„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №31 დადგენილებაში (სსმ, 26/12/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.129.016340) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების I-III თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თავი I
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2018
წლის
ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
I. შემოსავლები
|
22134.312
|
27706,745
|
18319,299
|
9387,446
|
26921.174
|
21114.727
|
5806.447
|
|
გადასახადები
|
2813.598
|
9694,100
|
9694,100
|
0,00
|
10596.100
|
10596.100
|
|
|
გრანტები
|
10681.546
|
9387,446
|
|
9387,446
|
5806.447
|
0.00
|
5806.447
|
|
სხვა შემოსავლები
|
8639.168
|
8625,199
|
0,00
|
8625,199
|
10518.627
|
10518.627
|
0.0
|
|
II. ხარჯები
|
10682.433
|
17309,742
|
15111,685
|
2198,057
|
14929.091
|
14682.124
|
246.967
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2138.885
|
2245,500
|
2155,500
|
90,000
|
2146.700
|
2046.700
|
100.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
684.629
|
2279,531
|
1269,270
|
1010,261
|
1549.683
|
1512.716
|
36.967
|
|
პროცენტი
|
70.795
|
38,458
|
38,458
|
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
6505.830
|
7809,945
|
7709,945
|
100,000
|
8689.000
|
8589.000
|
100,000
|
|
გრანტები
|
50,551
|
41,0
|
41,0
|
|
50.000
|
50,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
951.940
|
1509,330
|
1490,739
|
18,591
|
1891.000
|
1881.000
|
10,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
279.803
|
3385,978
|
2406,773
|
979,205
|
602.708
|
602.708
|
|
|
III. საოპერაციო სალდო
|
11451.879
|
10397,003
|
3207,614
|
7189,389
|
11992.083
|
6432.603
|
5559.480
|
|
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
5855.296
|
20564,448
|
10894,920
|
9669,528
|
15216.316
|
9656.836
|
5559.480
|
|
ზრდა
|
5886.498
|
20586,448
|
10916,920
|
9669,528
|
15583.816
|
10024.336
|
5559.480
|
|
კლება
|
31.202
|
22,000
|
22,000
|
|
253.000
|
253.000
|
0.0
|
|
V. მთლიანი სალდო
|
5596.583
|
-10167,445
|
-7725,698
|
-2480,139
|
-3224.233
|
-3224.233
|
0.0
|
|
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
5596.583
|
- 10205,837
|
- 7725,698
|
- 2480,139
|
-3301.017
|
-3301.017
|
0.0
|
|
ზრდა
|
5596.583
|
|
|
|
|
|
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
5596.583
|
|
|
|
|
|
|
|
კლება
|
0.0
|
10205,837
|
7725,698
|
2480,139
|
3301.017
|
3301.017
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
10205,837
|
7725,698
|
2480,139
|
3301.017
|
3301.017
|
0.0
|
|
VII. ვალდებულებების ცვლილება
|
0.0
|
|
|
|
-76,784
|
-76,784
|
|
|
კლება
|
0.0
|
|
|
|
76,784
|
76,784
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
|
|
|
76,784
|
76,784
|
|
|
სესხები
|
0.0
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII. ბალანსი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2018
წლის
ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
შემოსულობები
|
22165.514
|
27728.745
|
18341.299
|
9387.446
|
27174.174
|
21367.727
|
5806.447
|
|
შემოსავლები
|
22134.312
|
27706.745
|
18319.299
|
9387.446
|
26921.174
|
21114.727
|
5806.447
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
31.202
|
22.000
|
22.000
|
0.00
|
253.000
|
253.000
|
0.00
|
|
გადასახდელები
|
16568.931
|
37934.582
|
26066.997
|
11867.585
|
30475.191
|
24668.744
|
5806.447
|
|
ხარჯები
|
10682.433
|
17309.742
|
15111.685
|
2198.057
|
14929.091
|
14682.124
|
246.967
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5886.498
|
20586.448
|
10916.920
|
9669.528
|
15469.316
|
9909.836
|
5559.480
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
38.400
|
38.400
|
0.00
|
76,784
|
76,784
|
0.00
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
5596.583
|
10205.837
|
7725.698
|
2480.139
|
3301.017
|
3301.017
|
0.0
|
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 26921.174 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2018
წლის
ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
შემოსავლები
|
22134.312
|
27706.745
|
18319.299
|
9387.446
|
26921.174
|
21114.727
|
5806.447
|
|
გადასახადები
|
2813.598
|
9694.100
|
9694.100
|
0.0
|
10596.100
|
10596.100
|
0.00
|
|
გრანტები
|
10681.550
|
9387.446
|
0.00
|
9387.446
|
5806.447
|
0.0
|
5806.447
|
|
სხვა შემოსავლები
|
8639.168
|
8625.199
|
8625.199
|
0.0
|
10518.627
|
10518.627
|
0.00
|
მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 10596.100 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2018
წლის
ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
გადასახადები
|
2813.598
|
9694.100
|
9694.100
|
0.00
|
10596.100
|
10596.100
|
0.0
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
609.293
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
|
0.0
|
7494.100
|
7494.100
|
0.0
|
7996.100
|
7996.100
|
0.0
|
|
ქონების გადასახადი
|
2204.305
|
2200.000
|
2200.000
|
0.0
|
2600,0
|
2600,0
|
0.0
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
1051.790
|
995.000
|
995.000
|
0.0
|
1275.0
|
1275.0
|
0.0
|
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
13.580
|
5.000
|
5.000
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
|
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
|
62.890
|
20.000
|
20.000
|
0.0
|
65
|
65
|
0.0
|
|
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
1076.040
|
1180.000
|
1180.000
|
0.0
|
1250.0
|
1250.0
|
0.0
|
მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 5806.447 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
გრანტები
|
10681.550
|
9387.446
|
5806.447
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
|
10681.550
|
9387.446
|
0,0
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
5415.300
|
0.00
|
0.0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
232.0
|
2043.261
|
262.274
|
|
კაპიტალური ტრანსფერი
|
5034.246
|
6349.185
|
4720.466
|
|
სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის :
|
0.0
|
995.000
|
0.0
|
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე
|
0.0
|
995.000
|
0.0
|
|
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
823.707
|
მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 10518.627 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სხვა შემოსავლები
|
8639.170
|
8625,199
|
10518.627
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
6959.730
|
5820,449
|
8028.617
|
|
პროცენტი
|
442.110
|
288,5
|
230.0
|
|
რენტა
|
6517.620
|
5531,949
|
7798.617
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
1293.820
|
2030,000
|
2080.400
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
1293.820
|
2030,000
|
2080.400
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
0,800
|
0,00
|
0.0
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
7.10
|
5,000
|
35.0
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
1274,670
|
2000,000
|
2000.0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
11.240
|
25,000
|
25.0
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0,00
|
20.4
|
|
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
|
184.080
|
160,000
|
255.400
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
201.540
|
614,750
|
154.208
|
მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 14929.091 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2018
წლის
ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
ხარჯები
|
10682,433
|
17309,742
|
15111,685
|
2198,057
|
14929.091
|
14682.124
|
246.967
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2138,885
|
2245,500
|
2155,500
|
90,000
|
2146.700
|
2046.700
|
100
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
684,629
|
2279,531
|
1269,270
|
1010,261
|
1549.683
|
1512.716
|
36.967
|
|
პროცენტები
|
70,8
|
38,5
|
38,5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
6505,830
|
7809,945
|
7709,945
|
100,000
|
8689.000
|
8589.000
|
100,000
|
|
გრანტები
|
50.600
|
65.196
|
65.196
|
0
|
50.000
|
50.000
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
951,940
|
1509,330
|
1490,739
|
18,591
|
1891.000
|
1891.000
|
0,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
279,803
|
3385,978
|
2406,773
|
979,205
|
602.708
|
602.708
|
0.0
|
მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 15216.316 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 15469.316 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 253.0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
პროგ. კოდი
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
70,609
|
692,603
|
32.000
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
70,609
|
692,603
|
32.000
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
5402,304
|
17983,615
|
13954.359
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
4400,659
|
15418,171
|
11747.393
|
|
02 01 02
|
გზების მშენებლობა, კაპიტალური რეაბილიტაცია
|
4287.566
|
14366.0
|
10266.788
|
|
02 01 04
|
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა, მშენებლობა
|
0,0
|
15,0
|
55.017
|
|
02 01 05
|
საყრდენი კედლების აღდგენა, მშენებლობა
|
113.093
|
132.900
|
572.041
|
|
02 01 06
|
ფეხით მოსიარულეთათვის გადასავლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა
|
0.0
|
158.500
|
853.547
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
200.805
|
684.480
|
246.255
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
79,580
|
8,000
|
377.520
|
|
02 04 01
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
|
|
|
0.0
|
|
02 06
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
|
357,614
|
2427,080
|
123.0
|
|
02.07
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
295,350
|
1938,650
|
1458.191
|
|
02 08
|
სასაფლაოების რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
2.0
|
|
02 09
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
29,956
|
122,7
|
0,0
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
217,620
|
500,500
|
60.892
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
0,5
|
520,500
|
0.0
|
|
03 03
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
54.0
|
|
03 04
|
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,00
|
6.892
|
|
04 00
|
განათლება
|
72,034
|
617,332
|
1326.336
|
|
04 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
49,699
|
918.530
|
1288.352
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლება, საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
|
0,0
|
860,0
|
37.984
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
409,347
|
699,820
|
95.729
|
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
165,758
|
433,500
|
76,429
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
243,589
|
266,320
|
19.3
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
92,600
|
0,0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
0,0
|
92,600
|
0.0
|
|
|
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6171,914
|
20586,470
|
15469.316
|
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019 წლის
გეგმა
|
2020 წლის
გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
31,2
|
321,5
|
253.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6,560
|
20,0
|
249.0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
24,650
|
301,5
|
4.0
|
|
მიწა
|
24,650
|
301,5
|
4.0
|
მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ათას ლარში
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
7.1
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
3014,7
|
4198,359
|
3862.600
|
|
7.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების
საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და
ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
3012,4
|
4089,226
|
3182.205
|
|
7.1.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
3012,4
|
4076,360
|
3182.205
|
|
7.1.1.2
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
51,253
|
117.000
|
|
7.1.6
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
1,0
|
44,746
|
220,695
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურებაში
|
1,3
|
26,0
|
342.7
|
|
7.4
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
4595.7
|
15788.171
|
12279.893
|
|
7.4 5
|
ტრანსპორტი
|
4482.6
|
14655,259
|
10799.288
|
|
7.4 5 1
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
42877,6
|
14405,259
|
11652.835
|
|
7.4 5 5
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
195
|
250,0
|
0,000
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
113,1
|
1163,912
|
627.058
|
|
7.5
|
გარემოს დაცვა
|
1399.0
|
1600
|
1402.892
|
|
75 1
|
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
|
1399.0
|
1600,0
|
1402.892
|
|
7.6
|
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
|
901,830
|
5216,702
|
3187.719
|
|
7 6 1
|
ბინათმშენებლობა
|
357.6
|
2427,077
|
307.753
|
|
7 6 2
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7 6 3
|
წყალმომარაგება
|
170,849
|
561,778
|
754.255
|
|
7 6 4
|
გარე განათება
|
79.6
|
8
|
665.520
|
|
7 6 6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
|
295.4
|
2219,847
|
1460.191
|
|
7 7
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
155.5
|
274,578
|
179.955
|
|
7 7 4
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
114.5
|
132,5
|
140,0
|
|
7076
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში
|
41,0
|
142,078
|
39.955
|
|
78
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
3225,5
|
4085,065
|
3454.229
|
|
7 8 1
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
1245,0
|
1762,264
|
1379.429
|
|
7 8 2
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
1793,0
|
2064,801
|
1844.8
|
|
7 8 4
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
147,3
|
180,0
|
210.0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა
და რელიგიის სფეროში
|
40,2
|
78,0
|
20.000
|
|
7 9
|
განათლება
|
2282,5
|
5188,598
|
4224.903
|
|
7 9 1
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
2275,5
|
3298,532
|
4168.352
|
|
7 9 2
|
ზოგადი განათლება
|
7,0
|
0,0
|
56.551
|
|
7 9 2 2
|
საბაზო ზოგადი განათლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70923
|
საშუალო და ზოგადი განათლება
|
0.0
|
1890,066
|
0.0
|
|
7 10
|
სოციალური დაცვა
|
994,4
|
1583,104
|
1883.0
|
|
7 10 1
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
447,7
|
867,163
|
421,000
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
360,2
|
625,263
|
581,200
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
87,5
|
241,9
|
234,000
|
|
7 10 2
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
33,6
|
16,5
|
14,5
|
|
7 10 4
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
272,0
|
376,45
|
38,000
|
|
7 10 7
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
120,9
|
161,8
|
186,300
|
|
7 10 9
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
|
120,2
|
161,191
|
408.0
|
|
|
სულ
|
16568,930
|
37934,577
|
30475.191
|
მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -3224.233 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 12106.583 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის პროექტი
|
|
საოპერაციო სალდო
|
11451,879
|
10397,003
|
11992.083
|
|
მთლიანი სალდო
|
5596,583
|
-10167,445
|
-3224.233
|
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -3301.017 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის პროექტი
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
5596,583
|
-10205,837
|
-3301.017
|
|
ზრდა
|
5596,583
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტი
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
0,0
|
10205,837
|
3301.017
|
|
ვალუტა და დეპოზიტი
|
0,0
|
10205,837
|
3301.017
|
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 76.784 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 460.708 ათას ლარს.
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებია:
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;
ინფრასტრუქტურის განვითარება;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
თავი II
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები
მუხლი 13.
ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარების.
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის პროგრამა
|
2020 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
|
|
02 01
|
11747.393
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა
|
მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ახალი/მეორე ხარისხოვანი საავტომობილო გზების, სასოფლო და შიდაკვარტალური გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის აუცილებლობა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის სიგრძე შეადგენს 420 კილომეტრს ასფალტო/ბეტონის საფარით დღეის მდგომარეობით დაფარულია 160 კილომეტრი. მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 30 პროცენტის მშენებლობა-რეაბილიტაციას.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გზების მშენებლობა, კაპიტალური რეაბილიტაცია
|
2020 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
|
|
02 01 02
|
10266.788
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა
|
მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ახალი/მეორე ხარისხოვანი საავტომობილო გზების, სასოფლო და შიდაკვარტალური გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის აუცილებლობა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის სიგრძე შეადგენს 420 კილომეტრს ასფალტო/ბეტონის საფარით დღეის მდგომარეობით დაფარულია 160 კილომეტრი. მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 30 პროცენტის მშენებლობა-რეაბილიტაციას.
|
|
ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით
|
|
№
|
დასახელება
|
გრძივი მეტრი
|
ერთეულის ფასი
|
სულ ღირებულება
(ლარი)
|
|
1
|
ითხვისში მეგრელიშვილების უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
210
|
185.95
|
39049
|
|
2
|
კაცხში ხვადაბუნის უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
|
320
|
129.78
|
41529
|
|
3
|
ზედუბანი კეკენაძეების საუბნო გზის მოწყობის სამუშაოები
|
270
|
156.32
|
42206
|
|
4
|
ბერეთისაში გლახინეების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
|
300
|
155.53
|
46658
|
|
5
|
ქვედა ბერეთისაში ქვედა კვიჟინაძეების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
|
340
|
128.56
|
43710
|
|
6
|
ქვედა ჭალოვანში ზედა მაჭარაშვილების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
|
260
|
132.82
|
34534
|
|
7
|
თაბაგრებში ახალი დასახლების საუბნო გზის მოწყობის სამუშაოები
|
210
|
201.23
|
42258
|
|
8
|
კვახაჯელეთის საუბნო გზაის მოწყობის სამუშაოები
|
230
|
130.43
|
30000
|
|
9
|
წირქვალში მიროტაძეები უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
350
|
130.07
|
45523
|
|
10
|
წირქვალში ხიჭუების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები
|
980
|
140.89
|
138073
|
|
11
|
სოფელ სვერში ხოსიკიშვილების უბანში (ჭის ბეგი; დაბლა უბანი;სასაფლაოს გზაზე) ბეტონის საფარის მოწყობა
|
260
|
130.50
|
33929
|
|
12
|
სოფელ პერევისაში ჩაჩანიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
|
260
|
158.68
|
41258
|
|
13
|
სოფელ ითხვისში კობერიძეები-დვალაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
|
220
|
132.09
|
29059
|
|
14
|
სოფელ ბჟინევში დვალაშვილები-აბდუშელიშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
|
240
|
156.97
|
37672
|
|
15
|
სოფელ წირქვალში სკოლის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
|
190
|
131.11
|
24911
|
|
16
|
სოფელ ხალიფაურში მასხარაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
|
160
|
133.90
|
21424
|
|
17
|
სოფელ ხალიფაურში გიგილიშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
|
160
|
129.37
|
20699
|
|
18
|
სოფელ ხალიფაურში სკოლის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
|
150
|
153.45
|
23017
|
|
19
|
სოფელ ქვედა ჭალოვანში ქვედა მაჭარაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
|
150
|
134.31
|
20147
|
|
20
|
სოფელ ქვედა ჭალოვანში ხვედელიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
|
170
|
130.88
|
22249
|
|
21
|
სოფელ საკურწეში ბიწაძეები, უნდიაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
|
230
|
202.26
|
46520
|
|
22
|
სოფელ საკურწეში მოდებაძეების (უნაგერა) უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
|
220
|
159.36
|
35059
|
|
23
|
სოფელ ქვაციხეში ხვედელიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
|
120
|
157.49
|
18899
|
|
24
|
სოფელ რცხილათში ჩელტივაკის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
|
210
|
169.60
|
35615
|
|
25
|
სოფელ რცხილაში ჩაფიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
|
240
|
157.57
|
37816
|
|
26
|
სოფელ რცხილათში გოგსაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
|
200
|
157.79
|
31558
|
|
27
|
სოფელ ნავარძეთში ბარათაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
|
290
|
129.96
|
37688
|
|
28
|
სოფელ სალიეთში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
|
180
|
128.99
|
23218
|
|
29
|
სოფელ მოხოროთუბანი აზნარაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
|
240
|
178.68
|
42884
|
|
30
|
სოფელ ცხრუკვეთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
|
260
|
129.83
|
33757
|
|
31
|
სოფელ ცხრუკვეთში ფხალაძეები-ჭარელიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
|
220
|
158.56
|
34883
|
|
32
|
სოფელ ცხრუკვეთში სერის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
|
260
|
131.09
|
34084
|
|
33
|
სოფელ სვერში მაქიზეთის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
|
240
|
130.92
|
31420
|
|
34
|
სოფელ სვერში ტრიბუჩების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
|
310
|
132.30
|
41014
|
|
35
|
სოფელ ზოდში იობაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
|
200
|
152.20
|
30439
|
|
36
|
სოფელ მოხოროთუბანი გაბრიჭიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა
|
150
|
176.77
|
26516
|
|
37
|
სოფელ თვალუეთში პაატაშვილები მადოურის უბნების დამაკავშირებელი გზის მოწყობა
|
600
|
173.32
|
103992
|
|
38
|
სოფელი ითხვისი მეგრელიშვილები-ბეგიაურის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
1220
|
195.64
|
238675
|
|
39
|
სოფელი ქვაციხე ჩუბინიძეების უბნის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
820
|
252.23
|
206831
|
|
40
|
სოფელ თვალუეთში ლევანაშვილების უბნის გადასახვევიდან და პაატაშვილები ურიიშვილების უბნების დამაკავშირებელი საუბნო გზის მოწყობა
|
550
|
174.99
|
96247
|
|
41
|
სოფელ სკინდორის ცენტრალური გზის მოწყობა
|
590
|
189.67
|
111908
|
|
42
|
სოფელ ცხრუკვეთში შუაკუთხის უბანში გზის მოწყობა
|
490
|
160.79
|
78785
|
|
43
|
სოფელ ნიგოზეთში კუპატაძეები ცხოვრებაძეების უბანში არსებული საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
430
|
222.79
|
95799
|
|
44
|
სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
460
|
232.35
|
106879
|
|
45
|
სოფელ ცხრუკვეთში ფხალაძეები ჭარელიძეების უბანში სასაფლაოსკენ მიმავალი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
520
|
190.35
|
98982
|
|
46
|
მერევში ეკლესია სკოლის საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
490
|
161.24
|
79009
|
|
47
|
სოფელ წირქვალში გურულების უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
520
|
162.97
|
84745
|
|
48
|
სოფელ თაბაგრებში სკოლისა და ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
380
|
191.78
|
72877
|
|
49
|
სოფელ ზოდი წირქვალის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
320
|
207.27
|
66325
|
|
50
|
საინჟინრო მონიტორინგის თანხა
|
|
150000.00
|
374.521
|
|
51
|
თანადაფინანსება რგფ
|
|
317295
|
250000
|
|
52
|
სოფელ მღვიმევის გადასახვევიდან სოფლის ცენტრამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (სახ. ბიუჯეტი)
|
|
|
292676
|
|
53
|
სოფელ მოხოროთუბნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (სახ. ბიუჯეტი)
|
|
|
300000
|
|
54
|
სოფელ მერევი ნიგოზეთის (ბირთველიშვილები-წერეთლების უბანი) სავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (სახ. ბიუჯეტი)
|
|
|
300000
|
|
55
|
კაცხის გადასახვევიდან სკოლამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (სახ. ბიუჯეტი)
|
|
|
126906
|
|
56
|
სოფელ მღვიმევისე.წ.27-ის ასახვევიდან ეკლესიამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (სახ. ბიუჯეტი)
|
|
|
591794
|
|
57
|
სოფელ ითხვისის მარაროდან სოფელ ითხვისის ახალ დასახლებამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (სახ. ბიუჯეტი)
|
|
|
533444
|
|
58
|
სოფელ ნიგოზეთის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (სახ. ბიუჯეტი)
|
|
|
178529
|
|
59
|
სოფელ კალაურის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (სახ. ბიუჯეტი)
|
|
|
285565
|
|
60
|
სოფელ ითხვისში კაპანაძეების უბნის ჩასახვევიდან ხახიშვილების უბნამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(სახ. ბიუჯეტი)
|
|
|
258491
|
|
61
|
სოფელ რცხილათის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (სახ. ბიუჯეტი)
|
|
|
820420
|
|
62
|
ტყემლოვანა ჩხირაულის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (სახ. ბიუჯეტი)
|
|
|
451594
|
|
63
|
სოფელ მღვიმევის გზის რეაბილიტაცია
|
|
|
284661
|
|
64
|
გზების პროექტირება 2019 წელში გაფორმებული ხელშეკრულებები
|
|
|
130845
|
|
65
|
გზების რეაბილიტაციის შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო თანხები 2.5%
|
|
|
54611
|
|
66
|
ავარიონის გზის რეაბილიტაცია
|
|
|
604930
|
|
67
|
სოფელ მანდაეთში გელაშვილების,ციცვიძეების,ზედვაკის უბნის და ძველ სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშააოები
|
|
|
146280
|
|
68
|
სოფელ წინსოფელში კოროხის სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები
|
|
|
95527
|
|
69
|
სოფელ ბერეთისაში გაჩეჩილაძეების უბნის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები
|
|
|
208095
|
|
70
|
სოფელ ზოდი-ზედუბანის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება
|
|
|
21804
|
|
71
|
სოფელ ხრეითში დაბლა მიხეილიძეების უბანში გზის მობეტონება
|
|
|
44608
|
|
72
|
სოფელ ხრეითში სპარიეთის უბანში გზის მობეტონება
|
|
|
79620
|
|
73
|
სოფელ ზოდში სამხარაძე- ბარათაშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია
|
|
|
162136
|
|
74
|
სოფელ ითხვისში ჩინჩალაძეების უბანში გზის მობეტონება
|
|
|
62507
|
|
75
|
სოფელ წასრში სკოლიდან ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
|
|
|
285008
|
|
76
|
სოფელ წასრში ვაშაძეების უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
|
|
64281
|
|
77
|
სოფელ ითხვისში მახათაძეები-გოგატიშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია
|
|
|
92200
|
|
78
|
სოფელ ხრეითში არჩვაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია
|
|
|
46591
|
|
79
|
სოფელ ხრეითში ლოლაძეები ტაბატაძეების გზის რეაბილიტაცია
|
|
|
43014
|
|
80
|
სოფელ მღვიმევში მონასტრის თავზე გზის რეაბილიტაცია
|
|
|
76940
|
|
81
|
სოფელ ქვედა ჭალოვანში მიქაუტიძეების უბნის რეაბილიტაცია
|
|
|
137117
|
|
|
საპროექტო სამუშაოები
|
|
|
|
|
|
სოფელ უსახელოში ფხალაძეების მოსაცდელიდან ცერცვაძეების უბნამდე 3000 გრძ მეტრი გზის რეაბილიტაციის პროექტირება, სოფელ უსახელოში მთავარანგელოზის ეკლესიამდე მისასვლელი 1000 გრძ მეტრი გზების (მაჭავარიანების და ტალახაძეების უბნიდან ) მობეტონების სამუშაოების პროექტირება, ჭალის უბანში ორ მონაკვეთზე 100 გრძივი მეტრი გზის მობეტონების სამუშაოების პროექტირება, ნიგოზეთში ტატუნიშვილების უბნის 1300 გრძივი მეტრი გზის პროექტირება, იაშვილისა და თხელიძის ქუჩის შიდა გზებისა და ეზოების საპროექტო სამუშაოები, ჭავჭავაძის ქუჩის გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები, ტაბიძის ქუჩის შიდა გზების, ტროტუარებისა და ეზოების მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, ჭიათურაში კინოს მიმდებარე გზისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო სამუშაოები, წერეთლის ქუჩის შიდა გზისა და ეზოს კეთილმოწყობის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ბჟინევში საუბნო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები (დაახლოებით 1000მეტრი), სოფელ ითხვისში მახათაძეები გოგატიშვილების უბნის გზის პროექტირება (დაახლოებით 120მეტრი), სოფელ ხრეითში იუსტიციის სახლამდე მისასვლელი გზის (300 მეტრამდე) რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ წასრში ჯალაურთის დამაკავშირებელი გზის საპროექტო სამუშოები, სოფელ რგანში ქვეშელეების უბანში გზის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ უსახელოში ციციქიშვილების უბნის გზის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ზოდში სამხარაძეების უბნის მოხოროთუბნის, ახალი დასახლების გზის საპროექტო სამუშაოები 250 მეტრი, სოფელ საკურწეში მამიაშვილების, გოსტიაშვილებისა და სარალიძეების უბნის გზის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ითხვისში ნადირაძეების უბანში მეტრი გზის საპროექტო სამუშაოები 250 მეტრი, სოფელ ნიგოზეთში ლაბაძეების უბანში გზის საპროექტო სამუშაოები დაახლოებით 900მეტრი), ლაბაძეები კუპატაძეების დამაკავშირებელი გზის საპროექტო სამუშაოები 1200 გრძ. მტ გზის საპროექტო სამუშაოები, მეტრისოფელ ითხვისში ბეგიაური -ფარქოსაძეების უბანში გზის საპროექტო სამუშაოები (დაახლოებით 400 მეტრი), სოფელ შუქრუთში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან ნოზაძეები-ნეფარიძეების უბანში მისასვლელი გზის საპროექტო სამუშაოები (დაახლოებით 180 მეტრი), სოფელ სალიეთში მოდებაძე რაულის სახლთან გზის საპროექტო სამუშაოები (დაახლოებით 170 მეტრი), სოფელ მორძგვეთში ღვალაძეების უბნის გზის საპროექტო სამუშაოები (დაახლოებით 250 მეტრი), სოფელ მორძგვეთში სერზე მიმავალი აღმართის გზის საპროექტო სამუშაოები (დაახლოებით 180 მეტრი), სოფელ ხრეითში ჯაფარიძეების სახლმუზეუმებამდე მისასვლელი გზის საპროექტო სამუშაოები (დაახლოებით 500 მეტრი), სოფელ ეწერში კუპატაძეების უბანში გზის 400 გრძ. მეტრი გზის საპროექტო სახარჯთაღვრიცხო დოკუმენტაციის მომზადება, სოფელ რგანში გველესიანების უბანში გზის 400 გრძ. მეტრი საპროექტო სახარჯთაღვრიცხო დოკუმენტაციის მომზადება, სოფელ ხრეითში კაკრიაშვილები – ალიხანაშვილების უბანში 500 გრძ. მეტრი გზის მობეტონების საპროექტო სახარჯთაღვრიცხო დოკუმენტაციის მომზადება , სოფელ ხრეითში სამაკაშვილების უბანში 600 გრძ. მეტრი გზის მობეტონების საპროექტო სახარჯთაღვრიცხო დოკუმენტაციის მომზადება, სოფელ ნიგოზეთი-კოპიტების დამაკავშირებელი გზის გაგრძელების (ეკლესიიდან სოფლის ბოლომდე) 700 გრძ.მეტრი გზის მობეტონების საპროექტო სახარჯთაღვრიცხო დოკუმენტაციის მომზადება, სოფელ ითხვისში მახათაძეები, დვალაშვილები კობერიძეების უბანში დამაკავშირებელი გზის დაახლოებით 800 გრძ. მეტრი მობეტონების საპროექტო სახარჯთაღვრიცხო დოკუმენტაციის მომზადება, სოფელ ჩხირაულში (პატარა ჩხირაულში) ცენტრალური საავტომობილო გზის 2კმ-მდე რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირება 7კმ-მდე, სოფელ ნიგოზეთში საბავშვო ბაღიდან ჩახტიების უბნამდე მისასვლელი გზის 1300 გრძ. მეტრი საპროექტო სამუშაოები, აღმაშენებლის ქუჩაზე გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ტოლსტოის ქუჩაზე გზისა და შიდა ეზოების რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ბარათაშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, სოფელ ქვაციხეში საკალმახესთან მისასვლელი გზის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, სოფელ საკურწეში ჩაიებთან მისასვლელი გზის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, სოფელ ზედუბანში ჭალის უბანში მისასვლელი გზის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, სოფელ უსახელოში საშეს უბნიდან დარბაზამდე მისასვლელიგზის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, სოფელ უსახელოში ფხალაძეების მოსაცდელიდან ცერცვაძეების უბნამდე გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები, კოროხნალის მონაკვეთის გადასახვევიდან №-25-ის მაღაროს დასახლებაში სკვერის მიმდებარე ტერიტორიამდე მისასვლელი გზის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. სოფელ წირქვალში საუბნო გზის და სანიაღვრე ანაკრები არხის მოწყობა ნუგზარ და გოჩა მიროტაძეების სახლის მიმდებარედ საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. სოფელ დარკვეთიდან სოფელ მოხოროთუბნისკენ მიმავალი 750მ გზის ასფალტო ბეტონის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. სოფელ სვერში კოჩიეების უბნის მიერთება ოქროპირების უბანთან დაახლოებით 150 გრძივი მეტრის გზის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. სოფელ წირქვალში მიროტაძეების უბნის 200 გრძ მტ გზის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. სოფელ ზოდში სამხარაძეების უბანში (ჯაბა ყაველაშვილის სახლის მიმდებარედ) 60 გრძ. მტ გზის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. გურაბანიძეებიდან სოფელ ვაკევისამდე 5200 გძ. მტ. გზის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. სოფელ მანდაეთში ივანაშვილების -კოხიეების შემაერთებელი გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ნიკოპოლის ქუჩაზე გზისა და ტროტუარის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. 32-ის დასახლების ითხვისის მაღაროდან დარბაიძეების ბოლომდე 2000 გრძ. მტ. გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. სოფელ ცხრუკვეთის კოჟრების 250 გრძ. მტ საუბნო გზის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. სოფელ შუქრუთის ზოსიმაურის ეკლესიისკენ ასასვლელი 250 გრძ. მტ. გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. სოფელ შუქრუთში კოროხნალიდან ახალ დასახლებამდე 2000 გრძ. მტ. მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, სოფელ ზოდში გლახუნას წყაროდან ბოყოველების უბანში 500 გრძ. მეტრი გზის საფარის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ქვედა ჭალვანში სასაფლაოსთან მისასვლელი 70 გრძ. მეტრი გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ თვალუეთში კოდიწყლის უბნის 300გრძ. მეტრი გზის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ სვერში სასაფლაოსკენ მისასვლელი 350 გრძ. მეტრი გზის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ სვერში ტრიბუჩებიდან ოქროპირებამდე მისასვლელი 130 გრძ. მეტრი გზის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ სვერში გვალაზაურის 150 გრძ მეტრი გზის მობეტონების საპროექტო სამუშაოები, სოფელ სვერში ოთაშვილების 300 გრძ მეტრი საუბნო გზის მობეტონების საპროექტო სამუშაოები, სოფელ სვერში ოქროპირების უბნიდან ხოსიკაშვილების უბნის შემმაერთებელი 300 გრძივი მეტრი გზის მობეტონების საპროექტო სამუშაოები, სოფელ სვერში მაქიზეთის უბანში მუმლაძეების სახლიდან კაკლების წყარომდე 500 გრძივი მეტრი გზის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ზედა ბერეთისაში ტაბატაძეების საუბნო 1000 გრძ. მეტრი გზის მობეტონების საპროექტო სამუშაოები, სოფელ კაცხში მარკოზაშვილების უბანში 600 გრძივი მეტრი გზის მობეტონების საპროექტო სამუშაოები, სოფელ კაცხში ხვადაბუნის უბანში 200 გრძივი მეტრი გზის მობეტონების საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ქვედა ჭალვანში წიწილაშვილების უბანში 300 გრძივი მეტრი გზის მობეტონების საპროექტო , სოფელი ვაჭევი ხერგულის უბანში 1500 გრძივი მეტრი გზის მობეტონების საპროექტო სამუშაოები, სოფელ მელუშეეთში დაბლა უბანში 600 გრძივი მეტრი გზის მობეტონების საპროექტო სამუშაოები , სოფელ ღვითორში მაისაშვილების უბნაში 300 გრძივი მეტრი გზის მობეტონების საპროექტო სამუშაოები , სოფელ ზედა ბერეთისაში ცენტრალური გძიდან , გრიგალაშვილების წყაროდან ტაბატაძეების წყარომდე 1300 გრძივი მეტრი გზის მობეტონების საპროექტო სამუშავოები, სოფელ გუნდაეთში ომარ აბრამიშვილის სახლიდან ზურა მაჩსაიძის სახლამდე 1000 გრძივი მეტრი გზის მობეტონების საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ნავბარძეთში მარიკა ბარათაშვილის სახლიდან წყალსადენისკენ მიმავალი 700 გრძივი მეტრი გზის მობეტონების საპროექტო სამუშაოები , სოფელ ნავარძეთში (რგანი)ქეშეელების უბანში 500 გრძივი მეტრი გზის მობეტონების საპროექტო სამუშაოები , სოფელ ნიგოზეთში ომიაძ-ლაბაძეების 600 გრძივი მეტრი გზის მობეტონების საპროექტო სამუშაოები, სოფელ სვერის საჯარო სკოლის ასახვეევიდან წერეთლების უბანში 500 გრძივი მეტრი გზის მობეტონების საპროექტო სამუშაოები , სოფელ ნავარძეთში კაპანაძეების უბანში ქუჩა №13-ში 300 გრძივი მეტრი გზის მობეტონების საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ნავარძეთში ბერიშვილების უბანში 150 გრძივი მეტრი გზის მობეტონების საპროექტო სამუშაოები , სოფელ საკურწეში ბედინაშვილების უბანში 1000 გრძივი მეტრი გზის მობეტონების საპროექტო სამუშაოები , სოფელ ქვაციხეში ცხოვრებაძეების უბანში 500 გრძივი მეტრი გზის მობეტონების საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ზოდში ბოჭორიშვილების უბანში 150 გრძ. მეტრი გზის მობეტონების საპროექტო სამუშაოები.
|
|
|
131150
|
|
|
სულ ჯამი
|
10266.788
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა
|
2020 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
|
|
02 01 04
|
55.017
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოაჯირის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები რკინიგზის გასწვრივ, მშენებლობის ტრესტის მხრიდან, გვირაბის მიმდებარედ და ჭიათურაში მდინარე ყვირილაზე ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელი ხიდის მოაჯირის რეკონსტრუქციის საპროექტო სამუშაოები, ბარათაშვილის ქ.№16-ის მიმდებარედ მოაჯირის მოწყობის სამუშაოები, ერისთავის ქუჩის შესასვლელიდან თავისუფლების ქუჩამდე მოაჯირის მოწყობის სამუშაოები, ლითონის მოაჯირის მოწყობა ერისთავის ქუჩიდან მშრალ ხიდამდე და ერისთავის ქ.№2-ის საცხოვრებელ სახლამდე; თავისუფლებისა და აღმაშენებლის ქუჩებს შორის ასასვლელი გზის არსებულ საყრდენ კედელზე ლითონის მოაჯირის მოწყობა; ტყაბლაძის ქუჩაზე მოაჯირის მოწყობა; ქუთაისის ქუჩაზე მოაჯირის მოწყობა ემზარი შეყილაძის სახლის მიმდებარედ; ჩაჩანიძის ქ.№46-ის მიმდებარედ არსებულ საყრდენ კედელზე მოაჯირის მოწყობა; ვაჩნაძის ქუჩაზე სამანქანო ხიდის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საყრდენი კედლების აღდგენა, მშენებლობა
|
2020 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
|
|
02 01 05
|
572.041
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგამის ფარგლებში განხორციელდება (გაფორმებულია ხელშეკრულება) ქ.ჭიათურაში ნინოშვილის ქ.№16-ის უკან არსებული საყრდენი კედელის რეაბილიტაციისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მდინარე ყვირილას მარცხენა სანაპიროს რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება ტრესტის ხიდიდან ე/წ საგუბრამდე (პროექტი უნდა ითვალისწინებდეს კინოს მიმდებარედ არსებული საცალფეხო ხიდიდან საგუბრამდე მდინარის კალაპოტის საყრდენი კედლის რეაბილიტაციას და სანაპირო ზოლის მოწყობას); საყრდენი კედლის მოწყობა საბჭოს ქ.№13-დიმიტრი ბიწაძის სახლთან; საბჭოს ქ.№5-თამაზ ფხალაძის სახლთან; საბჭოს ქ.№24-თან; საბჭოს ქ.№5 -რამაზ ფხალაძის სახლთან; საბჭოს ქ.№9-ნუნუ თაბაგარის სახლთან; ერისთავის ქ.№23-ილია მუმლაძის სახლთან; ერისთავის ქ.№29-დავით გაფრინდაშვილის სახლთან; ერისთავის ქ.№11-13-ლია საღირაშვილის სახლთან; ერისთავის ქუჩაზე მართმადიდებლური სკოლის მიმდებარედ; ერისთავის ქ.№35-ის მიმდებარედ; ერისთავის ქ.№31-წყაროსთან; ერისთავის ქ.№18-რამაზ ციცვიძის სახლთან; ერისთავის III-შეს №15-დან №29-მდე; ერისთავის III-შეს №2-ნანა ხვედელიძის სახლთან; ერისთავის III-შეს №4-იასონ ფხალაძის სახლთან; ჩაჩანიძის ქ.№4-უსინათლოების სახლთან; ჩაჩანიძის ქ.№27-ნუგზარ გამყრელიძის სახლთან; ჩაჩანიძის ქ.№44-არჩილ გოცაძის სახლთან; 9 აპრილის ქ.№86 -ინეზა ყიფშიძის სახლთან; 9აპრილის ქ.№96-რუსუდან სხირტლაძის სახლთან; ქუთაისის ქ.№7-თან; ქუთაისის ქ.№54-სიმონ კვიჟინაძის სახლთან; ქუთაისის ქ.№54-თან; ქუთაისის ქ. I შეს.№7-როსტომ ტაბატაძის სახლთან; ქუთაისის ქ.№3-მაია ცუხიშვილის სახლთან; აბაშიძის ქ.№16-თან; ცხოვრებაძის ქ.№14-შმაგი ბიწაძის სახლთან; ცხოვრებაძის ქ.№58-ზაზა ცერცვაძის სახლთან; კოსტავას ქ.№10-დავით ხვედელიძის სახლთან; კოსტავას ქ.№5-ჯანრი ცერცვაძის სახლთან; კოსტავას I შეს №5-დალი ღუღუნიშვილის სახლთან; სავადმყოფოს ეზოს არსებულ პროექტზე საყრდენი კედლის გაგრძელება; აღმაშენებლის ქ.№241-ციური ბიწაძის სახლთან; აღმაშენებლის ქ.№56-მედეა ღუღუნიშვილის სახლთან; აღმაშენებლის ქ.№249-ამალია ბიწაძის სახლთან; აღმაშენებლის ქ.№22-გრიგოლ ლომიძის სახლთან; აღმაშენებლის ქ.№113-თან; აღმაშენებლის ქ.№48-ნიკოლოზ მეგრელიშვილის სახლთან; აღმაშენებლის ქ.№119-გიორგი შავაძის სახლთან; .აღმაშენებლის ქ.№190-გიორგი ასანიძის სახლთან; აღმაშენებლის ქ.№87 – ალიკა ბიწაძის სახლთან; აღმაშენებლის ქ.№202-მზია ბუღაძის სახლთან; აღმაშენებლის ქ.№58 -თან; აღმაშენებლის ქ.№83-ალიკა ბიწაძის (ნონა ბიწაძე) სახლთან; ბათუმის ქ.№3 – ეკლესიასთან; წმინდა გიორგის ქ.№42-მგალობლიშვილის სახლთან; წმინდა გიორგის ქ- მოდებაძის სახლთან; წმინდა გიორგის ქ.№26-გიორგი მუმლაძის სახლთან; წმინდა გიორგის ქ.№34-ხვიჩა მოდებაძის სახლთან; ჩაჩანიძის ქ.№4 -ხვიჩა მოდებაძის სახლთან; თბილისის ქ.№21 III ჩიხი-დიანა კირვალიძის სახლთან; თბილისის ქ.-ნანა ნადირაძის სახლთან; თბილისის II შეს №5-მანანა ბუიშვილის სახლთან; თბილისის ქ.№6 -თან ჩასასვლელ გზასთან; ფრანგიშვილის ქუჩაზე-იანგუში ტყემალაძის სახლთან; ფრანგიშვილის ქ.№54-შალვა შავიძის სახლთან; მუხაძის ქ.№30-ლეთოდიანის სახლის მიმდებარედ; ბაქრაძის ქ.№28-კუკური გველესიანის სახლთან; ინტერნაციონალის ქ.№6-ცელინა მესხის და ლიდა მამულაშვილის სახლთან; თავისუფლების ქ.№2-შმაგი პაპიძის სახლთან; ტყაბლაძის I შეს №9-რიმა გურულის სახლთან; ტყაბლაძის ქ.№8-ანდრო კვანტრიშვილის სახლთან; ტყაბლაძის I შეს №3-შოთა კიღურაძის სახლთან; ტოლსტოის ქ.№29-მალხაზ მუმლაძის სახლთან; ლეჟუბნის ქ.№22-ნოდარ კვიჟინაძის სახლთან; ბარათაშვილის ქ.№3-სასაფლაოს კედელი; ჭავჭავაძის ჩიხი №1-ნინო გამყრელიძის სახლთან; გაგარინის ქ.№41-ნოდარ ბიწაძის სახლთან; 26 მაისის ქ.№16 – რამაზ ციცვიძის სახლთან; კეცხოველის ქ.№8-პეტრე მოდებაძის სახლთან; კეცხოველის ქ. №16-ზურაბ მეგრელიშვილის სახლთან; ინტერნაციონალის ქუჩაზე ზაზა ფურცხვანიძის სახლთან; კუპატაძის ქ.№7-აზა ტაბატაძის სახლთან; კუპატაძის ქ.№7-რამაზ ხვედელიძის სახლის მიმდებარედ; ცხოვრებაძის ქ.№33-იგორ მანასიანის სახლთან; ცხოვრებაძის ქ.№17-კოტე ცუცქირიძის სახლთან; ბათუმის ქუჩის I შეს.№12-იზოლდა გამეზარდაშვილის სახლთან; ტყაბლაძის ქ.№7-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე; გოგებაშვილის ქ.№20-ის მიმდებარედ; თავისუფლების ქუჩა პირველი შესახვევი №12-ის შმაგი პაპიძის სახლის მიმდებარედ; ძუძუანას გამოქვაბულთან ფერდობზე საყრდენი კედლის მოწყობა; სოფელი წირქვალი-რეზო ბრეგვაძის სახლთან; სოფელი სკინდორი-გოგოლია გელაშვილის სახლთან; სოფელი ჭილოვანი-ილია ტყემალაძის სახლთან; სოფელი მორძგვეთი – მზია კაპანაძის სახლთან გაბიონის მოწყობა; სოფელი სალიეთი – ამირან მოდებაძის სახლთან 12 მ2 გაბიონის მოწყობა; სოფელი მორძგვეთი- მდინარე ყვირილას მიმდებარედ 20 მ2 გაბიონის მოწყობა; სოფელი სალიეთი-მუხრან მოდებაძის სახლთან; სოფელი წინსოფელი-მალხაზ ხუციშვილის სახლთან; სოფელი მერევი-ასმათ ნეფარიძის სახლთან; სოფელი რგანი (№2 დასახლება)-ელგუჯა ხვედელიძის სახლთან; სოფელი ნავარძეთი-რეზო ბრეგვაძის სახლთან; სოფელი ცხრუკვეთი გოჩა ბიწაძის სახლის მიმდებარედ; ჭანტურიას ქ.№14-ის მიმდებარედ; ბარათაშვისის ქ.№3-ის მიმდებარედ (სასაფლაოს კედელი); აღმაშენებლის ქ.№210-ის მიმდებარედ; სოფელ სვერში ღვალაძეების უბანში 60 გრძ. მ-ზე საყრდენი კედლის მოწყობა; სოფელ ითხვისში კობერიძეების უბანში 100 გრძ. მ-ზე საყრდენ კედელთან არსებულ სანიაღვრე არხის პროექტირება; თბილისის ქ.№88-მუხრან ლაბაძის სახლთან; ქ.ჭიათურაში გოგებაშვილის ქუჩაზე სტიქიით შედეგად დაზიანებული საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია 2000 ლარი; საქართველოს მთავრობის 13/06/2017 წლის №1213 განკარგულება (გაფორმებულია ხელშეკრულება). ჭიათურაში ჩაჩანიძის ქუჩა №51-57-ის მიმდებარედ საყრდენი კედელის რეაბილიტაცია 59319 ლარი საქართველოს მთავრობის 15.03.2019 წლის №558 განკარგულებით (ხელშეკრულება გაფორმებულია. ასევე განხორციელდება ჭანტურიას ქ.№14 კორპუსის წინ საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღვრიცხო დოკუმენტაციის მომზადება. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები. განხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია განხორციელდება 35 ლოკაციაზე ქალაქისა და სოფლის ტერიტორიაზე. დაგეგმილია საპროექტო სამუშაოები შემდეგ ლოკაციებზე: სოფელ წირქვალში მარგალიტა მეცხოვრიშვილის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის საპროექტო სამუშაები, ბათუმის ქუჩა 1-ლი შესახვევი №4-თან 8გრძ. მეტრი საყრდენი კედლის საპროექტო სამუშაები, სოფელ მერევში თემური ასანიძის სახლის მიმდებარედ (ბირთველიშვილების უბანი) საყრდენი კედლის საპროექტო სამუშაები, ინტერნაციონალის ქუჩის მე-2 შესახვევი №3-თან (ვაშაძე აბდუშელიშვილი) საყრდენი კედლის საპროექტო სამუშაები, ჭანტურიას ქუჩაზე №4 საბავშვო ბაღისა და გიზო კუპატაძის, რეზო გამყრელიძის ეზოს შორის საყრდენი კედლის საპროექტო სამუშაები, სოფელ ვაკევისაში ხუციშვილების უბანში რომან ხუციშვილის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის საპროექტო სამუშაები, ცხოვრებაძის ქ. №3 გიორგი კაპანაძის სახლთან საყრდენი კედლის საპროექტო სამუშაები, მუხაძის ქN26-თან ნატალია ასანიძის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის საპროექტო სამუშაები, სოფელ კვახაჯელეთში თენგიზი ბოჭორიშვილის სახლთან საყრდენი კედლის საპროექტო სამუშაები, ჭიათურაში ფრანგიშვილის ქN26-თან მდებარე საყრდენი კედლის საპროექტო სამუშაები, სოფელ ცხრუკვეთში ბიქტორ კვიჟინაძის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის საპროექტო სამუშაები, 26 მაისის ქ № 13-15-ის მიმდებარედ ცენტრალური გზის გასწვრივსაყრდენი კედლის საპროექტო სამუშაები, ფრანგიშვილის ქუჩაზე №9-ში მდებარე ცუცქირიძის სახლთან საყრდენი კედლის საპროექტო სამუშაები, თბილისის ქუჩაზე გიორგი ჯაჯანიძის სახლთან საყრდენი კედლის საპროექტო სამუშაები, სოფელ დიდ კაცხში გრიგოლ კუპატაძის სახლთან საყრდენი კედლის საპროექტო სამუშაოები.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ფეხით მოსიარულეთათვის
გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების, რეაბილიტაცია და სხვა
|
2020 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
|
|
02 01 06
|
863,547
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ჭიათურაში მაღაროელთა მოედნიდან ჭავჭავაძის ქუჩაზე მიწისქვეშა გადასასვლელისა და 25-ის საბაგიროს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო სამუშაოები (გაფორმებულია ხელშეკრულება).მღვიმევის მონასტრის ასასვლელი კიბეები(პროექტირება) (ხელშეკრულება გაფორმებულია).კიბეების მოწყობა ტოლსტოის ქუჩიდან თბილისის ქუჩამდე (პროექტირება). ჩაჩანიძის ქ.№46-ში მდებარე კორპუსში უსინათლოების ბინის შესასვლელში კიბეებისა და მოაჯირის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ჭიათურაში, მშენებლობის ტრესტიდან ჭავჭავაძის ქუჩაზე მიწისქვეშა გადასავლელის რეაბილიტაცია. ჭიათურაში ყვირილას მარცხენა სანაპიროს მოწყობის სამუშაოები. ჭიათურაში, თხელიძის ქუჩაზე (საგუბრიდან მეცხრე სკოლის ხიდამდე) სანაპიროს მოწყობის საპროექტო სამუშაოები. განხორციელდება ერისთავისა და აღმაშენებლის ქუჩებს შორის არსებული კიბეებისა და მოაჯირის მოწყობა, ერისთავისა და აღმაშენებლის ქუჩებს შორის არსებული კიბეებისა და მოაჯირის მოწყობა, ნინოშვილის ქუჩიდან ქუთაისის ქუჩაზე ასასვლელი კიბეებისა და მოაჯირის მოწყობა, აღმაშენებლის ქუჩაზე ასასვლელი კიბეებისა და მოაჯირების მოწყობა, ტოლსტოის ქუჩიდან აღმაშენებლის ქუჩაზე ასასვლელი კიბეებისა და მოაჯირის, ქუთაისის ქ.№12-სა და №13-ს შორის 11 გრძივ მეტრზე მოაჯირის მოწყობა, ქუთაისის ქ.№48 -ის მოპირდაპირე მხარეს ნინოშვილის ქუჩაზე ჩასასვლელ კიბეებამდე მოაჯირის მოწყობა, ცუცქირიძის ქუჩიდან ჩაჩანიძის ქუჩის გადაკვეთაზე არსებული კიბეებისა და მოაჯირის მოწყობა, გოგებაშვილის ქ.№2 კორპუსის ქვემოთ კიბეების მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღვრიცხო დოკუმენტაციის მომზადება. საბჭოს ქ.№6-თან კიბეების მოწყობის (გივი ფხალაძეს სახლის მიმდებარედ) საპროექტო სახარჯთაღვრიცხო დოკუმენტაციის მომზადება, აღმაშენებლის ქუჩისა და ერისთავის ქუჩის დამაკავშირებელი კიბეების აღდგენის საპროექტო სამუშაოები. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
2020 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
|
|
02 02
|
754.255
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ უსახელოს წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა; მუნიციპალიტეტის სოფლების წყალმომარაგების სისტემის საპროექტო სამუშაოები, მათ შორის: სოფელ ბიღის (ზედა უბანი), სოფელ ჭილოვნის, სოფელ წინსოფლის, სოფელ სკინდორისა და სოფელ ცხრუკვეთის წყალმომარაგების სისტემის პროექტირება. სოფელ მერევში, მანდაეთსა და მორძგვეთში წყალმომარაგების სისტემის აღდგენის საპროექტო სამუშაოები. სოფელ ბერეთისაში ეკლესიის უბანში წყლის მაგისტრალის და ქსელის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
|
2020 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
|
|
02 02 02
|
246.255
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ უსახელოს წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა; მუნიციპალიტეტის სოფლების წყალმომარაგების სისტემის საპროექტო სამუშაოები, მათ შორის: სოფელ ბიღის (ზედა უბანი), სოფელ ჭილოვნის, სოფელ წინსოფლის, სოფელ სკინდორისა და სოფელ ცხრუკვეთის წყალმომარაგების სისტემის პროექტირება. სოფელ მერევში, მანდაეთსა და მორძგვეთში წყალმომარაგების სისტემის აღდგენის საპროექტო სამუშაოები. სოფელ ბერეთისაში ეკლესიის უბანში წყლის მაგისტრალის და ქსელის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
შპს ჭიათურის წყალი
|
2020 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
|
|
02 02 03
|
508.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მაშტაბით წყალმომარაგების სისტემების მოვლა-პატრონობა შენახვა.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გარე განათება
|
2020 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
|
|
02 03
|
665.520
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. აგრეთვე განხორციელდება ახალი სანათი წერტილების მოწყობა და არსებული სისტემის რეაბილიტაცია გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიის 95%.
პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
ა) გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია;
ბ) კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორ კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე – მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი – გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას) ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში – მრავალწლიანი.
2020 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია როგორც გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე, აგრეთვე გარე განატების ქსელის რეაბულიტაციაზე. აღნიშნული ასიგნება გაიცემა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 03 01
|
288.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 95%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
ბ) ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
გ) დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 03 02
|
377.520
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ჭიათურიდან კორმოულის მიმართულებით გარე განათების ქსელის მოწყობა. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 04
|
532.500
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია, რომელიც განახორციელებს ჭიათურაში საბაგირო გზების აღდგენამდე უზრუნველყოფს სამარშრუტო მიკროავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანას, ხოლო აღდგენის შემდეგ საბაგირო გზის ექსპლოატაციას.
ასევე უზრუნველყოფს მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის ექსპლოატაციას.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 04 01
|
532.500
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა შპს ,,ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია“. დაფინანსების ფარგლებში გაიცემა მძღოლთა ხელფასები და ანაზღაურდება საწვავის ხარჯი. საკუთარი შემოსავლით ფინანსდება საწვავის და აგრეთვე სხვა მიმდინარე ხარჯები;
ქალაქ ჭიათურის მასშტაბით მუნიციპალურ სატრანსპორტო მომსახურებას საბაგირო ტრანსპორტის აღდგენამდე მომსახურებას უწევს შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია, რომელიც ჭიათურაში რამოდენიმე მიმართულებით ახორციელებს მგზავრთა გადაყვანას. შპს ,ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიასა და შპს ჭიათურბაგირგზების შერწყმამდე დაფინანსება გაეწევა შპს ჭიათურბაგირგზებს.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 04 02
|
0.0
|
|
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია და სხვა.
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 05
|
95.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელ
ებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა და მიზანი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გიორგაძის ქუჩაზე არსებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის წყალმრიდის მოწყობა
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 06
|
212.753
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელ
ებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის
აღწერა და მიზანი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოწესრიგება, რითაც გაუმჯობესდება ქალაქის იერსახე და საცხოვრებელი კორპუსი მეტად დაცული იქნება გარე ბუნებრივი მოვლენებისაგან, როგორიცა წვიმა და თოვლი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გიორგაძის ქუჩაზე №6 საცხოვრებელი კორპუსის გადამაგრება (ხელშეკრულება გაფორმებულია).
ქვეპროგრამის ფარგლებში აგრეთვე განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების პროექტირება (გაფორმებულია ხელშეკრულება) მათ შორის: 9 აპრილის ქუჩაზე 11 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ჭანტურიას ქუჩაზე 10 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; გოგებაშვილის ქუჩაზე 3 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; აღმაშენებლის ქუჩაზე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; თბილისის ქუჩაზე №6 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; აღმაშენებლის ქუჩაზე 4 ოთხსართულიანი კორპუსის და 9 სამსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; იაშვილის ქუჩაზე №18 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; თორღვაშვილის ქუჩაზე №2 და №4 კორპუსების ფასადის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და იაშვილის ქუჩაზე №23 კორპუსის ფასადის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ბარათაშვილის ქუჩის №17,19,21,23,25,44,46,48,50,56 საცხოვრებელი სახლების ფასადების აღდგენის საპროექტო სამუშაოები; თხელიძის ქუჩაზე, მდინარე ყვირილას გასწვრივ მდებარე საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები. აღმაშენებლის ქუჩაზე №214 თოთხმეტსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები; ფასადების რეაბილიტაცია. გათვალისწინებულია შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო თანხები 2.5%.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 06 02
|
28.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციე
ლებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების მოწესრიგება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი განხორციელებს საცხოვრებელი სახლებისათვის მასალების შეძენას, რომლის გადაცემა მოხდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიღებული წესის შესაბამისად.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 06 03
|
184.753
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციე
ლებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და
მიზანი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოწესრიგება, რითაც გაუმჯობესდება ქალაქის იერსახე და საცხოვრებელი კორპუსი მეტად დაცული იქნება გარე ბუნებრივი მოვლენებისაგან, როგორიცა წვიმა და თოვლი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: გიორგაძის ქუჩაზე №6 საცხოვრებელი კორპუსის გადამაგრება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
ქვეპროგრამის ფარგლებში აგრათვე განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების პროექტირება (გაფორმებულია ხელშეკრულება) მათ შორის: 9 აპრილის ქუჩაზე 11 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ჭანტურია ქუჩაზე 10 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; გოგებაშვილის ქუჩაზე 3 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; აღმაშენებლის ქუჩაზე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; თბილისის ქუჩაზე №6 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; აღმაშენებლის ქუჩაზე 4 ოთხსართულიანი კორპუსის და 9 სამსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; იაშვილის ქუჩაზე №18 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; თორღვაშვილის ქუჩაზე №2 და №4 კორპუსების ფასადის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და იაშვილის ქუჩაზე №23 კორპუსის ფასადის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ბარათაშვილის ქუჩის №17,19,21,23,25,44,46,48,50,56 საცხოვრებელი სახლების ფასადების აღდგენის საპროექტო სამუშაოები; თხელიძის ქუჩაზე, მდინარე ყვირილას გასწვრივ მდებარე საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები. აღმაშენებლის ქუჩაზე №214 თოთხმეტსარტულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები; ფასადების რეაბილიტაცია. გათვალისწინებულია შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო თანხები 2.5%. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 07
|
1458.191
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, გაწმენდა, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მწვანე ნარგავების შეძენა-განაშენიანება, სკვერებისა და პარკების მოხატვა, განხორციელდება ნიკოპოლის ქუჩის და ყვირილის მარცხენა სანაპიროს მოწყობის სამუშაოები
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა პატრონობა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 07 01
|
414.984
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, გაწმენდა,მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მწვანე ნარგავების შეძენა-განაშენიანება, 2007 წლამდე ყოფილი სააქციო საზოგადოება „ჭიათურმანგანუმის“ მიერ დაზიანებული, დეგრადირებული ნიადაგის აღდგენის, გამწვანებისა და მოვლა-პატრონობისათვის სამუშოები; განხორციელდება ნიკოპოლის ქუჩის მოწყობის სამუშაოები.
