7.
მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 12. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
|
15,931.9
|
19,322.1
|
16,838.8
|
4,948.9
|
11,889.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
146
|
141
|
141
|
|
141
|
|
|
ხარჯები
|
7,794.1
|
8,442,6
|
8,930.6
|
66.3
|
8,864.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,604.7
|
1,680.0
|
1,680.0
|
|
1,680.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,973.4
|
10,623,0
|
7,651.7
|
4,882.6
|
2,769.1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
164.4
|
256.5
|
256.5
|
|
256.5
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,710.2
|
3057,5
|
3,565.5
|
|
3,565.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
137
|
132
|
132
|
|
132
|
|
|
ხარჯები
|
2,475.4
|
2,666,2
|
2,781.3
|
|
2,781.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,520.1
|
1,583.6
|
1,583.6
|
|
1,583.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
70.4
|
134,8
|
527.7
|
|
527.7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
164.4
|
256.5
|
256.5
|
|
256.5
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
603.8
|
700.0
|
710.0
|
|
710.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32
|
31
|
31
|
|
31
|
|
|
ხარჯები
|
598.5
|
656.3
|
700.3
|
|
700.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
430.1
|
448,0
|
448.0
|
|
448.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.3
|
43,7
|
9.7
|
|
9.7
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1,727.9
|
1895,6
|
2,306.9
|
|
2,306.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
105
|
101
|
101
|
|
101
|
|
|
ხარჯები
|
1,662.8
|
1804,5
|
1,788.9
|
|
1,788.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,090.0
|
1,135.6
|
1,135.6
|
|
1,135.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
65.1
|
91,1
|
518.0
|
|
518.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
50,0
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
50,0
|
50.0
|
|
50.0
|
|
01 04
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
|
4.2
|
5,0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.2
|
5,0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
01 05
|
რეგიონული განვითარების ფონდი
|
58.0
|
58,0
|
116.5
|
|
116.5
|
|
|
ხარჯები
|
58.0
|
58,0
|
116.5
|
|
116.5
|
|
01 06
|
მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
316.3
|
348.9
|
377.1
|
|
377.1
|
|
|
ხარჯები
|
151.9
|
92.4
|
120.6
|
|
120.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
164.4
|
256.5
|
256.5
|
|
256.5
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
93.4
|
106.4
|
106.4
|
|
106.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9.0
|
9
|
9.0
|
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
93.4
|
106.4
|
106.4
|
|
106.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
84.6
|
96,4
|
96.4
|
|
96.4
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
93.4
|
106.4
|
106.4
|
|
106.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9.0
|
9
|
9.0
|
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
93.4
|
106.4
|
106.4
|
|
106.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
84.6
|
96,4
|
96.4
|
|
96.4
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
8,052.0
|
11185,5
|
8,203.6
|
4,545.7
|
3,657.9
|
|
|
ხარჯები
|
1,622.2
|
1379,2
|
1,641.2
|
|
1,641.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,429.8
|
9806,3
|
6,562.4
|
4,545.7
|
2,016.7
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4,418.5
|
7,634.2
|
4,307.1
|
3,304.1
|
1,003.0
|
|
|
ხარჯები
|
313.8
|
26,8
|
31.2
|
|
31.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,104.7
|
7,607.4
|
4,275.9
|
3,304.1
|
971.8
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
3,285.1
|
2,936.1
|
3,374.5
|
792.4
|
2,582.1
|
|
|
ხარჯები
|
1,308.0
|
1,352.4
|
1,582.4
|
|
1,582.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,977.1
|
1,583.7
|
1,792.1
|
792.4
|
999.7
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
|
17.3
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
17.3
|
20.0
|
|
20.0
|
|
03 02 02
|
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
838.5
|
507.6
|
560.5
|
92.1
|
468.4
|
|
|
ხარჯები
|
22.7
|
22.1
|
429.8
|
|
429.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
815.8
|
485.5
|
130.7
|
92.1
|
38.6
|
|
03 02 03
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
522.9
|
271.7
|
454.7
|
14.7
|
440.0
|
|
|
ხარჯები
|
248.1
|
255,0
|
400.0
|
|
400.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
274.8
|
16,7
|
54.7
|
14.7
|
40.0
|
|
03 02 04
|
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
|
1,401.8
|
1,531.5
|
1,589.3
|
685.6
|
903.7
|
|
|
ხარჯები
|
1,035.9
|
1,052.3
|
732.6
|
|
732.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
365.9
|
479.2
|
856.7
|
685.6
|
171.1
|
|
03 02 06
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
521.9
|
608.0
|
750.0
|
|
750.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.3
|
5.7
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
520.6
|
602,3
|
750.0
|
|
750.0
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
|
275,2
|
147.8
|
75.0
|
72.8
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
27.6
|
|
27.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
275,2
|
120.2
|
75.0
|
45.2
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
348.4
|
340.0
|
374.2
|
374.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.4
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
348.0
|
340.0
|
374.2
|
374.2
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
2,716.7
|
2616,6
|
2,623.4
|
210.1
|
2,413.3
|
|
|
ხარჯები
|
2,002.6
|
2419,6
|
2,314.9
|
66.3
|
2,248.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
714.1
|
197,0
|
308.5
|
143.8
|
164.7
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
1,769.0
|
1750,0
|
2,279.7
|
|
2,279.7
|
|
|
ხარჯები
|
1,762.8
|
1717,0
|
2,177.0
|
|
2,177.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.2
|
33,0
|
102.7
|
|
102.7
|
|
04 02
|
სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი
|
255.3
|
164,0
|
73.6
|
11.6
|
62.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
255.3
|
164,0
|
73.6
|
11.6
|
62.0
|
|
04 03
|
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
|
71.6
|
71,6
|
71.6
|
|
71.6
|
|
|
ხარჯები
|
70.4
|
71.6
|
71.6
|
|
71.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.2
|
|
|
|
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
620.8
|
631,0
|
198.5
|
198.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
169.4
|
631,0
|
66.3
|
66.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
451.4
|
|
132.2
|
132.2
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
1,513.6
|
1 256,3
|
1,410.0
|
189.8
|
1,220.2
|
|
|
ხარჯები
|
1,050.1
|
1 024,0
|
1,160.2
|
|
1,160.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
463.5
|
232,3
|
249.8
|
189.8
|
60.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
225.2
|
422,2
|
464.3
|
189.8
|
274.5
|
|
|
ხარჯები
|
225.2
|
235,0
|
214.5
|
|
214.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
187,2
|
249.8
|
189.8
|
60.0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
225.2
|
235,0
|
214.5
|
|
214.5
|
|
|
ხარჯები
|
225.2
|
235,0
|
214.5
|
|
214.5
|
|
05 01 02
|
სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი
|
|
187,2
|
249.8
|
189.8
|
60.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
187,2
|
249.8
|
189.8
|
60.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1,177.7
|
750,0
|
745.7
|
|
745.7
|
|
|
ხარჯები
|
736.4
|
704,9
|
745.7
|
|
745.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
441.3
|
45,1
|
|
|
|
|
05 02 01
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
1,177.7
|
750,0
|
745.7
|
|
745.7
|
|
|
ხარჯები
|
736.4
|
704,9
|
745.7
|
|
745.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
441.3
|
45,1
|
|
|
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
82.6
|
48.7
|
160.0
|
|
160.0
|
|
|
ხარჯები
|
60.4
|
48,7
|
160.0
|
|
160.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22.2
|
|
|
|
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
10.0
|
20,0
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.0
|
20,0
|
20.0
|
|
20.0
|
|
05 05
|
საინფორმაციო ცენტრი
|
18.1
|
15.4
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
18.1
|
15.4
|
20.0
|
|
20.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
846.0
|
1,099,8
|
929.9
|
3.3
|
926.6
|
|
|
ხარჯები
|
550.4
|
847,2
|
926.6
|
|
926.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
295.6
|
252,6
|
3.3
|
3.3
|
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
358.4
|
312,2
|
78.9
|
3.3
|
75.6
|
|
|
ხარჯები
|
62.8
|
59.6
|
75.6
|
|
75.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
295.6
|
252,6
|
3.3
|
3.3
|
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
487.6
|
787,6
|
851.0
|
|
851.0
|
|
|
ხარჯები
|
487.6
|
787,6
|
851.0
|
|
851.0
|
|
06 02 01
|
მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა მატერიალური და სამედიცინო დახმარება
|
248.7
|
367,5
|
422.5
|
|
422.5
|
|
|
ხარჯები
|
248.7
|
367,5
|
422.5
|
|
422.5
|
|
06 02 02
|
მოსახლეობის სოციალური დახმარება
|
85.6
|
399,1
|
223.0
|
|
223.0
|
|
|
ხარჯები
|
85.6
|
399,1
|
223.0
|
|
223.0
|
|
06 02 03
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება დაფინანსება
|
131.8
|
147.1
|
178.5
|
|
178.5
|
|
|
ხარჯები
|
131.8
|
147.1
|
178.5
|
|
178.5
|
|
06 02 04
|
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება
|
0.3
|
0,5
|
1.0
|
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.3
|
1.0
|
1.0
|
|
1.0
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
21.2
|
20,5
|
26.0
|
|
26.0
|
|
|
ხარჯები
|
21.2
|
20,5
|
26.0
|
|
26.0
|
|