⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2024)
📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 23.12.2022
ძალაში შესვლა 01.01.2023
ძალის დაკარგვა 01.01.2024
გამომცემი ორგანო ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №13
სარეგისტრაციო კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 27/12/2022
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 16,500 სიტყვა · ~83 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
23.12.2022 მიღება
01.01.2023 ძალაში შესვლა
01.01.2024 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში
7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
70923 საშუალო და ზოგადი განათლება
71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
დასახელება 2021 წლის ფაქტი
სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები 34820.966
გადასახადები 14900.916
გრანტები 28.633
სხვა შემოსავლები 8140.512
II. ხარჯები 19620.735
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

დოკუმენტის ტექსტი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №13 2022 წლის 23 დეკემბერი ქ. ჭიათურა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,  ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: დამტკიცდეს ჭათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით. თავი I ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ბიუჯეტის ბალანსი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლებ ი I. შემოსავლები 34820.966 41513.706 13154.896 28358.810 30103.700 390.000 29713.700 გადასახადები 14900.916 18535.000 0.00 18535.000 21939.400 0.00 21939.400 გრანტები 11779.538 13154.896 13154.896 0.00 390.000 390.000 0.00 სხვა შემოსავლები 8140.512 9823.810 0.00 9823.810 7774.300 0.00 7774.300 II. ხარჯები 19620.735 23365.895 1530.870 21835.025 26380.000 390.000 25990.000 შრომის ანაზღაურება 2182.202 3396.520 99.000 3297.520 4162.000 185.000 3977.000 საქონელი და მომსახურება 1791.224 2298.678 1048.451 1250.227 1610.000 0.00 1610.000 პროცენტი 39.707 51.200 0.00 51.200 53.000 0.00 53.000 სუბსიდიები 12390.402 13949.580 125.000 13824.580 17495.000 195.000 17300.000 გრანტები 28633 70.000 0.00 70.000 0.00 0.00 0.00 სოციალური უზრუნველყოფა 1786.551 2216.689 10.000 2206.689 2465.000 10.000 2455.000 სხვა ხარჯები 1402.016 1383.228 248.419 1134.809 595.000 0.00 595.000 III. საოპერაციო სალდო 15200.231 18147.811 11624.026 6523.785 3723.700 0.00 3723.700 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება 16184.243 18440.515 12466.412 5974.103 3646.700 0.00 3646.700 ზრდა 16282.123 18536.515 12466.412 6070.103 3671.700 0.00 3671.700 კლება 97.880 96.000 0.00 96.000 25.000 0.00 25.000 V. მთლიანი სალდო -984.012 -292.704 -842.386 -549.682 77.000 0.000 77.000 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება -1060.796 -2139.839 -842.386 -  1297.453 0.000 0.000 0.000 ზრდა 1441.106 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალუტა და დეპოზიტები 1441.106 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 კლება 2501.902 2139.839 842.386 1297.453 0.000 0.000 0.000 ვალუტა და დეპოზიტები 2501.902 2139.839 842.386 1297.453 0.000 0.000 0.000 VII. ვალდებულებების ცვლილება -76.784 -76.600 0.00 -76.600 -77.000 0.000 -77.000 კლება 76.784 76.600 0.00 76.600 77.000 0.000 77.000 საშინაო 76.784 76.600 0.000 76.600 77.000 0.000 77.000 სესხები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 VIII. ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0.0 0.000 0.000 0.000 მუხლი 2🔗. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 34918.846 41609.706 13154.896 28454.810 30128.700 390.000 29738.700 შემოსავლები 34820.966 41513.706 13154.896  28358.810 30103.700  390.000 29713.700 არაფინანსური აქტივების კლება 97.880  96.000  0.000  96.00 25.000 0.000 25.000    გადასახდელები 35979.642  43749.545  13997.282 29752.263 30128.700  390.000 29738.700    ხარჯები 19620.735 25136.430  1530.870 23605.560  26380.000 390.000 25990.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16282.123  18536.515  12466.412  6070.103  3671.700 0.00 3671.700 ვალდებულებების კლება 76.784  76.600    0.000 76.600    77.000 0.00 77.000 ნაშთის ცვლილება -1060.796 -2139.839 -842.386 -1297.453 0,00 0  0.000 0.000 მუხლი 3🔗. ბიუჯეტის შემოსავლები ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 30103.700 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 34820.966 41513.706 13154.896 28358.810 30103.700 390.000 29713.700 გადასახადები 14900.916 18535.000 0.000 18535.000 21939.400 0.000 21939.400 გრანტები 11779.538 13154.896 13154.896 0.000 390.000 390.000 0.000 სხვა შემოსავლები 8140.512 9823.810 0.000 9823.810 7774.300 0.000 7774.300 მუხლი 4🔗. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 21939.400 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 14900.916 18535.000 0.000 18535.000 21939.400 0.000 21939.400 საშემოსავლო გადასახადი 0.0 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 დამატებითი ღირებულების გადასახადი 11220.987 14755.000 0.000 14755.000 18139.400 0.000 18139.400 ქონების გადასახადი 3679.929 3780.000 0 3780.000 3800.000 0.000 3800.000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 2488.728 2455.000 0.000 2455.000 2960.000 0.000 2960.000 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0.278 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 28.973 10.000 0.000 10.000 20.000 0.000 20.000 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 74.741 65.000 0.000 65.000 20.000 0.000 20.000 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 1087.209 1250.000 0.000 1250.000 800.000 0.000 800.000 მუხლი 5🔗. ბიუჯეტის გრანტები ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 390.0 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი გრანტები 11779.538 13154.900 390.000  საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 0.00 0.00  0.00 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 11779.538 13154.900 0.00  გათანაბრებითი ტრანსფერი 0.00 0.00  0.00 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 881.823 255.000 390.000  კაპიტალური ტრანსფერი 7110.544 6211.123 0.00 სპეციალური ტრანსფერი , მათ შორის : 1000.000 0.00 0.00      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე 0.00 0.00  0.00 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0.00 0.00  0.00 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 812.000 812.000 0.00 მაღალმთიანი განვითარების ფონდი 148.371 400.000 0.00 საპილოტე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტები 0.00 2667.927 0.00 სახ.პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგ.განს.პროგრამები 0.00 1441.947 0.00 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდ.ღონისძიებების    დასაფინანსებლად 0.00 1366.899 0.00 სახელმწიფო გრანტი 1826.800 0.00 0.00 აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 0.00  0.00 0.00  მუხლი 6🔗. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 7774.300 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი სხვა შემოსავლები 8140.512 9823.810 7774.300 შემოსავლები საკუთრებიდან 5663.324 7279.000 5620.300 პროცენტი 116.920 149.000 120.300 რენტა 6208.000 7130.000 5500.000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 2037.687 2081.400 2054.000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 2037.687 2081.400 2054.000 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.800 0.00 0.0 სანებართვო მოსაკრებელი 5.810 44.400 15.000 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 2018.000 2024.000 2024.000 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 13.061 13.000 15.000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0.0 0,00 0.000 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 200.270 213.410 100.000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 239.231 250.000 0.000 მუხლი 7🔗. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 26380.000 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 19620.735 25136.430 1530.870 23605.560 26380.000 390.000 25990.000 შრომის ანაზღაურება 2182.202 3396.520 99.000 3297.520 4162.000 185.000 3977.000 საქონელი და მომსახურება 1791.224 2298.678 1048.451 1250.227    1610.000 0.000 1610.000 პროცენტები 39.707 51.200 0.000 51.200      53.000 0.000 53.000 სუბსიდიები 12390.402 13949.580 125.000 13824.580    17495.000 195.000 17300.000 გრანტები 28.633 70.000 0.000 70.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1786.551 2216.689 10.000 2206.689    2465.000 10.000 2455.000 სხვა ხარჯები 1402.016 1383.228 248.419 1134.809 595.000 0.000 595.000 მუხლი 8🔗. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 3646.700 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა  – 3671.7000 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 25.000 ათასი ლარით: ათას ლარში პროგ . კოდი არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 117.008 154.000 237.000 01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 117.008 154.000 237.000 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 14117.618 16496.100 1925.000 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 12313.625 11052.325 1441.500 02 02 წყლის სისტემების განვითარება 36.285 1593.952 221.100 02 03 გარე განათება 0.000 179.400 112.400 02 06 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 0.000 0.000 0.000 02 07 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1677.637 3638.400 150.000 02 08 სასაფლაოების მოვლა შენახვა 0.000 31.966 0.000 02 09 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0.000 0.000 0.000 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 600.608 317.527 365.000 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 193.042 68.050 260.000 03 03 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 102.800 100.000 100.000 03 04 სანიაღვრე არხის აღდგენა 304.766 149.477 5.000 04 00 განათლება 128.376 363.800 0 . 000 04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 73.461 17.000 0.000 04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 6.496 3.270 0.000 04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 48.419 343.538 0.000 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 1318.513 1205.117 1144.700 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 657.784 488.200 1014.700 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 660.729 716.917 130.000 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 00 0.000 0.0 00   06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 0.000 0.000 0.000 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 16282.123 18536.515 3671.700 ათას ლარში დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი არაფინანსური აქტივების კლება 97.880 96.000 25.000 ძირითადი აქტივები 88.270 29.000 25.000 არაწარმოებული აქტივები 9.610 67.000 0.000 მიწა 9.610 67.000 0.000 მუხლი 9🔗. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით: ათას ლარში ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი 7.1 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 3458.675  5158.947  6288.000  7.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 3339.684  4857.754  5808.000  7.1.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 3339.684  4857.754  5808.000  7.1.1.2 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0 152.823  300.000 7.1.6 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 116.491 127.800  130.000  7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 2.500 20.570 50.000 7.4 ეკონომიკური საქმიანობა 15007.233  13856.025 3541.500 7.4 5 ტრანსპორტი 14797.103 12593.388  3486.500    7.4 5 1 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 14797.103 12593.388  3486.500    7.4 5 5 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0.000 0.000 0.000 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 210.130 1262.637 55.000 7.5 გარემოს დაცვა 2191.562  2749.477 2605.000 7.5 1 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება 1783.996  2380.000  2500.000 7.5.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 407.566 369.477 105.000 7.6 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 3660.965  7446.041 2053.500 7.6 1 ბინათმშენებლობა 751.400  746.703 120.000 7.6 2 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0.000 0.000 0,000 7.6 3 წყალმომარაგება 734.630    2398.952 1071.100 7.6 4 გარე განათება 376.572 630.000 712.400 7.6 6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში 1798.363  3670.386  150.000 7.7 ჯანმრთელობის დაცვა 179.331 185.700 227.000  7.7 4 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 131.741  157.700 195.000 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში 47.590 28.000 32.000 7.8 დასვენება , კულტურა და რელიგია 5088.031 6175.927 6239.700 7.8 1 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 2192.783  3084.700  3084.700  7.8 2 მომსახურება კულტურის სფეროში 2681.103  2744.802  2915.000 7.8 4 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 120.000  200.000  120.000  7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 94.145 146.425 120.000 7.9 განათლება 4434.515  5978.739 6635.000 7.9 1 სკოლამდელი აღზრდა 3543.822 4600.000  6635.000  7.9 2 ზოგადი განათლება 6.496 3.270    0,0 7.9 2 2 საბაზო ზოგადი განათლება 0,0 0,0    0,0 70923 საშუალო და ზოგადი განათლება 884.197 1375.469    0.0 7 10 სოციალური დაცვა 1945.213  2198.689 2539.000 7 10 1 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 1009.979  1238.000  1388.000 71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 836.089 1048.000 1198.000 71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 173.890 190.000 190.000 7 10 2 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 23.000  26.000  26.000 7 10 4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 290.200  376.900  352.000  7 10 7 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 431.434  379.789  595.000 7 10 9 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 190.600 178.000 178.000 სულ 35979.642     43749.545 30128.700 მუხლი 10🔗. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 77.000 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3723.700 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი საოპერაციო სალდო 15200.231  18147.811  3723.700  მთლიანი სალდო -984.012  -292.704  77.000 მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი ფინანსური აქტივების ცვლილება -1060.796 - 2139.839  0.0 ზრდა 0.0 0.0    0.0    ვალუტა და დეპოზიტი 0,0 0.0    0.0    კლება 2501.902 2139.839  0,0  ვალუტა და დეპოზიტი 2501.902 2139.839  0.0 ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 77.000 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. (დასუფთავების 3 ერთეული სპეც. ავტომანქანა და 100 ცალი ურნა) მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2022 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენდა 424.381 ათას ლარს, ხოლო 2022 წელს პროცენტის სახით გადარიცხულია 38.044 ათასი ლარი ხოლო სესხის ძირითადი თანხა 76.784 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები v  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები; v  ინფრასტრუქტურის განვითარება; v  დასუფთავება და გარემოს დაცვა; v  განათლება; v  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; v  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; ათასი ლარი 2023-2026 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით (საკუთარი შემოსულობებით) პრიორიტეტის კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 6288.0 6093.9 6509.5 6509.5 მ.შ. რიცხოვნობა 204 204 204 204 მ.შ. ახალი ინიციატივები 0 0 0 0  02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 5595.0 12099.6 11989.4 13644.8 მ.შ. რიცხოვნობა 154 153 153 153 მ.შ. ახალი ინიციატივები 0,0 0 0 0 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2605.0 2494.0 2720.0 2720.0 მ.შ. რიცხოვნობა 193 193 193 193 მ.შ. ახალი ინიციატივები 0 0 0 0  04 00 განათლება 6635.0 5905.0 6500.0 6500.0 მ.შ. რიცხოვნობა 798 800 800 800 მ.შ. ახალი ინიციატივები 0 0 0 0 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 6239.700 5444.0 5872.0 5872.0 მ.შ. რიცხოვნობა 531 525 525 525 მ.შ. ახალი ინიციატივები 0 0 0 0 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2766.0 2479.0 2489.0 2489.0 მ.შ. რიცხოვნობა 19 19 19 19 მ.შ. ახალი ინიციატივები სულ ჯამი 30128.7 34515.5 36079.9 37735.3 მ.შ. რიცხოვნობა 1899 1894 1894 1894 მ.შ. ახალი ინიციატივები 0 0 0 0 შენიშვნა : რიცხოვნობაში ჩართულია შესაბამის სფეროში არსებული ა(ა)იპ-ების თანამშრომლების რიცხოვნობაც. თავი II ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები მუხლი 13🔗. ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე ფასადების რეაბილიტაცია და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარებას. პრიორიტეტის კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი  02 00 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია; 5595.000 12099.600 11989.400 13644.800 მ.შ. რიცხოვნობა 154.0 153.0 153.0 153.0 კოდი პროგრამის დასახელება საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 202 3 წლის დაფინანსება ათას ლარში 02 01 1441.500   პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური პროგრამის აღწერა საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 30% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა: - გზების მიმდინარე შეკეთება; - გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია; - ხიდებისა და მოაჯირების აღგდენა მშენებლობა; -საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა. გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის საბოლოო მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; პროგრამის საბოლოო შედეგი: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა კოდი ქვე პროგრამის დასახელება გზების მშენებლობა და კაპიტალური შეკეთება 202 3 წლის დაფინანსება ათას ლარში 02 01 02 1366.500   ქვე პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური ქვე პროგრამის აღწერა საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას, მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 65% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2023წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წამოქმნილი ნიაღვრისგან ეზოების დატბორვას. ქვე პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა № დასახელება სულ ღირებულება სოფელ უსახელოში სამხარაძეების ქუჩის 300-მეტრი გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 55450 2.        სოფელ უსახელოში ლაშეს უბნის გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 93408 3.        სოფელ ზოდში გლახუას წყაროდან ბოყოვლების უბანში გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია) 53777 4.        სოფელ ქვაციხეში ჩუბინიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია. 37000 5.        სოფელ წირქვალში კორიალეების უბნის გზის რეაბილიტაცია. 50000 6.        საუბნო გზების პროექტირებები 25000 7.        საზედამხედველო თანხა 300000 8.        თანადაფინანსების თანხა მათ შორის: 751865 9.        სოფელ მეჩხეთურის გზა 26400 10.     სოფელ გურაბანიძეების გზა 37700 11.     სოფელ ზედუბანის გზა 38500 12.     სოფელ უსახელოში ფხალაძეები-ცერცვაძეების უბნის გზა 16700 13.     სოფელ სარქველეთუბანის გზა 20400 14.     სოფელ დარკვეთში ახალი დასახლების გზა 10800 15.     სოფელ ითხვისში სილების უბნის გზა 18200 16.     სოფელ ნავარძეთი მარიკა ბარათაშვილის სახლთან მისასვლელი გზა 4500 17.     სოფლების რგანი ვაჭევის დამაკავშირებელი გზა 72600 18.     სოფლ სვერის და სოფელ მანდაეთის დამაკავშირებელი გზა 74400 19.     სოფელ ბერეთისაში სკოლასთან ასასვლელი გზა 50000 20.     სოფელ ქვედა ბერეთისის ზედა კვიჟინაძეების გზა 50000 21.     სოფელ ბერეთისაში ნოძაძეების უბნის გზა 8900 22.     სოფელ ბერეთისაში გეორგების უბნის გზა 50000 23.     სოფელ ითხვისში კაპანაძეების უბნის გზა 50000 24.     სოფელ ცხრუკვეთი სკინდორის და დამაკავშირებელი გზა 8300 25.     ჭიათურაში ჭავჭავაძის ქუჩის გზის და შიდა ეზოების რეაბილიტაცია 64200 26.     თანადაფინანსების სავარაუდო თანხა მომავალ პროექტებზე 150265 სულ  ჯამი 1366500 ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა 2023 წლის დაფინანსება  (ათას ლარში) 02 01 04 20.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული ხიდები და მოაჯირები რათა უზრუნველყოფილ იქნას მოსახლეობის უსაფრთხოდ გადაადგილება. ჭიათურაში რკინიგზის სადგურის მიმდებარეთ საფეხმავლო ხიდის საპროექტო სამუშაოები. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა 2023 წლის დაფინანსება  (ათას ლარში) 02 01 05 55.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე არსებული საყდენი კედლების რეაბილიტაციას (ვინაიდან ქალაქი ჭიათურის ნაწილი წარმოადგენს ტერასულ დასახლებას) და მოწყობას ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის შემოსასვლელებში ღობეების მოწყობის სამუშაოები და ასევე განხორციელდება საყრდენი კედლების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. პროგრამის დასახელება კოდი წყლის სისტემების განვითარება 2023 წლის დაფინანსება  (ათას ლარში) 02 03 1071.100 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. პროგრამის აღწერა წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველსაყოფად 2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას. პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის წყალმომარაგება. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: 1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს წყალმომარაგებით. 2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას. პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია 2023 წლის დაფინანსება  (ათას ლარში) 02 02 01 850.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი შპს ,,ჭიათურის წყალი“ ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანიის სუბსიდირებას, რომელიც უზრუნველყოფს  მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია. ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილირტაცია 2023 წლის დაფინანსება  (ათას ლარში) 02 02 02 221.1 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსოფელში სკინდორში და ჭილოვანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოებს ასევე განხორციელდება სოფელ ბჟინევში ჭაბურღილის მოწყობა. ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას. პროგრამის დასახელება კოდი გარე განათება 2023 წლის დაფინანსება  (ათას ლარში) 02 03 712.4 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი პროგრამის აღწერა ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებშ,. ქალაქ ჭიათურასა და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 5%. 1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 2. გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია. გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).  ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. პროგრამის დასახელება კოდი გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 02 03 01 600.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა; - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას ქვეპროგრამის დასახელება კოდი გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 02 03 02 112.4 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ჭიათურაში ჭავჭავაძის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია). პროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 02 0 4 2100.0 პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია პროგრამის აღწერა და მიზანი აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (არნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი ამორტიზაციის გამო).აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება: 1. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონირებს შპს ,,ჭიათურის სატრანპორტო კომპანია“. 2. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება თავისი შინაარსით წარმოადგენს კაპიტალურ პროექტს პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 02 04 01 2100.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირების პროგრამა ითვალისწინებს საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი ამორტიზაციის გამო). ასევე ახორციელდება ქალაქ ჭიათურაში და მასში შემავალი სოფლებში მისასვლელი ცენტრალურ გზებზე დაზიანებული ორმოლების შეკეთებას. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და საკუთარი შპს-ს შემოსავლები, რომელსაც იღებს მგზავრთა მომსახურებიდან. პროგრამის დასახელება კოდი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 02 06 120.0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. პროგრამის აღწერა და მიზანი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება. ვინაიდან ქალაქში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში. ქვეპროგრამის მიზანია მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. პროგრამა მუნიციპალური ამხანაგობების ხელშეწყობას და უზრუნველყოფს ისეთი პროგრამების განვითარებას როგორიცაა: 1. მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია 2. საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციას, სახურავი მასალის შეძენას. 3. საცხოვრებლი სახლებისა და ფასადების აღდგენა. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა კომფორტული გადაადგილებისათვის საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენას. მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნებისათვის უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლებისათვის რბილი გადახურვისა და ლითონის სახურავის შეძენასა და გადაცემას ამხანაგობებისათვის. აგრეთვე უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლების საქსპლოატაციო ვადის გახანგრძლივებისა და იერსახის შენარჩუნებისათვის ფასადების რეაბილიტაციის (შეღებვა- შეკეთების) სამუშაოებს. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის სეძენა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 02 06 02 120.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნება. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლებისათვის რბილი გადახურვისა და ლითონის სახურავის შეძენასა და გადაცემას ამხანაგობებისათვის.  პროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 02 07 150.0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. პროგრამის აღწერა და მიზანი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. ვინაიდან ჭიათურა არის მარგანეცის მომპოვებელი რომლის ტრანსპორტირება ხდება მარალი გამავლობის ავტომობილებით აქედან გამომდინარე ხშირია დამტვერიანება, ასეთი გლობალური პრობლემის აღმოსაფხვრელად აუცილებლობას წარმოადგენს მწვანე ნარგავების განაშენიანება. ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 02 07 01 50.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება ჭიათურაში ნაგუთის დასახლებაში განთავსებული სკვერის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 02 07 02 100.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფელში კრებების შედეგად არჩეული და საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ პროექტებს. მუხლი 14🔗. დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 00 მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2023-2025 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა. აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ ,,ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“ პროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 03 00 2600.0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით.განხორციელდება სანაგვე ურნების შეძენა და საჭიროებისამებრ განთავსება. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანას 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 03 01 2500.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით, ასევე განხორციელდება ნაგუთის დასახლებაში ცენტრალური სასაფლაოს კეთილმოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 03 03 100.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა შენარჩუნებისათვის საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამატებით განთავსდეს სანაგვე ურნები, რომელიც განთავსდება განხორციელდება საჭიროების შესაბამისად. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სანიაღვრე არხების აღდგენა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 03 04 5.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული სანიაღვრე არხები, რათა უხვი ნალექიანობისას არ მოხდეს სავალი ნაწილების დატბორვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. მუხლი 15🔗. განათლება 04 00 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. პრიორიტეტის კოდი პრიორიტეტის დასახელება 202 3 წელი 2024 წელი 2025 წელი 202 6 წელი  04 00 განათლების ხელშეწყობა 6635.000 5900.0 6500.0 6500.0 მ.შ. რიცხოვნობა 798 800 800 800 მ.შ. ახალი ინიციატივები პროგრამის დასახელება კოდი სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 04 01 6635.0 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი პროგრამის აღწერა და მიზანი საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია, უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს სკოლამდელი აღზრდის 32 დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1450-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 798 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: -ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  -ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; -ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; -ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; -ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; -ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. მუხლი 16🔗. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00 სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ. პრიორიტეტის კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 6239.7 5444.0 5872.0 5872.0 მ.შ. რიცხოვნობა 625 605 605 605 მ.შ. ახალი ინიციატივები ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 05 01 3084.7 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა სპორტული ობიექტები სარაგბო კლუბი მათე. განხორციელდება თორღვაშვილის ქუჩაზე მდებარე სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, უნივერმაღის მიმდებარედ საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოები და თემურ მაღრაძის სახელობის სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ქვეპროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 05 01 01 1870.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა სპორტული ღონისძიებები სარაგბო კლუბი მათეს დაფინანსება. ქვეპროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 05 01 01 01 1100.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,  ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ №27-ე კომპლექსურ სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. სულ აღნიშნულ სკოლაში სპორტის  16 სახეობაში დადის 606 ბავშვი, მათ შორის: გოგო 79    და ბიჭი 527. პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში ცედეფეზე განთავსებული სპორტული კომპლექსის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი რაგბის განვითარების ხელშეწყობა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 05 01 01 02 340.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 165 სპორტსმენს და 12 მწვრთნელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.სკოლაში არის ხუთი ასაკობრივი გუნდი და ორი ჭაბუკთა გუნდი ,,ა“ და ,,ბ“ ლიგაში მონაწილეობისათვის. პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 05 01 01 03 430.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის  განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე. ა(ა)იპ-ში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს 180 ბავშვს, მათ შორის გოგო 15  და ბიჭი 165 . ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტული ღონისძიებები 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 05 01 02 300.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მორაგბეთა კლუბ „მათე“-ს. რომელიც ასპარეზობს პირველ ლიგაში. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 05 01 03 668.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ჭიათურაში თორღვაშვილის ქუჩაზე მდებარე სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ჭიათურაში უნივერმაღის წინ საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოები, თემურ მაღრაძის სახელობის ცენტრალური სტადიონის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა და ჩოგბურთის კორტის და სხვადასხვა სპორტული ობიექტების საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები. პროგრამის დასახელება კოდი კულტურის სფეროს განვითარება 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 05 02 2935.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა , ა(ა)იპ სხვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 05 02 01 2585.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: სსიპ რიტუალების სახლი, ა(ა)იპ №1 დ №2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სახვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 05 02 01 01 285.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 366 მოსწავლეს (მათ შორის: 240 გოგო; 136 ბიჭი, საიდანაც 88 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 80 მოსწავლე, ობოლი 12 მოსწავლე, დევნილი 5 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 35 მოსწავლე, ლაურეატი 62 მოსწავლე, ფოლკლორის 84 მოსწავლე. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 05 02 01 02 275.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი. სკოლა აერთიანებს173 მოსწავლეს (მათ შორის: 123გოგო; 40 ბიჭი,საიდანაც 34მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 77 მოსწავლე, დევნილი 4 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 9 მოსწავლე, ლაურეატი 64 მოსწავლე, ობოლი 4 მოსწავლე. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სახვითი ხელოვნების განვითარება 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 05 02 01 03 195.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს 238 ბავშვი(მათ შორის გოგო 151; 87 ბიჭი), სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება კონკურსებსა და გამოფენებში. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 05 02 01 04 350.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება, საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სასწავლო საგანმანათლებლო და  კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 05 02 01 05 1480.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში. სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 786 მოსწავლეს( მათ შორის: გოგო 474 და ბიჭი 272). ქვეპროგრამის დასახელება კოდი კულტურის ღონისძიებები 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 05 02 02 100.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას; განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“ და სხვა ღონისძიებების დაფინანსება. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 05 02 03 130.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ფარგლებში განხორციელდება ქორწინების სახლის კეთილმოწყობის სამუშაოები და სსიპ ჭიათურის რაიონის სასწავლო-საგანმანათლებლო კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის თოჯინების თეატრის შიდა კოსმეტიკური რემონტი და მთავარი საკონცერტო დარბაზისათვის სკამების შეძენის თანადაფინანსება, განხორციელდება ტურიზმის ცენტრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 05 02 04 120.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევას. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარებში 05 03 120.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები: საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა; ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება; სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება; ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა; დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში; წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება; ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’ წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება; სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა; მუხლი 17🔗. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან. პრიორიტეტის კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 05 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2766.0 2479.0 2489.0 2489.0 მ.შ. რიცხოვნობა 19.0 19.0 19.0 19.0 მ.შ. ახალი ინიციატივები საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 06 01 პროგრამის დასახელება კოდი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 01 01 195.0 პროგრამის განმახორციელებელი ა.ა.ი.პ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი პროგრამის აღწერა აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება ა.ა.ი.პ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი; მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2. იმუნიზაციია 3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. პროგრამის მიზანი მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; პროგრამის დასახელება კოდი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 01 02 32.0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისათვის სხვადასხვა საჭირო ნივთებისა და მომსახურების შესყიდვა. პროგრამის მიზანი მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. სოციალური პროგრამები 06 02 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პროგრამის დასახელება კოდი სოციალური დაცვა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 1388.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწტობას. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება. დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. დაკმაყოფილებული მომართვიანობა ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 1388.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება; ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება; გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება; დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება; ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება; პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. დაკმაყოფილებული მომართვიანობა პროგრამის დასახელება კოდი სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 01 1000.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით; ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით; გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის  მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით; დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით; ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის  დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით; ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. დაკმაყოფილებული მომართვიანობა ქვეპროგრამის დასახელება კოდი პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 02 46.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 03 190.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა: ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე - ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით. ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 04 150.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ სიცოცხლისათვის საშიშ და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის მქონე პირთა პირთა დახმარება 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 05 2.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ომის ვეტერანთა დაკრძალვა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 02 5.5 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული   მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის   შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. თანხის ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.  ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 03 250.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 180-მდე ბენეფიციარს. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მოსახლეობის სოციალური დაცვა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 63.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა; გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 01 26.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში 500 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი დევნილთა სოციალური დაცვა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 02 11.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დევნილებს. აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 03 4.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მარჩანელდაკარგულთა ერჯერადი ფინანსური დახმარება 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 04 22.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 05 655.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა; ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა; გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა; დ) საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 05 01 90.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება: ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი. ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი. გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი. დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი. ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი. ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი. ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი. თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი. ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი. ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად  მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 05 02 100.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი). გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 05 03 140.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს. ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილი (შვილები); ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს მეუღლე და შვილები; გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი; დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები); ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 05 04 325.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. მეწყერის შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე. დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე.  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ჭიათურაში ავარიონზე პატარიძის ქუჩაზე განთავსებული ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი დაზიანებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მცხოვრებთათვის საკომპენსაციო თანხის გაცემა, აკრედიტირებული ექსპერტიზის დასკვნის საფძველზე. აგრეთვე გაიცემა დახმარება სოფელ ითხვისში მცხოვრებ დაზარალებულ ოჯახებძე. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 06 100.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ომის ვეტერანთა დახმარება 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 07 78.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს. მუხლი 18🔗. პრიორიტეტების (პროგრამების) ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში. თავი III ჭიათურის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 19🔗. ბიუჯეტის ასიგნებები ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ორგ. კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის დაზუსტ. გეგმა 2023 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 35,979.6 10,338.432 25,641.210 43,749.545 13,997.282 29,752.263 30,128.700 390.000 29,738.700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,925.0 0.000 1,925.000 1,698.000 0.000 1,698.000 1,899.000 0.000 1,899.000 ხარჯები 19,620.7 1,267.348 18,353.387 25,136.430 1,530.870 23,605.560 26,380.000 390.000 25,990.000 შრომის ანაზღაურება 2,182.2 94.419 2,087.783 3,396.520 99.000 3,297.520 4,162.000 185.000 3,977.000 საქონელი და მომსახურება 1,796.1 839.382 956.742 2,298.678 1,048.451 1,250.227 1,610.000 0.000 1,610.000 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 პროცენტი 39.7 0.000 39.707 51.2 0.000 51.200 53.000 0.000 53.000 სუბსიდიები 10,479.6 95.413 10,384.195 13,949.580 125.000 13,824.580 17,495.000 195.000 17,300.000 გრანტები 28.6 0.000 28.633 70.000 0.000 70.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1,786.6 5.750 1,780.801 2,216.689 10.000 2,206.689 2,465.000 10.000 2,455.000 სხვა ხარჯები 1,397.1 232.384 1,164.732 1,383.228 248.419 1,134.809 595.000 0.000 595.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,282.1 9,071.084 7,211.039 18,536.515 12,466.412 6,070.103 3,671.700 0.000 3,671.700 ძირითადი აქტივები 16,282.1 9,071.084 7,211.039 18,536.515 12,466.412 6,070.103 3,671.700 0.000 3,671.700 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 76.8 0.000 76.784 76.600 0.000 76.600 77.000 0.000 77.000 საშინაო 76.8 0.000 76.784 76.600 0.000 76.600 77.000 0.000 77.000 საგარეო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 3,458.7 117.178 3,341.497 5,158.947 120.000 5,038.947 6,288.000 185.000 6,103.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 199.0 0.000 199.000 204.000 0.000 204.000 204.000 0.000 204.000 ხარჯები 3,264.9 117.178 3,147.705 4,928.347 120.000 4,808.347 5,974.000 185.000 5,789.000 შრომის ანაზღაურება 2,182.2 94.419 2,087.783 3,396.520 99.000 3,297.520 4,162.000 185.000 3,977.000 საქონელი და მომსახურება 847.7 22.759 824.981 1,164.527 21.000 1,143.527 1,478.000 0.000 1,478.000 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 პროცენტი 39.7 0.000 39.707 51.2 0.000 51.200 53.000 0.000 53.000 სუბსიდიები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 გრანტები 20.1 0.000 20.133 28.000 0.000 28.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 84.3 0.000 84.328 118.000 0.000 118.000 26.000 0.000 26.000 სხვა ხარჯები 90.8 0.000 90.773 170.100 0.000 170.100 255.000 0.000 255.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 117.0 0.000 117.008 154.000 0.000 154.000 237.000 0.000 237.000 ძირითადი აქტივები 117.0 0.000 117.008 154.000 0.000 154.000 237.000 0.000 237.000 მატერიალური მარაგები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 76.8 0.000 76.784 76.6 0.000 76.600 77.000 0.000 77.000 საშინაო 76.8 0.000 76.784 76.6 0.000 76.600 77.000 0.000 77.000 საგარეო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა 3,339.7 117.178 3,222.506 4,857.754 120.000 4,737.754 5,808.000 185.000 5,623.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 199.0 0.000 199.000 204.000 0.000 204.000 204.000 0.000 204.000 ხარჯები 3,222.676 117.178 3,105.498 4,703.754 120.000 4,583.754 5,571.000 185.000 5,386.000 შრომის ანაზღაურება 2,182.2 94.419 2,087.783 3,396.520 99.000 3,297.520 4,162.000 185.000 3,977.000 საქონელი და მომსახურება 845.2 22.759 822.481 991.134 21.000 970.134 1,228.000 0.000 1,228.000 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 პროცენტი 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 გრანტები 20.1 0.000 20.133 28.0 0.000 28.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 84.33 0.000 84.328 118.000 0.000 118.000 26.000 0.000 26.000 სხვა ხარჯები 90.77 0.000 90.773 170.1 0.000 170.100 155.000 0.000 155.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 117.008 0.000 117.008 154.000 0.000 154.000 237.000 0.000 237.000 ძირითადი აქტივები 117.008 0.000 117.008 154.000 0.000 154.000 237.000 0.000 237.000 მატერიალური მარაგები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაწარმოებული აქტივები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 611.0 0.000 610.984 992.980 0.000 992.980 1,345.000 0.000 1,345.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27.0 27.000 30.000 30.000 30.000 30.000 ხარჯები 607.185 0.000 607.185 969.980 0.000 969.980 1,258.000 0.000 1,258.000 შრომის ანაზღაურება 413.1 0.000 413.142 671.880 0.000 671.880 895.000 0.000 895.000 საქონელი და მომსახურება 109.2 0.000 109.177 151.000 0.000 151.000 228.000 0.000 228.000 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.000 პროცენტი 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.000 0.000 გრანტები 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1.1 0.000 1.068 2.000 0.000 2.000 5.000 0.000 5.000 სხვა ხარჯები 83.8 0.000 83.798 145.100 0.000 145.100 130.000 0.000 130.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.799 0.000 3.799 23.000 0.000 23.000 87.000 0.000 87.000 ძირითადი აქტივები 3.8 0.000 3.799 23.000 0.000 23.000 87.000 0.000 87.000 მატერიალური მარაგები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფასეულობები 0.0 0.0 0.000 არაწარმოებული აქტივები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 2,586.0 0.000 2,585.970 3,658.917 0.000 3,658.917 4,215.000 0.000 4,215.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 161.0 161.000 163.0 163.000 163.000 163.000 ხარჯები 2,485.0 0.000 2,485.021 3,532.917 0.000 3,532.917 4,065.000 0.000 4,065.000 შრომის ანაზღაურება 1,669.2 0.000 1,669.185 2,563.6 0.000 2,563.600 3,063.000 0.000 3,063.000 საქონელი და მომსახურება 705.5 0.000 705.468 801.317 0.000 801.317 957.000 0.000 957.000 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.000 პროცენტი 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.000 გრანტები 20.1 0.000 20.133 28.0 0.000 28.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 83.3 0.000 83.260 115.0 0.000 115.000 20.000 0.000 20.000 სხვა ხარჯები 7.0 0.000 6.975 25.0 0.000 25.000 25.000 0.000 25.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.9 0.000 100.949 126.0 0.000 126.000 150.000 0.000 150.000 ძირითადი აქტივები 100.9 0.000 100.949 126.0 0.000 126.000 150.000 0.000 150.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 01 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა 142.7 117.178 25.552 205.857 120.000 85.857 248.000 185.000 63.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11.0 11.000 11.0 11.000 11.000 11.000 ხარჯები 130.5 117.178 13.292 200.857 120.000 80.857 248.000 185.000 63.000 შრომის ანაზღაურება 99.9 94.419 5.456 161.0 99.000 62.040 204.000 185.000 19.000 საქონელი და მომსახურება 30.6 22.759 7.836 38.817 21.000 17.817 43.000 0.000 43.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.3 0.000 12.260 5.0 0.000 5.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 12.3 0.000 12.260 5.0 0.000 5.000 0.000 0.000 0.000 01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 116.5 0.000 116.491 280.623 0.000 280.623 430.000 0.000 430.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 39.7 0.000 39.707 204.023 0.000 204.023 353.000 0.000 353.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.000 0.000 152.823 0.000 152.823 200.000 0.000 200.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 100.000 0.000 100.000 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 76.8 0.000 76.784 76.6 0.000 76.600 77.000 0.000 77.000 საშინაო 76.8 0.000 76.784 76.6 0.000 76.600 77.000 0.000 77.000 საგარეო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 0.0 0.000 0.000 66.627 0.000 66.627 200.000 0.000 200.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 0.0 0.000 0.000 66.627 0.000 66.627 200.000 0.000 200.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.000 0.000 66.6 0.000 66.627 200.000 0.000 200.000 01 02 02 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი 0.0 0.000 0.000 86.196 0.000 86.196 100.000 0.000 100.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 86.196 0.000 86.196 100.000 0.000 100.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.000 0.000 86.196 0.000 86.196 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 100.000 0.000 100.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 02 03 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 116.5 0.000 116.491 127.800 0.000 127.800 130.000 0.000 130.000 ხარჯები 39.7 0.000 39.707 51.200 0.000 51.200 53.000 0.000 53.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 პროცენტი 39.7 0.000 39.7 51.2 0.000 51.200 53.0 0.0 53.0 ვალდებულებების კლება 76.8 0.000 76.784 76.6 0.000 76.600 77.000 0.000 77.000 საშინაო 76.8 0.000 76.784 76.6 0.000 76.600 77.000 0.000 77.000 01 03 თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა 2.5 0.000 2.500 20.570 0.000 20.570 50.000 0.000 50.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 ხარჯები 2.5 0.000 2.500 20.570 0.000 20.570 50.000 0.000 50.000 საქონელი და მომსახურება 2.5 0.000 2.500 20.570 0.000 20.570 50.000 0.000 50.000 01 04 საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზობრივი პროგრამა 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 18,682.3 8,361.760 10,320.555 21,302.066 11,741.375 9,560.691 5,595.000 0.000 5,595.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 151.0 0.000 151.000 146.0 0.000 146.000 154.000 0.000 154.000 ხარჯები 4,564.697 232.384 4,332.313 4,806.003 248.419 4,557.584 3,670.000 0.000 3,670.000 სუბსიდიები 3,631.5 0.000 3,631.453 4,059.3 0.000 4,059.300 3,550.000 0.000 3,550.000 სხვა ხარჯები 857.7 232.384 625.339 746.7 248.419 498.284 120.000 0.000 120.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,117.6 8,129.376 5,988.242 16,496.1 11,492.956 5,003.107 1,925.000 0.000 1,925.000 ძირითადი აქტივები 14,117.6 8,129.376 5,988.242 16,496.1 11,492.956 5,003.107 1,925.000 0.000 1,925.000 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 12,457.9 7,016.993 5,440.921 11,052.325 7,539.322 3,513.003 1,441.500 0.000 1,441.500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 144.3 0.000 144.28900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 144.3 0.000 144.289 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,313.6 7,016.993 5,296.632 11,052.325 7,539.322 3,513.003 1,441.500 0.000 1,441.500 ძირითადი აქტივები 12,313.6 7,016.993 5,296.632 11,052.325 7,539.322 3,513.003 1,441.500 0.000 1,441.500 02 01 01 გზების მიმდინარე შეკეთება 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 01 02 გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 11,688.0 6,588.568 5,099.424 9,161.929 5,839.623 3,322.306 1,366.500 0.000 1,366.500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 144.3 0.000 144.289 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 144.3 0.000 144.3 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,543.703 6,588.568 4,955.135 9,161.929 5,839.623 3,322.306 1,366.500 0.000 1,366.500 ძირითადი აქტივები 11,543.703 6,588.568 4,955.135 9,161.929 5,839.623 3,322.306 1,366.500 0.000 1,366.500 02 01 03 საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება 7.2 0.000 7.217 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.2 0.000 7.217 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 7.2 0.000 7.217 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 01 04 ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა 0.6 0.000 0.590 0.767 0.000 0.767 20.000 0.000 20.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 ხარჯები 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.6 0.000 0.590 0.767 0.000 0.767 20.000 0.000 20.000 ძირითადი აქტივები 0.6 0.000 0.590 0.767 0.000 0.767 20.000 0.000 20.000 02 01 05 საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა 210.1 13.725 196.405 1,262.637 1,113.888 148.749 55.000 0.000 55.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 210.1 13.725 196.405 1,262.637 1,113.888 148.749 55.000 0.000 55.000 ძირითადი აქტივები 210.1 13.725 196.405 1,262.637 1,113.888 148.749 55.000 0.000 55.000 02 01 06 ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა 552.0 414.700 137.285 626.992 585.811 41.181 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 551.985 414.700 137.285 626.992 585.811 41.181 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 552.0 414.700 137.285 626.992 585.811 41.181 0.000 0.000 0.000 02 02 წყლის სისტემის განვითარება 734.6 0.000 734.630 2,398.952 1,136.395 1,262.557 1,071.100 0.000 1,071.100 მომუშავეთა რიცხოვნობა 46.0 0.000 46.000 46.0 0.000 46.000 46.000 0.000 46.000 ხარჯები 698.3 0.000 698.345 805.000 0.000 805.000 850.000 0.000 850.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 698.3 0.000 698.345 805.000 0.000 805.000 850.000 0.000 850.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36.285 0.000 36.285 1,593.952 1,136.395 457.557 221.100 0.000 221.100 ძირითადი აქტივები 36.285 0.000 36.285 1,593.952 1,136.395 457.557 221.100 0.000 221.100 02 02 01 წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია 698.3 0.000 698.345 805.000 0.000 805.000 850.000 0.000 850.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 698.3 0.000 698.345 805.000 0.000 805.000 850.000 0.000 850.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 698.3 698.345 805.000 805.000 850.000 850.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 02 02 წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია 36.3 0.000 36.285 1,593.952 1,136.395 457.557 221.100 0.000 221.100 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36.3 0.000 36.285 1,593.952 1,136.395 457.557 221.100 0.000 221.100 ძირითადი აქტივები 36.3 0.000 36.285 1,593.952 1,136.395 457.557 221.100 0.000 221.100 02 02 03 შპს ჭიათურის წყალი 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 ხარჯები 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 03 გარე განათება 376.6 0.000 376.572 630.000 0.000 630.000 712.400 0.000 712.400 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000 0.000 8.000 ხარჯები 376.572 0.000 376.572 450.600 0.000 450.600 600.000 0.000 600.000 სუბსიდიები 376.6 0.000 376.572 450.6 0.000 450.600 600.000 0.000 600.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 179.400 0.000 179.400 112.400 0.000 112.400 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 179.400 0.000 179.400 112.400 0.000 112.400 02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 376.6 0.000 376.572 530.000 0.000 530.000 600.000 0.000 600.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 8.000 8.000 ხარჯები 376.6 0.000 376.572 450.600 0.000 450.600 600.000 0.000 600.000 სუბსიდიები 376.6 376.572 450.600 450.600 600.000 600.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.000 0.000 79.400 0.000 79.400 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.000 0.000 79.400 0.000 79.400 0.000 0.000 0.000 02 03 02 გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია 0.0 0.000 0.000 100.000 0.000 100.000 112.400 0.000 112.400 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.0 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.000 0.000 100.000 0.000 100.000 112.400 0.000 112.400 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 100.000 0.000 100.000 112.400 0.000 112.400 02 04 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 2,556.5 0.000 2,556.536 2,803.700 0.000 2,803.700 2,100.000 0.000 2,100.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 105.0 0.000 105.000 100.0 0.000 100.000 100.000 0.000 100.000 ხარჯები 2,556.5 0.000 2,556.536 2,803.700 0.000 2,803.700 2,100.000 0.000 2,100.000 სუბსიდიები 2,556.5 0.000 2,556.536 2,803.700 0.000 2,803.700 2,100.000 0.000 2,100.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 02 04 01 მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება 2,556.5 0.000 2,556.536 2,803.700 0.000 2,803.700 2,100.000 0.000 2,100.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 105.0 105.000 100.0 100.000 100.000 100.000 ხარჯები 2,556.5 0.000 2,556.536 2,803.700 0.000 2,803.700 2,100.000 0.000 2,100.000 სუბსიდიები 2,556.5 2,556.536 2,803.700 2,803.700 2,100.000 2,100.000 02 04 02 მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.0 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 05 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია 100.5 0.000 100.509 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 55.6 0.000 55.643 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 55.6 0.000 55.6 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44.866 0.000 44.866 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 44.866 0.000 44.866 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 06 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 657.8 232.384 425.407 746.703 248.419 498.284 120.000 0.000 120.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 657.8 232.384 425.407 746.703 248.419 498.284 120.000 0.000 120.000 სუბსიდიები 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 657.8 232.384 425.407 746.7 248.419 498.284 120.000 0.000 120.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 06 01 მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია 23.6 0.000 23.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 23.6 0.000 23.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 23.6 0.000 23.600 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 06 02 საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა 117.8 0.000 117.792 188.030 0.000 188.030 120.000 0.000 120.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 117.8 0.000 117.792 188.0 0.000 188.030 120.000 0.000 120.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.000 სხვა ხარჯები 117.8 0.000 117.792 188.0 0.000 188.030 120.000 0.000 120.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 06 03 საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა 516.4 232.384 284.015 558.673 248.419 310.254 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 516.4 232.384 284.015 558.7 248.419 310.254 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 516.4 232.384 284.015 558.7 248.419 310.254 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 07 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1,753.2 1,112.383 640.775 3,638.420 2,817.239 821.181 150.000 0.000 150.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 75.5 0.000 75.521 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,677.6 1,112.383 565.254 3,638.4 2,817.239 821.181 150.000 0.000 150.000 ძირითადი აქტივები 1,677.6 1,112.383 565.3 3,638.4 2,817.239 821.181 150.000 0.000 150.000 02 07 01 მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა 684.3 317.818 366.480 2,415.895 1,994.285 421.610 50.000 0.000 50.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 684.298 317.818 366.480 2,415.895 1,994.285 421.610 50.000 0.000 50.000 ძირითადი აქტივები 684.3 317.818 366.5 2,415.895 1,994.285 421.610 50.000 0.000 50.000 02 07 02 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1,068.9 794.565 274.295 1,222.525 822.954 399.571 100.000 0.000 100.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 75.5 0.000 75.5 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 993.3 794.565 198.774 1,222.525 822.954 399.571 100.000 0.000 100.000 ძირითადი აქტივები 993.3 794.565 198.774 1,222.525 822.954 399.571 100.000 0.000 100.000 02 08 სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა 45.2 0.000 45.205 31.966 0.000 31.966 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 ხარჯები 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.0 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45.2 0.000 45.205 31.966 0.000 31.966 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 45.2 0.000 45.205 31.966 0.000 31.966 0.000 0.000 0.000 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2,191.6 58.900 2,132.662 2,749.477 0.000 2,749.477 2,605.000 0.000 2,605.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 225.0 0.000 225.000 0.000 0.000 0.000 193.000 0.000 193.000 ხარჯები 1,591.0 0.000 1,590.954 2,431.950 0.000 2,431.950 2,240.000 0.000 2,240.000 სუბსიდიები 1,586.1 0.000 1,586.054 2,211.950 0.000 2,211.950 2,240.000 0.000 2,240.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.000 0.000 220.0 0.000 220.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 600.6 58.900 541.708 317.527 0.000 317.527 365.000 0.000 365.000 ძირითადი აქტივები 600.6 58.900 541.708 317.527 0.000 317.527 365.000 0.000 365.000 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 1,784.0 0.000 1,783.996 2,280.000 0.000 2,280.000 2,500.000 0.000 2,500.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 225.0 225.000 0.000 0.000 193.000 193.000 ხარჯები 1,590.954 0.000 1,590.954 2,211.950 0.000 2,211.950 2,240.000 0.000 2,240.000 სუბსიდიები 1,586.1 1,586.054 2,212.0 2,211.950 2,240.000 2,240.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 193.042 0.000 193.042 68.050 0.000 68.050 260.000 0.000 260.000 ძირითადი აქტივები 193.0 0.000 193.042 68.050 0.000 68.050 260.000 0.000 260.000 03 02 ქვათაცვენის ღონისძიებები 0.0 0.000 0.000 220.000 0.000 220.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 220.000 0.000 220.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.000 0.000 220.000 0.000 220.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 03 03 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 102.8 0.000 102.800 100.000 0.000 100.000 100.000 0.000 100.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 102.800 0.000 102.800 100.000 0.000 100.000 100.000 0.000 100.000 ძირითადი აქტივები 102.8 0.000 102.8 100.000 0.000 100.000 100.000 0.000 100.000 03 04 სანიაღვრე არხების აღდგენა 304.8 58.900 245.866 149.477 0.000 149.477 5.000 0.000 5.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 304.8 58.900 245.866 149.5 0.000 149.477 5.000 0.000 5.000 ძირითადი აქტივები 304.8 58.900 245.866 149.5 0.000 149.477 5.000 0.000 5.000 04 00 განათლება 4,434.5 862.952 3,571.563 5,978.739 1,366.899 4,611.840 6,635.000 0.000 6,635.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 798.0 0.000 798.000 798.0 0.000 798.000 798.000 0.000 798.000 ხარჯები 4,306.1 816.623 3,489.516 5,614.9 1,027.451 4,587.480 6,635.000 0.000 6,635.000 საქონელი და მომსახურება 816.6 816.623 0.000 1,027.5 1,027.451 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 3,475.4 0.000 3,475.361 4,587.5 0.000 4,587.480 6,635.000 0.000 6,635.000 სხვა ხარჯები 14.2 0.000 14.155 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 128.4 46.329 82.047 363.8 339.448 24.360 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 128.4 46.329 82.047 363.8 339.448 24.360 0.000 0.000 0.000 04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 3,543.8 0.000 3,543.822 4,600.000 0.000 4,600.000 6,635.000 0.000 6,635.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 798.0 798.000 798.000 798.000 798.000 798.000 ხარჯები 3,470.361 0.000 3,470.361 4,583.000 0.000 4,583.000 6,635.000 0.000 6,635.000 სუბსიდიები 3,470.361 3,470.361 4,583.000 4,583.000 6,635.000 6,635.000 გრანტები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 73.5 0.000 73.461 17.000 0.000 17.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 73.5 0.000 73.461 17.000 0.000 17.000 0.000 0.000 0.000 04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა 6.5 0.000 6.496 3.270 0.000 3.270 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.496 0.000 6.496 3.270 0.000 3.270 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 6.5 0.000 6.496 3.270 0.000 3.270 0.000 0.000 0.000 04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 884.2 862.952 21.245 1,375.469 1,366.899 8.570 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 835.8 816.623 19.155 1,031.931 1,027.451 4.480 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 816.6 816.623 0.000 1,027.5 1,027.451 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 5.0 5.000 4.480 4.480 0.000 სხვა ხარჯები 14.2 0.000 14.155 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 48.4 46.329 2.090 343.538 339.448 4.090 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 48.4 46.329 2.090 343.538 339.448 4.090 0.000 0.000 0.000 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 5,088.0 836.479 4,251.552 6,175.927 634.008 5,541.919 6,239.700 0.000 6,239.700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 533.0 0.000 533.000 531.000 0.000 531.000 531.000 0.000 531.000 ხარჯები 3,769.5 0.000 3,769.518 4,970.810 0.000 4,970.810 5,095.000 0.000 5,095.000 საქონელი და მომსახურება 3.8 0.000 3.750 78.7 0.000 78.700 100.000 0.000 100.000 სუბსიდიები 1,655.0 0.000 1,654.999 2,933.150 0.000 2,933.150 4,875.000 0.000 4,875.000 სხვა ხარჯები 191.5 0.000 191.475 146.4 0.000 146.425 120.000 0.000 120.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,318.5 836.479 482.034 1,205.117 634.008 571.109 1,144.700 0.000 1,144.700 ძირითადი აქტივები 1,318.5 836.479 482.034 1,205.117 634.008 571.109 1,144.700 0.000 1,144.700 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2,192.8 198.549 1,994.234 2,543.735 0.000 2,543.735 3,084.700 0.000 3,084.700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 196.0 0.000 196.000 193.0 0.000 193.000 193.000 0.000 193.000 ხარჯები 1,535.0 0.000 1,534.999 285.0 0.000 2,055.535 2,070.000 0.000 2,070.000 სუბსიდიები 1,535.0 0.000 1,534.999 285.0 0.000 285.000 2,070.000 0.000 2,070.000 გრანტები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 657.8 198.549 459.235 488.2 0.000 488.200 1,014.700 0.000 1,014.700 ძირითადი აქტივები 657.8 198.549 459.235 488.2 0.000 488.200 1,014.700 0.000 1,014.700 05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 1,845.1 0.000 1,845.138 1,792.150 0.000 1,792.150 1,870.000 0.000 1,870.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 196.0 0.000 196.000 193.0 0.000 193.000 193.000 0.000 193.000 ხარჯები 1,535.0 0.000 1,534.999 1,770.5 0.000 1,770.535 1,770.000 0.000 1,770.000 სუბსიდიები 1,535.0 0.000 1,534.999 0.0 0.000 0.000 1,770.000 0.000 1,770.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 310.1 0.000 310.139 21.6 0.000 21.615 100.000 0.000 100.000 ძირითადი აქტივები 310.1 0.000 310.139 21.6 0.000 21.615 100.000 0.000 100.000 05 01 01 01 სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა 1,141.7 0.000 1,141.738 1,127.150 0.000 1,127.150 1,100.000 0.000 1,100.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 130.000 130.000 128.000 128.000 128.000 128.000 ხარჯები 844.899 0.000 844.899 1,105.535 0.000 1,105.535 1,000.000 0.000 1,000.000 სუბსიდიები 844.899 844.899 1,105.535 1,105.535 1,000.000 1,000.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 296.8 0.000 296.839 21.615 0.000 21.615 100.000 0.000 100.000 ძირითადი აქტივები 296.8 0.000 296.8 21.615 0.000 21.615 100.000 0.000 100.000 05 01 01 02 რაგბის განვითარების ხელშეწყობა 409.9 0.000 409.875 299.000 0.000 299.000 340.000 0.000 340.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24.0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 ხარჯები 407.0 0.000 407.025 299.000 0.000 299.000 340.000 0.000 340.000 სუბსიდიები 407.0 407.025 299.000 299.000 340.000 340.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.9 0.000 2.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 2.9 0.000 2.9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 01 01 03 ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 293.5 0.000 293.525 366.000 0.000 366.000 430.000 0.000 430.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 42.0 42.000 41.000 41.000 41.000 41.000 ხარჯები 283.1 0.000 283.075 366.000 0.000 366.000 430.000 0.000 430.000 სუბსიდიები 283.1 283.075 366.000 366.000 430.000 430.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.5 0.000 10.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 10.5 0.000 10.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 0.0 0.000 0.000 285.000 0.000 285.000 300.000 0.000 300.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 285.000 0.000 285.000 300.000 0.000 300.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 285.000 285.000 300.000 300.000 გრანტები 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 01 03 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 347.6 198.549 149.096 466.585 0.000 466.585 914.700 0.000 914.700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 347.645 198.549 149.096 466.585 0.000 466.585 914.700 0.000 914.700 ძირითადი აქტივები 347.645 198.549 149.096 466.585 0.000 466.585 914.700 0.000 914.700 ვალდებულებების კლება 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 2,801.1 637.930 2,163.173 3,485.767 634.008 2,851.759 3,035.000 0.000 3,035.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 337.000 0.000 337.000 338.000 0.000 338.000 338.000 0.000 338.000 ხარჯები 2,140.374 0.000 2,140.374 2,768.850 0.000 2,768.850 2,905.000 0.000 2,905.000 საქონელი და მომსახურება 3.8 0.000 3.750 78.7 0.000 78.700 100.000 0.000 100.000 სუბსიდიები 120.000 0.000 120.000 2,648.150 0.000 2,648.150 2,805.000 0.000 2,805.000 გრანტები 8.500 0.000 8.500 42.0 0.000 42.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 97.3 0.000 97.330 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 660.729 637.930 22.799 716.917 634.008 82.909 130.000 0.000 130.000 ძირითადი აქტივები 660.729 637.930 22.799 716.917 634.008 82.909 130.000 0.000 130.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 1,933.6 0.000 1,933.553 2,559.300 0.000 2,559.300 2,685.000 0.000 2,685.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 337.0 0.000 337.000 338.000 0.000 338.000 338.000 0.000 338.000 ხარჯები 1,919.3 0.000 1,919.294 2,490.150 0.000 2,490.150 2,685.000 0.000 2,685.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.0 0.000 0.000 2,448.150 0.000 2,448.150 2,685.000 0.000 2,685.000 გრანტები 8.5 0.000 8.500 42.0 0.000 42.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.3 0.000 14.259 69.150 0.000 69.150 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 14.3 0.000 14.259 69.150 0.000 69.150 0.000 0.000 0.000 05 02 01 01 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა 287.0 0.000 287.000 344.300 0.000 344.300 385.000 0.000 385.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 54.0 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 ხარჯები 285.0 0.000 284.960 341.050 0.000 341.050 385.000 0.000 385.000 სუბსიდიები 285.0 284.960 341.050 341.050 385.000 385.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 0.000 2.040 3.250 0.000 3.250 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 2.0 0.000 2.040 3.250 0.000 3.250 0.000 0.000 0.000 05 02 01 02 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა 188.3 0.000 188.265 271.000 0.000 271.000 275.000 0.000 275.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29.0 29.000 29.0 29.000 29.000 29.000 ხარჯები 188.3 0.000 188.265 271.000 0.000 271.000 275.000 0.000 275.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 188.3 188.265 271.000 271.000 275.000 275.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 05 02 01 03 სახვითი ხელოვნების განვითარება 68.9 0.000 68.936 198.000 0.000 198.000 195.000 0.000 195.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12.0 12.000 20.0 20.000 20.000 20.000 ხარჯები 64.0 0.000 64.036 145.000 0.000 145.000 195.000 0.000 195.000 სუბსიდიები 64.0 64.036 145.000 145.000 195.000 195.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.9 0.000 4.9 53.0 0.000 53.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 4.9 0.000 4.9 53.0 0.000 53.000 0.000 0.000 0.000 05 02 01 04 საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება 285.6 0.000 285.587 320.000 0.000 320.000 350.000 0.000 350.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 69.0 69.000 61.0 61.000 61.000 61.000 ხარჯები 283.6 0.000 283.627 320.000 0.000 320.000 350.000 0.000 350.000 სუბსიდიები 283.6 283.627 320.000 320.000 350.000 350.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 0.000 1.960 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 2.0 0.000 1.960 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 02 01 05 კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა 1,095.3 0.000 1,095.265 1,384.000 0.000 1,384.000 1,480.000 0.000 1,480.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 173.0 173.000 174.000 174.000 174.000 174.000 ხარჯები 1,089.906 0.000 1,089.906 1,371.100 0.000 1,371.100 1,480.000 0.000 1,480.000 სუბსიდიები 1,089.9 1,089.906 1,371.1 1,371.100 1,480.000 1,480.000 გრანტები 0.0 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.359 0.000 5.359 12.900 0.000 12.900 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 5.4 0.000 5.359 12.900 0.000 12.900 0.000 0.000 0.000 05 02 01 06 თეატრი 8.5 0.000 8.500 42.000 0.000 42.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 8.500 0.000 8.500 42.000 0.000 42.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 გრანტები 8.5 0.000 8.500 42.0 0.000 42.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 02 02 კულტურული ღონისძიებები 17.1 0.000 17.050 78.700 0.000 78.700 100.000 0.000 100.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 17.050 0.000 17.050 78.700 0.000 78.700 100.000 0.000 100.000 საქონელი და მომსახურება 3.8 0.000 3.750 78.700 0.000 78.700 100.000 0.000 100.000 სხვა ხარჯები 13.3 0.000 13.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 02 03 კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა 730.5 637.930 92.570 647.767 634.008 13.759 130.000 0.000 130.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 84.030 0.000 84.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 646.470 637.930 8.540 647.767 634.008 13.759 130.000 0.000 130.000 ძირითადი აქტივები 646.5 637.930 8.540 647.767 634.008 13.759 130.000 0.000 130.000 05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 120.0 0.000 120.000 200.000 0.000 200.000 120.000 0.000 120.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 120.000 0.000 120.000 200.000 0.000 200.000 120.000 0.000 120.000 სუბსიდიები 120.0 120.000 200.0 200.000 120.000 120.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 94.1 0.000 94.145 146.425 0.000 146.425 120.000 0.000 120.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 94.1 0.000 94.145 146.425 0.000 146.425 120.000 0.000 120.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 94.1 0.000 94.145 146.4 0.000 146.425 120.000 0.000 120.000 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2,124.5 101.163 2,023.381 2,384.389 135.000 2,249.389 2,766.000 205.000 2,561.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19.0 0.000 19.000 19.0 0.000 19.000 19.000 0.000 19.000 ხარჯები 2,124.5 101.163 2,023.381 2,384.389 135.000 2,249.389 2,766.000 205.000 2,561.000 საქონელი და მომსახურება 47.6 0.000 47.590 28.0 0.000 28.000 32.000 0.000 32.000 სუბსიდიები 131.7 95.413 36.328 157.7 125.000 32.700 195.000 195.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1,702.2 5.750 1,696.473 2,098.689 10.000 2,088.689 2,439.000 10.000 2,429.000 სხვა ხარჯები 243.0 0.000 242.990 100.0 0.000 100.000 100.000 0.000 100.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 179.3 95.413 83.918 185.700 125.000 60.700 227.000 195.000 32.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19.0 0.000 19.000 19.0 0.000 19.000 19.000 0.000 19.000 ხარჯები 179.3 95.413 83.918 185.700 125.000 60.700 227.000 195.000 32.000 საქონელი და მომსახურება 47.6 0.000 47.590 28.0 0.000 28.000 32.000 0.000 32.000 სუბსიდიები 131.7 95.413 36.328 157.7 125.000 32.700 195.000 195.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება 131.7 95.413 36.328 157.700 125.000 32.700 195.000 195.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.0 0.000 0.000 ხარჯები 131.7 95.413 36.328 157.700 125.000 32.700 195.000 195.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 131.7 95.413 36.328 157.7 125.000 32.700 195.000 195.000 0.000 06 01 02 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები 47.6 0.000 47.590 28.000 0.000 28.000 32.000 0.000 32.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19.0 19.000 19.0 19.000 19.000 19.000 ხარჯები 47.6 0.000 47.590 28.000 0.000 28.000 32.000 0.000 32.000 საქონელი და მომსახურება 47.6 0.000 47.590 28.0 0.000 28.000 32.000 0.000 32.000 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 02 სოციალური დაცვა 1,945.2 5.750 1,939.463 2,198.689 10.000 2,188.689 2,539.000 10.000 2,529.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 1,945.2 5.750 1,939.463 2,198.689 10.000 2,188.689 2,539.000 10.000 2,529.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1,702.2 5.750 1,696.473 2,098.689 10.000 2,088.689 2,439.000 10.000 2,429.000 სხვა ხარჯები 243.0 0.000 243.0 100.0 0.000 100.000 100.0 0.0 100.0 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 1,010.0 0.000 1,009.979 1,246.000 0.000 1,246.000 1,388.000 0.000 1,388.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 1,009.979 0.000 1,009.979 1,246.000 0.000 1,246.000 1,388.000 0.000 1,388.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1,001.159 0.000 1,001.159 1,246.000 0.000 1,246.000 1,388.000 0.000 1,388.000 სხვა ხარჯები 8.8 0.000 8.8 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 06 02 01 01 სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება 648.2 0.000 648.229 850.000 0.000 850.000 1,000.000 0.000 1,000.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 648.229 0.000 648.229 850.000 0.000 850.000 1,000.000 0.000 1,000.000 სოციალური უზრუნველყოფა 639.409 0.000 639.409 850.000 0.000 850.000 1,000.000 0.000 1,000.000 სხვა ხარჯები 8.8 0.000 8.8 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 06 02 01 02 პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 46.6 0.000 46.560 46.000 0.000 46.000 46.000 0.000 46.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 46.560 0.000 46.560 46.000 0.000 46.000 46.000 0.000 46.000 სოციალური უზრუნველყოფა 46.6 0.000 46.560 46.000 0.000 46.000 46.000 0.000 46.000 06 02 01 03 მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 173.9 0.000 173.890 190.000 0.000 190.000 190.000 0.000 190.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 173.9 0.000 173.890 190.000 0.000 190.000 190.000 0.000 190.000 სოციალური უზრუნველყოფა 173.9 0.000 173.890 190.000 0.000 190.000 190.000 0.000 190.000 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 02 01 04 სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება 140.6 0.000 140.600 158.000 0.000 158.000 150.000 0.000 150.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 140.6 0.000 140.600 158.000 0.000 158.000 150.000 0.000 150.000 სოციალური უზრუნველყოფა 140.6 0.000 140.600 158.000 0.000 158.000 150.000 0.000 150.000 06 02 01 05 რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება 0.7 0.000 0.700 2.000 0.000 2.000 2.000 0.000 2.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 0.7 0.000 0.700 2.000 0.000 2.000 2.000 0.000 2.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.7 0.000 0.700 2.000 0.000 2.000 2.000 0.000 2.000 06 02 02 ომის ვეტერანთა დაკრძალვა 0.8 0.750 0.000 5.500 5.000 0.500 5.000 5.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 0.8 0.750 0.000 5.500 5.000 0.500 5.000 5.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.8 0.750 0.000 5.500 5.000 0.500 5.000 5.000 0.000 06 02 03 უფასო სასადილო 185.1 0.000 185.064 213.019 0.000 213.019 250.000 0.000 250.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 185.1 0.000 185.064 213.019 0.000 213.019 250.000 0.000 250.000 სოციალური უზრუნველყოფა 185.1 0.000 185.064 213.019 0.000 213.019 250.000 0.000 250.000 06 02 04 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 50.2 5.000 45.200 58.500 5.000 53.500 63.000 5.000 58.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 50.2 5.000 45.200 58.500 5.000 53.500 63.000 5.000 58.000 სოციალური უზრუნველყოფა 50.2 5.000 45.200 58.500 5.000 53.500 63.000 5.000 58.000 06 02 04 01 ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 23.0 0.000 23.000 23.000 0.000 23.000 26.000 0.000 26.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 23.000 0.000 23.000 23.000 0.000 23.000 26.000 0.000 26.000 სოციალური უზრუნველყოფა 23.0 0.000 23.000 23.000 0.000 23.000 26.000 0.000 26.000 06 02 04 02 დევნილთა სოციალური დაცვა 8.0 5.000 3.000 14.500 5.000 9.500 11.000 5.000 6.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 8.000 5.000 3.000 14.500 5.000 9.500 11.000 5.000 6.000 სოციალური უზრუნველყოფა 8.000 5.000 3.000 14.500 5.000 9.500 11.000 5.000 6.000 06 02 04 03 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 1.6 0.000 1.600 4.000 0.000 4.000 4.000 0.000 4.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 1.6 0.000 1.600 4.000 0.000 4.000 4.000 0.000 4.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1.6 0.000 1.600 4.000 0.000 4.000 4.000 0.000 4.000 ხარჯები 0.0 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 02 04 04 მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 17.6 0.000 17.600 17.000 0.000 17.000 22.000 0.000 22.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 17.6 0.000 17.600 17.000 0.000 17.000 22.000 0.000 22.000 სოციალური უზრუნველყოფა 17.6 0.000 17.600 17.000 0.000 17.000 22.000 0.000 22.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 06 02 05 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 508.6 0.000 508.620 497.670 0.000 497.670 655.000 0.000 655.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 508.6 0.000 508.620 497.670 0.000 497.670 655.000 0.000 655.000 სოციალური უზრუნველყოფა 274.5 0.000 274.450 497.670 0.000 497.670 655.000 0.000 655.000 06 02 05 01 ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა 64.3 0.000 64.300 60.000 0.000 60.000 90.000 0.000 90.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 64.3 0.000 64.300 60.000 0.000 60.000 90.000 0.000 90.000 სოციალური უზრუნველყოფა 64.300 0.000 64.300 60.000 0.000 60.000 90.000 0.000 90.000 06 02 05 02 მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა 106.4 0.000 106.400 105.000 0.000 105.000 100.000 0.000 100.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 106.4 0.000 106.400 105.000 0.000 105.000 100.000 0.000 100.000 სოციალური უზრუნველყოფა 106.4 0.000 106.400 105.000 0.000 105.000 100.000 0.000 100.000 06 02 05 03 შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა 101.9 0.000 101.900 106.400 0.000 106.400 140.000 0.000 140.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 101.9 0.000 101.900 106.400 0.000 106.400 140.000 0.000 140.000 სოციალური უზრუნველყოფა 101.9 0.000 101.900 106.400 0.000 106.400 140.000 0.000 140.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 02 05 04 საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა 236.0 0.000 236.020 226.270 0.000 226.270 325.000 0.000 325.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 236.0 0.000 236.020 226.270 0.000 226.270 325.000 0.000 325.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1.9 0.000 1.850 226.270 0.000 226.270 325.000 0.000 325.000 სხვა ხარჯები 234.2 0.0 234.2 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 06 02 06 სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 116.6 0.000 116.600 100.000 0.000 100.000 100.000 0.000 100.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 116.6 0.000 116.600 100.000 0.000 100.000 100.000 0.000 100.000 სოციალური უზრუნველყოფა 116.6 0.000 116.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.000 0.000 100.0 0.000 100.000 100.000 0.000 100.000 06 02 07 ომის ვეტერანთა დახმარება 74.0 0.000 74.000 78.000 0.000 78.000 78.000 0.000 78.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 74.0 0.000 74.000 78.000 0.000 78.000 78.000 0.000 78.000 სოციალური უზრუნველყოფა 74.0 0.000 74.000 78.000 0.000 78.000 78.000 0.000 78.000 06 02 08 რეგრესის პენია 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.000 ხარჯები 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 თავი IV მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 20🔗. ასიგნებების დაფინანსება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გაცემა გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 21🔗. ასიგნებების გადანაწილება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად. მუხლი 22🔗. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება 2023 წლის განმავლობაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 23🔗. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 24🔗. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. მუხლი 25🔗. დავალიანებების ანაზღაურება 1. მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები. 2. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2023 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 26🔗. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი, 390.0 ათასი ლარი, მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 195.0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 185.0 ათასი ლარი; გ) „ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი“  –  საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი; დ) „დევნილთა სოციალური დაცვა“  –  საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი. 2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 27🔗. სარეზერვო ფონდი 2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 200.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. მუხლი 28🔗. ბიუჯეტის ამოქმედება 1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილება (სსმ, 24/12/2021; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.129.016384). 2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი