ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
|
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
|
15518,8
|
17841,8
|
9863,2
|
7978,6
|
24 431,2
|
12 309,5
|
12 121,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
145
|
150
|
145
|
5
|
154
|
149
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
7389,3
|
8665,7
|
8264,9
|
400,8
|
10 740,2
|
10 319,8
|
420,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1800,8
|
1855,2
|
1795,2
|
60,0
|
2 525,1
|
2 456,6
|
68,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1507,4
|
2038,6
|
1771,3
|
267,3
|
2 355,1
|
2 074,5
|
280,6
|
|
|
პროცენტი
|
69,8
|
61,6
|
61,6
|
-
|
53,4
|
53,4
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
3382,8
|
3792,1
|
3727,4
|
64,7
|
4 740,2
|
4 669,0
|
71,2
|
|
|
გრანტები
|
3,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
470,1
|
570,6
|
570,6
|
-
|
659,0
|
659,0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
154,5
|
347,5
|
367,6
|
8,8
|
407,4
|
407,4
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8021,7
|
9068,4
|
1490,6
|
7577,8
|
13 583,3
|
1 881,9
|
11 701,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
107,8
|
107,8
|
107,8
|
-
|
107,8
|
107,8
|
-
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
2637,5
|
2874,9
|
2804,6
|
70,3
|
3 847,4
|
3 768,6
|
78,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
145
|
147
|
142
|
5
|
154
|
149
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
2518,9
|
2703,0
|
2634,4
|
68,5
|
3 556,9
|
3 479,9
|
77,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1800,8
|
1855,2
|
1795,2
|
60,0
|
2 525,1
|
2 456,6
|
68,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
544,8
|
621,3
|
612,8
|
8,5
|
796,3
|
787,8
|
8,5
|
|
|
პროცენტი
|
69,8
|
61,6
|
61,6
|
-
|
53,4
|
53,4
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
14,6
|
21,5
|
21,5
|
-
|
20,0
|
20,0
|
-
|
|
|
გრანტები
|
3,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18,6
|
29,1
|
29,1
|
-
|
21,0
|
21,0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
66,3
|
114,3
|
114,3
|
-
|
141,0
|
141,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,9
|
64,1
|
62,4
|
1,8
|
182,7
|
180,9
|
1,8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
107,8
|
107,8
|
107,8
|
-
|
107,8
|
107,8
|
-
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2460,0
|
2674,5
|
2604,2
|
70,3
|
3 675,6
|
3 596,9
|
78,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
145
|
147
|
142
|
5
|
154
|
149
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
2449,1
|
2610,4
|
2541,9
|
68,5
|
3 492,9
|
3 415,9
|
77,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1800,8
|
1855,2
|
1795,2
|
60,0
|
2 525,1
|
2 456,6
|
68,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
544,8
|
621,3
|
612,8
|
8,5
|
796,3
|
787,8
|
8,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
14,6
|
21,5
|
21,5
|
-
|
20,00
|
20,0
|
-
|
|
|
გრანტები
|
3,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18,6
|
29,1
|
29,1
|
-
|
21,0
|
21,0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
66,3
|
83,3
|
83,3
|
-
|
130,5
|
130,5
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,9
|
64,1
|
62,4
|
1,8
|
182,7
|
180,9
|
1,8
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
634,7
|
660,5
|
660,5
|
-
|
995,1
|
995,1
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
27
|
29
|
29
|
|
30
|
30
|
|
|
|
ხარჯები
|
632,9
|
658,6
|
658,6
|
-
|
917,5
|
917,5
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
493,0
|
495,0
|
495,0
|
-
|
652,3
|
652,3
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
67,9
|
79,9
|
79,9
|
-
|
140,8
|
140,8
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,7
|
14,1
|
14,1
|
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
66,3
|
69,6
|
69,6
|
|
123,4
|
123,4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,8
|
1,9
|
1,9
|
|
77,6
|
77,6
|
