ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 23.12.2022
ძალაში შესვლა 01.01.2023
ძალის დაკარგვა 01.01.2024
გამომცემი ორგანო ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №13
სარეგისტრაციო კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 27/12/2022
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
| 70923 | საშუალო და ზოგადი განათლება |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
| დასახელება | 2021 წლის ფაქტი |
| სულ | მათ შორის |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | საკუთარი შემოსავლები |
| I. შემოსავლები | 34820.966 |
| გადასახადები | 14900.916 |
| გრანტები | 28.633 |
| სხვა შემოსავლები | 8140.512 |
| II. ხარჯები | 19620.735 |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ პრიორიტეტის კოდი 01.01.2024
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ პრიორიტეტის კოდი 24.12.2021
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
თვითმმართველობის დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №13
2022 წლის 23 დეკემბერი
ქ. ჭიათურა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
დამტკიცდეს ჭათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით.
თავი I
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
დასახელება
2021 წლის
ფაქტი
2022 წლის
გეგმა
2023 წლის
პროექტი
სულ
მათ
შორის
სულ
მათ
შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები
საკუთარი
შემოსავლებ
ი
I. შემოსავლები
34820.966
41513.706
13154.896
28358.810
30103.700
390.000
29713.700
გადასახადები
14900.916
18535.000
0.00
18535.000
21939.400
0.00
21939.400
გრანტები
11779.538
13154.896
13154.896
0.00
390.000
390.000
0.00
სხვა შემოსავლები
8140.512
9823.810
0.00
9823.810
7774.300
0.00
7774.300
II. ხარჯები
19620.735
23365.895
1530.870
21835.025
26380.000
390.000
25990.000
შრომის ანაზღაურება
2182.202
3396.520
99.000
3297.520
4162.000
185.000
3977.000
საქონელი და მომსახურება
1791.224
2298.678
1048.451
1250.227
1610.000
0.00
1610.000
პროცენტი
39.707
51.200
0.00
51.200
53.000
0.00
53.000
სუბსიდიები
12390.402
13949.580
125.000
13824.580
17495.000
195.000
17300.000
გრანტები
28633
70.000
0.00
70.000
0.00
0.00
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
1786.551
2216.689
10.000
2206.689
2465.000
10.000
2455.000
სხვა ხარჯები
1402.016
1383.228
248.419
1134.809
595.000
0.00
595.000
III. საოპერაციო
სალდო
15200.231
18147.811
11624.026
6523.785
3723.700
0.00
3723.700
IV. არაფინანსური
აქტივების
ცვლილება
16184.243
18440.515
12466.412
5974.103
3646.700
0.00
3646.700
ზრდა
16282.123
18536.515
12466.412
6070.103
3671.700
0.00
3671.700
კლება
97.880
96.000
0.00
96.000
25.000
0.00
25.000
V. მთლიანი
სალდო
-984.012
-292.704
-842.386
-549.682
77.000
0.000
77.000
VI. ფინანსური
აქტივების
ცვლილება
-1060.796
-2139.839
-842.386
-
1297.453
0.000
0.000
0.000
ზრდა
1441.106
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
1441.106
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
კლება
2501.902
2139.839
842.386
1297.453
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
2501.902
2139.839
842.386
1297.453
0.000
0.000
0.000
VII. ვალდებულებების
ცვლილება
-76.784
-76.600
0.00
-76.600
-77.000
0.000
-77.000
კლება
76.784
76.600
0.00
76.600
77.000
0.000
77.000
საშინაო
76.784
76.600
0.000
76.600
77.000
0.000
77.000
სესხები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
VIII. ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0.0
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2🔗.
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
დასახელება
2021
წლის
ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიო
ბიუჯეტის
ფონდები
საკუთარი
შემოსავლები
შემოსულობები
34918.846
41609.706
13154.896
28454.810
30128.700
390.000
29738.700
შემოსავლები
34820.966
41513.706
13154.896
28358.810
30103.700
390.000
29713.700
არაფინანსური აქტივების კლება
97.880
96.000
0.000
96.00
25.000
0.000
25.000
გადასახდელები
35979.642
43749.545
13997.282
29752.263
30128.700
390.000
29738.700
ხარჯები
19620.735
25136.430
1530.870
23605.560
26380.000
390.000
25990.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16282.123
18536.515
12466.412
6070.103
3671.700
0.00
3671.700
ვალდებულებების კლება
76.784
76.600
0.000
76.600
77.000
0.00
77.000
ნაშთის
ცვლილება
-1060.796
-2139.839
-842.386
-1297.453
0,00
0
0.000
0.000
მუხლი 3🔗.
ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 30103.700 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2021
წლის
ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები
საკუთარი
შემოსავლები
შემოსავლები
34820.966
41513.706
13154.896
28358.810
30103.700
390.000
29713.700
გადასახადები
14900.916
18535.000
0.000
18535.000
21939.400
0.000
21939.400
გრანტები
11779.538
13154.896
13154.896
0.000
390.000
390.000
0.000
სხვა შემოსავლები
8140.512
9823.810
0.000
9823.810
7774.300
0.000
7774.300
მუხლი 4🔗.
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 21939.400 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2021
წლის
ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები
საკუთარი
შემოსავლები
გადასახადები
14900.916
18535.000
0.000
18535.000
21939.400
0.000
21939.400
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
0.00
0.00
0.000
0.000
0.000
0.000
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
11220.987
14755.000
0.000
14755.000
18139.400
0.000
18139.400
ქონების გადასახადი
3679.929
3780.000
0
3780.000
3800.000
0.000
3800.000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2488.728
2455.000
0.000
2455.000
2960.000
0.000
2960.000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.278
0.000
0.000
0.000
0.000
0,000
0.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
28.973
10.000
0.000
10.000
20.000
0.000
20.000
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
74.741
65.000
0.000
65.000
20.000
0.000
20.000
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1087.209
1250.000
0.000
1250.000
800.000
0.000
800.000
მუხლი 5🔗.
ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 390.0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2021
წლის
ფაქტი
2022
წლის
გეგმა
2023
წლის
პროექტი
გრანტები
11779.538
13154.900
390.000
საერთაშორისო
ორგანიზაციებიდან
მიღებული
გრანტები
0.00
0.00
0.00
გრანტები
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
11779.538
13154.900
0.00
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
0.00
0.00
0.00
მიზნობრივი
ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
881.823
255.000
390.000
კაპიტალური
ტრანსფერი
7110.544
6211.123
0.00
სპეციალური
ტრანსფერი
,
მათ
შორის
:
1000.000
0.00
0.00
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე
0.00
0.00
0.00
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0.00
0.00
0.00
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
812.000
812.000
0.00
მაღალმთიანი განვითარების ფონდი
148.371
400.000
0.00
საპილოტე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტები
0.00
2667.927
0.00
სახ.პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგ.განს.პროგრამები
0.00
1441.947
0.00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდ.ღონისძიებების
დასაფინანსებლად
0.00
1366.899
0.00
სახელმწიფო გრანტი
1826.800
0.00
0.00
აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ
0.00
0.00
0.00
მუხლი 6🔗.
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 7774.300 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2021
წლის
ფაქტი
2022
წლის
გეგმა
2023
წლის
პროექტი
სხვა
შემოსავლები
8140.512
9823.810
7774.300
შემოსავლები საკუთრებიდან
5663.324
7279.000
5620.300
პროცენტი
116.920
149.000
120.300
რენტა
6208.000
7130.000
5500.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
2037.687
2081.400
2054.000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
2037.687
2081.400
2054.000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.800
0.00
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი
5.810
44.400
15.000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
2018.000
2024.000
2024.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
13.061
13.000
15.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0,00
0.000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
200.270
213.410
100.000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
239.231
250.000
0.000
მუხლი 7🔗.
ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 26380.000 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2021
წლის
ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
19620.735
25136.430
1530.870
23605.560
26380.000
390.000
25990.000
შრომის ანაზღაურება
2182.202
3396.520
99.000
3297.520
4162.000
185.000
3977.000
საქონელი და მომსახურება
1791.224
2298.678
1048.451
1250.227
1610.000
0.000
1610.000
პროცენტები
39.707
51.200
0.000
51.200
53.000
0.000
53.000
სუბსიდიები
12390.402
13949.580
125.000
13824.580
17495.000
195.000
17300.000
გრანტები
28.633
70.000
0.000
70.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1786.551
2216.689
10.000
2206.689
2465.000
10.000
2455.000
სხვა ხარჯები
1402.016
1383.228
248.419
1134.809
595.000
0.000
595.000
მუხლი 8🔗.
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 3646.700 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა
– 3671.7000 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 25.000 ათასი ლარით:
ათას ლარში
პროგ
.
კოდი
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
პროგრამების
მიხევით
2021
წლის
ფაქტი
2022
წლის
გეგმა
2023
წლის
პროექტი
01 00
მმართველობა
და
საერთო
დანიშნულების
ხარჯები
117.008
154.000
237.000
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
117.008
154.000
237.000
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
14117.618
16496.100
1925.000
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
12313.625
11052.325
1441.500
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
36.285
1593.952
221.100
02 03
გარე განათება
0.000
179.400
112.400
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
0.000
0.000
0.000
02 07
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1677.637
3638.400
150.000
02 08
სასაფლაოების მოვლა შენახვა
0.000
31.966
0.000
02 09
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0.000
0.000
0.000
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
600.608
317.527
365.000
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
193.042
68.050
260.000
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
102.800
100.000
100.000
03 04
სანიაღვრე არხის აღდგენა
304.766
149.477
5.000
04 00
განათლება
128.376
363.800
0
.
000
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
73.461
17.000
0.000
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
6.496
3.270
0.000
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
48.419
343.538
0.000
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
1318.513
1205.117
1144.700
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
657.784
488.200
1014.700
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
660.729
716.917
130.000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
00
0.000
0.0
00
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
0.000
0.000
0.000
სულ
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
16282.123
18536.515
3671.700
ათას ლარში
დასახელება
2021
წლის
ფაქტი
2022
წლის
გეგმა
2023
წლის
პროექტი
არაფინანსური
აქტივების
კლება
97.880
96.000
25.000
ძირითადი
აქტივები
88.270
29.000
25.000
არაწარმოებული
აქტივები
9.610
67.000
0.000
მიწა
9.610
67.000
0.000
მუხლი 9🔗.
ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ათას ლარში
ფუნქციონალური
კოდი
დასახელება
2021
წლის
ფაქტი
2022
წლის
გეგმა
2023
წლის
პროექტი
7.1
საერთო
დანიშნულების
სახელმწიფო
მომსახურება
3458.675
5158.947
6288.000
7.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების
საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
3339.684
4857.754
5808.000
7.1.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3339.684
4857.754
5808.000
7.1.1.2
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
152.823
300.000
7.1.6
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
116.491
127.800
130.000
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურებაში
2.500
20.570
50.000
7.4
ეკონომიკური
საქმიანობა
15007.233
13856.025
3541.500
7.4 5
ტრანსპორტი
14797.103
12593.388
3486.500
7.4 5 1
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
14797.103
12593.388
3486.500
7.4 5 5
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.000
0.000
0.000
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
210.130
1262.637
55.000
7.5
გარემოს
დაცვა
2191.562
2749.477
2605.000
7.5 1
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
1783.996
2380.000
2500.000
7.5.6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
407.566
369.477
105.000
7.6
საბინაო
კომუნალური
მეურნეობა
3660.965
7446.041
2053.500
7.6 1
ბინათმშენებლობა
751.400
746.703
120.000
7.6 2
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.000
0.000
0,000
7.6 3
წყალმომარაგება
734.630
2398.952
1071.100
7.6 4
გარე განათება
376.572
630.000
712.400
7.6 6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
1798.363
3670.386
150.000
7.7
ჯანმრთელობის
დაცვა
179.331
185.700
227.000
7.7 4
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
131.741
157.700
195.000
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში
47.590
28.000
32.000
7.8
დასვენება
,
კულტურა
და
რელიგია
5088.031
6175.927
6239.700
7.8 1
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
2192.783
3084.700
3084.700
7.8 2
მომსახურება კულტურის სფეროში
2681.103
2744.802
2915.000
7.8 4
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
120.000
200.000
120.000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
კულტურისა და რელიგიის სფეროში
94.145
146.425
120.000
7.9
განათლება
4434.515
5978.739
6635.000
7.9 1
სკოლამდელი აღზრდა
3543.822
4600.000
6635.000
7.9 2
ზოგადი განათლება
6.496
3.270
0,0
7.9 2 2
საბაზო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
70923
საშუალო და ზოგადი განათლება
884.197
1375.469
0.0
7 10
სოციალური
დაცვა
1945.213
2198.689
2539.000
7 10 1
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
1009.979
1238.000
1388.000
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
836.089
1048.000
1198.000
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
173.890
190.000
190.000
7 10 2
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
23.000
26.000
26.000
7 10 4
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
290.200
376.900
352.000
7 10 7
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
431.434
379.789
595.000
7 10 9
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
190.600
178.000
178.000
სულ
35979.642
43749.545
30128.700
მუხლი 10🔗.
ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 77.000 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3723.700 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2021
წლის
ფაქტი
2022
წლის
გეგმა
2023
წლის
პროექტი
საოპერაციო სალდო
15200.231
18147.811
3723.700
მთლიანი სალდო
-984.012
-292.704
77.000
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2021
წლის
ფაქტი
2022
წლის
გეგმა
2023
წლის
პროექტი
ფინანსური
აქტივების
ცვლილება
-1060.796
-
2139.839
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტი
0,0
0.0
0.0
კლება
2501.902
2139.839
0,0
ვალუტა და დეპოზიტი
2501.902
2139.839
0.0
ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 77.000 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. (დასუფთავების 3 ერთეული სპეც. ავტომანქანა და 100 ცალი ურნა) მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2022 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენდა 424.381 ათას ლარს, ხოლო 2022 წელს პროცენტის სახით გადარიცხულია 38.044 ათასი ლარი ხოლო სესხის ძირითადი თანხა 76.784 ათასი ლარი.
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები
v
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;
v
ინფრასტრუქტურის განვითარება;
v
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
v
განათლება;
v
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
v
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
ათასი ლარი
2023-2026 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით (საკუთარი შემოსულობებით)
პრიორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
6288.0
6093.9
6509.5
6509.5
მ.შ. რიცხოვნობა
204
204
204
204
მ.შ. ახალი ინიციატივები
0
0
0
0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
5595.0
12099.6
11989.4
13644.8
მ.შ. რიცხოვნობა
154
153
153
153
მ.შ. ახალი ინიციატივები
0,0
0
0
0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2605.0
2494.0
2720.0
2720.0
მ.შ. რიცხოვნობა
193
193
193
193
მ.შ. ახალი ინიციატივები
0
0
0
0
04 00
განათლება
6635.0
5905.0
6500.0
6500.0
მ.შ. რიცხოვნობა
798
800
800
800
მ.შ. ახალი ინიციატივები
0
0
0
0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
6239.700
5444.0
5872.0
5872.0
მ.შ. რიცხოვნობა
531
525
525
525
მ.შ. ახალი ინიციატივები
0
0
0
0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2766.0
2479.0
2489.0
2489.0
მ.შ. რიცხოვნობა
19
19
19
19
მ.შ. ახალი ინიციატივები
სულ ჯამი
30128.7
34515.5
36079.9
37735.3
მ.შ. რიცხოვნობა
1899
1894
1894
1894
მ.შ. ახალი ინიციატივები
0
0
0
0
შენიშვნა
: რიცხოვნობაში ჩართულია შესაბამის სფეროში არსებული ა(ა)იპ-ების თანამშრომლების რიცხოვნობაც.
თავი II
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები
მუხლი 13🔗. ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე ფასადების რეაბილიტაცია და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარებას.
პრიორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2023 წელი
2024 წელი
2025
წელი
2026 წელი
02 00
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
5595.000
12099.600
11989.400
13644.800
მ.შ. რიცხოვნობა
154.0
153.0
153.0
153.0
კოდი
პროგრამის დასახელება
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
202
3
წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 01
1441.500
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,
არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 30% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:
- გზების
მიმდინარე შეკეთება;
-
გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია;
- ხიდებისა და მოაჯირების აღგდენა მშენებლობა;
-საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა.
გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის საბოლოო მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა
კოდი
ქვე
პროგრამის დასახელება
გზების მშენებლობა და კაპიტალური შეკეთება
202
3
წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 01 02
1366.500
ქვე
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,
არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
ქვე
პროგრამის აღწერა
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას, მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 65% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2023წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წამოქმნილი ნიაღვრისგან ეზოების დატბორვას.
ქვე
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი:
მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
№
დასახელება
სულ ღირებულება
სოფელ უსახელოში სამხარაძეების ქუჩის 300-მეტრი გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
55450
2.
სოფელ უსახელოში ლაშეს უბნის გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
93408
3.
სოფელ ზოდში გლახუას წყაროდან ბოყოვლების უბანში გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)
53777
4.
სოფელ ქვაციხეში ჩუბინიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია.
37000
5.
სოფელ წირქვალში კორიალეების უბნის გზის რეაბილიტაცია.
50000
6.
საუბნო გზების პროექტირებები
25000
7.
საზედამხედველო თანხა
300000
8.
თანადაფინანსების თანხა
მათ შორის:
751865
9.
სოფელ მეჩხეთურის გზა
26400
10.
სოფელ გურაბანიძეების გზა
37700
11.
სოფელ ზედუბანის გზა
38500
12.
სოფელ უსახელოში ფხალაძეები-ცერცვაძეების უბნის გზა
16700
13.
სოფელ სარქველეთუბანის გზა
20400
14.
სოფელ დარკვეთში ახალი დასახლების გზა
10800
15.
სოფელ ითხვისში სილების უბნის გზა
18200
16.
სოფელ ნავარძეთი მარიკა ბარათაშვილის სახლთან მისასვლელი გზა
4500
17.
სოფლების რგანი ვაჭევის დამაკავშირებელი გზა
72600
18.
სოფლ სვერის და სოფელ მანდაეთის დამაკავშირებელი გზა
74400
19.
სოფელ ბერეთისაში სკოლასთან ასასვლელი გზა
50000
20.
სოფელ ქვედა ბერეთისის ზედა კვიჟინაძეების გზა
50000
21.
სოფელ ბერეთისაში ნოძაძეების უბნის გზა
8900
22.
სოფელ ბერეთისაში გეორგების უბნის გზა
50000
23.
სოფელ ითხვისში კაპანაძეების უბნის გზა
50000
24.
სოფელ ცხრუკვეთი სკინდორის და დამაკავშირებელი გზა
8300
25.
ჭიათურაში ჭავჭავაძის ქუჩის გზის და შიდა ეზოების რეაბილიტაცია
64200
26.
თანადაფინანსების სავარაუდო თანხა მომავალ პროექტებზე
150265
სულ
ჯამი
1366500
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა
2023 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 01 04
20.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული ხიდები და მოაჯირები რათა უზრუნველყოფილ იქნას მოსახლეობის უსაფრთხოდ გადაადგილება. ჭიათურაში რკინიგზის სადგურის მიმდებარეთ საფეხმავლო ხიდის საპროექტო სამუშაოები.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა
2023 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 01 05
55.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე არსებული საყდენი კედლების რეაბილიტაციას (ვინაიდან ქალაქი ჭიათურის ნაწილი წარმოადგენს ტერასულ დასახლებას) და მოწყობას ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის შემოსასვლელებში ღობეების მოწყობის სამუშაოები და ასევე განხორციელდება საყრდენი კედლების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.
პროგრამის დასახელება
კოდი
წყლის სისტემების განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 03
1071.100
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
პროგრამის აღწერა
წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველსაყოფად 2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას.
პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის წყალმომარაგება. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს წყალმომარაგებით.
2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას.
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია
2023 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 02 01
850.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
შპს ,,ჭიათურის წყალი“
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის
შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანიის
სუბსიდირებას, რომელიც უზრუნველყოფს
მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილირტაცია
2023 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 02 02
221.1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსოფელში სკინდორში და ჭილოვანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოებს ასევე განხორციელდება სოფელ ბჟინევში ჭაბურღილის მოწყობა.
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.
პროგრამის დასახელება
კოდი
გარე
განათება
2023 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 03
712.4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
პროგრამის აღწერა
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებშ,. ქალაქ ჭიათურასა და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 5%.
1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
2. გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
პროგრამის დასახელება
კოდი
გარე
განათების
ქსელის
ექსპლოატაცია
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 03 01
600.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
- ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
- დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
გარე
განათების
ქსელის
ექსპლოატაცია
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 03 02
112.4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ჭიათურაში ჭავჭავაძის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია).
პროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალური
ტრანსპორტის
განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 0
4
2100.0
პროგრამის განმახორციელებელი
მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია
პროგრამის აღწერა და მიზანი
აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (არნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი ამორტიზაციის გამო).აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება:
1. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონირებს შპს ,,ჭიათურის სატრანპორტო კომპანია“.
2. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება.
მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება თავისი შინაარსით წარმოადგენს კაპიტალურ პროექტს პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 04 01
2100.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირების პროგრამა
ითვალისწინებს საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი ამორტიზაციის გამო). ასევე ახორციელდება ქალაქ ჭიათურაში და მასში შემავალი სოფლებში მისასვლელი ცენტრალურ გზებზე დაზიანებული ორმოლების შეკეთებას.
მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და საკუთარი შპს-ს შემოსავლები, რომელსაც იღებს მგზავრთა მომსახურებიდან.
პროგრამის დასახელება
კოდი
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 06
120.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.
ვინაიდან ქალაქში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში.
ქვეპროგრამის მიზანია მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
პროგრამა მუნიციპალური ამხანაგობების ხელშეწყობას და უზრუნველყოფს ისეთი პროგრამების განვითარებას როგორიცაა:
1. მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
2. საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციას, სახურავი მასალის შეძენას.
3. საცხოვრებლი სახლებისა და ფასადების აღდგენა.
მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა კომფორტული გადაადგილებისათვის საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენას. მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნებისათვის უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლებისათვის რბილი გადახურვისა და ლითონის სახურავის შეძენასა და გადაცემას ამხანაგობებისათვის. აგრეთვე უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლების საქსპლოატაციო ვადის გახანგრძლივებისა და იერსახის შენარჩუნებისათვის ფასადების რეაბილიტაციის (შეღებვა- შეკეთების) სამუშაოებს.
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის სეძენა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 06 02
120.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნება. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლებისათვის რბილი გადახურვისა და ლითონის სახურავის შეძენასა და გადაცემას ამხანაგობებისათვის.
პროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 07
150.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. ვინაიდან ჭიათურა არის მარგანეცის მომპოვებელი რომლის ტრანსპორტირება ხდება მარალი გამავლობის ავტომობილებით აქედან გამომდინარე ხშირია დამტვერიანება, ასეთი გლობალური პრობლემის აღმოსაფხვრელად აუცილებლობას წარმოადგენს მწვანე ნარგავების განაშენიანება.
ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 07 01
50.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება ჭიათურაში ნაგუთის დასახლებაში განთავსებული სკვერის მოწყობის სამუშაოები.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 07 02
100.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფელში კრებების შედეგად არჩეული და საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ პროექტებს.
მუხლი 14🔗.
დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 00
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2023-2025 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ ,,ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“
პროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალიტეტის
დასუფთავება
და
გარემოს დაცვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
03 00
2600.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით.განხორციელდება სანაგვე ურნების შეძენა და საჭიროებისამებრ განთავსება.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალიტეტის
დასუფთავება
და
ნარჩენების
გატანას
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
03 01
2500.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით, ასევე განხორციელდება ნაგუთის დასახლებაში ცენტრალური სასაფლაოს კეთილმოწყობის სამუშაოები.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
03
03
100.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა შენარჩუნებისათვის საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამატებით განთავსდეს სანაგვე ურნები, რომელიც განთავსდება განხორციელდება საჭიროების შესაბამისად.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სანიაღვრე არხების აღდგენა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
03
04
5.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული სანიაღვრე არხები, რათა უხვი ნალექიანობისას არ მოხდეს სავალი ნაწილების დატბორვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.
მუხლი 15🔗.
განათლება 04 00
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
პრიორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
202
3
წელი
2024 წელი
2025 წელი
202
6
წელი
04 00
განათლების ხელშეწყობა
6635.000
5900.0
6500.0
6500.0
მ.შ. რიცხოვნობა
798
800
800
800
მ.შ. ახალი ინიციატივები
პროგრამის დასახელება
კოდი
სკოლამდელი
დაწესებულებების
ფუნქციონირება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
04 01
6635.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ - ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი
პროგრამის აღწერა და მიზანი
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია, უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს სკოლამდელი აღზრდის 32 დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1450-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 798 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:
-ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;
-ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
-ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
-ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
-ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;
-ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.
მუხლი 16🔗.
კულტურა, ახალგაზრდობა
და
სპორტი 05 00
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.
მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.
ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.
პრიორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
6239.7
5444.0
5872.0
5872.0
მ.შ. რიცხოვნობა
625
605
605
605
მ.შ. ახალი ინიციატივები
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01
3084.7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
სპორტული ობიექტები სარაგბო კლუბი მათე.
განხორციელდება თორღვაშვილის ქუჩაზე მდებარე სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, უნივერმაღის მიმდებარედ საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოები და თემურ მაღრაძის სახელობის სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა.
ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01
1870.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
სპორტული ღონისძიებები სარაგბო კლუბი მათეს დაფინანსება.
ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01 01
1100.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,
ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ №27-ე კომპლექსურ სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. სულ აღნიშნულ სკოლაში სპორტის
16 სახეობაში დადის 606 ბავშვი, მათ შორის: გოგო 79
და ბიჭი 527.
პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში ცედეფეზე განთავსებული სპორტული კომპლექსის მოწყობის სამუშაოები.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01 02
340.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 165 სპორტსმენს და 12 მწვრთნელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.სკოლაში არის ხუთი ასაკობრივი გუნდი და ორი ჭაბუკთა გუნდი ,,ა“ და ,,ბ“ ლიგაში მონაწილეობისათვის.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01 03
430.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის
განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე. ა(ა)იპ-ში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს 180 ბავშვს, მათ შორის გოგო 15
და ბიჭი 165 .
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტული ღონისძიებები
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 02
300.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მორაგბეთა კლუბ „მათე“-ს. რომელიც ასპარეზობს პირველ ლიგაში.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 03
668.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ჭიათურაში თორღვაშვილის ქუჩაზე მდებარე სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ჭიათურაში უნივერმაღის წინ საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოები, თემურ მაღრაძის სახელობის ცენტრალური სტადიონის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა და ჩოგბურთის კორტის და სხვადასხვა სპორტული ობიექტების საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები.
პროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის სფეროს განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02
2935.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა , ა(ა)იპ სხვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01
2585.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: სსიპ რიტუალების სახლი, ა(ა)იპ №1 დ №2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სახვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას)
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 01
285.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი.
სკოლა აერთიანებს 366 მოსწავლეს (მათ შორის: 240 გოგო; 136 ბიჭი, საიდანაც 88 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 80 მოსწავლე, ობოლი 12 მოსწავლე, დევნილი 5 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 35 მოსწავლე, ლაურეატი 62 მოსწავლე, ფოლკლორის 84 მოსწავლე.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 02
275.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი.
