დ)
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ხობის მუნიციპალიტეტი
|
17047,1
|
21415,3
|
8023,9
|
13391,4
|
24578,6
|
9819,3
|
14759,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
165,0
|
168,0
|
0,0
|
168,0
|
180,0
|
0,0
|
180,0
|
|
|
ხარჯები
|
7845,4
|
9963,4
|
739,7
|
9223,7
|
12228,1
|
753,4
|
11474,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1929,4
|
2047,1
|
0,0
|
2047,1
|
3469,9
|
0,0
|
3469,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9086,1
|
11391,9
|
7284,2
|
4107,7
|
12297,3
|
9065,9
|
3231,4
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
115,6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
53,2
|
0,0
|
53,2
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2732,2
|
3267,6
|
0,0
|
3267,6
|
4961,1
|
0,0
|
4961,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
165,0
|
168,0
|
0,0
|
168,0
|
180,0
|
0,0
|
180,0
|
|
|
ხარჯები
|
2591,7
|
3099,1
|
0,0
|
3099,1
|
4776,7
|
0,0
|
4776,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1929,4
|
2047,1
|
0,0
|
2047,1
|
3469,9
|
0,0
|
3469,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24,9
|
108,5
|
0,0
|
108,5
|
131,2
|
0,0
|
131,2
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
115,6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
53,2
|
0,0
|
53,2
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2580,7
|
3107,5
|
0,0
|
3107,5
|
4809,8
|
0,0
|
4809,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
165,0
|
168,0
|
0,0
|
168,0
|
180,0
|
0,0
|
180,0
|
|
|
ხარჯები
|
2555,8
|
2999,0
|
0,0
|
2999,0
|
4678,6
|
0,0
|
4678,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1929,4
|
2047,1
|
0,0
|
2047,1
|
3469,9
|
0,0
|
3469,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24,9
|
108,5
|
0,0
|
108,5
|
131,2
|
0,0
|
131,2
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01 01
|
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
632,8
|
732,7
|
0,0
|
732,7
|
1156,8
|
0,0
|
1156,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29,0
|
29,0
|
|
29,0
|
34,0
|
|
34,0
|
|
|
ხარჯები
|
631,1
|
720,7
|
0,0
|
720,7
|
1120,6
|
0,0
|
1120,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
452,8
|
471,3
|
0,0
|
471,3
|
831,6
|
0,0
|
831,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,7
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
36,2
|
0,0
|
36,2
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01 02
|
ხობის მუნიციპალიტეტის მერია
|
1840,1
|
2246,9
|
0,0
|
2246,9
|
3484,9
|
0,0
|
3484,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
128,0
|
131,0
|
|
131,0
|
138,0
|
|
138,0
|
|
|
ხარჯები
|
1818,0
|
2157,3
|
0,0
|
2157,3
|
3389,9
|
0,0
|
3389,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1397,9
|
1494,4
|
0,0
|
1494,4
|
2511,9
|
0,0
|
2511,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22,1
|
89,6
|
0,0
|
89,6
|
95,0
|
0,0
|
95,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
107,8
|
127,9
|
0,0
|
127,9
|
168,1
|
0,0
|
168,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8,0
|
8,0
|
|
8,0
|
8,0
|
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
106,7
|
121,0
|
0,0
|
121,0
|
168,1
|
0,0
|
168,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,1
|
6,9
|
0,0
|
6,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
151,5
|
160,1
|
0,0
|
160,1
|
151,3
|
0,0
|
151,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
35,9
|
100,1
|
0,0
|
100,1
|
98,1
|
0,0
|
98,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
115,6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
53,2
|
0,0
|
53,2
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
63,1
|
0,0
|
63,1
|
71,1
|
0,0
|
71,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
63,1
|
0,0
|
63,1
|
71,1
|
0,0
|
71,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02 02
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
151,5
|
97,0
|
0,0
|
97,0
|
80,2
|
0,0
|
80,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
35,9
|
37,0
|
0,0
|
37,0
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
115,6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
53,2
|
0,0
|
53,2
|
|
01 03
|
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
9713,8
|
12585,2
|
7263,5
|
5321,7
|
13513,6
|
9210,0
|
4303,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1212,6
|
1544,2
|
98,0
|
1446,2
|
1450,5
|
227,0
|
1223,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8501,2
|
11041,0
|
7165,5
|
3875,5
|
12063,1
|
8983,0
|
3080,1
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
|
5018,9
|
7929,8
|
5479,5
|
2450,3
|
6655,2
|
5029,0
|
1626,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
311,4
|
466,2
|
0,0
|
466,2
|
337,9
|
0,0
|
337,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4707,5
|
7463,6
|
5479,5
|
1984,1
|
6317,3
|
5029,0
|
1288,3
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01 01
|
გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
4921,6
|
7812,8
|
5479,5
|
2333,3
|
6642,7
|
5029,0
|
1613,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
311,4
|
466,2
|
0,0
|
466,2
|
337,9
|
0,0
|
337,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4610,2