სიგულდას სკვერის მიმდებარე სკვერის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია); სკვერების პროექტირება (ხელშეკრულება გაფორმებულია) ტაბიძის ქუჩის სკვერის, სოფელ წინსოფლის, მემორიალის, ნაგუთის მემორიალის და ნაგუთში ეკლესიის მიმდებარედ სკვერის საპროექტო სარეაბილიტაციო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოებისათვის. გათვალისწინებულია გასულ წლებში შესრულებული სამუშაოების (2.5 პროცენტი) საგარანტიო თანხები. სანატორიუმის მიმდებარედ სკვერისა და გასართობი ატრაქციონების მოწყობის საპროექტო სამუშოები; იაშვილის, ჭავჭავაძისა და ერისთავის ქუჩის ფერდობზე სკვერის მოწყობის საპროექტო სამუშოები; ნინოშვილის ქუჩაზე ეთერ სამხარაძე-ჯღამაძის სახელობის სკვერის პროექტირება; სკვერების საპროექტო სამუშაოები ფანცულაიას და გიორგაძის ქუჩაზე (ხელშეკრულება გაფორმებულია); ნაგუთის დასახლებაში ყოფილი საბაგირო გზის ტერიტორიაზე არსებული სკვერის გაფართოვების საპროექტო სამუშაოები; შიდა ეზოების მოწესრიგების-სკვერების მოწყობის საპროექტო სამუშაოები; საჩხერის გზატკეცილზე (ტროლეიბუსების ყოფილ გარაჟთან) საცხოვრებელი სახლების წინ, სამთო მაშველის მრავალასთულიანი კორპუსების წინ და ე.წ. მეორე ატეკასთან მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების წინ; ნაგუთში სასაფლაოს მოპირდაპირე მხარეს სკვერის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, აღმაშენებლის ქუჩაზე საბაგირო გზის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, ჭიღლაძის ქუჩაზე ცენტრალური ავტოსადგურის ზემოთ სკვერის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, საჩხერის გზატკეცილი №28 საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს შემოღობვის საპროექტო სამუშაოები, ნაგუთის დასახლებიდან ბაზრამდე და საჩხერის გზატკეცილის გასწვრივ შიდა ეზოების და ღობეების მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, წმინდა გერმანეს ქუჩაზე შიდა ეზოს მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ნავარძეთი-ჭითურის შემოსასვლელში სკვერისა და ტერასის მოწყობის საპროექტო სამუშაები. აღმაშენებლის ქუჩაზე საკურდღლიას წყაროს მიმდებარედ სკვერის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები. ჭიათურის შემოსასვლელში ზესტაფონის მხრიდან გადასახედების მოწყობის საპროექტო სამუშაოები. ჭავჭავაძისა და ერისთავის ქუჩებს შორის არსებულ ფერდობზე ტერასების მოწყობის საპროექტო სამუშაოები. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 07 02
|
1043.207
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით, განხორციელდება მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგად გამოვლენილი პროექტების დაფინანსება. 2020 წლის სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტებისათვის 812000 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება 219500 ლარი და 2019 წლის სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ნაშთი 11707 ლარი.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სასაფლაობის მოვლა შემოღობვა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 08
|
2.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლების: უსახელოს, ცხრუკვეთის, ითხვისის მახათაძეები-მეგრელიშვილები-გოგატიშვილების უბნის სასაფლაოს შემოღობვის და მანდაეთში გელლაშვილების უბნის სასაფლაოს შემოღობვის საპროექტო სამუშაოები.
|
მუხლი 14.
დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 00
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2020-2023 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როდორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა და სხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია „ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
03 01
|
1342.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, ზამთრის პერიოდში მოსული ნალექისაგან საგზაო ინფრასტრუქტურის გაწმენდა,მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. ააიპის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
03 03
|
54.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა შენარჩუნებისათვის საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამატებით განთავსდეს სანაგვე ურნები, რომელიც განთავსდება განხორციელდება საჭიროების შესაბამისად.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 60 ერთეული სანაგვე ურნის შეძენა.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სანიაღვრე არხების აღდგენა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
03 04
|
6.892
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცენტრალურ გზაზე ცხაურების მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ზედა ბერეთისაში ნაილი ხარაზიშვილის სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, 9 აპრილის ქ.№23-თან და დალი დოღაძის სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები და საჩხერის გზათკეცილზე №5 კორპუსის მიმდებარედ ეზოს შემოღობვა და სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები. გოგებაშვილის ქუჩის პირველ შესახვევში №15 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, სოფელ ითხვისში კობერიძეების უბანში 150 გრძ მეტრი სანიაღვრე არხის საპროექტო სამუშაოები, კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო და სახვითი ხელოვნების სკოლების სარინელის მოწყობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ერისთავის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.
|
მუხლი 15.
განათლება 04 00
სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამა 04 00
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
04 01
|
2941.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია, უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 28 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1600-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 650 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:
1. ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;
2. ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
3. ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
4. ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
5. ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა;
6. ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კოსტავას ქუჩაზე არსებული საბავშვო ბაღისათვის ინვენტარის შეძენა და განყოფილებებში მაცივრებისა და ელექტრო ქურის შეძენა.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
04 01 02
|
1227.352
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოფელ ქვაციხის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, რომელიც წარმოადგენს ორ წლიან პროექტს, სრული ღირებულება 419320.7 ლარი, მათ შორის: 2019 წლის თანხა 207000 ლარი და 2020 წლის თანხა 212320.70 ლარი.
ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს როგორც სოფელ ქვაციხის, აგრეთვე მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ხელმისაწვდომობაში. სოფელ ქვაციხის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია). საბავშვო ბაღების საპროექტო სამუშოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია): №6 ბაღის სრული რეაბილიტაცია; სოფელ მანდაეთის, სოფელ კაცხის, სოფელ ეწერის, სოფელ რგანის, №11 ბაღის სოფელ უსახელოს და სოფელ მღვიმევის საბავშვო ბაღების სრული რეაბილიტაცია. ჭიათურაში კოსტავას ქუჩის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება №6 საბავშვო ბაღის განყობილება, №9 საბავშვო ბაღის განყოფლება, №10 საბავშვო ბაღის განყოფილება, №11 საბავშვო ბაღის განყოფილება, სოფ. კაცხის საბავშვო ბაღის განყოფილება, სოფ. უსახელოს საბავშვო ბაღის განყოფილება, სოფ. სვერის საბავშვო ბაღის განყოფილება, სოფელ ზოდის საბავშვო ბაღის განყოფილება, სოფ. წირქვალის საბავშვო ბაღის განყოფილება, სოფ. ეწერის საბავშვო ბაღის განყოფილება, სოფ. მღვიმევის საბავშვო ბაღის განყოფილება, სოფ. ბერეთისის საბავშვო ბაღის განყოფილება, სოფ. წყალშავის საბავშვო ბაღის განყოფილება, სოფ. რგანის საბავშვო ბაღის განყოფილება, მომზადდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და განხორციელდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ასევე განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
04 03
|
56.551
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 18.01.2019 წლის №13 განკარგულებით განხორციელდება ჭიათურაში №3 საჯარო სკოლის ეზოსა და შენობის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები 4950 ლარი.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება 70714 ლარი საქართველოს მთავრობის 18.01.2019 წლის №13 განკარგულებით აგრეთვე დაგეგმილია სოფელ ითხვისის I საჯარო სკოლის ეზოს და შენობის სრული სარეაბილიტაციო საპროექტო სამუშაოები. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები და სხვა.
|
მუხლი 16.
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.
მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.
ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.
05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 01
|
1379.429
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის მიზანია:
ა) ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
ბ) მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
გ) მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 01 01
|
1303.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის მიზანია:
ა) ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
ბ) მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
გ) მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 01 01 01
|
719.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ №27 კომპლექსურ სპორულ სკოლას, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 01 01 02
|
356.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 160 სპორტსმენს და 10 მწვრთნელს; მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ რაგბის სპორულ სკოლას, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 01 01 03
|
228.000
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა, საიდანაც ხორციელდება სკოლის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, სხვადასხვა საფეხბურთო შეჯიბრებებში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა სხვადასხვა საფეხბურთო შეჯიბრებებში.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 01 03
|
76.429
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში ტოლსტოის ქუჩის საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაცია, (ხელშეკრულება გაფორმებულია). სპორტული ობიექტების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები, მათ შორის: სოფელ ზოდში საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; სოფელ ნიგოზეთში საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; საჭადრაკო კლუბის ოთახის რეაბილიტაციისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ტაბიძის ქუჩაზე არსებული საფეხბურთო სტადიონის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია). ე.წ ორი ნომრის დასახლებაზე სპორტული მოედნის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომხადება. სოფელ ბერეთისაში საჭიდაო დარბაზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; გიორგაძის და ჭავჭავაძის ქუჩებზე მინი სპორტული მოდნის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები. სოფელ უსახელოში და სოფელ ცხრუკვეთში სპორტული მოედნის აღდგენის საპროექტო სამუშაოები; გიორგაძის ქუჩაზე და სოფელ უსახელოში კალათბურთის მინი სპორტულო მოედნის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.
|
კულტურის სფეროს განვითარება 05 02
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02
|
1984.8
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი; ა(ა)იპ №1 და №2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი თეატრი. დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 01
|
1825.5
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური;
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 და №2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სახვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი თეატრი.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 01 01
|
264.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა.
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართელოში, ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი.
სკოლა აერთიანებს 360 მოსწავლეს, საიდანაც 88 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს, რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში. სოციალურად დაუცველია 80 მოსწავლე, ობოლი 12 მოსწავლე, დევნილი 5 მოსწავლე, მრავალშვილიან ოჯახთა 35 მოსწავლე, ლაურეატი 62 მოსწავლე, ფოლკლორის 78 მოსწავლე.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 01 02
|
175.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გივი თხელიძის სახელობის №2 სამუსიკო სკოლა
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გივი თხელიძის სახელობის №2 სამუსიკო სკოლა.
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი.
სკოლა აერთიანებს 158 მოსწავლეს, საიდანაც 34 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს, რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში. სოციალურად დაუცველია 77 მოსწავლე, დევნილი 4 მოსწავლე, მრავალშვილიანი ოჯახების 9 მოსწავლე, ლაურეატი 64 მოსწავლე, ობოლი 4 მოსწავლე.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სახვითი ხელოვნების განვითარება
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 01 03
|
65.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა
|
|
ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა. სადაც სწავლობს 25 ბავშვი, რომელთაც ასწავლის 7 პედაგოგი.
სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება კონკურსებსა და გამოფენებში.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 01 04
|
269.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა;
ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება, საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 01 05
|
1002.5
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი, რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, თეატრალური ხელოვნების, საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფელ ხრეითში.
სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 946 მოსწავლეს და 30 პედაგოგს.
ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა – 256 მოსწავლე;
ნ. ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა „ნიკალა“ – 124 მოსწავლე
ი. სუხიშვილისა და ნ. რამიშვილი სახელობის ქორეოგრაფიული სკოლა – 509 მოსწავლე
გ. მოდებაძის სახელობის საბავშვო თეატრალური სტუდია „ცისკარა – 14 მოსწავლე
სასწავლო სექტორი – 43 მოსწავლე (უფასო)
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დაფინანსება
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 01 05
|
50,0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გრანტი მიეცემა სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრს ფესტივალ იმერეთში მონაწილეობის საწევროს გადასახდელად თეატრის ფუნქციონირებისათვის მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
კულტურის ღონისძიებები
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 02
|
20.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას; განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის „ჭიათურობის” დაფინანსება.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 03
|
19.3
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში კულტურის სახლის ეზოს რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები.
ჭიათურაში ცენტრალური საბიბლიოთეკო ქსელის №6-ის განყოფილების (მდებარე ტაბიძის ქ. №12-ში) მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სოფელ ცხრუკვეთში ბიბლიოთეკისა და ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 04
|
120.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევას
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში
|
|
05 03
|
90.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა; ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება; სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;
ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა;
დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში;
წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და სპორტსმენების დაჯილდოება;
ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება
წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება, ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;
სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა;
პროექტ „ეტალონის“ დაფინანსება;
|
მუხლი 17.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 06 01
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 01 01
|
140.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
|
|
პროგრამის აღწერა
|
აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი.
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის:
ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;
ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება;
გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;
დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი;
ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;
ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;
თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა; მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი);
2. იმუნიზაციია;
3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;
4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
|
|
პროგრამის მიზანი
|
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 02
|
39.955
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა საქართველოს წითელი ჯვრის ჭიათურის წარმომადგენლობას და ასევე განხორციელდება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო ბენეფიციარებისათვის 16 ერთეული ხმოვანი წნევის აპარატის შეძენა.
|
სოციალური პროგრამები 06 02
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 01
|
860.2
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;
ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;
გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;
დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;
ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;
პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 01 01
|
581,2
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:
ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;
გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 01 02
|
45,0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 01 03
|
132,0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:
ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე - ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე – ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.
ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად – 100 ლარის ოდენობით.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 01 04
|
100,0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ სიცოცხლისათვის საშიშ და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის მქონე პირთა პირთა დახმარება
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 01 05
|
2,0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 02
|
5,0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. თანხის ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 03
|
130.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 160-მდე ბენეფიციარს.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 04
|
53,8
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;
გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 04 01
|
14,5
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში 500 ლარის ოდენობით.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
დევნილთა სოციალური დაცვა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 04 02
|
11,3
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დევნილებს.
აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 04 03
|
6,0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მარჩანელდაკარგულთა ერჯერადი ფინანსური დახმარება
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 04 04
|
22,0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 05
|
699.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;
ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;
გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;
დ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება;
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 05 01
|
113.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:
ა) პირველი შვილის დაბადებისას – 100 ლარი.
ბ) მეორე შვილის დაბადებისას – 150 ლარი.
გ) მესამე შვილის დაბადებისას – 200 ლარი.
დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.
ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.
ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.
ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.
თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.
ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები მოქალაქე.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 05 02
|
58,0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი). გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში, დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 05 03
|
183,0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს:
ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილი (შვილები);
ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს მეუღლე და შვილები;
გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი;
დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები);
ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 05 04
|
345.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე, შემდეგი სახით:
ა) ერთ და ორ სულიან ოჯახებზე – 100 ლარის ოდენობით;
ბ) სამ და ოთხ სულიან ოჯახებზე – 150 ლარის ოდენობით;
გ) ხუთ და მეტსულიან ოჯახებზე -200 ლარის ოდენობით;
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 318000 ლარი ფანცულაიას ქ №13-ში მდებარე დაზიანებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მცხოვრებთათვის საკომპენსაციო თანხების გასაცემად.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 06
|
70,0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს.
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ომის ვეტერანთა დახმარება
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 07
|
65,0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.
|
თავი III
ჭიათურის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
|
16,569.0
|
3,480.0
|
13,089.0
|
34,724.336
|
11,221.662
|
23,502.674
|
30,475.191
|
5,806.447
|
24,668.744
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
374.0
|
0.0
|
374.0
|
164.000
|
0.0
|
164.0
|
1,664.000
|
0.000
|
1,664.000
|
|
|
ხარჯები
|
10,682.5
|
222.6
|
10,459.9
|
16,157.829
|
1,179.4
|
14,978.5
|
14,929.091
|
246.967
|
14,682.124
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,138.9
|
90.6
|
2,048.3
|
2,236.488
|
90.1
|
2,146.4
|
2,146.700
|
100.000
|
2,046.700
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
685.3
|
24.1
|
661.3
|
1,638.548
|
957.5
|
681.1
|
1,549.683
|
36.967
|
1,512.716
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
პროცენტი
|
70.8
|
0.0
|
70.8
|
38.5
|
0.0
|
38.5
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
6,506.2
|
99.5
|
6,406.7
|
8,226.796
|
99.3
|
8,127.5
|
8,689.000
|
100.000
|
8,589.000
|
|
|
გრანტები
|
50.6
|
0.0
|
50.6
|
65.196
|
0.0
|
65.2
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
951.0
|
8.5
|
942.5
|
1,612.059
|
9.3
|
1,602.8
|
1,891.000
|
10.000
|
1,881.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
279.8
|
0.0
|
279.8
|
2,340.242
|
23.2
|
2,317.0
|
602.708
|
0.000
|
602.708
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,886.5
|
3,257.3
|
2,629.1
|
18,528.107
|
10,042.3
|
8,485.8
|
15,469.316
|
5,559.480
|
9,909.836
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,886.5
|
3,257.3
|
2,629.1
|
18,528.107
|
10,042.3
|
8,485.8
|
15,469.316
|
5,559.480
|
9,909.836
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
38.400
|
0.0
|
38.4
|
76.784
|
0.000
|
76.784
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
38.400
|
0.0
|
38.4
|
76.784
|
0.000
|
76.784
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
3,014.4
|
118.4
|
2,896.0
|
3,725.825
|
138.058
|
3,587.767
|
3,862.600
|
120.000
|
3,742.600
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
164.0
|
0.0
|
164.0
|
164.000
|
0.0
|
164.0
|
191.000
|
0.000
|
191.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,943.8
|
114.9
|
2,828.9
|
3,104.963
|
138.1
|
2,966.9
|
3,753.816
|
118.400
|
3,635.416
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,138.9
|
90.6
|
2,048.3
|
2,236.488
|
90.1
|
2,146.4
|
2,146.700
|
100.000
|
2,046.700
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
646.6
|
24.1
|
622.5
|
689.637
|
24.8
|
664.9
|
1,511.116
|
18.400
|
1,492.716
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
პროცენტი
|
70.8
|
0.0
|
70.8
|
38.5
|
0.0
|
38.5
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
გრანტები
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
7.200
|
0.0
|
7.2
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.0
|
0.2
|
5.8
|
12.075
|
0.0
|
12.1
|
8.000
|
0.000
|
8.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
80.7
|
0.0
|
80.7
|
121.063
|
23.2
|
97.8
|
88.000
|
0.000
|
88.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
70.6
|
3.5
|
67.1
|
582.462
|
0.0
|
582.5
|
32.000
|
1.600
|
30.400
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
70.6
|
3.5
|
67.1
|
582.462
|
0.0
|
582.5
|
32.000
|
1.600
|
30.400
|
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
38.4
|
0.0
|
38.4
|
76.784
|
0.000
|
76.784
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
38.4
|
0.0
|
38.4
|
76.784
|
0.000
|
76.784
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
3,012.2
|
118.4
|
2,893.8
|
3,723.325
|
138.058
|
3,585.267
|
3,182.205
|
120.000
|
3,062.205
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
164.0
|
0.0
|
164.0
|
164.000
|
0.0
|
164.0
|
191.000
|
0.000
|
191.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,941.574
|
114.9
|
2,826.7
|
3,102.463
|
138.1
|
2,964.4
|
3,150.205
|
118.400
|
3,031.805
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,138.9
|
90.6
|
2,048.3
|
2,236.488
|
90.1
|
2,146.4
|
2,146.700
|
100.000
|
2,046.700
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
644.4
|
24.1
|
620.3
|
687.137
|
24.8
|
662.4
|
907.505
|
18.400
|
889.105
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
პროცენტი
|
70.8
|
0.0
|
70.8
|
38.5
|
0.0
|
38.5
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
გრანტები
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
7.2
|
0.0
|
7.2
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.01
|
0.2
|
5.8
|
12.075
|
0.0
|
12.1
|
8.000
|
0.000
|
8.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
80.71
|
0.0
|
80.7
|
121.1
|
23.2
|
97.8
|
88.000
|
0.000
|
88.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
70.609
|
3.5
|
67.1
|
582.462
|
0.0
|
582.5
|
32.000
|
1.600
|
30.400
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
70.609
|
3.5
|
67.1
|
582.462
|
0.0
|
582.5
|
32.000
|
1.600
|
30.400
|
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
38.400
|
0.0
|
38.4
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
38.400
|
0.0
|
38.4
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
634.8
|
0.0
|
634.8
|
699.422
|
0.000
|
699.422
|
723.100
|
0.000
|
723.100
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.000
|
|
0.000
|
27.000
|
|
27.000
|
|
|
ხარჯები
|
633.563
|
0.000
|
633.563
|
653.296
|
0.000
|
653.296
|
718.100
|
0.000
|
718.100
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
439.9
|
0.0
|
439.9
|
461.835
|
0.000
|
461.835
|
472.700
|
0.000
|
472.700
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
110.2
|
0.0
|
110.2
|
112.225
|
0.000
|
112.225
|
160.400
|
0.000
|
160.400
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
0.0
|
0.000
|
|
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
2.806
|
0.000
|
2.806
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
80.3
|
0.0
|
80.3
|
76.430
|
0.000
|
76.430
|
83.000
|
0.000
|
83.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.189
|
0.000
|
1.189
|
46.126
|
0.000
|
46.126
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
46.126
|
0.000
|
46.126
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ფასეულობები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
2,254.3
|
0.0
|
2,254.3
|
2,866.347
|
23.218
|
2,843.129
|
2,316.005
|
0.000
|
2,316.005
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
153.0
|
|
153.0
|
153.0
|
|
153.0
|
153.000
|
|
153.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,188.4
|
0.0
|
2,188.4
|
2,324.272
|
23.218
|
2,301.054
|
2,301.005
|
0.000
|
2,301.005
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,603.7
|
0.0
|
1,603.7
|
1,674.8
|
0.0
|
1,674.8
|
1,574.000
|
0.000
|
1,574.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
510.1
|
0.0
|
510.1
|
549.875
|
0.000
|
549.875
|
717.005
|
0.000
|
717.005
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
70.8
|
0.0
|
70.8
|
38.5
|
0.0
|
38.5
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
გრანტები
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
7.2
|
0.0
|
7.2
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.6
|
0.0
|
2.6
|
9.3
|
0.0
|
9.3
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
44.6
|
23.2
|
21.4
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
65.9
|
0.0
|
65.9
|
503.7
|
0.0
|
503.7
|
15.000
|
0.000
|
15.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
65.9
|
0.0
|
65.9
|
503.7
|
0.0
|
503.7
|
15.000
|
0.000
|
15.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
38.4
|
0.0
|
38.4
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
38.4
|
0.0
|
38.4
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 01 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა
|
123.1
|
118.4
|
4.7
|
157.556
|
114.840
|
42.716
|
143.100
|
120.000
|
23.100
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11.0
|
|
11.0
|
11.0
|
|
11.0
|
11.000
|
|
11.000
|
|
|
ხარჯები
|
119.6
|
114.9
|
4.7
|
124.895
|
114.840
|
10.055
|
131.100
|
118.400
|
12.700
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
95.3
|
90.6
|
4.7
|
99.9
|
90.1
|
9.8
|
100.000
|
100.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24.1
|
24.1
|
0.0
|
25.037
|
24.778
|
0.259
|
30.100
|
18.400
|
11.700
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.2
|
0.2
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
1.000
|
0.000
|
1.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.5
|
3.5
|
0.0
|
32.7
|
0.0
|
32.7
|
12.000
|
1.600
|
10.400
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.5
|
3.5
|
0.0
|
32.7
|
0.0
|
32.7
|
12.000
|
1.600
|
10.400
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
337.695
|
0.000
|
337.695
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
260.911
|
0.000
|
260.911
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
260.911
|
0.000
|
260.911
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
76.784
|
0.000
|
76.784
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
76.784
|
0.000
|
76.784
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
117.000
|
0.000
|
117.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
117.000
|
0.000
|
117.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
117.000
|
0.000
|
117.000
|
|
01 02 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
220.695
|
0.000
|
220.695
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.970
|
0.000
|
0.970
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
143.911
|
0.000
|
143.911
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
143.911
|
0.000
|
143.911
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
76.784
|
0.000
|
76.784
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
76.784
|
0.000
|
76.784
|
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 03
|
თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
2.500
|
0.000
|
2.500
|
12.700
|
0.000
|
12.700
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
2.500
|
0.000
|
2.500
|
12.700
|
0.000
|
12.700
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
2.500
|
0.000
|
2.500
|
12.700
|
0.000
|
12.700
|
|
01 04
|
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზობრივი პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
330.000
|
0.000
|
330.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
330.000
|
0.000
|
330.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
330.000
|
0.000
|
330.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
5,499.1
|
3,253.8
|
2,245.3
|
18,384.301
|
8,955.391
|
9,428.910
|
15,467.612
|
5,304.675
|
10,162.937
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
81.000
|
0.000
|
81.000
|
|
|
ხარჯები
|
195.000
|
0.0
|
195.0
|
2,293.122
|
0.0
|
2,293.1
|
1,513.253
|
0.000
|
1,513.253
|
|
|
სუბსიდიები
|
195.0
|
0.0
|
195.0
|
280.0
|
0.0
|
280.0
|
1,128.500
|
0.000
|
1,128.500
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2,013.1
|
0.0
|
2,013.1
|
384.753
|
0.000
|
384.753
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,304.1
|
3,253.8
|
2,050.3
|
16,091.2
|
8,955.4
|
7,135.8
|
13,954.359
|
5,304.675
|
8,649.684
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,304.1
|
3,253.8
|
2,050.3
|
16,091.2
|
8,955.4
|
7,135.8
|
13,954.359
|
5,304.675
|
8,649.684
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
4,400.7
|
3,175.0
|
1,225.6
|
14,200.858
|
7,943.972
|
6,256.886
|
11,747.393
|
4,460.216
|
7,287.177
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.600
|
0.0
|
0.6
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,400.7
|
3,175.0
|
1,225.6
|
14,200.258
|
7,944.0
|
6,256.3
|
11,747.393
|
4,460.216
|
7,287.177
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4,400.7
|
3,175.0
|
1,225.6
|
14,200.258
|
7,944.0
|
6,256.3
|
11,747.393
|
4,460.216
|
7,287.177
|
|
02 01 01
|
გზების მიმდინარე შეკეთება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.600
|
0.000
|
0.600
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 01 02
|
გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
|
4,287.6
|
3,175.0
|
1,112.5
|
13,207.656
|
7,035.730
|
6,171.926
|
10,266.788
|
4,004.203
|
6,262.585
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,287.566
|
3,175.029
|
1,112.537
|
13,207.656
|
7,035.730
|
6,171.926
|
10,266.788
|
4,004.203
|
6,262.585
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4,287.566
|
3,175.029
|
1,112.537
|
13,207.656
|
7,035.730
|
6,171.926
|
10,266.788
|
4,004.203
|
6,262.585
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.979
|
0.000
|
3.979
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.979
|
0.000
|
3.979
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.979
|
0.000
|
3.979
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 01 04
|
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
55.017
|
0.000
|
55.017
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
55.017
|
0.000
|
55.017
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
55.017
|
0.000
|
55.017
|
|
02 01 05
|
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა
|
113.1
|
0.0
|
113.1
|
988.623
|
908.242
|
80.381
|
572.041
|
456.013
|
116.028
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
113.1
|
0.0
|
113.1
|
988.623
|
908.242
|
80.381
|
572.041
|
456.013
|
116.028
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
113.1
|
0.0
|
113.1
|
988.623
|
908.242
|
80.381
|
572.041
|
456.013
|
116.028
|
|
02 01 06
|
ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
853.547
|
0.000
|
853.547
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
853.547
|
0.000
|
853.547
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
853.547
|
0.000
|
853.547
|
|
02 02
|
წყლის სისტემის განვითარება
|
170.8
|
38.3
|
132.5
|
224.936
|
211.129
|
13.807
|
754.255
|
20.752
|
733.503
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
26.000
|
0.000
|
26.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
508.000
|
0.000
|
508.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
308.000
|
0.000
|
308.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
170.849
|
38.3
|
132.5
|
224.936
|
211.1
|
13.8
|
246.255
|
20.752
|
225.503
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
170.849
|
38.3
|
132.5
|
224.936
|
211.1
|
13.8
|
246.255
|
20.752
|
225.503
|
|
02 02 01
|
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
508.000
|
0.000
|
508.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
508.000
|
0.000
|
508.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
308.000
|
|
308.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 02 02
|
წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
170.8
|
38.3
|
132.5
|
224.936
|
211.129
|
13.807
|
246.255
|
20.752
|
225.503
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
170.8
|
38.3
|
132.5
|
224.936
|
211.129
|
13.807
|
246.255
|
20.752
|
225.503
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
170.8
|
38.3
|
132.5
|
224.936
|
211.129
|
13.807
|
246.255
|
20.752
|
225.503
|
|
02 02 03
|
შპს ჭიათურის წყალი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
26.000
|
|
26.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
0.0
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
79.6
|
0.0
|
79.6
|
5.650
|
0.000
|
5.650
|
665.520
|
0.000
|
665.520
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
8.000
|
0.000
|
8.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
288.000
|
0.000
|
288.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
288.000
|
0.000
|
288.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
79.580
|
0.000
|
79.580
|
5.650
|
0.000
|
5.650
|
377.520
|
0.000
|
377.520
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
79.580
|
0.000
|
79.580
|
5.650
|
0.000
|
5.650
|
377.520
|
0.000
|
377.520
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
|
79.6
|
0.0
|
79.6
|
5.650
|
0.000
|
5.650
|
288.000
|
0.000
|
288.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
8.000
|
|
8.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
288.000
|
0.000
|
288.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
288.000
|
|
288.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
79.6
|
0.0
|
79.6
|
5.650
|
0.000
|
5.650
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
79.6
|
0.0
|
79.6
|
5.650
|
0.000
|
5.650
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 03 02
|
გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
377.520
|
0.000
|
377.520
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
377.520
|
0.000
|
377.520
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
377.520
|
0.000
|
377.520
|
|
02 04
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
|
195.0
|
0.0
|
195.0
|
280.000
|
0.000
|
280.000
|
532.500
|
0.000
|
532.500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
47.000
|
0.000
|
47.000
|
|
|
ხარჯები
|
195.0
|
0.0
|
195.0
|
280.000
|
0.0
|
280.0
|
532.500
|
0.000
|
532.500
|
|
|
სუბსიდიები
|
195.0
|
0.0
|
195.0
|
280.000
|
0.0
|
280.0
|
532.500
|
0.000
|
532.500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 04 01
|
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება
|
195.0
|
0.0
|
195.0
|
280.000
|
0.000
|
280.000
|
532.500
|
0.000
|
532.500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
14.0
|
|
14.0
|
0.0
|
|
|
47.000
|
|
47.000
|
|
|
ხარჯები
|
195.0
|
0.0
|
195.0
|
280.000
|
0.000
|
280.000
|
532.500
|
0.000
|
532.500
|
|
|
სუბსიდიები
|
195.0
|
|
195.0
|
280.000
|
|
280.000
|
532.500
|
|
532.500
|
|
02 04 02
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 05
|
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
95.000
|
0.000
|
95.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
95.000
|
0.000
|
95.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
95.000
|
0.000
|
95.000
|
|
02 06
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
|
357.6
|
0.0
|
357.6
|
2,110.353
|
0.000
|
2,110.353
|
212.753
|
0.000
|
212.753
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2,012.522
|
0.0
|
2,012.5
|
184.753
|
0.000
|
184.753
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2,012.5
|
0.0
|
2,012.5
|
184.753
|
0.000
|
184.753
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
357.614
|
0.0
|
357.6
|
97.831
|
0.0
|
97.8
|
28.000
|
0.000
|
28.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
357.614
|
0.0
|
357.6
|
97.831
|
0.0
|
97.8
|
28.000
|
0.000
|
28.000
|
|
02 06 01
|
მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
|
88.3
|
0.0
|
88.3
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
88.296
|
0.000
|
88.296
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
88.296
|
0.000
|
88.296
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 06 02
|
საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა
|
10.7
|
0.0
|
10.7
|
97.831
|
0.000
|
97.831
|
28.000
|
0.000
|
28.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.7
|
0.0
|
10.7
|
97.8
|
0.0
|
97.8
|
28.000
|
0.000
|
28.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
10.7
|
0.0
|
10.7
|
97.8
|
0.0
|
97.8
|
28.000
|
0.000
|
28.000
|
|
02 06 03
|
საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა
|
258.6
|
0.0
|
258.6
|
2,012.522
|
0.000
|
2,012.522
|
184.753
|
0.000
|
184.753
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2,012.5
|
0.0
|
2,012.5
|
184.753
|
0.000
|
184.753
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2,012.5
|
0.0
|
2,012.5
|
184.753
|
0.000
|
184.753
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
258.6
|
0.0
|
258.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
258.6
|
0.0
|
258.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 07
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
295.4
|
40.4
|
254.9
|
1,562.504
|
800.290
|
762.214
|
1,458.191
|
823.707
|
634.484
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
295.4
|
40.4
|
254.9
|
1,562.5
|
800.3
|
762.2
|
1,458.191
|
823.707
|
634.484
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
295.4
|
40.4
|
254.9
|
1,562.5
|
800.3
|
762.2
|
1,458.191
|
823.707
|
634.484
|
|
02 07 01
|
მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა
|
217.1
|
0.0
|
217.1
|
430.415
|
0.000
|
430.415
|
414.984
|
0.000
|
414.984
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
217.120
|
0.000
|
217.120
|
430.415
|
0.000
|
430.415
|
414.984
|
0.000
|
414.984
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
217.1
|
0.0
|
217.1
|
430.415
|
0.000
|
430.415
|
414.984
|
0.000
|
414.984
|
|
02 07 02
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
78.2
|
40.4
|
37.8
|
1,132.089
|
800.290
|
331.799
|
1,043.207
|
823.707
|
219.500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
78.2
|
40.4
|
37.8
|
1,132.089
|
800.290
|
331.799
|
1,043.207
|
823.707
|
219.500
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
78.2
|
40.4
|
37.8
|
1,132.089
|
800.290
|
331.799
|
1,043.207
|
823.707
|
219.500
|
|
02 08
|
სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1,399.0
|
0.0
|
1,399.0
|
1,683.204
|
0.000
|
1,683.204
|
1,402.892
|
0.000
|
1,402.892
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
196.0
|
0.0
|
196.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
193.000
|
0.000
|
193.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,368.5
|
0.0
|
1,368.5
|
1,639.831
|
0.0
|
1,639.8
|
1,342.000
|
0.000
|
1,342.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,368.5
|
0.0
|
1,368.5
|
1,639.831
|
0.0
|
1,639.8
|
1,342.000
|
0.000
|
1,342.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30.5
|
0.0
|
30.5
|
43.373
|
0.0
|
43.4
|
60.892
|
0.000
|
60.892
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
30.5
|
0.0
|
30.5
|
43.373
|
0.0
|
43.4
|
60.892
|
0.000
|
60.892
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
1,369.0
|
0.0
|
1,369.0
|
1,647.919
|
0.000
|
1,647.919
|
1,342.000
|
0.000
|
1,342.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
196.0
|
|
196.0
|
0.000
|
|
0.000
|
193.000
|
|
193.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,368.526
|
0.000
|
1,368.526
|
1,639.831
|
0.000
|
1,639.831
|
1,342.000
|
0.000
|
1,342.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,368.5
|
|
1,368.5
|
1,639.8
|
|
1,639.8
|
1,342.000
|
|
1,342.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.500
|
0.000
|
0.500
|
8.088
|
0.000
|
8.088
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
8.088
|
0.000
|
8.088
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
03 02
|
ქვათაცვენის ღონისძიებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
03 03
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
54.000
|
0.000
|
54.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
54.000
|
0.000
|
54.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
54.000
|
0.000
|
54.000
|
|
03 04
|
სანიაღვრე არხების აღდგენა
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
35.285
|
0.000
|
35.285
|
6.892
|
0.000
|
6.892
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
35.3
|
0.0
|
35.3
|
6.892
|
0.000
|
6.892
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
35.3
|
0.0
|
35.3
|
6.892
|
0.000
|
6.892
|
|
04 00
|
განათლება
|
2,282.5
|
0.0
|
2,282.5
|
4,872.273
|
1,934.789
|
2,937.484
|
4,224.903
|
271.772
|
3,953.131
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
655.000
|
0.000
|
655.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,210.4
|
0.0
|
2,210.4
|
3,753.8
|
932.7
|
2,821.1
|
2,898.567
|
18.567
|
2,880.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
932.7
|
932.7
|
0.0
|
18.567
|
18.567
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,210.4
|
0.0
|
2,210.4
|
2,821.1
|
0.0
|
2,821.1
|
2,880.000
|
0.000
|
2,880.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
72.0
|
0.0
|
72.0
|
1,118.5
|
1,002.1
|
116.4
|
1,326.336
|
253.205
|
1,073.131
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
72.0
|
0.0
|
72.0
|
1,118.5
|
1,002.1
|
116.4
|
1,326.336
|
253.205
|
1,073.131
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
2,225.8
|
0.0
|
2,225.8
|
2,922.840
|
0.000
|
2,922.840
|
2,941.000
|
0.000
|
2,941.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.000
|
|
0.000
|
655.000
|
|
655.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,203.433
|
0.000
|
2,203.433
|
2,821.102
|
0.000
|
2,821.102
|
2,880.000
|
0.000
|
2,880.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,203.433
|
|
2,203.433
|
2,821.102
|
|
2,821.102
|
2,880.000
|
|
2,880.000
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22.3
|
0.0
|
22.3
|
101.738
|
0.000
|
101.738
|
61.000
|
0.000
|
61.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
22.3
|
0.0
|
22.3
|
101.738
|
0.000
|
101.738
|
61.000
|
0.000
|
61.000
|
|
04 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
49.7
|
0.0
|
49.7
|
78.000
|
78.000
|
0.000
|
1,227.352
|
239.498
|
987.854
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49.699
|
0.000
|
49.699
|
78.000
|
78.000
|
0.000
|
1,227.352
|
239.498
|
987.854
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
49.7
|
0.0
|
49.7
|
78.000
|
78.000
|
0.000
|
1,227.352
|
239.498
|
987.854
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
1,871.433
|
1,856.789
|
14.644
|
56.551
|
32.274
|
24.277
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
932.693
|
932.693
|
0.000
|
18.567
|
18.567
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
932.7
|
932.7
|
0.0
|
18.567
|
18.567
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
7.0
|
|
7.0
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
938.740
|
924.096
|
14.644
|
37.984
|
13.707
|
24.277
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
938.740
|
924.096
|
14.644
|
37.984
|
13.707
|
24.277
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
3,225.7
|
0.0
|
3,225.7
|
4,141.792
|
0.000
|
4,141.792
|
3,454.229
|
0.000
|
3,454.229
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
526.000
|
0.000
|
526.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,816.4
|
0.0
|
2,816.4
|
3,536.502
|
0.0
|
3,536.5
|
3,358.500
|
0.000
|
3,358.500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
38.8
|
0.0
|
38.8
|
16.2
|
0.0
|
16.2
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,619.2
|
0.0
|
2,619.2
|
3,353.541
|
0.0
|
3,353.5
|
3,198.500
|
0.000
|
3,198.500
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
108.7
|
0.0
|
108.7
|
108.7
|
0.0
|
108.7
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
409.3
|
0.0
|
409.3
|
605.290
|
0.0
|
605.3
|
95.729
|
0.000
|
95.729
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
409.3
|
0.0
|
409.3
|
605.290
|
0.0
|
605.3
|
95.729
|
0.000
|
95.729
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
1,245.0
|
0.0
|
1,245.0
|
1,769.689
|
0.0
|
1,769.7
|
1,379.429
|
0.000
|
1,379.429
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
206.000
|
0.000
|
206.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,079.2
|
0.0
|
1,079.2
|
1,396.4
|
0.0
|
1,396.4
|
1,303.000
|
0.000
|
1,303.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,079.2
|
0.0
|
1,079.2
|
1,396.4
|
0.0
|
1,396.4
|
1,303.000
|
0.000
|
1,303.000
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
165.8
|
0.0
|
165.8
|
373.3
|
0.0
|
373.3
|
76.429
|
0.000
|
76.429
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
165.8
|
0.0
|
165.8
|
373.3
|
0.0
|
373.3
|
76.429
|
0.000
|
76.429
|
|
05 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
1,083.5
|
0.0
|
1,083.5
|
1,400.599
|
0.000
|
1,400.599
|
1,303.000
|
0.000
|
1,303.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
206.000
|
0.000
|
206.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,079.2
|
0.0
|
1,079.2
|
1,396.4
|
0.0
|
1,396.4
|
1,303.000
|
0.000
|
1,303.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,079.2
|
0.0
|
1,079.2
|
1,396.4
|
0.0
|
1,396.4
|
1,303.000
|
0.000
|
1,303.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.3
|
0.0
|
4.3
|
4.2
|
0.0
|
4.2
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4.3
|
0.0
|
4.3
|
4.2
|
0.0
|
4.2
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 01 01 01
|
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27-ე სპორტული სკოლა
|
548.3
|
0.0
|
548.3
|
780.508
|
0.000
|
780.508
|
719.000
|
0.000
|
719.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
125.000
|
|
125.000
|
|
|
ხარჯები
|
544.000
|
0.000
|
544.000
|
780.508
|
0.000
|
780.508
|
719.000
|
0.000
|
719.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
544.000
|
|
544.000
|
780.508
|
|
780.508
|
719.000
|
|
719.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.3
|
0.0
|
4.3
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4.3
|
0.0
|
4.3
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 01 01 02
|
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
|
330.3
|
0.0
|
330.3
|
389.113
|
0.000
|
389.113
|
356.000
|
0.000
|
356.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.000
|
|
0.000
|
42.000
|
|
42.000
|
|
|
ხარჯები
|
330.3
|
0.0
|
330.3
|
385.983
|
0.000
|
385.983
|
356.000
|
0.000
|
356.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
330.3
|
|
330.3
|
385.983
|
|
385.983
|
356.000
|
|
356.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.130
|
0.000
|
3.130
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.130
|
0.000
|
3.130
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 01 01 03
|
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
|
204.9
|
0.0
|
204.9
|
230.978
|
0.000
|
230.978
|
228.000
|
0.000
|
228.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.000
|
|
0.000
|
39.000
|
|
39.000
|
|
|
ხარჯები
|
204.9
|
0.0
|
204.9
|
229.868
|
0.000
|
229.868
|
228.000
|
0.000
|
228.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
204.9
|
|
204.9
|
229.868
|
|
229.868
|
228.000
|
|
228.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.110
|
0.000
|
1.110
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.110
|
0.000
|
1.110
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 01 03
|
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
161.5
|
0.0
|
161.5
|
369.090
|
0.000
|
369.090
|
76.429
|
0.000
|
76.429
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
გრანტები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
161.458
|
0.000
|
161.458
|
369.090
|
0.000
|
369.090
|
76.429
|
0.000
|
76.429
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
161.458
|
0.000
|
161.458
|
369.090
|
0.000
|
369.090
|
76.429
|
0.000
|
76.429
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
1,873.4
|
0.0
|
1,873.4
|
2,263.356
|
0.000
|
2,263.356
|
1,984.800
|
0.000
|
1,984.800
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
320.000
|
0.000
|
320.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,629.899
|
0.000
|
1,629.899
|
2,031.396
|
0.000
|
2,031.396
|
1,965.500
|
0.000
|
1,965.500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
38.8
|
0.000
|
38.750
|
16.2
|
0.000
|
16.218
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,540.004
|
0.000
|
1,540.004
|
1,957.182
|
0.000
|
1,957.182
|
1,895.500
|
0.000
|
1,895.500
|
|
|
გრანტები
|
49.745
|
0.000
|
49.745
|
58.0
|
0.000
|
57.996
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.4
|
0.000
|
1.400
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
243.549
|
0.000
|
243.549
|
231.960
|
0.000
|
231.960
|
19.300
|
0.000
|
19.300
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
243.549
|
0.000
|
243.549
|
231.960
|
0.000
|
231.960
|
19.300
|
0.000
|
19.300
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
1,562.0
|
0.0
|
1,562.0
|
1,937.141
|
0.000
|
1,937.141
|
1,825.500
|
0.000
|
1,825.500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
320.000
|
0.000
|
320.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,549.7
|
0.0
|
1,549.7
|
1,925.178
|
0.0
|
1,925.2
|
1,825.500
|
0.000
|
1,825.500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,500.0
|
0.0
|
1,500.0
|
1,867.182
|
0.0
|
1,867.2
|
1,775.500
|
0.000
|
1,775.500
|
|
|
გრანტები
|
49.7
|
0.0
|
49.7
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12.3
|
0.0
|
12.3
|
11.963
|
0.0
|
12.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
12.3
|
0.0
|
12.3
|
11.963
|
0.0
|
12.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01 01
|
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა
|
236.6
|
0.0
|
236.6
|
290.487
|
0.000
|
290.487
|
264.000
|
0.000
|
264.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
56.000
|
|
56.000
|
|
|
ხარჯები
|
236.6
|
0.0
|
236.6
|
285.344
|
0.000
|
285.344
|
264.000
|
0.000
|
264.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
236.6
|
|
236.6
|
285.344
|
|
285.344
|
264.000
|
|
264.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.143
|
0.000
|
5.143
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.143
|
0.000
|
5.143
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01 02
|
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა
|
157.5
|
0.0
|
157.5
|
201.693
|
0.000
|
201.693
|
175.000
|
0.000
|
175.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
29.000
|
|
29.000
|
|
|
ხარჯები
|
157.5
|
0.0
|
157.5
|
201.693
|
0.000
|
201.693
|
175.000
|
0.000
|
175.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
157.5
|
|
157.5
|
201.693
|
|
201.693
|
175.000
|
|
175.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01 03
|
სახვითი ხელოვნების განვითარება
|
55.6
|
0.0
|
55.6
|
65.519
|
0.000
|
65.519
|
65.000
|
0.000
|
65.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
11.000
|
|
11.000
|
|
|
ხარჯები
|
55.6
|
0.0
|
55.6
|
65.519
|
0.000
|
65.519
|
65.000
|
0.000
|
65.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
55.6
|
|
55.6
|
65.519
|
|
65.519
|
65.000
|
|
65.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01 04
|
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
|
234.3
|
0.0
|
234.3
|
291.968
|
0.000
|
291.968
|
269.000
|
0.000
|
269.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
66.000
|
|
66.000
|
|
|
ხარჯები
|
225.1
|
0.0
|
225.1
|
285.148
|
0.000
|
285.148
|
269.000
|
0.000
|
269.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
225.1
|
|
225.1
|
285.148
|
|
285.148
|
269.000
|
|
269.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.3
|
0.0
|
9.3
|
6.8
|
0.0
|
6.8
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9.3
|
0.0
|
9.3
|
6.8
|
0.0
|
6.8
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01 05
|
კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
|
828.2
|
0.0
|
828.2
|
1,029.478
|
0.000
|
1,029.478
|
1,002.500
|
0.000
|
1,002.500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.000
|
|
0.000
|
158.000
|
|
158.000
|
|
|
ხარჯები
|
825.228
|
0.000
|
825.228
|
1,029.478
|
0.000
|
1,029.478
|
1,002.500
|
0.000
|
1,002.500
|
|
|
სუბსიდიები
|
825.2
|
|
825.2
|
1,029.5
|
|
1,029.5
|
1,002.500
|
|
1,002.500
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.000
|
0.000
|
3.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01 06
|
თეატრი
|
49.7
|
0.0
|
49.7
|
57.996
|
0.000
|
57.996
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
49.745
|
0.000
|
49.745
|
57.996
|
0.000
|
57.996
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
გრანტები
|
49.7
|
0.0
|
49.7
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 02
|
კულტურული ღონისძიებები
|
40.2
|
0.0
|
40.2
|
16.218
|
0.000
|
16.218
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
40.150
|
0.000
|
40.150
|
16.218
|
0.000
|
16.218
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
38.8
|
0.0
|
38.8
|
16.218
|
0.000
|
16.218
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 03
|
კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
231.3
|
0.0
|
231.3
|
219.997
|
0.000
|
219.997
|
19.300
|
0.000
|
19.300
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
231.261
|
0.000
|
231.261
|
219.997
|
0.000
|
219.997
|
19.300
|
0.000
|
19.300
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
231.3
|
0.0
|
231.3
|
219.997
|
0.000
|
219.997
|
19.300
|
0.000
|
19.300
|
|
05 02 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
40.000
|
0.000
|
40.000
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
40.0
|
|
40.0
|
90.0
|
|
90.0
|
120.000
|
|
120.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 03
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
107.3
|
0.0
|
107.3
|
108.747
|
0.000
|
108.747
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
107.3
|
0.0
|
107.3
|
108.747
|
0.000
|
108.747
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
107.3
|
0.0
|
107.3
|
108.7
|
0.0
|
108.7
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,148.4
|
107.8
|
1,040.6
|
1,916.941
|
193.424
|
1,723.517
|
2,062.955
|
110.000
|
1,952.955
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
18.000
|
0.000
|
18.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,148.4
|
107.8
|
1,040.6
|
1,829.616
|
108.6
|
1,721.0
|
2,062.955
|
110.000
|
1,952.955
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
113.0
|
99.5
|
13.5
|
132.3
|
99.3
|
33.0
|
140.000
|
100.000
|
40.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
945.0
|
8.3
|
936.7
|
1,599.984
|
9.3
|
1,590.7
|
1,883.000
|
10.000
|
1,873.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
90.4
|
0.0
|
90.4
|
97.3
|
0.0
|
97.3
|
39.955
|
0.000
|
39.955
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
87.3
|
84.8
|
2.5
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
87.3
|
84.8
|
2.5
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
154.0
|
99.5
|
54.5
|
269.057
|
184.124
|
84.933
|
179.955
|
100.000
|
79.955
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
18.000
|
0.000
|
18.000
|
|
|
ხარჯები
|
154.0
|
99.5
|
54.5
|
181.732
|
99.3
|
82.4
|
179.955
|
100.000
|
79.955
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
113.0
|
99.5
|
13.5
|
132.3
|
99.3
|
33.0
|
140.000
|
100.000
|
40.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
49.4
|
0.0
|
49.4
|
39.955
|
0.000
|
39.955
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
87.3
|
84.8
|
2.5
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
87.3
|
84.8
|
2.5
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება
|
113.0
|
99.5
|
13.5
|
132.322
|
99.299
|
33.023
|
140.000
|
100.000
|
40.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
18.000
|
|
18.000
|
|
|
ხარჯები
|
113.0
|
99.5
|
13.5
|
132.322
|
99.299
|
33.023
|
140.000
|
100.000
|
40.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
113.0
|
99.5
|
13.5
|
132.3
|
99.3
|
33.0
|
140.000
|
100.000
|
40.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 01 02
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
|
41.0
|
0.0
|
41.0
|
136.735
|
84.825
|
51.910
|
39.955
|
0.000
|
39.955
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
41.0
|
0.0
|
41.0
|
49.410
|
0.000
|
49.410
|
39.955
|
0.000
|
39.955
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
49.4
|
0.0
|
49.4
|
39.955
|
0.000
|
39.955
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
87.3
|
84.8
|
2.5
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
87.3
|
84.8
|
2.5
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვა
|
994.4
|
8.3
|
986.1
|
1,647.884
|
9.300
|
1,638.584
|
1,883.000
|
10.000
|
1,873.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
994.4
|
8.3
|
986.1
|
1,647.884
|
9.3
|
1,638.6
|
1,883.000
|
10.000
|
1,873.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
939.0
|
8.3
|
930.7
|
1,599.984
|
9.3
|
1,590.7
|
1,883.000
|
10.000
|
1,873.000
|
|
06 02 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
447.7
|
0.0
|
447.7
|
1,011.888
|
0.000
|
1,011.888
|
860.200
|
0.000
|
860.200
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
447.667
|
0.0
|
447.7
|
1,011.888
|
0.0
|
1,011.9
|
860.200
|
0.000
|
860.200
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
447.667
|
0.0
|
447.7
|
1,011.888
|
0.0
|
1,011.9
|
860.200
|
0.000
|
860.200
|
|
06 02 01 01
|
სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
|
335.9
|
0.0
|
335.9
|
691.878
|
0.000
|
691.878
|
581.200
|
0.000
|
581.200
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
335.877
|
0.000
|
335.877
|
691.878
|
0.000
|
691.878
|
581.200
|
0.000
|
581.200
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
335.877
|
0.000
|
335.877
|
691.878
|
0.000
|
691.878
|
581.200
|
0.000
|
581.200
|
|
06 02 01 02
|
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
|
24.3
|
0.0
|
24.3
|
48.080
|
0.000
|
48.080
|
45.000
|
0.000
|
45.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
24.280
|
0.000
|
24.280
|
48.080
|
0.000
|
48.080
|
45.000
|
0.000
|
45.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
24.3
|
0.0
|
24.3
|
48.080
|
0.000
|
48.080
|
45.000
|
0.000
|
45.000
|
|
06 02 01 03
|
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
|
67.2
|
0.0
|
67.2
|
153.830
|
0.000
|
153.830
|
132.000
|
0.000
|
132.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
67.2
|
0.0
|
67.2
|
153.830
|
0.000
|
153.830
|
132.000
|
0.000
|
132.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
67.2
|
0.0
|
67.2
|
153.830
|
0.000
|
153.830
|
132.000
|
0.000
|
132.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02 01 04
|
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
117.000
|
0.000
|
117.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
117.000
|
0.000
|
117.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
117.000
|
0.000
|
117.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
06 02 01 05
|
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
1.100
|
0.000
|
1.100
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
1.100
|
0.000
|
1.100
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
1.100
|
0.000
|
1.100
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
|
06 02 02
|
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
1.500
|
1.500
|
0.000
|
5.000
|
5.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
1.500
|
1.500
|
0.000
|
5.000
|
5.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
1.500
|
1.500
|
0.000
|
5.000
|
5.000
|
0.000
|
|
06 02 03
|
უფასო სასადილო
|
118.2
|
0.0
|
118.2
|
144.896
|
0.000
|
144.896
|
130.000
|
0.000
|
130.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
118.2
|
0.0
|
118.2
|
144.896
|
0.000
|
144.896
|
130.000
|
0.000
|
130.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
118.2
|
0.0
|
118.2
|
144.896
|
0.000
|
144.896
|
130.000
|
0.000
|
130.000
|
|
06 02 04
|
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
|
46.5
|
6.8
|
39.7
|
48.200
|
7.800
|
40.400
|
53.800
|
5.000
|
48.800
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
46.5
|
6.8
|
39.7
|
48.200
|
7.8
|
40.4
|
53.800
|
5.000
|
48.800
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
46.5
|
6.8
|
39.7
|
48.200
|
7.8
|
40.4
|
53.800
|
5.000
|
48.800
|
|
06 02 04 01
|
ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
33.6
|
5.0
|
28.6
|
17.000
|
0.000
|
17.000
|
14.500
|
0.000
|
14.500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
33.600
|
5.000
|
28.600
|
17.000
|
0.000
|
17.000
|
14.500
|
0.000
|
14.500
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33.6
|
5.0
|
28.6
|
17.000
|
0.000
|
17.000
|
14.500
|
0.000
|
14.500
|
|
06 02 04 02
|
დევნილთა სოციალური დაცვა
|
2.7
|
1.8
|
0.9
|
8.900
|
7.800
|
1.100
|
11.300
|
5.000
|
6.300
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.700
|
1.800
|
0.900
|
8.900
|
7.800
|
1.100
|
11.300
|
5.000
|
6.300
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.700
|
1.800
|
0.900
|
8.900
|
7.800
|
1.100
|
11.300
|
5.000
|
6.300
|
|
06 02 04 03
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
2.200
|
0.000
|
2.200
|
6.000
|
0.000
|
6.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
2.200
|
0.000
|
2.200
|
6.000
|
0.000
|
6.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
2.200
|
0.000
|
2.200
|
6.000
|
0.000
|
6.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02 04 04
|
მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
20.100
|
0.000
|
20.100
|
22.000
|
0.000
|
22.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
20.100
|
0.000
|
20.100
|
22.000
|
0.000
|
22.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
20.100
|
0.000
|
20.100
|
22.000
|
0.000
|
22.000
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
261.8
|
0.0
|
261.8
|
332.500
|
0.000
|
332.500
|
699.000
|
0.000
|
699.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
261.8
|
0.0
|
261.8
|
332.500
|
0.0
|
332.5
|
699.000
|
0.000
|
699.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
261.8
|
0.0
|
261.8
|
332.500
|
0.0
|
332.5
|
699.000
|
0.000
|
699.000
|
|
06 02 05 01
|
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
|
136.8
|
0.0
|
136.8
|
69.850
|
0.000
|
69.850
|
113.000
|
0.000
|
113.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
136.8
|
0.0
|
136.8
|
69.850
|
0.000
|
69.850
|
113.000
|
0.000
|
113.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
136.800
|
0.000
|
136.800
|
69.850
|
0.000
|
69.850
|
113.000
|
0.000
|
113.000
|
|
06 02 05 02
|
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
|
11.5
|
0.0
|
11.5
|
44.950
|
0.000
|
44.950
|
58.000
|
0.000
|
58.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
11.5
|
0.0
|
11.5
|
44.950
|
0.000
|
44.950
|
58.000
|
0.000
|
58.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11.5
|
0.0
|
11.5
|
44.950
|
0.000
|
44.950
|
58.000
|
0.000
|
58.000
|
|
06 02 05 03
|
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
|
98.1
|
0.0
|
98.1
|
191.300
|
0.000
|
191.300
|
183.000
|
0.000
|
183.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
98.1
|
0.0
|
98.1
|
191.300
|
0.000
|
191.300
|
183.000
|
0.000
|
183.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
98.1
|
0.0
|
98.1
|
191.300
|
0.000
|
191.300
|
183.000
|
0.000
|
183.000
|
|
06 02 05 04
|
მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება
|
15.4
|
0.0
|
15.4
|
26.400
|
0.000
|
26.400
|
345.000
|
0.000
|
345.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
15.4
|
0.0
|
15.4
|
26.400
|
0.000
|
26.400
|
345.000
|
0.000
|
345.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15.4
|
0.0
|
15.4
|
26.400
|
0.000
|
26.400
|
345.000
|
0.000
|
345.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02 06
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
|
55.4
|
0.0
|
55.4
|
47.900
|
0.000
|
47.900
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
55.4
|
0.0
|
55.4
|
47.900
|
0.000
|
47.900
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
55.4
|
0.0
|
55.4
|
47.9
|
0.0
|
47.9
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02 07
|
ომის ვეტერანთა დახმარება
|
63.3
|
0.0
|
63.3
|
61.000
|
0.000
|
61.000
|
65.000
|
0.000
|
65.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
63.3
|
0.0
|
63.3
|
61.000
|
0.000
|
61.000
|
65.000
|
0.000
|
65.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
63.3
|
0.0
|
63.3
|
61.000
|
0.000
|
61.000
|
65.000
|
0.000
|
65.000
|
|
06 02 08
|
რეგრესის პენია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
“
|