"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №9
2021 წლის 29 ივლისი
დაბა ხულო
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის საფუძველზე, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №21 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ დიმიტრაძე
დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი
თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
შემოსავლები
12 343 181
13 656 742
16 002 840
გადასახდელები
5 600 664
5 694 141
6 660 100
გრანტები
6 398 870
7 643 484
9 068 740
სხვა შემოსავლები
343 647
319 117
274 000
ხარჯები
7 993 990
9 420 461
9 630 858
შრომის ანაზღაურება
3 715 766
3 867 421
4 078 442
საქონელი და მომსახურება
3 089 858
2 733 844
3 381 994
პროცენტი
0
0
0
სუბსიდიები
3 000
500
0
გრანტები
225 996
223 909
220 000
სოციალური უზრუნველყოფა
567 681
611 509
920 210
სხვა ხარჯები
391 689
1 983 278
1 030 212
საოპერაციო სალდო
4 349 191
4 236 281
6 371 982
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4 582 655
4 121 774
6 561 495
ზრდა (შეძენა)
4 585 615
4 122 405
6 561 495
კლება (გაყიდვა)
2 960
631
0
მთლიანი სალდო
-233 464
114 507
-189 513
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-233 464
114 507
-189 513
ზრდა
13 000
114 507
0
ვალუტა, დეპოზიტები
13 000
114 507
0
სესხები
0
0
0
კლება
246 464
0
189 513
ვალუტა, დეპოზიტები
246 464
0
189 513
სესხები
0
0
0
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0
ზრდა
0
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
0
0
0
სესხები
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
შემოსულობები
12 346 141
13 657 373
16 002 840
შემოსავლები
12 343 181
13 656 742
16 002 840
არაფინანსური აქტივების კლება
2 960
631
0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
0
გადასახდელები
12 592 605
13 657 373
16 192 353
ხარჯები
7 993 990
9 420 461
9 630 858
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 585 615
4 122 405
6 561 495
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
13 000
114 507
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
-246 464
0
-189 513
მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15 956 940 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
შემოსულობები
12 346 141
13 657 373
16 002 840
შემოსავლები
12 343 181
13 656 742
16 002 840
გადასახადები
5 600 664
5 694 141
6 660 100
გრანტები
6 398 870
7 643 484
9 068 740
სხვა შემოსავლები
343 647
319 117
274 000
არაფინანსური აქტივების კლება
2 960
631
0
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6 660 100 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
გადასახადები
5 600 664
5 694 141
6 660 100
საშემოსავლო გადასახადი
0
0
0
ქონების გადასახადი
3 319 811
3 280 460
3 500 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3 001 482
2 951 281
3 494 000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3 793
2 319
1 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1 414
1 532
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
313 122
325 328
5 000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
დამატებული ღირებულების გადასახადი
2 280 853
2 413 681
3 160 100
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9 068 740 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
გრანტები
6 398 870
7 643 484
9 068 740
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0
0
უცხო ქვეყნების მთავრიბებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
6 398 870
7 643 484
9 068 740
გათანაბრებითი ტრანსფერი
სპეციალური ტრანსფერი
2 300 000
2 810 000
2 000 000
მიზნობრივი ტრანსფერი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
2 738 416
2 322 506
6 128 740
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
430 203
2 025 016
940 000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამa)
930 251
485 962
0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 274 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
343 647
319 117
274 000
შემოსავლები საკუთრებიდან
257 985
225 548
215 000
პროცენტები
131 595
109 613
100 000
დივიდენდები
რენტა
126 390
115 935
115 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
119 214
107 534
115 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
7 176
8 401
0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია
32 441
21 134
29 000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
32 441
21 134
29 000
საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
სანებართვო მოსაკრებელი
28 369
19 017
25 000
სახელმწიფო ბაჟი
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
23
0
0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0
10
0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
4 049
2 107
4 000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0
0
0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0
0
0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0
0
0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0
0
0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
27 759
22 630
20 000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0
0
0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
25 462
49 805
10 000
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 630 858 ლარის ოდენობით:
ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2
ხარჯები
7 993 990
9 420 461
9 630 858
21
შრომის ანაზღაურება
3 715 766
3 867 421
4 078 442
22
საქონელი და მომსახურება
3 089 858
2 733 844
3 381 994
25
სუბსიდიები
3 000
500
0
26
გრანტი
225 996
223 909
220 000
27
სოციალური უზრუნველყოფა
567 681
611 509
920 210
28
სხვა ხარჯები
391 689
1 983 278
1 030 212
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 561 495 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 561 495 ლარის ოდენობით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
115 936
0
39 323
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
4 221 976
3 861 296
6 110 358
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
50 760
0
1 500
05 00
განათლება
50 515
250 505
205 374
06 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი
146 428
9 304
203 640
07 00
მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
1 300
1 300
სულ ჯამი
4 585 615
4 122 405
6 561 495
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
2 960
631
0
ძირითადი აქტივები
2 915
0
არაწარმოებული აქტივები
45
631
0
მიწა
45
631
სხვა ბუნებრივი აქტივები
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 16 192 353 ლარით.
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 338 195
2 345 605
2 451 023
7011
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 338 195
2 345 605
2 451 023
70111
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 338 195
2 345 605
2 315 700
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
0
135 323
702
თავდაცვა
4 916
83 145
82 700
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
4 916
83 145
82 700
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1 083 100
1 524 512
1 962 252
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
69 985
0
0
70421
სოფლის მეურნეობა
69 985
0
0
7045
ტრანსპორტი
1 013 115
1 524 512
1 962 252
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
930 270
1 441 533
1 878 752
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
82 845
82 979
83 500
705
გარემოს დაცვა
350 698
190 420
304 000
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
109 200
93 600
154 000
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
241 498
96 820
150 000
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
4 048 312
3 463 816
5 452 064
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1 414 664
1 261 476
2 886 303
7063
წყალმომარაგება
780 124
391 140
1 560 771
7064
გარე განათება
201 305
176 617
245 000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
1 652 218
1 634 583
759 990
707
ჯამრთელობის დაცვა
448 499
454 791
798 700
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
448 499
454 791
798 700
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 526 435
1 106 771
1 530 040
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
427 068
162 384
476 640
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1 094 889
943 388
1 043 400
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
4 478
999
10 000
709
განათლება
2 234 642
2 240 145
2 640 174
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1 885 064
1 670 211
2 110 300
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
349 578
569 934
529 874
710
სოციალური დაცვა
544 808
2 133 661
971 400
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
39 238
42 477
52 200
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
505 570
2 091 184
919 200
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
12 579 605
13 542 866
16 192 353
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 189 513 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 189 513 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 189 513 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-233 464
114 507
-189 513
ზრდა
13 000
114 507
0
ვალუტა, დეპოზიტები
13 000
114 507
0
სესხები
0
0
0
კლება
246 464
0
189 513
ვალუტა, დეპოზიტები
246 464
0
189 513
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 110 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.
მუხლი 14.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
მუხლი 15. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები🔗
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)
პროგრამის მიზანი: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.
პროგრამის აღწერა:
აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყოფს სისტემის გამართულ მუშაობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის მერიაში. ასევე ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები, წვევანდელთა ტრანსპორტირება და სხვა.
სარეზერვო ფონდი (პროგრამული კოდი 01 02 01)
პროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსება.
პროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საჭიროების შემთხვევაში გაუთვალისწინებული (სტიქიური მოვლენები და სხვა ფორსმაჟორული სიტუაციები) გადაუდებელი გადასახდელების დაფინანსება.
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი (პროგრამული კოდი 01 02 03)
პროგრამის მიზანი:
მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა.
პროგრამის აღწერა:
ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად გასულ წლებში შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული ასანაზღაურებელი თანხის დაფარვა.
პრიორიტეტი:
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00);
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარული დასუფთავების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01)
პროგრამის მიზანი:
საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრობის დროის შემცირება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის გზებისა და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია, მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება და ხულო-თაგოს ბაგირგზის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 02 01 01)
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მოსახლეობის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის მერია უზუნველყოფს მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურებას სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის, მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის მიმართულებით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით კვირაში 4-5 და 6 მარშრუტს მთების შესაბამისად.
სოფელ დეკანაშვილებში საავტომობილო გზისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 02)
ქვეპროგრამის მიზანი:
სოფელ დეკანაშვილებში (ეკლანის სასმელი წყლის ავზის მიმდებარე ტერიტორია) საავტომობილო გზისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
სოფელ დეკანაშვილებში ეკლანის სასმელი წყლის ავზის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული საავტომობილო გზა, რომლითაც სარგებლობს მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი არის დაზიანებული, ჭირს გადაადგილება და საჭიროებს გზისა და სანიაღვრე არხის აუცილებელ მოწყობას. შედეგად მოსახლეობას შეეძლებათ შეუფერხებელი გადაადგილება, როგორც ტრანსპორტით ასევე ქვეითად.
მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 01 03)
ქვეპროგრამის მიზანი:
ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის საფარის დაგება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტში მრავლად არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 8000 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფლებში, რომლითაც მოეწყობა 24500 გრძივი მეტრი გზა.
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“ (პროგრამული კოდი 02 01 06)
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-ს სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის. ეს არის სოფლის მოსახლეობისათვის ყველაზე უფრო მარტივი და ძირითადი დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მუნიციპალიტეტთან. ასევე ბაგირგზით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, აგრეთვე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.
1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01)
ქვეპროგრამის მიზანი :
მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა, რომელიც შედგება 6400 წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი.
ასევე აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება სოფელ ბაკოს მთაში ელექტრო გაყვანილობის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და კალოთის მთაში ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა. აღნიშნულ მთებში არსებული ელექტროგადამცემი ქსელები თითქმის მთლიანად მოშლილია და საჭიროების აუცილებელ რეაბილიტაციას.
ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ (პროგრამული კოდი 02 02 02)
ქვეპროგრამის მიზანი:
წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონირება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 28 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვას.
წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 03)
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ წაბლანაში წყალსადენის სისტემის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა, სოფელ ლაბაიძეებსა და სტეფანაშვილებში წყალსადენის სისტემის მოწყობა, სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია, სოფელ ირემაძეების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ აგარაში (რუსთავის უბანი) სასმელი წყლის რკინაბეტონის რეზერვუარის მოწყობა, სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სარწყავი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ დიაკონიძეებში სამელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ სტეფანაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ბაკოს სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ აქ არსებული მოსახლეობა მომარაგდება უწყვეტი სასმელი წყლით.
ასევე განხორციელდება სასმელი წყლის მილების შეძენა მოსახლეობის იმ ნაწილისათვის, რომლებსაც არ ააქვთ საშუალება საკუთარი სახსრებით მოახდინონ წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარიდან საცხოვრებელ სახლებამდე წყლის მიყვანა.
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 04)
ქვეპროგრამის მიზანი:
ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ესკიზური ნახაზების მომზადება და ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ესკიზური ნახაზების შედგენა.
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 05)
ქვეპროგრამის მიზანი:
გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში ღია და დახურული ტიპის სანიაღვრე არხების და წყალგამტარი მილების (მილხიდი) მოწყობა.
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 06)
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 8-10-მდე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება.
1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03)
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01)
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 40-45 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო.
დაგეგმილია დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და სავალი ბილიკის მოწყობის (მეორე ეტაპი) სამუშაოები. ეს ქუჩა არის მთავარი გამტარი, როგორც დაბის ტერიტორიაზე ასევე მიმდებარე სოფლებში მიმავალი ავტომანქანებისათვის და სხვა ალტერნატივა თითქმის არა აქვს, ხოლო აქ არსებული ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა ვერ იძლება უსაფრთხო გადაადგილების საშუალებას. აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება ხელს შეუწყობს, როგორც ტრანსპორტით, ასევე ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებას და მიმდებარე ტერიტორიის გამაგრებას.
დაგეგმილია სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სოციალური სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა - აღნიშნულ ტერიტორიაზე მდებარეობს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები, რომლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხორციელდება ქვედა საყრდენი კედელის და ეზოს კეთილმოწყობა.
ასევე დაგეგმილია სატბაოში ფანჩატურებისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02)
ქვეპროგრამის მიზანი:
ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი 2020-2021წ), სოფელ პაქსაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა და სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა. აღნიშნული შენობების მშენებლობით სოფლის მოსახლეობას მიეცემა კულტურული თუ სხვა აქტივობებისათვის განსახორციელებელი თავშეყრის კომფორტული გარემო.
ასევე დაგეგმილია ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის რეაბილიტაცია. აღნიშნული ობიექტი თავისი სტრატეგიული დანიშნულებიდან გამომდინარე ერთერთი ძირითადი სატრანსპორტო საშულებაა სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის და მიმდებარე სოფლებისათვის, ასევე დიდი მოწონებით სარგებლობს ტურისტულ ნაკადებში. ობიექტს დიდი ხანია არ ჩატარებია სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რის გამოც მიმდინარე ეტაპზე საჭიროებს აუცილებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებას.
დაგეგმილია საგანგებო სიტუაციების კოორდიციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა. აღნიშნული ობიექტის მშენებლობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ხულოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის, რადგანაც დღეს არსებული შენობები ვერ აკმაყოფილებს ყველა იმ საჭირო და აუცილებელ პირობებს რაც ესაჭიროება როგორც საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის ასევე გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრს გამართული მუშაობისათვის.
დაგეგმილია შერიფ ხიმშიაშვილის საფლავის მიმდებარედ ფანჩატურის მოწყობა.
ასევე დაგეგმილია კურორტ ბეშუმში ტრენაჟორებისა და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა. აღნიშნული ტერიტორია არის საკურორტო ზონა, სადაც არ არის არანაირი გამაჯანსაღებელი-გასართობი ცენტრი, რის გამოც მოსახლეობისა და დამსვენებლების თხოვნით დაიგეგმა ტრენაჟორებისა და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა.
პრიორიტეტი:
2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ქვეყნის ერთერთი ძირითადი მიმართულებაა. შესაბამისად ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა, მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა.
სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01)
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და ერთად გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე.
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა (პროგრამული კოდი 03 01 01)
ქვეპროგრამის მიზანი:
არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის გათავისუფლება არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან. ტენდერში გამარჯვებული კომპანია დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებულ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს, ადმინისტრაციულ ერთეულებიდან გამოტანილ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს და კურორტ ბეშუმში არსებულ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს გადაიტანს ქალაქ ბათუმში ლეგარულ ნაგავსაყრელზე. თვეში შესრულდება საშუალოდ 17 რეისი საჭიროებიდან გამომდინარე, ხოლო წლის განმავლობაში 210 რეისამდე.
ნაგვის კონტეინერების შეძენა (პროგრამული კოდი 03 01 02)
ქვეპროგრამის მიზანი:
არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ნაგვის კონტეინერების შეძენა, რომლითაც ჩანაცვლდება ძველი და დაზიანებული ნაგვის კონტეინერები, რომლებიც განთავსებულია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში და დაბის ტერიტორიაზე.
მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 03)
ქვეპროგრამის მიზანი:
მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების მზრუნველობა და საჭიროების შემთხვევაში გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია და სხვა საჭირო პროცედურები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 200 ერთეულ ცხოველზე შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა.
ასევე დაგეგმილია ნადირის გასაფრთხობად ვაზნების შეძენა.
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 02)
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 37000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 83 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი, ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, მანიაკეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, გოდგაძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, კურცხალი, ქვემო ვაშლოვანი, ზედა ვაშლოვანი, შურმული, სხანდარა, ჩაო, თაგო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ოშანახევი, მახალაკური, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი.
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 7120 გარე განათების ბოძი.
ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 19 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.
პრიორიტეტი:
3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანი:
სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.
პროგრამის აღწერა:
ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)
ქვეპროგრამის მიზანი:
სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 22 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 790–ზე მეტი სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. ასევე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 ალტერნატიული საბავშვო ბაღი - სოფელ თაგოში, გელაძეებში, აგარაში და წაბლანაში, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს შრომის ანაზღაურებისა და გათბობის ხარჯების დაფინანსებას.
სკოლების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 04 03)
ქვეპროგრამის მიზანი:
დაწყებითი საბაზო განათლებისათვის საჭირო დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ ზედა დეკანაშვილებში და სოფელ გურძაულში დაწყებითი სკოლების მშენებლობას. არსებული ობიექტების ინფრასტრუქტურა სრულად მოშლილია და ვერ ხერხდება სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის სრულყოფილად წარმართვა, რამაც შექმნა საჭიროება აღნიშნულ სოფლებში აშენდეს ახალი დაწყებითი სკოლა. შესაბამისად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ საბაზო განათლება.
პრიორიტეტი:
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა.
4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის მიზანი:
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის მიზანი:
სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის მიზანი:
ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 60-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში.
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამის მიზანი:
სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები, ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი ჯილდოთი.
სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ ოქრუაშვილებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, კურორტ ბეშუმში სპორტული მოედნის მშენებლობა, სოფელ მეკეიძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ ელელიძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია და სოფელ შურმულში მინი სპორტულ მოედანზე გარე განათების მოწყობა. აღნიშნული მოედნის ინფრასტრუქტურა მოშლილია, რის გამოც სოფლის ახალგაზრდობა ვერ ახერხებს თავისუფალ დროს დაკავდეს სპორტული აქტივობებით. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა სპორტული მოედნის სრული რეაბილიტაციის ჩატარება, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება.
4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის მიზანი:
ხულოს კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის მიზანი:
მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება, მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა-გამოვლენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ მათთვის სასურველ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური, პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა’’ და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე.
ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის მიზანი:
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი მოსახლეობის, სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, მათთვის კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების) განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში თეატრალური ცხოვრების დონის ამაღლება და წარმოჩენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მის ფინანსურ მხარდაჭერას გრანტის სახით, რათა გააგრძელოს თავისი შემოქმედებითი საქმიანობა, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის მაშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის გაჯანსაღებასა და წარმოჩენას.
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ქვეპროგრამის მიზანი:
ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ შორის შუამთობის, ტბელობის, სელიმობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.
ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06)
ქვეპროგრამის მიზანი:
კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი გაჯანსაღება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07)
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. პროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. პროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა.
გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08)
ქვეპროგრამის მიზანი:
გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება.
პრიორიტეტი:
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.
5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და განმტკიცებას.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)
ქვეპროგრამის მიზანი:
ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 57 თსპ), რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება.
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 02)
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ომის ვეტერანებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებზე, მარტოხელა მშობლებსა და მათ შვილებზე, მარტოხელა ასაკით პენსიონერებზე - მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის წელიწადში ერთხელ 200 ლარიანი დახმარების ვაუჩერის გაცემას მედიკამენტების შესაძენად.
იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმ პირი/ ვეტერანი, მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 06)
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ერთი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 50-60 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით.
5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის მიზანი:
საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა:
საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 43 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი კვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2020 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში.
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის მიზანი:
ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას (15 თებერვალი, 8 მარტი, 9 მაისი, 8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა). ასევე განხორციელდება ვეტერანების თხევადი აირით უზრუნველყოფა.
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამისმიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების ფულადი დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 62 ოჯახზე 400 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, COVID – 19 ინფიცირებით გარდაცვალების და შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში სარეიტინგო ქულის მიუხედავად დაფინანსებას 400 ლარის ოდენობით.
მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ფინანსური დახმარება გაეწევა ოჯახს რომელსაც ყავს 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის. ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა, მამა ან მეურვე).
მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის მიზანი:
ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მზრუნველობას. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე, მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს. ქვეპროგრამით განხორციელდება 35-40 საცხოვრებელი სახლის შეძენა.
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქალაქ ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ან დროებითი საცხოვრებელი ხარჯების კომპენსაციის გაწევას (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 12-13 დიალიზის სეანს). ვინაიდან გარკვეულ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები არიან მძიმე მდგომარეობაში და ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქ ბათუმში ყოველი სეანსის დროს მგზავრობას, ამიტომ მათ უხდებათ ადგილზე (ქ. ბათუმი) ცხოვრება და მათთვისაც ისევე განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება, როგორც იმ პირებისთვის რომლებიც ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან მგზავრობას. აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 19 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად (თანმხლებ პირთან ერთად 300 ლარი, მხოლოდ ბენეფიციარის შემთხვევაში 200 ლარი). ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)
ქვეპროგრამის მიზანი:
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე, მძიმე ტრამვული დაზიანებების შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების ქვეპროგრამა.
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენა (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლის სახურავით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ სიძველის გამო საცხოვრებელი სახლების ძველი სახურავების შეცვლას ახლით. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ (0-დან 100000-მდე ქულა) და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთება. გამომდინარე აქედან საჭიროა აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელება, რათა ეტაპობრივად მოხდეს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას. თუნუქის ფურცლების გაცემისას უპირატესობა მიენიჭება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ მრავალშვილიან ოჯახებს.
ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით.
მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისა (ეტლით მოსარგებლე) და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული (საწოლს მიჯაჭვული) ბენეფიციარებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)
ქვეპროგრამის მიზანი:
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება შემდეგ ბენეფიციარებზე: მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებზე, ქრონიკულად დაავადებულ ხანგრძლივი მოვლის საჭიროების მქონე პირებზე და საწოლს მიჯაჭვულ ავადმყოფებზე.
წითელი ჯვრის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 14)
ქვეპროგრამის მიზანი:
უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას განვითარების პროცესში.
საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია (საქართველოს კანონი ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017 ), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 16 192 353 ლარის ოდენობით
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ადგილობრივი ბიუჯეტი
ხულოს მუნიციპალიტეტი
12 592 605
13 542 866
16 192 353
0
16 192 353
მომუშავეთა რიცხოვნობა
631
647
649
0
649
ხარჯები
7 993 990
9 420 461
9 630 858
0
9 630 858
შრომის ანაზღაურება
3 715 766
3 867 421
4 078 442
0
4 078 442
საქონელი და მომსახურება
3 089 858
2 733 844
3 381 994
0
3 381 994
სუბსიდიები
3 000
500
0
0
0
გრანტები
225 996
223 909
220 000
0
220 000
სოციალური უზრუნველყოფა
567 681
611 509
920 210
0
920 210
სხვა ხარჯები
391 689
1 983 278
1 030 212
0
1 030 212
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 585 615
4 122 405
6 561 495
0
6 561 495
ფინანსური აქტივების ზრდა
13 000
0
0
0
0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 356 111
2 428 750
2 533 723
2 533 723
მომუშავეთა რიცხოვნობა
150
145
147
147
ხარჯები
2 227 175
2 428 750
2 494 400
2 494 400
შრომის ანაზღაურება
1 624 791
1 679 918
1 743 097
1 743 097
საქონელი და მომსახურება
531 830
557 959
571 815
571 815
გრანტები
0
3 917
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
9 475
8 011
11 088
11 088
სხვა ხარჯები
61 079
178 945
168 400
168 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
115 936
0
39 323
39 323
ფინანსური აქტივების ზრდა
13 000
0
0
0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 343 111
2 428 750
2 398 400
2 398 400
მომუშავეთა რიცხოვნობა
150
145
147
147
ხარჯები
2 227 175
2 428 750
2 384 400
2 384 400
შრომის ანაზღაურება
1 624 791
1 679 918
1 743 097
1 743 097
საქონელი და მომსახურება
531 830
557 959
571 815
571 815
გრანტები
0
3 917
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
9 475
8 011
11 088
11 088
სხვა ხარჯები
61 079
178 945
58 400
58 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
115 936
0
14 000
14 000
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
646 899
633 918
641 900
641 900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28
28
28
28
ხარჯები
644 240
633 918
641 900
641 900
შრომის ანაზღაურება
473 830
479 128
482 385
482 385
საქონელი და მომსახურება
116 722
103 147
101 115
101 115
სოციალური უზრუნველყოფა
500
805
5 000
5 000
სხვა ხარჯები
53 188
50 838
53 400
53 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 659
0
0
0
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1 691 296
1 711 687
1 673 800
1 673 800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
117
112
114
114
ხარჯები
1 578 019
1 711 687
1 659 800
1 659 800
შრომის ანაზღაურება
1 150 961
1 145 257
1 210 115
1 210 115
საქონელი და მომსახურება
410 192
427 200
443 200
443 200
გრანტები
0
3 917
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
8 975
7 206
1 485
1 485
სხვა ხარჯები
7 891
128 107
5 000
5 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113 277
0
14 000
14 000
01 01 03
მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
4 916
83 145
82 700
82 700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
4 916
83 145
82 700
82 700
შრომის ანაზღაურება
55 533
50 597
50 597
საქონელი და მომსახურება
4 916
27 612
27 500
27 500
სოციალური უზრუნველყოფა
4 603
4 603
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
13 000
0
135 323
135 323
ხარჯები
0
0
110 000
110 000
სხვა ხარჯები
0
0
110 000
110 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
25 323
25 323
ფინანსური აქტივების ზრდა
13 000
0
0
0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0
0
110 000
110 000
ხარჯები
0
0
110 000
110 000
სხვა ხარჯები
0
0
110 000
110 000
01 02 02
საწევრო შენატანი
13 000
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
13 000
0
0
01 02 03
წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი
0
0
25 323
25 323
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
25 323
25 323
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
4 830 356
4 599 787
7 013 926
0
7 013 926
მომუშავეთა რიცხოვნობა
55
56
56
0
56
ხარჯები
608 380
738 491
903 568
0
903 568
შრომის ანაზღაურება
237 877
242 520
242 520
0
242 520
საქონელი და მომსახურება
370 431
351 043
453 520
0
453 520
სხვა ხარჯები
72
144 928
207 528
0
207 528
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 221 976
3 861 296
6 110 358
0
6 110 358
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
930 270
1 441 533
1 962 252
1 962 252
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
14
14
ხარჯები
24 944
25 312
118 500
118 500
შრომის ანაზღაურება
0
0
75 720
75 720
საქონელი და მომსახურება
24 944
25 312
42 680
42 680
სხვა ხარჯები
0
0
100
0
100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
905 326
1 416 221
1 843 752
1 843 752
02 01 01
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება
24 944
25 312
35 000
35 000
ხარჯები
24 944
25 312
35 000
35 000
საქონელი და მომსახურება
24 944
25 312
35 000
35 000
02 01 02
სოფელ დეკანაშვილებში საავტომობილო გზისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა
0
0
43 752
43 752
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43 752
43 752
02 01 03
მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა
905 326
1 233 160
1 800 000
1 800 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
905 326
1 233 160
1 800 000
1 800 000
02 01 04
ბეღლეთი-ბოძაურის დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა
0
41 019
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41 019
0
02 01 05
სოფელ ძირკვაძეებში სოფლის კლუბის მიმდებარედ სახიდე გადასასვლელების მოწყობა
0
20 951
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 951
0
02 01 06
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“
82 846
82 979
83 500
83 500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13
14
14
14
ხარჯები
82 846
82 979
83 500
83 500
შრომის ანაზღაურება
71 720
75 720
75 720
75 720
საქონელი და მომსახურება
11 054
7 187
7 680
7 680
სხვა ხარჯები
72
72
100
100
02 01 07
სამგზავრო ბაგირგზა „ხულო-თაგო“-ს საწევი ბაგირის შეცვლისა და თანხმლები სარემონტო სამუშაოები
0
121 091
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
121 091
0
02 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2 305 963
1 023 948
2 315 371
2 315 371
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
42
42
42
ხარჯები
500 590
485 434
785 068
785 068
შრომის ანაზღაურება
166 157
166 800
166 800
166 800
საქონელი და მომსახურება
334 433
318 544
410 840
410 840
სხვა ხარჯები
0
90
207 428
207 428
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 805 373
538 514
1 530 303
1 530 303
02 02 01
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
450 703
335 524
454 600
454 600
ხარჯები
181 805
153 526
220 000
220 000
საქონელი და მომსახურება
181 805
153 526
220 000
220 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
268 898
181 998
234 600
234 600
02 02 01 01
მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა
201 305
176 618
245 000
245 000
ხარჯები
181 805
153 526
220 000
220 000
საქონელი და მომსახურება
181 805
153 526
220 000
220 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 500
23 092
25 000
25 000
02 02 01 02
ფუშრუკაულის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა
0
152 511
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
152 511
0
02 02 01 03
საზაფხულო იალაღების: შქერნალის, ლოდიძირის და საკამბეჩოს ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
249 398
6 395
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
249 398
6 395
0
02 02 01 04
სოფელ ბაკოს მთაში ელექტრო გაყვანილობის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
116 631
116 631
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
116 631
116 631
02 02 01 05
კალოთის მთაში ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა
0
0
92 969
92 969
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
92 969
92 969
02 02 02
ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი
242 722
257 144
260 900
260 900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
42
42
42
ხარჯები
242 722
257 144
260 900
260 900
შრომის ანაზღაურება
166 157
166 800
166 800
166 800
საქონელი და მომსახურება
76 565
90 254
93 980
93 980
სხვა ხარჯები
0
90
120
120
02 02 03
წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
537 402
133 997
1 299 871
1 299 871
ხარჯები
0
0
200 000
200 000
სხვა ხარჯები
0
0
200 000
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
537 402
133 997
1 099 871
0
1 099 871
02 02 03 01
სასმელი წყლის მილების შეძენა
39 876
0
200 000
200 000
ხარჯები
0
0
200 000
200 000
სხვა ხარჯები
0
0
200 000
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39 876
0
0
0
02 02 03 02
რიყეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
26 489
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
26 489
0
02 02 03 03
სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
17 787
268 294
268 294
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
17 787
268 294
268 294
02 02 03 04
ეკლანის წყალის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა
0
22 911
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
22 911
0
02 02 03 05
სოფელ წაბლანაში წყალსადენის სისტემის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
0
0
203 515
203 515
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
203 515
203 515
02 02 03 06
სოფელ ლაბაიძეებსა და სტეფანაშვილებში წყალსადენის სისტემის მოწყობა
0
0
18 905
18 905
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
18 905
18 905
02 02 03 07
სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
0
144 406
144 406
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
144 406
144 406
02 02 03 08
სოფელ ირემაძეების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
197 000
197 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
197 000
197 000
02 02 03 09
სოფელ აგარაში (რუსთავის უბანი) სასმელი წყლის რკინაბეტონის რეზერვუარის მოწყობა
0
0
26 968
26 968
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
26 968
26 968
02 02 03 11
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სარწყავი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
25 768
25 768
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
25 768
25 768
02 02 03 12
სოფელ წაბლანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა
233 868
5 997
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
233 868
5 997
0
0
02 02 03 13
ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
27 607
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 607
0
0
0
02 02 03 14
ტუნაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
5 214
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 214
0
02 02 03 15
ოქრუაშვილების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია (ორწლიანი პროექტი)
122 150
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
122 150
0
0
02 02 03 16
სკვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
38 444
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 444
0
0
02 02 03 17
სოფელ ქურდულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა
70 243
60 813
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70 243
60 813
0
02 02 03 18
სოფელ დიაკონიძეებში სამელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
30 000
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
30 000
30 000
02 02 03 19
სოფელ სტეფანაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
100 989
100 989
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
100 989
100 989
02 02 03 20
სოფელ ბაკოს სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
84 026
84 026
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
84 026
84 026
02 02 04
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები
42 030
126 661
50 000
50 000
ხარჯები
2 708
42 701
9 860
9 860
საქონელი და მომსახურება
2 708
42 701
9 860
9 860
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39 322
83 960
40 140
40 140
02 02 05
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
757 549
133 918
150 000
150 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
757 549
133 918
150 000
150 000
02 02 05 01
სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა
192 031
0
150 000
150 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
192 031
150 000
150 000
02 02 05 02
სანიაღვრე არხების მოწყობა სხვადასხვა სოფელში
0
96 820
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
96 820
0
02 02 05 03
კურორტ ბეშუმის შიდა გზების მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხებზე (კიუვეტი) ცხაურების მოწყობა (გარდამავალი)
49 467
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49 467
0
0
0
02 02 05 04
სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყალის (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელება (ორწლიანი პროექტი)
516 051
37 098
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
516 051
37 098
0
0
02 02 06
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა
92 293
36 704
100 000
100 000
ხარჯები
73 355
32 063
94 308
94 308
საქონელი და მომსახურება
73 355
32 063
87 000
87 000
სხვა ხარჯები
0
0
7 308
7 308
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 938
4 641
5 692
5 692
02 02 07
„დაბა ხულო ამორტიზირებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა
183 264
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
183 264
0
0
0
02 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
581 026
1 061 012
2 736 303
2 736 303
არაფინანსური აქტივების ზრდა
581 026
1 061 012
2 736 303
2 736 303
02 03 01
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა
475 554
569 226
1 832 881
1 832 881
არაფინანსური აქტივების ზრდა
475 554
569 226
1 832 881
1 832 881
02 03 01 01
ფერდსამაგრი სამუშაოები
279 982
246 097
657 665
657 665
არაფინანსური აქტივების ზრდა
279 982
246 097
657 665
657 665
02 03 01 02
დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა
0
320 127
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
320 127
0
0
02 03 01 03
დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და სავალი ბილიკის მოწყობა (მეორე ეტაპი)
0
0
967 405
967 405
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
967 405
967 405
02 03 01 05
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სოციალური სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა
0
0
65 005
65 005
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
65 005
65 005
02 03 01 06
დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა
59 655
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 655
0
0
0
02 03 01 07
მემედ აბაშიძის ქუჩა N1-შესახვევში ეზოს მოწყობის სამუშაოები
18 836
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 836
0
0
0
02 03 01 09
დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე არსებული N-1 და N-2 შენობების მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების გაგრძელება
117 081
3 002
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117 081
3 002
0
0
03 03 01 10
სატბაოში ფანჩატურებისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0
0
142 806
142 806
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
142 806
142 806
02 03 02
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია
105 472
491 786
903 422
0
903 422
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105 472
491 786
903 422
903 422
02 03 02 01
სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა
0
26 897
90 549
90 549
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
26 897
90 549
90 549
02 03 02 02
სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა
0
47 560
43 742
43 742
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
47 560
43 742
43 742
02 03 02 03
სოფელ დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)
0
100 000
271 140
271 140
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
100 000
271 140
271 140
02 03 02 04
მუნიციპალური დარბაზის რეკონსტრუქცია-რემონტი (ორწლიანი პროექტი)
49 859
139 021
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49 859
139 021
0
02 03 02 05
ბეშუმის შესასვლელში საგუშაგოს მშენებლობა
0
38 820
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
38 820
0
0
02 03 02 06
სოფელ წაბლანაში 1989 წლის 19 აპრილს სტიქიური უბედურების დროს დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალის მოწყობა
0
85 931
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
85 931
0
02 03 02 07
სოფელ ვაშლოვანში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა და სოფელ ღურტაში სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალების რეაბილიტაცია
0
53 557
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
53 557
0
0
02 03 02 08
ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის რეაბილიტაცია
0
0
120 000
120 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
120 000
120 000
02 03 02 09
ვეტერანტა კლუბის მშენებლობა
33 289
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 289
0
0
0
02 03 02 10
კვატიის ცენტრთან მემორიალის და ცენტრის კეთილმოწყობა
22 324
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 324
0
0
0
02 03 02 11
შერიფ ხიმშიაშვილის საფლავის მიმდებარედ ფანჩატურის მოწყობა
0
0
14 181
14 181
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
14 181
14 181
02 03 02 12
კურორტ ბეშუმში ტრენაჟორებისა და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა
0
0
63 810
63 810
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
63 810
63 810
02 03 02 14
საგანგებო სიტუაციების კოორდიციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა
0
0
300 000
300 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
300 000
300 000
02 04
მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)
930 251
990 315
0
0
ხარჯები
0
144 766
0
0
სხვა ხარჯები
0
144 766
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
930 251
845 549
0
0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
581 770
578 962
704 390
704 390
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
10
10
10
ხარჯები
531 010
578 962
702 890
702 890
შრომის ანაზღაურება
55 855
58 280
58 680
58 680
საქონელი და მომსახურება
475 155
520 682
644 210
644 210
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 760
0
1 500
1 500
03 01
სანიტარული დასუფთავება
128 793
100 880
167 000
167 000
ხარჯები
78 793
100 880
167 000
167 000
საქონელი და მომსახურება
78 793
100 880
167 000
167 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 000
0
0
0
03 01 01
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა
59 200
93 600
54 000
54 000
ხარჯები
59 200
93 600
54 000
54 000
საქონელი და მომსახურება
59 200
93 600
54 000
54 000
03 01 02
ნაგვის კონტეინერების შეძენა
50 000
0
100 000
100 000
ხარჯები
0
0
100 000
100 000
საქონელი და მომსახურება
0
0
100 000
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 000
0
0
0
03 01 03
მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა
19 593
7 280
13 000
13 000
ხარჯები
19 593
7 280
13 000
13 000
საქონელი და მომსახურება
19 593
7 280
13 000
13 000
03 02
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი
452 977
478 082
537 390
537 390
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
10
10
10
ხარჯები
452 217
478 082
535 890
535 890
შრომის ანაზღაურება
55 855
58 280
58 680
58 680
საქონელი და მომსახურება
396 362
419 802
477 210
477 210
არაფინანსური აქტივების ზრდა
760
0
1500
1 500
04 00
განათლება
1 900 191
1 913 316
2 305 574
2 305 574
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
253
ხარჯები
1 849 676
1 662 811
2 100 200
2 100 200
შრომის ანაზღაურება
1 035 943
1 117 789
1 252 945
1 252 945
საქონელი და მომსახურება
802 714
536 106
830 049
830 049
სოციალური უზრუნველყოფა
6 708
4 076
7 922
7 922
სხვა ხარჯები
4 311
4 840
9 284
9 284
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 515
250 505
205 374
205 374
04 01
სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება
1 885 064
1 670 211
2 110 300
0
2 110 300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
0
253
ხარჯები
1 849 676
1 662 811
2 100 200
0
2 100 200
შრომის ანაზღაურება
1 035 943
1 117 789
1 252 945
0
1 252 945
საქონელი და მომსახურება
802 714
536 106
830 049
0
830 049
სოციალური უზრუნველყოფა
6 708
4 076
7 922
0
7 922
სხვა ხარჯები
4 311
4 840
9 284
0
9 284
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 388
7 400
10 100
0
10 100
04 01 01
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
1 885 064
1 670 211
2 110 300
2 110 300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
253
ხარჯები
1 849 676
1 662 811
2 100 200
2 100 200
შრომის ანაზღაურება
1 035 943
1 117 789
1 252 945
1 252 945
საქონელი და მომსახურება
802 714
536 106
830 049
830 049
სოციალური უზრუნველყოფა
6 708
4 076
7 922
7 922
სხვა ხარჯები
4 311
4 840
9 284
9 284
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 388
7 400
10 100
10 100
04 02
სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
15 127
243 105
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 127
243 105
0
0
04 02 01
კვატიის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
0
24 416
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
24 416
0
0
04 02 02
ღორჯომის საბავშვო ბაღის, სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის და ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია
0
212 048
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
212 048
0
0
04 02 03
ზედა ვაშლოვანში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)
0
6 641
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
6 641
0
04 02 04
ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)
5 519
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 519
0
0
04 02 05
ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)
6 977
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 977
0
0
04 02 06
უჩხოს საბავშვო ბაღისა და სოფლის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია
2 631
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 631
0
0
04 03
სკოლების მშენებლობა–რემონტი
0
0
195 274
195 274
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
195 274
195 274
04 03 01
სოფელ ზედა დეკანაშვილების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
0
0
77 497
77 497
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
77 497
77 497
04 03 02
სოფელ გურძაულში დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
0
0
117 777
117 777
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
117 777
117 777
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი
1 860 885
1 433 599
1 864 640
1 864 640
მომუშავეთა რიცხოვნობა
168
178
178
178
ხარჯები
1 714 457
1 424 295
1 661 000
1 661 000
შრომის ანაზღაურება
732 076
737 714
750 000
750 000
საქონელი და მომსახურება
595 863
444 891
544 400
544 400
გრანტები
225 996
219 992
220 000
220 000
სხვა ხარჯები
160 522
21 698
146 600
146 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
146 428
9 304
203 640
203 640
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
514 654
261 722
583 940
583 940
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44
53
53
53
ხარჯები
380 458
256 822
390 000
390 000
შრომის ანაზღაურება
219 656
218 834
227 760
227 760
საქონელი და მომსახურება
43 661
17 568
52 240
52 240
სხვა ხარჯები
117 141
20 420
110 000
110 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
134 196
4 900
193 940
193 940
05 01 01
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა
199 837
201 579
213 100
213 100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44
45
45
45
ხარჯები
199 837
201 579
213 100
213 100
შრომის ანაზღაურება
182 554
186 954
187 080
187 080
საქონელი და მომსახურება
17 283
14 625
26 020
26 020
05 01 02
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“
40 594
32 029
46 900
46 900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
8
8
8
ხარჯები
39 494
32 029
46 900
46 900
შრომის ანაზღაურება
37 102
31 880
40 680
40 680
საქონელი და მომსახურება
2 392
149
6 220
6 220
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 100
0
0
0
05 01 03
სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა
141 127
23 214
130 000
130 000
ხარჯები
141 127
23 214
130 000
130 000
საქონელი და მომსახურება
23 986
2 794
20 000
20 000
სხვა ხარჯები
117 141
20 420
110 000
110 000
05 01 04
სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა
133 096
4 900
193 940
193 940
არაფინანსური აქტივების ზრდა
133 096
4 900
193 940
193 940
05 01 04 01
შუასოფლის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
17 409
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17 409
0
0
05 01 04 02
კორტოხის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
39 886
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39 886
0
0
05 01 04 03
შურმულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
43 014
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43 014
0
0
05 01 04 04
ფუშრუკაულის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
32 787
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 787
0
0
05 01 04 05
სოფელ ოქრუაშვილებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
53 969
53 969
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
53 969
53 969
05 01 04 06
ღორჯომში სპორტული დარბაზის მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენა
0
4 900
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 900
0
0
05 01 04 07
კურორტ ბეშუმში სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
0
60 000
60 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
60 000
60 000
05 01 04 08
სოფელ მეკეიძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
43 221
43 221
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
43 221
43 221
05 01 04 09
სოფელ ელელიძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
31 750
31 750
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
31 750
31 750
05 01 04 10
სოფელ შურმულში მინი სპორტულ მოედანზე გარე განათების მოწყობა
0
0
5 000
5 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
5 000
5 000
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1 346 231
1 171 877
1 280 700
1 280 700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
124
125
125
125
ხარჯები
1 333 999
1 167 473
1 271 000
1 271 000
შრომის ანაზღაურება
512 420
518 880
522 240
522 240
საქონელი და მომსახურება
552 202
427 323
492 160
492 160
გრანტები
225 996
219 992
220 000
220 000
სხვა ხარჯები
43 381
1 278
36 600
36 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 232
4 404
9 700
9 700
05 02 01
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა
134 613
125 249
121 500
121 500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
18
18
18
ხარჯები
130 660
125 249
121 500
121 500
შრომის ანაზღაურება
71 516
69 561
71 520
71 520
საქონელი და მომსახურება
59 144
55 688
49 980
49 980
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 953
0
0
0
05 02 02
ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი
678 205
698 447
706 400
706 400
მომუშავეთა რიცხოვნობა
95
96
96
96
ხარჯები
674 805
695 293
698 200
698 200
შრომის ანაზღაურება
385 761
394 680
395 880
395 880
საქონელი და მომსახურება
288 974
300 443
301 820
301 820
სხვა ხარჯები
70
170
500
500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 400
3 154
8 200
8 200
05 02 03
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
225 996
219 992
220 000
220 000
ხარჯები
225 996
219 992
220 000
220 000
გრანტები
225 996
219 992
220 000
220 000
05 02 04
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა
173 292
21 506
99 000
99 000
ხარჯები
173 292
20 256
99 000
99 000
საქონელი და მომსახურება
130 474
20 256
69 000
69 000
სხვა ხარჯები
42 818
0
30 000
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 250
0
0
05 02 05
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა
4 478
999
10 000
10 000
ხარჯები
4 478
999
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურება
4 478
999
8 000
8 000
სხვა ხარჯები
0
0
2 000
2 000
05 02 06
ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი
112 251
102 241
105 800
105 800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11
11
11
11
ხარჯები
107 372
102 241
104 300
104 300
შრომის ანაზღაურება
55 143
54 639
54 840
54 840
საქონელი და მომსახურება
52 179
47 552
49 360
49 360
სხვა ხარჯები
50
50
100
100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 879
0
1 500
1 500
05 02 07
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
9 598
444
10 000
10 000
ხარჯები
9 598
444
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურება
9 598
444
8 000
8 000
სხვა ხარჯები
0
0
2 000
2 000
05 02 08
გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა
7 798
2 999
8 000
8 000
ხარჯები
7 798
2 999
8 000
8 000
საქონელი და მომსახურება
7 355
1 941
6 000
6 000
სხვა ხარჯები
443
1 058
2 000
2 000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
993 307
2 588 452
1 770 100
1 770 100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
993 307
2 587 152
1 768 800
1 768 800
შრომის ანაზღაურება
29 224
31 200
31 200
31 200
საქონელი და მომსახურება
313 865
323 163
338 000
338 000
სუბსიდიები
3 000
500
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
551 498
599 422
901 200
901 200
სხვა ხარჯები
95 720
1 632 867
498 400
498 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 300
1 300
1 300
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
448 499
454 791
798 700
798 700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
448 499
453 491
797 400
797 400
შრომის ანაზღაურება
29 224
31 200
31 200
31 200
საქონელი და მომსახურება
313 865
323 163
336 000
336 000
სოციალური უზრუნველყოფა
100 488
85 200
425 200
425 200
სხვა ხარჯები
4 922
13 928
5 000
5 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 300
1 300
1 300
06 01 01
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი
348 011
369 591
373 500
373 500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
348 011
368 291
372 200
372 200
შრომის ანაზღაურება
29 224
31 200
31 200
31 200
საქონელი და მომსახურება
313 865
323 163
336 000
336 000
სხვა ხარჯები
4 922
13 928
5 000
5 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 300
1 300
1 300
06 01 02
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
0
0
340 000
340 000
ხარჯები
0
0
340 000
340 000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
340 000
340 000
06 01 03
ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
9 455
0
0
0
ხარჯები
9 455
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
9 455
0
0
0
06 01 04
პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
3 310
0
0
0
ხარჯები
3 310
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
3 310
0
0
0
06 01 05
ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
2 523
0
0
0
ხარჯები
2 523
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
2 523
0
0
0
06 01 06
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება
85 200
85 200
85 200
85 200
ხარჯები
85 200
85 200
85 200
85 200
სოციალური უზრუნველყოფა
85 200
85 200
85 200
85 200
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
847 112
2 133 661
971 400
971 400
ხარჯები
847 112
2 133 661
971 400
971 400
საქონელი და მომსახურება
0
0
2 000
2 000
სუბსიდიები
3 000
500
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
451 010
514 222
476 000
476 000
სხვა ხარჯები
90 798
1 618 939
493 400
493 400
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა
39 238
42 477
52 200
52 200
ხარჯები
39 238
42 477
52 200
52 200
სოციალური უზრუნველყოფა
39 238
42 477
52 200
52 200
06 02 02
ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა
10 199
9 492
25 400
25 400
ხარჯები
10 199
9 492
25 400
25 400
საქონელი და მომსახურება
0
0
2 000
2 000
სუბსიდიები
3 000
500
0
0
სხვა ხარჯები
7 199
8 992
23 400
23 400
06 02 03
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
30 000
35 400
25 000
25 000
ხარჯები
30 000
35 400
25 000
25 000
სოციალური უზრუნველყოფა
30 000
35 400
25 000
25 000
06 02 04
ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
47 200
0
0
0
ხარჯები
47 200
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
46 700
0
0
0
სხვა ხარჯები
500
0
0
0
06 02 05
მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
54 000
156 000
122 000
122 000
ხარჯები
54 000
156 000
122 000
122 000
სოციალური უზრუნველყოფა
54 000
156 000
122 000
122 000
06 02 06
მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა
0
0
400 000
400 000
ხარჯები
0
0
400 000
400 000
სხვა ხარჯები
0
0
400 000
400 000
06 02 07
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება
78 459
1 555 535
0
0
ხარჯები
78 459
1 555 535
0
0
სხვა ხარჯები
78 459
1 555 535
0
0
06 02 08
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
67 200
68 100
67 200
67 200
ხარჯები
67 200
68 100
67 200
67 200
სოციალური უზრუნველყოფა
67 200
68 100
67 200
67 200
06 02 09
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
60 000
65 020
65 400
65 400
ხარჯები
60 000
65 020
65 400
65 400
სოციალური უზრუნველყოფა
60 000
65 020
65 400
65 400
06 02 10
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენა
0
54 412
50 000
50 000
ხარჯები
0
54 412
50 000
50 000
სხვა ხარჯები
54 412
50 000
50 000
06 02 11
ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება
74 872
38 780
55 000
55 000
ხარჯები
74 872
38 780
55 000
55 000
სოციალური უზრუნველყოფა
70 232
38 780
55 000
55 000
სხვა ხარჯები
4 640
0
0
0
06 02 12
მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისა (ეტლით მოსარგებლე) და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული (საწოლს მიჯაჭვული) ბენეფიციარებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
0
37 000
89 200
89 200
ხარჯები
0
37 000
89 200
89 200
სოციალური უზრუნველყოფა
37 000
89 200
89 200
06 02 13
მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა
83 640
71 445
0
0
ხარჯები
83 640
71 445
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
83 640
71 445
0
0
06 02 14
წითელი ჯვრის თანადაფინანსება
0
0
20 000
20 000
ხარჯები
0
0
20 000
20 000
სხვა ხარჯები
0
0
20 000
20 000
07 00
სოფლის მეურნეობა
69 985
0
0
0
ხარჯები
69 985
0
0
0
სხვა ხარჯები
69 985
0
0
0
07 01
ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა
69 985
0
0
0
ხარჯები
69 985
0
0
0
სხვა ხარჯები
69 985
0
0
0
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები🔗
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.
მუხლი 17.
დანამატები და ჯილდო
2021 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე დანამატების და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 18.
ასიგნებების დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.