|
7346,6
|
5479,5
|
1867,1
|
6304,8
|
5029,0
|
1275,8
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01 02
|
ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
97,3
|
117,0
|
0,0
|
117,0
|
12,5
|
0,0
|
12,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
97,3
|
117,0
|
0,0
|
117,0
|
12,5
|
0,0
|
12,5
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3547,9
|
3515,4
|
1000,0
|
2515,4
|
4969,5
|
3344,2
|
1625,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
756,3
|
940,0
|
0,0
|
940,0
|
850,6
|
0,0
|
850,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2791,6
|
2575,4
|
1000,0
|
1575,4
|
4118,9
|
3344,2
|
774,7
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02 01
|
გარე განათება
|
284,1
|
440,4
|
0,0
|
440,4
|
410,0
|
0,0
|
410,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
284,1
|
440,4
|
0,0
|
440,4
|
410,0
|
0,0
|
410,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
65,4
|
151,0
|
0,0
|
151,0
|
47,9
|
0,0
|
47,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,7
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
14,9
|
0,0
|
14,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
64,7
|
137,0
|
0,0
|
137,0
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02 03
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აქტივების რეაბილიტაცია
|
2789,1
|
2421,0
|
1000,0
|
1421,0
|
4200,5
|
3344,2
|
856,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
73,1
|
5,6
|
0,0
|
5,6
|
173,6
|
0,0
|
173,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2716,0
|
2415,4
|
1000,0
|
1415,4
|
4026,9
|
3344,2
|
682,7
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02 04
|
სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
57,2
|
247,4
|
0,0
|
247,4
|
74,0
|
0,0
|
74,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
46,3
|
224,4
|
0,0
|
224,4
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,9
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
59,0
|
0,0
|
59,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02 06
|
მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემების მართვა და ექსპლოატაცია
|
352,1
|
255,6
|
0,0
|
255,6
|
237,1
|
0,0
|
237,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
352,1
|
255,6
|
0,0
|
255,6
|
237,1
|
0,0
|
237,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
768,9
|
810,0
|
784,0
|
26,0
|
856,8
|
836,8
|
20,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
144,9
|
108,0
|
98,0
|
10,0
|
232,0
|
227,0
|
5,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
624,0
|
702,0
|
686,0
|
16,0
|
624,8
|
609,8
|
15,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 05
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
46,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
142,1
|
0,0
|
142,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
46,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
142,1
|
0,0
|
142,1
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 06
|
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
|
331,6
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
860,0
|
0,0
|
860,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
331,6
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
860,0
|
0,0
|
860,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 07
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
618,6
|
566,9
|
0,0
|
566,9
|
585,6
|
0,0
|
585,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
618,6
|
566,9
|
0,0
|
566,9
|
585,6
|
0,0
|
585,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 01
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
618,6
|
566,9
|
0,0
|
566,9
|
585,6
|
0,0
|
585,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
618,6
|
566,9
|
0,0
|
566,9
|
585,6
|
0,0
|
585,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
2296,3
|
2507,4
|
570,4
|
1937,0
|
3012,4
|
609,3
|
2403,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1756,5
|
2318,5
|
451,7
|
1866,8
|
2918,2
|
526,4
|
2391,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
539,8
|
188,9
|
118,7
|
70,2
|
94,2
|
82,9
|
11,3
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
1549,9
|
1916,1
|
0,0
|
1916,1
|
2376,9
|
0,0
|
2376,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1456,6
|
1845,9
|
0,0
|
1845,9
|
2367,1
|
0,0
|
2367,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
93,3
|
70,2
|
0,0
|
70,2
|
9,8
|
0,0
|
9,8
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 05
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
746,4
|
591,3
|
570,4
|
20,9
|
635,5
|
609,3
|
26,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
299,9
|
472,6
|
451,7
|
20,9
|
551,1
|
526,4
|
24,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
446,5
|
118,7
|
118,7
|
0,0
|
84,4
|
82,9
|
1,5
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1033,7
|
1463,0
|
0,0
|
1463,0
|
1628,0
|
0,0
|
1628,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1013,5
|
1420,4
|
0,0
|
1420,4
|
1619,2
|
0,0
|
1619,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20,2
|
42,6
|
0,0
|
42,6
|
8,8
|
0,0
|
8,8
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
193,9
|
264,2
|
0,0
|
264,2
|
308,8
|
0,0
|
308,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
191,8
|
263,8
|
0,0
|
263,8
|
308,8
|
0,0
|
308,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,1
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 02
|
ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
176,9
|
236,2
|
0,0
|
236,2
|
280,8
|
0,0
|
280,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
174,8
|
235,8
|
0,0
|
235,8
|
280,8
|
0,0
|
280,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,1
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 03
|
სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
17,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
17,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
32,9
|
53,0
|
0,0
|
53,0
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
32,9
|
53,0
|
0,0
|
53,0
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 01
|
კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღირსეული განვითარების ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 02
|
ძეგლთა დაცვის ხარჯები
|
32,9
|
53,0
|
0,0
|
53,0
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
32,9
|
53,0
|
0,0
|
53,0
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
0,0
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
7,2
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
7,2
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 05
|
კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებისა და განვითარების ხელშეწყობა
|
799,7
|
1117,3
|
0,0
|
1117,3
|
1240,5
|
0,0
|
1240,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
781,6
|
1075,1
|
0,0
|
1075,1
|
1231,7
|
0,0
|
1231,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18,1
|
42,2
|
0,0
|
42,2
|
8,8
|
0,0
|
8,8
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
652,5
|
1025,2
|
190,0
|
835,2
|
877,9
|
0,0
|
877,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
652,5
|
1014,3
|
190,0
|
824,3
|
877,9
|
0,0
|
877,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
143,6
|
167,2
|
0,0
|
167,2
|
171,5
|
0,0
|
171,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
143,6
|
156,3
|
0,0
|
156,3
|
171,5
|
0,0
|
171,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02
|
ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამა
|
39,1
|
45,3
|
0,0
|
45,3
|
45,3
|
0,0
|
45,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
39,1
|
45,3
|
0,0
|
45,3
|
45,3
|
0,0
|
45,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 03
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
288,2
|
376,3
|
0,0
|
376,3
|
411,4
|
0,0
|
411,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
288,2
|
376,3
|
0,0
|
376,3
|
411,4
|
0,0
|
411,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 03 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დახმარება
|
153,1
|
214,8
|
0,0
|
214,8
|
228,0
|
0,0
|
228,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
153,1
|
214,8
|
0,0
|
214,8
|
228,0
|
0,0
|
228,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 03 02
|
სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)
|
3,2
|
4,5
|
0,0
|
4,5
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
3,2
|
4,5
|
0,0
|
4,5
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 03 03
|
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და ჩერნობილით დაზარალებულთა სოც. უზრუნველყოფის ხარჯები
|
6,9
|
9,2
|
0,0
|
9,2
|
8,4
|
0,0
|
8,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
6,9
|
9,2
|
0,0
|
9,2
|
8,4
|
0,0
|
8,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 03 04
|
მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი
|
11,4
|
17,5
|
0,0
|
17,5
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
11,4
|
17,5
|
0,0
|
17,5
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 03 05
|
უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება
|
73,8
|
80,3
|
0,0
|
80,3
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
73,8
|
80,3
|
0,0
|
80,3
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 03 06
|
ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი
|
34,6
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
34,6
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 03 07
|
უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება
|
5,2
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
5,2
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 04
|
უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება
|
35,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
35,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 05
|
ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება
|
20,0
|
240,6
|
190,0
|
50,6
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
20,0
|
240,6
|
190,0
|
50,6
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 06
|
მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა
|
126,6
|
165,8
|
0,0
|
165,8
|
189,7
|
0,0
|
189,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
126,6
|
165,8
|
0,0
|
165,8
|
189,7
|
0,0
|
189,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|