ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
25.12.2024 ძალადაკარგული 23.12.2025
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№18
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.129.016441
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 26/12/2024
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

ცვლილებები (8)

დოკუმენტის ტექსტი

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №18

2024 წლის 25 დეკემბერი

ქ. ჭიათურა

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

დამტკიცდეს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით:


თავი I
ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2023 წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

           2025 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 I. შემოსავლები

47105.194

52565.965

19441.080

33124.885

35300.000

270.000

35030.000

25590.000

22185.854

23803.600

0.00

23803.600

26959.200

0.00

26959.200

 გრანტები

20546.769

19841.080

19441.080

400.000

3140.800

270.000

2870.800

 სხვა  შემოსავლები

4372.571

8921.285

0.00

8921.285

5200.000

0.00

5200.000

 II. ხარჯები

29007.635

32448.455

3145.007

29303.448

33555.000

270.000

33285.000

 შრომის ანაზღაურება

3702.567

3984.000

0.000

3984.000

4504.000

0.000

4504.000

 საქონელი და მომსახურება

2931.454

3136.744

1630.007

1506.737

1753.000

0.00

1753.000

 პროცენტი

28.054

53.000

0.00

53.000

30.000

0.00

30.000

 სუბსიდიები

18305.500

19843.785

260.000

19583.785

23849.000

270.000

23579.000

გრანტები

110.459

106.700

0.00

106.700

100.000

0.000

100.000

 სოციალური უზრუნველყოფა

1948.574

2423.658

10.000

2413.658

2836.000

0.000

2836.000

 სხვა ხარჯები

1981.027

2900.568

1245.000

1655.568

483.000

0.00

483.000

 III. საოპერაციო სალდო

18097.559

20117.510

16296.073

3821.437

1745.000

0.00

1745.000

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

15476.963

24902.312

17952.243

6950.069

1675.000

0.00

1675.000

 ზრდა

15644.319

25202.312

17952.243

7250.069

1775.000

0.00

1775.000

 კლება

167.356

300.000

0.00

300.000

100.000

0.00

100.000

 V. მთლიანი სალდო

2620.596

-4784.802

-1656.170

-3128.632

70.000

0.000

70.000

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

2543.812

-4861.802

-1656.170

-3205.632

0.000

0.000

0.000

 ზრდა

3193.172

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

      ვალუტა და დეპოზიტები

3193.172

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 კლება

649.360

4861.802

1656.170

3205.632

0.000

0.000

0.000

      ვალუტა და დეპოზიტები

649.360

4861.802

1656.170

3205.632

0.000

0.000

0.000

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-76.784

-77.000

0.00

-77.000

-70.000

0.000

-70.000

 კლება

76.784

77.000

0.00

77.000

70.000

0.000

70.000

     საშინაო

76.784

77.000

0.000

77.000

70.000

0.000

70.000

           სესხები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 VIII. ბალანსი

       0,0

0,0

      0,0

0.0

0.000

0.000

0.000

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023
წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

47272.550

52865.965

19441.080

33424.885

35400.000

270.000

35030.000

 შემოსავლები

47105.194

52565.965

19441.080

33124.885

35300.000  

270.000

35030.000

 არაფინანსური აქტივების კლება

167.356  

300.000  

      0.000

 300.000

100.000

0.000

100.000    

 გადასახდელები

  44728.738  

  57727.767  

21097.250

36630.517

35400.000  

270.000

35130.000    

ხარჯები

29007.63

32448.455

3145.007

29303.448

33555.000

270.000

33285.000

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

15644.319

25202.312

17952.243

7250.069

1775.000

0.00

1775.000

 ვალდებულებების კლება

76.784  

77.000    

0.000

     77.000               

70.000

0.00

70.000

 ნაშთის ცვლილება

2543.812

-4861.802

     -1656.170

-3205.632

0,000  

0.000

0.000

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 35300.000  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023

წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

47105.194

52565.965

19441.080

33124.885

35300.000

270.000

35130.000

       გადასახადები

22185.854

23803.600

0.000

23803.600

25590.000

0.000

25590.000

       გრანტები

20546.769

19841.080

19441.080

400.000

3140.800

270.000

2870.800

       სხვა შემოსავლები

4372.571

8921.285

0.000

8921.285

5200.000

0.000

5200.000

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 26959.200 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2023
წლის

 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 გადასახადები

22185.854

23803.600

0.000

23803.600

26959.200

0.000

26959.200

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.00

0.00

 

0.000

0.000

0.000

0.000

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

18485.481

20103.600

0.000

 

20103.600

23659.200

0.000

23659.200

      ქონების გადასახადი

3700.373

3700.000

0

 

3700.000

3300.000

       0.000

3300.000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2476.422

2560.000

0.000

 

2560.000

2260.000

0.000

2260.000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.204

0.000

0.000

 

0.000

0.000

0,000

0.000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

42.792

20.000

0.000

 

20.000

20.000

0.000

20.000

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

85.175

20.000

0.000

 

20.000

20.000

0.000

20.000

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1095.780

1100.000

0.000

1100.000

1000.000

0.000

1000.000

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 3140.800 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 გრანტები

20546.769

19841.080

3140.800  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.00

0.00

 0.00

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

20546.769

19841.080

0.00  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.00

0.00

 0.00

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

390.000

270.000

   270.000  

 კაპიტალური ტრანსფერი

330.00

1693.326

0.00

 სპეციალური ტრანსფერი

8749.600

0.00

0.00                

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

1432.000

5738.000

 0.00

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

7238.511

8575.307

 0.00

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

812.000

812.000

0.00

გრანტები

0.0

0.0

2870.800

მაღალმთიანი განვითარების ფონდი

290.221

0.00

0.00

საპილოტე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტები

0.00

0.000

0.00

სახ.პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგ.განს.პროგრამები

0.00

0.000

0.00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდ.ღონისძიებების     დასაფინანსებლად

1304.437

1614.889

0.00

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყვნის მთავრობიდან მიღებული გრანტი

0

1137.558

0.00

აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

61640.307

 59523.24

0.00 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 5200.000 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

4372.571

9028.483

5200.000

 შემოსავლები საკუთრებიდან

1881.530

5811.600

 

4700.000

პროცენტი

133.874

311.600

180.000

 რენტა

1747.656

5500.000

4520.000

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1552.039

1817.200

20.000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1552.039

1817.200

20.000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0. 00

0.00

0.000

სანებართვო მოსაკრებელი

15.342

0.000

0.000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1518.000

1800.000

0.000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

18.297

17.200

20.000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.00

0.000

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

188.639

246.500

   180.000

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

750.363

1045.985

300.000

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  33555.000 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2023
წლის
 ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 ხარჯები

29007.635

32448.455

3145.007

29303.448

33555.000

270.000

33285.000

 შრომის ანაზღაურება

3702.567

3984.000

0.000

3984.000

4504.000

0.000

4504.000

 საქონელი და მომსახურება

2931.454

3136.744

1630.007

1506.737    

1753.000

0.000

1753.000

პროცენტები

   28.054

53.000

0.000

   53.000                   

30.000

0.000

30.000

სუბსიდიები

   18305.500

19843.785

260.000

19583.785    

23849.000

270.000

23579.000

გრანტები

   110.459

106.700

0.000

106.700

100.000

0.000

100.000

 სოციალური უზრუნველყოფა

1948.574

2423.658

10.000

2413.658    

2836.000

0.000

2836.000

 სხვა ხარჯები

1981.027

2900.568

1245.000

1655.568

483.000

0.000

483.000

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 1775.000 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1775.000 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 100.000 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2023 წლის
ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

292.300

148.744

120.000

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

292.300

148.744

120.000

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

12543.708

19955.267

1620.000

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

8647.576

14834.445

800.000

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

298.150

2609.535

220.000

 02 03

   გარე განათება

219.659

9.600

0.000

 02 04

   მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

708.072

649.200

0.000

02 05

   ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

    0.000

21.201

0.000

 02 06

   ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

    2.583

0.000

0.000

02 07

  კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2666.892

1831.286

600.000

 02 08

სასაფლაოების მოვლა შენახვა

0.776

0.000

0.000

 02 09

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.000

0.000

0.000

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

663.957

1266.204

0.000

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

450.857

12.700

0.000

 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

197.000

60.000

0.000

 03  04

 სანიაღვრე არხის აღდგენა

    16.100

153.541

0.000

 04 00

 განათლება

51.406

142.200

0.000

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

13.542

42.200

0.000

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

37.864

100.000

150.000

04 03

   ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

0.00

0.000

0.000

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1456.738

3689.897

35.000

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

304.946

2612.542

10.000

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

1151.792

1077.355

25.000

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

636.210

0.00

0.000     

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

0.000

0.000

0.000

06 02

   სოციალური დაცვა

636.210

456.600

 

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

15644.319

25202.312

1775.000

 

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის
ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

167.356

300.000

100.00

 ძირითადი აქტივები

100.715

300.000

100.000

 არაწარმოებული აქტივები

66.541

0.000

0.000

        მიწა

66.541

0.000

0.000

 


მუხლი 9. განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2023 წლის
ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5542.323  

5882.610  

6705.000  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5427.125  

5696.973  

6375.000  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5427.125  

5696.973  

6375.000  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

15.637  

200.000

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

104.838

130.000

100.000

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

10.360

40.000

30.000

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

12045.704  

18588.502  

4050.000

 7.4 5

 ტრანსპორტი

3398.128

3399.200

4050.000

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

11852.271

15275.810  

4050.000

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.000

0.000 

0.000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

193.433

3312.692

0.000

 7.5

 გარემოს დაცვა

3023.784  

3893.504

3100.000

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

2810.684  

          2700.000  

0.000

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

213.100

1193.504

0.000

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

5212.147  

7340.222  

2380.000

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

                 658.457  

1323.200

0.000

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                       0.000

0.000

0,000

 7.6 3

 წყალმომარაგება

1033.150    

3429.535

1220.000

 7.6 4

 გარე განათება

766.605 

650.000

650.000

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

2753.935  

1937.487  

      600.000

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

232.578

313.800

340.000  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

232.578  

313.800

340.000

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში

0.000

0.000

0.000

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

7814.330  

10193.882  

7444.000  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2800.124  

5395.942  

                 3135.000  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

4123.550  

4245.140  

4019.000

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

768.345  

379.500  

150.000   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში

122.311

173.300

140.000

 7.9

 განათლება

7649.270  

8364.889  

8450.000  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

6340.333

6650.000  

8450.000  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

1308.937

1614.889    

0.0

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

0.00

0,0    

0.0

70923

საშუალო და ზოგადი განათლება

0.00

100.000    

0.0

 7 10

 სოციალური დაცვა

3208.602  

3150.358  

2841.000

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1085.946  

1273.350  

1293.000

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

907.866

1083.350

1103.000

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

178.080

190.000

190.000

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

20.500  

25.000   

25.000

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

376.420  

445.558  

        345.000

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

1599.349  

1268.800  

1008.000

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

126.387

137.650

170.000

 

 სულ

44728.738           

57727.767  

35400.000

 

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2023 წლის
ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5542.323  

5882.610  

6705.000  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5427.125  

5696.973  

6375.000  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5427.125  

5696.973  

6375.000  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

15.637  

200.000

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

104.838

130.000

100.000

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

10.360

40.000

30.000

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

12045.704  

18588.502  

4050.000

 7.4 5

 ტრანსპორტი

3398.128

3399.200

4050.000

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

11852.271

15275.810  

4050.000

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.000

0.000 

0.000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

193.433

3312.692

0.000

 7.5

 გარემოს დაცვა

3023.784  

3893.504

3100.000

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

2810.684  

          2700.000  

0.000

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

213.100

1193.504

0.000

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

5212.147  

7340.222  

2380.000

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

                 658.457  

1323.200

0.000

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                       0.000

0.000

0,000

 7.6 3

 წყალმომარაგება

1033.150    

3429.535

1220.000

 7.6 4

 გარე განათება

766.605 

650.000

650.000

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

2753.935  

1937.487  

      600.000

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

232.578

313.800

340.000  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

232.578  

313.800

340.000

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში

0.000

0.000

0.000

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

7814.330  

10193.882  

7444.000  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2800.124  

5395.942  

                 3135.000  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

4123.550  

4245.140  

4019.000

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

768.345  

379.500  

150.000   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში

122.311

173.300

140.000

 7.9

 განათლება

7649.270  

8364.889  

8450.000  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

6340.333

6650.000  

8450.000  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

1308.937

1614.889    

0.0

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

0.00

0,0    

0.0

70923

საშუალო და ზოგადი განათლება

0.00

100.000    

0.0

 7 10

 სოციალური დაცვა

3208.602  

3150.358  

2841.000

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1085.946  

1273.350  

1293.000

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

907.866

1083.350

1103.000

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

178.080

190.000

190.000

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

20.500  

25.000   

25.000

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

376.420  

445.558  

        345.000

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

1599.349  

1268.800  

1008.000

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

126.387

137.650

170.000

 

 სულ

44728.738           

57727.767  

35400.000

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 70.000 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 1745.000 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

18097.559  

20117.510  

1745.000  

 მთლიანი სალდო

2620.596  

-4784.802  

70.000  

 

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 2025 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

2543.812

-4861.802  

0.0

 ზრდა

3193.172

0.0    

0.0    

         ვალუტა და დეპოზიტი

3193.172

0.0    

0.0    

 კლება

649.360

4861.802  

0,0  

        ვალუტა და დეპოზიტი

649.360

                  4861.802  

0.0 

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 70.000 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. (დასუფთავების 3 ერთეული სპეც. ავტომანქანა და 100 ცალი ურნა)  მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2024 წლის 1 დეკემბრისათვის შეადგენს 115.180 ათას ლარს.

 


თავი II
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები

 


მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00

 

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურისმოწესრიგება (როგორიცაა გზების, სკვერების მოვლა-პატრონობა  და  სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარების.

 

პრიორიტეტის  კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027

წელი

2028 წელი

 02 00

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;

6520.000

95444.200

9040.200

9577.800

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

800.000     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 75% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:
- გზების მიმდინარე შეკეთება;
- გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია;

გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის,  ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მშენებლობა  და კაპიტალური შეკეთება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

800.000     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას,  მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 75% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2025 წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

 

დასახელება

სულ ღირებულება

 
 

1

რეგიონალური განვითარების ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება

400.0

 

2

საინჟინრო მონიტორინგის თანხა

400.0

 

 

სულ    ჯამი

800.0

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

2025 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

 

02 03

1220.000

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე  მოსახლეობის წყალმომარაგებით  უზრუნველსაყოფად  2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას.

პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის წყალმომარაგება.  წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2  ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს  წყალმომარაგებით.

2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია

2025 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 02 01

1220.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

შპს „ჭიათურის წყალი“

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის შპს „ჭიათურის წყლის“ სუბსიდირებას,  რომელიც უზრუნველყოფს   მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

 

         

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2025 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 03

650.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან  სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებშ,. ქალაქ ჭიათურასა  და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 8%.

1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2. გარე განათების  ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია.

გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).    ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

650.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის  ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04

3250.000    

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს  საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (არნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი  ამორტიზაციის გამო).აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება:

1. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონირებს შპს ,,ჭიათურის სატრანპორტო კომპანია“.

 2. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება.

მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება თავისი შინაარსით წარმოადგენს კაპიტალურ პროექტს პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 01

3250.000    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირების პროგრამა ითვალისწინებს  საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი  ამორტიზაციის გამო). ასევე ახორციელდება ქალაქ ჭიათურაში და მასში შემავალი სოფლებში მისასვლელი ცენტრალურ გზებზე დაზიანებული ორმოლების შეკეთებას.

მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და საკუთარი შპს-ს შემოსავლები, რომელსაც იღებს მგზავრთა მომსახურებიდან.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07 02

600.0    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფელში კრებების შედეგად არჩეული და საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ პროექტებს.

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა  03 00
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2025-2028 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია, ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს  ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ ,,ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2025  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 00

3100.000

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით.განხორციელდება სანაგვე ურნების შეძენა და საჭიროებისამებრ განთავსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2025  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

3100.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. ა(ა)იპ-ის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით, ასევე განხორციელდება ნაგუთის დასახლებაში ცენტრალური სასაფლაოს კეთილმოწყობის სამუშაოები.

 


მუხლი 15. განათლება 04 00
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.                                                                                                                                                                                                               

პრიორიტეტის  კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

 04 00

განათლების ხელშეწყობა

8450.000

8617.700

9309.700

9904.700

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

8450.000

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 32 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1200-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 810 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

-ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;

-ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

-ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

-ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

-ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

-ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

 

პრიორიტეტის  კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

 05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

7444.000

7609.000

7940.000

8020.000

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

3135.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

სპორტული ობიექტები სარაგბო კლუბი მათე.

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

2735.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 01

1700.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება,  რომელიც აერთიანებს  ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ №27 კომპლექსურ სპორულ სკოლას, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება  მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. სულ აღნიშნულ სკოლაში სპორტის  16 სახეობაში  დადის  549 ბავშვი, მათ შორის:  გოგო 104     და ბიჭი 445.

პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.  

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 02

435.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 115 (ბიჭი)  სპორტსმენს  და 13 მწვრთნელს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.სკოლაში არის ხუთი ასაკობრივი გუნდი და ორი ჭაბუკთა გუნდი ,,ა“ და ,,ბ“ ლიგაში მონაწილეობისათვის.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა  და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

600.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

                       ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის   განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის  ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე. ა(ა)იპ-ში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს  260  ბავშვს, (ბიჭი).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

400.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მორაგბეთა კლუბ „მათეს“, რომელიც ასპარეზობს პირველ ლიგაში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს განვითარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

4169.000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სხვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) განსაზღვრულია გრანტი თეატრის გადასაცემად და  დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

3859.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი: სსიპ თეატრი ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა  , ა(ა)იპ სახვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

570.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის  ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი  ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 410 მოსწავლეს (მათ შორის:  250 გოგო; 160 ბიჭი,

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

314.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა  ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა  ძირითადი ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 166 მოსწავლეს (მათ შორის: 116 გოგო; 50 ბიჭი).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სახვითი ხელოვნების განვითარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 03

210.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა

ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს  245 ბავშვი (მათ შორის გოგო 185; 60 ბიჭი).

სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული  ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება  კონკურსებსა და გამოფენებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 04

465.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება,  საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დაფინანსება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 06

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გრანტი მიეცემა სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრს ფესტივალ იმერეთში მონაწილეობის საწევროს გადასახდელად თეატრის ფუნქციონირებისათვის მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

    ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 07

2250.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში. სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 1800 მოსწავლეს( მათ შორის: გოგო 936 და ბიჭი 864).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

160.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“ და სხვა ღონისძიებების დაფინანსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

150.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური  დახმარების გაწევას.
 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

140.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და  ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაჭილეტა ტრანსპორტირება;  სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;

ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა;

დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში;

წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება;

ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’

წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა;

 


მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა 06 00

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

 

პრიორიტეტის  კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

 05 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3181.000

2675.000

2675.000

2675.000

 

საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  06 01

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

340.000

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება  ა.ა.ი.პ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

 

სოციალური პროგრამები  06 02

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დაცვა

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 01

2841.000

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება.

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 01

1293.000

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;

ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;

გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;

დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;

ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების  შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;

პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 01 01

800.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების  ხარჯები,  რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური  გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან  განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით,  წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;

გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის   მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის   დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ვ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული აუტიზმის სპექტრის დარღვევების (ძირითადი დიაგნოზით “ICD-10“ კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები „F 84.0.,”F 84.9”) მქონე 2-დან 17 წლის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეთა სარეაბილიტაციო-სამედიცინო მომსახურების სახეები, როგორებიცაა: შეფასება, ქცევის თერაპია, მეტყველების თერაპია, სენსორული თერაპია, ფსიქოთერაპია, ხელოვნებით თერაპია, ფიზიკური თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, სპეციალური პედაგოგის დახმარება;

გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება ვაუჩერული მეთოდით, თითოეულ ბენეფიციარზე 420 ლარის ოდენობით. (განფასება ეფუძნება საქართველოში არსებულ  პრაქტიკასა და ამ სფეროში მომუშავე ცენტრების ფასებს). მოსარგებლის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს გააჩნია არჩევანის უფლება მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების არჩევისას, რასაც იგი აფიქსირებს მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრულ განაცხადის ფორმაში.

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 02

48.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 03

190.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:

 ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას  დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე -  ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.

ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე  პირთა დახმარება

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 04

250.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ  სიცოცხლისათვის საშიშ  და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე  მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის  მქონე პირთა  პირთა დახმარება

2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 05

5.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება  მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

3.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული        მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის      შემთხვევაში  სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  250 ლარს.  

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

290.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 185 მდე ბენეფიციარს.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

85.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;

გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 01

25.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში  500 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დევნილთა სოციალური დაცვა

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 02

11.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  დევნილებს.

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 03

4.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩანელდაკარგულთა  ერჯერადი ფინანსური დახმარება

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 04

45.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 200 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 05

1000.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;

ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;

გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;

დ) საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02  05 01

70.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:

ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.

ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.

გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.

დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.

ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.

ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.

ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.

თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.

ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად   მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 02

125.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი).  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 03

150.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს.

ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 04

655.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება ყოველთვიურად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის.

2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე მეწყერის, სხვა სტიქიური ან სხვა რაიმე მოვლენის შედეგად დაზიანებულ კერძო საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტირებული პირის მიერ საცხოვრებელი სახლის 2021 წლის შემდგომ პარიოდში საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე გაცემული დასკვნის საფუძველზე. აგრეთვე დახმარება შესაძლებელია გაიცეს მუნიციპალიტეტში შექმნილი შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირებით დაკომპლექტებული კომისიის მიერ  კერძო საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენის საფუძველზე.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

გ) ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე;

დ) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის დადასტურების დღიდან 2 თვის ან მეტი ვადით ადრე ფაქტობრივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი – ნოტარიულად დამოწმებული მოწმეთა ჩვენება, კომუნალური გადასახადების ან/და მომსახურების საფასურის/ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს დახმარების მიმღები ოჯახის მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში ფაქტობრივად ცხოვრებას;

ე) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე.

4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

გ) ხელშეკრულება საცხოვრებელი ფართობის ქირავნობის შესახებ და მესაკუთრის საბანკო ანგარიში;

დ) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა,  დაქირავებული საცხოვრებელი ფართობის მესაკუთრის საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.“.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02  06

70.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების  და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს.

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დახმარება

2025  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.

 


თავი III
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ორგ.

კოდი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

2023 წლის  ფაქტი

2024 წლის დაზუსტ. გეგმა

2025  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

44,728.459

12,666.129

32,062.330

57,727.767

21,097.250

36,630.517

35,400.000

270.000

35,130.000

 

ხარჯები

29,007.333

2,229.723

26,777.610

32,103.198

3,145.007

28,958.191

33,555.000

270.000

33,285.000

 

შრომის ანაზღაურება

3,702.267

169.634

3,532.633

3,984.000

0.000

3,984.000

4,504.000

0.000

4,504.000

 

საქონელი და მომსახურება

2,831.043

1,322.975

1,508.068

3,146.744

1,630.007

1,516.737

1,753.000

0.000

1,753.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

28.054

0.000

28.054

53.000

0.000

53.000

30.000

0.000

30.000

 

სუბსიდიები

18,309.438

170.103

18,139.335

19,853.385

260.000

19,593.385

23,849.000

270.000

23,579.000

 

გრანტები

110.459

0.000

110.459

96.700

0.000

96.700

100.000

0.000

100.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,962.274

10.453

1,951.821

2,423.658

10.000

2,413.658

2,836.000

0.000

2,836.000

 

სხვა ხარჯები

2,063.798

556.558

1,507.240

2,545.711

1,245.000

1,300.711

483.000

0.000

483.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,644.342

10,436.406

5,207.936

25,547.569

17,952.243

7,595.326

1,775.000

0.000

1,775.000

 

ძირითადი აქტივები

15,644.342

10,436.406

5,207.936

25,547.569

17,952.243

7,595.326

1,925.000

0.000

1,925.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

76.784

0.000

76.784

77.000

0.000

77.000

70.000

0.000

70.000

 

საშინაო

76.784

0.000

76.784

77.000

0.000

77.000

70.000

0.000

70.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5,542.046

193.125

5,348.921

5,882.610

15.118

5,867.492

6,705.000

0.000

6,705.000

 

ხარჯები

5,172.939

193.125

4,979.814

5,656.866

15.118

5,641.748

6,515.000

0.000

6,515.000

 

შრომის ანაზღაურება

3,702.267

169.634

3,532.633

3,984.000

0.000

3,984.000

4,504.000

0.000

4,504.000

 

საქონელი და მომსახურება

1,158.261

18.538

1,139.723

1,332.355

15.118

1,317.237

1,593.000

0.000

1,593.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

28.054

0.000

28.054

53.000

0.000

53.000

30.000

0.000

30.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

35.129

0.000

35.129

50.000

0.000

50.000

50.000

0.000

50.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

75.519

4.953

70.566

45.000

0.000

45.000

65.000

0.000

65.000

 

სხვა ხარჯები

173.709

0.000

173.709

192.511

0.000

192.511

273.000

0.000

273.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

292.323

0.000

292.323

148.744

0.000

148.744

120.000

0.000

120.000

 

ძირითადი აქტივები

292.323

0.000

292.323

148.744

0.000

148.744

120.000

0.000

120.000

 

მატერიალური მარაგები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

76.784

0.000

76.784

77.000

0.000

77.000

70.000

0.000

70.000

 

საშინაო

76.784

0.000

76.784

77.000

0.000

77.000

70.000

0.000

70.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,426.848

193.125

5,233.723

5,696.973

15.118

5,681.855

6,375.000

0.000

6,375.000

 

ხარჯები

5,134.525

193.125

4,941.400

5,548.229

15.118

5,533.111

6,255.000

0.000

6,255.000

 

შრომის ანაზღაურება

3,702.267

169.634

3,532.633

3,984.000

0.000

3,984.000

4,504.000

0.000

4,504.000

 

საქონელი და მომსახურება

1,147.901

18.538

1,129.363

1,276.718

15.118

1,261.600

1,363.000

0.000

1,363.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

35.129

0.000

35.129

50.000

0.000

50.000

50.000

0.000

50.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

75.519

4.953

70.566

45.000

0.000

45.000

65.000

0.000

65.000

 

სხვა ხარჯები

173.709

0.000

173.709

192.511

0.000

192.511

273.000

0.000

273.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

292.323

0.000

292.323

148.744

0.000

148.744

120.000

0.000

120.000

 

ძირითადი აქტივები

292.323

0.000

292.323

148.744

0.000

148.744

120.000

0.000

120.000

 

მატერიალური მარაგები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,084.938

0.000

1,084.938

1,241.000

0.000

1,241.000

1,386.000

0.000

1,386.000

 

ხარჯები

1,065.317

0.000

1,065.317

1,208.000

0.000

1,208.000

1,366.000

0.000

1,366.000

 

შრომის ანაზღაურება

760.247

0.000

760.247

834.000

0.000

834.000

954.000

0.000

954.000

 

საქონელი და მომსახურება

165.158

0.000

165.158

212.000

0.000

212.000

234.000

0.000

234.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

0.000

0.000

 

 

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.282

0.000

2.282

5.000

0.000

5.000

5.000

0.000

5.000

 

სხვა ხარჯები

137.630

0.000

137.630

157.000

0.000

157.000

173.000

0.000

173.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.621

0.000

19.621

33.000

0.000

33.000

20.000

0.000

20.000

 

ძირითადი აქტივები

19.621

0.000

19.621

33.000

0.000

33.000

20.000

0.000

20.000

 

მატერიალური მარაგები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფასეულობები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

4,132.538

0.000

4,132.538

4,455.973

15.118

4,440.855

4,989.000

0.000

4,989.000

 

ხარჯები

3,859.836

0.000

3,859.836

4,340.229

15.118

4,325.111

4,889.000

0.000

4,889.000

 

შრომის ანაზღაურება

2,772.386

0.000

2,772.386

3,150.000

0.000

3,150.000

3,550.000

0.000

3,550.000

 

საქონელი და მომსახურება

947.958

0.000

947.958

1,064.718

15.118

1,049.600

1,129.000

0.000

1,129.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

გრანტები

35.129

0.000

35.129

50.000

0.000

50.000

50.000

0.000

50.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

68.284

0.000

68.284

40.000

0.000

40.000

60.000

0.000

60.000

 

სხვა ხარჯები

36.079

0.000

36.079

35.511

0.000

35.511

100.000

0.000

100.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

272.702

0.000

272.702

115.744

0.000

115.744

100.000

0.000

100.000

 

ძირითადი აქტივები

272.702

0.000

272.702

115.744

0.000

115.744

100.000

0.000

100.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

209.372

193.125

16.247

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

209.372

193.125

16.247

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

169.634

169.634

0.000

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

34.785

18.538

16.247

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.953

4.953

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

104.838

0.000

104.838

145.637

0.000

145.637

300.000

0.000

300.000

 

ხარჯები

28.054

0.000

28.054

68.637

0.000

68.637

230.000

0.000

230.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

15.637

0.000

15.637

200.000

0.000

200.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

76.784

0.000

76.784

77.000

0.000

77.000

70.000

0.000

70.000

 

საშინაო

76.784

0.000

76.784

77.000

0.000

77.000

70.000

0.000

70.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.000

0.000

0.000

11.594

0.000

11.594

150.000

0.000

150.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

11.594

0.000

11.594

150.000

0.000

150.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

11.594

0.000

11.594

150.000

0.000

150.000

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი

0.000

0.000

0.000

4.043

0.000

4.043

50.000

0.000

50.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

4.043

0.000

4.043

50.000

0.000

50.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

4.043

0.000

4.043

50.000

0.000

50.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

104.838

0.000

104.838

130.000

0.000

130.000

100.000

0.000

100.000

 

ხარჯები

28.054

0.000

28.054

53.000

0.000

53.000

30.000

0.000

30.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

28.054

0.000

28.054

53.000

0.000

53.000

30.000

0.000

30.000

 

ვალდებულებების კლება

76.784

0.000

76.784

77.000

0.000

77.000

70.000

0.000

70.000

 

საშინაო

76.784

0.000

76.784

77.000

0.000

77.000

70.000

0.000

70.000

01 03

თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა

10.360

0.000

10.360

40.000

0.000

40.000

30.000

0.000

30.000

 

ხარჯები

10.360

0.000

10.360

40.000

0.000

40.000

30.000

0.000

30.000

 