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1764,0
|
1943,7
|
1943,7
|
-
|
2 601,8
|
2 601,8
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
113
|
113
|
113
|
|
119
|
119
|
|
|
|
ხარჯები
|
1754,9
|
1883,3
|
1883,3
|
-
|
2 498,5
|
2 498,5
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1247,9
|
1300,2
|
1300,2
|
-
|
1 804,3
|
1 804,3
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
475,455
|
532,9
|
532,9
|
-
|
647,1
|
647,1
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
14,6
|
21,5
|
21,5
|
|
20,0
|
20,0
|
|
|
|
გრანტები
|
3,9
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12,9
|
15,0
|
15,0
|
|
20,0
|
20,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
13,7
|
13,7
|
|
7,1
|
7,1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,1
|
60,5
|
60,5
|
|
103,4
|
103,4
|
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
61,4
|
70,3
|
-
|
70,3
|
78,8
|
-
|
78,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
5
|
5
|
|
5
|
5
|
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
61,4
|
68,5
|
-
|
68,5
|
77,0
|
-
|
77,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
59,9
|
60,0
|
-
|
60,0
|
68,5
|
-
|
68,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,5
|
8,5
|
-
|
8,5
|
8,5
|
-
|
8,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1,8
|
|
1,8
|
1,8
|
|
1,8
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
177,5
|
200,4
|
200,4
|
-
|
171,7
|
171,7
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
69,8
|
92,6
|
92,6
|
-
|
63,9
|
63,9
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
69,8
|
61,6
|
61,6
|
-
|
53,4
|
53,4
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
31,0
|
31,0
|
-
|
10,5
|
10,5
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
107,8
|
107,8
|
107,8
|
-
|
107,8
|
107,8
|
-
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
-
|
29,4
|
29,4
|
-
|
8,9
|
8,9
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
29,4
|
29,4
|
-
|
8,9
|
8,9
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
29,4
|
29,4
|
|
8,9
|
8,9
|
|
|
01 02 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
-
|
1,6
|
1,6
|
-
|
1,6
|
1,6
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
1,6
|
1,6
|
-
|
1,6
|
1,6
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
1,6
|
1,6
|
|
1,6
|
1,6
|
|
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
177,5
|
169,4
|
169,4
|
-
|
161,2
|
161,2
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
69,8
|
61,6
|
61,6
|
-
|
53,4
|
53,4
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
69,8
|
61,6
|
61,6
|
|
53,4
|
53,4
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
107,8
|
107,8
|
107,8
|
|
107,8
|
107,8
|
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
8294,4
|
10171,1
|
2757,0
|
7414,1
|
14 217,2
|
3 447,2
|
10 770,0
|
|
|
ხარჯები
|
1088,2
|
1614,5
|
1524,2
|
90,3
|
1 844,7
|
1 784,8
|
59,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
776,5
|
1111,6
|
1030,1
|
81,5
|
1 258,3
|
1 198,4
|
59,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
311,7
|
390,6
|
390,6
|
-
|
511,0
|
511,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
75,4
|
75,4
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
112,3
|
132,4
|
8,8
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7206,2
|
8556,6
|
1232,8
|
7323,8
|
12 372,5
|
1 662,4
|
10 710,1
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
2440,6
|
3648,0
|
648,2
|
2999,8
|
5 868,8
|
1 139,7
|
4 729,1
|
|
|
ხარჯები
|
324,5
|
447,2
|
447,2
|
-
|
485,0
|
485,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
324,5
|
343,7
|
343,7
|
-
|
485,0
|
485,0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
103,5
|
132,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2116,2
|
3200,8
|
201,0
|
2999,8
|
5 383,8
|
654,7
|
4 729,1
|
|
02 01 01
|
გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება
|
324,5
|
343,7
|
343,7
|
-
|
485,0
|
485,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
324,5
|
343,7
|
343,7
|
-
|
485,0
|
485,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
324,5
|
343,7
|
343,7
|
-
|
485,0
|
485,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
02 01 02
|
გზების კაპიტალური შეკეთება
|
2116,2
|
3304,3
|
304,5
|
2999,8
|
5 383,8
|
654,7
|
4 729,1
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
103,5
|
103,5
|
-
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
103,5
|
103,5
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2116,2
|
3200,8
|
201,0
|
2999,8
|
5 383,8
|
654,7
|
4 729,1
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
1612,3
|
811,8
|
465,3
|
346,6
|
915,9
|
583,0
|
332,9
|
|
|
ხარჯები
|
306,6
|
427,3
|
427,3
|
-
|
480,8
|
480,8
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
66,3
|
151,3
|
151,3
|
-
|
140,4
|
140,4
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
240,3
|
276,0
|
276,0
|
-
|
325,3
|
325,3
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
15,1
|
15,1
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1305,7
|
384,5
|
38,0
|
346,6
|
435,0
|
102,2
|
332,9
|
|
02 02 01
|
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია
|
281,8
|
370,4
|
370,4
|
-
|
422,4
|
422,4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
280,0
|
368,4
|
368,4
|
-
|
420,4
|
420,4
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
39,7
|
92,4
|
92,4
|
-
|
95,1
|
95,1
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
240,3
|
276,0
|
276,0
|
-
|
325,3
|
325,3
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,8
|
2,0
|
2,0
|
-
|
2,0
|
2,0
|
-
|
|
02 02 01 01
|
წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი
|
39,7
|
92,4
|
92,4
|
-
|
95,1
|
95,1
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
39,7
|
92,4
|
92,4
|
-
|
95,1
|
95,1
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
39,7
|
92,4
|
92,4
|
-
|
95,1
|
95,1
|
-
|
|
02 02 01 02
|
ა.ა.ი.პ. წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა
|
242,1
|
278,0
|
278,0
|
-
|
327,3
|
327,3
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
240,3
|
276,0
|
276,0
|
-
|
325,3
|
325,3
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
240,3
|
276,0
|
276,0
|
|
325,3
|
325,30
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,8
|
2,0
|
2,0
|
|
2,0
|
2,0
|
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
|
1330,5
|
441,4
|
94,9
|
346,6
|
493,4
|
160,6
|
332,9
|
|
|
ხარჯები
|
26,6
|
58,9
|
58,9
|
-
|
60,4
|
60,4
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
26,6
|
58,9
|
58,9
|
-
|
45,3
|
45,3
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
15,1
|
15,1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1303,9
|
382,5
|
36,0
|
346,6
|
433,0
|
100,2
|
332,9
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
330,0
|
527,2
|
527,2
|
-
|
606,3
|
606,3
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
295,7
|
512,2
|
512,2
|
-
|
603,1
|
603,1
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
224,2
|
397,6
|
397,6
|
-
|
434,9
|
434,9
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
71,4
|
114,6
|
114,6
|
-
|
168,3
|
168,3
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
34,3
|
15,0
|
15,0
|
-
|
3,2
|
3,2
|
-
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია
|
295,7
|
512,2
|
512,2
|
-
|
603,1
|
603,1
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
295,7
|
512,2
|
512,2
|
-
|
603,1
|
603,1
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
224,2
|
397,6
|
397,6
|
-
|
434,9
|
434,9
|
-
|
|
|
სუბსიდიები (ა.ა.ი.პ)
|
71,4
|
114,6
|
114,6
|
-
|
168,3
|
168,3
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 03 01 01
|
გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება
|
224,2
|
397,6
|
397,6
|
-
|
434,9
|
434,9
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
224,2
|
397,6
|
397,6
|
-
|
434,9
|
434,9
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
224,2
|
397,6
|
397,6
|
-
|
434,9
|
434,9
|
-
|
|
02 03 01 02
|
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა
|
71,4
|
114,6
|
114,6
|
-
|
168,3
|
168,3
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
71,4
|
114,6
|
114,6
|
-
|
168,3
|
168,3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები (ა.ა.ი.პ)
|
71,4
|
114,6
|
114,6
|
|
168,3
|
168,3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 03 02
|
კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში
|
34,3
|
15,0
|
15,0
|
-
|
3,2
|
3,2
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
34,3
|
15,0
|
15,0
|
-
|
3,2
|
3,2
|
|
|
02 04
|
სტიქიის პრევენცია, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
|
-
|
498,8
|
-
|
498,8
|
17,5
|
17,5
|
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
8,8
|
-
|
8,8
|
17,5
|
17,5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
2,8
|
2,8
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
8,8
|
|
8,8
|
14,8
|
14,8
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
490,0
|
-
|
490,0
|
|
|
|
|
02 06
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
929,1
|
3237,1
|
402,1
|
2835,0
|
5 375,8
|
401,8
|
4 974,1
|
|
|
ხარჯები
|
8,4
|
30,5
|
30,5
|
-
|
5,0
|
5,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8,4
|
30,5
|
30,540
|
-
|
5,0
|
5,000
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
920,7
|
3206,5
|
371,6
|
2835,0
|
5 370,8
|
396,8
|
4 974,1
|
|
02 07
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
762,2
|
785,0
|
51,0
|
734,0
|
795,0
|
61,0
|
734,0
|
|
|
ხარჯები
|
72,5
|
81,5
|
-
|
81,5
|
59,9
|
|
59,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
72,5
|
81,5
|
-
|
81,5
|
59,9
|
|
59,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
689,7
|
703,5
|
51,0
|
652,5
|
735,1
|
61,0
|
674,1
|
|
02 08
|
სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
1829,4
|
246,2
|
246,2
|
-
|
137,4
|
137,4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
22,5
|
-
|
-
|
-
|
36,3
|
36,3
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
22,5
|
-
|
-
|
-
|
3,7
|
3,7
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
32,6
|
32,6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1806,8
|
246,2
|
246,2
|
-
|
101,1
|
101,1
|
-
|
|
02 09
|
რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება
|
332,8
|
310,1
|
310,1
|
-
|
356,4
|
356,4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
|
-
|
-
|
-
|
13,0
|
13,0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
-
|
|
|
13,0
|
13,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
332,8
|
310,1
|
310,1
|
-
|
343,5
|
343,5
|
|
|
02 10
|
სატრანსპორტო მომსახურება
|
58,0
|
107,0
|
107,0
|
-
|
144,1
|
144,1
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
58,0
|
107,0
|
107,0
|
-
|
144,1
|
144,1
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
58,0
|
107,0
|
107,0
|
-
|
126,6
|
126,6
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
17,4
|
17,4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
625,2
|
711,0
|
711,0
|
-
|
997,5
|
997,5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
605,4
|
705,5
|
705,5
|
-
|
984,4
|
984,4
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,0
|
34,4
|
34,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
595,4
|
671,1
|
671,1
|
-
|
984,4
|
984,4
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19,7
|
5,5
|
5,5
|
-
|
13,1
|
13,1
|
-
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
541,1
|
619,4
|
619,4
|
-
|
917,1
|
917,1
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
539,7
|
613,9
|
613,9
|
-
|
915,1
|
915,1
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
-
|
-
|
-
|
915,1
|
915,1
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
539,7
|
613,9
|
613,9
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,4
|
5,5
|
5,5
|
|
2,0
|
2,0
|
|
|
03 02
|
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება ა.ა.ი.პ.
|
55,7
|
57,2
|
57,2
|
-
|
69,3
|
69,3
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
55,7
|
57,2
|
57,2
|
-
|
69,3
|
69,3
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
55,7
|
57,2
|
57,2
|
|
69,3
|
69,3
|
|
|
03 03
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
18,4
|
24,4
|
24,4
|
-
|
11,1
|
11,1
|
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
24,4
|
24,4
|
-
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
24,4
|
24,4
|
-
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18,4
|
-
|
-
|
-
|
11,1
|
11,1
|
|
|
03 04
|
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
04 00
|
განათლება
|
1419,7
|
1387,7
|
1135,2
|
252,5
|
1 734,8
|
1 424,2
|
310,6
|
|
|
ხარჯები
|
1152,4
|
1307,3
|
1130,0
|
177,3
|
1 635,0
|
1 422,8
|
212,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
124,5
|
177,3
|
-
|
177,3
|
212,2
|
-
|
212,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
1009,5
|
1092,0
|
1092,0
|
-
|
1 384,8
|
1 384,8
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11,7
|
38,0
|
38,0
|
-
|
38,0
|
38,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
267,3
|
80,4
|
5,2
|
75,2
|
99,8
|
1,4
|
98,4
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
894,5
|
942,7
|
942,7
|
-
|
1 197,2
|
1 197,2
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
872,5
|
939,0
|
939,0
|
-
|
1 195,8
|
1 195,8
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
872,5
|
939,0
|
939,0
|
|
1 195,8
|
1 195,8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22,1
|
3,7
|
3,7
|
|
1,4
|
1,4
|
|
|
04 03
|
განათლების ღონისძიებები
|
18,4
|
38,0
|
38,0
|
-
|
38,0
|
38,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
18,4
|
38,0
|
38,0
|
-
|
38,0
|
38,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,7
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11,7
|
38,0
|
38,0
|
|
38,0
|
38,0
|
|
|
04 04
|
ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი
|
137,0
|
154,5
|
154,5
|
-
|
189,0
|
189,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
137,0
|
153,0
|
153,0
|
-
|
189,0
|
189,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
137,0
|
153,0
|
153,0
|
|
189,0
|
189,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1,5
|
1,5
|
|
-
|
-
|
|
|
04 05
|
საჯარო სკოლების ხელშეწყობა
|
369,7
|
252,5
|
-
|
252,5
|
310,6
|
-
|
310,6
|
|
|
ხარჯები
|
124,5
|
177,3
|
-
|
177,3
|
212,2
|
-
|
212,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
124,5
|
177,3
|
-
|
177,3
|
212,2
|
-
|
212,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
245,3
|
75,2
|
-
|
75,2
|
98,4
|
-
|
98,4
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
1996,4
|
2031,3
|
1854,3
|
177,0
|
2 845,2
|
1 954,1
|
891,1
|
|
|
ხარჯები
|
1478,9
|
1671,2
|
1671,2
|
-
|
1 930,1
|
1 930,1
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
36,6
|
94,0
|
94,0
|
-
|
87,3
|
87,3
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
1387,8
|
1552,2
|
1552,2
|
-
|
1 768,8
|
1 768,8
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
54,4
|
25,0
|
25,0
|
-
|
74,0
|
74,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
517,5
|
360,1
|
183,1
|
177,0
|
915,1
|
24,0
|
891,1
|
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
1127,1
|
1013,7
|
836,7
|
177,0
|
1 710,1
|
819,0
|
891,1
|
|
|
ხარჯები
|
625,2
|
699,2
|
699,2
|
-
|
800,1
|
800,1
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
625,2
|
699,2
|
699,2
|
-
|
800,1
|
800,1
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
501,9
|
314,5
|
137,5
|
177,0
|
910,0
|
18,9
|
891,1
|
|
05 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
630,8
|
700,3
|
700,3
|
-
|
804,5
|
804,5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
625,2
|
699,2
|
699,2
|
-
|
800,1
|
800,1
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
625,2
|
699,2
|
699,2
|
-
|
800,1
|
800,1
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,6
|
1,1
|
1,1
|
-
|
4,4
|
4,4
|
-
|
|
05 01 01 01
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის სასპორტო სკოლა
|
238,0
|
278,0
|
278,0
|
-
|
323,2
|
323,2
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
238,0
|
276,9
|
276,9
|
-
|
320,4
|
320,4
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
238,0
|
276,9
|
276,9
|
|
320,4
|
320,4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
1,1
|
1,1
|
|
2,8
|
2,8
|
|
|
05 01 01 02
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანი
|
155,6
|
172,6
|
172,6
|
-
|
202,6
|
202,6
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
152,2
|
172,6
|
172,6
|
-
|
201,8
|
201,8
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
152,2
|
172,6
|
172,6
|
|
201,8
|
201,8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები ზრდა
|
3,5
|
-
|
|
|
0,8
|
0,8
|
|
|
05 01 01 03
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის საცურაო აუზი
|
113,9
|
110,0
|
110,0
|
-
|
116,3
|
116,3
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
113,9
|
110,0
|
110,0
|
-
|
116,3
|
116,3
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
113,9
|
110,0
|
110,0
|
|
116,3
|
116,3
|
|
|
05 01 01 04
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი რაჭა
|
123,3
|
139,7
|
139,7
|
-
|
162,5
|
162,5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
121,1
|
139,7
|
139,7
|
-
|
161,7
|
161,7
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
121,1
|
139,7
|
139,7
|
|
161,7
|
161,7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,2
|
-
|
-
|
|
0,8
|
0,8
|
|
|
05 01 02
|
კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში
|
496,3
|
313,4
|
136,4
|
177,0
|
905,6
|
14,5
|
891,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
496,3
|
313,4
|
136,4
|
177,0
|
905,6
|
14,5
|
891,1
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
863,3
|
994,6
|
994,6
|
-
|
1 115,1
|
1 115,1
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
847,7
|
952,0
|
952,0
|
-
|
1 110,0
|
1 110,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30,7
|
74,0
|
74,0
|
-
|
67,3
|
67,3
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
762,7
|
853,0
|
853,0
|
-
|
968,7
|
968,7
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
54,4
|
25,0
|
25,0
|
-
|
74,0
|
74,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,6
|
42,6
|
42,6
|
-
|
5,1
|
5,1
|
-
|
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
698,1
|
750,5
|
750,5
|
-
|
858,0
|
858,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
686,3
|
747,9
|
747,9
|
-
|
853,9
|
853,9
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
686,3
|
747,9
|
747,9
|
-
|
853,9
|
853,9
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,9
|
2,6
|
2,6
|
-
|
4,1
|
4,1
|
-
|
|
05 02 01 01
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის კულტურის ცენტრი
|
500,4
|
521,2
|
521,2
|
-
|
605,5
|
605,5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
496,3
|
520,6
|
520,6
|
-
|
604,8
|
604,8
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
496,3
|
520,6
|
520,6
|
|
604,8
|
604,8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,1
|
0,6
|
0,6
|
|
0,7
|
0,7
|
|
|
05 02 01 02
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება დავით თორაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა
|
89,1
|
99,8
|
99,8
|
-
|
110,9
|
110,9
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
83,4
|
99,8
|
99,8
|
-
|
110,2
|
110,2
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
83,4
|
99,8
|
99,8
|
|
110,2
|
110,2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,6
|
-
|
-
|
|
0,7
|
0,7
|
|
|
05 02 01 03
|
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა
|
59,5
|
62,0
|
62,0
|
-
|
69,1
|
69,1
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
57,7
|
62,0
|
62,0
|
-
|
68,4
|
68,4
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
57,7
|
62,0
|
62,0
|
|
68,4
|
68,4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,8
|
-
|
|
|
0,7
|
0,7
|
|
|
05 02 01 04
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
|
49,2
|
67,5
|
67,5
|
-
|
72,5
|
72,5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
48,8
|
65,5
|
65,5
|
-
|
70,5
|
70,5
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
48,8
|
65,5
|
65,5
|
|
70,5
|
70,5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,4
|
2,0
|
2,0
|
|
2,0
|
2,0
|
|
|
05 02 02
|
კულტურის ღონისძიებები
|
32,1
|
86,0
|
86,0
|
-
|
79,3
|
79,3
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
32,1
|
86,0
|
86,0
|
-
|
78,3
|
78,3
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17,7
|
61,0
|
61,0
|
-
|
54,3
|
54,3
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
14,4
|
25,0
|
25,0
|
|
24,0
|
24,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
1,0
|
1,0
|
|
|
05 02 03
|
კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში
|
-
|
40,0
|
40,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
40,0
|
40,0
|
|
-
|
|
|
|
05 02 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
40,0
|
-
|
-
|
-
|
50,0
|
50,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
40,0
|
-
|
-
|
-
|
50,0
|
50,0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
40,0
|
-
|
-
|
|
50,0
|
50,0
|
|
|
05 02 05
|
გაზეთის მომსახურების დაფინანსება
|
13,0
|
13,0
|
13,0
|
-
|
13,0
|
13,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
13,0
|
13,0
|
13,0
|
-
|
13,0
|
13,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13,0
|
13,0
|
13,0
|
-
|
13,0
|
13,0
|
-
|
|
05 02 06
|
ა(ა)იპ ტურისტული ცენტრი
|
80,2
|
105,1
|
105,1
|
-
|
114,8
|
114,8
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
76,4
|
105,1
|
105,1
|
-
|
114,8
|
114,8
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
76,4
|
105,1
|
105,1
|
|
114,8
|
114,8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,8
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
05 03
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
6,0
|
23,0
|
23,0
|
-
|
20,0
|
20,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
6,0
|
20,0
|
20,0
|
-
|
20,0
|
20,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,0
|
20,0
|
20,0
|
-
|
20,0
|
20,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3,0
|
3,0
|
|
-
|
|
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
545,6
|
665,8
|
601,1
|
64,7
|
789,1
|
717,9
|
71,2
|
|
|
ხარჯები
|
545,6
|
664,2
|
599,5
|
64,7
|
789,1
|
717,9
|
71,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,0
|
-
|
-
|
-
|
1,0
|
1,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
63,7
|
64,7
|
-
|
64,7
|
71,2
|
-
|
71,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
444,8
|
541,5
|
541,5
|
-
|
638,0
|
638,0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
22,2
|
58,0
|
58,0
|
-
|
78,9
|
78,9
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
1,6
|
1,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
278,9
|
326,3
|
261,6
|
64,7
|
356,2
|
285,0
|
71,2
|
|
|
ხარჯები
|
278,9
|
324,7
|
260,0
|
64,7
|
356,2
|
285,0
|
71,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
63,7
|
64,7
|
-
|
64,7
|
71,2
|
-
|
71,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
215,2
|
260,0
|
260,0
|
-
|
285,0
|
285,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
1,6
|
1,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
|
63,7
|
64,7
|
-
|
64,7
|
71,2
|
-
|
71,2
|
|
|
ხარჯები
|
63,7
|
64,7
|
-
|
64,7
|
71,2
|
-
|
71,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
63,7
|
64,7
|
|
64,7
|
71,2
|
|
71,2
|
|
06 01 02
|
ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
-
|
1,6
|
1,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
1,6
|
1,6
|
|
-
|
-
|
|
|
06 01 03
|
ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების (მედიკამენტური მკურნალობა) და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა დიეტური კვებით მკურნალობის ქვეპროგრამა
|
11,1
|
16,0
|
16,0
|
-
|
30,0
|
30,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
11,1
|
16,0
|
16,0
|
-
|
30,0
|
30,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11,1
|
16,0
|
16,0
|
|
30,0
|
30,0
|
|
|
06 01 04
|
ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსების/თანადაფინანსების ქვეპროგრამა
|
136,8
|
140,0
|
140,0
|
-
|
153,0
|
153,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
136,8
|
140,0
|
140,0
|
-
|
153,0
|
153,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
136,8
|
140,0
|
140,0
|
|
153,0
|
153,0
|
|
|
06 01 06
|
ამბულატორიულ-მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა
|
17,3
|
24,0
|
24,0
|
-
|
25,0
|
25,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
17,3
|
24,0
|
24,0
|
-
|
25,0
|
25,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17,3
|
24,0
|
24,0
|
|
25,0
|
25,0
|
|
|
06 01 07
|
ქირურგიული ოპერაციების საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა
|
50,0
|
80,0
|
80,0
|
-
|
77,0
|
77,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
80,0
|
80,0
|
-
|
77,0
|
77,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
50,0
|
80,0
|
80,0
|
|
77,0
|
77,0
|
|
|
06 01 08
|
C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის ქვეპროგრამა
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვა
|
266,7
|
339,5
|
339,5
|
-
|
432,9
|
432,9
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
266,7
|
339,5
|
339,5
|
-
|
432,9
|
432,9
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,0
|
-
|
-
|
-
|
1,0
|
1,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
229,6
|
281,5
|
281,5
|
-
|
353,0
|
353,0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
22,2
|
58,0
|
58,0
|
-
|
78,9
|
78,9
|
-
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება და საახალწლო და სააღდგომო სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა
|
37,8
|
41,5
|
41,5
|
-
|
45,4
|
45,4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
37,8
|
41,5
|
41,5
|
-
|
45,4
|
45,4
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
37,8
|
41,5
|
41,5
|
|
45,4
|
45,4
|
|
|
06 02 02
|
ახალშობილთა და ახლადშექმნილი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
45,2
|
40,0
|
40,0
|
-
|
38,0
|
38,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
45,2
|
40,0
|
40,0
|
-
|
38,0
|
38,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
40,6
|
33,5
|
33,5
|
|
33,8
|
33,8
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,6
|
6,6
|
6,6
|
|
4,2
|
4,2
|
|
|
06 02 03
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
0,8
|
0,5
|
0,5
|
-
|
1,5
|
1,5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
0,8
|
0,5
|
0,5
|
-
|
1,5
|
1,5
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
1,0
|
1,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,3
|
-
|
-
|
|
0,5
|
0,5
|
|
|
06 02 04
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0 დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, შშმ პირთა ზრუნვის ხელშეწყობა დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა დახმარება
|
88,4
|
95,5
|
95,5
|
-
|
107,0
|
107,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
88,4
|
95,5
|
95,5
|
-
|
107,0
|
107,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
88,1
|
94,9
|
94,9
|
|
96,0
|
96,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,3
|
0,6
|
0,6
|
|
11,0
|
11,0
|
|
|
06 02 05
|
ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელ სახლზე) დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება
|
10,0
|
41,1
|
41,1
|
-
|
50,4
|
50,4
|
|
|
|
ხარჯები
|
10,0
|
41,1
|
41,1
|
-
|
50,4
|
50,4
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
0,4
|
0,4
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10,0
|
41,1
|
41,1
|
|
50,0
|
50,0
|
|
|
06 02 06
|
მრავალშვილიან (სამი და მეტი 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახზე ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
46,8
|
47,4
|
47,4
|
-
|
54,0
|
54,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
46,8
|
47,4
|
47,4
|
-
|
54,0
|
54,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
40,8
|
41,4
|
41,4
|
|
47,0
|
47,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
|
7,0
|
7,0
|
|
|
06 02 07
|
მარჩენალდაკარგული (0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
8,3
|
10,0
|
10,0
|
-
|
11,4
|
11,4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
8,3
|
10,0
|
10,0
|
-
|
11,4
|
11,4
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,3
|
8,3
|
8,3
|
|
9,6
|
9,6
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,0
|
1,8
|
1,8
|
|
1,8
|
1,8
|
|
|
06 02 08
|
უსახლკარო ოჯახების საცხოვრებელი ბინის ყოველთვიური ქირით უზრუნველყოფა
|
8,7
|
15,0
|
15,0
|
-
|
20,3
|
20,3
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
8,7
|
15,0
|
15,0
|
-
|
20,3
|
20,3
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,7
|
15,0
|
15,0
|
|
20,3
|
20,3
|
|
|
06 02 09
|
მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
2,1
|
2,0
|
2,0
|
-
|
2,0
|
2,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
2,1
|
2,0
|
2,0
|
-
|
2,0
|
2,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,1
|
2,0
|
2,0
|
|
2,0
|
2,0
|
|
|
06 02 10
|
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
3,6
|
6,0
|
6,0
|
-
|
20,4
|
20,4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
3,6
|
6,0
|
6,0
|
-
|
20,4
|
20,4
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,6
|
6,0
|
6,0
|
|
20,0
|
20,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
0,4
|
0,4
|
|
|
06 02 11
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ზამთრის თბობისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
15,0
|
40,0
|
40,0
|
-
|
54,0
|
54,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
15,0
|
40,0
|
40,0
|
-
|
54,0
|
54,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
38,0
|
38,0
|
|
51,0
|
51,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
2,0
|
2,0
|
|
3,0
|
3,0
|
|
|
06 02 12
|
100 წლისა და 100 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
0,2
|
0,5
|
0,5
|
-
|
0,1
|
0,1
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
0,2
|
0,5
|
0,5
|
-
|
0,1
|
0,1
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,2
|
0,5
|
0,5
|
|
0,1
|
0,1
|
|
|
06 02 13
|
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
28,5
|
28,5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
28,5
|
28,5
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
-
|
|
|
27,0
|
27,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
1,5
|
1,5
|
|
|