„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №44 |
|
2022 წლის 5 დეკემბერი ქ. ახალციხე |
„ნორმატიული აქტების შესახებ“საქართველოს ორგანული კანონის მე -20 მუხლის მე -4 პუნქტის შესაბამისად , ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს :
|
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 32 677,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 23 640,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 6 550.8 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2 486,2 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 19 025,5 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 20 752,9 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 036,5 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 283,6 ათასი ლარით:
ათას ლარში
ათას ლარში
|
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ათას ლარში
|
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -7 592,1 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 13 160,8 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -7 712,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 20 839,6 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3 597,9 ათასი ლარი. დასუფთავების და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4 621,5 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4 155,6 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 077.4 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
2022 წლის პროექტი |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
2 077,4 |
|
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
223,0 |
|
|
06 01 01 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი |
223,0 |
|
|
06 01 02 |
ამბულატორიების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
0,0 |
|
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
1 854,4 |
|
|
06 02 01 |
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება |
3,6 |
|
|
06 02 02 |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება |
211,0 |
|
|
06 02 03 |
II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდების და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
18,0 |
|
|
06 02 04 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი |
193,0 |
|
|
06 02 05 |
ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
64,0 |
|
|
06 02 06 |
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება |
186,1 |
|
|
06 02 07 |
99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება |
34,4 |
|
|
06 02 08 |
ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა |
44,0 |
|
|
06 02 09 |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე |
83,0 |
|
|
06 02 10 |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება |
14,0 |
|
|
06 02 11 |
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება |
986,1 |
|
|
06 02 12 |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება |
17,3 |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მუნიციპალური პროგრამა დელეგირებული და ექსკლუზიური უფლებამოსილების განსახორციელებლად და "ეპიდზედამხედველობის" სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება |
2022 წლის დაფინანსება |
|
06 01 01 |
223.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით; |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებების გატარება; გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადეკვატური რეაგირება და პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზადყოფნა. იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან. საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა. პროგრამის მიზანია- ბავშვთა და მოზარდთა ზრდა-განვითარება მიმდინარეობდეს ეპიდემიოლოგიურად ჯანსაღ პირობებში. პროგრამით განსაზღვრული მომსახურება მოიცავს: სკოლამდელი აღზრდისა და საგანამანათლებლო (სკოლები) დაწესებულებების რეგულარული მონიტორინგი სანიტარული და ჰიგიენური მოთხოვნებისა და ნორმების შენარჩუნების მიზნით, ბავშვთა და მოზარდთა სანიტარული განათლების ღონისძიებების გატარება ამავე კუთხით, ამ დაწესებულებათა კვების ბლოკებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააღმზრდელო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; პროგრამის მიზანია ინფექციების (მათ შორის ც ჰეპატიტის ელიმინაციის ფარგლებში) აღმოცენებისა და გავრცელების შეზღუდვა ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას. პროგრამით განსაზღვრული მომსახურება მოიცავს: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში რეგულარული მონიტორინგის განხორციელებას სანებართვო რეგისტრაციის, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვას. მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნებას და დაავადებათა პრევენციის გზით შემცირებას. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება |
2022 წლის დაფინანსება |
|
06 02 01 |
3.6 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს დევნილთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ (მიმდინარე საანგარიშო წელს) გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებას, |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. სამიზნე ჯგუფებისათვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება, ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება |
2022 წლის დაფინანსება |
|
06 02 02 |
211.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირებისთვის და შშმ ბავშვთათვის ყოველთვიური, კვარტალური და ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მათი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად; დღის ცენტრებში შშმ ბავშვებისთვის სერვისების დაფინანსება, მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების, მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო პირებისათვის არაფორმალური განათლების მისაღებად ხმოვან კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში და შშმ პირების ადაპტირებულ დასასვენებელ სახლში შესაბამისი პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა და ბენეფიციარებისთვის სხვა სერვისების მიწოდების ხელშეწყობა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ქვეპროგრამის მიზანია მოსარგებლე ბენეფიციარების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მეტი ინტეგრირებული ოჯახი საზოგადოებაში. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
2022 წლის დაფინანსება |
|
06 02 03 |
18.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს II მსოფლიო ომის ვეტერანთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვა ტერიტორიული ბრძოლების შედეგად დაზარალებულ, ომის მონაწილე შშმ პირთა და აღნიშნულ ბრძოლებში გარდაცვლილთა ოჯახების სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით, სერვისების მიწოდების ხელშეწყობას. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოციალურად დაუცველი პირების, უსახლკაროების კვებით უზრუნველყოფა |
2022 წლის დაფინანსება |
|
06 02 04 |
193,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლში ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფა ხდება მათი მომართვის საფუძველზე. დღეის მდგომარეობით 190-მდე სოციალურად დაუცველის სტატუტის მქონე პირი, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირის განაცხადია გაკეთებული სოციალურ სამსახურში კვებით უზრუნველყოფის მოთხოვნით. სათნოების სახლს აქვს 200 ბენეფიციარის გამოკვების შესაძლებლობა ქალაქის მასშტაბით. მომავალი წლისთვის არ იგეგმება მომართვიანობის ზრდა, ვინაიდან დღეის მდგომარეობით არ გვყავს 190 ბენეფიციარზე მეტი. ბენეფიციარების უმეტეს ნაწილს ასაკოვანი ადამაიანები შეადგენენ, ამიტომ გარდაცვალების რისკიც საკმაოდ მაღალია. ამის გამო წლის განმავლობაში ხშირად ხდება ბენეფიციარების ჩანაცვლება. პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ ბენეფიციართა ძირითად ნაწილს ქალბატონები წარმოადგენენ, არა იმიტომ, რომ ახალციხის მუნიციპალიტეტში შეჭირვებულ მამაკაცთა რიცხვი დაბალია, არამედ მამაკაცები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მიმართავენ სოციალურ სამსახურს დახმარებისთვის. ხშირად სხვა ბენეფიციართა დახმარებით ხერხდება მათი დაკმაყოფილება. დაწესებულების ბენეფიციართა 70 პროცენტი კმაყოფილია არსებული მდგომარეობით და სათნოების სახლის მომსახურებით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
,,სათნოების სახლში“ შექმნილია სრულფასოვანი და სანდო გარემო. უკეთესად გამოკვებილი, ნდობით განმსჭვალული და კმაყოფილი ბენეფიციარების გაზრდილი რაოდენობა. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
2022 წლის დაფინანსება |
|
06 02 05 |
64,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართზე ხანძრით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ ერთჯერადი სოციალური დახმარება |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ოჯახების სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, ოჯახების |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება |
2022 წლის დაფინანსება |
|
06 02 06 |
186,1 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სადღესასწაულო (საახალწლო და სააღდგომო) დღეებში სოციალურ დახმარებას ფულადი ან მატერიალური ფორმით, ჰემოდიალიზით მოსარგებლეთა სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით, მათ ფინანსურ მხარდაჭერას, მზრუნველობამოკლებულთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სურსათით უზრუნველყოფას ყოველკვარტალურად, ხოლო სასადილოს ბენეფიციარებისთვის ფულად დახმარებას სააღდგომოდ და საახალწლოდ. უსახლკაროთა ბინის ქირით უზრუნველყოფას, ერთჯერადი დახმარება მრავალშვილიანებზე. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება; მზრუნველობამოკლებულთა, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება სურსათით; მემკვიდრის გარეშე დარჩენილთა სარიტუალო მომსახურება; მეწყერის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება; უსახლკაროთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულ ბენეფიციართათვის მათთვის აუცილებელ სერვისებზე და მოთხოვნილებებზე ხელმისაწვდომობა. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება პირობების გაუმჯობესების მიზნით. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება |
2022 წლის დაფინანსება |
|
06 02 07 |
34.4 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
უხუცესთა ფინანსური მხარდაჭერა, დედ-მამით ობოლი ბავშვებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაწევა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მეტი ინტეგრირებული ოჯახი საზოგადოებაში. უხუცესთა ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა; დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის უზრუნველყოფა |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შერავათის პროგრამა |
2022 წლის დაფინანსება |
|
06 02 08 |
44.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ახალციხის ტერიტორიაზე საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით (წრიული მარშრუტით) მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-ის თანადაფინანსებას. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები. ახალციხეში საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მოსარგებლეთა დახმარება. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე |
2022 წლის დაფინანსება |
|
06 02 09 |
83,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყოველი ახალშობილის ოჯახებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა, სოციალურად დაუცველი ოჯახების, მქონე 0-დან 1 წლამდე ბავშვთა ხელოვნური კვების დაფინანსება არაუმეტეს სამი თვის განმავლობაში. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება |
2022 წლის დაფინანსება |
|
06 02 10 |
14.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს მეწყერის შედეგად დაზარალებულთათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარების გაწევას საცხოვრებელი ფართის უზრუნველსაყოფად. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, მიყენებული ზარალის კომპენსირება და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა. ოჯახების გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, უსახლკაროდ დარჩენილ მოქალაქეთა უზრუნველყოფა დროებითი საცხოვრებელი ფართით. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა |
2022 წლის დაფინანსება |
|
06 02 11 |
986,1 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება-მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის ჩატარებული/ ჩასატარებელ სამედიცინო მომსახურებებისა და მედიკამენტების შესაძენად გასაწევი ხარჯები. კერძოდ: სამედიცინო გამოკვლევებზე გადასახდელი/გადახდილი ხარჯების დაფინანსება/ანაზღაურება; ქირურგიულ მომსახურებაზე მოქალაქის მიერ გადასახდელი/გადახდილი ხარჯების დაფინანსება/ანაზღაურება; ონკოლოგიურ პაციენტთა მკურნალობის დაფინანსება (ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, კვლევები, მედიკამენტები) შშმ ვეტერანთათვის და |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ონკოლოგიურ პაციენტთა, შშმ ვეტერანთა, სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვთა, სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პაციენტთა მხარდაჭერა ჯანმრთელობის პრობლემების გადასაჭრელად ფინანსური დახმარების გზით. შეღავათიანი სამედიცინო მომსახურება. მოსახლეობის ჯანმრთელობის პრობლემათა გადაჭრა კომპლექსური მომსახურების მიწოდების გზით. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება |
2022 წლის დაფინანსება |
|
06 02 12 |
17.3 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში სახელოვნებო - სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებში დაფინანსდება ან შეღავათით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის მოსწავლეები: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, სხვა ტერიტორიული ბრძოლების მონაწილეთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულთა, ქალაქ თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულთა, მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირთა, მრავალშვილიან მშობელთა შვილები, დედით ან მამით ობოლი ბავშვები, ასევე სოციალურად დაუცველი ოჯახის შვილები. გათვალისწინებულია შესაბამისი ა(ა)იპების სუბსიდიებში და შეჩერებულია 2022 წლის 25 აგვისტოს #39 დადგენილების საფუძველზე. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბენეფიციარისთვის შემცირებული ხარჯები, ოჯახებს გაეწევათ ფულადი დახმარება მათი სრულფასოვანი განვითარებისა და საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით. უზრუნველყოფილი იქნება სახელოვნებო სკოლებში ყველა კატეგორიის მოსწავლეთათვის სწავლის თანაბარი ხელმისაწვდომობა. ხელოვნებით დაინტერესებული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა. გათვალისწინებულია შესაბამისი ა(ა)იპების სუბსიდიებში და შეჩერებულია 2022 წლის 25 აგვისტოს #39 დადგენილების საფუძველზე. |
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
|
|
ახალციხის მუნიციპალიტეტი |
25 989,9 |
30 236,4 |
21 783,0 |
8 453,3 |
40 672,6 |
32 527,9 |
8 144.7 |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
168 |
171 |
171 |
|
179 |
179 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
12 665.1 |
14 239,3 |
14 095,9 |
143,4 |
19 516,2 |
18 025,5 |
490.7 |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 906.7 |
2 014,3 |
2 014,3 |
- |
3 080,4 |
3 080,4 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3 439.7 |
2 894,7 |
2 779,8 |
114,9 |
3 172,3 |
2 967,8 |
204.5 |
|||||
|
|
პროცენტები |
77.6 |
68,6 |
68,6 |
- |
62,0 |
62,0 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
4 351.3 |
7 208,3 |
7 208,3 |
|
9 484,2 |
9 484,2 |
- |
|||||
|
|
გრანტები |
193.9 |
248,0 |
248,0 |
|
280,0 |
280,0 |
|
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
976.9 |
1 211,9 |
1 211,9 |
|
1 619,1 |
1 619,1 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
1 719.1 |
593,4 |
564,9 |
28,5 |
1 818,3 |
1 518,3 |
286.2 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13 205.0 |
15 877,2 |
7 567,2 |
8 310,0 |
21 036,5 |
13 382,5 |
7 654.0 |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
119.8 |
119,9 |
119,9 |
|
119,9 |
119,9 |
- |
|||||
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
3 350.5 |
3 693.6 |
3 693.6 |
|
5 380,7 |
5 380,7 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
168 |
171 |
|
|
179 |
179 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
3 217.0 |
3 546.7 |
3 546.7 |
|
4 934,9 |
4 934,9 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 906.7 |
2 014.3 |
2 014.3 |
|
3 080,4 |
3 080,4 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
920.3 |
1 180.4 |
1 180.4 |
|
1 447,0 |
1 447,0 |
- |
|||||
|
|
პროცენტები |
77.6 |
68.6 |
68.6 |
|
62,0 |
62,0 |
- |
|||||
|
|
გრანტები |
3.9 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
- |
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
110,0 |
78.4 |
78.4 |
|
78,6 |
78,6 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
198.5 |
205.0 |
205.0 |
|
266,9 |
266,9 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13.7 |
27,0 |
27,0 |
|
325,9 |
325,9 |
- |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
119,8 |
119,9 |
119,9 |
- |
119,9 |
119,9 |
- |
|||||
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
3 067,4 |
3 413,4 |
3 413,4 |
- |
5 141,7 |
5 141,7 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
168 |
171 |
|
- |
179 |
179 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
3 058,6 |
3 386,4 |
3 386,4 |
- |
4 815,8 |
4 815,8 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 906.7 |
2 057,2 |
2 057,2 |
- |
3 080,4 |
3 080,4 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
913.0 |
1 155,4 |
1 155,4 |
- |
1 447,0 |
1 447,0 |
- |
|||||
|
|
პროცენტები |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||
|
|
გრანტები |
3.9 |
- |
- |
|
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
37.8 |
53,4 |
53,4 |
- |
78,6 |
78,6 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
197.2 |
163.3 |
163.3 |
- |
209,9 |
209,9 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
8.8 |
27,0 |
27,0 |
- |
325,9 |
325,9 |
- |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
- |
|
|
- |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||
|
01 01 01 |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
884,4 |
930,4 |
930,4 |
- |
1 437,5 |
1 437,5 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
28 |
28 |
28 |
39 |
39 |
|||||||
|
|
ხარჯები |
883.4 |
928,4 |
928,4 |
- |
1 415,9 |
1 415,9 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
416.3 |
440.5 |
440.5 |
- |
780,5 |
780,5 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
282.6 |
351.9 |
351.9 |
- |
478,1 |
478,1 |
- |
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
5,0 |
10.0 |
10.0 |
- |
10,0 |
10,0 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
179,6 |
126,0 |
126,0 |
- |
147,3 |
147,3 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.0 |
2,0 |
2,0 |
- |
21,6 |
21,6 |
- |
|||||
|
01 01 02 |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია |
2 094,2 |
2 387,0 |
2 387,0 |
- |
3 587,2 |
3 587,2 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
134 |
136 |
136 |
134 |
134 |
|||||||
|
|
ხარჯები |
2 086.3 |
2 362,0 |
2 362,0 |
- |
3 282,9 |
3 282,9 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 430,3 |
1 502,5 |
1 502,5 |
- |
2 210,9 |
2 210,9 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
602,7 |
782,2 |
782,2 |
- |
941,0 |
941,0 |
- |
|||||
|
|
გრანტები |
3,9 |
- |
- |
|
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
31.9 |
40,0 |
40,0 |
- |
70,0 |
70,0 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
17.6 |
37,3 |
37,3 |
- |
61,0 |
61,0 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7.9 |
25,0 |
25,0 |
- |
304,3 |
304,3 |
- |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
|||||
|
01 01 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა |
88.8 |
96,0 |
96,0 |
- |
117,0 |
117,0 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
6 |
6 |
|
6 |
6 |
|||||||
|
|
ხარჯები |
88.8 |
96,0 |
96,0 |
- |
117,0 |
117,0 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
60,1 |
71,3 |
71,3 |
- |
89,0 |
89,0 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
27,8 |
21,3 |
21,3 |
- |
27,0 |
27,0 |
- |
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,9 |
3,4 |
3,4 |
- |
1,0 |
1,0 |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
- |
|
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
197.4 |
230,2 |
230,2 |
- |
239,0 |
239,0 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
- |
|
|
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
77.6 |
110,3 |
110,3 |
- |
119,1 |
119,1 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
- |
|
|
- |
|
- |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
|
|
- |
|
- |
- |
|||||
|
|
პროცენტები |
77.6 |
68,6 |
68,6 |
- |
62,0 |
62,0 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
- |
|
|
- |
|
- |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
41,7 |
41,7 |
- |
57,1 |
57,1 |
- |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
119.8 |
119,9 |
119,9 |
- |
119,9 |
119,9 |
- |
|||||
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
|
41,7 |
41,7 |
- |
57,1 |
57,1 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
- |
57,1 |
57,1 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
- |
|
|
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
41,7 |
41,7 |
- |
57,1 |
57,1 |
- |
|||||
|
01 02 02 |
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
|
|
|
- |
|
|
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
0.0 |
0.0 |
||||||
|
01 02 03 |
მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურება და დაფარვა |
197.4 |
188,5 |
188,5 |
|
181,9 |
181,9 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
77.6 |
68,6 |
68,6 |
|
62,0 |
62,0 |
- |
|||||
|
|
პროცენტები |
77.6 |
68,6 |
68,6 |
|
|
|
||||||
|
|
ვალდებულებები |
119.8 |
119,9 |
119,9 |
|
119,9 |
119,9 |
||||||
|
01 02 04 |
სოფლის მეურნეობის განვითარების , მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობის, ინვესტიციების და ტურიზმის ცენტრი |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
01 03 |
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა |
85.6 |
50,0 |
50,0 |
|
0.0 |
0.0 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
80.8 |
50,0 |
50,0 |
|
0.0 |
0.0 |
|
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
7.3 |
25,0 |
25,0 |
|
0.0 |
0.0 |
|
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
72.2 |
25,0 |
25,0 |
|
0.0 |
0.0 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
1,4 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივები |
4,8 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
13 229.9 |
14 728,4 |
7 661,1 |
7 067,3 |
20 839,6 |
13 021,0 |
7 818.6 |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
2 423.9 |
1 378,3 |
1 349,8 |
28,5 |
2 541.3 |
2 255,1 |
286.2 |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
912.5 |
889,2 |
889,2 |
0,0 |
866,3 |
866,3 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
335.9 |
434,0 |
434,0 |
0,0 |
489,4 |
489,4 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
1 175.5 |
55,1 |
26,6 |
28,5 |
1 185,5 |
899.3 |
286.2 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10 806.0 |
13 350,1 |
6 311,3 |
7 038,8 |
18 298,3 |
10 766,0 |
7 532.3 |
|||||
|
. |
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
6 997.8 |
2 639,4 |
2 263,0 |
376,4 |
7 514.2 |
3 691.9 |
3 822.3 |
|||||
|
|
ხარჯები |
449.2 |
283,4 |
283,4 |
- |
261,4 |
261,4 |
|
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
449.2 |
263,4 |
263,4 |
|
261,4 |
261,4 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
|
20,0 |
20,0 |
|
- |
- |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6 548.6 |
2 356,0 |
1 979,6 |
376,4 |
7 902,9 |
4 080,5 |
3 822.4 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
02 01 01 |
გზების მიმდინარე შეკეთება |
449.2 |
233,4 |
233,4 |
|
170,0 |
170,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
449.2 |
233,4 |
233,4 |
|
170,0 |
170,0 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
449.2 |
233,4 |
233,4 |
|
170,0 |
170,0 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
- |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
02 01 02 |
ახალი გზების მშენებლობა |
6 548.6 |
2 398,7 |
2 029,6 |
369,1 |
6 794,2 |
3 421,9 |
3 372.3 |
|||||
|
|
ხარჯები |
|
50,0 |
50,0 |
|
91.4 |
91.4 |
0.0 |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
91.4 |
91.4 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6 548.6 |
2 348,7 |
1 979,6 |
369,1 |
6 702,9 |
3 330,5 |
3 372.4 |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
02 01 03 |
ნაპირსამაგრი სამუშაოები |
- |
7,3 |
|
7,3 |
550,0 |
100,0 |
450 |
|||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
7,3 |
|
7,3 |
550,0 |
100,0 |
450.0 |
|||||
|
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
1 561.3 |
2 970,8 |
1 546,6 |
1 424,2 |
3 224,4 |
1 757,3 |
1 467.1 |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
335.9 |
434,0 |
434,0 |
- |
457,9 |
457,9 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
-
|
|||||
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||
|
|
სუბსიდიები |
335.9 |
434,0 |
434,0 |
- |
457,9 |
457,9 |
- |
|||||
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 225.5 |
2 536,8 |
1 112,6 |
1 424,2 |
2 766,5 |
1 299,4 |
1 467.1 |
|||||
|
02 02 03 |
წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია |
1 202.3 |
2 510,8 |
1 086,6 |
1 424,2 |
2 751,5 |
1 284,4 |
1 467.1 |
|||||
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 202.3 |
2 510,8 |
1 086,6 |
1 424,2 |
2 751,5 |
1 284.4 |
1 467.1 |
|||||
|
02 02 04 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება |
359.1 |
460,0 |
460,0 |
|
472,9 |
472,9 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
335.9 |
434,0 |
434,0 |
|
457,9 |
457,9 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
335.9 |
434,0 |
434,0 |
|
457,9 |
457,9 |
|
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
23.2 |
26,0 |
26,0 |
|
15,0 |
15,0 |
|||||||
|
02 03 |
გარე განათება |
1 006.1 |
814,7 |
806,4 |
8,3 |
927,7 |
926,8 |
0.9 |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
442.4 |
520,0 |
520,0 |
|
540,0 |
540,0 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
442.4 |
520,0 |
520,0 |
|
540,0 |
540,0 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
563.7 |
294,7 |
286,4 |
8,3 |
387,7 |
386,8 |
0.9 |
|||||
|
02 03 01 |
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია |
442.4 |
520,0 |
520,0 |
|
540,0 |
540,0 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ხარჯები |
442.4 |
520,0 |
520,0 |
|
540,0 |
540,0 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
442.4 |
520,0 |
520,0 |
|
540,0 |
540,0 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
|
|
|
- |
- |
||||||
|
02 03 02 |
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა |
563.7 |
294,7 |
286,4 |
8,3 |
387,7 |
386,8 |
0.9 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
563.7 |
294,7 |
286,4 |
8,3 |
387,7 |
386,8 |
0.9 |
|||||
|
02 07 |
კეთილმოწყობა |
3 663.1 |
8 303,5 |
3 045,2 |
5 258,3 |
9 133,2 |
6 605,0 |
2 528.2 |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
1 196.4 |
140,9 |
112,4 |
28,5 |
1 250,5 |
964,3 |
286.2 |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
20.9 |
105,8 |
105,8 |
- |
65,0 |
65,0 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
1 175.5 |
35,1 |
6,6 |
28,5 |
1 185.5 |
899.3 |
286.2 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 466.7 |
8 162,6 |
2 932,7 |
5 229,8 |
7 882,7 |
5 640,7 |
2 242.1 |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
02 07 01 |
საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა |
931.4 |
367,6 |
367,6 |
- |
1 084.6 |
1 084.6 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
46.8 |
10,0 |
10,0 |
|
58,1 |
58,1 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3.9 |
10,0 |
10,0 |
|
10,0 |
10,0 |
- |
|||||
|
სხვა ხარჯები |
42.9 |
- |
- |
|
48,1 |
48,1 |
|||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
884.6 |
357,6 |
357,6 |
- |
996.4 |
996.4 |
||||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
02 07 02 |
შენობების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია |
1 577.3 |
3 019,0 |
482,3 |
2 536,7 |
3 569.5 |
2 321,9 |
1 247.6 |
|||||
|
|
ხარჯები |
1 134.7 |
35,1 |
6,6 |
28,5 |
1 137.4 |
851.2 |
286.2 |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2,1 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
1 132,6 |
35,1 |
6,6 |
28,5 |
1 137.4 |
851.1 |
286.2 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
442,6 |
2 983,9 |
475,6 |
2 508,2 |
2 432,1 |
1 470.7 |
961.4 |
||||||
|
02 07 03 |
პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია |
186,8 |
3 976,7 |
1 900,7 |
2 076,0 |
3 051.1 |
2 427.8 |
623.3 |
|||||
|
|
ხარჯები |
15,0 |
95,8 |
95,8 |
|
55,0 |
55,0 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივები |
171,9 |
3 880,9 |
1 804,9 |
2 076,0 |
2 996.2 |
2 372.8 |
623.3 |
|||||
|
02 07 04 |
სოფლის მხარდაჭერის ქვეპროგრამა |
967,6 |
940,2 |
294,6 |
645,6 |
1 458,0 |
800,7 |
657,3 |
|||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
967,6 |
940,2 |
294,6 |
645,6 |
1 458,0 |
800,7 |
657,3 |
|||||
|
02 08 |
სარიტუალო ღონისძიებები |
1,6 |
- |
- |
- |
40,0 |
40,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31,5 |
31,5 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31,5 |
31,5 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,6 |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||
|
02 08 01 |
სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა |
1,6 |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
|
- |
- |
|
|
|
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
- |
- |
|
|
|
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,6 |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
02 08 02 |
ა(ა)იპ „ახალციხის სასაფლაოების მართვის ცენტრი“ |
|
|
|
|
40,0 |
40,0 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
31,5 |
31,5 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
31,5 |
31,5 |
|
|||||
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
1 393,3 |
2 046,0 |
2 046,0 |
|
3 597,9 |
3 597,9 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
1 393,3 |
1 990,0 |
1 990,0 |
|
2 390,1 |
2 390,1 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდია |
1 393,3 |
450,0 |
450,0 |
|
2 390,1 |
2 390,1 |
- |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
56,0 |
56,0 |
|
1 207.8 |
1 207.8 |
|||||||
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
1 393,3 |
450,0 |
450,0 |
|
1 140.0 |
1 140.0 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ხარჯები |
1 393,3 |
450,0 |
450,0 |
|
|
|
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 393,3 |
450,0 |
450,0 |
|
|
|
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
- |
|
1 140.0 |
1 140.0 |
||||||
|
03 02 |
ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი |
|
1 596,0 |
1 596,0 |
|
2 457.9 |
2 457.9 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
|
1 540,0 |
1 540,0 |
|
2 390,1 |
2 390,1 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
|
1 540,0 |
1 540,0 |
|
2 390.1 |
2 390.1 |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივები |
|
56,0 |
56,0 |
|
67,8 |
67,8 |
|
|||||
|
04 00 |
განათლება |
3 928,1 |
4 495,8 |
3 237,5 |
1 258,3 |
4 621,5 |
4 295,4 |
326.1 |
|||||
|
|
ხარჯები |
2 412,4 |
3 103,3 |
2 988,4 |
114,9 |
4 336,5 |
4 132,0 |
204.5 |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
103,8 |
114,9 |
|
114,9 |
204.5 |
|
204.5 |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
2 287,2 |
2 948,4 |
2 948,4 |
|
4 091,0 |
4 091,0 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
21,5 |
40,0 |
40,0 |
|
41,0 |
41,0 |
|
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 515,7 |
1 392,6 |
249,2 |
1 143,4 |
285,0 |
163,3 |
121.6 |
||||||
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
2 310,6 |
3 020,0 |
3 020,0 |
- |
4 229,9 |
4 229,9 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
2 287,2 |
2 948,4 |
2 948,4 |
- |
4 091,0 |
4 091,0 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
2 287,2 |
2 948,4 |
2 948,4 |
|
4 091,0 |
4 091,0 |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
23,4 |
71,6 |
71,6 |
- |
138,9 |
138,9 |
|
|||||
|
04 01 01 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება |
2 310,6 |
3 020,0 |
3 020,0 |
|
4 229,9 |
4 229,9 |
|
|||||
|
ხარჯები |
2 287,2 |
2 948,4 |
2 948,4 |
|
4 091,0 |
4 091,0 |
|
||||||
|
სუბსიდიები |
2 287,2 |
2 948,4 |
2 948,4 |
|
4 091,0 |
4 091,0 |
|
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
23,4 |
71,6 |
71,6 |
|
138,9 |
138,9 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
04 02 |
განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
1 596,0 |
1 435,8 |
177,5 |
1 258,3 |
350.6 |
24.4 |
326.1 |
|||||
|
|
ხარჯები |
103,8 |
114,9 |
|
114,9 |
204.5 |
|
204.5 |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
103,8 |
114,9 |
|
114,9 |
204.5 |
|
204.5 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 492,2 |
1 320,9 |
177,5 |
1 143,4 |
146.1 |
24.4 |
121.6 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
04 02 01 |
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა |
758,0 |
980,3 |
177,5 |
802,8 |
27.1 |
24.4 |
2.7 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
758,0 |
980,3 |
177,5 |
802,8 |
27.1 |
44.4 |
2.7 |
|||||
|
04 02 02 |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა |
837,9 |
455,6 |
|
455,6 |
323.5 |
|
323.5 |
|||||
|
|
ხარჯები |
103,8 |
114,9 |
|
114,9 |
204.5 |
|
204.5 |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
103,8 |
114,9 |
|
114,9 |
204.5 |
|
204.5 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
734,2 |
340,7 |
|
340,7 |
119.0 |
|
119.0 |
||||||
|
04 03 |
ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს |
21,5 |
40,0 |
40,0 |
|
41,0 |
41,0 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
21,5 |
40,0 |
40,0 |
|
41,0 |
41,0 |
|
|||||
|
სხვა ხარჯები |
21,5 |
40,0 |
40,0 |
|
41,0 |
41,0 |
|||||||
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
2 617,0 |
3 425,5 |
3 395,2 |
30,3 |
4 155,6 |
4 155,6 |
||||||
|
|
ხარჯები |
1 850,3 |
2 527,1 |
2 527,1 |
|
3 240,7 |
3 240,7 |
||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
109,9 |
260,2 |
260,2 |
|
651,5 |
651,5 |
||||||
|
|
სუბსიდიები |
1 380,8 |
1 889,2 |
1 889,2 |
|
2 102,2 |
2 102,2 |
||||||
|
გრანტები |
190,0 |
248,0 |
248,0 |
|
280,0 |
280,0 |
|
||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
169,7 |
129,8 |
129,8 |
|
207.0 |
207.0 |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
766,7 |
898,3 |
868,1 |
30,3 |
914,9 |
914,9 |
|
|||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
1 067.8 |
1 281,2 |
1 281,2 |
|
1 545,5 |
1 545.5 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
547.6 |
746,8 |
746,8 |
|
836,5 |
836,5 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
15.9 |
48,0 |
48,0 |
|
63,0 |
63,0 |
- |
|||||
|
სუბსიდიები |
433.8 |
547,5 |
547,5 |
|
626.5 |
626.5 |
0.0 |
||||||
|
გრანტები |
90.0 |
138,0 |
138,0 |
|
135,0 |
135,0 |
|||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
6.2 |
13,3 |
13,3 |
|
12,0 |
12,0 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
520.4 |
534,4 |
534,4 |
|
709,0 |
709,0 |
- |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
05 01 01 |
სპორტული ღონისძიებები |
114.6 |
199,3 |
199,3 |
|
210,0 |
210,0 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
114.6 |
199,3 |
199,3 |
|
210,0 |
210,0 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
15.9 |
48,0 |
48,0 |
|
63,0 |
63,0 |
- |
|||||
|
სუბსიდიები |
2,5 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
გრანტები |
90,0 |
138,0 |
138,0 |
|
135,0 |
135,0 |
|
||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
6,2 |
13,3 |
13,3 |
|
12,0 |
12,0 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
05 01 02 |
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
517,0 |
534,4 |
534,4 |
|
709,0 |
709,0 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ხარჯები |
1,7 |
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
515,4 |
534,4 |
534,4 |
|
709,0 |
709,0 |
|
|||||
|
05 01 03 |
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა |
255,7 |
332,5 |
332,5 |
|
192,8 |
192,8 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
255,7 |
332,5 |
332,5 |
|
192,8 |
192,8 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
255,7 |
332,5 |
332,5 |
|
192,8 |
192,8 |
-
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
- |
|
|
|
- |
|||||
|
05 01 04 |
ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი |
180,5 |
215,0 |
215,0 |
|
143,1 |
143,1 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
175,6 |
215,0 |
215,0 |
|
143,1 |
143,1 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
175,6 |
215,0 |
215,0 |
|
143,1 |
143,1 |
-
|
|||||
|
არაფინანსური აქტივები |
5,0 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
05 01 05 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბი |
|
|
|
|
143,1 |
143,1 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
143,1 |
143,1 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
143,1 |
143,1 |
|
|||||
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
1 417.0 |
1 945,3 |
1 915.0 |
30,3 |
2 364,1 |
2 364,1 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
1 172.4 |
1 581.3 |
1 581.3 |
|
2 158,2 |
2 158,2 |
- |
|||||
|
საქონელი და მომსახურება |
76,5 |
142.2 |
142.2 |
|
539,0 |
539,0 |
|||||||
|
|
სუბსიდიები |
932.4 |
1 326.7 |
1 326.7 |
|
1 440,7 |
1 440,7 |
|
|||||
|
გრანტები |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|||||||
|
სხვა ხარჯები |
163,5 |
112,5 |
112,5 |
|
178,5 |
178,5 |
|||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
244.5 |
364,0 |
333,7 |
30,3 |
205,9 |
205,9 |
|
|||||
|
05 02 01 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება |
423,8 |
463,0 |
463,0 |
|
513,0 |
513,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
412,2 |
458,0 |
458,0 |
|
501,0 |
501,0 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
412,2 |
458,0 |
458,0 |
|
501,0 |
501,0 |
||||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11,6 |
5,0 |
5,0 |
|
12,0 |
12,0 |
|||||||
|
05 02 02 |
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა |
225,9 |
254,0 |
254,0 |
|
392,3 |
392,3 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
225,9 |
247,0 |
247,0 |
|
385,3 |
385,3 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
225,9 |
247,0 |
247,0 |
|
385,3 |
385,3 |
|
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
7.0 |
7.0 |
|
7,0 |
7,0 |
|||||||
|
05 02 03 |
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა |
56,0 |
87.1 |
87.1 |
|
111,5 |
111,5 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
56,0 |
84,7 |
84,7 |
|
111,5 |
111,5 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
56,0 |
84,7 |
84,7 |
|
111,5 |
111,5 |
- |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
2.4 |
2.4 |
|
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
05 02 04 |
ა(ა)იპ ახალციხის ციხე |
237,8 |
533,0 |
533,0 |
|
442,0 |
442,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
237,8 |
533,0 |
533,0 |
|
442,0 |
442,0 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
237,8 |
533,0 |
533,0 |
|
442,0 |
442,0 |
||||||
|
05 02 07 |
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება |
85,5 |
158,6 |
158,6 |
|
548,5 |
548,5 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
80,5 |
158,6 |
158,6 |
|
548,5 |
548,5 |
- |
|||||
|
საქონელი და მომსახურება |
76,5 |
142,2 |
142,2 |
|
539,0 |
539,0 |
- |
||||||
|
|
სუბსიდიები |
0,5 |
4.0 |
4.0 |
|
1.0 |
1.0 |
|
|||||
|
გრანტები |
- |
- |
- |
|
|
|
|
||||||
|
სხვა ხარჯები |
3,5 |
12,5 |
12,5 |
|
8,5 |
8,5 |
|
||||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,9 |
- |
- |
|
- |
- |
|
||||||
|
05 02 08 |
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
228.0 |
349,6 |
319,3 |
30,3 |
186.9 |
186,9 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
0,0 |
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
228.0 |
349,6 |
319,3 |
30,3 |
186,9 |
186,9 |
|
|||||
|
05 02 09 |
კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
160.0 |
100,0 |
100,0 |
|
170,0 |
170,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
160.0 |
100,0 |
100,0 |
|
170,0 |
170,0 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
160.0 |
100,0 |
100,0 |
|
170,0 |
170,0 |
- |
|||||
|
05 03 |
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა |
17,5 |
74.0 |
74.0 |
|
86,0 |
86,0 |
- |
|||||
|
ხარჯები |
15.8 |
74.0 |
74.0 |
|
86,0 |
86,0 |
|
||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
70,0 |
70,0 |
|
50,0 |
50,0 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
20,0 |
20,0 |
|
|||||
|
სხვა ხარჯები |
|
4,0 |
4,0 |
|
16,0 |
16,0 |
|
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.8 |
- |
- |
|
- |
- |
|
|||||
|
05 03 01 |
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
17,5 |
74.0 |
74.0 |
|
86,0 |
86,0 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
15.8 |
74.0 |
74.0 |
|
86,0 |
86,0 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
20.0 |
20.0 |
|
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
15.8 |
70,0 |
70,0 |
|
50,0 |
50,0 |
|
|||||
|
გრანტები |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
||||||
|
სხვა ხარჯები |
|
4,0 |
4,0 |
|
16,0 |
16,0 |
|
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.8 |
- |
- |
|
- |
- |
|
|||||
|
05 04 |
თეატრები |
100,0 |
110,0 |
110,0 |
|
145,0 |
145,0 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
100,0 |
110,0 |
110,0 |
|
145,0 |
145,0 |
||||||
|
|
გრანტები |
100,0 |
110,0 |
110,0 |
|
145,0 |
145,0 |
|
|||||
|
05 05 |
ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია |
14.6 |
15,0 |
15,0 |
|
15,0 |
15,0 |
|
|||||
|
ხარჯები |
14.6 |
15,0 |
15,0 |
|
15,0 |
15,0 |
|
||||||
|
სუბსიდიები |
14.6 |
15,0 |
15,0 |
|
15,0 |
15,0 |
|
||||||
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
1 471.2 |
1 847,0 |
1 749,5 |
97,5 |
2 077,3 |
2 077,3 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
1 368.2 |
1 693,8 |
1 693,8 |
|
2 072,8 |
2 072,8 |
|
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
3,0 |
3,0 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
347.5 |
396,7 |
396,7 |
|
411,4 |
411,4 |
|
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
866.9 |
1 133,6 |
1 133,6 |
|
1 540,4 |
1 540,4 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
153.8 |
163.5 |
163.5 |
|
117,9 |
117.9 |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
103.0 |
153,2 |
55,7 |
97,5 |
4,6 |
4,6 |
|
|||||
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
287.5 |
352.6 |
255,1 |
97,5 |
223,0 |
223,0 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
184.5 |
199.4 |
199.4 |
|
218,4 |
218,4 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
184.5 |
199.4 |
199.4 |
|
218,4 |
218,4 |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
103.0 |
153,2 |
55,7 |
97,5 |
4,6 |
4,6 |
|
|||||
|
06 01 01 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი |
184.5 |
255,1 |
255,1 |
|
223,0 |
223,0 |
|
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ხარჯები |
184.5 |
199.4 |
199.4 |
|
218,4 |
218,4 |
||||||
|
|
სუბსიდიები |
184.5 |
199.4 |
199.4 |
|
218,4 |
218,4 |
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
55,7 |
55,7 |
|
4,6 |
4,6 |
|
|||||
|
06 01 02 |
ამბულატორიების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
103.0 |
97,5 |
|
97,5 |
- |
- |
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
103.0 |
97,5 |
|
97,5 |
|
|
||||||
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
1 183.7 |
1 494,5 |
1 494,5 |
|
1 854,9 |
1 854,9 |
||||||
|
|
ხარჯები |
1 183.7 |
1 494,5 |
1 494,5 |
|
1 854,9 |
1 854,9 |
||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
3,0 |
3,0 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
163.0 |
197,4 |
197,4 |
|
193,0 |
193,0 |
||||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
866.9 |
1 133,6 |
1 133,6 |
|
1 540,4 |
1 540,4 |
||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
153.8 |
163,5 |
163,5 |
|
117,9 |
117,9 |
||||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|||||||
|
06 02 01 |
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილმეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება |
2.3 |
3,5 |
3,5 |
|
3,6 |
3,6 |
||||||
|
|
ხარჯები |
2.3 |
3,5 |
3,5 |
|
3,6 |
3,6 |
||||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2.3 |
3,0 |
3,0 |
|
3,6 |
3,6 |
||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
|
0,5 |
0,5 |
|
|
|
|
|||||
|
06 02 02 |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება |
135.0 |
205,0 |
205,0 |
|
211,0 |
211,0 |
||||||
|
|
ხარჯები |
135.0 |
205,0 |
205,0 |
211,0 |
211,0 |
|||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
3,0 |
3,0 |
|
|||||
|
სუბსიდიები |
25.1 |
32,4 |
32,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
110.0 |
172,6 |
172,6 |
208,0 |
208,0 |
|||||||
|
06 02 03 |
II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდების და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
16.3 |
18,0 |
18,0 |
|
18,0 |
18,0 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
16.3 |
18,0 |
18,0 |
|
18,0 |
18,0 |
|
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
16.3 |
18,0 |
18,0 |
|
18,0 |
18,0 |
|
|||||
|
06 02 04 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი |
138.0 |
165,0 |
165,0 |
|
193,0 |
193,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
138.0 |
165,0 |
165,0 |
|
193,0 |
193,0 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
138.0 |
165,0 |
165,0 |
|
193,0 |
193,0 |
|
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
||||||
|
06 02 05 |
ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
14.8 |
60.4 |
60.4 |
|
64,0 |
64,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
14.8 |
60.4 |
60.4 |
|
64,0 |
64,0 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
14.8 |
60.4 |
60.4 |
|
64,0 |
64,0 |
|
|||||
|
06 02 06 |
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება |
211.0 |
199,2 |
199,2 |
|
186,1 |
186,1 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
211.0 |
199,2 |
199,2 |
|
186,1 |
186,1 |
- |
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
116.8 |
153,6 |
153,6 |
164,0 |
164,0 |
|||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
94.2 |
45,6 |
45,6 |
|
22.1 |
22.1 |
|
|||||
|
06 02 07 |
99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება |
5.3 |
34.4 |
34.4 |
|
34,4 |
34,4 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
5.3 |
34.4 |
34.4 |
|
34,4 |
34,4 |
- |
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
5.3 |
34.4 |
34.4 |
|
34,4 |
34,4 |
|
|||||
|
06 02 08 |
ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა |
19.7 |
22,0 |
22,0 |
|
44,0 |
44,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
19.7 |
22,0 |
22,0 |
|
44,0 |
44,0 |
- |
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
19.7 |
22,0 |
22,0 |
|
44,0 |
44,0 |
|
|||||
|
06 02 09 |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე |
74.9 |
73,0 |
73,0 |
|
83,0 |
83,0 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
74.9 |
73,0 |
73,0 |
|
83,0 |
83,0 |
|
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
74.9 |
73,0 |
73,0 |
|
83,0 |
83,0 |
|
|||||
|
06 02 10 |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება |
10.1 |
14,0 |
14,0 |
|
14,0 |
14,0 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
10,1 |
14,0 |
14,0 |
|
14,0 |
14,0 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
10,1 |
14,0 |
14,0 |
|
14,0 |
14,0 |
|
|||||
|
06 02 11 |
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება |
521,6 |
657,0 |
657,0 |
|
986,1 |
986,1 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
521.6 |
657,0 |
657,0 |
|
986,1 |
986,1 |
|
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
521.6 |
657,0 |
657,0 |
|
986,1 |
986,1 |
|
|||||
|
06 02 12 |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება |
34,7 |
43,0 |
43,0 |
|
17,3 |
17,3 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
34,7 |
43,0 |
43,0 |
|
17,3 |
17,3 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
|
43,0 |
43,0 |
|
17,3 |
17,3 |
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 180.0 ათასი ლარი.
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 117.0 ათასი ლარი.
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3.0 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.