საქონელი და მომსახურება

10.360

0.000

10.360

40.000

0.000

40.000

30.000

0.000

30.000

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

17,257.851

10,203.153

7,054.698

25,928.724

15,894.150

10,034.574

6,520.000

0.000

6,520.000

 

ხარჯები

4,714.143

556.558

4,157.585

5,628.200

1,245.000

4,383.200

4,900.000

0.000

4,900.000

 

სუბსიდიები

3,972.002

0.000

3,972.002

4,220.000

0.000

4,220.000

4,900.000

0.000

4,900.000

 

სხვა ხარჯები

742.141

556.558

185.583

1,408.200

1,245.000

163.200

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,543.708

9,646.595

2,897.113

20,300.524

14,649.150

5,651.374

1,620.000

0.000

1,620.000

 

ძირითადი აქტივები

12,543.708

9,646.595

2,897.113

20,300.524

14,649.150

5,651.374

1,620.000

0.000

1,620.000

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

8,647.576

6,834.768

1,812.808

15,189.302

10,896.378

4,292.924

800.000

0.000

800.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,647.576

6,834.768

1,812.808

15,189.302

10,896.378

4,292.924

800.000

0.000

800.000

 

ძირითადი აქტივები

8,647.576

6,834.768

1,812.808

15,189.302

10,896.378

4,292.924

800.000

0.000

800.000

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 01 02

გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

8,454.143

6,772.159

1,681.984

11,876.610

7,915.109

3,961.501

800.000

0.000

800.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,454.143

6,772.159

1,681.984

11,876.610

7,915.109

3,961.501

800.000

0.000

800.000

 

ძირითადი აქტივები

8,454.143

6,772.159

1,681.984

11,876.610

7,915.109

3,961.501

800.000

0.000

800.000

02 01 03

საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 01 04

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

20.000

0.000

20.000

684.667

629.932

54.735

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.000

0.000

20.000

684.667

629.932

54.735

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

20.000

0.000

20.000

684.667

629.932

54.735

0.000

0.000

0.000

02 01 05

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

167.512

62.609

104.903

2,551.173

2,351.337

199.836

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167.512

62.609

104.903

2,551.173

2,351.337

199.836

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

167.512

62.609

104.903

2,551.173

2,351.337

199.836

0.000

0.000

0.000

02 01 06

ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა

5.921

0.000

5.921

76.852

0.000

76.852

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.921

0.000

5.921

76.852

0.000

76.852

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

5.921

0.000

5.921

76.852

0.000

76.852

0.000

0.000

0.000

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

1,033.150

199.154

833.996

3,429.535

2,383.488

1,046.047

1,220.000

0.000

1,220.000

 

ხარჯები

735.000

0.000

735.000

820.000

0.000

820.000

1,000.000

0.000

1,000.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

735.000

0.000

735.000

820.000

0.000

820.000

1,000.000

0.000

1,000.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298.150

199.154

98.996

2,609.535

2,383.488

226.047

220.000

0.000

220.000

 

ძირითადი აქტივები

298.150

199.154

98.996

2,609.535

2,383.488

226.047

220.000

0.000

220.000

02 02 01

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია

735.000

0.000

735.000

820.000

0.000

820.000

1,220.000

0.000

1,220.000

 

ხარჯები

735.000

0.000

735.000

820.000

0.000

820.000

1,000.000

0.000

1,000.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

735.000

 

735.000

820.000

 

820.000

1,000.000

 

1,000.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

220.000

0.000

220.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

220.000

0.000

220.000

02 02 02

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

298.150

199.154

98.996

2,609.535

2,383.488

226.047

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298.150

199.154

98.996

2,609.535

2,383.488

226.047

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

298.150

199.154

98.996

2,609.535

2,383.488

226.047

0.000

0.000

0.000

02 03

გარე განათება

766.605

0.000

766.605

650.000

0.000

650.000

650.000

0.000

650.000

 

ხარჯები

546.946

0.000

546.946

650.000

0.000

650.000

650.000

0.000

650.000

 

სუბსიდიები

546.946

0.000

546.946

650.000

0.000

650.000

650.000

0.000

650.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

219.659

0.000

219.659

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

219.659

0.000

219.659

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

548.546

0.000

548.546

650.000

0.000

650.000

650.000

0.000

650.000

 

ხარჯები

546.946

0.000

546.946

650.000

0.000

650.000

650.000

0.000

650.000

 

სუბსიდიები

546.946

 

546.946

650.000

 

650.000

650.000

 

650.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.600

0.000

1.600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

1.600

0.000

1.600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 03 02

გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია

218.059

0.000

218.059

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

218.059

0.000

218.059

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

218.059

0.000

218.059

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

3,398.128

549.600

2,848.528

3,399.200

412.200

2,987.000

3,250.000

0.000

3,250.000

 

ხარჯები

2,690.056

0.000

2,690.056

2,750.000

0.000

2,750.000

3,250.000

0.000

3,250.000

 

სუბსიდიები

2,690.056

0.000

2,690.056

2,750.000

0.000

2,750.000

3,250.000

0.000

3,250.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

708.072

549.600

158.472

649.200

412.200

237.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

708.072

549.600

158.472

649.200

412.200

237.000

0.000

0.000

0.000

02 04 01

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება

2,690.056

0.000

2,690.056

2,750.000

0.000

2,750.000

3,250.000

0.000

3,250.000

 

ხარჯები

2,690.056

0.000

2,690.056

2,750.000

0.000

2,750.000

3,250.000

0.000

3,250.000

 

სუბსიდიები

2,690.056

 

2,690.056

2,750.000

 

2,750.000

3,250.000

 

3,250.000

02 04 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

708.072

549.600

158.472

649.200

412.200

237.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

708.072

549.600

158.472

649.200

412.200

237.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

708.072

549.600

158.472

649.200

412.200

237.000

0.000

0.000

0.000

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

0.000

0.000

0.000

106.201

0.000

106.201

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

85.000

0.000

85.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

85.000

0.000

85.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

21.201

0.000

21.201

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

21.201

0.000

21.201

0.000

0.000

0.000

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

658.457

525.000

133.457

1,323.200

1,245.000

78.200

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

655.874

525.000

130.874

1,323.200

1,245.000

78.200

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

655.874

525.000

130.874

1,323.200

1,245.000

78.200

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.583

0.000

2.583

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 06 01

მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 06 02

საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა

655.874

525.000

130.874

1,308.200

1,245.000

63.200

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

655.874

525.000

130.874

1,308.200

1,245.000

63.200

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

655.874

525.000

130.874

1,308.200

1,245.000

63.200

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

02 06 03

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

2.583

0.000

2.583

15.000

0.000

15.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

15.000

0.000

15.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

15.000

0.000

15.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.583

0.000

2.583

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

2.583

0.000

2.583

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 07

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,753.159

2,094.631

658.528

1,831.286

957.084

874.202

600.000

0.000

600.000

 

ხარჯები

86.267

31.558

54.709

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

86.267

31.558

54.709

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,666.892

2,063.073

603.819

1,831.286

957.084

874.202

600.000

0.000

600.000

 

ძირითადი აქტივები

2,666.892

2,063.073

603.819

1,831.286

957.084

874.202

600.000

0.000

600.000

02 07 01

მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა

1,430.704

1,316.337

114.367

323.337

97.637

225.700

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,430.704

1,316.337

114.367

323.337

97.637

225.700

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

1,430.704

1,316.337

114.367

323.337

97.637

225.700

0.000

0.000

0.000

02 07 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,322.455

778.294

544.161

1,507.949

859.447

648.502

600.000

0.000

600.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სხვა ხარჯები

86.267

31.558

54.709

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,236.188

746.736

489.452

1,507.949

859.447

648.502

600.000

0.000

600.000

 

ძირითადი აქტივები

1,236.188

746.736

489.452

1,507.949

859.447

648.502

600.000

0.000

600.000

02 08

სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა

0.776

0.000

0.776

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

0.000

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.776

0.000

0.776

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.776

0.000

0.776

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

3,023.784

0.000

3,023.784

3,893.504

1,139.316

2,754.188

3,100.000

0.000

3,100.000

 

ხარჯები

2,359.827

0.000

2,359.827

2,627.300

0.000

2,627.300

3,100.000

0.000

3,100.000

 

სუბსიდიები

2,359.827

0.000

2,359.827

2,627.300

0.000

2,627.300

3,100.000

0.000

3,100.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

663.957

0.000

663.957

1,266.204

1,139.316

126.888

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

663.957

0.000

663.957

1,266.204

1,139.316

126.888

0.000

0.000

0.000

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2,810.684

0.000

2,810.684

2,640.000

0.000

2,640.000

3,100.000

0.000

3,100.000

 

ხარჯები

2,359.827

0.000

2,359.827

2,627.300

0.000

2,627.300

3,100.000

0.000

3,100.000

 

სუბსიდიები

2,359.827

 

2,359.827

2,627.300

 

2,627.300

3,100.000

 

3,100.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

450.857

0.000

450.857

12.700

0.000

12.700

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

450.857

0.000

450.857

12.700

0.000

12.700

0.000

0.000

0.000

03 02

ქვათაცვენის ღონისძიებები

197.000

0.000

197.000

1,039.963

1,000.000

39.963

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197.000

0.000

197.000

1,039.963

1,000.000

39.963

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

197.000

0.000

197.000

1,039.963

1,000.000

39.963

0.000

0.000

0.000

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0.000

0.000

0.000

60.000

0.000

60.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

60.000

0.000

60.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

60.000

0.000

60.000

0.000

0.000

0.000

03 04

სანიაღვრე არხების აღდგენა

16.100

0.000

16.100

153.541

139.316

14.225

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.100

0.000

16.100

153.541

139.316

14.225

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

16.100

0.000

16.100

153.541

139.316

14.225

0.000

0.000

0.000

04 00

განათლება

7,649.270

1,304.437

6,344.833

8,364.889

1,614.889

6,750.000

8,450.000

0.000

8,450.000

 

ხარჯები

7,597.864

1,304.437

6,293.427

8,222.689

1,614.889

6,607.800

8,450.000

0.000

8,450.000

 

საქონელი და მომსახურება

1,304.437

1,304.437

0.000

1,614.889

1,614.889

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

6,293.427

0.000

6,293.427

6,607.800

0.000

6,607.800

8,450.000

0.000

8,450.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.406

0.000

51.406

142.200

0.000

142.200

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

51.406

0.000

51.406

142.200

0.000

142.200

0.000

0.000

0.000

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

6,302.469

0.000

6,302.469

6,650.000

0.000

6,650.000

8,450.000

0.000

8,450.000

 

ხარჯები

6,288.927

0.000

6,288.927

6,607.800

0.000

6,607.800

8,450.000

0.000

8,450.000

 

სუბსიდიები

6,288.927

 

6,288.927

6,607.800

 

6,607.800

8,450.000

 

8,450.000

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.542

0.000

13.542

42.200

0.000

42.200

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

13.542

0.000

13.542

42.200

0.000

42.200

0.000

0.000

0.000

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

37.864

0.000

37.864

100.000

0.000

100.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.864

0.000

37.864

100.000

0.000

100.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

37.864

0.000

37.864

100.000

0.000

100.000

0.000

0.000

0.000

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

1,308.937

1,304.437

4.500

1,614.889

1,614.889

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1,308.937

1,304.437

4.500

1,614.889

1,614.889

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

1,304.437

1,304.437

0.000

1,614.889

1,614.889

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

4.500

 

4.500

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

7,814.328

789.811

7,024.517

10,193.882

2,163.777

8,030.105

7,444.000

0.000

7,444.000

 

ხარჯები

6,357.590

0.000

6,357.590

6,503.985

0.000

6,503.985

7,409.000

0.000

7,409.000

 

საქონელი და მომსახურება

368.345

0.000

368.345

199.500

0.000

199.500

160.000

0.000

160.000

 

სუბსიდიები

5,451.604

0.000

5,451.604

6,084.485

0.000

6,084.485

7,059.000

0.000

7,059.000

 

სხვა ხარჯები

462.311

0.000

462.311

173.300

0.000

173.300

140.000

0.000

140.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,456.738

789.811

666.927

3,689.897

2,163.777

1,526.120

35.000

0.000

35.000

 

ძირითადი აქტივები

1,456.738

789.811

666.927

3,689.897

2,163.777

1,526.120

35.000

0.000

35.000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2,800.122

105.816

2,694.306

5,395.942

1,274.337

4,121.605

3,135.000

0.000

3,135.000

 

ხარჯები

2,495.176

0.000

2,495.176

2,783.400

0.000

2,783.400

3,125.000

0.000

3,125.000

 

სუბსიდიები

2,495.176

0.000

2,495.176

2,783.400

0.000

2,783.400

3,125.000

0.000

3,125.000

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

304.946

105.816

199.130

2,612.542

1,274.337

1,338.205

10.000

0.000

10.000

 

ძირითადი აქტივები

304.946

105.816

199.130

2,612.542

1,274.337

1,338.205

10.000

0.000

10.000

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2,227.986

0.000

2,227.986

2,392.000

0.000

2,392.000

2,735.000

0.000

2,735.000

 

ხარჯები

2,121.236

0.000

2,121.236

2,383.400

0.000

2,383.400

2,725.000

0.000

2,725.000

 

სუბსიდიები

2,121.236

0.000

2,121.236

2,383.400

0.000

2,383.400

2,725.000

0.000

2,725.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106.750

0.000

106.750

8.600

0.000

8.600

10.000

0.000

10.000

 

ძირითადი აქტივები

106.750

0.000

106.750

8.600

0.000

8.600

10.000

0.000

10.000

05 01 01 01

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა

1,389.320

0.000

1,389.320

1,492.000

0.000

1,492.000

1,700.000

0.000

1,700.000

 

ხარჯები

1,290.120

0.000

1,290.120

1,488.700

0.000

1,488.700

1,700.000

0.000

1,700.000

 

სუბსიდიები

1,290.120

 

1,290.120

1,488.700

 

1,488.700

1,700.000

 

1,700.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.200

0.000

99.200

3.300

0.000

3.300

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

99.200

0.000

99.200

3.300

0.000

3.300

0.000

0.000

0.000

05 01 01 02

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

353.811

0.000

353.811

380.000

0.000

380.000

435.000

0.000

435.000

 

ხარჯები

352.761

0.000

352.761

379.700

0.000

379.700

435.000

0.000

435.000

 

სუბსიდიები

352.761

 

352.761

379.700

 

379.700

435.000

 

435.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.050

0.000

1.050

0.300

0.000

0.300

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

1.050

0.000

1.050

0.300

0.000

0.300

0.000

0.000

0.000

05 01 01 03

ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

484.855

0.000

484.855

520.000

0.000

520.000

600.000

0.000

600.000

 

ხარჯები

478.355

0.000

478.355

515.000

0.000

515.000

590.000

0.000

590.000

 

სუბსიდიები

478.355

 

478.355

515.000

 

515.000

590.000

 

590.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.500

0.000

6.500

5.000

0.000

5.000

10.000

0.000

10.000

 

ძირითადი აქტივები

6.500

0.000

6.500

5.000

0.000

5.000

10.000

0.000

10.000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

373.940

0.000

373.940

400.000

0.000

400.000

400.000

0.000

400.000

 

ხარჯები

373.940

0.000

373.940

400.000

0.000

400.000

400.000

0.000

400.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

373.940

 

373.940

400.000

 

400.000

400.000

 

400.000

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

198.196

105.816

92.380

2,603.942

1,274.337

1,329.605

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198.196

105.816

92.380

2,603.942

1,274.337

1,329.605

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

198.196

105.816

92.380

2,603.942

1,274.337

1,329.605

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

4,891.895

683.995

4,207.900

4,624.640

889.440

3,735.200

4,169.000

0.000

4,169.000

 

ხარჯები

3,740.103

0.000

3,740.103

3,547.285

0.000

3,547.285

4,144.000

0.000

4,144.000

 

საქონელი და მომსახურება

368.345

0.000

368.345

199.500

0.000

199.500

160.000

0.000

160.000

 

სუბსიდიები

2,956.428

0.000

2,956.428

3,301.085

0.000

3,301.085

3,934.000

0.000

3,934.000

 

გრანტები

75.330

0.000

75.330

46.700

0.000

46.700

50.000

0.000

50.000

 

სხვა ხარჯები

340.000

0.000

340.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,151.792

683.995

467.797

1,077.355

889.440

187.915

25.000

0.000

25.000

 

ძირითადი აქტივები

1,151.792

683.995

467.797

1,077.355

889.440

187.915

25.000

0.000

25.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

3,125.135

0.000

3,125.135

3,286.700

0.000

3,286.700

3,859.000

0.000

3,859.000

 

ხარჯები

2,971.758

0.000

2,971.758

3,167.785

0.000

3,167.785

3,834.000

0.000

3,834.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

2,896.428

0.000

2,896.428

3,121.085

0.000

3,121.085

3,784.000

0.000

3,784.000

 

გრანტები

75.330

0.000

75.330

46.700

0.000

46.700

50.000

0.000

50.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

153.377

0.000

153.377

118.915

0.000

118.915

25.000

0.000

25.000

 

ძირითადი აქტივები

153.377

0.000

153.377

118.915

0.000

118.915

25.000

0.000

25.000

05 02 01 01

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა

422.835

0.000

422.835

520.000

0.000

520.000

570.000

0.000

570.000

 

ხარჯები

417.835

0.000

417.835

510.000

0.000

510.000

560.000

0.000

560.000

 

სუბსიდიები

417.835

 

417.835

510.000

 

510.000

560.000

 

560.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.000

0.000

5.000

10.000

0.000

10.000

10.000

0.000

10.000

 

ძირითადი აქტივები

5.000

0.000

5.000

10.000

0.000

10.000

10.000

0.000

10.000

05 02 01 02

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა

256.838

0.000

256.838

230.000

0.000

230.000

314.000

0.000

314.000

 

ხარჯები

250.898

0.000

250.898

221.465

0.000

221.465

304.000

0.000

304.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

250.898

 

250.898

221.465

 

221.465

304.000

 

304.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.940

0.000

5.940

8.535

0.000

8.535

10.000

0.000

10.000

 

ძირითადი აქტივები

5.940

0.000

5.940

8.535

0.000

8.535

10.000

0.000

10.000

05 02 01 03

სახვითი ხელოვნების განვითარება

201.256

0.000

201.256

190.000

0.000

190.000

210.000

0.000

210.000

 

ხარჯები

174.797

0.000

174.797

184.350

0.000

184.350

210.000

0.000

210.000

 

სუბსიდიები

174.797

 

174.797

184.350

 

184.350

210.000

 

210.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.459

0.000

26.459

5.650

0.000

5.650

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

26.459

0.000

26.459

5.650

0.000

5.650

0.000

0.000

0.000

05 02 01 04

საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

365.158

0.000

365.158

400.000

0.000

400.000

465.000

0.000

465.000

 

ხარჯები

365.008

0.000

365.008

398.020

0.000

398.020

460.000

0.000

460.000

 

სუბსიდიები

365.008

 

365.008

398.020

 

398.020

460.000

 

460.000

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.150

0.000

0.150

1.980

0.000

1.980

5.000

0.000

5.000

 

ძირითადი აქტივები

0.150

0.000

0.150

1.980

0.000

1.980

5.000

0.000

5.000

05 02 01 06

თეატრი

75.330

0.000

75.330

46.700

0.000

46.700

50.000

0.000

50.000

 

ხარჯები

75.330

0.000

75.330

46.700

0.000

46.700

50.000

0.000

50.000

 

გრანტები

75.330

0.000

75.330

46.700

0.000

46.700

50.000

0.000

50.000

05 02 01 07

კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

1,803.718

0.000

1,803.718

1,900.000

0.000

1,900.000

2,250.000

0.000

2,250.000

 

ხარჯები

1,687.890

0.000

1,687.890

1,807.250

0.000

1,807.250

2,250.000

0.000

2,250.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

1,687.890

0.000

1,687.890

1,807.250

0.000

1,807.250

2,250.000

0.000

2,250.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115.828

0.000

115.828

92.750

0.000

92.750

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

115.828

0.000

115.828

92.750

0.000

92.750

0.000

0.000

0.000

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

368.345

0.000

368.345

199.500

0.000

199.500

160.000

0.000

160.000

 

ხარჯები

368.345

0.000

368.345

199.500

0.000

199.500

160.000

0.000

160.000

 

საქონელი და მომსახურება

368.345

0.000

368.345

199.500

0.000

199.500

160.000

0.000

160.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

998.415

683.995

314.420

958.440

889.440

69.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

998.415

683.995

314.420

958.440

889.440

69.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

998.415

683.995

314.420

958.440

889.440

69.000

0.000

0.000

0.000

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

400.000

0.000

400.000

180.000

0.000

180.000

150.000

0.000

150.000

 

ხარჯები

400.000

0.000

400.000

180.000

0.000

180.000

150.000

0.000

150.000

 

სუბსიდიები

60.000

 

60.000

180.000

 

180.000

150.000

 

150.000

 

სხვა ხარჯები

340.000

0.000

340.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

122.311

0.000

122.311

173.300

0.000

173.300

140.000

0.000

140.000

 

ხარჯები

122.311

0.000

122.311

173.300

0.000

173.300

140.000

0.000

140.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

122.311

0.000

122.311

173.300

0.000

173.300

140.000

0.000

140.000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3,441.180

175.603

3,265.577

3,464.158

270.000

3,194.158

3,181.000

270.000

2,911.000

 

ხარჯები

2,804.970

175.603

2,629.367

3,464.158

270.000

3,194.158

3,181.000

270.000

2,911.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

232.578

170.103

62.475

313.800

260.000

53.800

340.000

270.000

70.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,886.755

5.500

1,881.255

2,378.658

10.000

2,368.658

2,771.000

0.000

2,771.000

 

სხვა ხარჯები

685.637

0.000

685.637

771.700

0.000

771.700

70.000

0.000

70.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

636.210

0.000

636.210

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

636.210

0.000

636.210

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

232.578

170.103

62.475

313.800

260.000

53.800

340.000

270.000

70.000

 

ხარჯები

232.578

170.103

62.475

313.800

260.000

53.800

340.000

270.000

70.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

232.578

170.103

62.475

313.800

260.000

53.800

340.000

270.000

70.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება

232.578

170.103

62.475

313.800

260.000

53.800

340.000

270.000

70.000

 

ხარჯები

232.578

170.103

62.475

313.800

260.000

53.800

340.000

270.000

70.000

 

სუბსიდიები

232.578

170.103

62.475

313.800

260.000

53.800

340.000

270.000

70.000

06 01 02

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02

   სოციალური დაცვა

3,208.602

5.500

3,203.102

3,150.358

10.000

3,140.358

2,841.000

0.000

2,841.000

 

ხარჯები

2,572.392

5.500

2,566.892

3,150.358

10.000

3,140.358

2,841.000

0.000

2,841.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,886.755

5.500

1,881.255

2,378.658

10.000

2,368.658

2,771.000

0.000

2,771.000

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1,085.946

0.000

1,085.946

1,273.350

0.000

1,273.350

1,293.000

0.000

1,293.000

 

ხარჯები

1,085.946

0.000

1,085.946

1,273.350

0.000

1,273.350

1,293.000

0.000

1,293.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,085.946

0.000

1,085.946

1,273.350

0.000

1,273.350

1,293.000

0.000

1,293.000

06 02 01 01

სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

686.326

0.000

686.326

803.200

0.000

803.200

800.000

0.000

800.000

 

ხარჯები

686.326

0.000

686.326

803.200

0.000

803.200

800.000

0.000

800.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

686.326

0.000

686.326

803.200

0.000

803.200

800.000

0.000

800.000

06 02 01 02

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

47.040

0.000

47.040

47.000

0.000

47.000

48.000

0.000

48.000

 

ხარჯები

47.040

0.000

47.040

47.000

0.000

47.000

48.000

0.000

48.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

47.040

0.000

47.040

47.000

0.000

47.000

48.000

0.000

48.000

06 02 01 03

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

178.080

0.000

178.080

190.000

0.000

190.000

190.000

0.000

190.000

 

ხარჯები

178.080

0.000

178.080

190.000

0.000

190.000

190.000

0.000

190.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

178.080

0.000

178.080

190.000

0.000

190.000

190.000

0.000

190.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 01 04

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

173.400

0.000

173.400

230.800

0.000

230.800

250.000

0.000

250.000

 

ხარჯები

173.400

0.000

173.400

230.800

0.000

230.800

250.000

0.000

250.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

173.400

0.000

173.400

230.800

0.000

230.800

250.000

0.000

250.000

06 02 01 05

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება

1.100

0.000

1.100

2.350

0.000

2.350

5.000

0.000

5.000

 

ხარჯები

1.100

0.000

1.100

2.350

0.000

2.350

5.000

0.000

5.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.100

0.000

1.100

2.350

0.000

2.350

5.000

0.000

5.000

06 02 02

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

3.500

0.500

3.000

5.000

5.000

0.000

3.000

0.000

3.000

 

ხარჯები

3.500

0.500

3.000

5.000

5.000

0.000

3.000

0.000

3.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.500

0.500

3.000

5.000

5.000

0.000

3.000

0.000

3.000

06 02 03

უფასო სასადილო

266.539

0.000

266.539

264.200

0.000

264.200

290.000

0.000

290.000

 

ხარჯები

266.539

0.000

266.539

264.200

0.000

264.200

290.000

0.000

290.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

266.539

0.000

266.539

264.200

0.000

264.200

290.000

0.000

290.000

06 02 04

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

65.400

5.000

60.400

82.000

5.000

77.000

85.000

0.000

85.000

 

ხარჯები

65.400

5.000

60.400

82.000

5.000

77.000

85.000

0.000

85.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

65.400

5.000

60.400

82.000

5.000

77.000

85.000

0.000

85.000

06 02 04 01

ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

20.500

0.000

20.500

25.000

0.000

25.000

25.000

0.000

25.000

 

ხარჯები

20.500

0.000

20.500

25.000

0.000

25.000

25.000

0.000

25.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20.500

0.000

20.500

25.000

0.000

25.000

25.000

0.000

25.000

06 02 04 02

დევნილთა სოციალური დაცვა

6.900

5.000

1.900

11.000

5.000

6.000

11.000

0.000

11.000

 

ხარჯები

6.900

5.000

1.900

11.000

5.000

6.000

11.000

0.000

11.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.900

5.000

1.900

11.000

5.000

6.000

11.000

0.000

11.000

06 02 04 03

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

1.600

0.000

1.600

1.000

0.000

1.000

4.000

0.000

4.000

 

ხარჯები

1.600

0.000

1.600

1.000

0.000

1.000

4.000

0.000

4.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.600

0.000

1.600

1.000

0.000

1.000

4.000

0.000

4.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 04 04

მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

36.400

0.000

36.400

45.000

0.000

45.000

45.000

0.000

45.000

 

ხარჯები

36.400

0.000

36.400

45.000

0.000

45.000

45.000

0.000

45.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36.400

0.000

36.400

45.000

0.000

45.000

45.000

0.000

45.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1,660.830

0.000

1,660.830

1,388.158

0.000

1,388.158

1,000.000

0.000

1,000.000

 

ხარჯები

1,024.620

0.000

1,024.620

1,388.158

0.000

1,388.158

1,000.000

0.000

1,000.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

380.620

0.000

380.620

657.458

0.000

657.458

1,000.000

0.000

1,000.000

06 02 05 01

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

57.200

0.000

57.200

65.000

0.000

65.000

70.000

0.000

70.000

 

ხარჯები

57.200

0.000

57.200

65.000

0.000

65.000

70.000

0.000

70.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

57.200

0.000

57.200

65.000

0.000

65.000

70.000

0.000

70.000

06 02 05 02

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

118.400

0.000

118.400

125.000

0.000

125.000

125.000

0.000

125.000

 

ხარჯები

118.400

0.000

118.400

125.000

0.000

125.000

125.000

0.000

125.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

118.400

0.000

118.400

125.000

0.000

125.000

125.000

0.000

125.000

06 02 05 03

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

200.820

0.000

200.820

255.558

0.000

255.558

150.000

0.000

150.000

 

ხარჯები

200.820

0.000

200.820

255.558

0.000

255.558

150.000

0.000

150.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

200.820

0.000

200.820

255.558

0.000

255.558

150.000

0.000

150.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

06 02 05 04

საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

1,284.410

0.000

1,284.410

942.600

0.000

942.600

655.000

0.000

655.000

 

ხარჯები

648.200

0.000

648.200

942.600

0.000

942.600

655.000

0.000

655.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.200

0.000

4.200

211.900

0.000

211.900

655.000

0.000

655.000

 

სხვა ხარჯები

644.000

0.000

644.000

730.700

0.000

730.700

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

636.210

0.000

636.210

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

636.210

0.000

636.210

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

06 02 06

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

47.637

0.000

47.637

41.000

0.000

41.000

70.000

0.000

70.000

 

ხარჯები

47.637

0.000

47.637

41.000

0.000

41.000

70.000

0.000

70.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.000

0.000

6.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

41.637

0.000

41.637

41.000

0.000

41.000

70.000

0.000

70.000

06 02 07

ომის  ვეტერანთა დახმარება

78.750

0.000

78.750

96.650

0.000

96.650

100.000

0.000

100.000

 

ხარჯები

78.750

0.000

78.750

96.650

0.000

96.650

100.000

0.000

100.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

78.750

0.000

78.750

96.650

0.000

96.650

100.000

0.000

100.000

 

თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 19. ასიგნებების დაფინანსება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  გაცემა გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 20. ასიგნებების გადანაწილება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 21. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2025 წლის განმავლობაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 22. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 23. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 24. დავალიანებების ანაზღაურება
1. მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

2. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია, გამოიყენონ 2025 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 25. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 270.0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 270.0 ათასი  ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ თანხებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 26. სარეზერვო ფონდი
2025 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 150.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 27. დადგენილების ამოქმედება
1. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2025 წლის 1 იანვრიდან.

2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №17 დადგენილება (სსმ, 25/12/2023; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.129.016420).



ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: დამტკიცდეს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით:
თავი I
ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში დასახელება 2023 წლის
 ფაქტი  2024 წლის გეგმა            2025 წლის პროექტი

სულ

 მათ შორის

სულ

 მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  I. შემოსავლები 47105.194 52565.965 19441.080 33124.885 35300.000 270.000 35030.000 25590.000 22185.854 23803.600 0.00 23803.600 26959.200 0.00 26959.200  გრანტები 20546.769 19841.080 19441.080 400.000 3140.800 270.000 2870.800  სხვა  შემოსავლები 4372.571 8921.285 0.00 8921.285 5200.000 0.00 5200.000  II. ხარჯები 29007.635 32448.455 3145.007 29303.448 33555.000 270.000 33285.000  შრომის ანაზღაურება 3702.567 3984.000 0.000 3984.000 4504.000 0.000 4504.000  საქონელი და მომსახურება 2931.454 3136.744 1630.007 1506.737 1753.000 0.00 1753.000  პროცენტი 28.054 53.000 0.00 53.000 30.000 0.00 30.000  სუბსიდიები 18305.500 19843.785 260.000 19583.785 23849.000 270.000 23579.000  გრანტები 110.459 106.700 0.00 106.700 100.000 0.000 100.000  სოციალური უზრუნველყოფა 1948.574 2423.658 10.000 2413.658 2836.000 0.000 2836.000  სხვა ხარჯები 1981.027 2900.568 1245.000 1655.568 483.000 0.00 483.000  III. საოპერაციო სალდო 18097.559 20117.510 16296.073 3821.437 1745.000 0.00 1745.000  IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15476.963 24902.312 17952.243 6950.069 1675.000 0.00 1675.000  ზრდა 15644.319 25202.312 17952.243 7250.069 1775.000 0.00 1775.000  კლება 167.356 300.000 0.00 300.000 100.000 0.00 100.000  V. მთლიანი სალდო 2620.596 -4784.802        -1656.170 -3128.632 70.000 0.000 70.000  VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება 2543.812 -4861.802      -1656.170 -3205.632 0.000 0.000 0.000  ზრდა 3193.172 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000       ვალუტა და დეპოზიტები 3193.172 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  კლება 649.360 4861.802 1656.170 3205.632 0.000 0.000 0.000       ვალუტა და დეპოზიტები 649.360 4861.802 1656.170 3205.632 0.000 0.000 0.000  VII. ვალდებულებების ცვლილება -76.784 -77.000 0.00 -77.000

-70.000

0.000

-70.000

 კლება 76.784 77.000 0.00 77.000 70.000 0.000 70.000      საშინაო 76.784 77.000 0.000 77.000 70.000 0.000 70.000            სესხები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000             სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  VIII. ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0.0

0.000 0.000 0.000 მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში დასახელება  2023
წლის
 ფაქტი  2024 წლის გეგმა            2025 წლის პროექტი

სულ

 მათ შორის

სულ

 მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები სახელმწიო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 47272.550 52865.965 19441.080 33424.885 35400.000 270.000 35030.000  შემოსავლები 47105.194 52565.965 19441.080 33124.885 35300.000 270.000 35030.000  არაფინანსური აქტივების კლება 167.356 300.000 0.000 300.000 100.000 0.000 100.000  გადასახდელები   44728.738     57727.767   21097.250 36630.517 35400.000 270.000 35130.000     ხარჯები 29007.63 32448.455 3145.007 29303.448 33555.000 270.000 33285.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 15644.319 25202.312 17952.243 7250.069 1775.000 0.00 1775.000  ვალდებულებების კლება 76.784 77.000 0.000 77.000 70.000 0.00 70.000  ნაშთის ცვლილება 2543.812 -4861.802      -1656.170 -3205.632 0,000 0.000 0.000 მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 35300.000  ათასი  ლარით: ათას ლარში დასახელება  2023
წლის
 ფაქტი  2024 წლის გეგმა            2025 წლის პროექტი

სულ

 მათ შორის

სულ

 მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  შემოსავლები 47105.194 52565.965 19441.080 33124.885 35300.000 270.000 35130.000            გადასახადები 22185.854 23803.600 0.000 23803.600 25590.000 0.000 25590.000  გრანტები 20546.769 19841.080 19441.080 400.000 3140.800 270.000 2870.800  სხვა  შემოსავლები 4372.571 8921.285 0.000 8921.285 5200.000 0.000 5200.000 მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 26959.200 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2023
წლის
 ფაქტი  2024 წლის გეგმა            2025 წლის პროექტი

სულ

 მათ შორის

სულ

 მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები        გადასახადები 22185.854 23803.600 0.000 23803.600 26959.200 0.000 26959.200 საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18485.481 20103.600 0.000 20103.600 23659.200 0.000 23659.200       ქონების გადასახადი 3700.373 3700.000

0

3700.000 3300.000 0.000 3300.000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 2476.422 2560.000 0.000 2560.000 2260.000 0.000 2260.000 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0.204 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 42.792 20.000 0.000 20.000 20.000 0.000 20.000 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 85.175 20.000 0.000 20.000 20.000 0.000 20.000 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 1095.780 1100.000 0.000 1100.000 1000.000 0.000 1000.000 მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 3140.800 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2023 წლის ფაქტი  2024 წლის გეგმა            2025 წლის პროექტი  გრანტები 20546.769 19841.080 3140.800  საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 0.00 0.00 0.00  გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 20546.769 19841.080 0.00  გათანაბრებითი ტრანსფერი 0.00 0.00 0.00  მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 390.000 270.000 270.000  კაპიტალური ტრანსფერი 330.00 1693.326 0.00  სპეციალური ტრანსფერი 8749.600 0.00 0.00 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე 1432.000 5738.000 0.00 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 7238.511 8575.307 0.00 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 812.000 812.000 0.00  გრანტები

0.0

0.0

2870.800 მაღალმთიანი განვითარების ფონდი 290.221 0.00 0.00 საპილოტე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტები 0.00 0.000 0.00 სახ.პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგ.განს.პროგრამები 0.00 0.000 0.00 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდ.ღონისძიებების     დასაფინანსებლად 1304.437 1614.889 0.00 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყვნის მთავრობიდან მიღებული გრანტი

0

1137.558 0.00 აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 61640.307  59523.24 0.00 მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 5200.000 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2023 წლის ფაქტი  2024 წლის გეგმა            2025 წლის პროექტი  სხვა  შემოსავლები 4372.571 9028.483 5200.000  შემოსავლები საკუთრებიდან 1881.530 5811.600 4700.000  პროცენტი 133.874 311.600 180.000  რენტა 1747.656 5500.000 4520.000  საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 1552.039 1817.200 20.000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1552.039 1817.200 20.000 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0. 00 0.00 0.000 სანებართვო მოსაკრებელი 15.342 0.000 0.000 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 1518.000 1800.000 0.000 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის  18.297 17.200 20.000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.00 0.000  სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 188.639 246.500 180.000  შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 750.363 1045.985 300.000 მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  33555.000 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2023
წლის
 ფაქტი  2024 წლის გეგმა            2025 წლის პროექტი

სულ

 მათ შორის

სულ

 მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 29007.635 32448.455 3145.007 29303.448 33555.000 270.000 33285.000  შრომის ანაზღაურება 3702.567 3984.000 0.000 3984.000 4504.000 0.000 4504.000  საქონელი და მომსახურება 2931.454 3136.744 1630.007 1506.737 1753.000 0.000 1753.000 პროცენტები 28.054 53.000 0.000 53.000 30.000 0.000 30.000  სუბსიდიები 18305.500 19843.785 260.000 19583.785 23849.000 270.000 23579.000  გრანტები 110.459 106.700 0.000 106.700 100.000 0.000 100.000  სოციალური უზრუნველყოფა 1948.574 2423.658 10.000 2413.658 2836.000 0.000 2836.000  სხვა ხარჯები 1981.027 2900.568 1245.000 1655.568 483.000 0.000 483.000 მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 1775.000 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1775.000 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 100.000 ათასი ლარით: ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით 2023 წლის
 ფაქტი  2024 წლის გეგმა            2025 წლის პროექტი  01 00  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 292.300 148.744 120.000  01 01    საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 292.300 148.744 120.000  02 00  ინფრასტრუქტურის განვითარება 12543.708 19955.267 1620.000  02 01    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 8647.576 14834.445 800.000  02 02    წყლის სისტემების განვითარება 298.150 2609.535 220.000  02 03    გარე განათება 219.659 9.600 0.000  02 04    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 708.072 649.200 0.000 02 05    ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია 0.000 21.201 0.000  02 06    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება     2.583 0.000 0.000 02 07   კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2666.892 1831.286 600.000  02 08 სასაფლაოების მოვლა შენახვა 0.776 0.000 0.000  02 09  სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0.000 0.000 0.000  03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა 663.957 1266.204 0.000  03 01  დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 450.857 12.700 0.000  03 03  კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 197.000 60.000 0.000  03  04  სანიაღვრე არხის აღდგენა     16.100 153.541 0.000  04 00  განათლება 51.406 142.200 0.000  04 01    სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 13.542 42.200 0.000  04 02    სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 37.864 100.000 150.000 04 03    ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 0.00 0.000 0.000  05 00  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 1456.738 3689.897 35.000  05 01    სპორტის სფეროს განვითარება 304.946 2612.542 10.000  05 02    კულტურის სფეროს განვითარება 1151.792 1077.355 25.000  06 00  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 636.210 0.00 0.000  06 01    ჯანმრთელობის დაცვა 0.000 0.000 0.000 06 02    სოციალური დაცვა 636.210 456.600  სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 15644.319 25202.312 1775.000 ათას ლარში დასახელება 2023 წლის
 ფაქტი  2024 წლის გეგმა            2025 წლის პროექტი  არაფინანსური აქტივების კლება 167.356 300.000 100.00  ძირითადი აქტივები 100.715 300.000 100.000  არაწარმოებული აქტივები 66.541 0.000 0.000         მიწა 66.541 0.000 0.000

მუხლი 9. განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით: ათას ლარში ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2023 წლის
 ფაქტი  2024 წლის გეგმა            2025 წლის პროექტი

7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 5542.323   5882.610   6705.000    7.1.1  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 5427.125   5696.973   6375.000    7.1.1.1  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 5427.125   5696.973   6375.000    7.1.1.2  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

15.637   200.000  7.1.6  ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 104.838 130.000 100.000 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 10.360 40.000 30.000

7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა 12045.704   18588.502   4050.000  7.4 5  ტრანსპორტი 3398.128 3399.200 4050.000  7.4 5 1  საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 11852.271 15275.810   4050.000  7.4 5 5  მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0.000 0.000 0.000 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 193.433 3312.692 0.000

7.5

 გარემოს დაცვა 3023.784   3893.504 3100.000  7.5 1  ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება 2810.684             2700.000   0.000 7.5.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 213.100 1193.504 0.000

7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 5212.147   7340.222   2380.000  7.6 1  ბინათმშენებლობა                  658.457   1323.200 0.000  7.6 2  კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0.000 0.000 0,000  7.6 3  წყალმომარაგება 1033.150     3429.535 1220.000  7.6 4    გარე განათება 766.605  650.000 650.000  7.6 6  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში 2753.935   1937.487   600.000

7.7

   ჯანმრთელობის დაცვა 232.578 313.800 340.000    7.7 4  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 232.578 313.800 340.000   7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში 0.000 0.000 0.000

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

7814.330   10193.882   7444.000    7.8 1  მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 2800.124   5395.942                    3135.000    7.8 2  მომსახურება კულტურის სფეროში 4123.550   4245.140   4019.000  7.8 4  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 768.345   379.500   150.000 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში 122.311 173.300 140.000

7.9

 განათლება 7649.270   8364.889   8450.000    7.9 1  სკოლამდელი აღზრდა 6340.333 6650.000   8450.000    7.9 2  ზოგადი განათლება 1308.937 1614.889

0.0

 7.9 2 2  საბაზო ზოგადი განათლება 0.00

0,0

0.0

70923 საშუალო და ზოგადი განათლება 0.00 100.000

0.0

 7 10    სოციალური დაცვა 3208.602   3150.358   2841.000  7 10 1  ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 1085.946   1273.350   1293.000 71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 907.866 1083.350 1103.000 71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 178.080 190.000 190.000  7 10 2  ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 20.500   25.000 25.000  7 10 4  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 376.420   445.558           345.000  7 10 7  სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 1599.349   1268.800   1008.000  7 10 9  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში 126.387 137.650 170.000

სულ

  44728.738     57727.767   35400.000 განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით: ათას ლარში ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2023 წლის
 ფაქტი  2024 წლის გეგმა            2025 წლის პროექტი

7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 5542.323   5882.610   6705.000    7.1.1  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 5427.125   5696.973   6375.000    7.1.1.1  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 5427.125   5696.973   6375.000    7.1.1.2  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

15.637   200.000  7.1.6  ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 104.838 130.000 100.000 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 10.360 40.000 30.000

7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა 12045.704   18588.502   4050.000  7.4 5  ტრანსპორტი 3398.128 3399.200 4050.000  7.4 5 1  საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 11852.271 15275.810   4050.000  7.4 5 5  მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0.000 0.000 0.000 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 193.433 3312.692 0.000

7.5

 გარემოს დაცვა 3023.784   3893.504 3100.000  7.5 1  ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება 2810.684             2700.000   0.000 7.5.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 213.100 1193.504 0.000

7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 5212.147   7340.222   2380.000  7.6 1  ბინათმშენებლობა                  658.457   1323.200 0.000  7.6 2  კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0.000 0.000 0,000  7.6 3  წყალმომარაგება 1033.150     3429.535 1220.000  7.6 4    გარე განათება 766.605  650.000 650.000  7.6 6  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში 2753.935   1937.487   600.000

7.7

   ჯანმრთელობის დაცვა 232.578 313.800 340.000    7.7 4  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 232.578 313.800 340.000   7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში 0.000 0.000 0.000

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

7814.330   10193.882   7444.000    7.8 1  მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 2800.124   5395.942                    3135.000    7.8 2  მომსახურება კულტურის სფეროში 4123.550   4245.140   4019.000  7.8 4  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 768.345   379.500   150.000 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში 122.311 173.300 140.000

7.9

 განათლება 7649.270   8364.889   8450.000    7.9 1  სკოლამდელი აღზრდა 6340.333 6650.000   8450.000    7.9 2  ზოგადი განათლება 1308.937 1614.889

0.0

 7.9 2 2  საბაზო ზოგადი განათლება 0.00

0,0

0.0

70923 საშუალო და ზოგადი განათლება 0.00 100.000

0.0

 7 10    სოციალური დაცვა 3208.602   3150.358   2841.000  7 10 1  ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 1085.946   1273.350   1293.000 71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 907.866 1083.350 1103.000 71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 178.080 190.000 190.000  7 10 2  ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 20.500   25.000 25.000  7 10 4  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 376.420   445.558           345.000  7 10 7  სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 1599.349   1268.800   1008.000  7 10 9  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში 126.387 137.650 170.000

სულ

  44728.738     57727.767   35400.000 მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 70.000 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 1745.000 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2023 წლის ფაქტი  2024 წლის გეგმა            2025 წლის პროექტი  საოპერაციო სალდო 18097.559 20117.510 1745.000  მთლიანი სალდო 2620.596 -4784.802   70.000 მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2023 წლის ფაქტი  2024 წლის გეგმა            2025 წლის პროექტი  ფინანსური აქტივების ცვლილება 2543.812 -4861.802

0.0

 ზრდა 3193.172

0.0

0.0

         ვალუტა და დეპოზიტი 3193.172

0.0

0.0

 კლება 649.360 4861.802

0,0

         ვალუტა და დეპოზიტი 649.360 4861.802

0.0

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 70.000 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. (დასუფთავების 3 ერთეული სპეც. ავტომანქანა და 100 ცალი ურნა)  მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2024 წლის 1 დეკემბრისათვის შეადგენს 115.180 ათას ლარს.

თავი II
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები
მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურისმოწესრიგება (როგორიცაა გზების, სკვერების მოვლა-პატრონობა  და  სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარების. პრიორიტეტის  კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2025 წელი

2026 წელი

2027

წელი

2028 წელი

 02 00 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია; 6520.000 95444.200 9040.200 9577.800 კოდი პროგრამის დასახელება    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში  02 01 800.000 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური პროგრამის აღწერა საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 75% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:
- გზების მიმდინარე შეკეთება;
- გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია; გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის საბოლოო მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის,  ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა კოდი ქვეპროგრამის დასახელება გზების მშენებლობა  და კაპიტალური შეკეთება 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 02 01 02 800.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას,  მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 75% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2025 წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

დასახელება სულ ღირებულება

1

რეგიონალური განვითარების ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება 400.0

2

საინჟინრო მონიტორინგის თანხა 400.0 სულ    ჯამი 800.0 პროგრამის დასახელება კოდი    წყლის სისტემების განვითარება 2025 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)  02 03 1220.000 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. პროგრამის აღწერა წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე  მოსახლეობის წყალმომარაგებით  უზრუნველსაყოფად  2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას. პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის წყალმომარაგება.  წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2  ქვეპროგრამისაგან. ესენია: 1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს  წყალმომარაგებით. 2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას. პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია 2025 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში) 02 02 01 1220.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი შპს „ჭიათურის წყალი“

ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის შპს „ჭიათურის წყლის“ სუბსიდირებას,  რომელიც უზრუნველყოფს   მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია. ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას. პროგრამის დასახელება კოდი    გარე განათება 2025 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)  02 03 650.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი პროგრამის აღწერა ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან  სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებშ,. ქალაქ ჭიათურასა  და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 8%. 1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 2. გარე განათების  ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია. გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).    ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. პროგრამის დასახელება კოდი გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 02 03 01 650.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის  ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას პროგრამის დასახელება კოდი    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში  02 04 3250.000     პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია პროგრამის აღწერა და მიზანი აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს  საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (არნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი  ამორტიზაციის გამო).აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება: 1. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონირებს შპს ,,ჭიათურის სატრანპორტო კომპანია“.  2. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება თავისი შინაარსით წარმოადგენს კაპიტალურ პროექტს პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 02 04 01 3250.000     ქვეპროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი  შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირების პროგრამა ითვალისწინებს  საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი  ამორტიზაციის გამო). ასევე ახორციელდება ქალაქ ჭიათურაში და მასში შემავალი სოფლებში მისასვლელი ცენტრალურ გზებზე დაზიანებული ორმოლების შეკეთებას. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და საკუთარი შპს-ს შემოსავლები, რომელსაც იღებს მგზავრთა მომსახურებიდან. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 02 07 02 600.0     ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფელში კრებების შედეგად არჩეული და საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ პროექტებს. მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა  03 00
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2025-2028 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია, ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა. აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს  ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ ,,ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“

პროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში  03 00 3100.000 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით.განხორციელდება სანაგვე ურნების შეძენა და საჭიროებისამებრ განთავსება. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში  03 01 3100.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. ა(ა)იპ-ის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით, ასევე განხორციელდება ნაგუთის დასახლებაში ცენტრალური სასაფლაოს კეთილმოწყობის სამუშაოები. მუხლი 15. განათლება 04 00
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.                                                                                                                                                                                                                პრიორიტეტის  კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

 04 00 განათლების ხელშეწყობა 8450.000   8617.700 9309.700 9904.700 პროგრამის დასახელება კოდი    სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში  04 01 8450.000   პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი პროგრამის აღწერა და მიზანი საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 32 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1200-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 810 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: -ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; -ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; -ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; -ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; -ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; -ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ. პრიორიტეტის  კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

 05 00  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 7444.000   7609.000 7940.000 8020.000 ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში  05 01                  3135.000   ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა სპორტული ობიექტები სარაგბო კლუბი მათე. ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 05 01 01 2735.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 05 01 01 01 1700.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება,  რომელიც აერთიანებს  ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ №27 კომპლექსურ სპორულ სკოლას, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება  მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. სულ აღნიშნულ სკოლაში სპორტის  16 სახეობაში  დადის  549 ბავშვი, მათ შორის:  გოგო 104     და ბიჭი 445. პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.   ქვეპროგრამის დასახელება კოდი რაგბის განვითარების ხელშეწყობა 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 05 01 01 02 435.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 115 (ბიჭი)  სპორტსმენს  და 13 მწვრთნელს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.სკოლაში არის ხუთი ასაკობრივი გუნდი და ორი ჭაბუკთა გუნდი ,,ა“ და ,,ბ“ ლიგაში მონაწილეობისათვის.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ბავშვთა  და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 05 01 01 03 600.0     ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური                        ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის   განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის  ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე. ა(ა)იპ-ში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს  260  ბავშვს, (ბიჭი). ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტული ღონისძიებები 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 05 01 02 400.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მორაგბეთა კლუბ „მათეს“, რომელიც ასპარეზობს პირველ ლიგაში. პროგრამის დასახელება კოდი    კულტურის სფეროს განვითარება 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში  05 02 4169.000 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სხვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) განსაზღვრულია გრანტი თეატრის გადასაცემად და  დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 05 02 01 3859.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი: სსიპ თეატრი ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა  , ა(ა)იპ სახვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 05 02 01 01 570.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის  ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი  ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 410 მოსწავლეს (მათ შორის:  250 გოგო; 160 ბიჭი, ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 05 02 01 02 314.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა  ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა  ძირითადი ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 166 მოსწავლეს (მათ შორის: 116 გოგო; 50 ბიჭი). ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  სახვითი ხელოვნების განვითარება 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 05 02 01 03 210.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს  245 ბავშვი (მათ შორის გოგო 185; 60 ბიჭი). სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული  ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება  კონკურსებსა და გამოფენებში. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 05 02 01 04 465.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება,  საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დაფინანსება 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 05 02 01 06 50.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გრანტი მიეცემა სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრს ფესტივალ იმერეთში მონაწილეობის საწევროს გადასახდელად თეატრის ფუნქციონირებისათვის მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი     ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 05 02 01 07 2250.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში. სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 1800 მოსწავლეს( მათ შორის: გოგო 936 და ბიჭი 864). ქვეპროგრამის დასახელება კოდი კულტურის ღონისძიებები 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 05 02 02 160.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“ და სხვა ღონისძიებების დაფინანსება. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 05 02 04 150.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური  დახმარების გაწევას. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარებში 05 03 140.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და  ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაჭილეტა ტრანსპორტირება;  სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება; ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა; დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში; წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება; ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’ წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება; სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა; მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან. პრიორიტეტის  კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

2028 წელი

 05 00  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 3181.000 2675.000 2675.000 2675.000 საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  06 01 პროგრამის დასახელება კოდი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 06 01 01 340.000   პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი პროგრამის აღწერა აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება  ა.ა.ი.პ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. პროგრამის მიზანი მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; სოციალური პროგრამები  06 02 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პროგრამის დასახელება კოდი    სოციალური დაცვა 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 06 02 01 2841.000 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობას. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება. დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. დაკმაყოფილებული მომართვიანობა ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 06 02 01 1293.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება; ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება; გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება; დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება; ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების  შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება; პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. დაკმაყოფილებული მომართვიანობა პროგრამის დასახელება კოდი სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 06 02 01 01 800.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების  ხარჯები,  რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით; ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური  გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან  განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით,  წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით; გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის   მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით; დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით; ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის   დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით; ვ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული აუტიზმის სპექტრის დარღვევების (ძირითადი დიაგნოზით “ICD-10“ კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები „F 84.0.,”F 84.9”) მქონე 2-დან 17 წლის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეთა სარეაბილიტაციო-სამედიცინო მომსახურების სახეები, როგორებიცაა: შეფასება, ქცევის თერაპია, მეტყველების თერაპია, სენსორული თერაპია, ფსიქოთერაპია, ხელოვნებით თერაპია, ფიზიკური თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, სპეციალური პედაგოგის დახმარება; გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება ვაუჩერული მეთოდით, თითოეულ ბენეფიციარზე 420 ლარის ოდენობით. (განფასება ეფუძნება საქართველოში არსებულ  პრაქტიკასა და ამ სფეროში მომუშავე ცენტრების ფასებს). მოსარგებლის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს გააჩნია არჩევანის უფლება მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების არჩევისას, რასაც იგი აფიქსირებს მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრულ განაცხადის ფორმაში. ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. დაკმაყოფილებული მომართვიანობა ქვეპროგრამის დასახელება კოდი პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 06 02 01 02 48.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 06 02 01 03 190.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:  ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას  დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე -  ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით. ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე  პირთა დახმარება 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 06 02 01 04 250.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ  სიცოცხლისათვის საშიშ  და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე  მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის  მქონე პირთა  პირთა დახმარება 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 06 02 01 05

5.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება  მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ომის ვეტერანთა დაკრძალვა 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 06 02 02

3.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული        მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის      შემთხვევაში  სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  250 ლარს.   ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 06 02 03 290.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 185 მდე ბენეფიციარს. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მოსახლეობის სოციალური დაცვა 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 06 02 04 85.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა; გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 06 02 04 01 25.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში  500 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი დევნილთა სოციალური დაცვა 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 06 02 04 02 11.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  დევნილებს. აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 06 02 04 03

4.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მარჩანელდაკარგულთა  ერჯერადი ფინანსური დახმარება 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 06 02 04 04 45.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 200 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 06 02 04 05 1000.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა; ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა; გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა; დ) საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 06 02  05 01 70.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება: ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი. ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი. გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი. დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი. ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი. ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი. ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი. თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი. ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი. ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად   მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 06 02 05 02 125.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი).  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 06 02 05 03 150.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს. ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 06 02 05 04 655.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება ყოველთვიურად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის. 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე მეწყერის, სხვა სტიქიური ან სხვა რაიმე მოვლენის შედეგად დაზიანებულ კერძო საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტირებული პირის მიერ საცხოვრებელი სახლის 2021 წლის შემდგომ პარიოდში საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე გაცემული დასკვნის საფუძველზე. აგრეთვე დახმარება შესაძლებელია გაიცეს მუნიციპალიტეტში შექმნილი შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირებით დაკომპლექტებული კომისიის მიერ  კერძო საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენის საფუძველზე. 3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს: ა) წერილობითი განცხადება; ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; გ) ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე; დ) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის დადასტურების დღიდან 2 თვის ან მეტი ვადით ადრე ფაქტობრივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი – ნოტარიულად დამოწმებული მოწმეთა ჩვენება, კომუნალური გადასახადების ან/და მომსახურების საფასურის/ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს დახმარების მიმღები ოჯახის მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში ფაქტობრივად ცხოვრებას; ე) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე. 4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს: ა) წერილობითი განცხადება; ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; გ) ხელშეკრულება საცხოვრებელი ფართობის ქირავნობის შესახებ და მესაკუთრის საბანკო ანგარიში; დ) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა,  დაქირავებული საცხოვრებელი ფართობის მესაკუთრის საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.“. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 06 02  06 70.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების  და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ომის ვეტერანთა დახმარება 2025 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში 06 02 07 100.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.

თავი III
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ორგ. კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი  2023 წლის ფაქტი 2024 წლის დაზუსტ. გეგმა 2025  წლის პროგნოზი

სულ

 მათ შორის

სულ

 მათ შორის

სულ

 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები  საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები  საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები  საკუთარი შემოსავლები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 44,728.459 12,666.129 32,062.330 57,727.767 21,097.250 36,630.517 35,400.000 270.000 35,130.000 ხარჯები 29,007.333 2,229.723 26,777.610 32,103.198 3,145.007 28,958.191 33,555.000 270.000 33,285.000  შრომის ანაზღაურება 3,702.267 169.634 3,532.633 3,984.000 0.000 3,984.000 4,504.000 0.000 4,504.000  საქონელი და მომსახურება 2,831.043 1,322.975 1,508.068 3,146.744 1,630.007 1,516.737 1,753.000 0.000 1,753.000 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  პროცენტი 28.054 0.000 28.054 53.000 0.000 53.000 30.000 0.000 30.000  სუბსიდიები 18,309.438 170.103 18,139.335 19,853.385 260.000 19,593.385 23,849.000 270.000 23,579.000  გრანტები 110.459 0.000 110.459 96.700 0.000 96.700 100.000 0.000 100.000  სოციალური უზრუნველყოფა 1,962.274 10.453 1,951.821 2,423.658 10.000 2,413.658 2,836.000 0.000 2,836.000  სხვა ხარჯები 2,063.798 556.558 1,507.240 2,545.711 1,245.000 1,300.711 483.000 0.000 483.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,644.342 10,436.406 5,207.936 25,547.569 17,952.243 7,595.326 1,775.000 0.000 1,775.000  ძირითადი აქტივები 15,644.342 10,436.406 5,207.936 25,547.569 17,952.243 7,595.326 1,925.000 0.000 1,925.000 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000      საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ვალდებულებების კლება 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 70.000 0.000 70.000      საშინაო 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 70.000 0.000 70.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  01 00  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 5,542.046 193.125 5,348.921 5,882.610 15.118 5,867.492 6,705.000 0.000 6,705.000 ხარჯები 5,172.939 193.125 4,979.814 5,656.866 15.118 5,641.748 6,515.000 0.000 6,515.000  შრომის ანაზღაურება 3,702.267 169.634 3,532.633 3,984.000 0.000 3,984.000 4,504.000 0.000 4,504.000  საქონელი და მომსახურება 1,158.261 18.538 1,139.723 1,332.355 15.118 1,317.237 1,593.000 0.000 1,593.000 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  პროცენტი 28.054 0.000 28.054 53.000 0.000 53.000 30.000 0.000 30.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  გრანტები 35.129 0.000 35.129 50.000 0.000 50.000 50.000 0.000 50.000  სოციალური უზრუნველყოფა 75.519 4.953 70.566 45.000 0.000 45.000 65.000 0.000 65.000  სხვა ხარჯები 173.709 0.000 173.709 192.511 0.000 192.511 273.000 0.000 273.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 292.323 0.000 292.323 148.744 0.000 148.744 120.000 0.000 120.000  ძირითადი აქტივები 292.323 0.000 292.323 148.744 0.000 148.744 120.000 0.000 120.000 მატერიალური მარაგები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000      საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ვალდებულებების კლება 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 70.000 0.000 70.000      საშინაო 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 70.000 0.000 70.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა 5,426.848 193.125 5,233.723 5,696.973 15.118 5,681.855 6,375.000 0.000 6,375.000 ხარჯები 5,134.525 193.125 4,941.400 5,548.229 15.118 5,533.111 6,255.000 0.000 6,255.000  შრომის ანაზღაურება 3,702.267 169.634 3,532.633 3,984.000 0.000 3,984.000 4,504.000 0.000 4,504.000  საქონელი და მომსახურება 1,147.901 18.538 1,129.363 1,276.718 15.118 1,261.600 1,363.000 0.000 1,363.000 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  გრანტები 35.129 0.000 35.129 50.000 0.000 50.000 50.000 0.000 50.000  სოციალური უზრუნველყოფა 75.519 4.953 70.566 45.000 0.000 45.000 65.000 0.000 65.000  სხვა ხარჯები 173.709 0.000 173.709 192.511 0.000 192.511 273.000 0.000 273.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 292.323 0.000 292.323 148.744 0.000 148.744 120.000 0.000 120.000  ძირითადი აქტივები 292.323 0.000 292.323 148.744 0.000 148.744 120.000 0.000 120.000 მატერიალური მარაგები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაწარმოებული აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000      საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000      საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1,084.938 0.000 1,084.938 1,241.000 0.000 1,241.000 1,386.000 0.000 1,386.000 ხარჯები 1,065.317 0.000 1,065.317 1,208.000 0.000 1,208.000 1,366.000 0.000 1,366.000  შრომის ანაზღაურება 760.247 0.000 760.247 834.000 0.000 834.000 954.000 0.000 954.000  საქონელი და მომსახურება 165.158 0.000 165.158 212.000 0.000 212.000 234.000 0.000 234.000 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000  პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000  გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სოციალური უზრუნველყოფა 2.282 0.000 2.282 5.000 0.000 5.000 5.000 0.000 5.000  სხვა ხარჯები 137.630 0.000 137.630 157.000 0.000 157.000 173.000 0.000 173.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.621 0.000 19.621 33.000 0.000 33.000 20.000 0.000 20.000  ძირითადი აქტივები 19.621 0.000 19.621 33.000 0.000 33.000 20.000 0.000 20.000 მატერიალური მარაგები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფასეულობები 0.000 0.000 0.000  არაწარმოებული აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000      საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000      საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 4,132.538 0.000 4,132.538 4,455.973 15.118 4,440.855 4,989.000 0.000 4,989.000 ხარჯები 3,859.836 0.000 3,859.836 4,340.229 15.118 4,325.111 4,889.000 0.000 4,889.000  შრომის ანაზღაურება 2,772.386 0.000 2,772.386 3,150.000 0.000 3,150.000 3,550.000 0.000 3,550.000  საქონელი და მომსახურება 947.958 0.000 947.958 1,064.718 15.118 1,049.600 1,129.000 0.000 1,129.000 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000  პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000  გრანტები 35.129 0.000 35.129 50.000 0.000 50.000 50.000 0.000 50.000  სოციალური უზრუნველყოფა 68.284 0.000 68.284 40.000 0.000 40.000 60.000 0.000 60.000  სხვა ხარჯები 36.079 0.000 36.079 35.511 0.000 35.511 100.000 0.000 100.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 272.702 0.000 272.702 115.744 0.000 115.744 100.000 0.000 100.000  ძირითადი აქტივები 272.702 0.000 272.702 115.744 0.000 115.744 100.000 0.000 100.000  ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000      საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 01 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა 209.372 193.125 16.247 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 209.372 193.125 16.247 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  შრომის ანაზღაურება 169.634 169.634 0.000

0.0

0.0

0.0

0.000 0.000 0.000  საქონელი და მომსახურება 34.785 18.538 16.247 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სოციალური უზრუნველყოფა 4.953 4.953 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 104.838 0.000 104.838 145.637 0.000 145.637 300.000 0.000 300.000 ხარჯები 28.054 0.000 28.054 68.637 0.000 68.637 230.000 0.000 230.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 15.637   0.000 15.637   200.000 0.000 200.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ვალდებულებების კლება 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 70.000 0.000 70.000      საშინაო 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 70.000 0.000 70.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 0.000 0.000 0.000 11.594 0.000 11.594 150.000 0.000 150.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 11.594 0.000 11.594 150.000 0.000 150.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 11.594 0.000 11.594 150.000 0.000 150.000 01 02 02 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი 0.000 0.000 0.000 4.043 0.000 4.043 50.000 0.000 50.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 4.043 0.000 4.043 50.000 0.000 50.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 4.043 0.000 4.043 50.000 0.000 50.000  ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000      საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 02 03 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 104.838 0.000 104.838 130.000 0.000 130.000 100.000 0.000 100.000 ხარჯები 28.054 0.000 28.054 53.000 0.000 53.000 30.000 0.000 30.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  პროცენტი 28.054 0.000 28.054 53.000 0.000 53.000 30.000 0.000 30.000  ვალდებულებების კლება 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 70.000 0.000 70.000      საშინაო 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 70.000 0.000 70.000 01 03 თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა 10.360 0.000 10.360 40.000 0.000 40.000 30.000 0.000 30.000 ხარჯები 10.360 0.000 10.360 40.000 0.000 40.000 30.000 0.000 30.000  საქონელი და მომსახურება 10.360 0.000 10.360 40.000 0.000 40.000 30.000 0.000 30.000  02 00  ინფრასტრუქტურის განვითარება 17,257.851 10,203.153 7,054.698 25,928.724 15,894.150 10,034.574 6,520.000 0.000 6,520.000 ხარჯები 4,714.143 556.558 4,157.585 5,628.200 1,245.000 4,383.200 4,900.000 0.000 4,900.000  სუბსიდიები 3,972.002 0.000 3,972.002 4,220.000 0.000 4,220.000 4,900.000 0.000 4,900.000  სხვა ხარჯები 742.141 556.558 185.583 1,408.200 1,245.000 163.200 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,543.708 9,646.595 2,897.113 20,300.524 14,649.150 5,651.374 1,620.000 0.000 1,620.000  ძირითადი აქტივები 12,543.708 9,646.595 2,897.113 20,300.524 14,649.150 5,651.374 1,620.000 0.000 1,620.000  02 01    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 8,647.576 6,834.768 1,812.808 15,189.302 10,896.378 4,292.924 800.000 0.000 800.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,647.576 6,834.768 1,812.808 15,189.302 10,896.378 4,292.924 800.000 0.000 800.000  ძირითადი აქტივები 8,647.576 6,834.768 1,812.808 15,189.302 10,896.378 4,292.924 800.000 0.000 800.000 02 01 01 გზების მიმდინარე შეკეთება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 01 02 გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 8,454.143 6,772.159 1,681.984 11,876.610 7,915.109 3,961.501 800.000 0.000 800.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,454.143 6,772.159 1,681.984 11,876.610 7,915.109 3,961.501 800.000 0.000 800.000  ძირითადი აქტივები 8,454.143 6,772.159 1,681.984 11,876.610 7,915.109 3,961.501 800.000 0.000 800.000 02 01 03 საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 01 04 ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა 20.000 0.000 20.000 684.667 629.932 54.735 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.000 0.000 20.000 684.667 629.932 54.735 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 20.000 0.000 20.000 684.667 629.932 54.735 0.000 0.000 0.000 02 01 05 საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა 167.512 62.609 104.903 2,551.173 2,351.337 199.836 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 167.512 62.609 104.903 2,551.173 2,351.337 199.836 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 167.512 62.609 104.903 2,551.173 2,351.337 199.836 0.000 0.000 0.000 02 01 06 ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა 5.921 0.000 5.921 76.852 0.000 76.852 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.921 0.000 5.921 76.852 0.000 76.852 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 5.921 0.000 5.921 76.852 0.000 76.852 0.000 0.000 0.000  02 02 წყლის სისტემის განვითარება 1,033.150 199.154 833.996 3,429.535 2,383.488 1,046.047 1,220.000 0.000 1,220.000 ხარჯები 735.000 0.000 735.000 820.000 0.000 820.000 1,000.000 0.000 1,000.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 735.000 0.000 735.000 820.000 0.000 820.000 1,000.000 0.000 1,000.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 298.150 199.154 98.996 2,609.535 2,383.488 226.047 220.000 0.000 220.000  ძირითადი აქტივები 298.150 199.154 98.996 2,609.535 2,383.488 226.047 220.000 0.000 220.000 02 02 01 წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია 735.000 0.000 735.000 820.000 0.000 820.000 1,220.000 0.000 1,220.000 ხარჯები 735.000 0.000 735.000 820.000 0.000 820.000 1,000.000 0.000 1,000.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 735.000 735.000 820.000 820.000 1,000.000 1,000.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 220.000 0.000 220.000  ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 220.000 0.000 220.000 02 02 02 წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია 298.150 199.154 98.996 2,609.535 2,383.488 226.047 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 298.150 199.154 98.996 2,609.535 2,383.488 226.047 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 298.150 199.154 98.996 2,609.535 2,383.488 226.047 0.000 0.000 0.000  02 03    გარე განათება 766.605  0.000 766.605  650.000 0.000 650.000 650.000 0.000 650.000 ხარჯები 546.946 0.000 546.946 650.000 0.000 650.000 650.000 0.000 650.000  სუბსიდიები 546.946 0.000 546.946 650.000 0.000 650.000 650.000 0.000 650.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 219.659 0.000 219.659 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 219.659 0.000 219.659 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 548.546 0.000 548.546 650.000 0.000 650.000 650.000 0.000 650.000 ხარჯები 546.946 0.000 546.946 650.000 0.000 650.000 650.000 0.000 650.000  სუბსიდიები 546.946 546.946 650.000 650.000 650.000 650.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.600 0.000 1.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 1.600 0.000 1.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 03 02 გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია 218.059 0.000 218.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 218.059 0.000 218.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 218.059 0.000 218.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  02 04    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 3,398.128 549.600 2,848.528 3,399.200 412.200 2,987.000 3,250.000 0.000 3,250.000 ხარჯები 2,690.056 0.000 2,690.056 2,750.000 0.000 2,750.000 3,250.000 0.000 3,250.000  სუბსიდიები 2,690.056 0.000 2,690.056 2,750.000 0.000 2,750.000 3,250.000 0.000 3,250.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 708.072 549.600 158.472 649.200 412.200 237.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 708.072 549.600 158.472 649.200 412.200 237.000 0.000 0.000 0.000 02 04 01 მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება 2,690.056 0.000 2,690.056 2,750.000 0.000 2,750.000 3,250.000 0.000 3,250.000 ხარჯები 2,690.056 0.000 2,690.056 2,750.000 0.000 2,750.000 3,250.000 0.000 3,250.000  სუბსიდიები 2,690.056 2,690.056 2,750.000 2,750.000 3,250.000 3,250.000 02 04 02 მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება 708.072 549.600 158.472 649.200 412.200 237.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა 708.072 549.600 158.472 649.200 412.200 237.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 708.072 549.600 158.472 649.200 412.200 237.000 0.000 0.000 0.000 02 05    ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია 0.000 0.000 0.000 106.201 0.000 106.201 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 85.000 0.000 85.000 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 85.000 0.000 85.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 21.201 0.000 21.201 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 21.201 0.000 21.201 0.000 0.000 0.000  02 06    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება                  658.457   525.000 133.457 1,323.200 1,245.000 78.200 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 655.874 525.000 130.874 1,323.200 1,245.000 78.200 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 655.874 525.000 130.874 1,323.200 1,245.000 78.200 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა     2.583 0.000     2.583 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 06 01 მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 06 02 საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა 655.874 525.000 130.874 1,308.200 1,245.000 63.200 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 655.874 525.000 130.874 1,308.200 1,245.000 63.200 0.000 0.000 0.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 655.874 525.000 130.874 1,308.200 1,245.000 63.200 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000

0.0

0.0

0.0

0.000 0.000 0.000 02 06 03 საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა     2.583 0.000     2.583 15.000 0.000 15.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 15.000 0.000 15.000 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 15.000 0.000 15.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა     2.583 0.000     2.583 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები     2.583 0.000     2.583 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 07 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2,753.159 2,094.631 658.528 1,831.286 957.084 874.202 600.000 0.000 600.000 ხარჯები 86.267 31.558 54.709 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 86.267 31.558 54.709 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,666.892 2,063.073 603.819 1,831.286 957.084 874.202 600.000 0.000 600.000  ძირითადი აქტივები 2,666.892 2,063.073 603.819 1,831.286 957.084 874.202 600.000 0.000 600.000 02 07 01 მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა 1,430.704 1,316.337 114.367 323.337 97.637 225.700 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,430.704 1,316.337 114.367 323.337 97.637 225.700 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 1,430.704 1,316.337 114.367 323.337 97.637 225.700 0.000 0.000 0.000 02 07 02 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1,322.455 778.294 544.161 1,507.949 859.447 648.502 600.000 0.000 600.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 86.267 31.558 54.709 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,236.188 746.736 489.452 1,507.949 859.447 648.502 600.000 0.000 600.000  ძირითადი აქტივები 1,236.188 746.736 489.452 1,507.949 859.447 648.502 600.000 0.000 600.000  02 08 სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა 0.776 0.000 0.776 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.776 0.000 0.776 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 0.776 0.000 0.776 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა 3,023.784 0.000 3,023.784 3,893.504 1,139.316 2,754.188 3,100.000 0.000 3,100.000 ხარჯები 2,359.827 0.000 2,359.827 2,627.300 0.000 2,627.300 3,100.000 0.000 3,100.000  სუბსიდიები 2,359.827 0.000 2,359.827 2,627.300 0.000 2,627.300 3,100.000 0.000 3,100.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 663.957 0.000 663.957 1,266.204 1,139.316 126.888 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 663.957 0.000 663.957 1,266.204 1,139.316 126.888 0.000 0.000 0.000  03 01  დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 2,810.684 0.000 2,810.684 2,640.000 0.000 2,640.000 3,100.000 0.000 3,100.000 ხარჯები 2,359.827 0.000 2,359.827 2,627.300 0.000 2,627.300 3,100.000 0.000 3,100.000  სუბსიდიები 2,359.827 2,359.827 2,627.300 2,627.300 3,100.000 3,100.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 450.857 0.000 450.857 12.700 0.000 12.700 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 450.857 0.000 450.857 12.700 0.000 12.700 0.000 0.000 0.000 03 02 ქვათაცვენის ღონისძიებები 197.000 0.000 197.000 1,039.963 1,000.000 39.963 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 197.000 0.000 197.000 1,039.963 1,000.000 39.963 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 197.000 0.000 197.000 1,039.963 1,000.000 39.963 0.000 0.000 0.000  03 03  კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 0.000 0.000 0.000 60.000 0.000 60.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 60.000 0.000 60.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 60.000 0.000 60.000 0.000 0.000 0.000  03  04 სანიაღვრე არხების აღდგენა     16.100 0.000     16.100 153.541 139.316 14.225 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა     16.100 0.000     16.100 153.541 139.316 14.225 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები     16.100 0.000     16.100 153.541 139.316 14.225 0.000 0.000 0.000  04 00  განათლება 7,649.270 1,304.437 6,344.833 8,364.889 1,614.889 6,750.000 8,450.000 0.000 8,450.000 ხარჯები 7,597.864 1,304.437 6,293.427 8,222.689 1,614.889 6,607.800 8,450.000 0.000 8,450.000  საქონელი და მომსახურება 1,304.437 1,304.437 0.000 1,614.889 1,614.889 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 6,293.427 0.000 6,293.427 6,607.800 0.000 6,607.800 8,450.000 0.000 8,450.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 51.406 0.000 51.406 142.200 0.000 142.200 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 51.406 0.000 51.406 142.200 0.000 142.200 0.000 0.000 0.000  04 01    სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 6,302.469 0.000 6,302.469 6,650.000 0.000 6,650.000 8,450.000 0.000 8,450.000 ხარჯები 6,288.927 0.000 6,288.927 6,607.800 0.000 6,607.800 8,450.000 0.000 8,450.000  სუბსიდიები 6,288.927 6,288.927 6,607.800 6,607.800 8,450.000 8,450.000  გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.542 0.000 13.542 42.200 0.000 42.200 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 13.542 0.000 13.542 42.200 0.000 42.200 0.000 0.000 0.000  04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა 37.864 0.000 37.864 100.000 0.000 100.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000

