მმართველობითი სფეროს გამართული ფუნქციონირება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვის ერთ-ერთიმთავარი ფაქტორია, სადაც მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნას და უზრუნველყოფას, საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესებას, მიმდინარე პროცესების მართვას და სხვა ფაქტორებს.

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

ორგ კოდი

2022წელი

2023წელი

2024წელი

2025წელი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4,859.8

4,885.0

4,975.0

4,895.0

ხარჯები

4,619.8

4,625.0

4,715.0

4,725.0

შრომის ანაზღაურება

3,235.0

3,235.0

3,335.0

3,340.0

საქონელი და მომსახურება

1,020.0

1,025.0

1,025.0

1,080.0

პროცენტები

60.0

60.0

50.0

-

სოციალური უზრუნველყოფა

4.8

5.0

5.0

5.0

სხვა ხარჯები

300.0

300.0

300.0

300.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160.0

180.0

170.0

170.0

ვალდებულებები

80.0

80.0

90.0

-

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4,539.8

4,565.0

4,655.0

4,715.0

შრომის ანაზღაურება

3,235.0

3,235.0

3,335.0

3,340.0

საქონელი და მომსახურება

840.0

845.0

845.0

900.0

სოციალური უზრუნველყოფა

4.8

5.0

5.0

5.0

სხვა ხარჯები

300.0

300.0

300.0

300.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160.0

180.0

170.0

170.0

01 01 01

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,180.0

1,200.0

1,240.0

1,240.0

შრომის ანაზღაურება

750.0

750.0

800.0

800

საქონელი და მომსახურება

120.0

120.0

120.0

120

სხვა ხარჯები

300.0

300.0

300.0

300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

30.0

20.0

20

01 01 02

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია

3,204.8

3,205.0

3,255.0

3,305.0

შრომის ანაზღაურება

2,350.0

2,350.0

2,400.0

2400

საქონელი და მომსახურება

700.0

700.0

700.0

750

სოციალური უზრუნველყოფა

4.8

5.0

5.0

5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150.0

150.0

150.0

150

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

155.0

160.0

160.0

170.0

შრომის ანაზღაურება

135.0

135.0

135.0

140

საქონელი და მომსახურება

20.0

25.0

25.0

30

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

100.0

100.0

240,0

240,0

საქონელი და მომსახურება

100.0

100.0

240.0

240,0

01 02 03

მუნიციპალიტეტისმ.გ.ფ-ისა და სხვა ვალდბულებებისდაფარვა

140.0

140.0

00

-

პროცენტები

60.0

60.0

00

0

ვალდებულებები

80.0

80.0

00

0

01 04

ადმინისტრაციული შენობების დაცვის მომსახურება

80.0

80.0

80.0

80.0

საქონელი და მომსახურება

80.0

80.0

80.0

80

კოდი

წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

01 01

4539,8

4565,0

4655,0

4715,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის დაფინანსება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოსგამართულ ფუნქციონირებას, მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას, მუნიციპალური ვალდებულებების მომსახურებას, საბიუჯეტო პროცესის განვითარებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მერიის მიერ მოსახლეობისათვის გაწეული სერვისების გაუმჯობესება, მომსახურების მიღების გამარტივება. საბიუჯეტო პროცესის დახვეწა. ვალდებულებების მომსახურება.

კოდი

საერთო დანიშნულების ხარჯები

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

01 02

240,0

240,0

240,0

240,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სარეზერვო ფონდი 100,0ათ ლარის ოდენობით ( საიდანაც მერის გადაწყვეტილებით გამოცემული ნორმატიული აქტით გაიცემა სხვადასხვა დახმარებები) და ვალდებულებები 140,0ათ ლარით. მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტოდასესხების ძირი თანხების დაფარვა"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი დადარიცხულისაპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გურჯაანისმუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება

თავი III. გურჯაანის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის ასიგნებე