„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 19 ნოემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №5 |
|
2021 წლის 22 მარტი ქ. გურჯაანი |
„მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი თანდართული რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2019 |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის პროგნოზი |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
I. შემოსავლები |
25,277.8 |
27,394.3 |
14,861.9 |
12,532.4 |
22,242.0 |
16,182.3 |
6,059.7 |
|
გადასახადები |
12,524.2 |
14,217.8 |
14,217.8 |
- |
14,982.3 |
14,982.3 |
- |
|
გრანტები |
11,600.8 |
12,532.4 |
- |
12,532.4 |
6,059.7 |
- |
6,059.7 |
|
სხვა შემოსავლები |
1,152.8 |
644.1 |
644.1 |
- |
1,200.0 |
1,200.0 |
- |
|
II. ხარჯები |
12,484.7 |
12,807.7 |
12,370.3 |
437.4 |
14,548.4 |
14,157.3 |
391.1 |
|
შრომის ანაზღაურება |
2,269.7 |
2,146.4 |
2,050.9 |
95.5 |
2,900.0 |
2,800.0 |
100.0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
1,873.2 |
1,611.6 |
1,389.5 |
222.1 |
2,060.9 |
1,889.8 |
171.1 |
|
პროცენტი |
81.1 |
53.5 |
53.5 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
|
სუბსიდიები |
6,942.7 |
7,560.7 |
7,440.9 |
119.8 |
7,987.0 |
7,867.0 |
120.0 |
|
გრანტები |
50.0 |
3.9 |
3.9 |
- |
- |
- |
- |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,054.4 |
1,162.3 |
1,162.3 |
- |
1,271.0 |
1,271.0 |
- |
|
სხვა ხარჯები |
213.6 |
269.2 |
269.2 |
- |
269.5 |
269.5 |
- |
|
III. საოპერაციო სალდო |
12,793.1 |
14,586.6 |
2,491.6 |
12,095.0 |
7,693.6 |
2,025.0 |
5,668.6 |
|
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
12,759.0 |
15,508.9 |
2,956.6 |
12,552.3 |
8,230.5 |
2,015.0 |
6,215.5 |
|
ზრდა |
13,512.6 |
16,120.4 |
3,568.1 |
12,552.3 |
8,830.5 |
2,615.0 |
6,215.5 |
|
კლება |
753.6 |
611.5 |
611.5 |
|
600.0 |
600.0 |
|
|
V. მთლიანი სალდო |
34.1 |
- 922.3 |
- 465.0 |
- 457.3 |
- 536.9 |
10.0 |
- 546.9 |
|
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება |
- 461.0 |
- 1,121.4 |
- 664.1 |
- 457.3 |
- 616.9 |
- 70.0 |
- 546.9 |
|
ზრდა |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
კლება |
461.0 |
1,121.4 |
664.1 |
457.3 |
616.9 |
70.0 |
546.9 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
461.0 |
1,121.4 |
664.1 |
457.3 |
616.9 |
70.0 |
546.9 |
|
VII. ვალდებულებების ცვლილება |
495.1 |
- 199.1 |
- 199.1 |
- |
- 80.0 |
- 80.0 |
- |
|
კლება |
- 495.1 |
199.1 |
199.1 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
საშინაო |
- 495.1 |
199.1 |
199.1 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
სესხები |
- |
- |
|
|
80.0 |
80.0 |
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები |
- 495.1 |
199.1 |
199.1 |
|
- |
|
|
|
VIII. ბალანსი |
- 0.0 |
0.0 |
- |
- |
- 0.0 |
- |
- |
2. მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2019 |
2020 წლის გეგმა ფაქტი |
2021 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
შემოსულობები |
26,031.4 |
28,005.8 |
15,473.4 |
12,532.4 |
22,842.0 |
16,782.3 |
6,059.7 |
|
შემოსავლები |
25,277.8 |
27,394.3 |
14,861.9 |
12,532.4 |
22,242.0 |
16,182.3 |
6,059.7 |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
753.6 |
611.5 |
611.5 |
|
600.0 |
600.0 |
- |
|
ფინანსური აქტივების კლება |
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
ვალდებულებების ზრდა |
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
გადასახდელები |
26,492.4 |
29,127.2 |
16,137.5 |
12,989.7 |
23,458.9 |
16,852.3 |
6,606.6 |
|
ხარჯები |
12,484.7 |
12,807.7 |
12,370.3 |
437.4 |
14,548.4 |
14,157.3 |
391.1 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13,512.6 |
16,120.4 |
3,568.1 |
12,552.3 |
8,830.5 |
2,615.0 |
6,215.5 |
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
495.1 |
199.1 |
199.1 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
ნაშთის ცვლილება |
- 461.0 |
- 1,121.4 |
- 664.1 |
- 457.3 |
- 616.9 |
- 70.0 |
- 546.9 |
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 22242,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2019 |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლისგეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
შემოსავლები |
25,277.8 |
27,394.3 |
14,861.9 |
12,532.4 |
22,242.0 |
16,182.3 |
6,059.7 |
|
გადასახადები |
12,524.2 |
14,217.8 |
14,217.8 |
- |
14,982.3 |
14,982.3 |
- |
|
გრანტები |
11,600.8 |
12,532.4 |
|
12,532.4 |
6,059.7 |
|
6,059.7 |
|
სხვა შემოსავლები |
1,152.8 |
644.1 |
644.1 |
|
1,200.0 |
1,200.0 |
|
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 14982,3 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2019 |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლიგეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
გადასახადები |
12,524.2 |
14,217.8 |
14,217.8 |
- |
14,982.3 |
14,982.3 |
- |
|
დამატებითი ღირებულების გადასახადი |
9,058.3 |
9,587.4 |
9,587.4 |
|
11,482.3 |
11,482.3 |
|
|
ქონების გადასახადი |
3,465.9 |
4,630.4 |
4,630.4 |
- |
3,500.0 |
3,500.0 |
- |
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
1,862.7 |
2,869.5 |
2,869.5 |
|
2,500.0 |
2,500.0 |
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
71.6 |
76.5 |
76.5 |
|
50.0 |
50.0 |
|
|
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების |
851.4 |
974.0 |
974.0 |
|
600.0 |
600.0 |
|
|
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
680.1 |
710.4 |
710.4 |
|
350.0 |
350.0 |
|
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 6059,7 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2019წლის ფაქტი |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის გეგმა |
|
გრანტები |
11,600.9 |
12,532.4 |
6,059.7 |
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
- |
|
|
|
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან |
11,600.9 |
12,532.4 |
6,059.7 |
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი |
- |
- |
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
1,216.4 |
1,111.3 |
366.3 |
|
კაპიტალური ტრანსფერი |
9,385.0 |
10,754.1 |
5,173.4 |
|
სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის : |
999.5 |
667.1 |
- |
|
მაღალმთიანი დასახლების ღონისძიებები |
479.5 |
147.1 |
- |
|
სპეციალური ტრანსფერი |
- |
|
- |
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
520.0 |
520.0 |
520.0 |
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1200,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის გეგმა |
|
სხვა შემოსავლები |
1,152.8 |
644.1 |
1,200.0 |
|
შემოსავლები საკუთრებიდან |
184.0 |
159.1 |
220.0 |
|
პროცენტები |
50.3 |
54.4 |
70.0 |
|
რენტა |
133.7 |
104.7 |
150.0 |
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია |
290.2 |
73.1 |
250.0 |
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები |
233.9 |
53.9 |
190.0 |
|
სანებართვო მოსაკრებელი |
77.0 |
53.9 |
70.0 |
|
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვებზე |
- |
43.9 |
56.0 |
|
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
0.0 |
- |
2.0 |
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
- |
0.4 |
2.0 |
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
146.0 |
- |
- |
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
10.9 |
9.6 |
50.0 |
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
- |
|
10.0 |
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება |
56.3 |
19.2 |
60.0 |
|
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) |
578.8 |
403.8 |
630.0 |
|
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა |
- |
|
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
99.8 |
8.1 |
100.0 |
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 14548,4 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2019 |
20209 წლის ფაქტი |
2021 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
ხარჯები |
12,484.7 |
12,807.7 |
12,370.3 |
437.4 |
14,548.4 |
14,157.3 |
391.1 |
|
შრომის ანაზღაურება |
2,269.7 |
2,146.4 |
2,050.9 |
95.5 |
2,900.0 |
2,800.0 |
100.0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
1,873.2 |
1,611.6 |
1,389.5 |
222.1 |
2,060.9 |
1,889.8 |
171.1 |
|
პროცენტები |
81.1 |
53.5 |
53.5 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
|
სუბსიდიები |
6,942.7 |
7,560.7 |
7,440.9 |
119.8 |
7,987.0 |
7,867.0 |
120.0 |
|
გრანტები |
12.5 |
|
|
|
- |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,054.4 |
1,162.3 |
1,162.3 |
- |
1,271.0 |
1,271.0 |
- |
|
სხვა ხარჯები |
213.6 |
269.2 |
269.2 |
- |
269.5 |
269.5 |
- |
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 8230,5 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 8830,5 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება -600,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
პროგ. კოდი |
არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით |
2019 წლის |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის გეგმა |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
187.0 |
49.1 |
360.0 |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
187.0 |
49.1 |
360.0 |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
11,637.7 |
13,625.7 |
7,717.7 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
9,900.6 |
7,754.6 |
5,059.5 |
|
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
860.7 |
4,887.1 |
1,036.6 |
|
02 03 |
გარე განათება |
- |
85.6 |
- |
|
02 04 |
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია |
380.9 |
382.4 |
300.0 |
|
02 05 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
- |
- |
727.6 |
|
02 08 |
სოფლის პროგრამა |
495.5 |
516.0 |
544.0 |
|
02 07 |
ხევები |
- |
- |
- |
|
02 06 |
საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები |
- |
- |
50.0 |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
- |
- |
100.0 |
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
- |
- |
- |
|
03 05 |
კაპ დაბანდება დასუფთავებაში |
- |
- |
100.0 |
|
04 00 |
განათლება |
81.4 |
447.6 |
642.8 |
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
48.6 |
178.1 |
315.0 |
|
04 05 |
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
32.8 |
269.5 |
226.9 |
|
04 02 |
საჯარო სკოლების დაფინანსება |
|
|
100.9 |
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
42.7 |
23.8 |
- |
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
42.7 |
23.8 |
- |
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
- |
- |
- |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
1.1 |
- |
10.0 |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
1.1 |
- |
10.0 |
|
|
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11,949.9 |
14,146.2 |
8,830.5 |
ათას ლარში
|
დასახელება |
2019 წლის |
2020 წლის გეგმაფაქტი |
2021 წლის პროგნოზიგეგმა |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
753.6 |
611.5 |
600.0 |
|
ძირითადი აქტივები |
481.5 |
395.1 |
400.0 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
272.1 |
201.3 |
200.0 |
|
მიწა |
272.1 |
201.3 |
200.0 |
|
მატერიალური მარაგები |
|
15.1 |
|
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ათას ლარში
|
ფუნქციონალური კოდი |
დასახელება |
2019 წლის |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის პროგნოზიგეგმა |
|
7.1 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
3,853.3 |
3,305.2 |
4,228.0 |
|
7.1.1 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
3,277.1 |
3,048.7 |
4,088.0 |
|
7.1.1.1 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
3,275.6 |
2,898.3 |
4,038.0 |
|
7.1.1.2 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
1.5 |
150.5 |
50.0 |
|
7.1.6 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
576.2 |
256.5 |
140.0 |
|
7.2 |
თავდაცვა |
140.1 |
109.3 |
120.3 |
|
7.2.2 |
სამოქალაქო თავდაცვა |
140.1 |
109.3 |
120.3 |
|
7.3 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
- |
- |
- |
|
7.3 1 |
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
|
|
|
|
7.3 2 |
სახანძრო-სამაშველო სამსახური |
|
|
|
|
7.3 3 |
სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
|
7.4 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
10,401.2 |
8,271.0 |
5,071.0 |
|
7.4 2 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
- |
- |
1.5 |
|
7.4 2 1 |
სოფლის მეურნეობა |
|
|
1.5 |
|
7.4 5 |
ტრანსპორტი |
9,905.3 |
7,755.0 |
5,069.5 |
|
7.4 5 1 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
9,905.3 |
7,755.0 |
5,069.5 |
|
7.4 5 5 |
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
|
|
- |
|
7.4 9 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
495.9 |
516.0 |
|
|
7.5 |
გარემოს დაცვა |
1.1 |
1,078.5 |
1,370.0 |
|
7.5 1 |
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება |
1.1 |
1,015.9 |
1,270.0 |
|
7.5 3 |
გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა |
- |
62.6 |
100.0 |
|
7.6 |
საბინაო კომუნალური მეურნეობა |
4,679.3 |
8,537.1 |
5,088.3 |
|
7.6 1 |
ბინათმშენებლობა |
385.8 |
382.4 |
350.0 |
|
7.6 2 |
კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
- |
- |
544.0 |
|
7.6 3 |
წყალმომარაგება |
3,106.5 |
6,431.6 |
2,686.6 |
|
7.6 4 |
გარე განათება |
541.2 |
768.0 |
720.0 |
|
7.6 6 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში |
645.8 |
955.1 |
787.6 |
|
7.7 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
128.4 |
155.2 |
150.0 |
|
7.7 4 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
128.4 |
155.2 |
150.0 |
|
7.8 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
2,198.4 |
2,055.3 |
2,323.0 |
|
7.8 1 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
625.5 |
623.8 |
650.0 |
|
7.8 2 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
1,410.9 |
1,320.5 |
1,428.0 |
|
7.8 4 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
162.0 |
111.0 |
245.0 |
|
7.9 |
განათლება |
3,693.6 |
4,102.4 |
3,382.9 |
|
7.9 1 |
სკოლამდელი აღზრდა |
2,585.1 |
3,074.3 |
3,046.9 |
|
7.9 2 |
ზოგადი განათლება |
1,108.5 |
1,028.1 |
336.0 |
|
7.9 2 2 |
საბაზო ზოგადი განათლება |
1,108.5 |
1,028.1 |
336.0 |
|
7 10 |
სოციალური დაცვა |
1,377.5 |
1,513.2 |
1,725.5 |
|
7 10 1 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
10.0 |
|
7 10 2 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
|
- |
1.5 |
|
7 10 4 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
|
- |
165.0 |
|
7 10 7 |
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
|
- |
11.0 |
|
7 10 9 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური |
1,377.5 |
1,513.2 |
1,538.0 |
|
|
სულ |
26,472.9 |
29,127.2 |
23,458.9 |
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 505,9 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 7693,6 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2019წლის ფაქტი |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის გეგმა |
|
საოპერაციო სალდო |
12793,1 |
14586,6 |
7693,6 |
|
მთლიანი სალდო |
34,1 |
- 922,3 |
-536,9 |
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 616,9 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2019წლის ფაქტი |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის გეგმა |
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
- 461,0 |
- 1121,4 |
616,9 |
|
ზრდა |
- |
- |
00 |
|
ვალუტა და დეპოზიტი |
- |
- |
00 |
|
კლება |
461,0 |
1121,4 |
616,9 |
|
ვალუტა და დეპოზიტი |
461,0 |
1121,4 |
616,9 |
ფინანსური აქტივების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2021 წლის განმავლობაში.
2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 764,0ათ ლარი, მათ შორის ადგილობრივი სახსრების ნაშთი 183,1 ლარი.
ტრანსფერების ნაშთი სულ შეადგენს 580,9ათ ლარს. მათ შორის:
4,7ათ ლარი – მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.
8,5ათ, ლარი – საქართველოს მთავრობის 2019წლის №554 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (სოფ.სკაჭრეთის სასწრაფოს მშენებლობა) ნაშთი.
0,4ა თ. ლარი საქართველოს მთავრობის დელეგირებული უფლებამოსილების შესასრულებლად 2019წლის №13 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისთვის) ნაშთი.
24,0 ათ. ლარი საქართველოს მთავრობის 2020წლის №2752 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის(სოფლის ხელშეწყობის პროგრამა ) ნაშთი.
1,7 ათ. ლარი – საქართველოს მთავრობის 2018წლის №1468 განკარგულების სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებებისთვის
24,8 ათ ლარი – საქართველოს მთავრობის 2020წლის №27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება) ნაშთი.“
100,9ათ ლარი – საქართველოს მთავრობის 2020წლის №27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები) ნაშთი.
0,1 ლარი საქართველოს მთავრობის 2018წლის №136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი.
247,7 ათ. ლარი – საქართველოს მთავრობის 2020წლის №2630 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (სოფ.გურჯაანში #1ბაღი, ქ. გურჯაანში ორი მინი მოედანი, ველისციხის ახალიჭაბურღილი, ვაზისუბნის ჭაბურღილი, ) ნაშთი.
18,0 ათ. ლარი – საქართველოს მთავრობის 2019წლის №2098 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (სოფ ძირკოკის საჭიდაო არენა ) ნაშთი.
149,5 ათ. ლარი – საქართველოს მთავრობის 2020წლის №2553 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (ბაღებში სველი წერტილების რეაბილიტაცია) .
არსებულ ეტაპზე ბიუჯეტში აისახება ტრანსფერის ნაშთი 546,9 ლარის ოდენობით.“ ადგილობრივი ბიუჯეტით 70,0ათ.ლარი
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 140,0 ათასი ლარი (ძირი 80,0ათ ლარი და % 60,0ათ ლარი) ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის თანხის დაფარვას. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მთლიანი სასეხო ვალდებულება შეადგენდა 619,3ათას ლარს. 2021წლისთვის დაფარულია 272,6ათ ლარი.
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 10159,2ათ. ლარით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი |
დასახელება |
2021 წელი |
2022 წელი |
2023 წელი |
2024 წელი |
|
სულ |
სულ |
სულ |
სულ |
||
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
5069,5 |
1225.0 |
1280.0 |
1330.0 |
|
02 01 01 |
გზების კაპიტალური შეკეთება |
5059,5 |
1200.0 |
1250.0 |
1300.0 |
|
02 01 02 |
გზების მოვლა-პატრონობა |
10.0 |
25.0 |
30.0 |
30.0 |
|
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
2686.6 |
2150.0 |
2200.0 |
2300.0 |
|
02 02 01 |
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
986.6 |
300.0 |
300.0 |
300.0 |
|
02 02 02 |
ააიპ მუნიციპალური სერვისი |
1700.0 |
1850.0 |
1900.0 |
2000.0 |
|
02 03 |
გარე განათება |
720.0 |
950.0 |
950.0 |
950.0 |
|
02 03 01 |
გარე განათების ქსელი მოწყობა და ელ. ენერგია |
600.0 |
800.0 |
800.0 |
800.0 |
|
02 03 02 |
გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციის რეაბილიტაცია |
120.0 |
150.0 |
150.0 |
150.0 |
|
02 04 |
შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია დემონტაჟი |
350.0 |
550.0 |
150.0 |
150.0 |
|
02 04 01 |
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია |
300.0 |
500.0 |
100.0 |
100.0 |
|
02 04 02 |
მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციისათვის ამხანაგობების დაფინანსება |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
|
02 05 |
მუნიციოალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერები, სპორტული მოედნები |
727,6 |
100.0 |
120.0 |
120.0 |
|
02 06 |
საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
100.0 |
|
02 07 |
ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები |
0.0 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
|
02 08 |
სოფლის პოგრამა |
544,0 |
|
|
|
|
02 09 |
თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების მიწის პასპორტირების და აუდიტორული მომსახურება |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
02 10 |
მონადირეობა, სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა |
1.5 |
|
|
|
|
|
სულ პრიორიტეტი |
10159,2 |
5065.0 |
4790.0 |
4990.0 |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
02 01 01 |
5059,5 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური. |
||
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში საუბნო გზების მოასფალტება, ქალაქის ცენტრალური, ასევე შიდა გზების და კორპუსების ეზოების მოასფალტება. დღეის მდგომარეობით მოასფალტებულია ქალაქისა და სოფლების ცენტრალური საუბნო ქუჩების 30%. 2021 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტითგამოიყო 14 000გრძ.მ გზის რეაბილიტაცია . რისი თანადაფინანსება მოხდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. პროგრამის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს გარდამავალი პროექტების დაფინანსება. რაც გზის (6300გრძ.მ) მიმდინარე პროექტებია: სოფელ კარდენახში ნონეშვილის სახლმუზეუმთან მისასვლელი გზის (ll ეტაპი) რეაბილიტაციის სამუშაოები, ვეჯინში თეფშიაურების უბნის გზის , სოფელ ჭანდარში ირანელების უბნის გზის , სოფელ კარდენახში ტეტელოაანთ უბნის და ბანკის ჩასასვლელის გზის , მელაანში შიდა საუბნო გზის რ, სოფელ ვაზისუბანში სოლომნიშვილების უბნის, სოფელ გურჯაანში შიდა საუბნო გზის , მუკუზნის სკოლისაკენ მიმავალი გზა. სოფ. ზემო კაჭრეთის სკოლის გზა, სოფ. ჯიმითის სკოლის გზა, სოფ. კაჭრეთის სკოლის გზა, სოფ. ჩუმლაყის მერვე ქუჩა და რკინიგზასთან არსებული გზების რეაბილიტაციები. ქ. გურჯაანის ფიროსმანის ქუჩის მოასფალტება |
||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურა. რეაბილიტირებული იქნება ქალაქის და სოფლის 20300გრძ.მ ცენტრალური და შიდა საუბნო გზა. რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს 65 000-მდე ადგილობრივი მოსახლე და მუნიციპალიტეტის სტუმარი. სოფლის მოსახლეობას გაუადვილდება სავარგულებისკენ გადაადგილება და მოსავლის დაბინავება. ასევე მარტივად და სწრაფად შეძლებს სხვადასხვა სერვისების მიღებას. |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
წყლის სისტემის განვითარება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
02 02 |
2686,6 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური. |
||
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის 8 საათიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.
ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ასევე ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. |
||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყლის სისტემების უწყვეტი რეჟიმი და წარმოქმნილი გაუმართაობების დროულად აღმოფხვრა. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
02 02 01 |
986,6 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის ფარგლებში 2021 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით იგეგმება 5 000 000ლარის ღირებულების წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაციის და ახალი ჭაბურღილების ბურღვის სამუშაოები. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოქმედი 135ჭაბურღილი ჯერ კიდევ ვერ უზრუნველყოფს სოფლად მოსახლეობის წყლის ყოველდღიურ მომარაგებას, ამიტომაცაა დაგეგმილი ახალი ჭაბურღილების ბურღვა და წყლის სათავე ნაგებობების გაწმენდა რეაბილიტაცია, რაც ხელს შეუწყობს სოფლად ამ პრობლემის აღმოფხვრას, სამუშაოების თანადაფინანსება მოხდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. სახ ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს დაფინანსდა: დარჩეთის, კაჭრეთის, ველისციხის ორო, ვაზისუბნის, ვეჯინის ჭაბურღილები და სოფ. მუკუზნის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია. |
||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
რეაბილიტირდება წყლის სათავე ნაგებობები და წყალმომარაგების ქსელები, მოეწყობა ახალი ჭაბურღილები, გაიზრდება წყლის დებიტი და გაუმჯობესებული წყალმომარაგებით ისარგებლებს დაახლოებით 30 000 მოსახლე. გაუმჯობესდება წყალმომარაგება მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობისათვის |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
02 02 02 |
1,700.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ - გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
პროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, მომსახურებას, დაზიანებების აღმოფხვრას, მოსახლეობის წყლით უზრუნველყოფას, საჭიროების შემთხვევაში წყლის ტუმბოებისა და ტუმბოს ძრავების შეძენას. პრიორიტეტულია მოსახლეობის სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები : - მწყობრიდან გამოსული მილების შეკეთება და ახლით ჩანაცვლება. საჭიროების მიხედვით წყლის ტუმბოების და ტუმბოს ძრავების შეძენა და მონტაჟი. პროგრამის მიზანია: |
||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების გრაფიკი; |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
გარე განათება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
02 03 |
720.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური. |
||
|
პროგრამის აღწერა |
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისათვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. დღეის მდომარეობით გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ.. გურჯაანში და 23 ადმინისტრაციულ ერთეულში.გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასხლებული ტერიტორიის 52 %. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1000-ზე მეტ განათებისა და ელექტრო გაყვანილობის ბოძს, 14800-ზე მეტ სანათ წერრტილს, 23500 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოვებით 600.0 ათასი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან, ესენია: 1. გარე განათების ქსელის მოწყობა, ელ. ენერგია, 2. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია - კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების მოწყობა ელ. ენერგია. |
||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
გარე განათების ქსელის მოწყობა ელ.ენერგია |
2021 წლის დაფინანსება |
|
||
|
ათას ლარში |
|
|||||
|
02 03 01 |
600.0 |
|
||||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური. |
|
||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
დასახლებული პუნქტების გარე განათების ელ. ენერგიის მომსახურების ღირებულება |
|
||||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების სისტემის შეუფრხებელი ფუნქციონირება. |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია |
2021 წლის დაფინანსება |
|
||
|
ათას ლარში |
|
|||||
|
02 03 02 |
120.0 |
|
||||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ - გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი |
|
||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მთლიან ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში)20000ათასამდე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს, ამისთვის ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: პროგრამა მოიცავს აღნიშნულ სფეროში დასაქმებული ადამიანების შრომის ანაზღაურებას. |
|
||||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის ფუნქციონირება გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა დროულად. |
|
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
შენობების მშენებლობა რეაბილიტაცია-დემონტაჟი |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
02 04 |
350,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური. |
||
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია; და მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციისათვის ამხანაგობების დაფინანსება. |
||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
02 04 01 |
300,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია. დღეის მდგომარეობით შენობა ნაწილობრივ რეაბილიტირებულია და ცენტრალური გათბობა მოწყობილია მხოლოდ ერთ სართულზე, რაც შეეხება ფასადს საჭიროებს სრულ რეაბილიტაციას. 2021წელს ადგილობრივ ბიუჯეტით იგეგმება ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია. ცენტრალური გათბობის მოწყობა სრულად, ასევე ფასადის რეაბილიტაცია. თანხის გადახდა მოხდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით. |
||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
რეაბილიტირებული იქნება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ადმინისტრაციული შენობა, რომელიც მდებარეობს ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე და მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მის იერსახეს. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციისათვის ამხანაგობების თანადაფინანსება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
02 04 02 |
50.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქალაქში არსებული საერთო საცხოვრებელი სახლებს სჭირდება ფასადური რეაბილიტაცია და სახურავების რემონტი, იმის გამო რომ მოსახლეობას უჭირს ამ სამუშაოების დაფინანსება მუნიციპალიტეტი ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებისათვის გეგმავს პროგრამის ფარგლებში განხორციელდეს მრავალბინიანი კორპუსების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესასრულებლად ამხანაგობების თანადაფინანსება. |
||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
რეაბილიტირდება მრავალბინიანი კორპუსების სახურავები, სადარბაზოები და ფასადები. ისარგებლებს დაახლოებით 2 000 ბენეფიციარი. |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
მუნიციპალიტეტის კეთიმოწყობის სამუშაოები (სკვერები, სპორტული მოედნები) |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
02 05 |
727,6 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური. |
||
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამით ფინანსდება სკვერები და მინისპორტული მოედნების მოწყობა. აღნიშნული ქვეპროგრამისთვის გამოყოფილი თანხა მოხმარდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მინისპორტული მოედნის მოწყობას რომელიც ერთ ერთი პირობა იქნება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის ჯანსაღი წესით ცხოვრებისა. პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასვენების, გართობისა და სპორტულ აქტივობებში ჩასართავად. სახ.ბიუჯეტით დაფინანსდა გურჯაანის ორი მინიმოედნის დასრულების სამუშაოები, კარდენახის სპორტული მოედანი, ჯიმითში მინი სპორტული მოედანი და ახაშნის სკვერისა და სპორტული მოედნის სამუშაოები. |
||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
შეიქმნება გარემო მოსახლეობის დასვენებისა და ჯანსაღი სხოვრებისათვის |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
02 06 |
50.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური. |
||
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რათა დაცული იყოს მოსახლეობა უხვი ნალექების პირობებში ეზოების დატბორვისგან და კომფორტულს გახდის აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადადგილებასა. მოხდება არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდა გამტარიანობის გაუმჯობესება პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით. |
||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული გარემო, არ მოხდეს მოსახლეობის ეზოებისა და საცხოვრებელი სახლების დატბორვა |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
სოფლის პროგრამა |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
02 08 |
544,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური. |
||
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული პრობლემების აღმოფხვრისათვის სამუშაოების დაფინანსება, სოფლის მოსახლეობის გადაწყვეტილების მიხედვით შეირჩევა პროექტები და დაფინანსდება. |
||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
სოფლის მოსახლეობის კმაყოფილება |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების მიწის პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
02 09 |
10.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური. |
||
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანზე არსებული ქონების მ.შ მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზებისა და პასპორტირების შესყიდვას. ამასთან, აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება საპრივატიზაციო ქონების შეფასების აუდიტორული მომსახურება. პროგრამის მიზანია არწერილი და შეფასებული იქნას მუნიციპალური ქონება კანონის შესაბამისად. პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება ადგილობრივი ბიუჯეტით. |
||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
აიზომება, დაიხაზება და შეფასდება მუნიციპალური ქონება |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა მუნიციპალიტეტის ერტ-ერთი პრიორიტეტია, პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1370,0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი |
დასახელება |
2021 წელი |
2022 წელი |
2023 წელი |
2024 წელი |
|
სულ |
სულ |
სულ |
სულ |
||
|
03 00 |
სულ: დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
1370,0 |
1550,0 |
1650,0 |
1700,0 |
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
1070,0 |
1200,0 |
1250,0 |
1300,0 |
|
03 02 |
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
03 03 |
სასაფლაოების, მწვანე ნარგავებისა და სკვერების მოვლა პატრონობა |
200,0 |
250,0 |
300,0 |
300,0 |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანას |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
03 01 |
1070,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ გურჯაანის დასფთავების სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.შეძენილია ნაგავმზიდი მანქანები და ნაგვის ურნები. |
||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქ. გურჯაანის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა. იქნება ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
03 02 |
100,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ გურჯაანის დასფთავების სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დასუფთავება ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია .შეძენილი ნაგავმზიდი მანქანები და ნაგვის ურნები ვერ აკმაყოფილებს სრულად იმ მოთხოვნებს რაც მუნიციპალიტეტს გააჩნია. სპეც ნაგავმზიდების არ არსებობის გამო არ არის შეძენილი და განთავსებული ნაგვის ურნები სხვადასხვა ზონაში, 2021 წელს მუნიციპალიტეტი აღნიშნული პროგრამით შეიძენს ნაგვის ურნებს და ცენტრალური ქუჩისთვის, მეორად, გადასარეცხ მანქანას, |
||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
განხორციელდება შესყიდვა და განთავსდება აღნიშნულ ზონაში ნაგვის ურნები რაც ხელს შეუწუობს სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვას. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
სასაფლაოების, სკვერების , მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
03 03 |
200,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ გურჯაანის დასფთავების სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების დაცვა, მოვლის ღონისძიებები, რომელსაც ა(ა)იპ გურჯაანის დასუფთავების შესაბამისი განყოფილება უზრუნველყოფს:
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ასევე გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 44 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა, |
||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები. |
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3382,9 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი |
დასახელება |
რიცხოვნობა |
2021 წელი |
2022 წელი |
2023 წელი |
2024წელი |
|
04 00 |
განათლება |
|
3382,9 |
3421.0 |
4431.0 |
4441.0 |
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
557 |
2820,0 |
3251.0 |
4251.0 |
4251.0 |
|
04 02 |
საჯარო სკოლების დაფინანსება |
|
272,0 |
|
|
|
|
04 03 |
ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი |
16 |
54,0 |
60.0 |
70.0 |
80.0 |
|
04 05 |
ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია |
|
226,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
04 06 |
წარჩინებულ პირვეკურსელ და მოსწავლეთა წახალისება |
|
10.0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
სულ პრიორიტეტი |
|
|
|
|
|
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
04 01 |
2820.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება |
||
|
პროგრამის აღწერა |
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. |
||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
|
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
საჯარო სკოლების დაფინანსება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
04 02 |
272,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის,არქიტექტურის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დელეგირებული უფლება მოვალეობის შესასრულებლად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. რაც უზრუნველყოფს მოზარდთა სუფთა და კომფორტულ გარემოში ყოფნას. ასევე პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯები. |
||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
მოსწავლეთა კომფორტულ გარემოში ყოფნა და კმაყოფილი მოსახლეობა. |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლო შემოქმედებითი ცენტრი |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
04 03 |
54,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლო შემოქმედებითი ცენტრი |
||
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამის მიზანია მოსწავლეების პროფესიული დაოსტატებისა და საზოგადოებრივ შრომით საქმიანობაში ჩართულობა,ასევე ხელშეწყობა მოსწავლეთა გონივრული დასვენებისა და თავისუფალი დროის სწორად გამოყენებისათვის. |
||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
მოსწავლეთა პიროვნული და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება. აუმაღლდეს აზროვნება, მსჯელობისა და არგუმენტირების უნარ-ჩვევები, შეექმნას და გაუმყარდეს საფუძველი პროფესიის არჩევის, დაოსტატებისა და საზოგადოებრივ შრომით საქმიანობაში აქტიურად ჩართვისათვის. |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
04 05 |
30,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის,არქიტექტურის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, რომელსაც ძირითადად აფინანსებს სახელმწიფო ბიუჯეტი. სამუშაოები უზრუნველყოფს მოზარდთა სუფთა და კომფორტულ გარემოში ყოფნას. ადგილობრივი ბიუჯეტით შესყიდული იქნება საბავშვო ბაღების სველი წერტილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვები,შემდგომ სამუშაოების ჩასატარებლად, რაც ასევე ხელს შეუწყობს მოზარდთა სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების გაუმჯობესებას. |
||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
სკოლამდელი აღსაზრდელების კომფორტულ გარემოში ყოფნა და კმაყოფილი მოსახლეობა. |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.
|
პროგრამული კოდი |
დასახელება |
რიცხოვნობა |
2021 წელი |
2022 წელი |
2023 წელი |
2024წელი |
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
|
2323,0 |
2471,9 |
2471,9 |
2471,9 |
|
05 01 |
სპორტის განვითარეის ხელშეწყობა |
|
650.0 |
706,9 |
706,9 |
706,9 |
|
05 01 01 |
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
91 |
600.0 |
656.9 |
656.9 |
656.9 |
|
05 01 02 |
სპორტული ღონისძიებები |
|
50.0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
|
1428.0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|
05 02 01 |
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა |
284 |
1308.0 |
1350.0 |
1350.0 |
1350.0 |
|
05 02 02 |
კულტურის ღონისძიებები |
|
120,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
05 03 |
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა |
|
180,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
05 05 |
ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
|
65.0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
სპორტის სფეროს განვითარება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
05 01 01 |
600.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება აერთიანებს სპორტის 15 სახეობას, ესენია: ჭადრაკი- 70 მოსწავლე, კარატე- 61, ფრენბურთი-35, ფეხბურთი-163, ბადმიგთონი -16, კრივი-63, კალათბურთი-25 ,მკლავჭიდი- 17 კიკბოქსინგი-15 ძიუდო-85, თ5. ჭიდაობა-40, ძალოსნობა-13, .ჭიდაობა-20, ცურვა-30, რაგბი-25 სულ-678 მოსწავლე. რომელთაც საწვრთნელო მუშაობა უტარდებატ კვირაში 2-3 ჯერ. სპორტულ გაერთიანებაში მუშაობს 78 თანამშრომელი აქედან 35 მწვრთნელ -მასწავლებელია , ხოლო 43 -ადმინისტრაცია-ტექ.პერსონალი. სპორტული გაერთიანების მოსწავლეები აწყობენ სპორტულ შეკრებებს და მონაწილეობენ სპორტულ ღონისძიებებში , როგორც ქვეყნის მასშტაბით ისე საზღვარგერეთ. ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას . მეტი ახალგაზრდისა, როგორც ბიჭების ასევე გოგონების ჩაბმას სპორტში, მუნიციპალიტეტის წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით |
||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
რაც შეიძლება მეტი მოსწავლე-ახალგაზრდების ჩაბმა სპორტში, სპორტული დაოსტატება და ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
სპორტული ღონისძიებები |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
05 01 02 |
50.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
პროგრამის მიზანია, ხელი შევუწყოთ მუნიციპალიტეტში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტული ცხოვრების დონის ამაღლებასა და სპორტში ჩართულობის გაზრდას, მათ შორის ინტეგრირებული და ექსტრემალური სპორტის მხარდაჭერასა და განვითარებას. 3. ექსტრემალური სპორტის განვითარების ხელშეწყობა. |
||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, სპორტული ცხოვრების დონის ამაღლება და მოსახლეობის სპორტულ აქტივობებში ჩართულობის გაზრდა. |
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
კულტურის ღონისძიებები
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01
120,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
გამომდინარე აქედან, ვფიქრობთ მივაღწევთ ჩვენს მიერ დასახულ მიზანს, რომ გურჯაანის ნიშა გახდეს როგორც მეღვინეობის, ასევე საფესტივალო ქალაქი და შესაბამისად, მოხდეს მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაცია სწორედ კულტურული ღონისძიებების გამართვის შედეგად, რაც თავის მხრივ განაპირობებს ტურისტული ნაკადების გაძლიერებასა და ეკონომიკურ სიძლიერეს.
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
ა(ა)იპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
05 02 01 01 |
40.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
სამხატვრო სკოლაში 2021 წლის მდგომარეობით ხატვასა და ფერწერაში სიით ირიცხება 121 მოსწავლე, მაგრამ არსებული პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე, დასწრება არის ძალიან მცირე. არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვები, ამ ბავშვებისთვის დაფინანსება ხდება ბიუჯეტით. მოსწავლეები დაინტერესებული არიან ხატვის ხელოვნებით, განსაკუთრებულ სურვილს გამოთქვამენ გამოყენებითი ხელოვნების(ქსოვა, ქარგვა, გობელინი, ხეში კვეთა) მიმართ. არიან ბავშვები , რომელთაც უნდათ აკადემიაში სწავლის გაგრძელება და მათ ძირითადად აინტერესებთ გრაფიკა, კომპოზიცია და ფერწერა. |
||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
სამხატვრო და სახვითი ხელოვნების განათლების უზრუნველყოფა, ბავშვების მომზადება სამომავლო შემოქმედებითი საქმიანობისათვის. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
ა(ა)იპ - გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
05 02 01 03 |
530.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ - გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 7 კულტურის სახლი. |
||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებებიფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში იდგმება სპექტაკლები. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა) |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
ა(ა)იპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი " გურჯაანი" |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
05 02 01 08 |
48.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი " გურჯაანი" |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ანსამბლი მონაწილეობას ღებულობოს მსოფლიო ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალებში, როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში, ამიტომ ანსამბლისთვის საჭიროა ახალგაზრდა მოცეკვავეთა რაოდენობის გაზრდა, მუსიკალური ბენდის გაზრდა, ძველი ხალხური ინსტრუმენტების მოძიება შძენა,ეროვნული კოსტიუმების განახლება შეძენა და ანსამბლის ტრანსპორტირება საქართველოში. უტარდებათ შემეცნებითი სემინარები ქართული ხალხური ძირძველი ქორეგრაფიული ხელოვნების მოძიება განვითეარებისათვის. ეწყობა შეხვედრები კახეთის ყველა კუთხეში უხუცეს ადამიანებთან, ვისაც შეხება ჰქონიათ ძველ ქართულ ცეკვასთან, ძველი ელემნტების ამოღება განვითარებასთან დაკავშირებით. |
||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
ახალგაზრდობის კულტურულ-ესთეტიკური აღზრდის უზრუნველყოფა, ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარებისათვის. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
ა(ა)იპ ანსამბლი მრავაჟამიერი-1 |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
05 02 01 10 |
100,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ ანსამბლი მრავაჟამიერი-1 |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ა(ა)იპ ,,მრავალჟამიერი1“ დაქვემდებარებაში შედის 2 ანსამბლი: ანსამბლი ,,გურჯაანი“ და ლევან მუღალაშვილის სახელობის ბიჭუნათა ანსამბლი. ხალხური სიმღერისა და გალობის რაიონული სკოლა, რომელიც ემსახურება ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდების გამოვლენას და მათ სწორად აღზრდას. ააიპ ,,მრავალჟამიერი 1 “ მიზანია მოზარდი თაობის დაინტერესება ხალხური სიმღერისა და გალობის შესწავლით. ანსამბლების ჩამოყალიბება, სწორად და ხარისხიანად სწავლება, რათა მათ შეძლონ ქვეყნის შიგნით და გარეთ ჩატარებულ ფესტივალებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობა და ტრადიცული ხალხური სიმღერისა და გალობის მომავალი თაობისთვის გადაცემა და პოპულარიზაცია. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ააიპ ,,მრავალჟამიერი 1“-მა ფუნქციონირება განაგრძოს, როგორც ააიპ ,,ფოლკლორის ცენტრი გურჯაანი“, რომლის დაქვემდებარებაში ასევე იქნება წრეები რომლებიც შეიქმნება სოფელ ველისციხეში, ვაჩნაძიანში, კარდენახში და კაჭრეთში. |
||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
ხალხური სიმღერის და გალობის სწავლის მსურველთა რაოდენობის გაზრდა და კარგ მომღერლად ჩამოყალიბება, ბავშვთა სწავლების დონის შეფასებით კმაყოფილი მშობლები . |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
05 02 01 11 |
320.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 6 მუნიციპალური მუზეუმი, 13 ბიბლიოთეკა |
||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
ბიბლიოთეკა-მუზეუმების შეუფერხებელი მუშაობა. მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა. საბიბლიოთეკო ფონდის ზრდა. ა(ა)იპ-ის მთავარი მიზანია რომ დავაინტერსოთ მკითხველი და ავამაღლოთ ცნობიერების დონე. მეტი ტურისტი გვყავდეს მუზეუმებში, რაც გაზრდის საკუთარ შემოსავლს. |
|
კოდი |
ქვრპროგრამის დასახელება |
სამუსიკო სკოლების განათლების ხელშეწყობა |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
05 02 01 15 |
220.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ააიპ გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ააიპ გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანებაში შედის 5 სამუსიკო სკოლა. სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია: საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, ხალხური საკრავების და სხვა მიმართულებები. საერთო კონტიგენტი შეადგენს 315 მოსწავლეს. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსსონალი და პედაგოგები) 68 თანამშრომელს, ხოლო სამუსიკო სკოლების გართიანებაში დასაქმებულია 7 თანამშრომელი. |
||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
მოსწავლეთა კლასიკური და თანამედროვე მიმართულების სამუსიკო განათლების მიღება, ბავშვების მომზადება სამომავლო შემოქმედებითი საქმიანობისათვის. |
კოდი
პროგრამის დასახელება
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 03
180,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური.
პროგრამის აღწერა
2020 წელს პროექტში ,,არსებული ახალგაზრდობის პრობლემების იდენტიფიცირება და საპროექტო წინადადებების წარდგენა'' გამოვლენილი ახალგაზრდული პრობლემების შესახებ საპროექტო წინადადებების მხარდაჭერა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებების განხორციელების შემთხვევაში, ვფიქრობთ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება 18 წელს ზემოთ ახალგაზრდების გააქტიურება მუნიციპალიტეტში.
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
2021 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
05 05 |
65.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია |
||
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის აუცილებელია ტელევიზიასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება. |
||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა; |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1875,5 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
სოციალური დაცვა
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის,სამედიცინო მომსახურებაზე და მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობაზე გაზრდის ხელშეწყობას და სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
პროგრამა განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამებით:
|
პროგრამული კოდი |
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა |
2021წლის გეგმა |
2022წლის პროექტი |
2023წლის პროექტი |
2024წლის პროექტი |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
1875,5 |
2035,5 |
2035,5 |
2035,5 |
|
06 01 |
ჯანმთელობის დაცვა |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
1725,5 |
1725,5 |
1725,5 |
1725,5 |
|
06 02 01 |
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება |
250,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
06 02 02 |
ახალშობილთა დახმარება |
165,0 |
165,0 |
165,0 |
165,0 |
|
06 02 03 |
0-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
06 02 05 |
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
06 02 06 |
ბავშვთა სამედიცინო რეაბილიტაციის თანადაფინანსება |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
06 02 07 |
სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება |
460,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
06 02 08 |
მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსება |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
|
06 02 09 |
ა(ა)იპ-სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურეობის ორგანიზაცია "მოქალაქეთა თანადგომის" დაფინანსება |
340,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
06 02 10 |
ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
|
06 02 11 |
უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების თანადაფინანსება |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
06 02 12 |
უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობების მქონე ოჯახების საცხოვრებელი ფართის ქირის თანადაფინანსება |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
06 02 13 |
უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმსრება |
50,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|
06 02 14 |
100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარება |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
06 02 15 |
ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
06 02 16 |
ელექტროენერგიის საფასურის თანაგადახდა |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
06 02 17 |
სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
06 02 18 |
შშმ პირთა დახმარება |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
06 02 19 |
უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის საფასურის თანადაფინანსება |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 01 |
250.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია მძიმე სოციალური ფონის გამო მრავალშვილიანი ოჯახების ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა და წახალისება.ქვეპროგრამის მოსარგებლე სამიზნე ჯგუფია გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრებ მრავალშვილიანი ოჯახი, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი. დახმარება გაიცემა მე-4 და ყოველ შემდეგ ბავშვზე თვეში 100 (ასი) ლარის ოდენობით. მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარება გაიცემა განცხადებით მიმართვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში არასრულწლოვან ბავშვზე დახმარება ოჯახს შეუწყდება მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან.დახმარებით ვერ ისარგებლებს არასრულწლოვანი ბავშვი, თუ ის იმყოფება სახელმწიფო კმაყოფაზე. |
|
|
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ფულადი დახმარების გაცემა და მრავალშვილიანი ოჯახების ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა 2021წლისთვის 170 ოჯახი. |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ახალშობილთა დახმარება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 02 |
165,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია ახალშობილთა ოჯახების დახმარება ერთ ახალშობილზე 300 ლარის ოდენობით. დახმარება გაიცემა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 1 წლამდე ასაკის ბავშვზე, რომლის ოჯახიც ფაქრობრივად ცხოვრობს ამავე მუნიციპსლიტეტში. |
|
|
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ახალშობილთა ოჯახების ეკომომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
0-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 03 |
15,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები ბავშვის ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის აუცილებელი საკვების მიწოდება. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფი და დახმარების ოდენობა: ა) ერთი წლის ჩათვლით ასაკის ბავშვი, რომლის ოჯახი პროგრამაში ჩართვის მოთხოვნის შესახებ განცხადებით მომართვის მომენტში რეგისტრირებულია „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და შეფასების შედეგად მინიჭებული აქვს 65 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა და გაიცემა ყოველთვიურად თნხა 100 ლარის ოდენობით სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე ბ) ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დააავადებულითა დახმარების ოდენობა განსაზღვრულია წლიური 3000 ლარით. |
|
|
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ბავშვის ნორმალური ზრდა-განვითარებისთვის აუცილებელი საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა. |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 05 |
30,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამის მიზანია კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილებით მოხდეს ბავშვის ჯამრთელობის, განვითარების და ბიოლოგიურ ოჯახში აღზრდისთვის ხელშეწყობა. |
|
|
|
მოსალოდნელი შედეგი |
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებების |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ბავშვთა სამედიცინო რეაბილიტაციის თანადაფინანსება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 06 |
15,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა. პროგრამით მოსრგებლეები: დაუნის სინდრომის, 0 - 7 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა სამედიცინო რეაბილიტაციის თანადაფინანსება სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე წლიური ლიმიტი 500 ლარის ოდენობით იქნება განსაზღვრული. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 07 |
460,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
მიზანი: მოსახლეობისთვის სამედიცინი მომსახურებაზე (სტაციონარილი და ამბულატორიული მკურნალობია, გამიკვლევები) ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით თვითმმართველობის მხრიდან ფინანსური მხარდაჭერის განხორციელება. 1. მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების (გარდა ონკოლოგიური დაავადებების) თანადაფინანსების სამიზნე ჯგუფები და დაფინანსების წესი: |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 08 |
180,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია მედიკამენტების შეძენაზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
1. მოქალაქთა მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსების წესი: გ) A-ტიპის დიაბეტით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშებისთვის ჩხირების თანადაფინანსება მოხდება წლიური ლიმიტი 600 ლარის ფარგლებში,
დ) მკვეთრად გამოხატული შშმ სტუდენტის მედიკამენტის თანადაფინანსება წლიური ლიმიტი 1000 ლარი |
|
|
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გაზრდილია მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა. |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ა(ა)იპ სოციალურ დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია „მოქალაქეთა თანადგომა“ |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 09 |
340,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველთა ერთინა ბაზაში 120 000- მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წერებისთვის და ხანდაზმულთა საკვებზე ხელმისაწვდომობი გაზრდა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სოციალური ფენის კმაყოფილება. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ომის მონაწილე ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 10 |
11,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარება
1. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის (სამაჩაბლო-აფხაზეთი) ბრძოლებში
2.მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის (სამაჩაბლო-აფხაზეთი) |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების პატივგება. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 11 |
1,5 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -250 ლარის ოდენობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ. |
|
|
|
მოსალოდნელი შედეგი |
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება. |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობების მქონე ოჯახების საცხოვრებელი ფართის ქირის თანადაფინანსება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 12 |
40,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
მიზანი: უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა.
სამიზნე ჯგუფები: გურჯაანის მუნიციპალიტეტში არანაკლებ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ფაქტობრივად მცხოვრებ უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა – საცხოვრებელი ფართის ქირა 100 ლარის ოდენობით გაიცემა: |
|
|
|
მოსალოდნელი შედეგი |
საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა და პირობების გაუჯობესება. |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 13 |
50,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
მიზანი: სტიქიით მიყენებული ზარალის ანაზღაურების გზით საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ეთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა ითვალისწინებს საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერად არაუმეტეს 5 000 ლარის ფულად დახმარებას მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შ ექმნილი კომისიის დასკვნის შესაბამისად ერთჯერადად |
|
|
|
მოსალოდნელი შედეგი |
საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 14 |
1,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. (დაბადების დღეს ან ხანდაზმულთა დღეს - 1 ოქტომბერს) |
|
|
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ხანდაზმულთათვის საჩუქრის გადაცემა |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარების |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 15 |
50,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. სამიზნე ჯგუფი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 65 000-დან 100 000-მდე გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 50 ლარის ოდენობით კომუნალური გადასახადის (ელექტოენერგიის ან გაზის გადასახადის) თანადაფინანსების მიზნით. |
|
|
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ელექტროენერგიის საფასურის თანაგადახდა |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 16 |
50,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
მიზანია პროგრამით მოსარგებლე პირთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება. სამიზნე ჯგუფები და დახმარების გაცემის წეს: მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები - 1.მარჩენალდაკარგული ოჯახის დახმარება, სადაც არის 18 წლამდე ასაკის ბავშვი, ელექტროენერგიის გადასახადის დაფინანსების მიზნით – 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, ხოლო 2 და მეტ ბავშვზე 15 ლარის ოდენობით; 2. მარტოხელა მშობელი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილი, ელექტროენერგიის გადასახადის დაფინანსების მიზნით – 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, ხოლო 2 და მეტ ბავშვზე 15 ლარის ოდენობით; 3. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წელამდე ასაკის) და მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების დახმარება ელექტროენერგიის გადასახადის დაფინანსების მიზნით – თვეში 10 ლარის ოდენობით; 4.საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლებში მონაწილე შშმ პირების - თვეში 10 ლარის ოდენობით 5. რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახები - 10 ლარის ოდენობით. თანხა ანაზღაურდება აბონენტის ნომრის მიხედვით. ბენეფიციართა აბონენტის ნომრების იდენტიფიცირება მოხდება მოქალაქის (ბენეფიციარის) განცხადების საფუძველზე, რომელსაც თან უნდა ერთვოდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, სადისტრიბუციო კომპანიის „ენერგო–პრო ჯო რჯიას“ მიერ გაცემული აბონენტის ნომერი (ქვითარი), სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. |
|
|
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე პირთა საყოფაცხოვრებო ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 17 |
50,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
დიალიზის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა, დაუნის სინდრომის, 0 - 7 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში მოსარგებლეა 80 ბენეფიციარი |
|
|
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სოციალ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
შშმ პირთა დახმარება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 18 |
10,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
1.გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტიურად მცხოვრები მკვეთრად შეზღუდული გადაადგილების მქონე შშმპ პირთა მოვლის საშუალებების (პამპერსი, სველი ხელსახოცი) თანადაფინანსება მოხდება წელიწადში 4-ჯერ ერთჯერადად არაუმეტეს 150 ლარი სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ. 2.შშმპ სპორტსმენის აბილიტაციისთვის ტრანსპორტის ხარჯის თანადაფინანსება თვეში 100 ლარი. 3. 100 000 -ზე მეტი სარეიტინგო ქულის მქონე „დღის ცენტრის“ სახელმწიფო პროგრამებით მოსარგებლისთვის ვაუჩერის თანდაფინანსება ყოველთვიურად (სახელმწიფო ვაუჩერის ღირებულების 20 % ) 4. მკვეთრად გამოხატული შშმპ სტუდენტის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება - წლიური ლიმიტი 1 000 ლარი. 5. უსინათლოთათვის ხმოვანი აპარატის შეძენა |
|
|
|
მოსალოდნელი შედეგი |
შშმ პირთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება და მატერიალური მხარდაჭერა. |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის საფასურის თანადაფინანსება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 19 |
12,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდებისათვის განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის გაზრდა მათი შემდგომი დასაქმების მიზნით. პროგრამის მოსარგებლეები: 1.სოციალურად დაუცველი ოჯახების (ოჯახის სარეიტინგო ქულა 0-დან 150 000-მდე ) ობოლი სტუდენტი , 2. მკვეთრად გამოხატული შშმპ სტუდენტი 3.სახელმწიფო ზრუნვიდან გასული 18 წლის სტუდენტის სწავლების თანადაფინანსება შეადგენს წელიწადში არაუმეტეს 1000 ლარს. |
|
|
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ახალგაზრდებისთვის განათლების ხემისაწვდომობა. |
|
პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს,
|
პროგრამული კოდი |
დასახელება |
რიცხოვნობა |
2021 წელი |
2022 წელი |
2023 წელი |
2024წელი |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
|
4348,3 |
4252,9 |
4120,6 |
4098,1 |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა |
206 |
4100,7 |
3990,3 |
3990,3 |
3990,5 |
|
01 01 01 |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
36 |
819,0 |
770,0 |
770,0 |
770,0 |
|
01 01 02 |
გურჯაანისმუნიციპალიტეტის მერია |
160 |
3161,4 |
3100,0 |
3100,0 |
3100,0 |
|
01 01 03 |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
10 |
120,3 |
120,3 |
120,3 |
120,5 |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
190,0 |
205 |
72,7 |
50,0 |
|
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
01 02 03 |
მუნიციპალიტეტის მ.გ.ფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა |
|
140,0 |
155,0 |
22,7 |
0 |
|
01 04 |
ადმინისტრაციული შენობების დაცვის მომსახურება |
|
57,6 |
57,6 |
57,6 |
57,6 |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა |
2021 წლის დაფინანსება |
|
010203 |
140,0 |
||
|
პროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირი თანხების დაფარვა "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და დარიცხული საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. |
||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება |
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
პ როგრამული კოდი |
დასახელება |
2019 წლის ფაქტი |
2020წლის ფაქტი |
2021 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
|||||
|
|
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი |
26,492.4 |
29,127.2 |
16,137.5 |
12,989.7 |
23,458.9 |
16,852.3 |
6,606.6 |
|
|
ხარჯები |
12,484.7 |
12,807.7 |
12,370.3 |
437.4 |
14,548.4 |
14,157.3 |
391.1 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2,269.7 |
2,146.4 |
2,050.9 |
95.5 |
2,900.0 |
2,800.0 |
100.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1,873.2 |
1,611.6 |
1,389.5 |
222.1 |
2,060.9 |
1,889.8 |
171.1 |
|
|
პროცენტები |
81.1 |
53.5 |
53.5 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
6,942.7 |
7,560.7 |
7,440.9 |
119.8 |
7,987.0 |
7,867.0 |
120.0 |
|
|
გრანტები |
50.0 |
3.9 |
3.9 |
- |
- |
- |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,054.4 |
1,162.3 |
1,162.3 |
- |
1,271.0 |
1,271.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
213.6 |
269.2 |
269.2 |
- |
269.5 |
269.5 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13,512.6 |
16,120.4 |
3,568.1 |
12,552.3 |
8,830.5 |
2,615.0 |
6,215.5 |
|
|
ვალდებულებები |
495.1 |
199.1 |
199.1 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
4,007.4 |
3,410.6 |
3,315.1 |
95.5 |
4,348.3 |
4,248.3 |
100.0 |
|
|
ხარჯები |
3,311.3 |
3,162.4 |
3,066.9 |
95.5 |
3,908.3 |
3,808.3 |
100.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2,269.7 |
2,146.4 |
2,050.9 |
95.5 |
2,900.0 |
2,800.0 |
100.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
813.4 |
715.8 |
715.8 |
- |
853.3 |
853.3 |
- |
|
|
პროცენტები |
81.1 |
53.5 |
53.5 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
|
|
გრანტები |
50.0 |
3.9 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
4.1 |
65.0 |
65.0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
93.0 |
90.1 |
181.7 |
- |
95.0 |
95.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
201.0 |
49.1 |
49.1 |
- |
360.0 |
360.0 |
- |
|
|
ვალდებულებები |
495.1 |
199.1 |
199.1 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
3,315.7 |
2,950.0 |
2,854.5 |
95.5 |
4,100.7 |
4,000.7 |
100.0 |
|
|
ხარჯები |
3,128.7 |
2,900.9 |
2,805.4 |
95.5 |
3,740.7 |
3,640.7 |
100.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2,269.7 |
2,146.4 |
2,050.9 |
95.5 |
2,900.0 |
2,800.0 |
100.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
761.9 |
599.3 |
599.3 |
- |
745.7 |
745.7 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
4.1 |
65.0 |
65.0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
93.0 |
90.1 |
90.1 |
- |
95.0 |
95.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
187.0 |
49.1 |
49.1 |
- |
360.0 |
360.0 |
- |
|
01 01 01 |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
802.4 |
719.3 |
719.3 |
- |
819.0 |
819.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
767.0 |
718.7 |
718.7 |
- |
809.0 |
809.0 |
- |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
534.2 |
527.9 |
527.9 |
- |
600.0 |
600.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
140.7 |
100.6 |
100.6 |
- |
114.0 |
114.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
92.1 |
90.1 |
90.1 |
- |
95.0 |
95.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
35.4 |
0.6 |
0.6 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
01 01 02 |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია |
2,373.2 |
2,121.4 |
2,121.4 |
- |
3,161.4 |
3,161.4 |
- |
|
|
ხარჯები |
2,222.9 |
2,072.9 |
2,072.9 |
- |
2,811.4 |
2,811.4 |
- |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,617.3 |
1,522.9 |
1,522.9 |
- |
2,200.0 |
2,200.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
602.1 |
485.0 |
485.0 |
- |
611.4 |
611.4 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2.6 |
65.0 |
65.0 |
- |
- |
|
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
150.3 |
48.5 |
48.5 |
- |
350.0 |
350.0 |
- |
|
01 01 03 |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
140.1 |
109.3 |
13.8 |
95.5 |
120.3 |
20.3 |
100.0 |
|
|
ხარჯები |
138.8 |
109.3 |
13.8 |
95.5 |
120.3 |
20.3 |
100.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
118.2 |
95.6 |
0.1 |
95.5 |
100.0 |
- |
100.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
19.1 |
13.7 |
13.7 |
- |
20.3 |
20.3 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1.5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
576.2 |
310.9 |
310.9 |
- |
190.0 |
190.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
82.6 |
111.8 |
111.8 |
- |
110.0 |
110.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1.5 |
54.4 |
54.4 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
პროცენტები |
81.1 |
53.5 |
53.5 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
|
|
გრანტები |
- |
3.9 |
3.9 |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ვალდებულებები |
495.1 |
199.1 |
199.1 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
1.5 |
54.4 |
54.4 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
1.5 |
54.4 |
54.4 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1.5 |
54.4 |
54.4 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
01 02 03 |
მუნიციპალიტეტის მ.გ.ფ-ისა და სხვა ვალდბულებების დაფარვა |
576.2 |
256.5 |
256.5 |
- |
140.0 |
140.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
3.9 |
3.9 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
|
|
პროცენტები |
81.1 |
53.5 |
53.5 |
|
60.0 |
60.0 |
|
|
|
გრანტები |
- |
3.9 |
3.9 |
|
- |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
|
ვალდებულებები |
495.1 |
199.1 |
199.1 |
|
80.0 |
80.0 |
|
|
01 03 |
კახეთის რეგიონის განვითარება |
50.0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ხარჯები |
50.0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
გრანტები |
50.0 |
- |
- |
|
- |
- |
|
|
01 04 |
ადმინისტრაციული შენობების დაცვის მომსახურება |
50.0 |
57.6 |
57.6 |
- |
57.6 |
57.6 |
- |
|
|
ხარჯები |
50.0 |
57.6 |
57.6 |
- |
57.6 |
57.6 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
50.0 |
57.6 |
57.6 |
- |
57.6 |
57.6 |
- |
|
01 05 |
წესრიგი და უსაფრთხოება |
15.2 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
ხარჯები |
1.2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
14.0 |
- |
- |
|
|
- |
|
|
01 06 |
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა |
- |
96.1 |
96.1 |
- |
- |
- |
|
|
|
ხარჯები |
- |
96.1 |
96.1 |
- |
- |
- |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
4.4 |
4.4 |
- |
- |
- |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
91.6 |
91.6 |
|
- |
|
|
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
15,086.7 |
16,808.1 |
5,243.8 |
11,564.3 |
10,159.2 |
4,241.5 |
5,917.7 |
|
|
ხარჯები |
3,002.8 |
2,188.8 |
2,188.8 |
- |
2,391.5 |
2,391.5 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
751.7 |
558.7 |
558.7 |
- |
621.5 |
621.5 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
2,245.8 |
1,630.1 |
1,630.1 |
- |
1,770.0 |
1,770.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
5.3 |
- |
- |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12,084.3 |
14,619.3 |
3,055.0 |
11,564.3 |
7,717.7 |
1,800.0 |
5,917.7 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
9,905.3 |
7,755.0 |
1,605.4 |
6,149.6 |
5,069.5 |
1,060.0 |
4,009.5 |
|
|
ხარჯები |
4.7 |
0.4 |
0.4 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
4.7 |
0.4 |
0.4 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9,900.6 |
7,754.6 |
1,605.0 |
6,149.6 |
5,059.5 |
1,050.0 |
4,009.5 |
|
02 01 01 |
გზების კაპიტალური შეკეთება |
9,900.6 |
7,602.5 |
1,452.9 |
6,149.6 |
5,059.5 |
1,050.0 |
4,009.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9,900.6 |
7,602.5 |
1,452.9 |
6,149.6 |
5,059.5 |
1,050.0 |
4,009.5 |
|
02 01 02 |
გზების მოვლა პატრონობა |
4.7 |
- |
- |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
4.7 |
- |
- |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
4.7 |
- |
- |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
02 01 03 |
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |
- |
152.5 |
152.5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
0.4 |
0.4 |
- |
- |
- |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
0.4 |
0.4 |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
152.1 |
152.1 |
|
- |
- |
|
|
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
3,106.5 |
6,431.6 |
2,476.0 |
3,955.6 |
2,686.6 |
1,900.0 |
786.6 |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
1,650.0 |
1,650.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
2,245.8 |
1,544.5 |
1,544.5 |
- |
1,650.0 |
1,650.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
860.7 |
4,887.1 |
931.5 |
3,955.6 |
1,036.6 |
250.0 |
786.6 |
|
02 02 01 |
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
801.3 |
4,520.5 |
564.9 |
3,955.6 |
986.6 |
200.0 |
786.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
801.3 |
4,520.5 |
564.9 |
3,955.6 |
986.6 |
200.0 |
786.6 |
|
02 02 02 |
ააიპ მუნიციპალური სერვისი |
2,305.2 |
1,911.1 |
1,911.1 |
- |
1,700.0 |
1,700.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
1,650.0 |
1,650.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
2,245.8 |
1,544.5 |
1,544.5 |
|
1,650.0 |
1,650.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
59.4 |
366.6 |
366.6 |
|
50.0 |
50.0 |
|
|
02 03 |
გარე განათება |
541.2 |
768.0 |
768.0 |
- |
720.0 |
720.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
541.2 |
552.6 |
552.6 |
- |
600.0 |
600.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
501.6 |
552.6 |
552.6 |
- |
600.0 |
600.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
- |
85.6 |
85.6 |
- |
120.0 |
120.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
85.6 |
129.8 |
- |
- |
- |
- |
|
02 03 01 |
გარე განათების ქსელის მოწყობა, ელ ენერგია |
541.2 |
682.4 |
682.4 |
- |
600.0 |
600.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
541.2 |
552.6 |
552.6 |
- |
600.0 |
600.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
501.6 |
552.6 |
552.6 |
- |
600.0 |
600.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
39.6 |
129.8 |
129.8 |
|
- |
- |
|
|
02 03 02 |
გარე განათების ქსეილის ექსპლუატაცის რეაბილიტაცია |
- |
85.6 |
85.6 |
- |
120.0 |
120.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
- |
85.6 |
85.6 |
|
120.0 |
120.0 |
|
|
02 04 |
შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია დემონტაჟი |
385.8 |
382.4 |
94.7 |
287.7 |
350.0 |
350.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
4.9 |
- |
- |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
4.9 |
- |
- |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
380.9 |
382.4 |
94.7 |
287.7 |
300.0 |
300.0 |
- |
|
02 04 01 |
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია |
4.9 |
86.2 |
86.2 |
- |
300.0 |
300.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
4.9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
4.9 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
86.2 |
86.2 |
|
300.0 |
300.0 |
|
|
02 04 02 |
მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციისათვის ამხანაგობების თანადაფინანსება |
- |
- |
- |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
|
|
50.0 |
50.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
02 04 03 |
საგანგებო სიტუაციების, ამბულატორიების მშენებლობა რეაბილიტაცია |
380.9 |
296.2 |
8.5 |
287.7 |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
380.9 |
296.2 |
8.5 |
287.7 |
- |
- |
- |
|
02 05 |
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერები, სპორტული მოედნები) |
80.8 |
513.6 |
126.8 |
386.8 |
727.6 |
150.0 |
577.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
63.8 |
513.6 |
126.8 |
386.8 |
727.6 |
150.0 |
577.6 |
|
02 07 |
ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები |
395.3 |
89.8 |
8.0 |
81.8 |
- |
- |
- |
|
|
ხარჯები |
238.8 |
0.9 |
0.9 |
- |
- |
- |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
238.8 |
0.9 |
0.9 |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
156.5 |
88.9 |
7.1 |
81.8 |
- |
- |
- |
|
02 06 |
საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები |
169.7 |
346.9 |
160.1 |
186.8 |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
169.7 |
346.9 |
160.1 |
186.8 |
50.0 |
50.0 |
- |
|
02 08 |
სოფლის პროგრამა |
495.9 |
516.0 |
- |
516.0 |
544.0 |
- |
544.0 |
|
|
სხვა ხარჯი |
0.4 |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
495.5 |
516.0 |
- |
516.0 |
544.0 |
|
544.0 |
|
02 09 |
თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების მიწის პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება |
6.6 |
4.8 |
4.8 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
6.6 |
4.8 |
4.8 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
6.6 |
4.8 |
4.8 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
02 10 |
მონადირეობა, სოფლის მეურნეობის, ხელშეწყობა |
- |
- |
- |
- |
1.5 |
1.5 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
1.5 |
1.5 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
1.5 |
1.5 |
- |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
1.1 |
1,078.5 |
1,078.5 |
- |
1,370.0 |
1,370.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
1.1 |
1,015.9 |
1,015.9 |
- |
1,270.0 |
1,270.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
- |
1,015.9 |
1,015.9 |
- |
1,270.0 |
1,270.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
62.6 |
62.6 |
- |
100.0 |
100.0 |
- |
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
1.1 |
857.8 |
857.8 |
- |
1,070.0 |
1,070.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
1.1 |
857.8 |
857.8 |
- |
1,070.0 |
1,070.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები ააიპ -ს |
1.1 |
857.8 |
857.8 |
|
1,070.0 |
1,070.0 |
|
|
03 03 |
სასაფლაოების, მწვანე ნარგავების და სკვერების დასუფთავება, მოვლა-პატრონობა, განვითარება |
- |
158.1 |
158.1 |
- |
200.0 |
200.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
158.1 |
158.1 |
- |
200.0 |
200.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები ააიპ -ს |
- |
158.1 |
158.1 |
|
200.0 |
200.0 |
|
|
03 02 |
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში |
- |
62.6 |
62.6 |
- |
100.0 |
100.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა ააიპს |
- |
62.6 |
62.6 |
|
100.0 |
100.0 |
|
|
04 00 |
განათლება |
3,693.6 |
4,102.4 |
2,892.3 |
1,210.1 |
3,382.9 |
2,914.0 |
468.9 |
|
|
ხარჯები |
2,568.9 |
2,848.8 |
2,626.7 |
222.1 |
2,740.1 |
2,569.0 |
171.1 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
64.6 |
222.1 |
- |
222.1 |
171.1 |
- |
171.1 |
|
|
სუბსიდიები |
2,487.3 |
2,626.7 |
2,626.7 |
- |
2,559.0 |
2,559.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
17.0 |
- |
- |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,124.7 |
1,253.6 |
265.6 |
988.0 |
642.8 |
345.0 |
297.8 |
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება ააიპ |
2,535.9 |
2,759.5 |
2,759.5 |
- |
2,820.0 |
2,820.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
2,487.3 |
2,581.4 |
2,581.4 |
- |
2,505.0 |
2,505.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
2,487.3 |
2,581.4 |
2,581.4 |
|
2,505.0 |
2,505.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
48.6 |
178.1 |
178.1 |
|
315.0 |
315.0 |
|
|
04 05 |
სკოლამდელი დაწესებულებების, ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია |
32.8 |
269.5 |
87.5 |
182.0 |
226.9 |
30.0 |
196.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
32.8 |
269.5 |
87.5 |
182.0 |
226.9 |
30.0 |
196.9 |
|
04 02 |
საჯარო სკოლების დაფინანსება |
1,108.5 |
1,028.1 |
- |
1,028.1 |
272.0 |
- |
272.0 |
|
|
ხარჯები |
65.2 |
222.1 |
- |
222.1 |
171.1 |
- |
171.1 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
64.6 |
222.1 |
- |
222.1 |
171.1 |
- |
171.1 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.6 |
- |
- |
|
- |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,043.3 |
806.0 |
- |
806.0 |
100.9 |
|
100.9 |
|
04 03 |
ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი |
- |
45.3 |
45.3 |
- |
54.0 |
54.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
45.3 |
45.3 |
- |
54.0 |
54.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
- |
45.3 |
45.3 |
|
54.0 |
54.0 |
|
|
04 06 |
წარჩინებულ პირველკურსელთა წახალისება |
16.4 |
- |
- |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
16.4 |
- |
- |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
16.4 |
- |
- |
|
10.0 |
10.0 |
|
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
2,198.4 |
2,055.3 |
2,055.3 |
- |
2,323.0 |
2,323.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
2,102.7 |
1,994.8 |
1,994.8 |
- |
2,323.0 |
2,323.0 |
0.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
- |
- |
- |
- |
0.0 |
- |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
243.5 |
115.0 |
115.0 |
- |
415.0 |
415.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
1,841.6 |
1,879.8 |
1,879.8 |
- |
1,908.0 |
1,908.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
17.6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
95.7 |
60.5 |
60.5 |
- |
- |
- |
- |
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
625.5 |
623.8 |
623.8 |
- |
650.0 |
650.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
582.8 |
600.0 |
600.0 |
- |
650.0 |
650.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
11.1 |
4.0 |
4.0 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
562.9 |
596.0 |
596.0 |
- |
600.0 |
600.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
8.8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
42.7 |
23.8 |
23.8 |
- |
- |
- |
- |
|
05 01 01 07 |
ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება |
605.6 |
619.8 |
619.8 |
- |
600.0 |
600.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
562.9 |
596.0 |
596.0 |
- |
600.0 |
600.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
562.9 |
596.0 |
596.0 |
|
600.0 |
600.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
42.7 |
23.8 |
23.8 |
|
- |
- |
|
|
05 01 02 |
სპორტული ღონისძიებები |
11.1 |
4.0 |
4.0 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
11.1 |
4.0 |
4.0 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
11.1 |
4.0 |
4.0 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
1,410.9 |
1,320.5 |
1,320.5 |
- |
1,428.0 |
1,428.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
1,357.9 |
1,283.8 |
1,283.8 |
- |
1,428.0 |
1,428.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
70.4 |
- |
- |
- |
120.0 |
120.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
1,278.7 |
1,283.8 |
1,283.8 |
- |
1,308.0 |
1,308.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
8.8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
53.0 |
36.7 |
36.7 |
- |
- |
- |
- |
|
05 02 02 |
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება |
79.2 |
- |
- |
- |
120.0 |
120.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
79.2 |
- |
- |
- |
120.0 |
120.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
70.4 |
- |
- |
- |
120.0 |
120.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
8.8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
05 02 01 03 |
ააიპ ,, გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი" |
545.9 |
595.0 |
595.0 |
- |
530.0 |
530.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
520.1 |
586.3 |
586.3 |
- |
530.0 |
530.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
520.1 |
586.3 |
586.3 |
|
530.0 |
530.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
25.8 |
8.7 |
8.7 |
|
- |
- |
|
|
05 02 01 15 |
ა(ა)იპ გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება" |
290.0 |
223.2 |
223.2 |
- |
220.0 |
220.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
277.0 |
208.2 |
208.2 |
- |
220.0 |
220.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
277.0 |
208.2 |
208.2 |
|
220.0 |
220.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13.0 |
15.0 |
15.0 |
|
- |
- |
|
|
05 02 01 11 |
ა(ა)იპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება" |
314.5 |
318.0 |
318.0 |
- |
320.0 |
320.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
299.6 |
305.0 |
305.0 |
- |
320.0 |
320.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
299.6 |
305.0 |
305.0 |
|
320.0 |
320.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
14.9 |
13.0 |
13.0 |
|
- |
- |
|
|
05 02 01 01 |
ა(ა)იპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა |
- |
36.3 |
36.3 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
36.3 |
36.3 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
- |
36.3 |
36.3 |
|
40.0 |
40.0 |
|
|
05 02 01 10 |
ა(ა)იპ მარავალჟამიერი1 |
114.0 |
100.0 |
100.0 |
- |
100.0 |
100.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
114.0 |
100.0 |
100.0 |
- |
100.0 |
100.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
114.0 |
100.0 |
100.0 |
|
100.0 |
100.0 |
|
|
05 02 08 |
ა(ა)იპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი |
68.0 |
48.0 |
48.0 |
- |
48.0 |
48.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
68.0 |
48.0 |
48.0 |
- |
48.0 |
48.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
68.0 |
48.0 |
48.0 |
|
48.0 |
48.0 |
|
|
05 03 |
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა |
97.0 |
46.0 |
46.0 |
- |
180.0 |
180.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
97.0 |
46.0 |
46.0 |
- |
180.0 |
180.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
97.0 |
46.0 |
46.0 |
- |
180.0 |
180.0 |
- |
|
05 05 |
ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება |
65.0 |
65.0 |
65.0 |
- |
65.0 |
65.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
65.0 |
65.0 |
65.0 |
- |
65.0 |
65.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
65.0 |
65.0 |
65.0 |
- |
65.0 |
65.0 |
- |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
1,505.9 |
1,668.4 |
1,548.6 |
119.8 |
1,875.5 |
1,755.5 |
120.0 |
|
|
ხარჯები |
1,499.0 |
1,593.0 |
1,473.2 |
- |
1,865.5 |
1,745.5 |
120.0 |
|
|
სუბსიდიები |
368.0 |
408.2 |
288.4 |
119.8 |
480.0 |
360.0 |
120.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,050.3 |
1,097.3 |
1,097.3 |
- |
1,271.0 |
1,271.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
80.7 |
87.5 |
87.5 |
- |
114.5 |
114.5 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.9 |
75.3 |
75.3 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
128.4 |
155.2 |
35.4 |
- |
150.0 |
30.0 |
120.0 |
|
|
ხარჯები |
127.3 |
155.2 |
35.4 |
- |
150.0 |
30.0 |
120.0 |
|
|
სუბსიდიები |
|
155.2 |
35.4 |
119.8 |
150.0 |
30.0 |
120.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
06 01 01 |
ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური |
128.4 |
155.2 |
35.4 |
119.8 |
150.0 |
30.0 |
120.0 |
|
|
ხარჯები |
127.3 |
155.2 |
35.4 |
119.8 |
150.0 |
30.0 |
120.0 |
|
|
სუბსიდიები |
127.3 |
155.2 |
35.4 |
119.8 |
150.0 |
30.0 |
120.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.1 |
- |
- |
|
- |
|
|
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
1,377.5 |
1,513.2 |
1,513.2 |
- |
1,725.5 |
1,725.5 |
- |
|
|
ხარჯები |
1,371.7 |
1,437.8 |
1,437.8 |
- |
1,715.5 |
1,715.5 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
240.7 |
253.0 |
253.0 |
- |
330.0 |
330.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,050.3 |
1,097.3 |
1,097.3 |
- |
1,271.0 |
1,271.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
80.7 |
87.5 |
87.5 |
- |
114.5 |
114.5 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5.8 |
75.3 |
75.3 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
06 02 01 |
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება |
- |
243.8 |
243.8 |
- |
250.0 |
250.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
243.8 |
243.8 |
- |
250.0 |
250.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
243.8 |
243.8 |
|
250.0 |
250.0 |
|
|
06 02 02 |
ახალშობილთა დახმარება |
404.4 |
141.9 |
141.9 |
- |
165.0 |
165.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
404.4 |
141.9 |
141.9 |
- |
165.0 |
165.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
404.4 |
141.9 |
141.9 |
|
165.0 |
165.0 |
|
|
06 02 03 |
0-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა |
- |
1.0 |
1.0 |
- |
15.0 |
15.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
1.0 |
1.0 |
- |
15.0 |
15.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
1.0 |
1.0 |
|
15.0 |
15.0 |
|
|
06 02 05 |
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება |
- |
- |
- |
- |
30.0 |
30.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
30.0 |
30.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
- |
|
30.0 |
30.0 |
|
|
06 02 06 |
ბავშვთა სამედიცინო რეაბილიტაციის თანადაფინანსება |
- |
3.5 |
3.5 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
3.5 |
3.5 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
3.5 |
3.5 |
|
10.0 |
10.0 |
|
|
06 02 07 |
სამედიცინო დახმარება |
309.1 |
454.3 |
454.3 |
- |
460.0 |
460.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
309.1 |
454.3 |
454.3 |
- |
460.0 |
460.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
309.1 |
454.3 |
454.3 |
|
460.0 |
460.0 |
|
|
06 02 08 |
მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება |
171.4 |
168.0 |
168.0 |
- |
180.0 |
180.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
171.4 |
168.0 |
168.0 |
- |
180.0 |
180.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
171.4 |
168.0 |
168.0 |
|
180.0 |
180.0 |
|
|
06 02 09 |
ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია მოქალაქეთა თანადგომის დაფინანსება |
246.5 |
328.4 |
328.4 |
- |
340.0 |
340.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
240.7 |
253.0 |
253.0 |
- |
330.0 |
330.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
240.7 |
253.0 |
253.0 |
|
330.0 |
330.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5.8 |
75.3 |
75.3 |
|
10.0 |
10.0 |
|
|
06 02 10 |
ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება |
1.8 |
7.0 |
7.0 |
- |
11.0 |
11.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
1.8 |
7.0 |
7.0 |
- |
11.0 |
11.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
1.8 |
7.0 |
7.0 |
|
11.0 |
11.0 |
|
|
06 02 11 |
უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი |
1.0 |
0.5 |
0.5 |
- |
1.5 |
1.5 |
- |
|
|
ხარჯები |
1.0 |
0.5 |
0.5 |
- |
1.5 |
1.5 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
1.0 |
0.5 |
0.5 |
|
1.5 |
1.5 |
|
|
06 02 12 |
უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობების მქონე ოჯახების საცხოვრებელი ფართის ქირის თანადაფინანსება |
- |
30.9 |
30.9 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
30.9 |
30.9 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
30.9 |
30.9 |
|
40.0 |
40.0 |
|
|
06 02 13 |
უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
68.7 |
39.9 |
39.9 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
68.7 |
39.9 |
39.9 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
68.7 |
39.9 |
39.9 |
|
50.0 |
50.0 |
|
|
06 02 14 |
100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარება |
- |
- |
- |
- |
1.0 |
1.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
1.0 |
1.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
- |
|
1.0 |
1.0 |
|
|
06 02 15 |
ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება |
157.4 |
20.3 |
20.3 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
157.4 |
20.3 |
20.3 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
157.4 |
20.3 |
20.3 |
|
50.0 |
50.0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
06 02 16 |
ელექტროენერგიის საფასურის თანაგადახდა |
- |
14.0 |
14.0 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
14.0 |
14.0 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
14.0 |
14.0 |
|
50.0 |
50.0 |
|
|
06 02 17 |
სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება |
- |
47.4 |
47.4 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
47.4 |
47.4 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
47.4 |
47.4 |
|
50.0 |
50.0 |
|
|
06 02 18 |
შშმ პირთა დახმარება |
8.0 |
3.1 |
3.1 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
8.0 |
3.1 |
3.1 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
8.0 |
3.1 |
3.1 |
|
10.0 |
10.0 |
|
|
06 02 19 |
უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის საფასურის თანადაფინანსება |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
- |
12.0 |
12.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
- |
12.0 |
12.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
|
12.0 |
12.0 |
|
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
2021 წლის განმავლობაში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის შესაბამის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 220 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120000 ლარი.
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100000 ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
|