სკოლა აერთიანებს173 მოსწავლეს (მათ შორის: 123გოგო; 40 ბიჭი,საიდანაც 34მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 77 მოსწავლე, დევნილი 4 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 9 მოსწავლე, ლაურეატი 64 მოსწავლე, ობოლი 4 მოსწავლე.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სახვითი ხელოვნების განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 03
195.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა
ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს 238 ბავშვი(მათ შორის გოგო 151; 87 ბიჭი),
სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება კონკურსებსა და გამოფენებში.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 04
350.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება, საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სასწავლო საგანმანათლებლო და
კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 05
1480.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში.
სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 786 მოსწავლეს( მათ შორის: გოგო 474 და ბიჭი 272).
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის
ღონისძიებები
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 02
100.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“ და სხვა ღონისძიებების დაფინანსება.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 03
130.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ფარგლებში განხორციელდება ქორწინების სახლის კეთილმოწყობის სამუშაოები და სსიპ ჭიათურის რაიონის სასწავლო-საგანმანათლებლო კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის თოჯინების თეატრის შიდა კოსმეტიკური რემონტი და მთავარი საკონცერტო დარბაზისათვის სკამების შეძენის თანადაფინანსება, განხორციელდება ტურიზმის ცენტრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 04
120.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევას.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ახალგაზრდობის
მხარდაჭერა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში
05 03
120.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;
ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება; სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;
ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა;
დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში;
წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება;
ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’
წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;
სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა;
მუხლი 17🔗.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
პრიორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
05 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2766.0
2479.0
2489.0
2489.0
მ.შ. რიცხოვნობა
19.0
19.0
19.0
19.0
მ.შ. ახალი ინიციატივები
საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 06 01
პროგრამის დასახელება
კოდი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 01 01
195.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ა.ა.ი.პ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
პროგრამის აღწერა
აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება ა.ა.ი.პ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი;
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2. იმუნიზაციია
3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
პროგრამის მიზანი
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
პროგრამის დასახელება
კოდი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 01 02
32.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისათვის სხვადასხვა საჭირო ნივთებისა და მომსახურების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანი
მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
სოციალური პროგრამები 06 02
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
პროგრამის დასახელება
კოდი
სოციალური დაცვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01
1388.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწტობას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება.
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01
1388.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;
ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;
გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;
დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;
ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;
პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა
პროგრამის
დასახელება
კოდი
სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 01
1000.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:
ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;
გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის
მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის
დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 02
46.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 03
190.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:
ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე - ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.
ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 04
150.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ სიცოცხლისათვის საშიშ და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის მქონე პირთა პირთა დახმარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 05
2.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 02
5.5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის
შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. თანხის ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 03
250.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი)
კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 180-მდე ბენეფიციარს.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04
63.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;
გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 01
26.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში 500 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
დევნილთა სოციალური დაცვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 02
11.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ
დევნილებს.
აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 03
4.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მარჩანელდაკარგულთა ერჯერადი ფინანსური დახმარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 04
22.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 05
655.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;
ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;
გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;
დ) საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 01
90.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:
ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.
ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.
გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.
დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.
ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.
ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.
ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.
თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.
ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად
მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 02
100.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი). გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 03
140.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს.
ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილი (შვილები);
ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს მეუღლე და შვილები;
გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი;
დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები);
ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 04
325.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. მეწყერის შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე. დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ჭიათურაში ავარიონზე პატარიძის ქუჩაზე განთავსებული ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი დაზიანებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მცხოვრებთათვის საკომპენსაციო თანხის გაცემა, აკრედიტირებული ექსპერტიზის დასკვნის საფძველზე. აგრეთვე გაიცემა დახმარება სოფელ ითხვისში მცხოვრებ დაზარალებულ ოჯახებძე.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 06
100.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს.
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ომის ვეტერანთა დახმარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 07
78.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.
მუხლი 18🔗.
პრიორიტეტების (პროგრამების) ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.
თავი III
ჭიათურის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 19🔗.
ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ორგ.
კოდი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის დაზუსტ. გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
35,979.6
10,338.432
25,641.210
43,749.545
13,997.282
29,752.263
30,128.700
390.000
29,738.700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,925.0
0.000
1,925.000
1,698.000
0.000
1,698.000
1,899.000
0.000
1,899.000
ხარჯები
19,620.7
1,267.348
18,353.387
25,136.430
1,530.870
23,605.560
26,380.000
390.000
25,990.000
შრომის ანაზღაურება
2,182.2
94.419
2,087.783
3,396.520
99.000
3,297.520
4,162.000
185.000
3,977.000
საქონელი და მომსახურება
1,796.1
839.382
956.742
2,298.678
1,048.451
1,250.227
1,610.000
0.000
1,610.000
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
39.7
0.000
39.707
51.2
0.000
51.200
53.000
0.000
53.000
სუბსიდიები
10,479.6
95.413
10,384.195
13,949.580
125.000
13,824.580
17,495.000
195.000
17,300.000
გრანტები
28.6
0.000
28.633
70.000
0.000
70.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,786.6
5.750
1,780.801
2,216.689
10.000
2,206.689
2,465.000
10.000
2,455.000
სხვა ხარჯები
1,397.1
232.384
1,164.732
1,383.228
248.419
1,134.809
595.000
0.000
595.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,282.1
9,071.084
7,211.039
18,536.515
12,466.412
6,070.103
3,671.700
0.000
3,671.700
ძირითადი აქტივები
16,282.1
9,071.084
7,211.039
18,536.515
12,466.412
6,070.103
3,671.700
0.000
3,671.700
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
76.8
0.000
76.784
76.600
0.000
76.600
77.000
0.000
77.000
საშინაო
76.8
0.000
76.784
76.600
0.000
76.600
77.000
0.000
77.000
საგარეო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
3,458.7
117.178
3,341.497
5,158.947
120.000
5,038.947
6,288.000
185.000
6,103.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
199.0
0.000
199.000
204.000
0.000
204.000
204.000
0.000
204.000
ხარჯები
3,264.9
117.178
3,147.705
4,928.347
120.000
4,808.347
5,974.000
185.000
5,789.000
შრომის ანაზღაურება
2,182.2
94.419
2,087.783
3,396.520
99.000
3,297.520
4,162.000
185.000
3,977.000
საქონელი და მომსახურება
847.7
22.759
824.981
1,164.527
21.000
1,143.527
1,478.000
0.000
1,478.000
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
39.7
0.000
39.707
51.2
0.000
51.200
53.000
0.000
53.000
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
20.1
0.000
20.133
28.000
0.000
28.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
84.3
0.000
84.328
118.000
0.000
118.000
26.000
0.000
26.000
სხვა ხარჯები
90.8
0.000
90.773
170.100
0.000
170.100
255.000
0.000
255.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117.0
0.000
117.008
154.000
0.000
154.000
237.000
0.000
237.000
ძირითადი აქტივები
117.0
0.000
117.008
154.000
0.000
154.000
237.000
0.000
237.000
მატერიალური მარაგები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
76.8
0.000
76.784
76.6
0.000
76.600
77.000
0.000
77.000
საშინაო
76.8
0.000
76.784
76.6
0.000
76.600
77.000
0.000
77.000
საგარეო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
3,339.7
117.178
3,222.506
4,857.754
120.000
4,737.754
5,808.000
185.000
5,623.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
199.0
0.000
199.000
204.000
0.000
204.000
204.000
0.000
204.000
ხარჯები
3,222.676
117.178
3,105.498
4,703.754
120.000
4,583.754
5,571.000
185.000
5,386.000
შრომის ანაზღაურება
2,182.2
94.419
2,087.783
3,396.520
99.000
3,297.520
4,162.000
185.000
3,977.000
საქონელი და მომსახურება
845.2
22.759
822.481
991.134
21.000
970.134
1,228.000
0.000
1,228.000
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
20.1
0.000
20.133
28.0
0.000
28.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
84.33
0.000
84.328
118.000
0.000
118.000
26.000
0.000
26.000
სხვა ხარჯები
90.77
0.000
90.773
170.1
0.000
170.100
155.000
0.000
155.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117.008
0.000
117.008
154.000
0.000
154.000
237.000
0.000
237.000
ძირითადი აქტივები
117.008
0.000
117.008
154.000
0.000
154.000
237.000
0.000
237.000
მატერიალური მარაგები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაწარმოებული აქტივები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
611.0
0.000
610.984
992.980
0.000
992.980
1,345.000
0.000
1,345.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27.0
27.000
30.000
30.000
30.000
30.000
ხარჯები
607.185
0.000
607.185
969.980
0.000
969.980
1,258.000
0.000
1,258.000
შრომის ანაზღაურება
413.1
0.000
413.142
671.880
0.000
671.880
895.000
0.000
895.000
საქონელი და მომსახურება
109.2
0.000
109.177
151.000
0.000
151.000
228.000
0.000
228.000
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.000
პროცენტი
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.000
0.000
გრანტები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1.1
0.000
1.068
2.000
0.000
2.000
5.000
0.000
5.000
სხვა ხარჯები
83.8
0.000
83.798
145.100
0.000
145.100
130.000
0.000
130.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.799
0.000
3.799
23.000
0.000
23.000
87.000
0.000
87.000
ძირითადი აქტივები
3.8
0.000
3.799
23.000
0.000
23.000
87.000
0.000
87.000
მატერიალური მარაგები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ფასეულობები
0.0
0.0
0.000
არაწარმოებული აქტივები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
2,586.0
0.000
2,585.970
3,658.917
0.000
3,658.917
4,215.000
0.000
4,215.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
161.0
161.000
163.0
163.000
163.000
163.000
ხარჯები
2,485.0
0.000
2,485.021
3,532.917
0.000
3,532.917
4,065.000
0.000
4,065.000
შრომის ანაზღაურება
1,669.2
0.000
1,669.185
2,563.6
0.000
2,563.600
3,063.000
0.000
3,063.000
საქონელი და მომსახურება
705.5
0.000
705.468
801.317
0.000
801.317
957.000
0.000
957.000
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.000
პროცენტი
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.000
გრანტები
20.1
0.000
20.133
28.0
0.000
28.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
83.3
0.000
83.260
115.0
0.000
115.000
20.000
0.000
20.000
სხვა ხარჯები
7.0
0.000
6.975
25.0
0.000
25.000
25.000
0.000
25.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.9
0.000
100.949
126.0
0.000
126.000
150.000
0.000
150.000
ძირითადი აქტივები
100.9
0.000
100.949
126.0
0.000
126.000
150.000
0.000
150.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 01 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა
142.7
117.178
25.552
205.857
120.000
85.857
248.000
185.000
63.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.000
11.0
11.000
11.000
11.000
ხარჯები
130.5
117.178
13.292
200.857
120.000
80.857
248.000
185.000
63.000
შრომის ანაზღაურება
99.9
94.419
5.456
161.0
99.000
62.040
204.000
185.000
19.000
საქონელი და მომსახურება
30.6
22.759
7.836
38.817
21.000
17.817
43.000
0.000
43.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.000
0.000
1.000
0.000
1.000
1.000
0.000
1.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.3
0.000
12.260
5.0
0.000
5.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
12.3
0.000
12.260
5.0
0.000
5.000
0.000
0.000
0.000
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
116.5
0.000
116.491
280.623
0.000
280.623
430.000
0.000
430.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
39.7
0.000
39.707
204.023
0.000
204.023
353.000
0.000
353.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
152.823
0.000
152.823
200.000
0.000
200.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
100.000
0.000
100.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
76.8
0.000
76.784
76.6
0.000
76.600
77.000
0.000
77.000
საშინაო
76.8
0.000
76.784
76.6
0.000
76.600
77.000
0.000
77.000
საგარეო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.000
0.000
66.627
0.000
66.627
200.000
0.000
200.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
0.0
0.000
0.000
66.627
0.000
66.627
200.000
0.000
200.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
66.6
0.000
66.627
200.000
0.000
200.000
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი
0.0
0.000
0.000
86.196
0.000
86.196
100.000
0.000
100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
86.196
0.000
86.196
100.000
0.000
100.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
86.196
0.000
86.196
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
100.000
0.000
100.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
116.5
0.000
116.491
127.800
0.000
127.800
130.000
0.000
130.000
ხარჯები
39.7
0.000
39.707
51.200
0.000
51.200
53.000
0.000
53.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
39.7
0.000
39.7
51.2
0.000
51.200
53.0
0.0
53.0
ვალდებულებების კლება
76.8
0.000
76.784
76.6
0.000
76.600
77.000
0.000
77.000
საშინაო
76.8
0.000
76.784
76.6
0.000
76.600
77.000
0.000
77.000
01 03
თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა
2.5
0.000
2.500
20.570
0.000
20.570
50.000
0.000
50.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
ხარჯები
2.5
0.000
2.500
20.570
0.000
20.570
50.000
0.000
50.000
საქონელი და მომსახურება
2.5
0.000
2.500
20.570
0.000
20.570
50.000
0.000
50.000
01 04
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზობრივი პროგრამა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
18,682.3
8,361.760
10,320.555
21,302.066
11,741.375
9,560.691
5,595.000
0.000
5,595.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
151.0
0.000
151.000
146.0
0.000
146.000
154.000
0.000
154.000
ხარჯები
4,564.697
232.384
4,332.313
4,806.003
248.419
4,557.584
3,670.000
0.000
3,670.000
სუბსიდიები
3,631.5
0.000
3,631.453
4,059.3
0.000
4,059.300
3,550.000
0.000
3,550.000
სხვა ხარჯები
857.7
232.384
625.339
746.7
248.419
498.284
120.000
0.000
120.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,117.6
8,129.376
5,988.242
16,496.1
11,492.956
5,003.107
1,925.000
0.000
1,925.000
ძირითადი აქტივები
14,117.6
8,129.376
5,988.242
16,496.1
11,492.956
5,003.107
1,925.000
0.000
1,925.000
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
12,457.9
7,016.993
5,440.921
11,052.325
7,539.322
3,513.003
1,441.500
0.000
1,441.500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
144.3
0.000
144.28900
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
144.3
0.000
144.289
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,313.6
7,016.993
5,296.632
11,052.325
7,539.322
3,513.003
1,441.500
0.000
1,441.500
ძირითადი აქტივები
12,313.6
7,016.993
5,296.632
11,052.325
7,539.322
3,513.003
1,441.500
0.000
1,441.500
02 01 01
გზების მიმდინარე შეკეთება
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 01 02
გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
11,688.0
6,588.568
5,099.424
9,161.929
5,839.623
3,322.306
1,366.500
0.000
1,366.500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
144.3
0.000
144.289
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
144.3
0.000
144.3
0.0
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,543.703
6,588.568
4,955.135
9,161.929
5,839.623
3,322.306
1,366.500
0.000
1,366.500
ძირითადი აქტივები
11,543.703
6,588.568
4,955.135
9,161.929
5,839.623
3,322.306
1,366.500
0.000
1,366.500
02 01 03
საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება
7.2
0.000
7.217
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.2
0.000
7.217
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
7.2
0.000
7.217
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 01 04
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა
0.6
0.000
0.590
0.767
0.000
0.767
20.000
0.000
20.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.6
0.000
0.590
0.767
0.000
0.767
20.000
0.000
20.000
ძირითადი აქტივები
0.6
0.000
0.590
0.767
0.000
0.767
20.000
0.000
20.000
02 01 05
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა
210.1
13.725
196.405
1,262.637
1,113.888
148.749
55.000
0.000
55.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
210.1
13.725
196.405
1,262.637
1,113.888
148.749
55.000
0.000
55.000
ძირითადი აქტივები
210.1
13.725
196.405
1,262.637
1,113.888
148.749
55.000
0.000
55.000
02 01 06
ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა
552.0
414.700
137.285
626.992
585.811
41.181
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
551.985
414.700
137.285
626.992
585.811
41.181
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
552.0
414.700
137.285
626.992
585.811
41.181
0.000
0.000
0.000
02 02
წყლის სისტემის განვითარება
734.6
0.000
734.630
2,398.952
1,136.395
1,262.557
1,071.100
0.000
1,071.100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
46.0
0.000
46.000
46.0
0.000
46.000
46.000
0.000
46.000
ხარჯები
698.3
0.000
698.345
805.000
0.000
805.000
850.000
0.000
850.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
698.3
0.000
698.345
805.000
0.000
805.000
850.000
0.000
850.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.285
0.000
36.285
1,593.952
1,136.395
457.557
221.100
0.000
221.100
ძირითადი აქტივები
36.285
0.000
36.285
1,593.952
1,136.395
457.557
221.100
0.000
221.100
02 02 01
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია
698.3
0.000
698.345
805.000
0.000
805.000
850.000
0.000
850.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
698.3
0.000
698.345
805.000
0.000
805.000
850.000
0.000
850.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
698.3
698.345
805.000
805.000
850.000
850.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 02 02
წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია
36.3
0.000
36.285
1,593.952
1,136.395
457.557
221.100
0.000
221.100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.3
0.000
36.285
1,593.952
1,136.395
457.557
221.100
0.000
221.100
ძირითადი აქტივები
36.3
0.000
36.285
1,593.952
1,136.395
457.557
221.100
0.000
221.100
02 02 03
შპს ჭიათურის წყალი
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 03
გარე განათება
376.6
0.000
376.572
630.000
0.000
630.000
712.400
0.000
712.400
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
8.000
0.000
8.000
ხარჯები
376.572
0.000
376.572
450.600
0.000
450.600
600.000
0.000
600.000
სუბსიდიები
376.6
0.000
376.572
450.6
0.000
450.600
600.000
0.000
600.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
179.400
0.000
179.400
112.400
0.000
112.400
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
179.400
0.000
179.400
112.400
0.000
112.400
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
376.6
0.000
376.572
530.000
0.000
530.000
600.000
0.000
600.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
8.000
8.000
ხარჯები
376.6
0.000
376.572
450.600
0.000
450.600
600.000
0.000
600.000
სუბსიდიები
376.6
376.572
450.600
450.600
600.000
600.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
79.400
0.000
79.400
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.000
0.000
79.400
0.000
79.400
0.000
0.000
0.000
02 03 02
გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია
0.0
0.000
0.000
100.000
0.000
100.000
112.400
0.000
112.400
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
100.000
0.000
100.000
112.400
0.000
112.400
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
100.000
0.000
100.000
112.400
0.000
112.400
02 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
2,556.5
0.000
2,556.536
2,803.700
0.000
2,803.700
2,100.000
0.000
2,100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
105.0
0.000
105.000
100.0
0.000
100.000
100.000
0.000
100.000
ხარჯები
2,556.5
0.000
2,556.536
2,803.700
0.000
2,803.700
2,100.000
0.000
2,100.000
სუბსიდიები
2,556.5
0.000
2,556.536
2,803.700
0.000
2,803.700
2,100.000
0.000
2,100.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.0
0.0
02 04 01
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება
2,556.5
0.000
2,556.536
2,803.700
0.000
2,803.700
2,100.000
0.000
2,100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
105.0
105.000
100.0
100.000
100.000
100.000
ხარჯები
2,556.5
0.000
2,556.536
2,803.700
0.000
2,803.700
2,100.000
0.000
2,100.000
სუბსიდიები
2,556.5
2,556.536
2,803.700
2,803.700
2,100.000
2,100.000
02 04 02
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 05
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
100.5
0.000
100.509
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
55.6
0.000
55.643
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
55.6
0.000
55.6
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.866
0.000
44.866
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
44.866
0.000
44.866
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
657.8
232.384
425.407
746.703
248.419
498.284
120.000
0.000
120.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
657.8
232.384
425.407
746.703
248.419
498.284
120.000
0.000
120.000
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
657.8
232.384
425.407
746.7
248.419
498.284
120.000
0.000
120.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 06 01
მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
23.6
0.000
23.600
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
23.6
0.000
23.600
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
23.6
0.000
23.600
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 06 02
საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა
117.8
0.000
117.792
188.030
0.000
188.030
120.000
0.000
120.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
117.8
0.000
117.792
188.0
0.000
188.030
120.000
0.000
120.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.000
სხვა ხარჯები
117.8
0.000
117.792
188.0
0.000
188.030
120.000
0.000
120.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 06 03
საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა
516.4
232.384
284.015
558.673
248.419
310.254
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
516.4
232.384
284.015
558.7
248.419
310.254
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
516.4
232.384
284.015
558.7
248.419
310.254
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 07
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1,753.2
1,112.383
640.775
3,638.420
2,817.239
821.181
150.000
0.000
150.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
75.5
0.000
75.521
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,677.6
1,112.383
565.254
3,638.4
2,817.239
821.181
150.000
0.000
150.000
ძირითადი აქტივები
1,677.6
1,112.383
565.3
3,638.4
2,817.239
821.181
150.000
0.000
150.000
02 07 01
მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა
684.3
317.818
366.480
2,415.895
1,994.285
421.610
50.000
0.000
50.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
684.298
317.818
366.480
2,415.895
1,994.285
421.610
50.000
0.000
50.000
ძირითადი აქტივები
684.3
317.818
366.5
2,415.895
1,994.285
421.610
50.000
0.000
50.000
02 07 02
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1,068.9
794.565
274.295
1,222.525
822.954
399.571
100.000
0.000
100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
75.5
0.000
75.5
0.0
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
993.3
794.565
198.774
1,222.525
822.954
399.571
100.000
0.000
100.000
ძირითადი აქტივები
993.3
794.565
198.774
1,222.525
822.954
399.571
100.000
0.000
100.000
02 08
სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა
45.2
0.000
45.205
31.966
0.000
31.966
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.2
0.000
45.205
31.966
0.000
31.966
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
45.2
0.000
45.205
31.966
0.000
31.966
0.000
0.000
0.000
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2,191.6
58.900
2,132.662
2,749.477
0.000
2,749.477
2,605.000
0.000
2,605.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
225.0
0.000
225.000
0.000
0.000
0.000
193.000
0.000
193.000
ხარჯები
1,591.0
0.000
1,590.954
2,431.950
0.000
2,431.950
2,240.000
0.000
2,240.000
სუბსიდიები
1,586.1
0.000
1,586.054
2,211.950
0.000
2,211.950
2,240.000
0.000
2,240.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
220.0
0.000
220.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
600.6
58.900
541.708
317.527
0.000
317.527
365.000
0.000
365.000
ძირითადი აქტივები
600.6
58.900
541.708
317.527
0.000
317.527
365.000
0.000
365.000
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1,784.0
0.000
1,783.996
2,280.000
0.000
2,280.000
2,500.000
0.000
2,500.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
225.0
225.000
0.000
0.000
193.000
193.000
ხარჯები
1,590.954
0.000
1,590.954
2,211.950
0.000
2,211.950
2,240.000
0.000
2,240.000
სუბსიდიები
1,586.1
1,586.054
2,212.0
2,211.950
2,240.000
2,240.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
193.042
0.000
193.042
68.050
0.000
68.050
260.000
0.000
260.000
ძირითადი აქტივები
193.0
0.000
193.042
68.050
0.000
68.050
260.000
0.000
260.000
03 02
ქვათაცვენის ღონისძიებები
0.0
0.000
0.000
220.000
0.000
220.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
220.000
0.000
220.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
220.000
0.000
220.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
102.8
0.000
102.800
100.000
0.000
100.000
100.000
0.000
100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102.800
0.000
102.800
100.000
0.000
100.000
100.000
0.000
100.000
ძირითადი აქტივები
102.8
0.000
102.8
100.000
0.000
100.000
100.000
0.000
100.000
03 04
სანიაღვრე არხების აღდგენა
304.8
58.900
245.866
149.477
0.000
149.477
5.000
0.000
5.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
304.8
58.900
245.866
149.5
0.000
149.477
5.000
0.000
5.000
ძირითადი აქტივები
304.8
58.900
245.866
149.5
0.000
149.477
5.000
0.000
5.000
04 00
განათლება
4,434.5
862.952
3,571.563
5,978.739
1,366.899
4,611.840
6,635.000
0.000
6,635.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
798.0
0.000
798.000
798.0
0.000
798.000
798.000
0.000
798.000
ხარჯები
4,306.1
816.623
3,489.516
5,614.9
1,027.451
4,587.480
6,635.000
0.000
6,635.000
საქონელი და მომსახურება
816.6
816.623
0.000
1,027.5
1,027.451
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
3,475.4
0.000
3,475.361
4,587.5
0.000
4,587.480
6,635.000
0.000
6,635.000
სხვა ხარჯები
14.2
0.000
14.155
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
128.4
46.329
82.047
363.8
339.448
24.360
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
128.4
46.329
82.047
363.8
339.448
24.360
0.000
0.000
0.000
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
3,543.8
0.000
3,543.822
4,600.000
0.000
4,600.000
6,635.000
0.000
6,635.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
798.0
798.000
798.000
798.000
798.000
798.000
ხარჯები
3,470.361
0.000
3,470.361
4,583.000
0.000
4,583.000
6,635.000
0.000
6,635.000
სუბსიდიები
3,470.361
3,470.361
4,583.000
4,583.000
6,635.000
6,635.000
გრანტები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73.5
0.000
73.461
17.000
0.000
17.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
73.5
0.000
73.461
17.000
0.000
17.000
0.000
0.000
0.000
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
6.5
0.000
6.496
3.270
0.000
3.270
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.496
0.000
6.496
3.270
0.000
3.270
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
6.5
0.000
6.496
3.270
0.000
3.270
0.000
0.000
0.000
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
884.2
862.952
21.245
1,375.469
1,366.899
8.570
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
835.8
816.623
19.155
1,031.931
1,027.451
4.480
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
816.6
816.623
0.000
1,027.5
1,027.451
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
5.0
5.000
4.480
4.480
0.000
სხვა ხარჯები
14.2
0.000
14.155
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48.4
46.329
2.090
343.538
339.448
4.090
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
48.4
46.329
2.090
343.538
339.448
4.090
0.000
0.000
0.000
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
5,088.0
836.479
4,251.552
6,175.927
634.008
5,541.919
6,239.700
0.000
6,239.700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
533.0
0.000
533.000
531.000
0.000
531.000
531.000
0.000
531.000
ხარჯები
3,769.5
0.000
3,769.518
4,970.810
0.000
4,970.810
5,095.000
0.000
5,095.000
საქონელი და მომსახურება
3.8
0.000
3.750
78.7
0.000
78.700
100.000
0.000
100.000
სუბსიდიები
1,655.0
0.000
1,654.999
2,933.150
0.000
2,933.150
4,875.000
0.000
4,875.000
სხვა ხარჯები
191.5
0.000
191.475
146.4
0.000
146.425
120.000
0.000
120.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,318.5
836.479
482.034
1,205.117
634.008
571.109
1,144.700
0.000
1,144.700
ძირითადი აქტივები
1,318.5
836.479
482.034
1,205.117
634.008
571.109
1,144.700
0.000
1,144.700
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
2,192.8
198.549
1,994.234
2,543.735
0.000
2,543.735
3,084.700
0.000
3,084.700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
196.0
0.000
196.000
193.0
0.000
193.000
193.000
0.000
193.000
ხარჯები
1,535.0
0.000
1,534.999
285.0
0.000
2,055.535
2,070.000
0.000
2,070.000
სუბსიდიები
1,535.0
0.000
1,534.999
285.0
0.000
285.000
2,070.000
0.000
2,070.000
გრანტები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
657.8
198.549
459.235
488.2
0.000
488.200
1,014.700
0.000
1,014.700
ძირითადი აქტივები
657.8
198.549
459.235
488.2
0.000
488.200
1,014.700
0.000
1,014.700
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
1,845.1
0.000
1,845.138
1,792.150
0.000
1,792.150
1,870.000
0.000
1,870.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
196.0
0.000
196.000
193.0
0.000
193.000
193.000
0.000
193.000
ხარჯები
1,535.0
0.000
1,534.999
1,770.5
0.000
1,770.535
1,770.000
0.000
1,770.000
სუბსიდიები
1,535.0
0.000
1,534.999
0.0
0.000
0.000
1,770.000
0.000
1,770.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
310.1
0.000
310.139
21.6
0.000
21.615
100.000
0.000
100.000
ძირითადი აქტივები
310.1
0.000
310.139
21.6
0.000
21.615
100.000
0.000
100.000
05 01 01 01
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა
1,141.7
0.000
1,141.738
1,127.150
0.000
1,127.150
1,100.000
0.000
1,100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
130.000
130.000
128.000
128.000
128.000
128.000
ხარჯები
844.899
0.000
844.899
1,105.535
0.000
1,105.535
1,000.000
0.000
1,000.000
სუბსიდიები
844.899
844.899
1,105.535
1,105.535
1,000.000
1,000.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
296.8
0.000
296.839
21.615
0.000
21.615
100.000
0.000
100.000
ძირითადი აქტივები
296.8
0.000
296.8
21.615
0.000
21.615
100.000
0.000
100.000
05 01 01 02
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
409.9
0.000
409.875
299.000
0.000
299.000
340.000
0.000
340.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24.0
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
ხარჯები
407.0
0.000
407.025
299.000
0.000
299.000
340.000
0.000
340.000
სუბსიდიები
407.0
407.025
299.000
299.000
340.000
340.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.9
0.000
2.850
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
2.9
0.000
2.9
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 01 03
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
293.5
0.000
293.525
366.000
0.000
366.000
430.000
0.000
430.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42.0
42.000
41.000
41.000
41.000
41.000
ხარჯები
283.1
0.000
283.075
366.000
0.000
366.000
430.000
0.000
430.000
სუბსიდიები
283.1
283.075
366.000
366.000
430.000
430.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.5
0.000
10.450
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
10.5
0.000
10.450
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
0.0
0.000
0.000
285.000
0.000
285.000
300.000
0.000
300.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
285.000
0.000
285.000
300.000
0.000
300.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
285.000
285.000
300.000
300.000
გრანტები
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
347.6
198.549
149.096
466.585
0.000
466.585
914.700
0.000
914.700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
347.645
198.549
149.096
466.585
0.000
466.585
914.700
0.000
914.700
ძირითადი აქტივები
347.645
198.549
149.096
466.585
0.000
466.585
914.700
0.000
914.700
ვალდებულებების კლება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
2,801.1
637.930
2,163.173
3,485.767
634.008
2,851.759
3,035.000
0.000
3,035.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
337.000
0.000
337.000
338.000
0.000
338.000
338.000
0.000
338.000
ხარჯები
2,140.374
0.000
2,140.374
2,768.850
0.000
2,768.850
2,905.000
0.000
2,905.000
საქონელი და მომსახურება
3.8
0.000
3.750
78.7
0.000
78.700
100.000
0.000
100.000
სუბსიდიები
120.000
0.000
120.000
2,648.150
0.000
2,648.150
2,805.000
0.000
2,805.000
გრანტები
8.500
0.000
8.500
42.0
0.000
42.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
97.3
0.000
97.330
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
660.729
637.930
22.799
716.917
634.008
82.909
130.000
0.000
130.000
ძირითადი აქტივები
660.729
637.930
22.799
716.917
634.008
82.909
130.000
0.000
130.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
1,933.6
0.000
1,933.553
2,559.300
0.000
2,559.300
2,685.000
0.000
2,685.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
337.0
0.000
337.000
338.000
0.000
338.000
338.000
0.000
338.000
ხარჯები
1,919.3
0.000
1,919.294
2,490.150
0.000
2,490.150
2,685.000
0.000
2,685.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
2,448.150
0.000
2,448.150
2,685.000
0.000
2,685.000
გრანტები
8.5
0.000
8.500
42.0
0.000
42.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.3
0.000
14.259
69.150
0.000
69.150
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
14.3
0.000
14.259
69.150
0.000
69.150
0.000
0.000
0.000
05 02 01 01
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა
287.0
0.000
287.000
344.300
0.000
344.300
385.000
0.000
385.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
54.0
54.000
54.000
54.000
54.000
54.000
ხარჯები
285.0
0.000
284.960
341.050
0.000
341.050
385.000
0.000
385.000
სუბსიდიები
285.0
284.960
341.050
341.050
385.000
385.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
0.000
2.040
3.250
0.000
3.250
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
2.0
0.000
2.040
3.250
0.000
3.250
0.000
0.000
0.000
05 02 01 02
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა
188.3
0.000
188.265
271.000
0.000
271.000
275.000
0.000
275.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29.0
29.000
29.0
29.000
29.000
29.000
ხარჯები
188.3
0.000
188.265
271.000
0.000
271.000
275.000
0.000
275.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
188.3
188.265
271.000
271.000
275.000
275.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
05 02 01 03
სახვითი ხელოვნების განვითარება
68.9
0.000
68.936
198.000
0.000
198.000
195.000
0.000
195.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12.0
12.000
20.0
20.000
20.000
20.000
ხარჯები
64.0
0.000
64.036
145.000
0.000
145.000
195.000
0.000
195.000
სუბსიდიები
64.0
64.036
145.000
145.000
195.000
195.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.9
0.000
4.9
53.0
0.000
53.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
4.9
0.000
4.9
53.0
0.000
53.000
0.000
0.000
0.000
05 02 01 04
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
285.6
0.000
285.587
320.000
0.000
320.000
350.000
0.000
350.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
69.0
69.000
61.0
61.000
61.000
61.000
ხარჯები
283.6
0.000
283.627
320.000
0.000
320.000
350.000
0.000
350.000
სუბსიდიები
283.6
283.627
320.000
320.000
350.000
350.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
0.000
1.960
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
2.0
0.000
1.960
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 01 05
კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
1,095.3
0.000
1,095.265
1,384.000
0.000
1,384.000
1,480.000
0.000
1,480.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
173.0
173.000
174.000
174.000
174.000
174.000
ხარჯები
1,089.906
0.000
1,089.906
1,371.100
0.000
1,371.100
1,480.000
0.000
1,480.000
სუბსიდიები
1,089.9
1,089.906
1,371.1
1,371.100
1,480.000
1,480.000
გრანტები
0.0
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.359
0.000
5.359
12.900
0.000
12.900
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
5.4
0.000
5.359
12.900
0.000
12.900
0.000
0.000
0.000
05 02 01 06
თეატრი
8.5
0.000
8.500
42.000
0.000
42.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
8.500
0.000
8.500
42.000
0.000
42.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
8.5
0.000
8.500
42.0
0.000
42.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 02
კულტურული ღონისძიებები
17.1
0.000
17.050
78.700
0.000
78.700
100.000
0.000
100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
17.050
0.000
17.050
78.700
0.000
78.700
100.000
0.000
100.000
საქონელი და მომსახურება
3.8
0.000
3.750
78.700
0.000
78.700
100.000
0.000
100.000
სხვა ხარჯები
13.3
0.000
13.300
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
730.5
637.930
92.570
647.767
634.008
13.759
130.000
0.000
130.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
84.030
0.000
84.030
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
646.470
637.930
8.540
647.767
634.008
13.759
130.000
0.000
130.000
ძირითადი აქტივები
646.5
637.930
8.540
647.767
634.008
13.759
130.000
0.000
130.000
05 02 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
120.0
0.000
120.000
200.000
0.000
200.000
120.000
0.000
120.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
120.000
0.000
120.000
200.000
0.000
200.000
120.000
0.000
120.000
სუბსიდიები
120.0
120.000
200.0
200.000
120.000
120.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
94.1
0.000
94.145
146.425
0.000
146.425
120.000
0.000
120.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
94.1
0.000
94.145
146.425
0.000
146.425
120.000
0.000
120.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
94.1
0.000
94.145
146.4
0.000
146.425
120.000
0.000
120.000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2,124.5
101.163
2,023.381
2,384.389
135.000
2,249.389
2,766.000
205.000
2,561.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.0
0.000
19.000
19.0
0.000
19.000
19.000
0.000
19.000
ხარჯები
2,124.5
101.163
2,023.381
2,384.389
135.000
2,249.389
2,766.000
205.000
2,561.000
საქონელი და მომსახურება
47.6
0.000
47.590
28.0
0.000
28.000
32.000
0.000
32.000
სუბსიდიები
131.7
95.413
36.328
157.7
125.000
32.700
195.000
195.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,702.2
5.750
1,696.473
2,098.689
10.000
2,088.689
2,439.000
10.000
2,429.000
სხვა ხარჯები
243.0
0.000
242.990
100.0
0.000
100.000
100.000
0.000
100.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
179.3
95.413
83.918
185.700
125.000
60.700
227.000
195.000
32.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.0
0.000
19.000
19.0
0.000
19.000
19.000
0.000
19.000
ხარჯები
179.3
95.413
83.918
185.700
125.000
60.700
227.000
195.000
32.000
საქონელი და მომსახურება
47.6
0.000
47.590
28.0
0.000
28.000
32.000
0.000
32.000
სუბსიდიები
131.7
95.413
36.328
157.7
125.000
32.700
195.000
195.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება
131.7
95.413
36.328
157.700
125.000
32.700
195.000
195.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.0
0.000
0.000
ხარჯები
131.7
95.413
36.328
157.700
125.000
32.700
195.000
195.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
131.7
95.413
36.328
157.7
125.000
32.700
195.000
195.000
0.000
06 01 02
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
47.6
0.000
47.590
28.000
0.000
28.000
32.000
0.000
32.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.0
19.000
19.0
19.000
19.000
19.000
ხარჯები
47.6
0.000
47.590
28.000
0.000
28.000
32.000
0.000
32.000
საქონელი და მომსახურება
47.6
0.000
47.590
28.0
0.000
28.000
32.000
0.000
32.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02
სოციალური დაცვა
1,945.2
5.750
1,939.463
2,198.689
10.000
2,188.689
2,539.000
10.000
2,529.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1,945.2
5.750
1,939.463
2,198.689
10.000
2,188.689
2,539.000
10.000
2,529.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,702.2
5.750
1,696.473
2,098.689
10.000
2,088.689
2,439.000
10.000
2,429.000
სხვა ხარჯები
243.0
0.000
243.0
100.0
0.000
100.000
100.0
0.0
100.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
1,010.0
0.000
1,009.979
1,246.000
0.000
1,246.000
1,388.000
0.000
1,388.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1,009.979
0.000
1,009.979
1,246.000
0.000
1,246.000
1,388.000
0.000
1,388.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,001.159
0.000
1,001.159
1,246.000
0.000
1,246.000
1,388.000
0.000
1,388.000
სხვა ხარჯები
8.8
0.000
8.8
0.0
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
06 02 01 01
სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
648.2
0.000
648.229
850.000
0.000
850.000
1,000.000
0.000
1,000.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
648.229
0.000
648.229
850.000
0.000
850.000
1,000.000
0.000
1,000.000
სოციალური უზრუნველყოფა
639.409
0.000
639.409
850.000
0.000
850.000
1,000.000
0.000
1,000.000
სხვა ხარჯები
8.8
0.000
8.8
0.0
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
06 02 01 02
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
46.6
0.000
46.560
46.000
0.000
46.000
46.000
0.000
46.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
46.560
0.000
46.560
46.000
0.000
46.000
46.000
0.000
46.000
სოციალური უზრუნველყოფა
46.6
0.000
46.560
46.000
0.000
46.000
46.000
0.000
46.000
06 02 01 03
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
173.9
0.000
173.890
190.000
0.000
190.000
190.000
0.000
190.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
173.9
0.000
173.890
190.000
0.000
190.000
190.000
0.000
190.000
სოციალური უზრუნველყოფა
173.9
0.000
173.890
190.000
0.000
190.000
190.000
0.000
190.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 01 04
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
140.6
0.000
140.600
158.000
0.000
158.000
150.000
0.000
150.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
140.6
0.000
140.600
158.000
0.000
158.000
150.000
0.000
150.000
სოციალური უზრუნველყოფა
140.6
0.000
140.600
158.000
0.000
158.000
150.000
0.000
150.000
06 02 01 05
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება
0.7
0.000
0.700
2.000
0.000
2.000
2.000
0.000
2.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
0.7
0.000
0.700
2.000
0.000
2.000
2.000
0.000
2.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.7
0.000
0.700
2.000
0.000
2.000
2.000
0.000
2.000
06 02 02
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
0.8
0.750
0.000
5.500
5.000
0.500
5.000
5.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
0.8
0.750
0.000
5.500
5.000
0.500
5.000
5.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.8
0.750
0.000
5.500
5.000
0.500
5.000
5.000
0.000
06 02 03
უფასო სასადილო
185.1
0.000
185.064
213.019
0.000
213.019
250.000
0.000
250.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
185.1
0.000
185.064
213.019
0.000
213.019
250.000
0.000
250.000
სოციალური უზრუნველყოფა
185.1
0.000
185.064
213.019
0.000
213.019
250.000
0.000
250.000
06 02 04
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
50.2
5.000
45.200
58.500
5.000
53.500
63.000
5.000
58.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
50.2
5.000
45.200
58.500
5.000
53.500
63.000
5.000
58.000
სოციალური უზრუნველყოფა
50.2
5.000
45.200
58.500
5.000
53.500
63.000
5.000
58.000
06 02 04 01
ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
23.0
0.000
23.000
23.000
0.000
23.000
26.000
0.000
26.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
23.000
0.000
23.000
23.000
0.000
23.000
26.000
0.000
26.000
სოციალური უზრუნველყოფა
23.0
0.000
23.000
23.000
0.000
23.000
26.000
0.000
26.000
06 02 04 02
დევნილთა სოციალური დაცვა
8.0
5.000
3.000
14.500
5.000
9.500
11.000
5.000
6.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
8.000
5.000
3.000
14.500
5.000
9.500
11.000
5.000
6.000
სოციალური უზრუნველყოფა
8.000
5.000
3.000
14.500
5.000
9.500
11.000
5.000
6.000
06 02 04 03
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
1.6
0.000
1.600
4.000
0.000
4.000
4.000
0.000
4.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
1.6
0.000
1.600
4.000
0.000
4.000
4.000
0.000
4.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1.6
0.000
1.600
4.000
0.000
4.000
4.000
0.000
4.000
ხარჯები
0.0
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 04 04
მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
17.6
0.000
17.600
17.000
0.000
17.000
22.000
0.000
22.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
17.6
0.000
17.600
17.000
0.000
17.000
22.000
0.000
22.000
სოციალური უზრუნველყოფა
17.6
0.000
17.600
17.000
0.000
17.000
22.000
0.000
22.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
508.6
0.000
508.620
497.670
0.000
497.670
655.000
0.000
655.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
508.6
0.000
508.620
497.670
0.000
497.670
655.000
0.000
655.000
სოციალური უზრუნველყოფა
274.5
0.000
274.450
497.670
0.000
497.670
655.000
0.000
655.000
06 02 05 01
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
64.3
0.000
64.300
60.000
0.000
60.000
90.000
0.000
90.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
64.3
0.000
64.300
60.000
0.000
60.000
90.000
0.000
90.000
სოციალური უზრუნველყოფა
64.300
0.000
64.300
60.000
0.000
60.000
90.000
0.000
90.000
06 02 05 02
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
106.4
0.000
106.400
105.000
0.000
105.000
100.000
0.000
100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
106.4
0.000
106.400
105.000
0.000
105.000
100.000
0.000
100.000
სოციალური უზრუნველყოფა
106.4
0.000
106.400
105.000
0.000
105.000
100.000
0.000
100.000
06 02 05 03
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
101.9
0.000
101.900
106.400
0.000
106.400
140.000
0.000
140.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
101.9
0.000
101.900
106.400
0.000
106.400
140.000
0.000
140.000
სოციალური უზრუნველყოფა
101.9
0.000
101.900
106.400
0.000
106.400
140.000
0.000
140.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 05 04
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა
236.0
0.000
236.020
226.270
0.000
226.270
325.000
0.000
325.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
236.0
0.000
236.020
226.270
0.000
226.270
325.000
0.000
325.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1.9
0.000
1.850
226.270
0.000
226.270
325.000
0.000
325.000
სხვა ხარჯები
234.2
0.0
234.2
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
06 02 06
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
116.6
0.000
116.600
100.000
0.000
100.000
100.000
0.000
100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
116.6
0.000
116.600
100.000
0.000
100.000
100.000
0.000
100.000
სოციალური უზრუნველყოფა
116.6
0.000
116.600
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.000
0.000
100.0
0.000
100.000
100.000
0.000
100.000
06 02 07
ომის ვეტერანთა დახმარება
74.0
0.000
74.000
78.000
0.000
78.000
78.000
0.000
78.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
74.0
0.000
74.000
78.000
0.000
78.000
78.000
0.000
78.000
სოციალური უზრუნველყოფა
74.0
0.000
74.000
78.000
0.000
78.000
78.000
0.000
78.000
06 02 08
რეგრესის პენია
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 20🔗.
ასიგნებების დაფინანსება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გაცემა გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 21🔗.
ასიგნებების გადანაწილება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 22🔗.
კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2023 წლის განმავლობაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 23🔗. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 24🔗.
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 25🔗.
დავალიანებების ანაზღაურება
1. მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
2. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2023 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 26🔗.
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი, 390.0 ათასი ლარი, მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 195.0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 185.0 ათასი ლარი;
გ) „ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი“
–
საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი;
დ) „დევნილთა სოციალური დაცვა“
–
საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი.
2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 27🔗.
სარეზერვო ფონდი
2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 200.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 28🔗.
ბიუჯეტის ამოქმედება
1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილება (სსმ, 24/12/2021; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.129.016384).
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი