ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
21.12.2023 ძალადაკარგული 27.12.2024
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№17
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.129.016420
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 25/12/2023
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

ცვლილებები (10)

დოკუმენტის ტექსტი

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №17

2023 წლის 21 დეკემბერი

ქ. ჭიათურა

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

თავი I
ჭიათურის  მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისძირითადიმაჩვენებლები
მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2022 წლის
 ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

           2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 I. შემოსავლები

40498.164

44478.059

11305.976

33172.083

31360.200

270.000

31090.200

 გადასახადები

19018.858

22313.600

0.00

22313.600

23603.600

0.00

23603.600

 გრანტები

14947.756

13135.976

11305.976

1830.000

270.000

270.000

0.00

 სხვა  შემოსავლები

6531.550

9028.483

0.00

9028.483

7486.600

0.00

7486.600

 II. ხარჯები

24695.944

29143.300

2222.120

26921.180

28263.000

270.000

27993.000

 შრომის ანაზღაურება

3393.065

3684.990

185.000

3499.990

3984.000

0.000

3984.000

 საქონელი და მომსახურება

2426.008

2813.087

1331.120

1481.967

1572.000

0.00

1572.000

 პროცენტი

38.044

53.000

0.00

53.000

53.000

0.00

53.000

 სუბსიდიები

15615.896

18457.874

171.000

18286.874

19990.000

260.000

19730.000

გრანტები

75.478

110.460

0.00

110.460

70.000

0.000

70.000

 სოციალური უზრუნველყოფა

2006.524

2493.910

10.000

2483.910

2152.000

10.000

2142.000

 სხვა ხარჯები

1140.929

1529.979

525.000

1004.979

442.000

0.00

442.000

 III. საოპერაციო სალდო

15802.220

15334.759

9083.856

6250.903

3097.200

0.00

3097.200

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

15925.202

16820.560

10646.657

6173.903

3020.200

0.00

3020.200

 ზრდა

16049.599

16920.160

10646.657

6273.503

3070.200

0.00

3070.200

 კლება

124.397

99.600

0.00

99.600

50.000

0.00

50.000

 V. მთლიანი სალდო

-122.982

-1485.801

-1562.801

77.000

77.000

0.000

77.000

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-199.766

-1562.801

-1562.801

0.000

0.000

0.000

0.000

 ზრდა

2840.354

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

      ვალუტა და დეპოზიტები

2840.354

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 კლება

3040.120

1562.801

1562.801

0.000

0.000

0.000

0.000

      ვალუტა და დეპოზიტები

3040.120

1562.801

1562.801

0.000

0.000

0.000

0.000

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-76.784

-77.000

0.00

-77.000

-77.000

0.000

-77.000

 კლება

76.784

77.000

0.00

77.000

77.000

0.000

77.000

     საშინაო

76.784

77.000

0.000

77.000

77.000

0.000

77.000

           სესხები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 VIII. ბალანსი

       0,0

0,0

      0,0

0.0

0.000

0.000

0.000

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2022
წლის
 ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

40622.561

44577.659

11305.976

33271.683

 

31410.200

270.000

31140.200

 შემოსავლები

40498.164

  44478.059

11305.976  

33172.083

31360.200  

270.000

31090.200

 არაფინანსური აქტივების კლება

124.397  

99.600  

      0.000

 99.600

50.000

0.000

50.000    

 გადასახდელები

  40822.327  

  46140.460  

12868.777

33271.683

31410.200  

270.000

31140.200    

 ხარჯები

 

24695.944

  

  29143.300  

2222.120

26921.180  

28263.000

270.000

27993.000

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        16049.599  

        16920.160  

           10646.657  

        6273.503  

3070.200

0.00

3070.200

 ვალდებულებების კლება

76.784  

77.000    

0.000

     77.000               

77.000

0.00

77.000

 ნაშთის ცვლილება

-199.766

-1562.801

     -1562.801

0.000

0,000  

0.000

0.000

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 31360.200  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2022
 

წლის
 ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

40498.164

44478.059

11305.976

33172.083

31360.200

270.000

31090.200

       გადასახადები

19018.858

22313.600

0.000

22313.600

23603.600

0.000

23603.600

       გრანტები

14947.756

13135.976

11305.976

1830.000

270.000

270.000

0.000

       სხვა შემოსავლები

6531.550

9028.483

0.000

9028.483

7486.600

0.000

7486.600

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 23603.600 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2022
წლის
 ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 გადასახადები

19018.858

22313.600

0.000

 

22313.600

23603.600

0.000

23603.600

 

 

 

 

 

 

 

 

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.00

0.00

 

0.000

0.000

0.000

0.000

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

15119.024

18513.600

0.000

 

18513.600

20103.600

0.000

20103.600

      ქონების გადასახადი

3899.834

3800.000

0

 

3800.000

3500.000

       0.000

3500.000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2709.442

2960.000

0.000

 

2960.000

2360.000

0.000

2360.000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.387

0.000

0.000

 

0.000

0.000

0,000

0.000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

36.002

20.000

0.000

 

20.000

20.000

0.000

20.000

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

81.212

20.000

0.000

 

20.000

20.000

0.000

20.000

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1072.791

800.000

0.000

 

800.000

1100.000

0.000

1100.000

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 270.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 გრანტები

14947.756

13135.976

270.000  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.00

0.00

 0.00

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

14947.756

13135.976

0.00  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.00

0.00

 0.00

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

255.000

390.000

   270.000  

 კაპიტალური ტრანსფერი

5361.070

6418.293

0.00

 სპეციალური ტრანსფერი

100.000

1525.000

0.00                

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

836.920

0.00

 0.00

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1600.000

0.00

 0.00

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

812.000

825.742

0.00

მაღალმთიანი განვითარების ფონდი

400.000

290.221

0.00

საპილოტე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტები

2667.927

0.000

0.00

სახ.პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგ.განს.პროგრამები

1407.091

0.000

0.00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდ.ღონისძიებების     დასაფინანსებლად

1507.748

1307.120

0.00

სახელმწიფო გრანტი

0

2379.600

0.00

აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

0.00

 0.00

0.00 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 7486.600 ათასი ლარით:     

                                            ათას ლარში

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

6531.550

9028.483

7486.600

 შემოსავლები საკუთრებიდან

3963.278

5657.904

 

5299.400

პროცენტი

139.673

157.904

100.000

 რენტა

3823.605

5500.000

5199.400

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2124.22

2054.000

2041.200

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2124.22

2054.000

2041.200

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.800

0.00

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

44.400

15.000

0.000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2024.000

2024.000

2024.000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

17.204

15.000

17.200

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0,00

0.000

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

174.153

258.320

   146.000

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

305.296

1058.259

0.000

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  28263.000 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2022
წლის
 ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 ხარჯები

24695.944

29143.300

2222.120

26921.180

28263.000

270.000

27993.000

 შრომის ანაზღაურება

3393.065

3684.990

185.000

3499.990

3984.000

0.000

3984.000

 საქონელი და მომსახურება

2426.008

2813.087

1331.120

1481.967    

1572.000

0.000

1572.000

 პროცენტები

38.044

53.000

0.000

   53.000                  

53.000

0.000

53.000

 სუბსიდიები

   15615.896

18457.874

171.000

18286.874    

19990.000

260.000

19730.000

გრანტები

        75.478

110.460

0.000

110.460

70.000

0.000

70.000

 სოციალური უზრუნველყოფა

2006.524

2493.910

10.000

2483.910    

2152.000

10.000

2142.000

 სხვა ხარჯები

1140.929

1529.979

525.000

1004.979

442.000

0.000

442.000

 

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 3020.200 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 3070.200 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 50.000 ათასი ლარით:                                                                                  

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2022 წლის
ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

97.309

360.141

133.000

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

97.309

360.141

133.000

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

14042.563

12942.979

1889.0

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

10322.950

8550.687

1079.000

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

1185.097

402.891

0.000

 02 03

    გარე განათება

80.868

219.700

0.000

 02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

0.000

708.072

0.000

 02 06

   ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

0.000

0.000

0.000

02 07

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2423.183

3060.853

810.000

 02 08

სასაფლაოების მოვლა შენახვა

30.465

0.776

0.000

 02 09

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.000

0.000

0.000

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

361.210

562.360

0.000

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

159.134

450.860

0.000

 03 03

    კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

55.500

0.000

0.000

03  04

სანიაღვრე არხის აღდგენა

146.576

111.500

0.000

 04 00

 განათლება

358.074

54.269

0.000

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

17.655

15.100

0.000

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.000

39.169

0.000

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

340.419

0.000

0.000

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1157.643

2543.811

1048.200

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

566.105

1428.686

1018.200

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

591.538

1115.125

30.000

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

32.8

456.600

0.000     

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

0.000

0.000

0.000

06 02

სოციალური დაცვა

32.8

456.600

 

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

16049.599

16920.160

3070.200

                                                                                                                                   ათას ლარში

დასახელება

 2022 წლის
ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

97.880

96.000

50.00

 ძირითადი აქტივები

88.270

29.000

50.000

 არაწარმოებული აქტივები

9.610

67.000

0.000

        მიწა

9.610

67.000

0.000

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქცი

ონალური კოდი

 დასახელება

 2022 წლის
ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5122.721  

5857.071  

5976.000  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5001.464  

5517.000  

5656.000  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5001.464  

5517.000  

5656.000  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

160.071  

150.000

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

114.828

                       130.000   

                   130.000  

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო

მომსახურებაში

6.429

50.000

40.000

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

13166.650  

12058.759  

3979.000

 7.4 5

 ტრანსპორტი

11923.729

              11209.259  

                   3979.000

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

11923.729

11209.259  

                   3979.000

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.000

0.000 

0.000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1242.921

849.500

0.000

 7.5

 გარემოს დაცვა

2437.883  

3105.080

2500.000

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

2235.807  

                 2773.580  

2500.000

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

202.076

331.500

0.000

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

5532.619  

5847.491  

2380.000

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

                 634.754  

834.871

100.000

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                       0.000

0.000

0,000

 7.6 3

 წყალმომარაგება

1926.122    

1172.891

820.000

 7.6 4

 გარე განათება

518.095 

778.100

650.000

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

2453.648  

3061.629  

      810.000

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

175.393

239.900

260.00  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

147.393  

232.900

260.000

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის

დაცვის სფერეში

28.000

7.000

0.000

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

6112.333  

8512.475  

7178.200  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2627.913  

3827.922  

                 3568.200  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

3147.025  

4560.595  

3380.000

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

220.000  

370.000  

100.000  

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

კულტურისა და

რელიგიის სფეროში

117.395

123.958

130.000

 7.9

 განათლება

6170.395  

7498.317  

7000.000  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

4654.078

6150.728  

7000.000  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

1175.898

1308.420    

0,0

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

0,0

0,0    

0,0

70923

საშუალო და ზოგადი განათლება

340.419

39.169    

0.0

 7 10

 სოციალური დაცვა

2104.333  

3021.367  

2137.000

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1234.033  

1127.260  

1142.000

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1052.303

937.260

952.000

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

181.730

190.000

190.000

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

23.500  

26.000  

25.000

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

481.740  

1349.495  

        525.000  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

207.560  

336.975  

325.000

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

157.500

181.637

120.000

 

 სულ

40822.327           

46140.460  

31410.200

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 77.000 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3097.200 ათასი ლარით:

             ათას ლარში

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

15802.220  

15334.759  

3097.200  

 მთლიანი სალდო

-122.982  

-1485.801  

77.000

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით: 

ათას ლარში

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-199.766

-1562.801  

0.0

 ზრდა

2840.354

0.0    

0.0    

         ვალუტა და დეპოზიტი

2840.354

0.0    

0.0    

 კლება

3040.120

1562.801  

0,0  

        ვალუტა და დეპოზიტი

3040.120

                  1562.801  

0.0 

ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 77.000 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. (დასუფთავების 3 ერთეული სპეც. ავტომანქანა და 100 ცალი ურნა)  მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2023 წლის 1 დეკემბრისათვის შეადგენს 196.086 ათას ლარს.

თავი II
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურისმოწესრიგება (როგორიცაა გზების, სკვერების მოვლა-პატრონობა  და  სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარების.

პრიორიტეტის  კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026

წელი

2027 წელი

 02 00

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;

6359.0

7252.9

7327.8

9014.2

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

1079.0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 70% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:
- გზების მიმდინარე შეკეთება;
- გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია;

გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის,  ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მშენებლობა  და კაპიტალური შეკეთება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

1079.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას,  მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 70% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2023წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

 

დასახელება

სულ ღირებულება

 
 

1

სოფელ ვაჭევში გზის რეაბილიტაცია

156000

 

2

სოფ.ქვედა ბერეთისაში კვიჟინაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია

17587

 

3

სოფელ ქვედა ბერეთისის ზედა კვიჟინაძეების გზის რეაბილიტაცია

124987

 

4

რეგიონალური განვითარების ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება

350000

 

5

საინჟინრო მონიტორინგის თანხა

430426

 

 

სულ    ჯამი

1079000

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

2024 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

 

02 03

820.000

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე  მოსახლეობის წყალმომარაგებით  უზრუნველსაყოფად  2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას.

პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის წყალმომარაგება.  წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2  ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს  წყალმომარაგებით.

2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია

2024 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 02 01

820.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

შპს ,,ჭიათურის წყალი“

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანიის სუბსიდირებას,  რომელიც უზრუნველყოფს   მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

 

         

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2024 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 03

650.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან  სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებშ,. ქალაქ ჭიათურასა  და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 5%.

1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2. გარე განათების  ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია.

გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).    ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

650.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის  ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04

2900.0    

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს  საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (არნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი  ამორტიზაციის გამო).აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება:

1. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონირებს შპს ,,ჭიათურის სატრანპორტო კომპანია“.

 2. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება.

მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება თავისი შინაარსით წარმოადგენს კაპიტალურ პროექტს პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 01

2900.0    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირების პროგრამა ითვალისწინებს  საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი  ამორტიზაციის გამო). ასევე ახორციელდება ქალაქ ჭიათურაში და მასში შემავალი სოფლებში მისასვლელი ცენტრალურ გზებზე დაზიანებული ორმოლების შეკეთებას.

მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და საკუთარი შპს-ს შემოსავლები, რომელსაც იღებს მგზავრთა მომსახურებიდან.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

100.0    

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.

ვინაიდან ქალაქში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში.

ქვეპროგრამის მიზანია მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროგრამა მუნიციპალური ამხანაგობების ხელშეწყობას და უზრუნველყოფს ისეთი პროგრამების განვითარებას როგორიცაა:

1. მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

 2. საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციას, სახურავი მასალის შეძენას.

3. საცხოვრებლი სახლებისა და ფასადების აღდგენა.

მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა კომფორტული გადაადგილებისათვის საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენას. მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნებისათვის უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლებისათვის რბილი გადახურვისა და ლითონის სახურავის შეძენასა და გადაცემას ამხანაგობებისათვის. აგრეთვე უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლების საქსპლოატაციო ვადის გახანგრძლივებისა და იერსახის შენარჩუნებისათვის ფასადების რეაბილიტაციის (შეღებვა- შეკეთების) სამუშაოებს.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის სეძენა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 02

100.0    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნება. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლებისათვის რბილი გადახურვისა და ლითონის სახურავის შეძენასა და გადაცემას ამხანაგობებისათვის.   

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

810.0    

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. ვინაიდან ჭიათურა არის მარგანეცის მომპოვებელი რომლის ტრანსპორტირება ხდება მარალი გამავლობის ავტომობილებით  აქედან გამომდინარე  ხშირია დამტვერიანება, ასეთი გლობალური პრობლემის აღმოსაფხვრელად აუცილებლობას წარმოადგენს მწვანე ნარგავების განაშენიანება.

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის ეკოლოგიური  პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07 01

210.0    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. აღნიშნული ქვეპროგრამით  განხორციელდება ქ.ჭიათურაში, წმინდა გერმანეს ქუჩის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07 02

600.0    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფელში კრებების შედეგად არჩეული და საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ პროექტებს.

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა  03 00
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2024-2027 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია, ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს  ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ააიპ ,,ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2024  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 00

2500.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით.განხორციელდება სანაგვე ურნების შეძენა და საჭიროებისამებრ განთავსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

2024  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

2500.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით, ასევე განხორციელდება ნაგუთის დასახლებაში ცენტრალური სასაფლაოს კეთილმოწყობის სამუშაოები.

 


მუხლი 15. განათლება 04 00
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.                           

პრიორიტეტის  კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

 04 00

განათლების ხელშეწყობა

7000.0

7400.0

8000.0

8000.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

7000.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 32 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1300-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 796 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

-ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

-ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

-ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

-ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

-ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

-ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

პრიორიტეტის  კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

 05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

7178.200

6549.0

7170.0

7290.0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

3568.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  N27-ე კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

სპორტული ობიექტები სარაგბო კლუბი მათე.

განხორციელდება: ქ.ჭიათურაში ,უნივერმაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოები და ნაგუთის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

2250.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  N27-ე კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

სპორტული ღონისძიებები სარაგბო კლუბი მათეს დაფინანსება.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 01

1350.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება,  რომელიც აერთიანებს  ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ააიპ N27-ე კომპლექსურ სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება  მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. სულ აღნიშნულ სკოლაში სპორტის  14 სახეობაში  დადის  549 ბავშვი, მათ შორის:  გოგო 104     და ბიჭი 445.
პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.  

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 02

380.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 110 (ბიჭი)  სპორტსმენს  და 9 მწვრთნელს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ააიპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.სკოლაში არის ხუთი ასაკობრივი გუნდი და ორი ჭაბუკთა გუნდი ,,ა“ და ,,ბ“ ლიგაში მონაწილეობისათვის.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა  და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

520.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

                       ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის   განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის  ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე. ააიპ-ში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს  210  ბავშვს, (ბიჭი).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

300.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მორაგბეთა კლუბ „მათეს“, რომელიც ასპარეზობს პირველ ლიგაში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 03

1018.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ.ჭიათურაში ,უნივერმაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოები და ნაგუთის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს განვითარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

3480.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ააიპ N1 დ N 2 მუსიკალური სკოლა  , ააიპ სხვითი ხელოვნების სკოლა, ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) განსაზღვრულია გრანტი თეატრის გადასაცემად და  დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

3260.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: სსიპ თეატრი ააიპ N1 დ N 2 მუსიკალური სკოლა  , ააიპ სახვითი ხელოვნების სკოლა, ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

450.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის  ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი  ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 375 მოსწავლეს (მათ შორის:  225 გოგო; 150 ბიჭი,

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

300.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

აა()იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №2 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა  ააიპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  N2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა  ძირითადი ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 175 მოსწავლეს (მათ შორის: 125 გოგო; 50 ბიჭი).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სახვითი ხელოვნების განვითარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 03

190.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა

ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს  245 ბავშვი(მათ შორის გოგო 185; 60 ბიჭი).

სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული  ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება  კონკურსებსა და გამოფენებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 04

400.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება,  საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

    სასწავლო საგანმანათლებლო და   კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 05

1900.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში. სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 1272 მოსწავლეს( მათ შორის: გოგო 878 და ბიჭი 394).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დაფინანსება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 05

20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გრანტი მიეცემა სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრს ფესტივალ იმერეთში მონაწილეობის საწევროს გადასახდელად თეატრის ფუნქციონირებისათვის მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

120.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“ და სხვა ღონისძიებების დაფინანსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური  დახმარების გაწევას.
 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

130.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და  ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაჭილეტა ტრანსპორტირება;  სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;

ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა;

დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში;

წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება;

ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’

წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა;

 


მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა 06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

პრიორიტეტის  კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

 05 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2397.0

2452.0

2352.0

2452.0

საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  06 01

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება

2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

260.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება  ა.ა.ი.პ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

სოციალური პროგრამები  06 02

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დაცვა

2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 01

2137.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება.

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 01

1142.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;

ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;

გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;

დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;

ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების  შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;

პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 01 01

730.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების  ხარჯები,  რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური  გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან  განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით,  წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;

გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის   მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის   დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ვ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული აუტიზმის სპექტრის დარღვევების (ძირითადი დიაგნოზით “ICD-10“ კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები „F 84.0.,”F 84.9”) მქონე 2-დან 17 წლის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეთა სარეაბილიტაციო-სამედიცინო მომსახურების სახეები, როგორებიცაა: შეფასება, ქცევის თერაპია, მეტყველების თერაპია, სენსორული თერაპია, ფსიქოთერაპია, ხელოვნებით თერაპია, ფიზიკური თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, სპეციალური პედაგოგის დახმარება;

გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება ვაუჩერული მეთოდით, თითოეულ ბენეფიციარზე 420 ლარის ოდენობით. (განფასება ეფუძნება საქართველოში არსებულ  პრაქტიკასა და ამ სფეროში მომუშავე ცენტრების ფასებს). მოსარგებლის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს გააჩნია არჩევანის უფლება მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების არჩევისას, რასაც იგი აფიქსირებს მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრულ განაცხადის ფორმაში.

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 02

47.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 03

190.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:

 ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას  დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე -  ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.

ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე  პირთა დახმარება

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 04

170.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ  სიცოცხლისათვის საშიშ  და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე  მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის  მქონე პირთა  პირთა დახმარება

2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 05

5.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება  მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

5.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული        მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის      შემთხვევაში  სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  250 ლარს.  

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

270.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 180-185მდე ბენეფიციარს.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

75.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;

გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 01

25.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში  500 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დევნილთა სოციალური დაცვა

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 02

11.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  დევნილებს.

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 03

4.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩანელდაკარგულთა  ერჯერადი ფინანსური დახმარება

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 04

35.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 200 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 05

525.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;

ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;

გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;

დ) საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02  05 01

90.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:

ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.

ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.

გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.

დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.

ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.

ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.

ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.

თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.

ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად   მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 02

125.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი).  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 03

160.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს.

ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 04

325.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება ყოველთვიურად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის.

2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე მეწყერის, სხვა სტიქიური ან სხვა რაიმე მოვლენის შედეგად დაზიანებულ კერძო საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტირებული პირის მიერ საცხოვრებელი სახლის 2021 წლის შემდგომ პარიოდში საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე გაცემული დასკვნის საფუძველზე. აგრეთვე დახმარება შესაძლებელია გაიცეს მუნიციპალიტეტში შექმნილი შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირებით დაკომპლექტებული კომისიის მიერ  კერძო საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენის საფუძველზე.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

გ) ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე;

დ) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის დადასტურების დღიდან 2 თვის ან მეტი ვადით ადრე ფაქტობრივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი – ნოტარიულად დამოწმებული მოწმეთა ჩვენება, კომუნალური გადასახადების ან/და მომსახურების საფასურის/ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს დახმარების მიმღები ოჯახის მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში ფაქტობრივად ცხოვრებას;

ე) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე.

4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

გ) ხელშეკრულება საცხოვრებელი ფართობის ქირავნობის შესახებ და მესაკუთრის საბანკო ანგარიში;

დ) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა,  დაქირავებული საცხოვრებელი ფართობის მესაკუთრის საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.“.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02  06

30.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების  და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს.

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დახმარება

2024  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

90.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.

 


თავი III
ჭიათურის  ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ორგ.

კოდი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

2022 წლის  ფაქტი

2023 წლის დაზუსტებული გეგმა

2024  წლის პროგნოზი

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამო

ყოფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამო

ყოფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი

შემო

სავლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი

შემო

სავლები

 

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

40,822.327

12,107.402

28,714.925

46,140.460

12,868.777

33,271.683

31,410.200

270.000

31,140.200

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

191.000

0.000

191.000

191.000

0.000

191.000

191.000

0.000

191.000

 

 

ხარჯები

24,695.944

1,660.307

23,035.637

29,143.300

2,222.120

26,921.180

28,263.000

270.000

27,993.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

3,393.065

94.366

3,298.699

3,684.990

185.000

3,499.990

3,984.000

0.000

3,984.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

2,426.008

1,191.155

1,234.853

2,813.087

1,331.120

1,481.967

1,572.000

0.000

1,572.000

 

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

პროცენტი

38.044

0.000

38.044

53.000

0.000

53.000

53.000

0.000

53.000

 

 

სუბსიდიები

15,615.896

122.187

15,493.709

18,457.874

171.000

18,286.874

19,990.000

260.000

19,730.000

 

 

გრანტები

75.478

0.000

75.478

110.460

0.000

110.460

70.000

0.000

70.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,006.524

11.330

1,995.194

2,493.910

10.000

2,483.910

2,152.000

10.000

2,142.000

 

 

სხვა ხარჯები

1,140.929

241.269

899.660

1,529.979

525.000

1,004.979

442.000

0.000

442.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,049.599

10,447.095

5,602.504

16,920.160

10,646.657

6,273.503

3,070.200

0.000

3,070.200

 

 

ძირითადი აქტივები

16,049.599

10,447.095

5,602.504

16,920.160

10,646.657

6,273.503

3,070.200

0.000

3,070.200

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

საშინაო

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

საგარეო

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ვალდებულებების კლება

76.784

0.000

76.784

77.000

0.000

77.000

77.000

0.000

77.000

 

 

საშინაო

76.784

0.000

76.784

77.000

0.000

77.000

77.000

0.000

77.000

 

 

საგარეო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5,122.721

118.483

5,004.238

5,857.071

209.000

5,648.071

5,976.000

0.000

5,976.000

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

191.000

0.000

191.000

191.000

0.000

191.000

191.000

0.000

191.000

 

 

ხარჯები

4,948.628

118.483

4,830.145

5,419.930

209.000

5,210.930

5,766.000

0.000

5,766.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

3,393.065

94.366

3,298.699

3,684.990

185.000

3,499.990

3,984.000

0.000

3,984.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,168.270

19.737

1,148.533

1,366.517

24.000

1,342.517

1,452.000

0.000

1,452.000

 

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

პროცენტი

38.044

0.000

38.044

53.000

0.000

53.000

53.000

0.000

53.000

 

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

გრანტები

25.478

0.000

25.478

35.130

0.000

35.130

50.000

0.000

50.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

201.881

4.380

197.501

32.780

0.000

32.780

45.000

0.000

45.000

 

 

სხვა ხარჯები

121.890

0.000

121.890

247.513

0.000

247.513

182.000

0.000

182.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97.309

0.000

97.309

360.141

0.000

360.141

133.000

0.000

133.000

 

 

ძირითადი აქტივები

97.309

0.000

97.309

360.141

0.000

360.141

133.000

0.000

133.000

 

 

მატერიალური მარაგები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

საშინაო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

საგარეო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ვალდებულებების კლება

76.784

0.000

76.784

77.000

0.000

77.000

77.000

0.000

77.000

 

 

საშინაო

76.784

0.000

76.784

77.000

0.000

77.000

77.000

0.000

77.000

 

 

საგარეო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,001.464

118.483

4,882.981

5,517.000

209.000

5,308.000

5,656.000

0.000

5,656.000

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

202.000

0.000

202.000

202.000

0.000

202.000

191.000

0.000

191.000

 

 

ხარჯები

4,904.155

118.483

4,785.672

5,156.859

209.000

4,947.859

5,523.000

0.000

5,523.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

3,393.065

94.366

3,298.699

3,684.990

185.000

3,499.990

3,984.000

0.000

3,984.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,161.841

19.737

1,142.104

1,252.809

24.000

1,228.809

1,262.000

0.000

1,262.000

 

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

გრანტები

25.478

0.000

25.478

35.130

0.000

35.130

50.000

0.000

50.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

201.881

4.380

197.501

32.780

0.000

32.780

45.000

0.000

45.000

 

 

სხვა ხარჯები

121.890

0.000

121.890

151.150

0.000

151.150

182.000

0.000

182.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97.309

0.000

97.309

360.141

0.000

360.141

133.000

0.000

133.000

 

 

ძირითადი აქტივები

97.309

0.000

97.309

360.141

0.000

360.141

133.000

0.000

133.000

 

 

მატერიალური მარაგები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

საშინაო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

საგარეო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

საგარეო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

919.191

0.000

919.191

1,165.000

0.000

1,165.000

1,241.000

0.000

1,241.000

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28.000

0.000 

28.000

28.000

0.000 

28.000

28.000

  0.000

28.000

 

 

ხარჯები

914.655

0.000

914.655

1,078.000

0.000

1,078.000

1,208.000

0.000

1,208.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

660.176

0.000

660.176

775.000

0.000

775.000

834.000

0.000

834.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

129.452

0.000

129.452

155.000

0.000

155.000

212.000

0.000

212.000

 

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

 0.000

 0.000

0.000

  0.000

  0.000

 

 

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

0.000 

0.000 

0.000

 0.000 

 0.000 

 

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.137

0.000

3.137

3.000

0.000

3.000

5.000

0.000

5.000

 

 

სხვა ხარჯები

121.890

0.000

121.890

145.000

0.000

145.000

157.000

0.000

157.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.536

0.000

4.536

87.000

0.000

87.000

33.000

0.000

33.000

 

 

ძირითადი აქტივები

4.536

0.000

4.536

87.000

0.000

87.000

33.000

0.000

33.000

 

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

3,876.047

0.000

3,876.047

4,099.000

0.000

4,099.000

4,415.000

0.000

4,415.000

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

175.000

 0.000

175.000

163.000

 0.000

163.000

163.000

 0.000

163.000

 

 

ხარჯები

3,787.674

0.000

3,787.674

3,825.859

0.000

3,825.859

4,315.000

0.000

4,315.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

2,570.600

0.000

2,570.600

2,724.990

0.000

2,724.990

3,150.000

0.000

3,150.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

998.709

0.000

998.709

1,030.809

0.000

1,030.809

1,050.000

0.000

1,050.000

 

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

 0.000

0.000 

0.000

0.000 

0.000 

0.000

 0.000

0.000 

 

 

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

სუბსიდიები

0.000

 0.000

 0.000

0.000

 0.000

 0.000

0.000

 0.000

0.000 

 

 

გრანტები

25.478

0.000

25.478

35.130

0.000

35.130

50.000

0.000

50.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

192.887

0.000

192.887

28.780

0.000

28.780

40.000

0.000

40.000

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

6.150

0.000

6.150

25.000

0.000

25.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88.373

0.000

88.373

273.141

0.000

273.141

100.000

0.000

100.000

 

 

ძირითადი აქტივები

88.373

0.000

88.373

273.141

0.000

273.141

100.000

0.000

100.000

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

საშინაო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

206.226

118.483

87.743

253.000

209.000

44.000

0.000

0.000

0.000

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.000

 

11.000

11.000

 

11.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ხარჯები

201.826

118.483

83.343

253.000

209.000

44.000

0.000

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

162.289

94.366

67.923

185.000

185.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

33.680

19.737

13.943

67.000

24.000

43.000

0.000

0.000

0.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.857

4.380

1.477

1.000

0.000

1.000

0.000

0.000

0.000

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.400

0.000

4.400

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

4.400

0.000

4.400

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

114.828

0.000

114.828

290.071

0.000

290.071

280.000

0.000

280.000

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ხარჯები

38.044

0.000

38.044

213.071

0.000

213.071

203.000

0.000

203.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

63.708

0.000

63.708

150.000

0.000

150.000

 

 

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

53.000

0.000

53.000

53.000

0.000

53.000

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

96.363

0.000

96.363

0.000

0.000

0.000

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ვალდებულებების კლება

76.784

0.000

76.784

77.000

0.000

77.000

77.000

0.000

77.000

 

 

საშინაო

76.784

0.000

76.784

77.000

0.000

77.000

77.000

0.000

77.000

 

 

საგარეო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.000

0.000

0.000

63.708

0.000

63.708

100.000

0.000

100.000

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

 0.000

0.000 

0.000

 0.000

 0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

63.708

0.000

63.708

100.000

0.000

100.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

63.708

0.000

63.708

100.000

0.000

100.000

 

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი

0.0

0.000

0.000

96.363

0.000

96.363

50.000

0.000

50.000

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

0.000

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

96.363

0.000

96.363

50.000

0.000

50.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

50.000

0.000

50.000

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

96.363

0.000

96.363

0.000

0.000

0.000

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

საშინაო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

114.828

0.000

114.828

130.000

0.000

130.000

130.000

0.000

130.000

 

 

ხარჯები

38.044

0.000

38.044

53.000

0.000

53.000

53.000

0.000

53.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

პროცენტი

38.0

0.0

38.0

53.0

0.000

53.0

53.0

0.0

53.0

 

 

ვალდებულებების კლება

76.784

0.000

76.784

77.000

0.000

77.000

77.000

0.000

77.000

 

 

საშინაო

76.784

0.000

76.784

77.000

0.000

77.000

77.000

0.000

77.000

 

01 03

თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა

6.429

0.000

6.429

50.000

0.000

50.000

40.000

0.000

40.000

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 

 0.000

 

 

ხარჯები

6.429

0.000

6.429

50.000

0.000

50.000

40.000

0.000

40.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

6.429

0.000

6.429

50.000

0.000

50.000

40.000

0.000

40.000

 

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

18,699.269

9,872.163

8,827.106

17,906.250

9,869.676

8,036.574

6,359.000

0.000

6,359.000

 

 

ხარჯები

4,656.706

241.269

4,415.437

4,963.271

525.000

4,438.271

4,470.000

0.000

4,470.000

 

 

სუბსიდიები

4,021.952

0.000

4,021.952

4,128.400

0.000

4,128.400

4,370.000

0.000

4,370.000

 

 

სხვა ხარჯები

634.754

241.269

393.485

834.871

525.000

309.871

100.000

0.000

100.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,042.563

9,630.894

4,411.669

12,942.979

9,344.676

3,598.303

1,889.000

0.000

1,889.000

 

 

ძირითადი აქტივები

14,042.563

9,630.894

4,411.669

12,942.979

9,344.676

3,598.303

1,889.000

0.000

1,889.000

 

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

10,322.950

6,962.084

3,360.866

8,550.687

6,393.572

2,157.115

1,079.000

0.000

1,079.000

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,322.950

6,962.084

3,360.866

8,550.687

6,393.572

2,157.115

1,079.000

0.000

1,079.000

 

 

ძირითადი აქტივები

10,322.950

6,962.084

3,360.866

8,550.687

6,393.572

2,157.115

1,079.000

0.000

1,079.000

 

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

02 01 02

გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

8,513.151

5,309.310

3,203.841

7,584.208

5,682.472

1,901.736

1,079.000

0.000

1,079.000

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,513.151

5,309.310

3,203.841

7,584.208

5,682.472

1,901.736

1,079.000

0.000

1,079.000

 

 

ძირითადი აქტივები

8,513.151

5,309.310

3,203.841

7,584.208

5,682.472

1,901.736

1,079.000

0.000

1,079.000

 

02 01 03

საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

02 01 04

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

0.767

0.000

0.767

20.000

0.000

20.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.767

0.000

0.767

20.000

0.000

20.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

0.767

0.000

0.767

20.000

0.000

20.000

0.000

0.000

0.000

 

02 01 05

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

1,242.921

1,100.808

142.113

849.500

711.100

138.400

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,242.921

1,100.808

142.113

849.500

711.100

138.400

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

1,242.921

1,100.808

142.113

849.500

711.100

138.400

0.000

0.000

0.000

 

02 01 06

ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა

566.111

551.966

14.145

96.979

0.000

96.979

0.000

0.000

0.000

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 0.000

0.000

0.000

0.000 

0.000

0.000

 0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

566.111

551.966

14.145

96.979

0.000

96.979

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

566.111

551.966

14.145

96.979

0.000

96.979

0.000

0.000

0.000

 

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

1,926.122

978.319

947.803

1,172.891

214.236

958.655

820.000

0.000

820.000

 

 

ხარჯები

741.025

0.000

741.025

770.000

0.000

770.000

820.000

0.000

820.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

სუბსიდიები

741.025

0.000

741.025

770.000

0.000

770.000

820.000

0.000

820.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,185.097

978.319

206.778

402.891

214.236

188.655

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

1,185.097

978.319

206.778

402.891

214.236

188.655

0.000

0.000

0.000

 

02 02 01

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია

741.025

0.000

741.025

770.000

0.000

770.000

820.000

0.000

820.000

 

 

ხარჯები

741.025

0.000

741.025

770.000

0.000

770.000

820.000

0.000

820.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

   0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

სუბსიდიები

741.025

 

741.025

770.000

0.000

770.000

820.000

0.000 

820.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

02 02 02

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

1,185.097

978.319

206.778

402.891

214.236

188.655

0.000

0.000

0.000

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

სუბსიდიები

0.000

 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,185.097

978.319

206.778

402.891

214.236

188.655

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

1,185.097

978.319

206.778

402.891

214.236

188.655

0.000

0.000

0.000

 

02 03

გარე განათება

518.095

0.000

518.095

778.100

0.000

778.100

650.000

0.000

650.000

 

 

ხარჯები

437.227

0.000

437.227

558.400

0.000

558.400

650.000

0.000

650.000

 

 

სუბსიდიები

437.2

0.000

437.227

558.400

0.000

558.400

650.000

0.000

650.000

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.868

0.000

80.868

219.700

0.000

219.700

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

80.868

0.000

80.868

219.700

0.000

219.700

0.000

0.000

0.000

 

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

518.095

0.000

518.095

560.000

0.000

560.000

650.000

0.000

650.000

 

 

ხარჯები

437.227

0.000

437.227

558.400

0.000

558.400

650.000

0.000

650.000

 

 

სუბსიდიები

437.227

 0.000

437.227

558.400

 0.000

558.400

650.000

 0.000

650.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.868

0.000

80.868

1.600

0.000

1.600

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

80.868

0.000

80.868

1.600

0.000

1.600

0.000

0.000

0.000

 

02 03 02

გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია

0.000

0.000

0.000

218.100

0.000

218.100

0.000

0.000

0.000

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

სუბსიდიები

0.000

 0.000

 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 

0.000 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

218.100

0.000

218.100

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

218.100

0.000

218.100

0.000

0.000

0.000

 

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2,843.700

0.000

2,843.700

3,508.072

549.600

2,958.472

2,900.000

0.000

2,900.000

 

 

ხარჯები

2,843.700

0.000

2,843.700

2,800.000

0.000

2,800.000

2,900.000

0.000

2,900.000

 

 

სუბსიდიები

2,843.700

0.000

2,843.700

2,800.000

0.000

2,800.000

2,900.000

0.000

2,900.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

708.072

549.600

158.472

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

708.072

549.6

158.5

0.000

0.000

0.000

 

02 04 01

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება

2,843.700

0.000

2,843.700

2,800.000

0.000

2,800.000

2,900.000

0.000

2,900.000

 

 

ხარჯები

2,843.700

0.000

2,843.700

2,800.000

0.000

2,800.000

2,900.000

0.000

2,900.000

 

 

სუბსიდიები

2,843.700

 0.000

2,843.700

2,800.000

0.000 

2,800.000

2,900.000

 0.000

2,900.000

 

02 04 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

0.000

0.000

0.000

708.072

549.600

158.472

0.000

0.000

0.000

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

სუბსიდიები

0.000

0.000 

 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 

0.000

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

708.072

549.600

158.472

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

708.072

549.600

158.472

0.000

0.000

0.000

 

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

634.754

241.269

393.485

834.871

525.000

309.871

100.000

0.000

100.000

 

 

ხარჯები

634.754

241.269

393.485

834.871

525.000

309.871

100.000

0.000

100.000

 

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

სხვა ხარჯები

634.754

241.269

393.485

834.871

525.000

309.871

100.000

0.000

100.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

02 06 01

მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

02 06 02

საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა

90.512

0.000

90.512

832.288

525.000

307.288

100.000

0.000

100.000

 

 

ხარჯები

90.512

0.000

90.512

832.288

525.000

307.288

100.000

0.000

100.000

 

 

სხვა ხარჯები

90.512

0.000

90.512

832.288

525.000

307.288

100.000

0.000

100.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

02 06 03

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

544.242

241.269

302.973

2.583

0.000

2.583

0.000

0.000

0.000

 

 

ხარჯები

544.242

241.269

302.973

2.583

0.000

2.583

0.000

0.000

0.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

544.242

241.269

302.973

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

544.242

241.269

302.973

2.583

0.000

2.583

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

02 07

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,423.183

1,690.491

732.692

3,060.853

2,187.268

873.585

810.000

0.000

810.000

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,423.183

1,690.491

732.692

3,060.853

2,187.268

873.585

810.000

0.000

810.000

 

 

ძირითადი აქტივები

2,423.183

1,690.491

732.692

3,060.853

2,187.268

873.585

810.000

0.000

810.000

 

02 07 01

მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა

1,251.526

882.759

368.767

1,583.301

1,361.526

221.775

210.000

0.000

210.000

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,251.526

882.759

368.767

1,583.301

1,361.526

221.775

210.000

0.000

210.000

 

 

ძირითადი აქტივები

1,251.526

882.759

368.767

1,583.301

1,361.526

221.775

210.000

0.000

210.000

 

02 07 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,171.657

807.732

363.925

1,477.552

825.742

651.810

600.000

0.000

600.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,171.657

807.732

363.925

1,477.552

825.742

651.810

600.000

0.000

600.000

 

 

ძირითადი აქტივები

1,171.657

807.732

363.925

1,477.552

825.742

651.810

600.000

0.000

600.000

 

02 08

სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა

30.465

0.000

30.465

0.776

0.000

0.776

0.000

0.000

0.000

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.465

0.000

30.465

0.776

0.000

0.776

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

30.465

0.000

30.465

0.776

0.000

0.776

0.000

0.000

0.000

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2,437.883

0.000

2,437.883

3,105.080

88.900

3,016.180

2,500.000

0.000

2,500.000

 

 

ხარჯები

2,076.673

0.000

2,076.673

2,542.720

0.000

2,542.720

2,500.000

0.000

2,500.000

 

 

სუბსიდიები

2,076.673

0.000

2,076.673

2,322.720

0.000

2,322.720

2,500.000

0.000

2,500.000

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

220.000

0.000

220.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

361.210

0.000

361.210

562.360

88.900

473.460

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

361.210

0.000

361.210

562.360

88.900

473.460

0.000

0.000

0.000

 

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2,235.807

0.000

2,235.807

2,773.580

0.000

2,773.580

2,500.000

0.000

2,500.000

 

 

ხარჯები

2,076.673

0.000

2,076.673

2,322.720

0.000

2,322.720

2,500.000

0.000

2,500.000

 

 

სუბსიდიები

2,076.673

0.000

2,076.673

2,322.720

 0.000

2,322.720

2,500.000

 0.000

2,500.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159.134

0.000

159.134

450.860

0.000

450.860

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

159.134

0.000

159.134

450.860

0.000

450.860

0.000

0.000

0.000

 

03 02

ქვათაცვენის ღონისძიებები

0.000

0.000

0.000

220.000

0.000

220.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

220.000

0.000

220.000

0.000

0.000

0.000

 

 

სუბსიდიები

0.000

0.000 

0.000 

0.0

 0.000

0.000 

0.000

0.000 

0.000 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

220.000

0.000

220.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

55.500

0.000

55.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.500

0.000

55.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

55.500

0.000

55.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

03 04

სანიაღვრე არხების აღდგენა

146.576

0.000

146.576

111.500

88.900

22.600

0.000

0.000

0.000

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

146.576

0.000

146.576

111.500

88.900

22.600

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

146.576

0.000

146.576

111.500

88.900

22.600

0.000

0.000

0.000

 

04 00

განათლება

6,170.395

1,507.749

4,662.646

7,498.317

1,307.120

6,191.197

7,000.000

0.000

7,000.000

 

 

ხარჯები

5,812.321

1,171.418

4,640.903

7,444.048

1,307.120

6,136.928

7,000.000

0.000

7,000.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,175.898

1,171.418

4.480

1,307.120

1,307.120

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

სუბსიდიები

4,636.423

0.000

4,636.423

6,136.928

0.000

6,136.928

7,000.000

0.000

7,000.000

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

358.074

336.331

21.743

54.269

0.000

54.269

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

358.074

336.331

21.743

54.269

0.000

54.269

0.000

0.000

0.000

 

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

4,654.078

0.000

4,654.078

6,150.728

0.000

6,150.728

7,000.000

0.000

7,000.000

 

 

ხარჯები

4,636.423

0.000

4,636.423

6,135.628

0.000

6,135.628

7,000.000

0.000

7,000.000

 

 

სუბსიდიები

4,636.423

0.000

4,636.423

6,135.628

 0.000

6,135.628

7,000.000

 0.000

7,000.000

 

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.655

0.000

17.655

15.100

0.000

15.100

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

17.655

0.000

17.655

15.100

0.000

15.100

0.000

0.000

0.000

 

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.000

0.000

0.000

39.169

0.000

39.169

0.000

0.000

0.000

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

39.169

0.000

39.169

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

39.169

0.000

39.169

0.000

0.000

0.000

 

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

1,516.317

1,507.749

8.568

1,308.420

1,307.120

1.300

0.000

0.000

0.000

 

 

ხარჯები

1,175.898

1,171.418

4.480

1,308.420

1,307.120

1.300

0.000

0.000

0.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,175.898

1,171.418

4.480

1,307.120

1,307.120

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

1.300

 0.000

1.300

0.000

0.000 

0.000 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340.419

336.331

4.088

 0.000

 0.000

 0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

340.419

336.331

4.088

 0.000

 0.000

 0.000

0.000

0.000

0.000

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

6,112.333

479.870

5,632.463

8,512.475

1,213.081

7,299.394

7,178.200

0.000

7,178.200

 

 

ხარჯები

4,954.690

0.000

4,954.690

5,968.664

0.000

5,968.664

6,130.000

0.000

6,130.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

53.840

0.000

53.840

132.450

0.000

132.450

120.000

0.000

120.000

 

 

სუბსიდიები

4,733.455

0.000

4,733.455

5,636.926

0.000

5,636.926

5,860.000

0.000

5,860.000

 

 

სხვა ხარჯები

117.395

0.000

117.395

123.958

0.000

123.958

130.000

0.000

130.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,157.643

479.870

677.773

2,543.811

1,213.081

1,330.730

1,048.200

0.000

1,048.200

 

 

ძირითადი აქტივები

1,157.643

479.870

677.773

2,543.811

1,213.081

1,330.730

1,048.200

0.000

1,048.200

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2,627.913

0.000

2,627.913

3,827.922

529.086

3,298.836

3,568.200

0.000

3,568.200

 

 

ხარჯები

2,061.808

0.000

2,061.808

2,399.236

0.000

2,399.236

2,550.000

0.000

2,550.000

 

 

სუბსიდიები

2,061.808

0.000

2,061.808

2,399.236

0.000

2,399.236

2,550.000

0.000

2,550.000

 

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

566.105

0.000

566.105

1,428.686

529.086

899.600

1,018.200

0.000

1,018.200

 

 

ძირითადი აქტივები

566.105

0.000

566.105

1,428.686

529.086

899.600

1,018.200

0.000

1,018.200

 

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,847.506

0.000

1,847.506

2,117.236

0.000

2,117.236

2,250.000

0.000

2,250.000

 

 

ხარჯები

1,706.808

0.000

1,706.808

2,029.236

0.000

2,029.236

2,250.000

0.000

2,250.000

 

 

სუბსიდიები

1,706.808

0.000

1,706.808

2,029.236

0.000

2,029.236

2,250.000

0.000

2,250.000

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140.698

0.000

140.698

88.000

0.000

88.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

140.698

0.000

140.698

88.000

0.000

88.000

0.000

0.000

0.000

 

05 01 01 01

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა

1,156.709

0.000

1,156.709

1,312.000

0.000

1,312.000

1,350.000

0.000

1,350.000

 

 

ხარჯები

1,021.310

0.000

1,021.310

1,230.500

0.000

1,230.500

1,350.000

0.000

1,350.000

 

 

სუბსიდიები

1,021.310

0.000

1,021.310

1,230.500

 0.000

1,230.500

1,350.000

 0.000

1,350.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135.399

0.000

135.399

81.500

0.000

81.500

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

135.399

0.000

135.399

81.500

0.000

81.500

0.000

0.000

0.000

 

05 01 01 02

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

307.178

0.000

307.178

340.000

0.000

340.000

380.000

0.000

380.000

 

 

ხარჯები

306.878

0.000

306.878

340.000

0.000

340.000

380.000

0.000

380.000

 

 

სუბსიდიები

306.878

0.000

306.878

340.000

 0.000

340.000

380.000

 

380.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.300

0.000

0.300

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

0.300

0.000

0.300

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

05 01 01 03

ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

383.619

0.000

383.619

465.236

0.000

465.236

520.000

0.000

520.000

 

 

ხარჯები

378.620

0.000

378.620

458.736

0.000

458.736

520.000

0.000

520.000

 

 

სუბსიდიები

378.620

0.000

378.620

458.736

0.000 

458.736

520.000

 0.000

520.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.999

0.000

4.999

6.500

0.000

6.500

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

4.999

0.000

4.999

6.500

0.000

6.500

0.000

0.000

0.000

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

355.000

0.000

355.000

370.000

0.000

370.000

300.000

0.000

300.000

 

 

ხარჯები

355.000

0.000

355.000

370.000

0.000

370.000

300.000

0.000

300.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000 

0.000 

0.000 

0.000

0.000

0.000

 

 

სუბსიდიები

355.000

0.000

355.000

370.000

0.000

370.000

300.000

 0.000

300.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

425.407

0.000

425.407

1,340.686

529.086

811.600

1,018.200

0.000

1,018.200

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

425.407

0.000

425.407

1,340.686

529.086

811.600

1,018.200

0.000

1,018.200

 

 

ძირითადი აქტივები

425.407

0.000

425.407

1,340.686

529.086

811.600

1,018.200

0.000

1,018.200

 

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

3,367.025

479.870

2,887.155

4,560.595

683.995

3,876.600

3,480.000

0.000

3,480.000

 

 

ხარჯები

2,775.487

0.000

2,775.487

3,445.470

0.000

3,445.470

3,450.000

0.000

3,450.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

53.840

0.000

53.840

132.450

0.000

132.450

120.000

0.000

120.000

 

 

სუბსიდიები

2,671.647

0.000

2,671.647

3,237.690

0.000

3,237.690

3,310.000

0.000

3,310.000

 

 

გრანტები

50.000

0.000

50.000

75.330

0.000

75.330

20.000

0.000

20.000

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

591.538

479.870

111.668

1,115.125

683.995

431.130

30.000

0.000

30.000

 

 

ძირითადი აქტივები

591.538

479.870

111.668

1,115.125

683.995

431.130

30.000

0.000

30.000

 

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2,611.842

0.000

2,611.842

3,063.330

0.000

3,063.330

3,260.000

0.000

3,260.000

 

 

ხარჯები

2,501.647

0.000

2,501.647

2,943.020

0.000

2,943.020

3,230.000

0.000

3,230.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

სუბსიდიები

2,451.647

0.000

2,451.647

2,867.690

0.000

2,867.690

3,210.000

0.000

3,210.000

 

 

გრანტები

50.000

0.000

50.000

75.330

0.000

75.330

20.000

0.000

20.000

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.195

0.000

110.195

120.310

0.000

120.310

30.000

0.000

30.000

 

 

ძირითადი აქტივები

110.195

0.000

110.195

120.310

0.000

120.310

30.000

0.000

30.000

 

05 02 01 01

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა

354.931

0.000

354.931

412.000

0.000

412.000

450.000

0.000

450.000

 

 

ხარჯები

346.682

0.000

346.682

407.000

0.000

407.000

440.000

0.000

440.000

 

 

სუბსიდიები

346.682

0.000

346.682

407.000

 0.000

407.000

440.000

 

440.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.249

0.000

8.249

5.000

0.000

5.000

10.000

0.000

10.000

 

 

ძირითადი აქტივები

8.249

0.000

8.249

5.000

0.000

5.000

10.000

0.000

10.000

 

05 02 01 02

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა

278.659

0.000

278.659

275.000

0.000

275.000

300.000

0.000

300.000

 

 

ხარჯები

273.660

0.000

273.660

268.800

0.000

268.800

300.000

0.000

300.000

 

 

სუბსიდიები

273.660

0.000

273.660

268.800

0.000 

268.800

300.000

 0.000

300.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.999

0.000

4.999

6.200

0.000

6.200

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

4.999

0.000

4.999

6.200

0.000

6.200

0.0

0.0

0.0

 

05 02 01 03

სახვითი ხელოვნების განვითარება

197.318

0.000

197.318

195.000

0.000

195.000

190.000

0.000

190.000

 

 

ხარჯები

123.973

0.000

123.973

176.040

0.000

176.040

190.000

0.000

190.000

 

 

სუბსიდიები

123.973

0.000

123.973

176.040

 0.000

176.040

190.000

 0.000

190.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73.345

0.000

73.345

18.960

0.000

18.960

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

73.345

0.000

73.345

18.960

0.000

18.960

0.000

0.000

0.000

 

05 02 01 04

საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

325.349

0.000

325.349

350.000

0.000

350.000

400.000

0.000

400.000

 

 

ხარჯები

318.270

0.000

318.270

349.850

0.000

349.850

380.000

0.000

380.000

 

 

სუბსიდიები

318.270

0.000

318.270

349.850

0.000 

349.850

380.000

0.000 

380.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.079

0.000

7.079

0.150

0.000

0.150

20.000

0.000

20.000

 

 

ძირითადი აქტივები

7.079

0.000

7.079

0.150

0.000

0.150

20.000

0.000

20.000

 

05 02 01 05

კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

1,405.585

0.000

1,405.585

1,756.000

0.000

1,756.000

1,900.000

0.000

1,900.000

 

 

ხარჯები

1,389.062

0.000

1,389.062

1,666.000

0.000

1,666.000

1,900.000

0.000

1,900.000

 

 

სუბსიდიები

1,389.062

0.000

1,389.062

1,666.000

 0.000

1,666.000

1,900.000

 0.000

1,900.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.523

0.000

16.523

90.000

0.000

90.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

16.523

0.000

16.523

90.000

0.000

90.000

0.000

0.000

0.000

 

05 02 01 06

თეატრი

50.000

0.000

50.000

75.330

0.000

75.330

20.000

0.000

20.000

 

 

ხარჯები

50.000

0.000

50.000

75.330

0.000

75.330

20.000

0.000

20.000

 

 

გრანტები

50.000

0.000

50.000

75.330

0.000

75.330

20.000

20.000

20.000

 

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

53.840

0.000

53.840

132.450

0.000

132.450

120.000

0.000

120.000

 

 

ხარჯები

53.840

0.000

53.840

132.450

0.000

132.450

120.000

0.000

120.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

53.840

0.000

53.840

132.450

0.000

132.450

120.000

0.000

120.000

 

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

481.343

479.870

1.473

994.815

683.995

310.820

0.000

0.000

0.000

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

481.343

479.870

1.473

994.815

683.995

310.820

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

481.343

479.870

1.473

994.815

683.995

310.820

0.000

0.000

0.000

 

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

220.000

0.000

220.000

370.000

0.000

370.000

100.000

0.000

100.000

 

 

ხარჯები

220.000

0.000

220.000

370.000

0.000

370.000

100.000

0.000

100.000

 

 

სუბსიდიები

220.000

0.000

220.000

370.000

 0.000

370.000

100.000

0.000 

100.000

 

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

117.395

0.000

117.395

123.958

0.000

123.958

130.000

0.000

130.000

 

 

ხარჯები

117.395

0.000

117.395

123.958

0.000

123.958

130.000

0.000

130.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

სხვა ხარჯები

117.395

0.000

117.395

123.958

0.000

123.958

130.000

0.000

130.000

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2,279.726

129.137

2,150.589

3,261.267

181.000

3,080.267

2,397.000

270.000

2,127.000

 

 

ხარჯები

2,246.926

129.137

2,117.789

2,804.667

181.000

2,623.667

2,397.000

270.000

2,127.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

28.000

0.000

28.000

7.000

0.000

7.000

0.000

0.000

0.000

 

 

სუბსიდიები

147.393

122.187

25.206

232.900

171.000

61.900

260.000

260.000

0.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,804.643

6.950

1,797.693

2,461.130

10.000

2,451.130

2,107.000

10.000

2,097.000

 

 

სხვა ხარჯები

266.890

0.000

266.890

103.637

0.000

103.637

30.000

0.000

30.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.800

0.000

32.800

456.600

0.000

456.600

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

32.800

0.000

32.800

456.600

0.000

456.600

0.000

0.000

0.000

 

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

175.393

122.187

53.206

239.900

171.000

68.900

260.000

260.000

0.000

 

 

ხარჯები

175.393

122.187

53.206

239.900

171.000

68.900

260.000

260.000

0.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

28.000

0.000

28.000

7.000

0.000

7.000

0.000

0.000

0.000

 

 

სუბსიდიები

147.393

122.187

25.206

232.900

171.000

61.900

260.000

260.000

0.000

 

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება

147.393

122.187

25.206

232.900

171.000

61.900

260.000

260.000

0.000

 

 

ხარჯები

147.393

122.187

25.206

232.900

171.000

61.900

260.000

260.000

0.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

147.393

122.187

25.206

232.900

171.000

61.900

260.000

260.000

0.000

 

06 01 02

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

28.000

0.000

28.000

7.000

0.000

7.000

0.000

0.000

0.000

 

 

ხარჯები

28.000

0.000

28.000

7.000

0.000

7.000

0.000

0.000

0.000

 

 

საქონელი და მომსახურება

28.000

0.000

28.000

7.000

0.000

7.000

0.000

0.000

0.000

 

06 02

სოციალური დაცვა

2,104.333

6.950

2,097.383

3,021.367

10.000

3,011.367

2,137.000

10.000

2,127.000

 

 

ხარჯები

2,071.533

6.950

2,064.583

2,564.767

10.000

2,554.767

2,137.000

10.000

2,127.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,804.643

6.950

1,797.693

2,461.130

10.000

2,451.130

2,107.000

10.000

2,097.000

 

 

სხვა ხარჯები

266.890

0.000

266.890

103.637

0.000

103.637

30.000

0.000

30.000

 

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1,234.033

0.000

1,234.033

1,127.260

0.000

1,127.260

1,142.000

0.000

1,142.000

 

 

ხარჯები

1,234.033

0.000

1,234.033

1,127.260

0.000

1,127.260

1,142.000

0.000

1,142.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,234.033

0.000

1,234.033

1,127.260

0.000

1,127.260

1,142.000

0.000

1,142.000

 

06 02 01 01

სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

845.903

0.000

845.903

724.260

0.000

724.260

730.000

0.000

730.000

 

 

ხარჯები

845.903

0.000

845.903

724.260

0.000

724.260

730.000

0.000

730.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

845.903

0.000

845.903

724.260

0.000

724.260

730.000

0.000

730.000

 

06 02 01 02

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

46.200

0.000

46.200

46.000

0.000

46.000

47.000

0.000

47.000

 

 

ხარჯები

46.200

0.000

46.200

46.000

0.000

46.000

47.000

0.000

47.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

46.200

0.000

46.200

46.000

0.000

46.000

47.000

0.000

47.000

 

06 02 01 03

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

181.730

0.000

181.730

190.000

0.000

190.000

190.000

0.000

190.000

 

 

ხარჯები

181.730

0.000

181.730

190.000

0.000

190.000

190.000

0.000

190.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

181.730

0.000

181.730

190.000

0.000

190.000

190.000

0.000

190.000

 

06 02 01 04

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

159.200

0.000

159.200

165.000

0.000

165.000

170.000

0.000

170.000

 

 

ხარჯები

159.200

0.000

159.200

165.000

0.000

165.000

170.000

0.000

170.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

159.200

0.000

159.200

165.000

0.000

165.000

170.000

0.000

170.000

 

06 02 01 05

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება

1.000

0.000

1.000

2.000

0.000

2.000

5.000

0.000

5.000

 

 

ხარჯები

1.000

0.000

1.000

2.000

0.000

2.000

5.000

0.000

5.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.000

0.000

1.000

2.000

0.000

2.000

5.000

0.000

5.000

 

06 02 02

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

0.750

0.750

0.000

8.775

5.000

3.775

5.000

5.000

0.000

 

 

ხარჯები

0.750

0.750

0.000

8.775

5.000

3.775

5.000

5.000

0.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.750

0.750

0.000

8.775

5.000

3.775

5.000

5.000

0.000

 

06 02 03

უფასო სასადილო

178.510

0.000

178.510

276.200

0.000

276.200

270.000

0.000

270.000

 

 

ხარჯები

178.510

0.000

178.510

276.200

0.000

276.200

270.000

0.000

270.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

178.510

0.000

178.510

276.200

0.000

276.200

270.000

0.000

270.000

 

06 02 04

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

51.800

6.200

45.600

78.000

5.000

73.000

75.000

5.000

70.000

 

 

ხარჯები

51.800

6.200

45.600

78.000

5.000

73.000

75.000

5.000

70.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

51.800

6.200

45.600

78.000

5.000

73.000

75.000

5.000

70.000

 

06 02 04 01

ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

23.500

0.000

23.500

26.000

0.000

26.000

25.000

0.000

25.000

 

 

ხარჯები

23.500

0.000

23.500

26.000

0.000

26.000

25.000

0.000

25.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23.500

0.000

23.500

26.000

0.000

26.000

25.000

0.000

25.000

 

06 02 04 02

დევნილთა სოციალური დაცვა

11.000

6.200

4.800

11.000

5.000

6.000

11.000

5.000

6.000

 

 

ხარჯები

11.000

6.200

4.800

11.000

5.000

6.000

11.000

5.000

6.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.000

6.200

4.800

11.000

5.000

6.000

11.000

5.000

6.000

 

06 02 04 03

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

1.600

0.000

1.600

4.000

0.000

4.000

4.000

0.000

4.000

 

 

ხარჯები

1.600

0.000

1.600

4.000

0.000

4.000

4.000

0.000

4.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.600

0.000

1.600

4.000

0.000

4.000

4.000

0.000

4.000

 

06 02 04 04

მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

15.700

0.000

15.700

37.000

0.000

37.000

35.000

0.000

35.000

 

 

ხარჯები

15.700

0.000

15.700

37.000

0.000

37.000

35.000

0.000

35.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.700

0.000

15.700

37.000

0.000

37.000

35.000

0.000

35.000

 

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

481.740

0.000

481.740

1,349.495

0.000

1,349.495

525.000

0.000

525.000

 

 

ხარჯები

448.940

0.000

448.940

892.895

0.000

892.895

525.000

0.000

525.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

263.050

0.000

263.050

892.895

0.000

892.895

525.000

0.000

525.000

 

 

სხვა ხარჯი

186.290

0.000

186.290

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.400

0.000

32.400

456.600

0.000

456.600

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

32.400

0.000

32.400

456.600

0.000

456.600

0.000

0.000

0.000

 

06 02 05 01

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

52.400

0.000

52.400

90.000

0.000

90.000

90.000

0.000

90.000

 

 

ხარჯები

52.400

0.000

52.400

90.000

0.000

90.000

90.000

0.000

90.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

52.400

0.000

52.400

90.000

0.000

90.000

90.000

0.000

90.000

 

06 02 05 02

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

106.700

0.000

106.700

120.000

0.000

120.000

125.000

0.000

125.000

 

 

ხარჯები

106.700

0.000

106.700

120.000

0.000

120.000

125.000

0.000

125.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

106.700

0.000

106.700

120.000

0.000

120.000

125.000

0.000

125.000

 

06 02 05 03

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

103.550

0.000

103.550

162.645

0.000

162.645

160.000

0.000

160.000

 

 

ხარჯები

103.550

0.000

103.550

162.645

0.000

162.645

160.000

0.000

160.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

103.550

0.000

103.550

162.645

0.000

162.645

160.000

0.000

160.000

 

06 02 05 04

საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

219.090

0.000

219.090

976.850

0.000

976.850

150.000

0.000

150.000

 

 

ხარჯები

186.290

0.000

186.290

520.250

0.000

520.250

150.000

0.000

150.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.400

0.000

0.400

520.250

0.000

520.250

150.000

0.000

150.000

 

 

სხვა ხარჯები

185.890

0.000

185.890

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

456.600

0.000

456.600

0.000

0.000

0.000

 

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

456.600

0.000

456.600

0.000

0.000

0.000

 

06 02 06

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

81.000

0.000

81.000

103.637

0.000

103.637

30.000

0.000

30.000

 

 

ხარჯები

81.000

0.000

81.000

103.637

0.000

103.637

30.000

0.000

30.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

სხვა ხარჯები

81.000

0.000

81.000

103.637

0.000

103.637

30.000

0.000

30.000

 

06 02 07

ომის  ვეტერანთა დახმარება

76.500

0.000

76.500

78.000

0.000

78.000

90.000

0.000

90.000

 

 

ხარჯები

76.500

0.000

76.500

78.000

0.000

78.000

90.000

0.000

90.000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

76.500

0.000

76.500

78.000

0.000

78.000

90.000

0.000

90.000

 

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 19. ასიგნებების დაფინანსება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  გაცემა გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 20. ასიგნებების გადანაწილება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 21. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2024 წლის განმავლობაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 22. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 23. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 24. დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2024 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 25. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 270.0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 260.0 ათასი  ლარი.

ბ) „ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი’’ „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5.0 ათასი ლარი.  

გ) „დევნილთა სოციალური დაცვა“ „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5,0  ათასი ლარი. 

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ თანხებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 26. სარეზერვო ფონდი
2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 27. დადგენილების ამოქმედება
1. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2024 წლის 1 იანვრიდან.

2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №13 დადგენილება (სსმ, 27/12/2022; სარეგისტრაციო კოდი-190020020.35.129.016400).



ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

თავი I
ჭიათურის  მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისძირითადიმაჩვენებლები
მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში დასახელება  2022 წლის
 ფაქტი  2023 წლის გეგმა            2024 წლის პროექტი

სულ

 მათ შორის

სულ

 მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  I. შემოსავლები 40498.164 44478.059 11305.976 33172.083 31360.200 270.000 31090.200  გადასახადები 19018.858 22313.600 0.00 22313.600 23603.600 0.00 23603.600  გრანტები 14947.756 13135.976 11305.976 1830.000 270.000 270.000 0.00  სხვა  შემოსავლები 6531.550 9028.483 0.00 9028.483 7486.600 0.00 7486.600  II. ხარჯები 24695.944 29143.300 2222.120 26921.180 28263.000 270.000 27993.000  შრომის ანაზღაურება 3393.065 3684.990 185.000 3499.990 3984.000 0.000 3984.000  საქონელი და მომსახურება 2426.008 2813.087 1331.120 1481.967 1572.000 0.00 1572.000  პროცენტი 38.044 53.000 0.00 53.000 53.000 0.00 53.000  სუბსიდიები 15615.896 18457.874 171.000 18286.874 19990.000 260.000 19730.000  გრანტები 75.478 110.460 0.00 110.460 70.000 0.000 70.000  სოციალური უზრუნველყოფა 2006.524 2493.910 10.000 2483.910 2152.000 10.000 2142.000  სხვა ხარჯები 1140.929 1529.979 525.000 1004.979 442.000 0.00 442.000  III. საოპერაციო სალდო 15802.220 15334.759 9083.856 6250.903 3097.200 0.00 3097.200  IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15925.202 16820.560 10646.657 6173.903 3020.200 0.00 3020.200  ზრდა 16049.599 16920.160 10646.657 6273.503 3070.200 0.00 3070.200  კლება 124.397 99.600 0.00 99.600 50.000 0.00 50.000  V. მთლიანი სალდო -122.982   -1485.801   -1562.801 77.000 77.000 0.000 77.000  VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება -199.766 -1562.801 -1562.801 0.000 0.000 0.000 0.000  ზრდა 2840.354 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000       ვალუტა და დეპოზიტები 2840.354 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  კლება 3040.120 1562.801 1562.801 0.000 0.000 0.000 0.000       ვალუტა და დეპოზიტები 3040.120 1562.801 1562.801 0.000 0.000 0.000 0.000  VII. ვალდებულებების ცვლილება -76.784 -77.000 0.00 -77.000 -77.000 0.000 -77.000  კლება 76.784 77.000 0.00 77.000 77.000 0.000 77.000      საშინაო 76.784 77.000 0.000 77.000 77.000 0.000 77.000            სესხები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000             სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  VIII. ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0.0

0.000 0.000 0.000 მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში დასახელება  2022
წლის
 ფაქტი  2023 წლის გეგმა            2024 წლის პროექტი

სულ

 მათ შორის

სულ

 მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები სახელმწიო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  შემოსულობები 40622.561 44577.659 11305.976 33271.683 31410.200 270.000 31140.200  შემოსავლები 40498.164 44478.059 11305.976 33172.083 31360.200 270.000 31090.200  არაფინანსური აქტივების კლება 124.397 99.600 0.000 99.600 50.000 0.000 50.000  გადასახდელები   40822.327     46140.460   12868.777 33271.683 31410.200 270.000 31140.200  ხარჯები 24695.944 29143.300 2222.120 26921.180 28263.000 270.000 27993.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 16049.599 16920.160 10646.657 6273.503 3070.200 0.00 3070.200  ვალდებულებების კლება 76.784 77.000 0.000 77.000 77.000 0.00 77.000  ნაშთის ცვლილება -199.766 -1562.801 -1562.801 0.000 0,000 0.000 0.000 მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 31360.200  ათასი  ლარით: ათას ლარში დასახელება  2022
წლის
 ფაქტი  2023 წლის გეგმა            2024 წლის პროექტი

სულ

 მათ შორის

სულ

 მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  შემოსავლები 40498.164 44478.059 11305.976 33172.083 31360.200 270.000 31090.200  გადასახადები 19018.858 22313.600 0.000 22313.600 23603.600 0.000 23603.600  გრანტები 14947.756 13135.976 11305.976 1830.000 270.000 270.000 0.000  სხვა  შემოსავლები 6531.550 9028.483 0.000 9028.483 7486.600 0.000 7486.600 მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 23603.600 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2022
წლის
 ფაქტი  2023 წლის გეგმა            2024 წლის პროექტი

სულ

 მათ შორის

სულ

 მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  გადასახადები 19018.858 22313.600 0.000 22313.600 23603.600 0.000 23603.600 საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 დამატებითი ღირებულების გადასახადი 15119.024 18513.600 0.000 18513.600 20103.600 0.000 20103.600       ქონების გადასახადი 3899.834 3800.000

0

3800.000 3500.000 0.000 3500.000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 2709.442 2960.000 0.000 2960.000 2360.000 0.000 2360.000 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0.387 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 36.002 20.000 0.000 20.000 20.000 0.000 20.000 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 81.212 20.000 0.000 20.000 20.000 0.000 20.000 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 1072.791 800.000 0.000 800.000 1100.000 0.000 1100.000 მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 270.0 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2022 წლის ფაქტი  2023 წლის გეგმა            2024 წლის პროექტი  გრანტები 14947.756 13135.976 270.000  საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 0.00 0.00 0.00  გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 14947.756 13135.976 0.00  გათანაბრებითი ტრანსფერი 0.00 0.00 0.00  მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 255.000 390.000 270.000  კაპიტალური ტრანსფერი 5361.070 6418.293 0.00  სპეციალური ტრანსფერი 100.000 1525.000 0.00 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე 836.920 0.00 0.00 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 1600.000 0.00 0.00 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 812.000 825.742 0.00 მაღალმთიანი განვითარების ფონდი 400.000 290.221 0.00 საპილოტე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტები 2667.927 0.000 0.00 სახ.პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგ.განს.პროგრამები 1407.091 0.000 0.00 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდ.ღონისძიებების     დასაფინანსებლად 1507.748 1307.120 0.00 სახელმწიფო გრანტი

0

2379.600 0.00 აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 0.00 0.00 0.00 მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 7486.600 ათასი ლარით:      ათას ლარში დასახელება  2022 წლის ფაქტი  2023 წლის გეგმა            2024 წლის პროექტი  სხვა  შემოსავლები 6531.550 9028.483 7486.600  შემოსავლები საკუთრებიდან 3963.278 5657.904 5299.400  პროცენტი 139.673 157.904 100.000  რენტა 3823.605 5500.000 5199.400  საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 2124.22 2054.000 2041.200 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 2124.22 2054.000 2041.200 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.800 0.00

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი 44.400 15.000 0.000 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 2024.000 2024.000 2024.000 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის  17.204 15.000 17.200 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0,00 0.000  სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 174.153 258.320    146.000  შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 305.296 1058.259 0.000 მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  28263.000 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2022
წლის
 ფაქტი  2023 წლის გეგმა            2024 წლის პროექტი

სულ

 მათ შორის

სულ

 მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  ხარჯები 24695.944 29143.300 2222.120 26921.180 28263.000 270.000 27993.000  შრომის ანაზღაურება 3393.065 3684.990 185.000 3499.990 3984.000 0.000 3984.000  საქონელი და მომსახურება 2426.008 2813.087 1331.120 1481.967 1572.000 0.000 1572.000  პროცენტები 38.044 53.000 0.000 53.000 53.000 0.000 53.000  სუბსიდიები 15615.896 18457.874 171.000 18286.874 19990.000 260.000 19730.000  გრანტები 75.478 110.460 0.000 110.460 70.000 0.000 70.000  სოციალური უზრუნველყოფა 2006.524 2493.910 10.000 2483.910 2152.000 10.000 2142.000  სხვა ხარჯები 1140.929 1529.979 525.000 1004.979 442.000 0.000 442.000 მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 3020.200 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 3070.200 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსურიაქტივების კლება - 50.000 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით  2022 წლის
 ფაქტი  2023 წლის გეგმა            2024 წლის პროექტი  01 00  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 97.309 360.141 133.000  01 01    საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 97.309 360.141 133.000  02 00  ინფრასტრუქტურის განვითარება 14042.563 12942.979 1889.0  02 01    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 10322.950 8550.687 1079.000  02 02    წყლის სისტემების განვითარება 1185.097 402.891 0.000  02 03     გარე განათება 80.868 219.700 0.000  02 04 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 0.000 708.072 0.000  02 06    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 0.000 0.000 0.000 02 07 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2423.183 3060.853 810.000  02 08 სასაფლაოების მოვლა შენახვა 30.465 0.776 0.000  02 09     სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0.000 0.000 0.000  03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა 361.210 562.360 0.000  03 01    დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 159.134 450.860 0.000  03 03     კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 55.500 0.000 0.000 03  04 სანიაღვრე არხის აღდგენა 146.576 111.500 0.000  04 00  განათლება 358.074 54.269 0.000  04 01    სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 17.655 15.100 0.000  04 02    სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 0.000 39.169 0.000 04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 340.419 0.000 0.000  05 00  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 1157.643 2543.811 1048.200  05 01    სპორტის სფეროს განვითარება 566.105 1428.686 1018.200  05 02    კულტურის სფეროს განვითარება 591.538 1115.125 30.000  06 00  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 32.8 456.600 0.000  06 01    ჯანმრთელობის დაცვა 0.000 0.000 0.000 06 02 სოციალური დაცვა 32.8 456.600  სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 16049.599 16920.160 3070.200 ათას ლარში დასახელება  2022 წლის
 ფაქტი  2023 წლის გეგმა            2024 წლის პროექტი  არაფინანსური აქტივების კლება 97.880 96.000 50.00  ძირითადი აქტივები 88.270 29.000 50.000  არაწარმოებული აქტივები 9.610 67.000 0.000         მიწა 9.610 67.000 0.000 მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით: ათას ლარში ფუნქცი ონალური კოდი დასახელება  2022 წლის
 ფაქტი  2023 წლის გეგმა            2024 წლის პროექტი

7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 5122.721   5857.071   5976.000    7.1.1  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 5001.464   5517.000   5656.000    7.1.1.1  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 5001.464   5517.000   5656.000    7.1.1.2  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

160.071   150.000  7.1.6  ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 114.828                        130.000                           130.000    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 6.429 50.000 40.000

7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა 13166.650   12058.759   3979.000  7.4 5  ტრანსპორტი 11923.729               11209.259   3979.000  7.4 5 1  საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 11923.729               11209.259   3979.000  7.4 5 5  მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0.000 0.000 0.000 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 1242.921 849.500 0.000

7.5

 გარემოს დაცვა 2437.883   3105.080 2500.000  7.5 1  ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება 2235.807                    2773.580   2500.000 7.5.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 202.076 331.500 0.000

7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 5532.619   5847.491   2380.000  7.6 1  ბინათმშენებლობა                  634.754   834.871 100.000  7.6 2  კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0.000 0.000 0,000  7.6 3  წყალმომარაგება 1926.122     1172.891 820.000  7.6 4     გარე განათება 518.095  778.100 650.000  7.6 6  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში 2453.648   3061.629   810.000

7.7

   ჯანმრთელობის დაცვა 175.393 239.900 260.00    7.7 4  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 147.393   232.900 260.000 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში 28.000 7.000 0.000

7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია 6112.333   8512.475   7178.200    7.8 1  მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 2627.913   3827.922                    3568.200    7.8 2  მომსახურება კულტურის სფეროში 3147.025   4560.595   3380.000  7.8 4  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 220.000   370.000   100.000 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 117.395 123.958                        130.000   

7.9

 განათლება 6170.395   7498.317   7000.000    7.9 1  სკოლამდელი აღზრდა 4654.078 6150.728   7000.000    7.9 2  ზოგადი განათლება 1175.898 1308.420    

0,0

 7.9 2 2  საბაზო ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

70923 საშუალო და ზოგადი განათლება 340.419 39.169

0.0

 7 10 სოციალური დაცვა 2104.333   3021.367   2137.000  7 10 1  ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 1234.033   1127.260   1142.000 71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 1052.303 937.260 952.000 71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 181.730 190.000 190.000  7 10 2  ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 23.500   26.000   25.000  7 10 4  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 481.740   1349.495   525.000  7 10 7  სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 207.560   336.975   325.000  7 10 9  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში 157.500 181.637 120.000

სულ

  40822.327     46140.460   31410.200 მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 77.000 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3097.200 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2022 წლის ფაქტი  2023 წლის გეგმა            2024 წლის პროექტი  საოპერაციო სალდო 15802.220 15334.759 3097.200  მთლიანი სალდო -122.982   -1485.801   77.000 მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:  ათას ლარში დასახელება  2022 წლის ფაქტი  2023 წლის გეგმა            2024 წლის პროექტი  ფინანსური აქტივების ცვლილება -199.766 -1562.801

0.0

 ზრდა 2840.354

0.0

0.0

         ვალუტა და დეპოზიტი 2840.354

0.0

0.0

 კლება 3040.120 1562.801

0,0

         ვალუტა და დეპოზიტი 3040.120 1562.801

0.0

ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 77.000 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. (დასუფთავების 3 ერთეული სპეც. ავტომანქანა და 100 ცალი ურნა)  მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2023 წლის 1 დეკემბრისათვის შეადგენს 196.086 ათას ლარს.

თავი II
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურისმოწესრიგება (როგორიცაა გზების, სკვერების მოვლა-პატრონობა  და  სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარების. პრიორიტეტის  კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი  02 00 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია; 6359.0 7252.9 7327.8 9014.2 კოდი პროგრამის დასახელება    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში  02 01 1079.0      პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური პროგრამის აღწერა საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 70% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:
- გზების მიმდინარე შეკეთება;
- გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია; გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის საბოლოო მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის,  ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა კოდი ქვეპროგრამის დასახელება გზების მშენებლობა  და კაპიტალური შეკეთება 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 02 01 02 1079.0      ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას,  მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 70% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2023წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

დასახელება სულ ღირებულება

1

სოფელ ვაჭევში გზის რეაბილიტაცია 156000

2

სოფ.ქვედა ბერეთისაში კვიჟინაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია 17587

3

სოფელ ქვედა ბერეთისის ზედა კვიჟინაძეების გზის რეაბილიტაცია 124987

4

რეგიონალური განვითარების ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება 350000

5

საინჟინრო მონიტორინგის თანხა 430426 სულ    ჯამი 1079000 პროგრამის დასახელება კოდი    წყლის სისტემების განვითარება 2024 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)  02 03 820.000 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. პროგრამის აღწერა წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე  მოსახლეობის წყალმომარაგებით  უზრუნველსაყოფად  2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას. პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის წყალმომარაგება.  წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2  ქვეპროგრამისაგან. ესენია: 1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს  წყალმომარაგებით. 2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას. პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია 2024 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში) 02 02 01 820.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი შპს ,,ჭიათურის წყალი“

ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანიის სუბსიდირებას,  რომელიც უზრუნველყოფს   მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია. ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას. პროგრამის დასახელება კოდი     გარე განათება 2024 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)  02 03 650.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი პროგრამის აღწერა ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან  სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებშ,. ქალაქ ჭიათურასა  და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 5%. 1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 2. გარე განათების  ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია. გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).    ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. პროგრამის დასახელება კოდი გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 02 03 01 650.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის  ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას პროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში  02 04 2900.0     პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია პროგრამის აღწერა და მიზანი აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს  საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (არნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი  ამორტიზაციის გამო).აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება: 1. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონირებს შპს ,,ჭიათურის სატრანპორტო კომპანია“.  2. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება თავისი შინაარსით წარმოადგენს კაპიტალურ პროექტს პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 02 04 01 2900.0     ქვეპროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი   შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირების პროგრამა ითვალისწინებს  საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი  ამორტიზაციის გამო). ასევე ახორციელდება ქალაქ ჭიათურაში და მასში შემავალი სოფლებში მისასვლელი ცენტრალურ გზებზე დაზიანებული ორმოლების შეკეთებას. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და საკუთარი შპს-ს შემოსავლები, რომელსაც იღებს მგზავრთა მომსახურებიდან. პროგრამის დასახელება კოდი    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში  02 06 100.0     პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. პროგრამის აღწერა და მიზანი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება. ვინაიდან ქალაქში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში. ქვეპროგრამის მიზანია მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. პროგრამა მუნიციპალური ამხანაგობების ხელშეწყობას და უზრუნველყოფს ისეთი პროგრამების განვითარებას როგორიცაა: 1. მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია  2. საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციას, სახურავი მასალის შეძენას. 3. საცხოვრებლი სახლებისა და ფასადების აღდგენა. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა კომფორტული გადაადგილებისათვის საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენას. მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნებისათვის უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლებისათვის რბილი გადახურვისა და ლითონის სახურავის შეძენასა და გადაცემას ამხანაგობებისათვის. აგრეთვე უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლების საქსპლოატაციო ვადის გახანგრძლივებისა და იერსახის შენარჩუნებისათვის ფასადების რეაბილიტაციის (შეღებვა- შეკეთების) სამუშაოებს. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის სეძენა 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 02 06 02 100.0     ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნება. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლებისათვის რბილი გადახურვისა და ლითონის სახურავის შეძენასა და გადაცემას ამხანაგობებისათვის.    პროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 02 07 810.0     პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. პროგრამის აღწერა და მიზანი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. ვინაიდან ჭიათურა არის მარგანეცის მომპოვებელი რომლის ტრანსპორტირება ხდება მარალი გამავლობის ავტომობილებით  აქედან გამომდინარე  ხშირია დამტვერიანება, ასეთი გლობალური პრობლემის აღმოსაფხვრელად აუცილებლობას წარმოადგენს მწვანე ნარგავების განაშენიანება. ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის ეკოლოგიური  პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 02 07 01 210.0     ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. აღნიშნული ქვეპროგრამით  განხორციელდება ქ.ჭიათურაში, წმინდა გერმანეს ქუჩის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 02 07 02 600.0     ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფელში კრებების შედეგად არჩეული და საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ პროექტებს. მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა  03 00
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2024-2027 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია, ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა. აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს  ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ააიპ ,,ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“

პროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში  03 00 2500.0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით.განხორციელდება სანაგვე ურნების შეძენა და საჭიროებისამებრ განთავსება. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანას 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში  03 01 2500.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით, ასევე განხორციელდება ნაგუთის დასახლებაში ცენტრალური სასაფლაოს კეთილმოწყობის სამუშაოები. მუხლი 15. განათლება 04 00
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.                            პრიორიტეტის  კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2024 წელი 2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი  04 00 განათლების ხელშეწყობა 7000.0 7400.0 8000.0 8000.0 პროგრამის დასახელება კოდი    სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში  04 01 7000.0 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი პროგრამის აღწერა და მიზანი საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 32 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1300-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 796 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: -ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;   -ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; -ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; -ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; -ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; -ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ. პრიორიტეტის  კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2024 წელი 2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი  05 00  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 7178.200   6549.0 7170.0 7290.0 ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში  05 01 3568.2 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  N27-ე კომპლექსური სასპორტო  სკოლა ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა სპორტული ობიექტები სარაგბო კლუბი მათე. განხორციელდება: ქ.ჭიათურაში ,უნივერმაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოები და ნაგუთის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 05 01 01 2250.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  N27-ე კომპლექსური სასპორტო  სკოლა ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა სპორტული ღონისძიებები სარაგბო კლუბი მათეს დაფინანსება.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 05 01 01 01 1350.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება,  რომელიც აერთიანებს  ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ააიპ N27-ე კომპლექსურ სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება  მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. სულ აღნიშნულ სკოლაში სპორტის  14 სახეობაში  დადის  549 ბავშვი, მათ შორის:  გოგო 104     და ბიჭი 445.
პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.   ქვეპროგრამის დასახელება კოდი რაგბის განვითარების ხელშეწყობა 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 05 01 01 02 380.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 110 (ბიჭი)  სპორტსმენს  და 9 მწვრთნელს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ააიპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.სკოლაში არის ხუთი ასაკობრივი გუნდი და ორი ჭაბუკთა გუნდი ,,ა“ და ,,ბ“ ლიგაში მონაწილეობისათვის.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ბავშვთა  და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 05 01 01 03 520.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური                        ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის   განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის  ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე. ააიპ-ში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს  210  ბავშვს, (ბიჭი). ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტული ღონისძიებები 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 05 01 02 300.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მორაგბეთა კლუბ „მათეს“, რომელიც ასპარეზობს პირველ ლიგაში. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 05 01 03 1018.2 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ.ჭიათურაში ,უნივერმაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოები და ნაგუთის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. პროგრამის დასახელება კოდი    კულტურის სფეროს განვითარება 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში  05 02 3480.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ააიპ N1 დ N 2 მუსიკალური სკოლა  , ააიპ სხვითი ხელოვნების სკოლა, ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) განსაზღვრულია გრანტი თეატრის გადასაცემად და  დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 05 02 01 3260.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: სსიპ თეატრი ააიპ N1 დ N 2 მუსიკალური სკოლა  , ააიპ სახვითი ხელოვნების სკოლა, ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 05 02 01 01 450.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის  ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი  ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 375 მოსწავლეს (მათ შორის:  225 გოგო; 150 ბიჭი, ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 05 02 01 02 300.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური აა()იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №2 სამუსიკო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა  ააიპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  N2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა  ძირითადი ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 175 მოსწავლეს (მათ შორის: 125 გოგო; 50 ბიჭი). ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  სახვითი ხელოვნების განვითარება 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 05 02 01 03 190.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს  245 ბავშვი(მათ შორის გოგო 185; 60 ბიჭი). სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული  ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება  კონკურსებსა და გამოფენებში. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 05 02 01 04 400.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება,  საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი     სასწავლო საგანმანათლებლო და   კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 05 02 01 05 1900.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში. სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 1272 მოსწავლეს( მათ შორის: გოგო 878 და ბიჭი 394). ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დაფინანსება 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 05 02 01 05 20.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გრანტი მიეცემა სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრს ფესტივალ იმერეთში მონაწილეობის საწევროს გადასახდელად თეატრის ფუნქციონირებისათვის მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი კულტურის ღონისძიებები 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 05 02 02 120.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“ და სხვა ღონისძიებების დაფინანსება. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 05 02 04 100.0     ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური  დახმარების გაწევას. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში 05 03 130.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და  ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაჭილეტა ტრანსპორტირება;  სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება; ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა; დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში; წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება; ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’ წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება; სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა; მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა 06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან. პრიორიტეტის  კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2024 წელი 2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი  05 00  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2397.0 2452.0 2352.0 2452.0 საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  06 01

პროგრამის დასახელება კოდი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 01 01 260.0 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი პროგრამის აღწერა აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება  ა.ა.ი.პ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. პროგრამის მიზანი მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; სოციალური პროგრამები  06 02

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პროგრამის დასახელება კოდი სოციალური დაცვა 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 01 2137.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობას. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება. დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. დაკმაყოფილებული მომართვიანობა ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 01 1142.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება; ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება; გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება; დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება; ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების  შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება; პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. დაკმაყოფილებული მომართვიანობა პროგრამის დასახელება კოდი სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 01 01 730.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების  ხარჯები,  რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით; ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური  გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან  განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით,  წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით; გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის   მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით; დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით; ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის   დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით; ვ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული აუტიზმის სპექტრის დარღვევების (ძირითადი დიაგნოზით “ICD-10“ კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები „F 84.0.,”F 84.9”) მქონე 2-დან 17 წლის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეთა სარეაბილიტაციო-სამედიცინო მომსახურების სახეები, როგორებიცაა: შეფასება, ქცევის თერაპია, მეტყველების თერაპია, სენსორული თერაპია, ფსიქოთერაპია, ხელოვნებით თერაპია, ფიზიკური თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, სპეციალური პედაგოგის დახმარება; გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება ვაუჩერული მეთოდით, თითოეულ ბენეფიციარზე 420 ლარის ოდენობით. (განფასება ეფუძნება საქართველოში არსებულ  პრაქტიკასა და ამ სფეროში მომუშავე ცენტრების ფასებს). მოსარგებლის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს გააჩნია არჩევანის უფლება მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების არჩევისას, რასაც იგი აფიქსირებს მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრულ განაცხადის ფორმაში. ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. დაკმაყოფილებული მომართვიანობა ქვეპროგრამის დასახელება კოდი პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 01 02 47.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 01 03 190.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:  ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას  დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე -  ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით. ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე  პირთა დახმარება 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 01 04 170.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ  სიცოცხლისათვის საშიშ  და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე  მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის  მქონე პირთა  პირთა დახმარება 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 01 05

5.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება  მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ომის ვეტერანთა დაკრძალვა 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 02

5.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული        მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის      შემთხვევაში  სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  250 ლარს.   ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 03 270.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 180-185მდე ბენეფიციარს. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მოსახლეობის სოციალური დაცვა 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 04 75.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა; გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 04 01 25.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში  500 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი დევნილთა სოციალური დაცვა 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 04 02 11.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  დევნილებს. აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 04 03

4.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მარჩანელდაკარგულთა  ერჯერადი ფინანსური დახმარება 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 04 04 35.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 200 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 04 05 525.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა; ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა; გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა; დ) საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02  05 01 90.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება: ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი. ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი. გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი. დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი. ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი. ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი. ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი. თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი. ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი. ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად   მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 05 02 125.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი).  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 05 03 160.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს. ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 05 04 325.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება ყოველთვიურად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის. 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე მეწყერის, სხვა სტიქიური ან სხვა რაიმე მოვლენის შედეგად დაზიანებულ კერძო საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტირებული პირის მიერ საცხოვრებელი სახლის 2021 წლის შემდგომ პარიოდში საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე გაცემული დასკვნის საფუძველზე. აგრეთვე დახმარება შესაძლებელია გაიცეს მუნიციპალიტეტში შექმნილი შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირებით დაკომპლექტებული კომისიის მიერ  კერძო საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენის საფუძველზე. 3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს: ა) წერილობითი განცხადება; ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; გ) ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე; დ) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის დადასტურების დღიდან 2 თვის ან მეტი ვადით ადრე ფაქტობრივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი – ნოტარიულად დამოწმებული მოწმეთა ჩვენება, კომუნალური გადასახადების ან/და მომსახურების საფასურის/ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს დახმარების მიმღები ოჯახის მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში ფაქტობრივად ცხოვრებას; ე) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე. 4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს: ა) წერილობითი განცხადება; ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; გ) ხელშეკრულება საცხოვრებელი ფართობის ქირავნობის შესახებ და მესაკუთრის საბანკო ანგარიში; დ) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა,  დაქირავებული საცხოვრებელი ფართობის მესაკუთრის საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.“. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02  06 30.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების  და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ომის ვეტერანთა დახმარება 2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 07 90.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.

თავი III
ჭიათურის  ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ორგ. კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი  2022 წლის ფაქტი 2023 წლის დაზუსტებული გეგმა 2024  წლის პროგნოზი

სულ

 მათ შორის

სულ

 მათ შორის

სულ

 მათ შორის სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამო ყოფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემო სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამო ყოფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემო სავლები სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემო სავლები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 40,822.327 12,107.402 28,714.925 46,140.460 12,868.777 33,271.683 31,410.200 270.000 31,140.200 მომუშავეთა რიცხოვნობა 191.000 0.000 191.000 191.000 0.000 191.000 191.000 0.000 191.000  ხარჯები 24,695.944 1,660.307 23,035.637 29,143.300 2,222.120 26,921.180 28,263.000 270.000 27,993.000  შრომის ანაზღაურება 3,393.065 94.366 3,298.699 3,684.990 185.000 3,499.990 3,984.000 0.000 3,984.000  საქონელი და მომსახურება 2,426.008 1,191.155 1,234.853 2,813.087 1,331.120 1,481.967 1,572.000 0.000 1,572.000 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  პროცენტი 38.044 0.000 38.044 53.000 0.000 53.000 53.000 0.000 53.000  სუბსიდიები 15,615.896 122.187 15,493.709 18,457.874 171.000 18,286.874 19,990.000 260.000 19,730.000  გრანტები 75.478 0.000 75.478 110.460 0.000 110.460 70.000 0.000 70.000  სოციალური უზრუნველყოფა 2,006.524 11.330 1,995.194 2,493.910 10.000 2,483.910 2,152.000 10.000 2,142.000  სხვა ხარჯები 1,140.929 241.269 899.660 1,529.979 525.000 1,004.979 442.000 0.000 442.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,049.599 10,447.095 5,602.504 16,920.160 10,646.657 6,273.503 3,070.200 0.000 3,070.200  ძირითადი აქტივები 16,049.599 10,447.095 5,602.504 16,920.160 10,646.657 6,273.503 3,070.200 0.000 3,070.200 ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000      საშინაო

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ვალდებულებების კლება 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 77.000 0.000 77.000      საშინაო 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 77.000 0.000 77.000 საგარეო

0.0

0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  01 00  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 5,122.721 118.483 5,004.238 5,857.071 209.000 5,648.071 5,976.000 0.000 5,976.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 191.000 0.000 191.000 191.000 0.000 191.000 191.000 0.000 191.000  ხარჯები 4,948.628 118.483 4,830.145 5,419.930 209.000 5,210.930 5,766.000 0.000 5,766.000  შრომის ანაზღაურება 3,393.065 94.366 3,298.699 3,684.990 185.000 3,499.990 3,984.000 0.000 3,984.000  საქონელი და მომსახურება 1,168.270 19.737 1,148.533 1,366.517 24.000 1,342.517 1,452.000 0.000 1,452.000 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  პროცენტი 38.044 0.000 38.044 53.000 0.000 53.000 53.000 0.000 53.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  გრანტები 25.478 0.000 25.478 35.130 0.000 35.130 50.000 0.000 50.000  სოციალური უზრუნველყოფა 201.881 4.380 197.501 32.780 0.000 32.780 45.000 0.000 45.000  სხვა ხარჯები 121.890 0.000 121.890 247.513 0.000 247.513 182.000 0.000 182.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 97.309 0.000 97.309 360.141 0.000 360.141 133.000 0.000 133.000  ძირითადი აქტივები 97.309 0.000 97.309 360.141 0.000 360.141 133.000 0.000 133.000 მატერიალური მარაგები

0.0

0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000      საშინაო

0.0

0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო

0.0

0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ვალდებულებების კლება 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 77.000 0.000 77.000      საშინაო 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 77.000 0.000 77.000 საგარეო

0.0

0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა 5,001.464 118.483 4,882.981 5,517.000 209.000 5,308.000 5,656.000 0.000 5,656.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 202.000 0.000 202.000 202.000 0.000 202.000 191.000 0.000 191.000  ხარჯები 4,904.155 118.483 4,785.672 5,156.859 209.000 4,947.859 5,523.000 0.000 5,523.000  შრომის ანაზღაურება 3,393.065 94.366 3,298.699 3,684.990 185.000 3,499.990 3,984.000 0.000 3,984.000  საქონელი და მომსახურება 1,161.841 19.737 1,142.104 1,252.809 24.000 1,228.809 1,262.000 0.000 1,262.000 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  გრანტები 25.478 0.000 25.478 35.130 0.000 35.130 50.000 0.000 50.000  სოციალური უზრუნველყოფა 201.881 4.380 197.501 32.780 0.000 32.780 45.000 0.000 45.000  სხვა ხარჯები 121.890 0.000 121.890 151.150 0.000 151.150 182.000 0.000 182.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 97.309 0.000 97.309 360.141 0.000 360.141 133.000 0.000 133.000  ძირითადი აქტივები 97.309 0.000 97.309 360.141 0.000 360.141 133.000 0.000 133.000 მატერიალური მარაგები

0.0

0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000      საშინაო

0.0

0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო

0.0

0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000      საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო

0.0

0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 919.191 0.000 919.191 1,165.000 0.000 1,165.000 1,241.000 0.000 1,241.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28.000 0.000 28.000 28.000 0.000 28.000 28.000 0.000 28.000  ხარჯები 914.655 0.000 914.655 1,078.000 0.000 1,078.000 1,208.000 0.000 1,208.000  შრომის ანაზღაურება 660.176 0.000 660.176 775.000 0.000 775.000 834.000 0.000 834.000  საქონელი და მომსახურება 129.452 0.000 129.452 155.000 0.000 155.000 212.000 0.000 212.000 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სოციალური უზრუნველყოფა 3.137 0.000 3.137 3.000 0.000 3.000 5.000 0.000 5.000  სხვა ხარჯები 121.890 0.000 121.890 145.000 0.000 145.000 157.000 0.000 157.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.536 0.000 4.536 87.000 0.000 87.000 33.000 0.000 33.000  ძირითადი აქტივები 4.536 0.000 4.536 87.000 0.000 87.000 33.000 0.000 33.000 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 3,876.047 0.000 3,876.047 4,099.000 0.000 4,099.000 4,415.000 0.000 4,415.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 175.000 0.000 175.000 163.000 0.000 163.000 163.000 0.000 163.000  ხარჯები 3,787.674 0.000 3,787.674 3,825.859 0.000 3,825.859 4,315.000 0.000 4,315.000  შრომის ანაზღაურება 2,570.600 0.000 2,570.600 2,724.990 0.000 2,724.990 3,150.000 0.000 3,150.000  საქონელი და მომსახურება 998.709 0.000 998.709 1,030.809 0.000 1,030.809 1,050.000 0.000 1,050.000 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  გრანტები 25.478 0.000 25.478 35.130 0.000 35.130 50.000 0.000 50.000  სოციალური უზრუნველყოფა 192.887 0.000 192.887 28.780 0.000 28.780 40.000 0.000 40.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 6.150 0.000 6.150 25.000 0.000 25.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 88.373 0.000 88.373 273.141 0.000 273.141 100.000 0.000 100.000  ძირითადი აქტივები 88.373 0.000 88.373 273.141 0.000 273.141 100.000 0.000 100.000  ვალდებულებების კლება

0.0

0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000      საშინაო

0.0

0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 01 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა 206.226 118.483 87.743 253.000 209.000 44.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11.000 11.000 11.000 11.000 0.000 0.000 0.000  ხარჯები 201.826 118.483 83.343 253.000 209.000 44.000 0.000 0.000 0.000  შრომის ანაზღაურება 162.289 94.366 67.923 185.000 185.000 0.000 0.000 0.000 0.000  საქონელი და მომსახურება 33.680 19.737 13.943 67.000 24.000 43.000 0.000 0.000 0.000  სოციალური უზრუნველყოფა 5.857 4.380 1.477 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.400 0.000 4.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 4.400 0.000 4.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 114.828 0.000 114.828 290.071 0.000 290.071 280.000 0.000 280.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ხარჯები 38.044 0.000 38.044 213.071 0.000 213.071 203.000 0.000 203.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 63.708 0.000 63.708 150.000 0.000 150.000  პროცენტი 0.000 0.000 0.000 53.000 0.000 53.000 53.000 0.000 53.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 96.363 0.000 96.363 0.000 0.000 0.000 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ვალდებულებების კლება 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 77.000 0.000 77.000      საშინაო 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 77.000 0.000 77.000 საგარეო

0.0

0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 0.000 0.000 0.000 63.708 0.000 63.708 100.000 0.000 100.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ხარჯები 0.000 0.000 0.000 63.708 0.000 63.708 100.000 0.000 100.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 63.708 0.000 63.708 100.000 0.000 100.000 01 02 02 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი

0.0

0.000 0.000 96.363 0.000 96.363 50.000 0.000 50.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ხარჯები 0.000 0.000 0.000 96.363 0.000 96.363 50.000 0.000 50.000  საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50.000 0.000 50.000  სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

96.363 0.000 96.363 0.000 0.000 0.000  ვალდებულებების კლება

0.0

0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000      საშინაო

0.0

0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 02 03 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 114.828 0.000 114.828                        130.000    0.000                        130.000                           130.000    0.000                        130.000     ხარჯები 38.044 0.000 38.044 53.000 0.000 53.000 53.000 0.000 53.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  პროცენტი 38.0

0.0

38.0 53.0 0.000 53.0 53.0

0.0

53.0  ვალდებულებების კლება 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 77.000 0.000 77.000      საშინაო 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 77.000 0.000 77.000 01 03 თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა 6.429 0.000 6.429 50.000 0.000 50.000 40.000 0.000 40.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ხარჯები 6.429 0.000 6.429 50.000 0.000 50.000 40.000 0.000 40.000  საქონელი და მომსახურება 6.429 0.000 6.429 50.000 0.000 50.000 40.000 0.000 40.000  02 00  ინფრასტრუქტურის განვითარება 18,699.269 9,872.163 8,827.106 17,906.250 9,869.676 8,036.574 6,359.000 0.000 6,359.000  ხარჯები 4,656.706 241.269 4,415.437 4,963.271 525.000 4,438.271 4,470.000 0.000 4,470.000  სუბსიდიები 4,021.952 0.000 4,021.952 4,128.400 0.000 4,128.400 4,370.000 0.000 4,370.000  სხვა ხარჯები                  634.754   241.269 393.485 834.871 525.000 309.871 100.000 0.000 100.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,042.563 9,630.894 4,411.669 12,942.979 9,344.676 3,598.303 1,889.000 0.000 1,889.000  ძირითადი აქტივები 14,042.563 9,630.894 4,411.669 12,942.979 9,344.676 3,598.303 1,889.000 0.000 1,889.000  02 01    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 10,322.950 6,962.084 3,360.866 8,550.687 6,393.572 2,157.115 1,079.000 0.000 1,079.000  ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,322.950 6,962.084 3,360.866 8,550.687 6,393.572 2,157.115 1,079.000 0.000 1,079.000  ძირითადი აქტივები 10,322.950 6,962.084 3,360.866 8,550.687 6,393.572 2,157.115 1,079.000 0.000 1,079.000 02 01 01 გზების მიმდინარე შეკეთება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ხარჯები 0.000 0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები

0.0

0.0

0.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 01 02 გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 8,513.151 5,309.310 3,203.841 7,584.208 5,682.472 1,901.736 1,079.000 0.000 1,079.000  ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,513.151 5,309.310 3,203.841 7,584.208 5,682.472 1,901.736 1,079.000 0.000 1,079.000  ძირითადი აქტივები 8,513.151 5,309.310 3,203.841 7,584.208 5,682.472 1,901.736 1,079.000 0.000 1,079.000 02 01 03 საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ხარჯები

0.0

0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 01 04 ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა 0.767 0.000 0.767 20.000 0.000 20.000 0.000 0.000 0.000  ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.767 0.000 0.767 20.000 0.000 20.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 0.767 0.000 0.767 20.000 0.000 20.000 0.000 0.000 0.000 02 01 05 საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა 1,242.921 1,100.808 142.113 849.500 711.100 138.400 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,242.921 1,100.808 142.113 849.500 711.100 138.400 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 1,242.921 1,100.808 142.113 849.500 711.100 138.400 0.000 0.000 0.000 02 01 06 ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა 566.111 551.966 14.145 96.979 0.000 96.979 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 566.111 551.966 14.145 96.979 0.000 96.979 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 566.111 551.966 14.145 96.979 0.000 96.979 0.000 0.000 0.000  02 02 წყლის სისტემის განვითარება 1,926.122 978.319 947.803 1,172.891 214.236 958.655 820.000 0.000 820.000  ხარჯები 741.025 0.000 741.025 770.000 0.000 770.000 820.000 0.000 820.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 741.025 0.000 741.025 770.000 0.000 770.000 820.000 0.000 820.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,185.097 978.319 206.778 402.891 214.236 188.655 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 1,185.097 978.319 206.778 402.891 214.236 188.655 0.000 0.000 0.000 02 02 01 წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია 741.025 0.000 741.025 770.000 0.000 770.000 820.000 0.000 820.000  ხარჯები 741.025 0.000 741.025 770.000 0.000 770.000 820.000 0.000 820.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 741.025 741.025 770.000 0.000 770.000 820.000 0.000 820.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 02 02 წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია 1,185.097 978.319 206.778 402.891 214.236 188.655 0.000 0.000 0.000  ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,185.097 978.319 206.778 402.891 214.236 188.655 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 1,185.097 978.319 206.778 402.891 214.236 188.655 0.000 0.000 0.000  02 03     გარე განათება 518.095  0.000 518.095  778.100 0.000 778.100 650.000 0.000 650.000  ხარჯები 437.227 0.000 437.227 558.400 0.000 558.400 650.000 0.000 650.000  სუბსიდიები 437.2 0.000 437.227 558.400 0.000 558.400 650.000 0.000 650.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 80.868 0.000 80.868 219.700 0.000 219.700 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 80.868 0.000 80.868 219.700 0.000 219.700 0.000 0.000 0.000 02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 518.095  0.000 518.095  560.000 0.000 560.000 650.000 0.000 650.000  ხარჯები 437.227 0.000 437.227 558.400 0.000 558.400 650.000 0.000 650.000  სუბსიდიები 437.227 0.000 437.227 558.400 0.000 558.400 650.000 0.000 650.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 80.868 0.000 80.868 1.600 0.000 1.600 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 80.868 0.000 80.868 1.600 0.000 1.600 0.000 0.000 0.000 02 03 02 გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია 0.000 0.000 0.000 218.100 0.000 218.100 0.000 0.000 0.000  ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 218.100 0.000 218.100 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 218.100 0.000 218.100 0.000 0.000 0.000  02 04 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 2,843.700 0.000 2,843.700 3,508.072 549.600 2,958.472 2,900.000 0.000 2,900.000  ხარჯები 2,843.700 0.000 2,843.700 2,800.000 0.000 2,800.000 2,900.000 0.000 2,900.000  სუბსიდიები 2,843.700 0.000 2,843.700 2,800.000 0.000 2,800.000 2,900.000 0.000 2,900.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 708.072 549.600 158.472 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 708.072 549.6 158.5 0.000 0.000 0.000 02 04 01 მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება 2,843.700 0.000 2,843.700 2,800.000 0.000 2,800.000 2,900.000 0.000 2,900.000  ხარჯები 2,843.700 0.000 2,843.700 2,800.000 0.000 2,800.000 2,900.000 0.000 2,900.000  სუბსიდიები 2,843.700 0.000 2,843.700 2,800.000 0.000 2,800.000 2,900.000 0.000 2,900.000 02 04 02 მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება 0.000 0.000 0.000 708.072 549.600 158.472 0.000 0.000 0.000  ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 708.072 549.600 158.472 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 708.072 549.600 158.472 0.000 0.000 0.000 02 05 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ხარჯები 0.000 0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  02 06    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება                  634.754   241.269 393.485 834.871 525.000 309.871 100.000 0.000 100.000  ხარჯები                  634.754   241.269 393.485 834.871 525.000 309.871 100.000 0.000 100.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები                  634.754   241.269 393.485 834.871 525.000 309.871 100.000 0.000 100.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 06 01 მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 06 02 საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა 90.512 0.000 90.512 832.288 525.000 307.288 100.000 0.000 100.000  ხარჯები 90.512 0.000 90.512 832.288 525.000 307.288 100.000 0.000 100.000  სხვა ხარჯები 90.512 0.000 90.512 832.288 525.000 307.288 100.000 0.000 100.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 06 03 საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა 544.242 241.269 302.973 2.583 0.000 2.583 0.000 0.000 0.000  ხარჯები 544.242 241.269 302.973 2.583 0.000 2.583 0.000 0.000 0.000  საქონელი და მომსახურება 544.242 241.269 302.973

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 სხვა ხარჯები 544.242 241.269 302.973 2.583 0.000 2.583 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 07 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2,423.183 1,690.491 732.692 3,060.853 2,187.268 873.585 810.000 0.000 810.000  ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,423.183 1,690.491 732.692 3,060.853 2,187.268 873.585 810.000 0.000 810.000  ძირითადი აქტივები 2,423.183 1,690.491 732.692 3,060.853 2,187.268 873.585 810.000 0.000 810.000 02 07 01 მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა 1,251.526 882.759 368.767 1,583.301 1,361.526 221.775 210.000 0.000 210.000  ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,251.526 882.759 368.767 1,583.301 1,361.526 221.775 210.000 0.000 210.000  ძირითადი აქტივები 1,251.526 882.759 368.767 1,583.301 1,361.526 221.775 210.000 0.000 210.000 02 07 02 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1,171.657 807.732 363.925 1,477.552 825.742 651.810 600.000 0.000 600.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,171.657 807.732 363.925 1,477.552 825.742 651.810 600.000 0.000 600.000  ძირითადი აქტივები 1,171.657 807.732 363.925 1,477.552 825.742 651.810 600.000 0.000 600.000  02 08 სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა 30.465 0.000 30.465 0.776 0.000 0.776 0.000 0.000 0.000  ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.465 0.000 30.465 0.776 0.000 0.776 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 30.465 0.000 30.465 0.776 0.000 0.776 0.000 0.000 0.000  03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2,437.883 0.000 2,437.883 3,105.080 88.900 3,016.180 2,500.000 0.000 2,500.000  ხარჯები 2,076.673 0.000 2,076.673 2,542.720 0.000 2,542.720 2,500.000 0.000 2,500.000  სუბსიდიები 2,076.673 0.000 2,076.673 2,322.720 0.000 2,322.720 2,500.000 0.000 2,500.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 220.000   0.000 220.000   0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 361.210 0.000 361.210 562.360 88.900 473.460 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 361.210 0.000 361.210 562.360 88.900 473.460 0.000 0.000 0.000  03 01    დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 2,235.807 0.000 2,235.807 2,773.580 0.000 2,773.580 2,500.000 0.000 2,500.000  ხარჯები 2,076.673 0.000 2,076.673 2,322.720 0.000 2,322.720 2,500.000 0.000 2,500.000  სუბსიდიები 2,076.673 0.000 2,076.673 2,322.720 0.000 2,322.720 2,500.000 0.000 2,500.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 159.134 0.000 159.134 450.860 0.000 450.860 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 159.134 0.000 159.134 450.860 0.000 450.860 0.000 0.000 0.000 03 02 ქვათაცვენის ღონისძიებები 0.000 0.000 0.000 220.000   0.000 220.000   0.000 0.000 0.000  ხარჯები 0.000 0.000 0.000 220.000   0.000 220.000   0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 220.000   0.000 220.000   0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  03 03     კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 55.500 0.000 55.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.500 0.000 55.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 55.500 0.000 55.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 03  04 სანიაღვრე არხების აღდგენა 146.576 0.000 146.576 111.500 88.900 22.600 0.000 0.000 0.000  ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 146.576 0.000 146.576 111.500 88.900 22.600 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 146.576 0.000 146.576 111.500 88.900 22.600 0.000 0.000 0.000  04 00  განათლება 6,170.395 1,507.749 4,662.646 7,498.317 1,307.120 6,191.197 7,000.000 0.000 7,000.000  ხარჯები 5,812.321 1,171.418 4,640.903 7,444.048 1,307.120 6,136.928 7,000.000 0.000 7,000.000  საქონელი და მომსახურება 1,175.898 1,171.418 4.480 1,307.120 1,307.120 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 4,636.423 0.000 4,636.423 6,136.928 0.000 6,136.928 7,000.000 0.000 7,000.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 358.074 336.331 21.743 54.269 0.000 54.269 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 358.074 336.331 21.743 54.269 0.000 54.269 0.000 0.000 0.000  04 01    სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 4,654.078 0.000 4,654.078 6,150.728 0.000 6,150.728 7,000.000 0.000 7,000.000  ხარჯები 4,636.423 0.000 4,636.423 6,135.628 0.000 6,135.628 7,000.000 0.000 7,000.000  სუბსიდიები 4,636.423 0.000 4,636.423 6,135.628 0.000 6,135.628 7,000.000 0.000 7,000.000  გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.655 0.000 17.655 15.100 0.000 15.100 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 17.655 0.000 17.655 15.100 0.000 15.100 0.000 0.000 0.000  04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა 0.000 0.000 0.000 39.169 0.000 39.169 0.000 0.000 0.000  ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 39.169 0.000 39.169 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 39.169 0.000 39.169 0.000 0.000 0.000 04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 1,516.317 1,507.749 8.568 1,308.420 1,307.120 1.300 0.000 0.000 0.000  ხარჯები 1,175.898 1,171.418 4.480 1,308.420 1,307.120 1.300 0.000 0.000 0.000  საქონელი და მომსახურება 1,175.898 1,171.418 4.480 1,307.120 1,307.120 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 1.300 0.000 1.300 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 340.419 336.331 4.088 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 340.419 336.331 4.088 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  05 00  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 6,112.333 479.870 5,632.463 8,512.475 1,213.081 7,299.394 7,178.200 0.000 7,178.200  ხარჯები 4,954.690 0.000 4,954.690 5,968.664 0.000 5,968.664 6,130.000 0.000 6,130.000  საქონელი და მომსახურება 53.840 0.000 53.840 132.450 0.000 132.450 120.000 0.000 120.000  სუბსიდიები 4,733.455 0.000 4,733.455 5,636.926 0.000 5,636.926 5,860.000 0.000 5,860.000  სხვა ხარჯები 117.395 0.000 117.395 123.958 0.000 123.958                        130.000    0.000                        130.000     არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,157.643 479.870 677.773 2,543.811 1,213.081 1,330.730 1,048.200 0.000 1,048.200  ძირითადი აქტივები 1,157.643 479.870 677.773 2,543.811 1,213.081 1,330.730 1,048.200 0.000 1,048.200  05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2,627.913 0.000 2,627.913 3,827.922 529.086 3,298.836 3,568.200 0.000 3,568.200  ხარჯები 2,061.808 0.000 2,061.808 2,399.236 0.000 2,399.236 2,550.000 0.000 2,550.000  სუბსიდიები 2,061.808 0.000 2,061.808 2,399.236 0.000 2,399.236 2,550.000 0.000 2,550.000  გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 566.105 0.000 566.105 1,428.686 529.086 899.600 1,018.200 0.000 1,018.200  ძირითადი აქტივები 566.105 0.000 566.105 1,428.686 529.086 899.600 1,018.200 0.000 1,018.200 05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 1,847.506 0.000 1,847.506 2,117.236 0.000 2,117.236 2,250.000 0.000 2,250.000  ხარჯები 1,706.808 0.000 1,706.808 2,029.236 0.000 2,029.236 2,250.000 0.000 2,250.000  სუბსიდიები 1,706.808 0.000 1,706.808 2,029.236 0.000 2,029.236 2,250.000 0.000 2,250.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 140.698 0.000 140.698 88.000 0.000 88.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 140.698 0.000 140.698 88.000 0.000 88.000 0.000 0.000 0.000 05 01 01 01 სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა 1,156.709 0.000 1,156.709 1,312.000 0.000 1,312.000 1,350.000 0.000 1,350.000  ხარჯები 1,021.310 0.000 1,021.310 1,230.500 0.000 1,230.500 1,350.000 0.000 1,350.000  სუბსიდიები 1,021.310 0.000 1,021.310 1,230.500 0.000 1,230.500 1,350.000 0.000 1,350.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 135.399 0.000 135.399 81.500 0.000 81.500 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 135.399 0.000 135.399 81.500 0.000 81.500 0.000 0.000 0.000 05 01 01 02 რაგბის განვითარების ხელშეწყობა 307.178 0.000 307.178 340.000 0.000 340.000 380.000 0.000 380.000  ხარჯები 306.878 0.000 306.878 340.000 0.000 340.000 380.000 0.000 380.000  სუბსიდიები 306.878 0.000 306.878 340.000 0.000 340.000 380.000 380.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.300 0.000 0.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 0.300 0.000 0.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 01 01 03 ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 383.619 0.000 383.619 465.236 0.000 465.236 520.000 0.000 520.000  ხარჯები 378.620 0.000 378.620 458.736 0.000 458.736 520.000 0.000 520.000  სუბსიდიები 378.620 0.000 378.620 458.736 0.000 458.736 520.000 0.000 520.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.999 0.000 4.999 6.500 0.000 6.500 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 4.999 0.000 4.999 6.500 0.000 6.500 0.000 0.000 0.000 05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 355.000 0.000 355.000 370.000   0.000 370.000   300.000 0.000 300.000  ხარჯები 355.000 0.000 355.000 370.000   0.000 370.000   300.000 0.000 300.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 355.000 0.000 355.000 370.000   0.000 370.000   300.000 0.000 300.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები

0.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 01 03 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 425.407 0.000 425.407 1,340.686 529.086 811.600 1,018.200 0.000 1,018.200  ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 425.407 0.000 425.407 1,340.686 529.086 811.600 1,018.200 0.000 1,018.200  ძირითადი აქტივები 425.407 0.000 425.407 1,340.686 529.086 811.600 1,018.200 0.000 1,018.200  05 02    კულტურის სფეროს განვითარება 3,367.025 479.870 2,887.155 4,560.595 683.995 3,876.600 3,480.000 0.000 3,480.000  ხარჯები 2,775.487 0.000 2,775.487 3,445.470 0.000 3,445.470 3,450.000 0.000 3,450.000  საქონელი და მომსახურება 53.840 0.000 53.840 132.450 0.000 132.450 120.000 0.000 120.000  სუბსიდიები 2,671.647 0.000 2,671.647 3,237.690 0.000 3,237.690 3,310.000 0.000 3,310.000  გრანტები 50.000 0.000 50.000 75.330 0.000 75.330 20.000 0.000 20.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 591.538 479.870 111.668 1,115.125 683.995 431.130 30.000 0.000 30.000  ძირითადი აქტივები 591.538 479.870 111.668 1,115.125 683.995 431.130 30.000 0.000 30.000 05 02 01  კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 2,611.842 0.000 2,611.842 3,063.330 0.000 3,063.330 3,260.000 0.000 3,260.000  ხარჯები 2,501.647 0.000 2,501.647 2,943.020 0.000 2,943.020 3,230.000 0.000 3,230.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 2,451.647 0.000 2,451.647 2,867.690 0.000 2,867.690 3,210.000 0.000 3,210.000  გრანტები 50.000 0.000 50.000 75.330 0.000 75.330 20.000 0.000 20.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.195 0.000 110.195 120.310 0.000 120.310 30.000 0.000 30.000  ძირითადი აქტივები 110.195 0.000 110.195 120.310 0.000 120.310 30.000 0.000 30.000 05 02 01 01 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა 354.931 0.000 354.931 412.000 0.000 412.000 450.000 0.000 450.000  ხარჯები 346.682 0.000 346.682 407.000 0.000 407.000 440.000 0.000 440.000  სუბსიდიები 346.682 0.000 346.682 407.000 0.000 407.000 440.000 440.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.249 0.000 8.249 5.000 0.000 5.000 10.000 0.000 10.000  ძირითადი აქტივები 8.249 0.000 8.249 5.000 0.000 5.000 10.000 0.000 10.000 05 02 01 02 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა 278.659 0.000 278.659 275.000 0.000 275.000 300.000 0.000 300.000  ხარჯები 273.660 0.000 273.660 268.800 0.000 268.800 300.000 0.000 300.000  სუბსიდიები 273.660 0.000 273.660 268.800 0.000 268.800 300.000 0.000 300.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.999 0.000 4.999 6.200 0.000 6.200 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 4.999 0.000 4.999 6.200 0.000 6.200

0.0

0.0

0.0

05 02 01 03  სახვითი ხელოვნების განვითარება 197.318 0.000 197.318 195.000 0.000 195.000 190.000 0.000 190.000  ხარჯები 123.973 0.000 123.973 176.040 0.000 176.040 190.000 0.000 190.000  სუბსიდიები 123.973 0.000 123.973 176.040 0.000 176.040 190.000 0.000 190.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 73.345 0.000 73.345 18.960 0.000 18.960 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 73.345 0.000 73.345 18.960 0.000 18.960 0.000 0.000 0.000 05 02 01 04  საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება 325.349 0.000 325.349 350.000 0.000 350.000 400.000 0.000 400.000  ხარჯები 318.270 0.000 318.270 349.850 0.000 349.850 380.000 0.000 380.000  სუბსიდიები 318.270 0.000 318.270 349.850 0.000 349.850 380.000 0.000 380.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.079 0.000 7.079 0.150 0.000 0.150 20.000 0.000 20.000  ძირითადი აქტივები 7.079 0.000 7.079 0.150 0.000 0.150 20.000 0.000 20.000 05 02 01 05 კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა 1,405.585 0.000 1,405.585 1,756.000 0.000 1,756.000 1,900.000 0.000 1,900.000  ხარჯები 1,389.062 0.000 1,389.062 1,666.000 0.000 1,666.000 1,900.000 0.000 1,900.000  სუბსიდიები 1,389.062 0.000 1,389.062 1,666.000 0.000 1,666.000 1,900.000 0.000 1,900.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.523 0.000 16.523 90.000 0.000 90.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 16.523 0.000 16.523 90.000 0.000 90.000 0.000 0.000 0.000 05 02 01 06 თეატრი 50.000 0.000 50.000 75.330 0.000 75.330 20.000 0.000 20.000  ხარჯები 50.000 0.000 50.000 75.330 0.000 75.330 20.000 0.000 20.000  გრანტები 50.000 0.000 50.000 75.330 0.000 75.330 20.000 20.000 20.000 05 02 02 კულტურული ღონისძიებები 53.840 0.000 53.840 132.450 0.000 132.450 120.000 0.000 120.000  ხარჯები 53.840 0.000 53.840 132.450 0.000 132.450 120.000 0.000 120.000  საქონელი და მომსახურება 53.840 0.000 53.840 132.450 0.000 132.450 120.000 0.000 120.000 05 02 03 კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა 481.343 479.870 1.473 994.815 683.995 310.820 0.000 0.000 0.000  ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 481.343 479.870 1.473 994.815 683.995 310.820 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 481.343 479.870 1.473 994.815 683.995 310.820 0.000 0.000 0.000 05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 220.000   0.000 220.000   370.000   0.000 370.000   100.000 0.000 100.000  ხარჯები 220.000   0.000 220.000   370.000   0.000 370.000   100.000 0.000 100.000  სუბსიდიები 220.000   0.000 220.000   370.000   0.000 370.000   100.000 0.000 100.000 05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 117.395 0.000 117.395 123.958 0.000 123.958                        130.000    0.000                        130.000     ხარჯები 117.395 0.000 117.395 123.958 0.000 123.958                        130.000    0.000                        130.000     საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 117.395 0.000 117.395 123.958 0.000 123.958                        130.000    0.000                        130.000     06 00  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2,279.726 129.137 2,150.589 3,261.267 181.000 3,080.267 2,397.000 270.000 2,127.000  ხარჯები 2,246.926 129.137 2,117.789 2,804.667 181.000 2,623.667 2,397.000 270.000 2,127.000  საქონელი და მომსახურება 28.000 0.000 28.000 7.000 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 147.393   122.187 25.206 232.900 171.000 61.900 260.000 260.000 0.000  სოციალური უზრუნველყოფა 1,804.643 6.950 1,797.693 2,461.130 10.000 2,451.130 2,107.000 10.000 2,097.000  სხვა ხარჯები 266.890 0.000 266.890 103.637 0.000 103.637 30.000 0.000 30.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.800 0.000 32.800 456.600 0.000 456.600 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 32.800 0.000 32.800 456.600 0.000 456.600 0.000 0.000 0.000  06 01    ჯანმრთელობის დაცვა 175.393 122.187 53.206 239.900 171.000 68.900 260.000 260.000 0.000  ხარჯები 175.393 122.187 53.206 239.900 171.000 68.900 260.000 260.000 0.000  საქონელი და მომსახურება 28.000 0.000 28.000 7.000 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 147.393   122.187 25.206 232.900 171.000 61.900 260.000 260.000 0.000 06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება 147.393   122.187 25.206 232.900 171.000 61.900 260.000 260.000 0.000  ხარჯები 147.393   122.187 25.206 232.900 171.000 61.900 260.000 260.000 0.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 სუბსიდიები 147.393   122.187 25.206 232.900 171.000 61.900 260.000 260.000 0.000 06 01 02 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები 28.000 0.000 28.000 7.000 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000  ხარჯები 28.000 0.000 28.000 7.000 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000  საქონელი და მომსახურება 28.000 0.000 28.000 7.000 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 06 02 სოციალური დაცვა 2,104.333 6.950 2,097.383 3,021.367 10.000 3,011.367 2,137.000 10.000 2,127.000  ხარჯები 2,071.533 6.950 2,064.583 2,564.767 10.000 2,554.767 2,137.000 10.000 2,127.000  სოციალური უზრუნველყოფა 1,804.643 6.950 1,797.693 2,461.130 10.000 2,451.130 2,107.000 10.000 2,097.000  სხვა ხარჯები 266.890 0.000 266.890 103.637 0.000 103.637 30.000 0.000 30.000 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 1,234.033 0.000 1,234.033 1,127.260 0.000 1,127.260 1,142.000 0.000 1,142.000  ხარჯები 1,234.033 0.000 1,234.033 1,127.260 0.000 1,127.260 1,142.000 0.000 1,142.000  სოციალური უზრუნველყოფა 1,234.033 0.000 1,234.033 1,127.260 0.000 1,127.260 1,142.000 0.000 1,142.000 06 02 01 01 სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება 845.903 0.000 845.903 724.260 0.000 724.260 730.000 0.000 730.000  ხარჯები 845.903 0.000 845.903 724.260 0.000 724.260 730.000 0.000 730.000  სოციალური უზრუნველყოფა 845.903 0.000 845.903 724.260 0.000 724.260 730.000 0.000 730.000 06 02 01 02 პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 46.200 0.000 46.200 46.000 0.000 46.000 47.000 0.000 47.000  ხარჯები 46.200 0.000 46.200 46.000 0.000 46.000 47.000 0.000 47.000  სოციალური უზრუნველყოფა 46.200 0.000 46.200 46.000 0.000 46.000 47.000 0.000 47.000 06 02 01 03 მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 181.730 0.000 181.730 190.000 0.000 190.000 190.000 0.000 190.000  ხარჯები 181.730 0.000 181.730 190.000 0.000 190.000 190.000 0.000 190.000  სოციალური უზრუნველყოფა 181.730 0.000 181.730 190.000 0.000 190.000 190.000 0.000 190.000 06 02 01 04 სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე  პირთა დახმარება 159.200 0.000 159.200 165.000 0.000 165.000 170.000 0.000 170.000  ხარჯები 159.200 0.000 159.200 165.000 0.000 165.000 170.000 0.000 170.000  სოციალური უზრუნველყოფა 159.200 0.000 159.200 165.000 0.000 165.000 170.000 0.000 170.000 06 02 01 05 რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება 1.000 0.000 1.000 2.000 0.000 2.000 5.000 0.000 5.000  ხარჯები 1.000 0.000 1.000 2.000 0.000 2.000 5.000 0.000 5.000  სოციალური უზრუნველყოფა 1.000 0.000 1.000 2.000 0.000 2.000 5.000 0.000 5.000 06 02 02 ომის ვეტერანთა დაკრძალვა 0.750 0.750 0.000 8.775 5.000 3.775 5.000 5.000 0.000  ხარჯები 0.750 0.750 0.000 8.775 5.000 3.775 5.000 5.000 0.000  სოციალური უზრუნველყოფა 0.750 0.750 0.000 8.775 5.000 3.775 5.000 5.000 0.000 06 02 03 უფასო სასადილო 178.510 0.000 178.510 276.200 0.000 276.200 270.000 0.000 270.000  ხარჯები 178.510 0.000 178.510 276.200 0.000 276.200 270.000 0.000 270.000  სოციალური უზრუნველყოფა 178.510 0.000 178.510 276.200 0.000 276.200 270.000 0.000 270.000 06 02 04 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 51.800 6.200 45.600 78.000 5.000 73.000 75.000 5.000 70.000  ხარჯები 51.800 6.200 45.600 78.000 5.000 73.000 75.000 5.000 70.000  სოციალური უზრუნველყოფა 51.800 6.200 45.600 78.000 5.000 73.000 75.000 5.000 70.000 06 02 04 01 ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 23.500   0.000 23.500   26.000   0.000 26.000   25.000 0.000 25.000  ხარჯები 23.500   0.000 23.500   26.000   0.000 26.000   25.000 0.000 25.000  სოციალური უზრუნველყოფა 23.500   0.000 23.500   26.000   0.000 26.000   25.000 0.000 25.000 06 02 04 02 დევნილთა სოციალური დაცვა 11.000 6.200 4.800 11.000 5.000 6.000 11.000 5.000 6.000  ხარჯები 11.000 6.200 4.800 11.000 5.000 6.000 11.000 5.000 6.000  სოციალური უზრუნველყოფა 11.000 6.200 4.800 11.000 5.000 6.000 11.000 5.000 6.000 06 02 04 03 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 1.600 0.000 1.600 4.000 0.000 4.000 4.000 0.000 4.000  ხარჯები 1.600 0.000 1.600 4.000 0.000 4.000 4.000 0.000 4.000  სოციალური უზრუნველყოფა 1.600 0.000 1.600 4.000 0.000 4.000 4.000 0.000 4.000 06 02 04 04 მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 15.700 0.000 15.700 37.000 0.000 37.000 35.000 0.000 35.000  ხარჯები 15.700 0.000 15.700 37.000 0.000 37.000 35.000 0.000 35.000  სოციალური უზრუნველყოფა 15.700 0.000 15.700 37.000 0.000 37.000 35.000 0.000 35.000 06 02 05  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 481.740   0.000 481.740   1,349.495 0.000 1,349.495 525.000 0.000 525.000  ხარჯები 448.940 0.000 448.940 892.895 0.000 892.895 525.000 0.000 525.000  სოციალური უზრუნველყოფა 263.050 0.000 263.050 892.895 0.000 892.895 525.000 0.000 525.000 სხვა ხარჯი 186.290 0.000 186.290 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.400 0.000 32.400 456.600 0.000 456.600 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 32.400 0.000 32.400 456.600 0.000 456.600 0.000 0.000 0.000 06 02  05 01 ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა 52.400 0.000 52.400 90.000 0.000 90.000 90.000 0.000 90.000  ხარჯები 52.400 0.000 52.400 90.000 0.000 90.000 90.000 0.000 90.000  სოციალური უზრუნველყოფა 52.400 0.000 52.400 90.000 0.000 90.000 90.000 0.000 90.000 06 02 05 02 მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა 106.700 0.000 106.700 120.000 0.000 120.000 125.000 0.000 125.000  ხარჯები 106.700 0.000 106.700 120.000 0.000 120.000 125.000 0.000 125.000  სოციალური უზრუნველყოფა 106.700 0.000 106.700 120.000 0.000 120.000 125.000 0.000 125.000 06 02 05 03 შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა 103.550 0.000 103.550 162.645 0.000 162.645 160.000 0.000 160.000  ხარჯები 103.550 0.000 103.550 162.645 0.000 162.645 160.000 0.000 160.000  სოციალური უზრუნველყოფა 103.550 0.000 103.550 162.645 0.000 162.645 160.000 0.000 160.000 06 02 05 04 საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა 219.090 0.000 219.090 976.850 0.000 976.850 150.000 0.000 150.000  ხარჯები 186.290 0.000 186.290 520.250 0.000 520.250 150.000 0.000 150.000  სოციალური უზრუნველყოფა 0.400 0.000 0.400 520.250 0.000 520.250 150.000 0.000 150.000  სხვა ხარჯები 185.890 0.000 185.890 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 456.600 0.000 456.600 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 456.600 0.000 456.600 0.000 0.000 0.000 06 02  06 სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 81.000 0.000 81.000 103.637 0.000 103.637 30.000 0.000 30.000  ხარჯები 81.000 0.000 81.000 103.637 0.000 103.637 30.000 0.000 30.000  სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 81.000 0.000 81.000 103.637 0.000 103.637 30.000 0.000 30.000 06 02 07 ომის ვეტერანთა დახმარება 76.500 0.000 76.500 78.000 0.000 78.000 90.000 0.000 90.000  ხარჯები 76.500 0.000 76.500 78.000 0.000 78.000 90.000 0.000 90.000  სოციალური უზრუნველყოფა 76.500 0.000 76.500 78.000 0.000 78.000 90.000 0.000 90.000

თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 19. ასიგნებების დაფინანსება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  გაცემა გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 20. ასიგნებების გადანაწილება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად. მუხლი 21. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2024 წლის განმავლობაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 22. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 23. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. მუხლი 24. დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2024 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 25. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 270.0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 260.0 ათასი  ლარი. ბ) „ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი’’ „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5.0 ათასი ლარი.   გ) „დევნილთა სოციალური დაცვა“ „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5,0  ათასი ლარი.  2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ თანხებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 26. სარეზერვო ფონდი 2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. მუხლი 27. დადგენილების ამოქმედება
1. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2024 წლის 1 იანვრიდან. 2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №13 დადგენილება (სსმ, 27/12/2022; სარეგისტრაციო კოდი-190020020.35.129.016400).

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი