„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 01 თებერვლის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №38 |
|
2022 წლის 12 დეკემბერი ქ. წალენჯიხა |
„დანართი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსავლები |
15,928.1 |
19,889.8 |
22,076.7 |
6,913.9 |
15,162.8 |
|
გადასახადები |
7,720.5 |
9,647.7 |
12,275.0 |
0.0 |
12,275.0 |
|
გრანტები |
7,967.6 |
9,242.1 |
9,394.7 |
6,913.9 |
2,480.8 |
|
სხვა შემოსავლები |
240.0 |
1,000.0 |
407.0 |
0.0 |
407.0 |
|
ხარჯები |
9,052.0 |
12,444.1 |
15,165.1 |
1,195.6 |
13,969.5 |
|
შრომის ანაზღაურება |
1,928.6 |
2,058.0 |
2,269.0 |
78.0 |
2,191.0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
1,252.4 |
1,321.8 |
1,683.5 |
799.2 |
884.3 |
|
პროცენტი |
125.0 |
107.3 |
81.0 |
0.0 |
81.0 |
|
სუბსიდიები |
4,622.6 |
5,226.5 |
6,973.2 |
125.0 |
6,848.2 |
|
გრანტები |
3.9 |
0.0 |
394.4 |
0.0 |
394.4 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
771.9 |
678.1 |
926.3 |
94.6 |
831.7 |
|
სხვა ხარჯები |
347.7 |
3,052.4 |
2,837.8 |
98.8 |
2,739.0 |
|
საოპერაციო სალდო |
6,876.1 |
7,445.7 |
6,911.7 |
5,718.3 |
1,193.3 |
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
8,174.9 |
8,169.6 |
10,113.4 |
6,934.4 |
3,179.1 |
|
ზრდა |
8,228.9 |
8,219.6 |
10,153.4 |
6,934.4 |
3,219.1 |
|
კლება |
54.0 |
50.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|
მთლიანი სალდო |
-1,298.8 |
-723.9 |
-3,201.8 |
-1,216.0 |
-1,985.7 |
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
-1,478.8 |
-917.4 |
-3,416.8 |
-1,216.0 |
-2,200.7 |
|
ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
სესხები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
აქციები და სხვა კაპიტალი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
კლება |
1,478.8 |
917.4 |
3,416.8 |
1,216.0 |
2,200.7 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
1,478.8 |
917.4 |
3,416.8 |
1,216.0 |
2,200.7 |
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
სესხები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
აქციები და სხვა კაპიტალი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ვალდებულებების ცვლილება |
-180.0 |
-193.5 |
-215.0 |
0.0 |
-215.0 |
|
ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
საგარეო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
საშინაო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
კლება |
180.0 |
193.5 |
215.0 |
0.0 |
215.0 |
|
საგარეო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
საშინაო |
180.0 |
193.5 |
215.0 |
0.0 |
215.0 |
|
ბალანსი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსულობები |
15,982.1 |
19,939.8 |
22,116.7 |
6,913.9 |
15,202.8 |
|
შემოსავლები |
15,928.1 |
19,889.8 |
22,076.7 |
6,913.9 |
15,162.8 |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
54.0 |
50.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|
ფინანსური აქტივების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ვალდებულებების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
გადასახდელები |
17,460.9 |
20,857.2 |
25,533.5 |
8,129.9 |
17,403.6 |
|
ხარჯები |
9,052.0 |
12,444.1 |
15,165.1 |
1,195.6 |
13,969.5 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
8,228.9 |
8,219.6 |
10,153.4 |
6,934.4 |
3,219.1 |
|
ვალდებულებების კლება |
180.0 |
193.5 |
215.0 |
0.0 |
215.0 |
|
ნაშთის ცვლილება |
-1,478.8 |
-917.4 |
-3,416.8 |
-1,216.0 |
-2,200.7 |
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 22,076.7 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსავლები |
15,928.1 |
19,889.8 |
22,076.7 |
6,913.9 |
15,162.8 |
|
გადასახადები |
7,720.5 |
9,647.7 |
12,275.0 |
0.0 |
12,275.0 |
|
საშემოსავლო გადასახადი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
ქონების გადასახადი |
1,935.0 |
2,600.0 |
3,455.0 |
0.0 |
3,455.0 |
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
1,687.5 |
2,400.0 |
3,255.0 |
3,255.0 |
|
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
-0.85 |
0.0 |
0.0 |
||
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
3.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე |
3.3 |
0.0 |
0.0 |
||
|
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
86.3 |
80.0 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|
ფიზიკურ პირებიდან |
27.6 |
25.0 |
25.0 |
25.0 |
|
|
იურიდიულ პირებიდან |
58.7 |
55.0 |
55.0 |
55.0 |
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
158.8 |
120.0 |
120.0 |
0.0 |
120.0 |
|
ფიზიკურ პირებიდან |
13.4 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
|
იურიდიულ პირებიდან |
145.4 |
110.0 |
110.0 |
110.0 |
|
|
სხვა გადასახადები ქონებაზე |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე |
5,785.5 |
7,047.7 |
8,820.0 |
8,820.0 |
|
|
სხვა გადასახადები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9,394,7 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
გრანტები |
7,967.6 |
9,242.1 |
9,394.7 |
6,913.9 |
2,480.8 |
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები |
38.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი |
7,929.6 |
9,242.1 |
9,394.7 |
6,913.9 |
2,480.8 |
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები |
1,371.1 |
726.5 |
1,160.4 |
1,160.4 |
0.0 |
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
635.7 |
726.5 |
1,065.8 |
1,065.8 |
|
|
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
85.4 |
0.0 |
0.0 |
||
|
სპეციალური ტრანსფერი |
650.0 |
0.0 |
94.6 |
94.6 |
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
6,558.5 |
8,515.6 |
8,234.3 |
5,753.5 |
2,480.8 |
|
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი |
5,478.8 |
4,388.6 |
4,099.5 |
4,099.5 |
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
644.0 |
644.0 |
644.0 |
644.0 |
|
|
გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ ა(ა)იპ(ბ)-დან |
|
3,363.5 |
2,480.8 |
|
2,480.8 |
|
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
მთავრობის სარეზერვო ფონდი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი |
435.7 |
119.5 |
1,010.0 |
1,010.0 |
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 407.0 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
სხვა შემოსავლები |
240.0 |
1,000.0 |
407.0 |
0.0 |
407.0 |
|
შემოსავლები საკუთრებიდან |
113.5 |
210.0 |
150.0 |
0.0 |
150.0 |
|
პროცენტები |
51.1 |
105.0 |
50.0 |
50.0 |
|
|
დივიდენდები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
რენტა |
62.4 |
105.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის |
47.4 |
95.0 |
90.0 |
90.0 |
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან |
15.0 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია |
46.8 |
665.0 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები |
37.5 |
630.0 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
|
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
სანებართვო მოსაკრებელი |
3.6 |
600.0 |
5.0 |
5.0 |
|
|
სახელმწიფო ბაჟი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
33.9 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება |
9.3 |
35.0 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
|
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
9.3 |
35.0 |
35.0 |
35.0 |
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები |
55.9 |
120.0 |
175.0 |
175.0 |
|
|
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
23.8 |
5.0 |
12.0 |
12.0 |
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 15,165.1 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
ხარჯები |
9,052.0 |
12,444.1 |
15,165.1 |
1,195.6 |
13,969.5 |
|
შრომის ანაზღაურება |
1,928.6 |
2,058.0 |
2,269.0 |
78.0 |
2,191.0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
1,252.4 |
1,321.8 |
1,683.5 |
799.2 |
884.3 |
|
პროცენტი |
125.0 |
107.3 |
81.0 |
0.0 |
81.0 |
|
სუბსიდიები |
4,622.6 |
5,226.5 |
6,973.2 |
125.0 |
6,848.2 |
|
გრანტები |
3.9 |
0.0 |
394.4 |
0.0 |
394.4 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
771.9 |
678.1 |
926.3 |
94.6 |
831.7 |
|
სხვა ხარჯები |
347.7 |
3,052.4 |
2,837.8 |
98.8 |
2,739.0 |
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10,113.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
1. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,153.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი |
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი |
38.7 |
110.0 |
183.0 |
0.0 |
183.0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
38.7 |
110.0 |
183.0 |
0.0 |
183.0 |
|
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
5,668.9 |
7,808.8 |
9,517.0 |
6,787.2 |
2,729.9 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,668.9 |
7,808.8 |
9,517.0 |
6,787.2 |
2,729.9 |
|
|
03 00 |
გარემოს დაცვა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
04 00 |
განათლება |
1,781.2 |
32.4 |
158.0 |
143.0 |
15.0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,781.2 |
32.4 |
158.0 |
143.0 |
15.0 |
|
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
515.3 |
252.1 |
291.2 |
0.0 |
291.2 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
515.3 |
252.1 |
291.2 |
0.0 |
291.2 |
|
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
224.9 |
16.3 |
4.2 |
4.2 |
0.0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
38.7 |
110.0 |
183.0 |
0.0 |
183.0 |
2. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 40.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
54.0 |
50.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|
ძირითადი აქტივები |
44.0 |
50.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
მატერიალური მარაგები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ფასეულობები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
10.0 |
0.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|
მიწა |
0.0 |
0.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი |
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
3,038.8 |
3,196.6 |
3,657.3 |
0.0 |
3,657.3 |
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
2,969.8 |
3,129.1 |
3,614.9 |
0.0 |
3,614.9 |
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
2,642.8 |
2,827.0 |
3,281.2 |
0.0 |
3,281.2 |
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
327.0 |
302.1 |
333.7 |
0.0 |
333.7 |
|
70113 |
საგარეო ურთიერთობები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7012 |
საგარეო ეკონომიკური დახმარება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70121 |
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70122 |
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7013 |
საერთო დანიშნულების მომსახურება |
69.0 |
67.5 |
42.4 |
0.0 |
42.4 |
|
70131 |
საერთო საკადრო მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70132 |
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70133 |
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება |
69.0 |
67.5 |
42.4 |
0.0 |
42.4 |
|
7014 |
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7015 |
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7016 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7017 |
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7018 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
702 |
თავდაცვა |
100.4 |
105.0 |
118.0 |
100.0 |
18.0 |
|
703 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7031 |
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7032 |
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7033 |
სასამართლოები და პროკურატურა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7034 |
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7035 |
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7036 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
4,566.3 |
6,379.8 |
8,407.8 |
5,890.8 |
2,517.0 |
|
7041 |
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70411 |
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70412 |
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70421 |
სოფლის მეურნეობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70422 |
სატყეო მეურნეობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70423 |
მეთევზეობა და მონადირეობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7043 |
სათბობი და ენერგეტიკა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70431 |
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70432 |
ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70433 |
ბირთვული საწვავი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70434 |
სხვა სახის საწვავი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70435 |
ელექტროენერგეტიკა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70436 |
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7044 |
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა |
0.0 |
0.0 |
375.9 |
98.8 |
277.1 |
|
70441 |
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70442 |
გადამამუშავებელი მრეწველობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70443 |
მშენებლობა |
0.0 |
0.0 |
375.9 |
98.8 |
277.1 |
|
7045 |
ტრანსპორტი |
3,976.3 |
6,073.1 |
6,985.3 |
4,745.4 |
2,239.9 |
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
3,976.3 |
6,073.1 |
6,985.3 |
4,745.4 |
2,239.9 |
|
70452 |
საზღვაო ტრანსპორტი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70453 |
სარკინიგზო ტრანსპორტი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70454 |
საჰაერო ტრანსპორტი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70455 |
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7046 |
კავშირგაბმულობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7047 |
ეკონომიკის სხვა დარგები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70471 |
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70472 |
სასტუმროები და რესტორნები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70473 |
ტურიზმი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70474 |
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7048 |
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70481 |
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70482 |
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70483 |
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70484 |
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70485 |
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70486 |
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70487 |
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
590.0 |
306.7 |
1,046.6 |
1,046.6 |
0.0 |
|
705 |
გარემოს დაცვა |
901.1 |
911.1 |
1,220.8 |
0.0 |
1,220.8 |
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
750.4 |
758.4 |
986.8 |
0.0 |
986.8 |
|
7052 |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
67.5 |
67.5 |
122.6 |
0.0 |
122.6 |
|
7053 |
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7054 |
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7055 |
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7056 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
83.2 |
85.2 |
111.4 |
0.0 |
111.4 |
|
706 |
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
1,776.0 |
5,066.4 |
5,296.0 |
995.2 |
4,300.8 |
|
7061 |
ბინათმშენებლობა |
130.2 |
2,945.2 |
2,250.4 |
0.0 |
2,250.4 |
|
7062 |
კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7063 |
წყალმომარაგება |
516.4 |
816.1 |
558.4 |
323.1 |
235.3 |
|
7064 |
გარე განათება |
451.9 |
624.4 |
722.2 |
0.0 |
722.2 |
|
7065 |
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7066 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
677.5 |
680.7 |
1,764.9 |
672.0 |
1,092.9 |
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
508.6 |
308.3 |
345.4 |
129.2 |
216.2 |
|
7071 |
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70711 |
ფარმაცევტული პროდუქცია |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70712 |
სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70713 |
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7072 |
ამბულატორიული მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70721 |
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70722 |
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70723 |
სტომატოლოგიური მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70724 |
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7073 |
საავადმყოფოების მომსახურება |
158.7 |
172.0 |
198.7 |
0.0 |
198.7 |
|
70731 |
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
158.7 |
172.0 |
198.7 |
0.0 |
198.7 |
|
70732 |
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70733 |
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70734 |
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
125.0 |
120.0 |
142.5 |
125.0 |
17.5 |
|
7075 |
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7076 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
224.9 |
16.3 |
4.2 |
4.2 |
0.0 |
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
1,553.7 |
1,353.1 |
1,756.0 |
0.0 |
1,756.0 |
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
469.4 |
515.0 |
851.5 |
0.0 |
851.5 |
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
1,054.3 |
808.1 |
853.4 |
0.0 |
853.4 |
|
7083 |
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7084 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
30.0 |
30.0 |
51.1 |
0.0 |
51.1 |
|
7085 |
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7086 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
709 |
განათლება |
4,116.2 |
2,701.0 |
3,570.2 |
920.2 |
2,650.0 |
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
2,538.5 |
2,087.9 |
2,625.6 |
0.6 |
2,625.0 |
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
1,577.7 |
613.1 |
944.6 |
919.6 |
25.0 |
|
70921 |
დაწყებითი ზოგადი განათლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70922 |
საბაზო ზოგადი განათლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70923 |
საშუალო ზოგადი განათლება |
1,577.7 |
613.1 |
944.6 |
919.6 |
25.0 |
|
7093 |
პროფესიული განათლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7094 |
უმაღლესი განათლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70941 |
უმაღლესი პროფესიული განათლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70942 |
უმაღლესი აკადემიური განათლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7095 |
უმაღლესისშემდგომი განათლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7096 |
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7097 |
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7098 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
710 |
სოციალური დაცვა |
904.9 |
867.0 |
1,162.1 |
94.6 |
1,067.5 |
|
7101 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
30.1 |
34.0 |
26.0 |
0.0 |
26.0 |
|
71011 |
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
71012 |
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
30.1 |
34.0 |
26.0 |
0.0 |
26.0 |
|
7102 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7103 |
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
0.0 |
0.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
279.2 |
300.0 |
415.3 |
0.0 |
415.3 |
|
7105 |
უმუშევართა სოციალური დაცვა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7106 |
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7107 |
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7108 |
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
595.6 |
533.0 |
716.8 |
94.6 |
622.2 |
|
|
სულ |
17,465.9 |
20,888.2 |
25,533.5 |
8,129.9 |
17,403.6 |
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3,206.9 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
მთლიანი სალდო |
-1,298.8 |
-723.9 |
-3,201.8 |
-1,216.0 |
-1,985.7 |
- განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3,416.8 ლარის ოდენობით.
- განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ლარის ოდენობით.
- განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3,416.8 ლარის ოდენობით.
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის გეგმა |
2022 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
-1,478.8 |
-917.4 |
-3,416.8 |
-1,216.0 |
-2,200.7 |
|
ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
სესხები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
აქციები და სხვა კაპიტალი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
კლება |
1,478.8 |
917.4 |
3,416.8 |
1,216.0 |
2,200.7 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
1,478.8 |
917.4 |
3,416.9 |
1,216.0 |
2,200.8 |
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
სესხები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
აქციები და სხვა კაპიტალი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
- განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -215.0 ათასი ლარის ოდენობით.
- განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0 ათასი ლარის ოდენობით.
- განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 215.0 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის გეგმა |
2022 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
ვალდებულებების ცვლილება |
-180.0 |
-193.5 |
-215.0 |
0.0 |
-215.0 |
|
ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
საგარეო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
საშინაო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
კლება |
180.0 |
193.5 |
215.0 |
0.0 |
215.0 |
|
საგარეო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
საშინაო |
180.0 |
193.5 |
215.0 |
0.0 |
215.0 |
მუხლი 12. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 19,0 ათასი ლარის ოდენობით.
თავი II
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2022-2025 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები
1.ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.
2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
3.გარემოს დაცვა;
4.განათლება;
5.კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები;
6.წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება;
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 13,703.8 ათასი ლარით:
|
ორგ.კოდი |
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი |
2022 წელი |
2023 წელი |
2024 წელი |
2025 წელი |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
13,703.8 |
1,807.8 |
2,246.3 |
2,731.2 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
6,985.3 |
1,121.4 |
1,528.1 |
1,978.4 |
|
02 01 01 |
გზებისა და ხიდების მშენებლობა და რეაბილიტაცია |
6,781.0 |
1,093.4 |
1,498.1 |
1,946.4 |
|
02 01 02 |
შიდა გზების და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა |
204.3 |
28.0 |
30.0 |
32.0 |
|
02 02 |
წყლის სისტემის განვითარება |
558.4 |
190.0 |
205.0 |
220.0 |
|
02 02 01 |
წყლის სისტემის მშენებლობა და რეაბილიტაცია |
323.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 02 02 |
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია |
235.3 |
190.0 |
205.0 |
220.0 |
|
02 02 02 01 |
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში |
174.4 |
120.0 |
125.0 |
130.0 |
|
02 02 02 02 |
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში |
60.9 |
70.0 |
80.0 |
90.0 |
|
02 03 |
გარე განათება |
722.2 |
440.0 |
455.0 |
470.0 |
|
02 03 01 |
გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 03 02 |
გარე განათების ექსპლოატაცია |
720.7 |
440.0 |
455.0 |
470.0 |
|
02 03 02 01 |
გარე განათების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში |
377.7 |
230.0 |
235.0 |
240.0 |
|
02 03 02 02 |
გარე განათების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში |
343.0 |
210.0 |
220.0 |
230.0 |
|
02 04 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
852.9 |
56.4 |
58.2 |
62.8 |
|
02 04 01 |
ქ. წალენჯიხის ცენტრში არსებული ადმინისტრაციული შენობის დემონტაჟი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 04 02 |
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
847.9 |
56.4 |
58.2 |
62.8 |
|
02 04 03 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში |
0.0 |
56.4 |
58.2 |
62.8 |
|
02 04 04 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. ჯვარში |
5.0 |
56.4 |
58.2 |
62.8 |
|
02 05 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
912.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 06 |
საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა |
2,250.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 07 |
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საზედამხედველო ინსპექტირების მომსახურების ხარჯი |
375.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 10 |
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების დაფინანსება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
დაფინანსება |
|
02 01 |
6985.3 |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით შედგენს 501,2 კმ. საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 25 პროცენტი, მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 50 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე პროგრამა ითვალისწინებს რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ამასთან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომაგისტრალებზე, სტრატეგიულ ობიექტებსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე მაღალი ტექნიკური მონაცემების მქონე ზოგადი ხედვის ვიდეოკამერების განთავსებას და მათ მომსახურებას. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება. შეიქმნება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა. |
ა.ა) გზებისა და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
გზებისა და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია |
დაფინანსება |
|
02 01 01 |
6,781.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში საუბნო გზების მოასფალტება, ქალაქის ცენტრალური, ასევე შიდა გზების და კორპუსების ეზოების მოასფალტება, ასევე პროგრამის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს გარდამავალი პროექტების დაფინანსება. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურა. რეაბილიტირებული იქნება ქალაქის და სოფლის ცენტრალური და შიდა საუბნო გზა. რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს ადგილობრივი მოსახლეობა და მუნიციპალიტეტის სტუმარი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მარტივად და სწრაფად შეძლებს სხვადასხვა სერვისების მიღებას. |
ა.ბ) შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა |
დაფინანსება |
|
02 01 02 |
204.3 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური” |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურის კაპიტალური მშენებლობა-რეაბილიტაციის პარალელურად მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრტუქტურის მოვლა -შენახვა ვარგისი მდგომარეობის შესანარჩუნებლად, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა არაასფალტირებული გზებისა და ქუჩების მიმდინარე რემონტი, გრუნტის საფარის მოსწორებითა და მოხრეშვა-მოშანდაკების საფუძველზე; გზისპირზე არსებული სანიაღვრე არხების ამოწმენდა, გზისპირების მოწესრიგება, გათიბვა. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
მუნიციპალიტეტის გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში |
ბ) წყლის სისტემის განვითარება
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
წყლის სისტემის განვითარება |
დაფინანსება |
|
02 02 |
558.4 |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში პროგრამის მიზანია: - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება; - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს; - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან; წყლის სისტემების მშენებლობა და რეაბილიტაცია და წყლის სისტემების ექსპლოატაცია. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში წყლის სისტემების უწყვეტი რეჟიმი და წარმოქმნილი გაუმართაობების დროულად აღმოფხვრა. |
ბ.ა) წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში |
დაფინანსება |
|
02 02 02 01 |
174.4 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური” |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქ წალენჯიხაში და მიმდებარე თემებში ხორციელდება სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება და საჭიროების შესაბამისად ახლით ჩანაცვლება. ავარიულ ადგილებში ტექნიკის მომსახურება, ტექნიკისათვის მიუვალ ადგილებში ხელის სამუშაოების შესრულება. გვალვის პერიოდში მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. |
ბ.ბ) წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში |
დაფინანსება |
|
02 02 02 02 |
60.9 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური” |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
აღნიშნული პროგრამით ჭალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში ფოცხო ეწერის დასახლებაში ხორციელდება მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება წყალსაქაჩი სადგურიდან, მთელი წლის განმავლობაში აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 6 საშტატო ერთეულის შრომის ანაზღაურების ხარჯები და სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა, ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. |
გ) გარე-განათება
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
გარე განათება |
დაფინანსება |
|
02 03 |
722.2 |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს 14 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში). ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან, ესენია: 1. გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია 2. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა. |
გ.ა) გარე-განათების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
გარე - განათების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში |
დაფინანსება |
|
02 03 02 01 |
377.7 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური” |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს 14 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში და 7 ადმინისტრაციულ ერთეულში, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. |
გ.ბ) გარე - განათების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
გარე - განათების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში |
დაფინანსება |
|
02 03 02 02 |
343.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური” |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში და 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა; |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. |
დ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
დაფინანსება |
|
02 04 02 |
847.9 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული,ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის მოწყობა-რეაბილიტაცია, სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. |
ე) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
დაფინანსება |
|
02 05 |
912.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები სოფლების მოთხოვნის შესაბამისად |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება |
ვ) საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა.
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა |
დაფინანსება |
|
02 06 |
2,250.4 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საერთოსაცხოვრებელი სახლების იერსახის გაუმჯობესებასა და რეაბილიტაციას, მაცხოვრებელთა ამხანაგობების თანადაფინანსებით . რათა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას შეექმნას კეთილმოწყობილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. ქალაქში არსებული შენობა ნაგებობებს სჭირდება ფასადური რეაბილიტაცია და სახურავების რემონტი, პროგრამის ფარგლებში იგეგმება განხორციელდეს შენობა ნაგებობების სახურავების და ფასადების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. ამისთვის მუნიციპალიტეტში შეიქმნება სპეციალური სამუშაო ჯგუფი რომელიც განსაზღვრავს დაფინანსებისთვის საჭირო კრიტერიუმებს. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. შეიქმნას როგორც ვიზუალურად ისე ტექნიკურად უსაფრთხო და კომფორტული გარემო. |
ზ) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საზედამხედველო ინსპექტირების მომსახურების ხარჯი.
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საზედამხედველო ინსპექტირების მომსახურების ხარჯი |
დაფინანსება |
|
02 07 |
375.9 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების ზედამხედველობა, ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება აღემატება 50.0 ათას ლარს ხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. პროგრამის თანხის განკარგვა ხორციელდება კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურება, შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს) |
თ) სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების დაფინანსება.
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების დაფინანსება |
დაფინანსება |
|
02 10 |
1,046.6 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების განხორციელებლად აუცილებელია მუნიციპალიტეტში უხვი ნალექების შედეგად წარმოქმნილი წყლის ნაკადების მიმართულების მისაცემად საჭიროა სანიაღვრე არხების მოწყობა, არსებულის რეაბილიტაცია და მოვლა პატრონობა. ასევე სხვა დამატებით სამუშაოების განხორციელება, რომელიც მიმართულია სტიქიის შედეგად მოსალოდნელი ზარალის მინიმიზაციისკენ. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
მოსახლეობის საცხოვრებელი ადგილებისა, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების და საავტომობილო გზების დაცვა მოსალოდნელი სტიქიისგან |
გარემოს დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია, პრიორიტეტის დასაფინანსებლად განისაზღვროს 1,220.8 ათასი ლარი. გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ორგ.კოდი |
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი |
2022 წელი |
2023 წელი |
2024 წელი |
2025 წელი |
|
03 00 |
გარემოს დაცვა |
1,220.8 |
976.0 |
990.0 |
1,005.0 |
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
986.8 |
805.0 |
812.0 |
825.0 |
|
03 01 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. წალენჯიხის ტერიტორიაზე |
619.1 |
485.0 |
490.0 |
500.0 |
|
03 01 02 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. ჯვარის ტერიტორიაზე |
367.7 |
320.0 |
322.0 |
325.0 |
|
03 02 |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
122.6 |
73.0 |
73.0 |
73.0 |
|
03 02 01 |
ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის მოწყობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 02 |
ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია |
122.6 |
73.0 |
73.0 |
73.0 |
|
03 02 02 01 |
ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში |
93.7 |
55.0 |
55.0 |
55.0 |
|
03 02 02 02 |
ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში |
28.9 |
18.0 |
18.0 |
18.0 |
|
03 03 |
გამწვანების ღონისძიებები |
89.9 |
70.0 |
75.0 |
77.0 |
|
03 03 01 |
გამწვანების ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში |
74.9 |
60.0 |
65.0 |
65.0 |
|
03 03 02 |
გამწვანების ღონისძიებები ქ. ჯვარში |
15.0 |
10.0 |
10.0 |
12.0 |
|
03 04 |
უპატრონო ცხოველების ოპერირება |
21.5 |
28.0 |
30.0 |
30.0 |
|
03 04 01 |
უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ წალენჯიხაში |
14.5 |
20.0 |
22.0 |
22.0 |
|
03 04 02 |
უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ. ჯვარში |
7.0 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
ა) დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
დაფინანსება |
|
03 01 |
986.8 |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. შეძენილია ნაგავმზიდი მანქანები და ნაგვის ურნები. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. იქნება ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო. |
ა.ა) დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე |
დაფინანსება |
|
03 01 01 |
619.1 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური” |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქ.წალენჯიხის და 7 ადმინისტრაციულ ერთეულში დასუფთავების უზრუნველყოფას რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და ქალაქის ტერიტორიის დახვეტას, ქალაქის მწვანე საფარის, სანაპირო ზოლის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, ასევე სანაგვე კონტეინერების გარეცხვას. ამ მიმართულებით ქ.წალენჯიხას ემსახურება 54 მეეზოვე რომელიც ყოველდღიურად ასუფთავებს 120500კვ/მ ფართობს და 1 ნაგავმზიდი მანქანა, რომელსაც ყოველდღიურად გააქვს ნარჩენები ნაგავსაყრელზე (ქ.ზუგდიდი) მიუხედავად აღნიშნულისა მუნიციპალიტეტში დარჩენილია ისეთი ადგილები რომლებიც დღეის მდგომარეობით ვერ სუფთავდებ,ა რადგან არ არის შესაბამისი ტექნიკა და ნაგვის ურნები. ჩვენი მიზანია ნელ ნელა სრულად მიეწოდოს მოსახლეობას აღნიშნული სერვისი. პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა. პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავებიოს სამსახურის" ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება. |
ა.ბ) დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე |
დაფინანსება |
|
03 01 02 |
367.7 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური” |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა გულისხმობს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის და ფოცხო-ეწერის ტერიტორიის დასუფთავების უზრუნველყოფას რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და ქალაქის ტერიტორიის დახვეტას, ნაგვის ურნებში განთავსებას, სანაგვე კონტეინერების გარეცხვას, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მოძრაობის აღკვეთა, ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისგან გაწმენდა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ამ მიმართულებით ქ.ჯვარს ემსახურება 17 მეეზოვე რომელიც ყოველდღიურად ასუფთავებს 70000კვ/მ ფართობს და 1 ნაგავმზიდი მანქანა, რომელსაც ყოველდღიურად გააქვს ნარჩენები ნაგავსაყრელზე (ქ.ზუგდიდი)პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავებიოს სამსახურის" ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება. |
ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
დაფინანსება |
|
03 02 |
122.6 |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის მომსახურება, მილების შეკეთება-შეცვლა, ჭებისა და საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა-გასუფთავება, სეპტიკებისა და საპირფარეშოების ამოწმენდა სპეცტექნიკით, არსებული ჭების რემონტი, ჭების თავსახურებისა და გარე ჩარჩოების შეცვლა, გამწმენდი ნაგებობების მომსახურება. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
მთელი წლის მანძილზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის გამართული ფუნქიონირება. |
ბ.ა) ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში |
დაფინანსება |
|
03 02 02 01 |
93.7 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური” |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის მომსახურება, მილების შეკეთება-შეცვლა, ჭებისა და საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა-გასუფთავება, სეპტიკებისა და საპირფარეშოების ამოწმენდა სპეცტექნიკით, არსებული ჭების რემონტი, ჭების თავსახურებისა და გარე ჩარჩოების შეცვლა, გამწმენდი ნაგებობების მომსახურება. აღნიშნული მომსახურების ხარისხიანად და ეფექტურად განსახორციელებლად გათვალისწინებულია სპეცტექნიკის (მეორადი ასინიზატორი) შეძენა. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის გამართული ფუნქიონირება. |
ბ.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში |
დაფინანსება |
|
03 02 02 02 |
28.9 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური” |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ჯვარსა და ფოცხო ეწერის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის მომსახურება, მილების შეკეთება-შეცვლა, ჭებისა და საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა-გასუფთავება, სეპტიკებისა და საპირფარეშოების ამოწმენდა სპეცტექნიკით, არსებული ჭების რემონტი, ჭების თავსახურებისა და გარე ჩარჩოების შეცვლა, გამწმენდი ნაგებობების მომსახურება. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის გამართული ფუნქიონირება. |
გ) გამწვანების ღონისძიებები
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
გამწვანების ღონისძიებები |
დაფინანსება |
|
03 03 |
89.9 |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების გამწვანება, ქუჩების გამწვანება. აღნიშნულ ტერიტორიაზე არსებული გაზონების მრავალწლიანი მცენარეების დარგვა. მერიის შენობის წინ არსებულ სკვერში ყვავილების დარგვა, ნარგავების შეძენა, ნარგავების მორწყვა, მინერალური სასუქების შეტანა. არსებულ დეკორაციების მოვლა, გათიბვა, ხელსაწყოების შეძენა, გასათიბი მექნიზმის შეძენა, შენახვა, ექსლოატაცია და რემონტი. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 2 ქვეპროგრამა : 1. გამწვანების ღონისძიებები ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე 2. გამწვანების ღონისძიებები ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო |
გ.ა) გამწვანების ღონისძიებები ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
გამწვანების ღონისძიებები ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე |
დაფინანსება |
|
03 03 01 |
74.9 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური” |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქალაქ წალენჯიხის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების გამწვანება, ქუჩების გამწვანება. აღნიშნულ ტერიტორიაზე არსებული გაზონების მრავალწლიანი მცენარეების დარგვა. მერიის შენობის წინ არსებულ სკვერში ყვავილების დარგვა, ნარგავების შეძენა, ნარგავების მორწყვა, მინერალური სასუქების შეტანა. არსებულ დეკორაციების მოვლა, გათიბვა, ხელსაწყოების შეძენა, გასათიბი მექნიზმის შეძენა, შენახვა, ექსლოატაცია და რემონტი. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო |
გ.ბ) გამწვანების ღონისძიებები ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
გამწვანების ღონისძიებები ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე |
დაფინანსება |
|
03 03 02 |
15.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური” |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქალაქ ჯვარის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების გამწვანება, ქუჩების გამწვანება. აღნიშნულ ტერიტორიაზე არსებული გაზონების მრავალწლიანი მცენარეების დარგვა. სკვერში ყვავილების დარგვა, ნარგავების შეძენა, ნარგავების მორწყვა, მინერალური სასუქების შეტანა. არსებულ დეკორაციების მოვლა, გათიბვა, ხელსაწყოების შეძენა, გასათიბი მექნიზმის შეძენა, შენახვა, ექსლოატაცია და რემონტი. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო |
დ) უპატრონო ცხოველების ოპერირება
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
უპატრონო ცხოველების ოპერირება |
დაფინანსება |
|
03 04 |
21.5 |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო ცხოველების ოპერირებით, შევინარჩუნოთ მწვანე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, მოვახდინოთ ინფექციური დაავადებების გავრცელების პრევენცია. აღნიშნულის მისაღწევად ხორციელდება: მსხვილფეხა და წვრილფეხა ცხოველების გაყვანა ქალაქის ცენტრალური ტერიტორიებიდან, უპატრონო ძაღლების გადაყვანა თავშესაფარში, გარდაცვლილი უპატრონო ცხოველების დამარხვა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 2 ქვეპროგრამა : 1. უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე 2. უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო |
დ.ა) უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე |
დაფინანსება |
|
03 04 01 |
14.5 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური” |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. წალენჯიხის ტერიტორიაზე უპატრონო ცხოველების ოპერირებით, შევინარჩუნოთ მწვანე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, მოვახდინოთ ინფექციური დაავადებების გავრცელების პრევენცია. აღნიშნულის მისაღწევად ხორციელდება: მსხვილფეხა და წვრილფეხა ცხოველების გაყვანა ქალაქის ცენტრალური ტერიტორიებიდან, უპატრონო ძაღლების გადაყვანა თავშესაფარში, გარდაცვლილი უპატრონო ცხოველების დამარხვა. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
უპატრონო ცხოველების ოპერირებით, შენარჩუნებულია მწვანე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო |
დ.ბ) უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე |
დაფინანსება |
|
03 04 02 |
7.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური” |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის ტერიტორიაზე უპატრონო ცხოველების ოპერირებით, შევინარჩუნოთ მწვანე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, მოვახდინოთ ინფექციური დაავადებების გავრცელების პრევენცია. უპატრონო ძაღლების გადაყვანა თავშესაფარში, გარდაცვლილი უპატრონო ცხოველების დამარხვა. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
უპატრონო ცხოველების ოპერირებით, შენარჩუნებულია მწვანე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო |
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3,570.2 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
|
ორგ.კოდი |
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი |
2022 წელი |
2023 წელი |
2024 წელი |
2025 წელი |
|
04 00 |
განათლება |
3,570.2 |
2,425.0 |
2,430.0 |
2,435.0 |
|
04 01 |
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება |
2,610.0 |
2,400.0 |
2,400.0 |
2,400.0 |
|
04 02 |
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს მშენებლობა და რეაბილიტაცია |
15.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 03 |
საჯარო სკოლების დაფინანსება |
25.0 |
25.0 |
30.0 |
35.0 |
|
04 04 |
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა |
777.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 05 |
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება |
142.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება |
დაფინანსება |
|
04 01 |
2,610.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი" |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის~მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო–აღმზრდელობითი მომსახურეობისა და კვებითი მომსახურეობისთვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისთვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისთვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა და ხარისხიანი მომსახურეობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 34 საბავშვო ბაღი, სადაც შექმნება სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემო, სადაც დაცული იქნება ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის~ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ~ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; საბავშვო ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან. საბავშვო ბაღებში მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; საბავშვო ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან. ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნა. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა. დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზების და კვების რაციონის ნორმები. სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. ყველა პერსონალი დააკმაყოფილებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს. |
ბ) სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს მშენებლობა და რეაბილიტაცია.
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს მშენებლობა და რეაბილიტაცია |
დაფინანსება |
|
04 02 |
15.6 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაციის და ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობის დაფინანსება. პროგრამის საბოლოო მიზანს წარმოადგენს , რომ ადგილობრივი მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნეს თანამედროვე სტანდარტების მქონე საბავშვო ბაღის შენობებით, რაც გამოიწვევს აღსაზრდელებისა და პედაგოგების პირობების მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობები |
გ) საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
საჯარო სკოლების დაფინანსება |
დაფინანსება |
|
04 03 |
25.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
წალენჯიხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი/საჯარო სკოლები |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევის საფუძველზე მოზარდებში კითხვის სწორი სტრატეგიისა და კულტურის დანერგვა, გუნდური თანამშრომლობის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება, სკოლის მოსწავლეების სასწავლო-შემეცნებითი დონის ამაღლება მცირე ზომის სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება, აგრეთვე იმ ღონისძიებების მხარდაჭერა როგორიცაა: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შემეცნებითი ინტელექტუალური თამაშების, სამეცნიერო კონკურსების ორგანიზების ხელშეწყობა. სკოლის კურსდამთავრებულთა წახალისება. შემოსული მცირე პროექტების დაფინანსება. მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით ღვაწლმოსილი პედაგოგების დაჯილდოება. სკოლიდან გასული იმ მოსწავლეების ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა, რომელებიც სკოლიდან გაირიცხნენ, ავადმყოფობის გამო ან სხვა საპატიო მიზეზით არ შეუძლიათ საგაკვეთილო პროცესში მონაწილეობა-ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
მოსწავლეთა ზოგადი განათლების ხარისხის ამაღლება; - მოსწავლეებში თავისუფალი აზროვნების განვითარება, შემეცნებით კონკურსებში მოსწავლეთა მეტი ჩართულობა, სასწავლო-აკადემიური დონის ამაღლება. - მეტი რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი სასკოლო დაწესებულება. საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის, ასევე არასასკოლო განათლების მსურველთა მოტივაციის ამაღლება, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება |
დ) საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა |
დაფინანსება |
|
04 04 |
777.2 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა იმ საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფას ითვალისწინებს, რომლებსაც სკოლამდე მისასვლელად ფეხით დიდი მანძილის გავლა უხდებოდათ. პროგრამის მიზამია ზოგადსაგანმანათებლო დაწესებულებების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მოსწავლეთა მიერ გაკვეთილებზე გაცდენების მაჩვენებლის შემცირება და ასევე საცხოვრებელი ადგილიდან სკოლამდე, და პირიქით, მოსწავლეთა უსაფრთხო გადაადგილება |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
ხელმისაწვდომი სასკოლო განათლება |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება |
დაფინანსება |
|
04 05 |
142.4 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ინფრასტუქტურის გაუმჯობესება |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა საჯარო სკოლებში |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1756.0 ათასი ლარი. პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ორგ.კოდი |
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი |
2022 წელი |
2023 წელი |
2024 წელი |
2025 წელი |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
1,756.0 |
1,275.0 |
1,317.0 |
1,355.0 |
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
851.5 |
580.0 |
600.0 |
620.0 |
|
05 01 01 |
სპორტული ცენტრის დაფინანსება |
322.0 |
290.0 |
300.0 |
310.0 |
|
05 01 02 |
ფეხბურთის განვითარების ცენტრი |
322.5 |
290.0 |
300.0 |
310.0 |
|
05 01 03 |
სპორტული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია. |
207.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
853.4 |
645.0 |
665.0 |
680.0 |
|
05 02 01 |
კულტურის ცენტრის დაფინანსება |
601.4 |
480.0 |
490.0 |
500.0 |
|
05 02 02 |
სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება |
194.0 |
165.0 |
175.0 |
180.0 |
|
05 02 03 |
კულტურული ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია |
58.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 03 |
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
45.0 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
|
05 04 |
ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა |
6.1 |
20.0 |
22.0 |
25.0 |
ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
დაფინანსება |
|
05 01 |
851.5 |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
ნიჭიერი ახალი თაობის და პერსპექტიული სპორტსმენების გამოვლენა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა. |
ა.ა) სპორტული ცენტრის დაფინანსება
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სპორტული ცენტრის დაფინანსება |
დაფინანსება |
|
05 01 01 |
322.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარესე კომპლექსური სასპორტო საგანმანატლებლო საარმზრდელო ცენტრი |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
სასპორტო ცენტრი აერთიანებს 9 სპორტულ მიმართულებას,ესენია თავისუფალი ჭიდაობა 4 წრე ( 69– ბავშვი), კარატე 5 წრე (80–ბავშვი), ჭადრაკი 4 წრე (66– ბავშვი), კალათბურთი 3 წრე (36– ბავშვი), რაგბი (25– ბავშვი) , მძლეოსნობა (16 – ბავშვი) , კრივი( 15–ბავშვი), ტაეკვანდო 2 წრე ( 25– ბავშვი), ფრებურთი (25 ბავშვი) სულ სასპორტო ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 367 ბავშვი, სასპორტო ცენტრში დასაქმებულია 51 კაცი, აქედან 25 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი, 26 მწვრთნელი. პროგრამის მიზანია სპორტის განვითარება ,მწვრთნელთა მივლინება გუნდებთან ერთად, ადმინისტრაციულ ერთეულებში რაიონულ. რეგიონალურ და საერთშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება ,,მასობრივი და სამოყვარულო სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, გამარჯვებულთა ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვება.სპორტული ობიექტებით, სპორტული ფორმითა და ინვენტარით უზრუნველყოფა, სპორტსმენთა ტრანსპორტით მომსახურება, სპორტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შემდგომი განვითარება, ჯანსაღი მომავალი თაობის ჩამოყალიბება. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
სასპორტო ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად,,ყველა მსურველი დაკმაყოფილდეს ცენტრის მომსახურებით, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომი წრეებით. |
ა.ბ) ფეხბურთის განვითარების ცენტრი
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ფეხბურთის განვითარების ცენტრი |
დაფინანსება |
|
05 01 02 |
322.5 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრი-სპორტული კლუბი,,სქური" |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია სტადიონების (მოედნების)მომზადების უზრუნველყოფა საფეხბურთო მატჩების ჩატარებისათვის: ინფრასტრუქტურის - საფეხბურთო მოედნების, აბანო -გასახდელების მომზადება,უსაფრთხოების დაცვა, სტადიონების რადიოფიცირება, რეგიონალური ლიგის გუნდის და ჭაბუკთა 4 საშეჯიბრო გუნდის მონაწილეობის უზრუნველყოფა ეროვნულ და რეგიონალურ ჩემპიონატებში. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
რეგიონლიგის მატჩებისთვის და ბავშვთა ასაკობრივი გუნდების შეჯიბრებებისათვის სათანადოდ მომზადებული სტადიონები; ფინანსურად და ორგანიზაციულად უზრუნველყოფილი მონაწილეობა შესაბამის ტურნირებში |
ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
დაფინანსება |
|
05 02 |
853.4 |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ასევე, სადღესასწაულო დღეებში ჩატარდება გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ქართული ფოლკლორის შენარჩუნება. ტურიზმის განვითარება. |
ბ.ა) კულტურის ცენტრის დაფინანსება
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
კულტურის ცენტრის დაფინანსება |
დაფინანსება |
|
05 02 01 |
601.4 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“. ქვეპროგრამის მიზანია ქართული ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა, თანამშრომლობა ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, კულტურულ ღონისძიებებს ჩატარება და მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა ღონისძიებებსა და ფესტივალებში. სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენის მოწყობა, ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულების აღსანიშნი ღონისძიებების ჩატარება („გრანელობა“, „ტარასობა“ და სხვა). კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, კლუბების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. ცენტრი, აგრეთვე, კოორდინაციას უწევს ტერენტი გრანელის სახელობის მუზეუმს, ეთნოგრაფიულ მუზეუმს, ლეო ქიაჩელის მუზეუმს, აკადემიკოს ტარას კვარაცხელიას სახელობის მუზეუმს, აკადემიკოს ეგნატე ფიფიას სახლ-მუზეუმს, რომლებშიც დაცულია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასალები და პირადი ნივთები. მუზეუმები სისტემატურად ღებულობენ დამთვალიერებლებს, მათ შორის უცხოელ ტურისტებსაც. მუზეუმებში ჩამოყალიბებულია ახალგაზრდა შემოქმედთა კლუბები, სადაც ტარდება საინტერესო კულტურული, სამეცნიერო და შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებები. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
უზრუნველყოფილია საზოგადოების ფართო ფენებისათვის კულტურული ფასეულობებისა და ღირებულებების ხელმისაწვდომობა |
ბ.ბ) სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება |
დაფინანსება |
|
05 02 02 |
194.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრი |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრში ორი განყოფილებაა გაერთიანებული, სახელოვნებიო განყოფილება (სამუსიკო სკოლა) და საგანმამნათლებლო განყოფილება (მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი)ორივე განყოფილებაში სკოლისგარეშე განათლებას იღებს 300 მოსწავლე. ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 36 თანამშრომელს(ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები). დაფინანსება 150000ლარი. საგანმანათლებლო განყოფილებაში ფუნქციონირებს 14 სხვადასხვა წრე ( კომპიუტერის, თექის, ხატვის, მხატვრუკლი კითხვის, სამეჯლისო და სპორტული ცეკვების, ქორეოგრაფიის დაა. შ.სახელოვნებო განყოფილებასთან არსებობს ფოლკლორული ანსამბლი ''ლაკადა'', ხალხურ საკრავთა ორკესტრი ''თითა'' სახელოვნებო-საგანმნათლებლო ცენტრის მიზანია შემოქმედებითი მიდრეკილების მქონე მოსწავლეთა გამოვლენა და ხელშეწყობა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებულ მოსწავლეთა წარმოჩენა, კულტურულ-შემეცნებითი, საქველმოქმედო ღონისძიებების, კონცერტების ჩატრება მუნიციპალიტეტში, მონაწიკლეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, ასევე საზღვარგარეთ. წრეები მუშაობენ შეუფერხებლად ნორმალურ პირობებში. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინასდება ა(ა)იპ სახელოვნებო-საგანმანატლებლო ცენტრის მიმდინარე ხარჯები(ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი |
||
|
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის ორივე განყოფილება მუშაობს შეუფერხებლად. დაკმაყოფილებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა.სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. |
გ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
დაფინანსება |
|
05 03 |
45.0 |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
რელიგიური ორგანიზაციათა კანონით ნებადართული აქტივების, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცების ღონისძიებათა ფინანსური ხელშეწყობის უზრუნველყოფა. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
ეკლესიის როლის გაძლიერება საზოგადოების ფართო ფენისთვის, მაღალი მორალურ-ზნეობრივი სულისკვეთების ფორმირებაში. |
დ) ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა |
დაფინანსება |
|
05 04 |
6.1 |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სტუდენტთა საზაფხულო დასაქმების პროგრამა ”Summer Job” და მასში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოში ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის სტუდენტებს. პროექტის ფარგლებში დასაქმდება 20 სტუდენტი, რომლებიც მიიღებენ 500 ლარის ოდენობის ანაზღაურებას, 3 თვის განმავლობაში; სტუდენტის სურვილის შემთხვევაში, მას შესაძლებლობა მიეცემა მონაწილეობა მიიღოს პროგრამა ”Summer Job”-ში და აირჩიოს შეთავაზებული სამუშაო სახეობებიდან სასურველი ერთი ვაკანსია (მუნციპალიტეტის მერია და მისი მმართველობის სფეროში მოქმედი ა(ა)იპ-ები). პროექტი ”Summer Job” გამიზნულია იმისათვის, რომ სტუდენტმა შეძლოს კვალიფიკაციის ამაღლება და გამოცდილების მიღება იმ სფეროში, რომელშიც მომავალში სურს დასაქმდეს, ასევე გამომუშავებული თანხა გამოიყენოს საკუთარი პრიორიტეტების შესაბამისად. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება სტუდენტური დღეები. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
წარმატებულად განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტები |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,544.5 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
|
ორგ.კოდი |
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი |
2022 წელი |
2023 წელი |
2024 წელი |
2025 წელი |
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
1,507.5 |
1,187.0 |
1,240.4 |
1,242.0 |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
345.4 |
353.0 |
363.0 |
373.0 |
|
06 01 01 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
142.5 |
130.0 |
135.0 |
140.0 |
|
06 01 02 |
ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება |
100.0 |
115.0 |
118.0 |
120.0 |
|
06 01 03 |
ფსიქიკურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსება |
5.0 |
30.0 |
32.0 |
35.0 |
|
06 01 04 |
თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა |
23.7 |
25.0 |
25.0 |
25.0 |
|
06 01 05 |
მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დააავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა |
62.0 |
48.0 |
48.0 |
48.0 |
|
06 01 06 |
აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა |
8.0 |
5.0 |
5.0 |
5.0 |
|
06 01 07 |
„საქართველო C ჰეპატიტის გარეშე“ სახ. პროგრამით გათვალისწინებული კვლევების თანადაფინანსება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 01 09 |
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მშენებლობა და რეაბილიოტაცია |
4.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 |
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა |
612.3 |
443.0 |
453.0 |
448.0 |
|
06 02 01 |
მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები |
70.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
|
06 02 02 |
ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება |
35.0 |
30.0 |
35.0 |
40.0 |
|
06 02 03 |
საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება |
45.0 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
|
06 02 04 |
მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება |
365.0 |
275.0 |
280.0 |
280.0 |
|
06 02 05 |
შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა |
25.0 |
35.0 |
35.0 |
35.0 |
|
06 02 06 |
დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება |
13.0 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
06 02 07 |
საომარი მოქმედებების და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახების ფულადი დახმარება |
4.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 08 |
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა |
11.0 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
|
06 02 09 |
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარება |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
06 02 10 |
სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა |
2.3 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
06 02 11 |
დიდი სამამულო ომის მონაწილე მოქალაქეთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 12 |
წარჩინებულ სტუდენტთა სწავლის საფასურის თანადაფინანსება |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 13 |
სოციალურად დაუცველთა ბინით უზრუნველყოფა |
35.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 03 |
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა |
100.0 |
85.0 |
90.0 |
95.0 |
|
06 04 |
სარიტუალო მომსახურება |
10.3 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
06 04 01 |
ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი |
7.0 |
5.0 |
5.0 |
5.0 |
|
06 04 02 |
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი. |
3.3 |
5.0 |
5.0 |
5.0 |
|
06 05 |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა |
328.5 |
290.0 |
300.0 |
310.0 |
|
06 06 |
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი დახმარება |
94.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 07 |
ა(ა)იპ „კეთილი სამარიტელი“-2014 თანადაფინანსება |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
|
06 08 |
ვეტერანთა საბჭოს ხელშეწყობა |
8.4 |
8.4 |
8.4 |
8.4 |
|
06 09 |
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა |
2.0 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
06 10 |
მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა |
0.0 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
ა) ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის დასახელება
კოდი
ჯანმრთელობის დაცვა
დაფინანსება
ათას ლარში
06 01
345.4
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს.ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის განხორციელებით საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.
ა.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
დაფინანსება |
|
06 01 01 |
142.5 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი" |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: საგანმანათლებლო, აღზმრდელობით და საგანმანათლებლო-აღზმრდელობით დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; საგანმანათლებლო, აღზმრდელობით და საგანმანათლებლო-აღზმრდელობით დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას და გაუმჯობესებას; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას მისი კონტროლის გზით; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობას და მათზე სწრაფ რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას; არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციას და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან დაცვას მოსახლეობის ინფორმირების გზით. |
||
|
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მეტად დაცული ჯანმრთელობის მდგომარეობა |
ა.ბ) ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება |
დაფინანსება |
|
06 01 02 |
100.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
1.პროგრამა ითვალისწინებს პაციენტის დაფინანსებაში თანამონაწილეობას და გამოითვლება შემდეგი წესით: ა) თუ საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული თანხა მთლიანი ღირებულების 70%-ზე მეტია, დაფინანსდება პაციენტის გადასახდელი თანხის ნახევარი; ბ) ხოლო თუ საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული თანხა 70%-ზე ნაკლებია-დაფინანსდება საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული თანხის 25%; გ) ამ პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში დასაფინანსებელი თანხის ოდენობა განსაზღვრულია არანაკლებ 50 და არაუმეტეს 700 ლარის ოდენობით. პროგრამა არ ითვალისწინებს საყოველთაო დაზღვევით 100%-ით დაფინანსების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის მერიის მონაწილეობას თანადაფინანსებაში. 2. პროგრამაში ჩართვა ხორციელდება: ა) საგარანტიო წერილის გაცემით ,რომელიც დაფინანსდება მომსახურების მიმწოდებლის მიერ გაწეულ მომსახურებაზე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შემდეგ; ბ) სტაციონარული მომსახურების გაწევის შემდგომ ბენეფიციარის მომართვის შემთხვევაში. 3.დაფინანსება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით განმცხადებლის პირად საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით; 4.ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: ა) ჯანმრთელობის ცნობა ფორმა №100; ბ) საყოველთაო დაზღვევის საგარანტიო წერილის ასლი; გ) სასწრაფო გადაუდებელ შემთხვევაში საყოველთაო დაზღვევის კალკულაცია. 5.საყოველთაო დაზღვევით გათვალისწინებული დაფინანსება გამოითვლება მომსახურების მიმწოდებლის ტარიფის არეალის ზედა ზღვარზე დაფიქსირებული ღირებულებიდან. |
||
|
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე პირების ფინანსური დახმარება და მათი პირობების გაუმჯობესება. |
ა.გ) ფსიქიკურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსება
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ფსიქიურ ავადმყოფთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა |
დაფინანსება |
|
06 01 03 |
5.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ბენეფიციარები არიან ფსიქიური აშლილობებით შეპყრობილი ადამიანები, რომლებიც წარმოადგენენ სსე ( სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზა) შემოწმების აქტის ამონაწერს სტატუსით მკვეთრად გამოხატული ( პირველი ჯგუფი) და სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულ ოჯახების სარეიტინგო ქულას, (შედარებით დაბალი სარეიტინგო ქულის უპირატესობის მინიჭებით, იმ შემთხვევაში თუ ,,სოციალური კომისიის“ მიერ შერჩეულ ბენეფიციართა რაოდენობა ვერ ავსებს პროგრამით გათვალისწინებულ რაოდენობას შევსება მოხდება სოციალური ქულების გაუთვალისწინებლად. საჭიროების შემთხვევაში ,, სოციალურ კომისიას“ შეუძლია მოითხოვოს ბენეფიციარის ფ #100 ( სპეციალიზირებული დაწესებულებიდან). სავარაუდო ბენეფიციართა სიას თანდართული მოთხოვნილი დოკუმენტაციით ,,სოციალურ კომისიაზე“ წარმოადგენენ ადმინისტრაციულ ერთეულებში მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლები. პროგრამა ითვალისწინებს თითეულ ბენეფიციარზე ყოველთვიურად უნაღდო ანგარიშწორებით წარმოდგენილ ანგარიშზე 50 ლარის ჩარიცხვას და გათვლილია 50 ბენეფიციარზე. საჭიროების შემთხვევაში დახმარება შეძლება ჩაერიცხოს ბენეფიციარის კანონიერ მეურვეს. |
||
|
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
ა.დ) თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა |
დაფინანსება |
|
06 01 04 |
23.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
1.პროგრამის ბენეფიციარები არიან პაციენტები, რომლებიც ჩართული არიან თირკმლის დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში და სისტემატიურად უწევთ გადაადგილება სხვა ქალაქში; 2.პროგრამა ითვალისწინებს თითოეულ ბენეფიციარზე ყოველთვიურად უნაღდო ანგარიშსწორებით პირად ანგარიშზე 150 ლარის ჩარიცხვას; 3.ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს თირკმლის დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის დამადასტურებელი ჯანმრთელობის ცნობა ფორმა №100. პროგრამა გათვლილია 25 ბენეფიციარზე. |
||
|
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
ა.ე) მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დააავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დააავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა |
დაფინანსება |
|
06 01 05 |
62.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
1. პროგრამის ბენეფიციარები არიან იშვიათი დაავადების მქონე პაციენტები (გაფანტული სკლეროზი, სირინგომიელია, მოტონეირონთა დაავადება, კუნთთა პროგრესული დისტროფია, ბავშვთა ცერებრალული დამბლა , სისტემური სკლეროდერმია, აუტოიმუნური ჰეპატიტი, რეტის სინდრომი, სისტემური წითელი მგლურა, ლეიკემია -ლეიკოზი , პარკისონის დაავადება, ცელიაკია), რომლებიც მუდმივად ან სისტემატურად საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობასა და კლინიკო- ლაბორატორიულ კვლევებს. 2. ბენეფიციარმა სტაციონარიდან უნდა წარმოადგინოს დიაგნოზის დამადასტურებელი ჯანმრთელობის ცნობა ფორმა №100 საჭირო მკურნალობისა და კვლევების მითითებით. 3. პროგრამა ითვალისწინებს თითოეულ ბენეფიციარზე ყოველთვიურად უნაღდო ანგარიშსწორებით, პირად ანგარიშზე 100 ლარის ჩარიცხვას. პროგრამა გათვლილია 50 ბენეფიციარზე. |
||
|
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
ა.ვ) აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა |
დაფინანსება |
|
06 01 06 |
8.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
1. პროგრამის ბენეფიციარები არიან ასა-ს მქონე 2 დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომელთა მშობლები წარმოადგენენ ნეიროგანვითარების ცენტრის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო- კვლევითი ინსტიტუტის, „ბავშვთა განვითარების ინსტიტუტის“, რეგისტრირებული კავშირის „საქართველოს ბავშვები“, მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრის და სხვა ლიცენზირებული დაწესებულებების ბენეფიციარისთვის ჩასატარებელი ღონისძიებების შესაბამის ხარჯთაღრიცხვას, დიაგნოზის დამადასტურებელი ჯანმრთელობის ცნობა ფორმა №100-ს, ბენეფიციარის დაბადების მოწმობის ასლს და ერთერთი მშობლის პირადობის მოწმობის ასლს. 2. მუნიციპალიტეტის მერის მიერ ბენეფიციარზე გაიცემა საგარანტიო წერილი ჩასატარებელი ღონისძიებების ღირებულების 70%- ის ოდენობით დაფინანსებაზე, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა, რომელიც დაფინანსდება მომსახურების მიმწოდებლის მიერ გაწეულ მომსახურებაზე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შემდეგ. 3. აღნიშნული პროგრამით ბენეფიციარს შეუძლია ისარგებლოს წელიწადში ორჯერ. პროგრამა გათვლილია 5 ბენეფიციარზე. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
ბ.ა) მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები |
დაფინანსება |
|
06 02 01 |
70.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
1. მუნიციპალიტეტის მერის მიერ დადგენილი ყოველთვიური ლიმიტის ფარგლებში ადმინისტრაციულ ერთეულში მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ამავე ერთეულის მაჟორიტარი დეპუტატის შუამდგომლობით პროგრამით მოსარგებლე შეიძლება გახდეს მოქალაქე, რომელსაც აქვს მძიმე ყოფითი პრობლემები და საჭიროებს ფულად დახმარებას (თითოეულ ბენეფიციარზე 50 დან 200 ლარამდე გასაცემი თანხის მითითებით); 2. ერთჯერადის ფულადი დახმარების გაწევა ხდება ოჯახის რომელიმე წევრზე წელიწადში ერთხელ. უპირატესობა მიენიჭება სოციალურად დაუცველ ოჯახებს; 3. სასწრაფო-გადაუდებელ შემთხვევებში მუნიციპალიტეტის მერი „სოციალური კომისიის“ გარეშე ღებულობს გადაწყვეტილებას ერთდროული დახმარების გაწევის თაობაზე თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარიდან, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა, პროგრამისთვის განსაზღვრული წლიური თანხის 15%- ის ფარგლებში; 4. დაფინანსება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით განმცხადებლის პირად ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით. |
||
|
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა |
ბ.ბ) ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება |
დაფინანსება |
|
06 02 02 |
35.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
1. პროგრამა ითვალისწინებს ბიოლოგიური დედის რიგით პირველ და მეორე ცოცხლად შობილ შვილზე ერთჯერად ფულად დახმარებას 300 ლარის ოდენობით .(ტყუპების შეძენისას ყოველ ცოცხლადშობილ ბავშვზე გაიცემა 300 ლარი); 2. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: ა) ახალშობილის დაბადებისა და ერთერთი მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი; ბ) ცნობა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურიდან ახალშობილის რიგითობის შესახებ . 3. დაფინანსება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით განმცხადებლის პირად ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით. |
||
|
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
ახალშობილთა ოჯახების ეკომომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
|
ბ.გ) საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება |
დაფინანსება |
|
06 02 03 |
45.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
1. პროგრამით მოსარგებლენი არიან საზოგადოების ღვაწლმოსილი და დამსახურებული ადამიანები (ომისა და შრომის ვეტერანები, პენსიონერები, 100 წელს გადაცილებული პირები და ა.შ.), აფხაზეთისა და 8 აგვისტოს საბრძოლო მოქმედების დროს დაღუპულთა, ასევე სამსახურეობრივი მოვალეობის დროს დაღუპული საჯარო და ძალოვანი სტრუქტურის წარმოადგენელთა ოჯახები, რომელთაც საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით გაეწევათ ერთჯერადი ფულადი და / ან მატერიალური დახმარება. 2. სოციალური ჯგუფების შერჩევა და ბენეფიციარზე გასაცემი თანხის ოდენობა და/ან მატერიალური დახმარების ჩამონათვალი განისაზღვრება შესაბამისი „სოციალური კომისიის“ მიერ. თითოეულ ბენეფიციარზე აღნიშნული დახმარება გაიწევა წელიწადში ერთხელ; 3. ბენეფიციართა სიები მიიღება სოციალური მომსახურების სააგენტოდან და/ან ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლებისგან. |
ბ.დ) მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება |
დაფინანსება |
|
06 02 04 |
365.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
1. პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ ოთხი ან მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი და წარმოადგენენ შვილების დაბადების მოწმობის ასლებს, მშობლების ქორწინების მოწმობის ასლს - ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ერთერთი მშობლის პირადობის მოწმობის ასლს და პირადი საბანკო ანგარიშის ნომერს; 2. მრავალშვილიანი ოჯახის თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე ყოველთვიურად გაიცემა დახმარება 50 ლარის ოდენობით. |
ბ.ე) შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა |
დაფინანსება |
|
06 02 05 |
25.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
1. პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 100000-ზე დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებულ პირებს, რომლებიც არ არიან ასაკით პენსიონერები და წარმოადგენენ: ა) სსე (სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზა) შემოწმების აქტის ამონაწერს სტატუსით-მკვეთრად გამოხატული (I ჯგუფი) და არიან სახლს (ეტლით მოსარგებლე), ან საწოლს მიჯაჭვული და საჭიროებენ მუდმივ მომვლელს; ბ) ჯანმრთელობის ცნობა ფორმა №100-ს მუდმივად მოვლის საჭიროების მითითებით; გ) პირადობის მოწმობის ასლს; დ) სარეიტინგო ქულის დამადასტურებელ დოკუმენტს; ე) პირად საბანკო ანგარიშს. 2. დაფინანსება მოხდება ყოველთვიურად თითოეული ბენეფიციარზე უნაღდო ანგარიშსწორებით პირად ანგარიშზე 100 ლარის ოდენობის თანხის ჩარიცხვით. პროგრამა გათვლილია 30 ბენეფიციარზე. |
ბ.ვ) დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება |
დაფინანსება |
|
06 02 06 |
13.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
1. პროგრამის ბენეფიციარები არიან 18 წლამდე დედ-მამით ობოლი ბავშვები, რომლებიც სოციალური მომსახურების სააგენტოდან წარმოადგენენ სტატუსის დამადასტურებელ დოკუმენტს, დაბადების მოწმობის ასლს, პირადობის მოწმობის ასლს, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, მათზე მეურვეობის დამადასტურებელ დოკუმენტს, მეურვის პირადობის მოწმობის ასლს და პირად ანგარიშს. 2. პროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიურად 200 ლარის ოდენობის დახმარებას მეურვის პირად ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით თანხის ჩარიცხვით. პროგრამა გათვლილია 7 ბენეფიციარზე. |
ბ.ზ) ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა |
დაფინანსება |
|
06 02 08 |
11.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობებიდან მერიის მიერ მიზნობრივად გამოსახლებულ პირთა დროებით საცხოვრისით უზრუნველყოფა, კერძო სექტორში მათთვის საცხოვრებელი ფართის დაქირავებით (არაუმეტეს 200 ლარისა თვეში). დაფინანსება მოხდება ყოველთვიურად უნაღდო ანგარიშსწორებით თითოეული ბენეფიციარის პირად ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით. |
ბ.თ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის და ძალადობის პრევენცია
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის და ძალადობის პრევენცია |
დაფინანსება |
|
06 02 09 |
1.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
1. პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ მოქალაქეებს, რომლებიც წარმოადგენენ საქართველოს შსს შესაბამისი სამსახურის, ან /და სასამართლო ორგანოს ან /და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელ სხვა დოკუმენტს. 2. ბენეფიციარის დაფინანსება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ბენეფიციარის პირად ანგარიშზე წელიწადში ერთხელ 500 ლარის ჩარიცხვით. პროგრამა გათვლილია 6 ბენეფიციარზე. |
ბ.ი) სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა |
დაფინანსება |
|
06 02 10 |
2.3 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
1. პროგრამა ითვალისწინებს არასაპენსიო ასაკის სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ფინანსურ მხარდაჭერას, რომლებიც ხანგრძლივად საჭიროებენ ამბულატორიულ მეთვალყურეობასა და მკურნალობას. 2. წარმოდგენილი შესაბამისი ჯანმრთელობის ცნობა ფორმა №100-ის საფუძველზე ბენეფიციარის ოჯახს ჩაერიცხება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველთვიურად 200 ლარი. |
ბ.კ) დიდი სამამულო ომის მონაწილე მოქალაქეთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
დიდი სამამულო ომის მონაწილე მოქალაქეთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა |
დაფინანსება |
|
06 02 11 |
3.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
1. პროგრამა ითვალისწინებს დიდი სამამულო ომის მონაწილეთათვის ფინანსურ მხარდაჭერას ყოველთვიურად 300 ლარის ოდენობით. 2. ბენეფიციარის დაფინანსება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით პირად ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით. |
ბ.ლ) წარჩინებულ სტუდენტთა სწავლის საფასურის თანადაფინანსება
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
წარჩინებულ სტუდენტთა სწავლის საფასურის თანადაფინანსება |
დაფინანსება |
|
06 02 12 |
3.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
1. პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ: ა) მრავალშვილიანი ოჯახების შვილებს, რომლებიც სწავლობენ საქართველოს აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებლებში, ოჯახის სარეიტინგო ქულა აქვთ 120 000-ზე ნაკლები და არ არიან ჩართული დაფინანსების არცერთ სახელმწიფო პროგრამაში. პრიორიტეტი ენიჭება, პირველ რიგში, სტუდენტის მაღალ აკადემიურ მოსწრებას შეფასების სისტემით 91 ქულიდან 100 ქულის ჩათვლით (GPA 3-4), შემდეგ ოჯახის შედარებით დაბალ სარეიტინგო ქულას; ბ) საქართველოში აკრედიტირებული უმაღლესი სასწავლებელების სახელოვნებო სფეროს მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტებს, რომლებიც წარჩინებული არიან თავიანთი პროფილით (მაგალითად, პერსონალური გამოფენა, წიგნის გამოცემა. მთავარი როლი თეატრალურ წარმოდგენაშიან მთავარი პარტია საოპერო დადგმაში და ა.შ)
2. დაფინანსება მოხდება მიმდინარე სასწავლო წლის სწავლის საფასურის ნახევრის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 1125 ლარისა, დარჩენილი თანხის დაფინანსების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის შემდეგ.; 3. დაფინანსება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით შესაბამის სასწავლებელში თანხის ჩარიცხვით |
ბ.მ) მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა |
დაფინანსება |
|
06 02 13 |
35.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
1. პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის, რომელთა საცხოვრებელი სახლი არ ექვემდებარება რეაბილიტაციას ინდივიდუალური საცხოვრისით (მათ შორის, მსუბუქი ასაწყობი კონსტრუქციით) უზრუნველყოფას, არაუმეტეს 25 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირებისათვის, რომლის საცხოვრებელი სახლი ექვემდებარება რეაბილიტაციას, მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის მიზნით, „ერთი ოთახის“ მოწყობას, თითოეულ ოჯახზე 10 000 (ათი ათასი) ლარის ფარგლებში. 2. ინდივიდუალური საცხოვრისით(მათ შორის, მსუბუქი ასაწყობი კონსტრუქციით) უზრუნველყოფის პროექტში ჩართვის მიზნით მოქალაქემ მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს: ა) განცხადება; ბ) ოჯახის ყველა წევრის პირადობის მოწმობის ასლი (არასრულწლოვანის შემთხვევაში დაბადების მოწმობის ასლი); გ) შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან, შშმ პირი, ომის ვეტერანი, მარჩენალდაკარგული, მრავალშვილიანი და სხვა); დ) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან მიწის საკუთრებაზე ან/და ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლის მიერ გაცემული ცნობა განმცხადებლის მიერ განცხადებაში მითითებული საცხოვრებელი სახლის ფაქტობრივ ფლობასთან დაკავშირებით და ცნობა საჯარო რეესტრიდან განმცხადებლის ოჯახის წევრებზე სხვა უძრავი ქონების არარსებობის შესახებ; ე) ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი. 3. „ერთი ოთახის“ პროექტში ჩართვის მიზნით, მოქალაქემ მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს: ა) განცხადება; ბ) ოჯახის ყველა წევრის პირადობის მოწმობის ასლები; გ) შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან, შშმ პირი, ომის ვეტერანი, მარჩენალდაკარგული, მრავალშვილიანი და სხვა); დ) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან მიწის საკუთრებაზე ან/და ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლის მიერ გაცემული ცნობა განმცხადებლის მიერ განცხადებაში მითითებული საცხოვრებელი სახლის ფაქტობრივ ფლობასთან დაკავშირებით და ცნობა საჯარო რეესტრიდან განმცხადებლის ოჯახის წევრებზე სხვა უძრავი ქონების არარსებობის შესახებ; ე) ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი.“ |
გ) სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა |
დაფინანსება |
|
06 03 |
100.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
1. პროგრამა ითვალისწინებს სტიქიური მოვლენების (ძირითადად ხანძარი, გამონაკლისის შემთხვევაში სხვა მიზეზები) შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფულად დახმარებას განიხილება მხოლოდ საცხოვრებელი ფართის დაზიანება ან განადგურება, რომელიც პირობითად იყოფა სამ კატეგორიად: ა) ორსართულიანი კაპიტალური სახლის სრული დაზიანება -დაფინანსება 10 000 დან -15 000 ლარამდე; ბ) ერთსართულიანი კაპიტალური ან ხის სახლის არასრული დაზიანება-დაფინანსება 5000-დან 10 000- ლარამდე; გ) ამ პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული კატეგორიების შედარებით მსუბუქი დაზიანება – 3000 ლარამდე. 2. პროგრამაში ჩასართავად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: ა) სახანძრო-სამაშველო სამსახურის დასკვნა ხანძრით მიყენებული ზარალის შესახებ; ბ) შესაბამისი ფაქტის ამსახველი ფოტო-მასალა ადმინისტრაციულ ერთეულში წარმომადგენლის მიერ დამოწმებული და მისივე შუამდგომლობა; გ) საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი სტრუქტურის მიერ შედგენილი დეფექტური აქტი. 3. დაფინანსება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით დაზარალებულის (ან მისი ოჯახის წევრების) პირად ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით. დაფინანსებას ექვემდებარება მიმდინარე საბიუჯეტო წელს მომხდარი შემთხვევა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. |
დ) სარიტუალო მომსახურება
დ.ა) ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი |
დაფინანსება |
|
06 04 01 |
7.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
1. პროგრამა ითვალისწინებს არსებული კანონმდებლობით დადგენილი გარდაცვლილი დიდი სამამულო ომის მონაწილეების, მასთან გათანაბრებული პირების, ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივ დაფინანსებას. 2. ამ მუხლის 1-ლი პუნქტით განსაზღვრულ პირთა (გარდა იძულებით გადაადგილებული პირების ოჯახებისა) ოჯახების დაფინანსება განისაზღვრება 250 ლარით. 3. იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებზე გასაცემი თანხა განისაზღვროს 200 ლარის ოდენობით. 4. გარდაცვლილის ოჯახისა წევრმა უნდა წარმოადგინოს: ა) ცნობა გარდაცვალების შესახებ; ბ) გარდაცვლილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; გ) გარდაცვლილთან ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი; დ) გარდაცვლილის ოჯახის წევრის პირადობის მოწმობის ასლი და პირადი საბანკო ანგარიში. 5. დაფინანსება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით განმცხადებლის პირად ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით.
|
დ.ბ) უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი |
დაფინანსება |
|
06 04 02 |
3.3 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური” |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურების უზრუნველყოფა. |
ე) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა |
დაფინანსება |
|
06 05 |
328.5 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის სათნოების სახლი" |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური და ჯანდაცვითი პროგრამების განხორცილებასა და ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელია მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი „მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული სოციალური და ჯანდაცვითი პროგრამების მართვისა და ადმინისტრირების კომისია“, შემდგომში – „სოციალური კომისია“. 2. კომისია პასუხისმგებელია მუნიციპალიტეტის პროგრამით მოსარგებლეთა სიების კომპიუტერულ დამუშავებასა და ინფორმაციის დაცვაზე. 3. მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელ სოციალური და ჯანდაცვითი პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციარებმა (თუ ისინი იგივე პროგრამით სარგებლობდნენ წინა წლებში) უნდა განაახლონ შესაბამისი პროგრამით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია.
|
ვ) ვეტერანთა საბჭოს ხელშეწყობა
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ვეტერანთა საბჭოს ხელშეწყობა |
დაფინანსება |
|
06 08 |
8.4 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ომის, შრომის და სამხედრო ძალების ვეტერანთა კავშირი |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა კავშირი აქტიურ მონაწილეობას იღებს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. შესაძლებლობის ფარგლებში ზრუნავს ომის და სამხედრო ძალების ვეტერანთა კანონიერი უფლებების ახალგაზრდობის პატრიოტული სულისკვეთებით აღზრდისა და სხვა პრობლემების გადაჭრელად.
• კონსულტაციის გაწევა ვეტერანთა მოწმობის გამოცვლის პროცედუების და სათანადო საბუთების მოძიებაში. • შშმ ვეტერანთა სოციალური მდგომარეობის შესწავლა, ეკონომიკური და ფინანსური პრობლემების გადაჭრის მიზნით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების მიზნით წინადაბებების წარდგენა მერიაში. • სისტემატური კავშირი ვეტერანთა საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. • უპატრონო ვეტერანთა სასაფლაოების მოძიება და მათი მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების დაგეგმვა და წარდგენა მერიის შესაბამის სტრუქტურებთან. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ომის,შრომის და სამხედრო ძალების ვეტერანთა სოციალური, ეკონომიკური, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება |
ზ) გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა |
დაფინანსება |
|
06 09 |
2.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
წალენჯიხის გენდერული თანასწორობის საბჭო |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის - ძალადობის მსხვერპლი და/ან რისკ-ჯგუფის ქალების, მარტოხელა და/ან ქვრივი მშბოლების (როგორც ქალის ისე კაცის), განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკის საჭიროების მქონე ხანდაზმულების, იგპ პირების საჭიროებების შესწავლა და ამ საჭიროებებზე მორგებული საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავება და დანერგვა. პროგრამა ითვალისწინებს გენდერული ცნობიერების ჩამოყალიბებას ინფორმირებას გენდერულ კანონმდებლობაზე, გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ არსებულ მექანიზმებზე, სოციალური პარტნიორობის სისტემაზე. იმის გათვალისწინებით, რომ ხელმძღვანელი სტრუქტურების მხრიდან მკაცრდება მოთხოვნები თანასწორობის პოლიტიკაში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, გენდერული საჭიროებების შესწავლა და ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის ინტერესების გათვალისწინება საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე: დაგეგმვის, განხორციელების, შეფასების. სადღეისოდ უწყებათაშორისი კომისია მუშაობს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის პლატფორმაზე, რასაც საპასუხო ნაბიჯები უნდა მოყვეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მხრიდან. მოხდეს ყველა გენდერული ჯგუფის მხარდაჭერა ადგილობრივი რესურსებით. |
პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს.
|
ორგ.კოდი |
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი |
2022 წელი |
2023 წელი |
2024 წელი |
2025 წელი |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი |
3,775.3 |
4,147.1 |
4,341.8 |
4,534.5 |
|
01 01 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
3,399.2 |
3,697.1 |
3,895.8 |
4,216.5 |
|
01 01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
805.0 |
995.5 |
1,010.5 |
1,025.5 |
|
01 01 02 |
მუნიციპალიტეტის მერია |
2,465.2 |
2,556.6 |
2,740.3 |
3,046.0 |
|
01 01 03 |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
118.0 |
130.0 |
130.0 |
130.0 |
|
01 01 04 |
მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება |
11.0 |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
376.1 |
450.0 |
446.0 |
318.0 |
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
19.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
01 02 02 |
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 02 03 |
მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
01 02 04 |
სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები |
313.7 |
284.0 |
280.0 |
152.0 |
|
01 02 05 |
სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის და ტურიზმის ხელშეწყობა |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
01 02 06 |
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა |
27.0 |
55.0 |
55.0 |
55.0 |
ა) წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
დაფინანსება |
|
01 01 |
3,399.2 |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს გამართულ ფუნქციონირებას, მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას, მუნიციპალური ვალდებულებების მომსახურებას, საბიუჯეტო პროცესის განვითარებას. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
მერიის მიერ მოსახლეობისათვის გაწეული სერვისების გაუმჯობესება, მომსახურების მიღების გამარტივება. საბიუჯეტო პროცესის დახვეწა. |
ა.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
დაფინანსება |
|
01 01 03 |
118.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
სავალდებულო სამხედრო სამსახურში წვევამდელთა გაწვევის პროცესის შეუფერხებლად წარმართვა. წვევამდელთა გაწვევის მიზნით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება (ქ. თბილისში) |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესი ხორციელდება შეუფერხებლად. |
ა.ბ) მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მუნიციპალიტეტის საჯრო მოხელეთა პროფესიული განვითარება |
დაფინანსება |
|
01 01 04 |
11.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია ( ადმინისტრაციული სამსახური) |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 101-ე მუხლის მე-2 ქვეპუნქტისა და „ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის, მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებებისა და ამ სისტემის ფუნქციონირების პრინციპებისა და წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 7 ივლისის № 319 დადგენილების შესაბამისად განისაზვრა ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემა, მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებები და ამ სისტემის ფუნქციონირების პრინციპები და წესი, რომლის შესაბამისად მუნიციპალიტეტი საჯარო მოხელეებისთვის დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად შესრულების ხელშეწყობის, მათი შესაძლებლობების გამოვლენის, პოტენციური სირთულეების იდენტიფიცირებისა და მოგვარების სტრატეგიების დაგეგმვის მიზნით უზრუნველყოფს კვალიფიკაციის ამაღლების მოქნილი სისტემის ჩამოყალიბებას. პროგრამით განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტში დასაქმებული საჯარო მოხელეების გადამზადება სხვადასხვა სფეროებში. მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება, შესაბამისი ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაღრმავება- გამომუშავება, მათთვის დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად შესრულების ხელშეწყობის მიზნით. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
დანერგილია საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების უწყვეტი სისტემა |
ბ) მ.გ.ფ - სა და მუნიციპალიტეტის სხვა ვალდებულებების დაფარვა.
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მ.გ.ფ - სა და მუნიციპალიტეტის სხვა ვალდებულებების დაფარვა |
დაფინანსება |
|
01 02 03 |
313.7 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
შემცირებულია არსებული სასესხო ვალდებულებები |
გ) სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები.
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები. |
დაფინანსება |
|
01 02 04 |
10.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალური ქონების ეფექტურად მართვა და განკარგვა. ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დაგეგმარების შესაბამისად, არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების შემდგომი გამოყენებისთვის საკადასტრო ნახაზებისა და მათი ელექტრონული ვერსიების მომზადება, შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შედგენა, აღრიცხვაზე ასაყვანი ქონების შეფასება. |
||
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ქონების ეფექტური განკარგვა და შემოსავლების ზრდა მიწის საკუთრებიდან |
დ) სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის და ტურიზმის ხელშეწყობა
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის და ტურიზმის ხელშეწყობა |
დაფინანსება |
|
01 02 05 |
10.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საქართველოში გასამართ საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმებში და გამოფენებში მონაწილეობა, მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელ საინვესტიციო პროექტებში მონაწილეობა, საქართველოში გამართულ ეკონომიკურ ფორუმებში, ტურტისტულ ფესტივალებში და გამოფენებში მონაწილეობა. ასევე, აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხორუწყუს, წალენჯიხის,ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტების ერთობლივი კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ,,სამეგრელო-ზემო სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის" - დაფინანსება, |
თავი III
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
ორგ.კოდი |
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი |
17,460.9 |
20,857.2 |
25,533.5 |
8,129.9 |
17,403.6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
160.0 |
160.0 |
161.0 |
0.0 |
161.0 |
|
|
ხარჯები |
9,052.0 |
12,444.1 |
15,165.1 |
1,195.6 |
13,969.5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,928.6 |
2,058.0 |
2,269.0 |
78.0 |
2,191.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
8,228.9 |
8,219.6 |
10,153.4 |
6,934.4 |
3,219.1 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
180.0 |
193.5 |
215.0 |
0.0 |
215.0 |
|
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი |
3,139.2 |
3,301.6 |
3,775.3 |
100.0 |
3,675.3 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
160.0 |
160.0 |
161.0 |
0.0 |
161.0 |
|
|
ხარჯები |
2,920.6 |
2,998.1 |
3,377.3 |
100.0 |
3,277.3 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,928.6 |
2,058.0 |
2,269.0 |
78.0 |
2,191.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
38.7 |
110.0 |
183.0 |
0.0 |
183.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
180.0 |
193.5 |
215.0 |
0.0 |
215.0 |
|
|
01 01 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
2,743.2 |
2,932.0 |
3,399.2 |
100.0 |
3,299.2 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
160.0 |
160.0 |
161.0 |
0.0 |
161.0 |
|
|
ხარჯები |
2,704.6 |
2,822.0 |
3,216.2 |
100.0 |
3,116.2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,928.6 |
2,058.0 |
2,269.0 |
78.0 |
2,191.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
38.7 |
110.0 |
183.0 |
0.0 |
183.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
01 01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
663.0 |
720.0 |
805.0 |
0.0 |
805.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
32.0 |
32.0 |
33.0 |
33.0 |
||
|
ხარჯები |
662.4 |
720.0 |
788.0 |
0.0 |
788.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
433.4 |
480.0 |
506.0 |
0.0 |
506.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.7 |
0.0 |
17.0 |
0.0 |
17.0 |
|
|
01 01 02 |
მუნიციპალიტეტის მერია |
1,964.8 |
2,092.0 |
2,465.2 |
0.0 |
2,465.2 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
121.0 |
121.0 |
121.0 |
121.0 |
||
|
ხარჯები |
1,926.8 |
1,982.0 |
2,299.2 |
0.0 |
2,299.2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,416.4 |
1,500.0 |
1,670.0 |
0.0 |
1,670.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
38.0 |
110.0 |
166.0 |
0.0 |
166.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
01 01 03 |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
100.4 |
105.0 |
118.0 |
100.0 |
18.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
7.0 |
7.0 |
7.0 |
7.0 |
||
|
ხარჯები |
100.4 |
105.0 |
118.0 |
100.0 |
18.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
78.8 |
78.0 |
93.0 |
78.0 |
15.0 |
|
|
01 01 04 |
მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება |
15.0 |
15.0 |
11.0 |
0.0 |
11.0 |
|
ხარჯები |
15.0 |
15.0 |
11.0 |
0.0 |
11.0 |
|
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
396.0 |
369.6 |
376.1 |
0.0 |
376.1 |
|
ხარჯები |
216.0 |
176.1 |
161.1 |
0.0 |
161.1 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
180.0 |
193.5 |
215.0 |
0.0 |
215.0 |
|
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
22.0 |
0.3 |
19.0 |
0.0 |
19.0 |
|
ხარჯები |
22.0 |
0.3 |
19.0 |
0.0 |
19.0 |
|
|
01 02 02 |
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი |
0.0 |
1.0 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
|
ხარჯები |
0.0 |
1.0 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
|
|
01 02 03 |
მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა |
305.0 |
300.8 |
313.7 |
0.0 |
313.7 |
|
ხარჯები |
125.0 |
107.3 |
98.7 |
0.0 |
98.7 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
180.0 |
193.5 |
215.0 |
0.0 |
215.0 |
|
|
01 02 04 |
სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები |
10.0 |
7.5 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
ხარჯები |
10.0 |
7.5 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
|
01 02 05 |
სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის და ტურიზმის ხელშეწყობა |
0.0 |
40.0 |
27.0 |
0.0 |
27.0 |
|
ხარჯები |
0.0 |
40.0 |
27.0 |
0.0 |
27.0 |
|
|
01 02 06 |
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა |
59.0 |
20.0 |
5.4 |
0.0 |
5.4 |
|
ხარჯები |
59.0 |
20.0 |
5.4 |
0.0 |
5.4 |
|
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
6,342.3 |
11,424.2 |
13,703.8 |
6,886.0 |
6,817.8 |
|
ხარჯები |
673.4 |
3,615.4 |
4,186.8 |
98.8 |
4,088.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,668.9 |
7,808.8 |
9,517.0 |
6,787.2 |
2,729.9 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
3,976.3 |
6,073.1 |
6,985.3 |
4,745.4 |
2,239.9 |
|
ხარჯები |
25.0 |
25.0 |
602.2 |
0.0 |
602.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,951.3 |
6,048.1 |
6,383.1 |
4,745.4 |
1,637.7 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
02 01 01 |
გზებისა და ხიდების მშენებლობა და რეაბილიტაცია |
3,951.3 |
6,048.1 |
6,781.0 |
4,745.4 |
2,035.6 |
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
397.9 |
0.0 |
397.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,951.3 |
6,048.1 |
6,383.1 |
4,745.4 |
1,637.7 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
02 01 02 |
შიდა გზების და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა |
25.0 |
25.0 |
204.3 |
0.0 |
204.3 |
|
ხარჯები |
25.0 |
25.0 |
204.3 |
0.0 |
204.3 |
|
|
02 02 |
წყლის სისტემის განვითარება |
516.4 |
816.1 |
558.4 |
323.1 |
235.3 |
|
ხარჯები |
164.0 |
210.2 |
235.3 |
0.0 |
235.3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
352.4 |
605.9 |
323.1 |
323.1 |
0.0 |
|
|
02 02 01 |
წყლის სისტემის მშენებლობა და რეაბილიტაცია |
351.2 |
605.9 |
323.1 |
323.1 |
0.0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
351.2 |
605.9 |
323.1 |
323.1 |
0.0 |
|
|
02 02 02 |
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია |
165.2 |
210.2 |
235.3 |
0.0 |
235.3 |
|
ხარჯები |
164.0 |
210.2 |
235.3 |
0.0 |
235.3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
02 02 02 01 |
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში |
86.0 |
121.0 |
174.4 |
0.0 |
174.4 |
|
ხარჯები |
86.0 |
121.0 |
174.4 |
0.0 |
174.4 |
|
|
02 02 02 02 |
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში |
79.2 |
89.2 |
60.9 |
0.0 |
60.9 |
|
ხარჯები |
78.0 |
89.2 |
60.9 |
0.0 |
60.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
02 03 |
გარე განათება |
451.9 |
624.4 |
722.2 |
0.0 |
722.2 |
|
ხარჯები |
338.7 |
493.0 |
720.7 |
0.0 |
720.7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
113.2 |
131.4 |
1.5 |
0.0 |
1.5 |
|
|
0203 01 |
გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია |
131.9 |
131.4 |
1.5 |
0.0 |
1.5 |
|
ხარჯები |
18.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
113.2 |
131.4 |
1.5 |
0.0 |
1.5 |
|
|
0203 02 |
გარე განათების ექსპლოატაცია |
320.0 |
493.0 |
720.7 |
0.0 |
720.7 |
|
ხარჯები |
320.0 |
493.0 |
720.7 |
0.0 |
720.7 |
|
|
02 03 02 01 |
გარე განათების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში |
195.0 |
280.0 |
377.7 |
0.0 |
377.7 |
|
ხარჯები |
195.0 |
280.0 |
377.7 |
0.0 |
377.7 |
|
|
02 03 02 02 |
გარე განათების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში |
125.0 |
213.0 |
343.0 |
0.0 |
343.0 |
|
ხარჯები |
125.0 |
213.0 |
343.0 |
0.0 |
343.0 |
|
|
02 04 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
33.5 |
11.0 |
852.9 |
0.0 |
852.9 |
|
ხარჯები |
33.5 |
0.0 |
279.3 |
0.0 |
279.3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
11.0 |
573.6 |
0.0 |
573.6 |
|
|
02 04 01 |
ქ. წალენჯიხის ცენტრში არსებული ადმინისტრაციული შენობის დემონტაჟი |
33.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ხარჯები |
33.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
02 04 02 |
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
0.0 |
11.0 |
847.9 |
0.0 |
847.9 |
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
274.3 |
0.0 |
274.3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
11.0 |
573.6 |
0.0 |
573.6 |
|
|
02 04 03 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში |
0.0 |
11.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
11.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
02 04 04 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. ჯვარში |
0.0 |
11.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
11.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
02 05 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
644.0 |
647.7 |
912.0 |
672.0 |
240.0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
644.0 |
647.7 |
912.0 |
672.0 |
240.0 |
|
|
02 06 |
საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა |
130.2 |
2,945.2 |
2,250.4 |
0.0 |
2,250.4 |
|
ხარჯები |
112.2 |
2,887.2 |
2,250.4 |
0.0 |
2,250.4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
18.0 |
58.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
02 07 |
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საზედამხედველო ინსპექტირების მომსახურების ხარჯი |
0.0 |
0.0 |
375.9 |
98.8 |
277.1 |
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
98.8 |
98.8 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
277.1 |
0.0 |
277.1 |
|
|
02 10 |
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების დაფინანსება |
590.0 |
306.7 |
1,046.6 |
1,046.6 |
0.0 |
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
590.0 |
306.7 |
1,046.6 |
1,046.6 |
0.0 |
|
|
03 00 |
გარემოს დაცვა |
901.1 |
911.1 |
1,220.8 |
0.0 |
1,220.8 |
|
ხარჯები |
901.1 |
911.1 |
1,220.8 |
0.0 |
1,220.8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
750.4 |
758.4 |
986.8 |
0.0 |
986.8 |
|
ხარჯები |
750.4 |
758.4 |
986.8 |
0.0 |
986.8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 01 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. წალენჯიხის ტერიტორიაზე |
485.5 |
469.5 |
619.1 |
0.0 |
619.1 |
|
ხარჯები |
485.5 |
469.5 |
619.1 |
0.0 |
619.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 01 02 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. ჯვარის ტერიტორიაზე |
264.9 |
288.9 |
367.7 |
0.0 |
367.7 |
|
ხარჯები |
264.9 |
288.9 |
367.7 |
0.0 |
367.7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
67.5 |
67.5 |
122.6 |
0.0 |
122.6 |
|
ხარჯები |
67.5 |
67.5 |
122.6 |
0.0 |
122.6 |
|
|
03 02 02 |
ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია |
67.5 |
67.5 |
122.6 |
0.0 |
122.6 |
|
ხარჯები |
67.5 |
67.5 |
122.6 |
0.0 |
122.6 |
|
|
03 02 02 01 |
ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში |
55.5 |
55.5 |
93.7 |
0.0 |
93.7 |
|
ხარჯები |
55.5 |
55.5 |
93.7 |
0.0 |
93.7 |
|
|
03 02 02 02 |
ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში |
12.0 |
12.0 |
28.9 |
0.0 |
28.9 |
|
ხარჯები |
12.0 |
12.0 |
28.9 |
0.0 |
28.9 |
|
|
03 03 |
გამწვანების ღონისძიებები |
60.0 |
60.0 |
89.9 |
0.0 |
89.9 |
|
ხარჯები |
60.0 |
60.0 |
89.9 |
0.0 |
89.9 |
|
|
03 03 01 |
გამწვანების ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში |
55.0 |
55.0 |
74.9 |
0.0 |
74.9 |
|
ხარჯები |
55.0 |
55.0 |
74.9 |
0.0 |
74.9 |
|
|
03 03 02 |
გამწვანების ღონისძიებები ქ. ჯვარში |
5.0 |
5.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
|
ხარჯები |
5.0 |
5.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
|
|
03 04 |
უპატრონო ცხოველების ოპერირება |
23.2 |
25.2 |
21.5 |
0.0 |
21.5 |
|
ხარჯები |
23.2 |
25.2 |
21.5 |
0.0 |
21.5 |
|
|
03 04 01 |
უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ წალენჯიხაში |
19.7 |
19.7 |
14.5 |
0.0 |
14.5 |
|
ხარჯები |
19.7 |
19.7 |
14.5 |
0.0 |
14.5 |
|
|
03 04 02 |
უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ. ჯვარში |
3.5 |
5.5 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
|
ხარჯები |
3.5 |
5.5 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
|
|
04 00 |
განათლება |
4,116.2 |
2,701.0 |
3,570.2 |
920.2 |
2,650.0 |
|
ხარჯები |
2,335.0 |
2,668.6 |
3,412.2 |
777.2 |
2,635.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,781.2 |
32.4 |
158.0 |
143.0 |
15.0 |
|
|
04 01 |
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება |
1,790.0 |
2,060.0 |
2,610.0 |
0.0 |
2,610.0 |
|
ხარჯები |
1,790.0 |
2,060.0 |
2,610.0 |
0.0 |
2,610.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
04 02 |
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს მშენებლობა და რეაბილიტაცია |
748.5 |
27.9 |
15.6 |
0.6 |
15.0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
748.5 |
27.9 |
15.6 |
0.6 |
15.0 |
|
|
04 03 |
საჯარო სკოლების დაფინანსება |
16.7 |
25.0 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
|
ხარჯები |
16.7 |
25.0 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
|
|
04 04 |
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა |
528.3 |
583.6 |
777.2 |
777.2 |
0.0 |
|
ხარჯები |
528.3 |
583.6 |
777.2 |
777.2 |
0.0 |
|
|
04 05 |
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება |
1,032.7 |
4.5 |
142.4 |
142.4 |
0.0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,032.7 |
4.5 |
142.4 |
142.4 |
0.0 |
|
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
1,553.7 |
1,353.1 |
1,756.0 |
0.0 |
1,756.0 |
|
ხარჯები |
1,038.4 |
1,101.0 |
1,464.8 |
0.0 |
1,464.8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
515.3 |
252.1 |
291.2 |
0.0 |
291.2 |
|
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
469.4 |
515.0 |
851.5 |
0.0 |
851.5 |
|
ხარჯები |
469.4 |
510.0 |
644.5 |
0.0 |
644.5 |
|
|
05 01 01 |
სპორტული ცენტრის დაფინანსება |
229.0 |
250.0 |
322.0 |
0.0 |
322.0 |
|
ხარჯები |
229.0 |
250.0 |
322.0 |
0.0 |
322.0 |
|
|
05 01 02 |
ფეხბურთის განვითარების ცენტრი |
240.4 |
260.0 |
322.5 |
0.0 |
322.5 |
|
ხარჯები |
240.4 |
260.0 |
322.5 |
0.0 |
322.5 |
|
|
05 01 03 |
სპორტული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია. |
0.0 |
5.0 |
207.0 |
0.0 |
207.0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
5.0 |
207.0 |
0.0 |
207.0 |
|
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
1,054.3 |
808.1 |
853.4 |
0.0 |
853.4 |
|
ხარჯები |
539.0 |
561.0 |
769.2 |
0.0 |
769.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
515.3 |
247.1 |
84.2 |
0.0 |
84.2 |
|
|
05 02 01 |
კულტურის ცენტრის დაფინანსება |
404.0 |
411.0 |
601.4 |
0.0 |
601.4 |
|
ხარჯები |
404.0 |
411.0 |
575.2 |
0.0 |
575.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
26.2 |
0.0 |
26.2 |
|
|
05 02 02 |
სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება |
135.0 |
150.0 |
194.0 |
0.0 |
194.0 |
|
ხარჯები |
135.0 |
150.0 |
194.0 |
0.0 |
194.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 02 03 |
კულტურული ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია |
515.3 |
247.1 |
58.0 |
0.0 |
58.0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
515.3 |
247.1 |
58.0 |
0.0 |
58.0 |
|
|
05 03 |
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
30.0 |
20.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
ხარჯები |
30.0 |
20.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
|
05 04 |
ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა |
0.0 |
10.0 |
6.1 |
0.0 |
6.1 |
|
ხარჯები |
0.0 |
10.0 |
6.1 |
0.0 |
6.1 |
|
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
1,408.5 |
1,166.3 |
1,507.5 |
223.8 |
1,283.7 |
|
ხარჯები |
1,183.6 |
1,150.0 |
1,503.3 |
219.6 |
1,283.7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
224.9 |
16.3 |
4.2 |
4.2 |
0.0 |
|
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
508.6 |
308.3 |
345.4 |
129.2 |
216.2 |
|
ხარჯები |
283.7 |
292.0 |
341.2 |
125.0 |
216.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
224.9 |
16.3 |
4.2 |
4.2 |
0.0 |
|
|
06 01 01 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
125.0 |
120.0 |
142.5 |
125.0 |
17.5 |
|
ხარჯები |
125.0 |
120.0 |
142.5 |
125.0 |
17.5 |
|
|
06 01 02 |
ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება |
77.0 |
80.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
ხარჯები |
77.0 |
80.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
|
06 01 03 |
ფსიქიკურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსება |
20.4 |
22.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
ხარჯები |
20.4 |
22.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
|
06 01 04 |
თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა |
19.0 |
21.0 |
23.7 |
0.0 |
23.7 |
|
ხარჯები |
19.0 |
21.0 |
23.7 |
0.0 |
23.7 |
|
|
06 01 05 |
მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დააავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა |
42.4 |
44.0 |
62.0 |
0.0 |
62.0 |
|
ხარჯები |
42.4 |
44.0 |
62.0 |
0.0 |
62.0 |
|
|
06 01 06 |
აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა |
0.0 |
5.0 |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
|
ხარჯები |
0.0 |
5.0 |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
|
|
06 01 07 |
„საქართველო C ჰეპატიტის გარეშე“ სახ. პროგრამით გათვალისწინებული კვლევების თანადაფინანსება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 01 09 |
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მშენებლობა და რეაბილიოტაცია |
224.9 |
16.3 |
4.2 |
4.2 |
0.0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
224.9 |
16.3 |
4.2 |
4.2 |
0.0 |
|
|
06 02 |
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა |
435.7 |
475.9 |
612.3 |
0.0 |
612.3 |
|
ხარჯები |
435.7 |
475.9 |
612.3 |
0.0 |
612.3 |
|
|
06 02 01 |
მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები |
87.0 |
99.9 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
|
ხარჯები |
87.0 |
99.9 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
|
|
06 02 02 |
ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება |
24.0 |
25.0 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
|
ხარჯები |
24.0 |
25.0 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
|
|
06 02 03 |
საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება |
22.7 |
25.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
ხარჯები |
22.7 |
25.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
|
06 02 04 |
მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება |
244.0 |
263.0 |
365.0 |
0.0 |
365.0 |
|
ხარჯები |
244.0 |
263.0 |
365.0 |
0.0 |
365.0 |
|
|
06 02 05 |
შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა |
29.5 |
33.0 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
|
ხარჯები |
29.5 |
33.0 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
|
|
06 02 06 |
დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება |
10.0 |
10.0 |
13.0 |
0.0 |
13.0 |
|
ხარჯები |
10.0 |
10.0 |
13.0 |
0.0 |
13.0 |
|
|
06 02 07 |
საომარი მოქმედებების და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახების ფულადი დახმარება |
0.0 |
0.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|
|
06 02 08 |
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა |
16.8 |
17.0 |
11.0 |
0.0 |
11.0 |
|
ხარჯები |
16.8 |
17.0 |
11.0 |
0.0 |
11.0 |
|
|
06 02 09 |
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარება |
0.6 |
1.0 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
|
ხარჯები |
0.6 |
1.0 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
|
|
06 02 10 |
სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა |
1.2 |
2.0 |
2.3 |
0.0 |
2.3 |
|
ხარჯები |
1.2 |
2.0 |
2.3 |
0.0 |
2.3 |
|
|
06 02 11 |
დიდი სამამულო ომის მონაწილე მოქალაქეთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|
|
06 02 12 |
წარჩინებულ სტუდენტთა სწავლის საფასურის თანადაფინანსება |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|
|
06 02 13 |
სოციალურად დაუცველთა ბინით უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
|
|
06 03 |
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა |
67.0 |
104.7 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
ხარჯები |
67.0 |
104.7 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
|
06 04 |
სარიტუალო მომსახურება |
3.4 |
6.0 |
10.3 |
0.0 |
10.3 |
|
ხარჯები |
3.4 |
6.0 |
10.3 |
0.0 |
10.3 |
|
|
06 04 01 |
ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი |
3.4 |
5.0 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
|
ხარჯები |
3.4 |
5.0 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
|
|
06 04 02 |
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი. |
0.0 |
1.0 |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
|
ხარჯები |
0.0 |
1.0 |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
|
|
06 05 |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა |
222.0 |
230.0 |
328.5 |
0.0 |
328.5 |
|
ხარჯები |
222.0 |
230.0 |
328.5 |
0.0 |
328.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 06 |
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი დახმარება |
153.6 |
19.2 |
94.6 |
94.6 |
0.0 |
|
ხარჯები |
153.6 |
19.2 |
94.6 |
94.6 |
0.0 |
|
|
06 07 |
ა(ა)იპ „კეთილი სამარიტელი“-2014 თანადაფინანსება |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
|
ხარჯები |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
|
|
06 08 |
ვეტერანთა საბჭოს ხელშეწყობა |
7.2 |
7.2 |
8.4 |
0.0 |
8.4 |
|
ხარჯები |
7.2 |
7.2 |
8.4 |
0.0 |
8.4 |
|
|
06 09 |
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა |
5.0 |
9.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
|
ხარჯები |
5.0 |
9.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
|
|
06 10 |
მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა |
5.0 |
9.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ხარჯები |
5.0 |
9.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
მარეგულირებელი ნორმები
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
2022 წლის განმავლობაში წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 24.
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 225.00 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 125.0 ათასი ლარი;
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100,0 ათასი ლარი.
2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი"–ს 69 –ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 19.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.“.
|