ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის პროექტი 4 ცვლილება
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
|
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
|
18 028,1
|
16 565,3
|
9 505,9
|
7 059,3
|
15 647,1
|
8 614,3
|
7 032,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
145
|
147
|
142
|
5
|
150
|
145
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
8 348,8
|
8 045,8
|
7 706,9
|
338,9
|
7 932,1
|
7 621,6
|
310,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 856,3
|
1 865,0
|
1 805,0
|
60,0
|
1 855,2
|
1 795,2
|
60,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 447,5
|
1 726,9
|
1 513,3
|
213,6
|
1 483,2
|
1 297,3
|
185,8
|
|
|
პროცენტი
|
53,8
|
61,6
|
61,6
|
-
|
61,6
|
61,6
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 448,6
|
3 621,3
|
3 556,6
|
64,7
|
3 653,8
|
3 589,1
|
64,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
507,1
|
547,0
|
546,4
|
0,6
|
569,4
|
569,4
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 035,5
|
224,1
|
224,1
|
-
|
308,9
|
308,9
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9 625,4
|
8 411,7
|
1 691,2
|
6 720,4
|
7 607,3
|
885,0
|
6 722,3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
53,9
|
107,8
|
107,8
|
-
|
107,8
|
107,8
|
-
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
2 667,3
|
2 769,4
|
2 699,1
|
70,3
|
2 837,1
|
2 766,8
|
70,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
145
|
147
|
142
|
5
|
147
|
142
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
2 572,1
|
2 644,6
|
2 574,3
|
70,3
|
2 665,2
|
2 596,7
|
68,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 856,3
|
1 865,0
|
1 805,0
|
60,0
|
1 855,2
|
1 795,2
|
60,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
549,8
|
588,0
|
578,3
|
9,7
|
615,4
|
606,9
|
8,5
|
|
|
პროცენტი
|
53,8
|
61,6
|
61,6
|
-
|
61,6
|
61,6
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
13,5
|
14,5
|
14,5
|
-
|
14,5
|
14,5
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
27,5
|
23,2
|
22,6
|
0,6
|
22,6
|
22,6
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
71,1
|
92,3
|
92,3
|
-
|
95,9
|
95,9
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
41,2
|
17,0
|
17,0
|
-
|
64,1
|
62,4
|
1,8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
53,9
|
107,8
|
107,8
|
-
|
107,8
|
107,8
|
-
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2 559,5
|
2 565,0
|
2 494,7
|
70,3
|
2 635,6
|
2 565,3
|
70,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
145
|
147
|
142
|
5
|
147
|
142
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
2 518,3
|
2 548,0
|
2 477,7
|
70,3
|
2 571,4
|
2 502,9
|
68,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 856,3
|
1 865,0
|
1 805,0
|
60,0
|
1 855,2
|
1 795,2
|
60,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
549,8
|
588,0
|
578,3
|
9,7
|
615,4
|
606,9
|
8,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
13,5
|
14,5
|
14,5
|
-
|
14,5
|
14,5
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
27,5
|
23,2
|
22,6
|
0,6
|
22,6
|
22,6
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
71,1
|
57,3
|
57,3
|
-
|
63,7
|
63,7
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
41,2
|
17,0
|
17,0
|
-
|
64,1
|
62,4
|
1,8
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
653,0
|
645,6
|
645,6
|
-
|
642,5
|
642,5
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
27
|
29
|
29
|
|
29
|
29
|
|
|
|
ხარჯები
|
644,1
|
643,6
|
643,6
|
-
|
640,6
|
640,6
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
489,1
|
495,0
|
495,0
|
-
|
495,0
|
495,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
82,3
|
87,0
|
87,0
|
-
|
88,0
|
88,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,1
|
7,6
|
7,6
|
|
7,6
|
7,6
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
64,6
|
54,0
|
54,0
|
|
50,0
|
50,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,9
|
2,0
|
2,0
|
|
1,9
|
1,9
|
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1 845,7
|
1 849,1
|
1 849,1
|
-
|
1 922,8
|
1 922,8
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
113
|
113
|
113
|
|
113
|
113
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 813,4
|
1 834,1
|
1 834,1
|
-
|
1 862,3
|
1 862,3
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 309,1
|
1 310,0
|
1 310,0
|
-
|
1 300,2
|
1 300,2
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
464,9
|
491,3
|
491,3
|
-
|
518,9
|
518,9
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
13,5
|
14,5
|
14,5
|
|
14,5
|
14,5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19,4
|
15,0
|
15,0
|
|
15,0
|
15,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6,5
|
3,3
|
3,3
|
|
13,7
|
13,7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32,3
|
15,0
|
15,0
|
|
60,5
|
60,5
|
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
60,8
|
70,3
|
-
|
70,3
|
70,3
|
-
|
70,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
5
|
5
|
|
5
|
5
|
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
60,8
|
70,3
|
-
|
70,3
|
68,5
|
-
|
68,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
58,2
|
60,0
|
-
|
60,0
|
60,0
|
-
|
60,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,6
|
9,7
|
-
|
9,7
|
8,5
|
-
|
8,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
0,6
|
|
0,6
|
-
|
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
-
|
|
|
1,8
|
|
1,8
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
107,7
|
204,4
|
204,4
|
-
|
201,6
|
201,6
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
53,8
|
96,6
|
96,6
|
-
|
93,8
|
93,8
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
53,8
|
61,6
|
61,6
|
-
|
61,6
|
61,6
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
35,0
|
35,0
|
-
|
32,2
|
32,2
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
53,9
|
107,8
|
107,8
|
-
|
107,8
|
107,8
|
-
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
-
|
32,0
|
32,0
|
-
|
30,6
|
30,6
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
32,0
|
32,0
|
-
|
30,6
|
30,6
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
32,0
|
32,0
|
|
30,6
|
30,6
|
|
|
01 02 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
-
|
3,0
|
3,0
|
-
|
1,6
|
1,6
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
3,0
|
3,0
|
-
|
1,6
|
1,6
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
3,0
|
3,0
|
|
1,6
|
1,6
|
|
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
107,7
|
169,4
|
169,4
|
-
|
169,4
|
169,4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
53,8
|
61,6
|
61,6
|
-
|
61,6
|
61,6
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
53,8
|
61,6
|
61,6
|
|
61,6
|
61,6
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
53,9
|
107,8
|
107,8
|
|
107,8
|
107,8
|
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
10 341,3
|
8 374,8
|
2 716,3
|
5 658,4
|
8 382,1
|
1 894,4
|
6 487,7
|
|
|
ხარჯები
|
1 561,0
|
1 121,3
|
1 121,3
|
-
|
1 107,8
|
1 107,8
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
528,3
|
791,7
|
791,7
|
-
|
614,4
|
614,4
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
246,7
|
329,6
|
329,6
|
-
|
361,0
|
361,0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
786,0
|
-
|
-
|
-
|
132,4
|
132,4
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8 780,3
|
7 253,5
|
1 595,0
|
5 658,4
|
7 274,3
|
786,6
|
6 487,7
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
3 955,1
|
2 470,3
|
855,0
|
1 615,3
|
2 825,2
|
393,8
|
2 431,4
|
|
|
ხარჯები
|
283,5
|
315,6
|
315,6
|
-
|
334,8
|
334,8
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
283,5
|
315,6
|
315,6
|
-
|
202,5
|
202,5
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
-
|
-
|
-
|
132,4
|
132,4
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 671,6
|
2 154,7
|
539,4
|
1 615,3
|
2 490,4
|
59,0
|
2 431,4
|
|
02 01 01
|
გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება
|
3 955,1
|
315,6
|
315,6
|
-
|
202,5
|
202,5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
283,5
|
315,6
|
315,6
|
-
|
202,5
|
202,5
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
283,5
|
315,6
|
315,6
|
-
|
202,5
|
202,450
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 671,6
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
02 01 02
|
გზების კაპიტალური შეკეთება
|
-
|
2 154,7
|
539,4
|
1 615,3
|
2 622,8
|
191,4
|
2 431,4
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
132,4
|
132,4
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
-
|
|
|
132,4
|
132,4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2 154,7
|
539,4
|
1 615,3
|
2 490,4
|
59,0
|
2 431,4
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
427,6
|
1 747,6
|
491,5
|
1 256,1
|
743,7
|
386,0
|
357,7
|
|
|
ხარჯები
|
290,5
|
424,3
|
424,3
|
-
|
338,0
|
338,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
43,8
|
166,3
|
166,3
|
-
|
65,0
|
65,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
246,7
|
258,0
|
258,0
|
-
|
273,0
|
273,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
137,1
|
1 323,3
|
67,2
|
1 256,1
|
405,7
|
48,0
|
357,7
|
|
02 02 01
|
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია
|
248,7
|
310,0
|
310,0
|
-
|
325,0
|
325,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
246,7
|
308,0
|
308,0
|
-
|
323,0
|
323,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
50,0
|
50,0
|
-
|
50,0
|
50,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
246,7
|
258,0
|
258,0
|
-
|
273,0
|
273,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
-
|
2,0
|
2,0
|
-
|
|
02 02 01 01
|
წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი
|
-
|
50,0
|
50,0
|
-
|
50,0
|
50,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
50,0
|
50,0
|
-
|
50,0
|
50,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
50,0
|
50,0
|
-
|
50,0
|
50,0
|
-
|
|
02 02 01 02
|
წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა
|
248,7
|
260,0
|
260,0
|
-
|
275,0
|
275,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
246,7
|
258,0
|
258,0
|
-
|
273,0
|
273,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
246,7
|
258,0
|
258,0
|
|
273,0
|
273,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
|
2,0
|
2,0
|
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
|
178,9
|
1 437,6
|
181,5
|
1 256,1
|
418,7
|
61,0
|
357,7
|
|
|
ხარჯები
|
43,8
|
116,3
|
116,3
|
-
|
15,0
|
15,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
43,8
|
116,3
|
116,3
|
-
|
15,0
|
15,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
135,1
|
1 321,3
|
65,2
|
1 256,1
|
403,7
|
46,0
|
357,7
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
259,6
|
325,5
|
325,5
|
-
|
334,0
|
334,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
176,6
|
291,6
|
291,6
|
-
|
328,0
|
328,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
176,6
|
220,0
|
220,0
|
-
|
240,0
|
240,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
71,6
|
71,6
|
-
|
88,0
|
88,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
82,9
|
33,9
|
33,9
|
-
|
6,0
|
6,0
|
-
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია
|
259,6
|
291,6
|
291,6
|
-
|
328,0
|
328,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
176,6
|
291,6
|
291,6
|
-
|
328,0
|
328,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
176,6
|
220,0
|
220,0
|
-
|
240,0
|
240,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
71,6
|
71,6
|
-
|
88,0
|
88,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
82,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
02 03 01 01
|
გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება
|
-
|
220,0
|
220,0
|
-
|
240,0
|
240,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
220,0
|
220,0
|
-
|
240,0
|
240,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
220,0
|
220,0
|
-
|
240,0
|
240,0
|
-
|
|
02 03 01 02
|
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა
|
259,6
|
71,6
|
71,6
|
-
|
88,0
|
88,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
176,6
|
71,6
|
71,6
|
-
|
88,0
|
88,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
176,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
71,6
|
71,6
|
|
88,0
|
88,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
82,9
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
02 03 02
|
კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში
|
-
|
33,9
|
33,9
|
-
|
6,0
|
6,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
33,9
|
33,9
|
|
6,0
|
6,0
|
|
|
02 04
|
სტიქიის პრევენცია, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
|
-
|
-
|
-
|
-
|
490,0
|
-
|
490,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
-
|
|
|
490,0
|
-
|
490,0
|
|
02 06
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
2 989,5
|
734,1
|
151,7
|
582,4
|
2 725,5
|
251,000
|
2 474,5
|
|
|
ხარჯები
|
787,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
22,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
765,0
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 202,2
|
734,1
|
151,7
|
582,4
|
2 725,5
|
251,0
|
2 474,5
|
|
02 07
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
785,1
|
763,0
|
29,0
|
734,0
|
785,0
|
51,0
|
734,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
785,1
|
763,0
|
29,0
|
734,0
|
785,0
|
51,0
|
734,0
|
|
02 08
|
სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
1 305,2
|
1 845,8
|
375,1
|
1 470,7
|
61,5
|
61,5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
2,1
|
13,8
|
13,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,1
|
13,8
|
13,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 303,1
|
1 832,0
|
361,3
|
1 470,7
|
61,5
|
61,5
|
-
|
|
02 09
|
რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება
|
619,3
|
412,5
|
412,5
|
-
|
310,1
|
310,1
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
21,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
21,0
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
598,3
|
412,5
|
412,5
|
|
310,1
|
310,1
|
|
|
02 10
|
სატრანსპორტო მომსახურება
|
-
|
76,0
|
76,0
|
-
|
107,0
|
107,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
76,0
|
76,0
|
-
|
107,0
|
107,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
76,0
|
76,0
|
-
|
107,0
|
107,0
|
-
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
694,0
|
874,7
|
632,6
|
242,1
|
640,0
|
640,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
669,1
|
611,0
|
611,0
|
-
|
615,6
|
615,6
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
33,4
|
10,0
|
10,0
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
635,7
|
601,0
|
601,0
|
-
|
605,6
|
605,6
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24,9
|
263,7
|
21,6
|
242,1
|
24,4
|
24,4
|
-
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
694,0
|
545,3
|
545,3
|
-
|
548,4
|
548,4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
669,1
|
543,8
|
543,8
|
-
|
548,4
|
548,4
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
33,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
635,7
|
543,8
|
543,8
|
|
548,4
|
548,4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24,9
|
1,5
|
1,5
|
|
-
|
-
|
|
|
03 02
|
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
|
-
|
57,2
|
57,2
|
-
|
57,2
|
57,2
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
57,2
|
57,2
|
-
|
57,2
|
57,2
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
57,2
|
57,2
|
|
57,2
|
57,2
|
|
|
03 03
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
-
|
262,2
|
20,1
|
242,1
|
24,4
|
24,4
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
262,2
|
20,1
|
242,1
|
24,4
|
24,4
|
-
|
|
03 04
|
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
|
04 00
|
განათლება
|
1 546,3
|
1 664,2
|
1 150,3
|
513,9
|
1 345,6
|
1 123,7
|
221,9
|
|
|
ხარჯები
|
1 193,5
|
1 342,0
|
1 138,1
|
203,9
|
1 301,0
|
1 123,7
|
177,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
156,5
|
203,9
|
-
|
203,9
|
177,3
|
-
|
177,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 037,0
|
1 100,1
|
1 100,1
|
-
|
1 085,7
|
1 085,7
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
38,0
|
38,0
|
-
|
38,0
|
38,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
352,8
|
322,2
|
12,2
|
310,0
|
44,6
|
-
|
44,6
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
908,4
|
962,5
|
962,5
|
-
|
942,7
|
942,7
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
897,4
|
957,3
|
957,3
|
-
|
942,7
|
942,7
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
897,4
|
957,3
|
957,3
|
|
942,7
|
942,7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,0
|
5,2
|
5,2
|
|
-
|
-
|
|
|
04 03
|
განათლების ღონისძიებები
|
-
|
38,0
|
38,0
|
-
|
38,0
|
38,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
38,0
|
38,0
|
-
|
38,0
|
38,0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
38,0
|
38,0
|
|
38,0
|
38,0
|
|
|
04 04
|
ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი
|
139,7
|
142,8
|
142,8
|
-
|
143,0
|
143,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
139,7
|
142,8
|
142,8
|
-
|
143,0
|
143,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
139,7
|
142,8
|
142,8
|
|
143,0
|
143,0
|
|
|
04 05
|
საჯარო სკოლების ხელშეწყობა
|
498,3
|
520,9
|
7,0
|
513,9
|
221,9
|
-
|
221,9
|
|
|
ხარჯები
|
156,5
|
203,9
|
-
|
203,9
|
177,3
|
-
|
177,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
156,5
|
203,9
|
-
|
203,9
|
177,3
|
-
|
177,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
341,8
|
317,0
|
7,0
|
310,0
|
44,6
|
-
|
44,6
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
1 714,5
|
2 205,0
|
1 695,1
|
509,9
|
1 796,5
|
1 608,3
|
188,2
|
|
|
ხარჯები
|
1 684,1
|
1 649,7
|
1 649,7
|
-
|
1 598,3
|
1 598,3
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
129,4
|
83,3
|
83,3
|
-
|
66,0
|
66,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 451,6
|
1 511,4
|
1 511,4
|
-
|
1 522,3
|
1 522,3
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
103,1
|
55,0
|
55,0
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30,4
|
555,3
|
45,4
|
509,9
|
198,2
|
10,0
|
188,2
|
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
689,9
|
1 221,1
|
711,2
|
509,9
|
877,4
|
689,2
|
188,2
|
|
|
ხარჯები
|
678,2
|
678,4
|
678,4
|
-
|
679,2
|
679,2
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
678,2
|
678,4
|
678,4
|
-
|
679,2
|
679,2
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,7
|
542,7
|
32,8
|
509,9
|
198,2
|
10,0
|
188,2
|
|
05 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
689,9
|
686,9
|
686,9
|
-
|
679,2
|
679,2
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
678,2
|
678,4
|
678,4
|
-
|
679,2
|
679,2
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
678,2
|
678,4
|
678,4
|
-
|
679,2
|
679,2
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,7
|
8,5
|
8,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
05 01 01 01
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის სასპორტო სკოლა
|
281,5
|
280,3
|
280,3
|
-
|
275,0
|
275,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
269,8
|
273,6
|
273,6
|
-
|
275,0
|
275,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
269,8
|
273,6
|
273,6
|
|
275,0
|
275,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,7
|
6,7
|
6,7
|
|
-
|
-
|
|
|
05 01 01 02
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანი
|
168,1
|
161,9
|
161,9
|
-
|
161,0
|
161,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
168,1
|
161,9
|
161,9
|
-
|
161,0
|
161,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
168,1
|
161,9
|
161,9
|
|
161,0
|
161,0
|
|
|
05 01 01 03
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის საცურაო აუზი
|
109,7
|
110,0
|
110,0
|
-
|
110,0
|
110,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
109,7
|
110,0
|
110,0
|
-
|
110,0
|
110,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
109,7
|
110,0
|
110,0
|
|
110,0
|
110,0
|
|
|
05 01 01 04
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი რაჭა
|
130,6
|
134,7
|
134,7
|
-
|
133,2
|
133,2
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
130,6
|
132,9
|
132,9
|
-
|
133,2
|
133,2
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
130,6
|
132,9
|
132,9
|
|
133,2
|
133,2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1,8
|
1,8
|
|
-
|
-
|
|
|
05 01 02
|
კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში
|
-
|
534,2
|
24,3
|
509,9
|
198,2
|
10,0
|
188,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
534,2
|
24,3
|
509,9
|
198,2
|
10,0
|
188,2
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
931,0
|
960,9
|
960,9
|
-
|
896,1
|
896,1
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
912,3
|
948,3
|
948,3
|
-
|
896,1
|
896,1
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
88,9
|
60,3
|
60,3
|
-
|
43,0
|
43,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
773,5
|
833,0
|
833,0
|
-
|
843,1
|
843,1
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
50,0
|
55,0
|
55,0
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18,7
|
12,6
|
12,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
677,5
|
739,0
|
739,0
|
-
|
738,0
|
738,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
665,4
|
730,9
|
730,9
|
-
|
738,0
|
738,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
665,4
|
730,9
|
730,9
|
-
|
738,0
|
738,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,1
|
8,1
|
8,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
05 02 01 01
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის კულტურის ცენტრი
|
527,8
|
526,5
|
526,5
|
-
|
516,5
|
516,5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
522,7
|
521,9
|
521,9
|
-
|
516,5
|
516,5
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
522,7
|
521,9
|
521,9
|
|
516,5
|
516,5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,1
|
4,6
|
4,6
|
|
-
|
-
|
|
|
05 02 01 02
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
|
92,6
|
91,7
|
91,7
|
-
|
92,0
|
92,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
85,6
|
90,2
|
90,2
|
-
|
92,0
|
92,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
85,6
|
90,2
|
90,2
|
|
92,0
|
92,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,0
|
1,5
|
1,5
|
|
-
|
-
|
|
|
05 02 01 03
|
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა
|
57,1
|
61,0
|
61,0
|
-
|
62,0
|
62,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
57,1
|
61,0
|
61,0
|
-
|
62,0
|
62,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
57,1
|
61,0
|
61,0
|
|
62,0
|
62,0
|
|
|
05 02 01 04
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
|
-
|
59,8
|
59,8
|
-
|
67,5
|
67,5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
57,8
|
57,8
|
-
|
67,5
|
67,5
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
57,8
|
57,8
|
|
67,5
|
67,5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2,0
|
2,0
|
|
-
|
-
|
|
|
05 02 02
|
კულტურის ღონისძიებები
|
76,9
|
62,3
|
62,3
|
-
|
40,0
|
40,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
76,9
|
62,3
|
62,3
|
-
|
40,0
|
40,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
76,9
|
47,3
|
47,3
|
-
|
30,0
|
30,0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
15,0
|
15,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
|
05 02 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
50,0
|
40,0
|
40,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
40,0
|
40,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
50,0
|
40,0
|
40,0
|
|
-
|
-
|
|
|
05 02 05
|
გაზეთის მომსახურების დაფინანსება
|
12,0
|
13,0
|
13,0
|
-
|
13,0
|
13,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
12,0
|
13,0
|
13,0
|
-
|
13,0
|
13,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12,0
|
13,0
|
13,0
|
-
|
13,0
|
13,0
|
-
|
|
05 02 06
|
ა(ა)იპ ტურისტული ცენტრი
|
114,6
|
106,6
|
106,6
|
-
|
105,1
|
105,1
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
108,0
|
102,1
|
102,1
|
-
|
105,1
|
105,1
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
108,0
|
102,1
|
102,1
|
|
105,1
|
105,1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,6
|
4,5
|
4,5
|
|
-
|
-
|
|
|
05 03
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
93,6
|
23,0
|
23,0
|
-
|
23,0
|
23,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
93,6
|
23,0
|
23,0
|
-
|
23,0
|
23,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40,6
|
23,0
|
23,0
|
-
|
23,0
|
23,0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
53,1
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 064,7
|
677,2
|
612,5
|
64,7
|
645,8
|
581,1
|
64,7
|
|
|
ხარჯები
|
669,0
|
677,2
|
612,5
|
64,7
|
644,2
|
579,5
|
64,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
64,1
|
64,7
|
-
|
64,7
|
64,7
|
-
|
64,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
479,6
|
523,8
|
523,8
|
-
|
546,8
|
546,8
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
75,3
|
38,8
|
38,8
|
-
|
32,7
|
32,7
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
395,7
|
-
|
-
|
-
|
1,6
|
1,6
|
-
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
723,5
|
334,7
|
270,0
|
64,7
|
326,3
|
261,6
|
64,7
|
|
|
ხარჯები
|
327,8
|
334,7
|
270,0
|
64,7
|
324,7
|
260,0
|
64,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
64,1
|
64,7
|
-
|
64,7
|
64,7
|
-
|
64,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
263,7
|
270,0
|
270,0
|
-
|
260,0
|
260,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
395,7
|
-
|
-
|
-
|
1,6
|
1,6
|
-
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
|
64,1
|
64,7
|
-
|
64,7
|
64,7
|
-
|
64,7
|
|
|
ხარჯები
|
64,1
|
64,7
|
-
|
64,7
|
64,7
|
-
|
64,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
64,1
|
64,7
|
|
64,7
|
64,7
|
|
64,7
|
|
06 01 02
|
ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
395,7
|
-
|
-
|
-
|
1,6
|
1,6
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
395,7
|
-
|
|
|
1,6
|
1,6
|
|
|
06 01 03
|
ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების (მედიკამენტური მკურნალობა) და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა დიეტური კვებით მკურნალობის ქვეპროგრამა
|
8,5
|
30,0
|
30,0
|
-
|
20,0
|
20,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
8,5
|
30,0
|
30,0
|
-
|
20,0
|
20,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,5
|
30,0
|
30,0
|
|
20,0
|
20,0
|
|
|
06 01 04
|
ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსების/თანადაფინანსების ქვეპროგრამა
|
167,9
|
150,0
|
150,0
|
-
|
140,0
|
140,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
167,9
|
150,0
|
150,0
|
-
|
140,0
|
140,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
167,9
|
150,0
|
150,0
|
|
140,0
|
140,0
|
|
|
06 01 06
|
ამბულატორიულ-მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა
|
23,7
|
30,0
|
30,0
|
-
|
20,0
|
20,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
23,7
|
30,0
|
30,0
|
-
|
20,0
|
20,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23,7
|
30,0
|
30,0
|
|
20,0
|
20,0
|
|
|
06 01 07
|
ქირურგიული ოპერაციების საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა
|
61,8
|
60,0
|
60,0
|
-
|
80,0
|
80,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
61,8
|
60,0
|
60,0
|
-
|
80,0
|
80,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
61,8
|
60,0
|
60,0
|
|
80,0
|
80,0
|
|
|
06 01 08
|
C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის ქვეპროგრამა
|
1,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
1,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,8
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვა
|
341,2
|
342,5
|
342,5
|
-
|
319,5
|
319,5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
341,2
|
342,5
|
342,5
|
-
|
319,5
|
319,5
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
215,9
|
253,8
|
253,8
|
-
|
286,8
|
286,8
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
75,3
|
38,8
|
38,8
|
-
|
32,7
|
32,7
|
-
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება და საახალწლო და სააღდგომო სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა
|
32,1
|
40,0
|
40,0
|
-
|
40,0
|
40,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
32,1
|
40,0
|
40,0
|
-
|
40,0
|
40,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
32,1
|
40,0
|
40,0
|
|
40,0
|
40,0
|
|
|
06 02 02
|
ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
39,0
|
46,0
|
46,0
|
-
|
40,0
|
40,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
39,0
|
46,0
|
46,0
|
-
|
40,0
|
40,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
39,0
|
42,0
|
42,0
|
|
35,4
|
35,4
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
4,0
|
4,0
|
|
4,6
|
4,6
|
|
|
06 02 03
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
0,5
|
1,0
|
1,0
|
-
|
0,5
|
0,5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
0,5
|
1,0
|
1,0
|
-
|
0,5
|
0,5
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,5
|
0,8
|
0,8
|
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0,3
|
0,3
|
|
-
|
-
|
|
|
06 02 04
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0 დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, შშმ პირთა ზრუნვის ხელშეწყობა დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა დახმარება
|
67,7
|
95,5
|
95,5
|
-
|
95,5
|
95,5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
67,7
|
95,5
|
95,5
|
-
|
95,5
|
95,5
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
67,7
|
95,5
|
95,5
|
|
94,9
|
94,9
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
-
|
|
|
0,6
|
0,6
|
|
|
06 02 05
|
ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელ სახლზე) დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება
|
75,3
|
25,0
|
25,0
|
-
|
20,0
|
20,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
75,3
|
25,0
|
25,0
|
-
|
20,0
|
20,0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
75,3
|
25,0
|
25,0
|
|
20,0
|
20,0
|
|
|
06 02 06
|
მრავალშვილიან (სამი და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი) ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
50,4
|
50,0
|
50,0
|
-
|
50,0
|
50,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
50,4
|
50,0
|
50,0
|
-
|
50,0
|
50,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
50,4
|
42,0
|
42,0
|
|
44,0
|
44,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
8,0
|
8,0
|
|
6,0
|
6,0
|
|
|
06 02 07
|
მარჩენალდაკარგული ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
8,5
|
10,0
|
10,0
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
8,5
|
10,0
|
10,0
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,5
|
8,5
|
8,5
|
|
8,5
|
8,5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
1,5
|
1,5
|
|
1,5
|
1,5
|
|
|
06 02 08
|
უსახლკარო ოჯახების საცხოვრებელი ბინის ყოველთვიური ქირით უზრუნველყოფა
|
10,3
|
15,0
|
15,0
|
-
|
15,0
|
15,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
10,3
|
15,0
|
15,0
|
-
|
15,0
|
15,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10,3
|
15,0
|
15,0
|
|
15,0
|
15,0
|
|
|
06 02 09
|
მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
2,7
|
3,0
|
3,0
|
-
|
2,0
|
2,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
2,7
|
3,0
|
3,0
|
-
|
2,0
|
2,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,7
|
3,0
|
3,0
|
|
2,0
|
2,0
|
|
|
06 02 10
|
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
4,4
|
6,0
|
6,0
|
-
|
6,0
|
6,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
4,4
|
6,0
|
6,0
|
-
|
6,0
|
6,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,4
|
6,0
|
6,0
|
|
6,0
|
6,0
|
|
|
06 02 11
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საშეშე მერქნის შესაძენად ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
-
|
40,0
|
40,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
-
|
40,0
|
40,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
-
|
|
|
40,0
|
40,0
|
|
|
06 02 12
|
100 წლისა და 100 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
0,4
|
1,0
|
1,0
|
-
|
0,5
|
0,5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
0,4
|
1,0
|
1,0
|
-
|
0,5
|
0,5
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,4
|
1,0
|
1,0
|
|
0,5
|
0,5
|
|
|