798
3,000
3,000
ხარჯები
0
7,798
3,000
3,000
საქონელი და მომსახურება
0
7,355
2,000
2,000
სხვა ხარჯები
0
443
1,000
1,000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,312,603
993,307
963,177
963,177
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
1,312,603
993,307
961,877
961,877
შრომის ანაზღაურება
21,457
29,224
31,200
31,200
საქონელი და მომსახურება
293,907
313,865
320,400
320,400
სუბსიდიები
3,000
3,000
500
500
სოციალური უზრუნველყოფა
568,697
551,498
531,877
531,877
სხვა ხარჯები
425,542
95,720
77,900
77,900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1,300
1,300
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
465,491
448,499
452,100
452,100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
465,491
448,499
450,800
450,800
შრომის ანაზღაურება
21,457
29,224
31,200
31,200
საქონელი და მომსახურება
293,797
313,865
320,400
320,400
სოციალური უზრუნველყოფა
145,137
100,488
85,200
85,200
სხვა ხარჯები
5,100
4,922
14,000
14,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1,300
1,300
06 01 01
ა(ა)იპ – ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი
320,823
348,011
366,900
366,900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
320,823
348,011
365,600
365,600
შრომის ანაზღაურება
21,457
29,224
31,200
31,200
საქონელი და მომსახურება
293,797
313,865
320,400
320,400
სოციალური უზრუნველყოფა
469
0
0
0
სხვა ხარჯები
5,100
4,922
14,000
14,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1,300
1,300
06 01 02
ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
61,616
9,455
0
0
ხარჯები
61,616
9,455
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
61,616
9,455
0
0
06 01 03
პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
9,231
3,310
0
0
ხარჯები
9,231
3,310
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
9,231
3,310
0
0
06 01 04
ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
6,571
2,523
0
0
ხარჯები
6,571
2,523
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
6,571
2,523
0
0
06 01 05
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება
67,250
85,200
85,200
85,200
ხარჯები
67,250
85,200
85,200
85,200
სოციალური უზრუნველყოფა
67,250
85,200
85,200
85,200
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
847,112
544,808
511,077
511,077
ხარჯები
847,112
544,808
511,077
511,077
საქონელი და მომსახურება
110
0
0
0
სუბსიდიები
3,000
3,000
500
500
სოციალური უზრუნველყოფა
423,560
451,010
446,677
446,677
სხვა ხარჯები
420,442
90,798
63,900
63,900
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა
39,238
39,238
42,477
42,477
ხარჯები
39,238
39,238
42,477
42,477
სოციალური უზრუნველყოფა
39,238
39,238
42,477
42,477
06 02 02
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა
8,710
10,199
9,000
9,000
ხარჯები
8,710
10,199
9,000
9,000
საქონელი და მომსახურება
110
0
0
0
სუბსიდიები
3,000
3,000
500
500
სხვა ხარჯები
5,600
7,199
8,500
8,500
06 02 03
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
18,600
30,000
32,500
32,500
ხარჯები
18,600
30,000
32,500
32,500
სოციალური უზრუნველყოფა
18,600
30,000
32,500
32,500
06 02 04
ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
43,800
47,200
0
0
ხარჯები
43,800
47,200
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
43,800
46,700
0
0
სხვა ხარჯები
0
500
0
0
06 02 05
მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
58,000
54,000
156,000
156,000
ხარჯები
58,000
54,000
156,000
156,000
სოციალური უზრუნველყოფა
58,000
54,000
156,000
156,000
06 02 07
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება
451,782
78,459
0
0
ხარჯები
451,782
78,459
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
76,275
0
0
0
სხვა ხარჯები
375,507
78,459
0
0
06 02 08
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
62,900
67,200
68,100
68,100
ხარჯები
62,900
67,200
68,100
68,100
სოციალური უზრუნველყოფა
62,900
67,200
68,100
68,100
06 02 09
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
45,000
60,000
62,600
62,600
ხარჯები
45,000
60,000
62,600
62,600
სოციალური უზრუნველყოფა
45,000
60,000
62,600
62,600
06 02 10
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენა
0
0
55,400
55,400
ხარჯები
0
0
55,400
55,400
სხვა ხარჯები
0
55,400
55,400
06 02 11
ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება
83,332
74,872
48,000
48,000
ხარჯები
83,332
74,872
48,000
48,000
სოციალური უზრუნველყოფა
79,747
70,232
48,000
48,000
სხვა ხარჯები
3,585
4,640
0
0
06 02 12
მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისა (ეტლით მოსარგებლე) და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული (საწოლს მიჯაჭვული) ბენეფიციარებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
0
0
37,000
37,000
ხარჯები
0
0
37,000
37,000
სოციალური უზრუნველყოფა
37,000
37,000
06 02 13
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის პროგრამა
35,750
0
0
0
ხარჯები
35,750
0
0
0
სხვა ხარჯები
35,750
0
06 02 14
მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა
0
83,640
0
0
ხარჯები
0
83,640
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
83,640
0
0
07 00
სოფლის მეურნეობა
70,000
69,985
0
0
ხარჯები
70,000
69,985
0
0
სხვა ხარჯები
70,000
69,985
0
0
07 01
ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა
70,000
69,985
0
0
ხარჯები
70,000
69,985
0
0
სხვა ხარჯები
70,000
69,985
0
0
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები🔗
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.
მუხლი 17. დანამატები და ჯილდო🔗
2020 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე დანამატების და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 18. ასიგნებების დაფინანსება🔗
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.