0.0

0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.864 0.000 37.864 100.000 0.000 100.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 37.864 0.000 37.864 100.000 0.000 100.000 0.000 0.000 0.000 04 03    ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 1,308.937 1,304.437 4.500 1,614.889 1,614.889 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 1,308.937 1,304.437 4.500 1,614.889 1,614.889 0.000 0.000 0.000 0.000  საქონელი და მომსახურება 1,304.437 1,304.437 0.000 1,614.889 1,614.889 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 4.500 4.500 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  05 00  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 7,814.328 789.811 7,024.517 10,193.882 2,163.777 8,030.105 7,444.000 0.000 7,444.000 ხარჯები 6,357.590 0.000 6,357.590 6,503.985 0.000 6,503.985 7,409.000 0.000 7,409.000  საქონელი და მომსახურება 368.345 0.000 368.345 199.500 0.000 199.500 160.000 0.000 160.000  სუბსიდიები 5,451.604 0.000 5,451.604 6,084.485 0.000 6,084.485 7,059.000 0.000 7,059.000  სხვა ხარჯები 462.311 0.000 462.311 173.300 0.000 173.300 140.000 0.000 140.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,456.738 789.811 666.927 3,689.897 2,163.777 1,526.120 35.000 0.000 35.000  ძირითადი აქტივები 1,456.738 789.811 666.927 3,689.897 2,163.777 1,526.120 35.000 0.000 35.000  05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2,800.122 105.816 2,694.306 5,395.942 1,274.337 4,121.605 3,135.000 0.000 3,135.000 ხარჯები 2,495.176 0.000 2,495.176 2,783.400 0.000 2,783.400 3,125.000 0.000 3,125.000  სუბსიდიები 2,495.176 0.000 2,495.176 2,783.400 0.000 2,783.400 3,125.000 0.000 3,125.000  გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 304.946 105.816 199.130 2,612.542 1,274.337 1,338.205 10.000 0.000 10.000  ძირითადი აქტივები 304.946 105.816 199.130 2,612.542 1,274.337 1,338.205 10.000 0.000 10.000 05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 2,227.986 0.000 2,227.986 2,392.000 0.000 2,392.000 2,735.000 0.000 2,735.000 ხარჯები 2,121.236 0.000 2,121.236 2,383.400 0.000 2,383.400 2,725.000 0.000 2,725.000  სუბსიდიები 2,121.236 0.000 2,121.236 2,383.400 0.000 2,383.400 2,725.000 0.000 2,725.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 106.750 0.000 106.750 8.600 0.000 8.600 10.000 0.000 10.000  ძირითადი აქტივები 106.750 0.000 106.750 8.600 0.000 8.600 10.000 0.000 10.000 05 01 01 01 სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა 1,389.320 0.000 1,389.320 1,492.000 0.000 1,492.000 1,700.000 0.000 1,700.000 ხარჯები 1,290.120 0.000 1,290.120 1,488.700 0.000 1,488.700 1,700.000 0.000 1,700.000  სუბსიდიები 1,290.120 1,290.120 1,488.700 1,488.700 1,700.000 1,700.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 99.200 0.000 99.200 3.300 0.000 3.300 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 99.200 0.000 99.200 3.300 0.000 3.300 0.000 0.000 0.000 05 01 01 02 რაგბის განვითარების ხელშეწყობა 353.811 0.000 353.811 380.000 0.000 380.000 435.000 0.000 435.000 ხარჯები 352.761 0.000 352.761 379.700 0.000 379.700 435.000 0.000 435.000  სუბსიდიები 352.761 352.761 379.700 379.700 435.000 435.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.050 0.000 1.050 0.300 0.000 0.300 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 1.050 0.000 1.050 0.300 0.000 0.300 0.000 0.000 0.000 05 01 01 03 ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 484.855 0.000 484.855 520.000 0.000 520.000 600.000 0.000 600.000 ხარჯები 478.355 0.000 478.355 515.000 0.000 515.000 590.000 0.000 590.000  სუბსიდიები 478.355 478.355 515.000 515.000 590.000 590.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.500 0.000 6.500 5.000 0.000 5.000 10.000 0.000 10.000  ძირითადი აქტივები 6.500 0.000 6.500 5.000 0.000 5.000 10.000 0.000 10.000 05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 373.940 0.000 373.940 400.000 0.000 400.000 400.000 0.000 400.000 ხარჯები 373.940 0.000 373.940 400.000 0.000 400.000 400.000 0.000 400.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 373.940 373.940 400.000 400.000 400.000 400.000  გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 01 03 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 198.196 105.816 92.380 2,603.942 1,274.337 1,329.605 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000

0.0

0.0

0.0

0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 198.196 105.816 92.380 2,603.942 1,274.337 1,329.605 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 198.196 105.816 92.380 2,603.942 1,274.337 1,329.605 0.000 0.000 0.000  ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000      საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  05 02    კულტურის სფეროს განვითარება 4,891.895 683.995 4,207.900 4,624.640 889.440 3,735.200 4,169.000 0.000 4,169.000 ხარჯები 3,740.103 0.000 3,740.103 3,547.285 0.000 3,547.285 4,144.000 0.000 4,144.000  საქონელი და მომსახურება 368.345 0.000 368.345 199.500 0.000 199.500 160.000 0.000 160.000  სუბსიდიები 2,956.428 0.000 2,956.428 3,301.085 0.000 3,301.085 3,934.000 0.000 3,934.000  გრანტები 75.330 0.000 75.330 46.700 0.000 46.700 50.000 0.000 50.000  სხვა ხარჯები 340.000   0.000 340.000   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,151.792 683.995 467.797 1,077.355 889.440 187.915 25.000 0.000 25.000  ძირითადი აქტივები 1,151.792 683.995 467.797 1,077.355 889.440 187.915 25.000 0.000 25.000  ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000      საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 02 01  კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 3,125.135 0.000 3,125.135 3,286.700 0.000 3,286.700 3,859.000 0.000 3,859.000 ხარჯები 2,971.758 0.000 2,971.758 3,167.785 0.000 3,167.785 3,834.000 0.000 3,834.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 2,896.428 0.000 2,896.428 3,121.085 0.000 3,121.085 3,784.000 0.000 3,784.000  გრანტები 75.330 0.000 75.330 46.700 0.000 46.700 50.000 0.000 50.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 153.377 0.000 153.377 118.915 0.000 118.915 25.000 0.000 25.000  ძირითადი აქტივები 153.377 0.000 153.377 118.915 0.000 118.915 25.000 0.000 25.000 05 02 01 01 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა 422.835 0.000 422.835 520.000 0.000 520.000 570.000 0.000 570.000 ხარჯები 417.835 0.000 417.835 510.000 0.000 510.000 560.000 0.000 560.000  სუბსიდიები 417.835 417.835 510.000 510.000 560.000 560.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.000 0.000 5.000 10.000 0.000 10.000 10.000 0.000 10.000  ძირითადი აქტივები 5.000 0.000 5.000 10.000 0.000 10.000 10.000 0.000 10.000 05 02 01 02 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა 256.838 0.000 256.838 230.000 0.000 230.000 314.000 0.000 314.000 ხარჯები 250.898 0.000 250.898 221.465 0.000 221.465 304.000 0.000 304.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 250.898 250.898 221.465 221.465 304.000 304.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.940 0.000 5.940 8.535 0.000 8.535 10.000 0.000 10.000  ძირითადი აქტივები 5.940 0.000 5.940 8.535 0.000 8.535 10.000 0.000 10.000 05 02 01 03  სახვითი ხელოვნების განვითარება 201.256 0.000 201.256 190.000 0.000 190.000 210.000 0.000 210.000 ხარჯები 174.797 0.000 174.797 184.350 0.000 184.350 210.000 0.000 210.000  სუბსიდიები 174.797 174.797 184.350 184.350 210.000 210.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.459 0.000 26.459 5.650 0.000 5.650 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 26.459 0.000 26.459 5.650 0.000 5.650 0.000 0.000 0.000 05 02 01 04  საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება 365.158 0.000 365.158 400.000 0.000 400.000 465.000 0.000 465.000 ხარჯები 365.008 0.000 365.008 398.020 0.000 398.020 460.000 0.000 460.000  სუბსიდიები 365.008 365.008 398.020 398.020 460.000 460.000  გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.150 0.000 0.150 1.980 0.000 1.980 5.000 0.000 5.000  ძირითადი აქტივები 0.150 0.000 0.150 1.980 0.000 1.980 5.000 0.000 5.000 05 02 01 06 თეატრი 75.330 0.000 75.330 46.700 0.000 46.700 50.000 0.000 50.000 ხარჯები 75.330 0.000 75.330 46.700 0.000 46.700 50.000 0.000 50.000  გრანტები 75.330 0.000 75.330 46.700 0.000 46.700 50.000 0.000 50.000 05 02 01 07 კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა 1,803.718 0.000 1,803.718 1,900.000 0.000 1,900.000 2,250.000 0.000 2,250.000 ხარჯები 1,687.890 0.000 1,687.890 1,807.250 0.000 1,807.250 2,250.000 0.000 2,250.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 1,687.890 0.000 1,687.890 1,807.250 0.000 1,807.250 2,250.000 0.000 2,250.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 115.828 0.000 115.828 92.750 0.000 92.750 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 115.828 0.000 115.828 92.750 0.000 92.750 0.000 0.000 0.000 05 02 02 კულტურული ღონისძიებები 368.345 0.000 368.345 199.500 0.000 199.500 160.000 0.000 160.000 ხარჯები 368.345 0.000 368.345 199.500 0.000 199.500 160.000 0.000 160.000  საქონელი და მომსახურება 368.345 0.000 368.345 199.500 0.000 199.500 160.000 0.000 160.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 02 03 კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა 998.415 683.995 314.420 958.440 889.440 69.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 998.415 683.995 314.420 958.440 889.440 69.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 998.415 683.995 314.420 958.440 889.440 69.000 0.000 0.000 0.000 05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 400.000 0.000 400.000 180.000 0.000 180.000 150.000 0.000 150.000 ხარჯები 400.000 0.000 400.000 180.000 0.000 180.000 150.000 0.000 150.000  სუბსიდიები 60.000 60.000 180.000 180.000 150.000 150.000  სხვა ხარჯები 340.000   0.000 340.000   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 122.311 0.000 122.311 173.300 0.000 173.300 140.000 0.000 140.000 ხარჯები 122.311 0.000 122.311 173.300 0.000 173.300 140.000 0.000 140.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000  სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 122.311 0.000 122.311 173.300 0.000 173.300 140.000 0.000 140.000  06 00  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 3,441.180 175.603 3,265.577 3,464.158 270.000 3,194.158 3,181.000 270.000 2,911.000 ხარჯები 2,804.970 175.603 2,629.367 3,464.158 270.000 3,194.158 3,181.000 270.000 2,911.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 232.578 170.103 62.475 313.800 260.000 53.800 340.000   270.000 70.000  სოციალური უზრუნველყოფა 1,886.755 5.500 1,881.255 2,378.658 10.000 2,368.658 2,771.000 0.000 2,771.000  სხვა ხარჯები 685.637 0.000 685.637 771.700 0.000 771.700 70.000 0.000 70.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 636.210 0.000 636.210 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 636.210 0.000 636.210 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  06 01    ჯანმრთელობის დაცვა 232.578 170.103 62.475 313.800 260.000 53.800 340.000   270.000 70.000 ხარჯები 232.578 170.103 62.475 313.800 260.000 53.800 340.000   270.000 70.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 232.578 170.103 62.475 313.800 260.000 53.800 340.000   270.000 70.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება 232.578 170.103 62.475 313.800 260.000 53.800 340.000   270.000 70.000 ხარჯები 232.578 170.103 62.475 313.800 260.000 53.800 340.000   270.000 70.000  სუბსიდიები 232.578 170.103 62.475 313.800 260.000 53.800 340.000   270.000 70.000 06 01 02 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000  სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 02    სოციალური დაცვა 3,208.602 5.500 3,203.102 3,150.358 10.000 3,140.358 2,841.000 0.000 2,841.000 ხარჯები 2,572.392 5.500 2,566.892 3,150.358 10.000 3,140.358 2,841.000 0.000 2,841.000  სოციალური უზრუნველყოფა 1,886.755 5.500 1,881.255 2,378.658 10.000 2,368.658 2,771.000 0.000 2,771.000 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 1,085.946 0.000 1,085.946 1,273.350 0.000 1,273.350 1,293.000 0.000 1,293.000 ხარჯები 1,085.946 0.000 1,085.946 1,273.350 0.000 1,273.350 1,293.000 0.000 1,293.000  სოციალური უზრუნველყოფა 1,085.946 0.000 1,085.946 1,273.350 0.000 1,273.350 1,293.000 0.000 1,293.000 06 02 01 01 სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება 686.326 0.000 686.326 803.200 0.000 803.200 800.000 0.000 800.000 ხარჯები 686.326 0.000 686.326 803.200 0.000 803.200 800.000 0.000 800.000  სოციალური უზრუნველყოფა 686.326 0.000 686.326 803.200 0.000 803.200 800.000 0.000 800.000 06 02 01 02 პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 47.040 0.000 47.040 47.000 0.000 47.000 48.000 0.000 48.000 ხარჯები 47.040 0.000 47.040 47.000 0.000 47.000 48.000 0.000 48.000  სოციალური უზრუნველყოფა 47.040 0.000 47.040 47.000 0.000 47.000 48.000 0.000 48.000 06 02 01 03 მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 178.080 0.000 178.080 190.000 0.000 190.000 190.000 0.000 190.000 ხარჯები 178.080 0.000 178.080 190.000 0.000 190.000 190.000 0.000 190.000  სოციალური უზრუნველყოფა 178.080 0.000 178.080 190.000 0.000 190.000 190.000 0.000 190.000  ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000      საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 02 01 04 სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე  პირთა დახმარება 173.400 0.000 173.400 230.800 0.000 230.800 250.000 0.000 250.000 ხარჯები 173.400 0.000 173.400 230.800 0.000 230.800 250.000 0.000 250.000  სოციალური უზრუნველყოფა 173.400 0.000 173.400 230.800 0.000 230.800 250.000 0.000 250.000 06 02 01 05 რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება 1.100 0.000 1.100 2.350 0.000 2.350 5.000 0.000 5.000 ხარჯები 1.100 0.000 1.100 2.350 0.000 2.350 5.000 0.000 5.000  სოციალური უზრუნველყოფა 1.100 0.000 1.100 2.350 0.000 2.350 5.000 0.000 5.000 06 02 02 ომის ვეტერანთა დაკრძალვა 3.500 0.500 3.000 5.000 5.000 0.000 3.000 0.000 3.000 ხარჯები 3.500 0.500 3.000 5.000 5.000 0.000 3.000 0.000 3.000  სოციალური უზრუნველყოფა 3.500 0.500 3.000 5.000 5.000 0.000 3.000 0.000 3.000 06 02 03 უფასო სასადილო 266.539 0.000 266.539 264.200 0.000 264.200 290.000 0.000 290.000 ხარჯები 266.539 0.000 266.539 264.200 0.000 264.200 290.000 0.000 290.000  სოციალური უზრუნველყოფა 266.539 0.000 266.539 264.200 0.000 264.200 290.000 0.000 290.000 06 02 04 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 65.400 5.000 60.400 82.000 5.000 77.000 85.000 0.000 85.000 ხარჯები 65.400 5.000 60.400 82.000 5.000 77.000 85.000 0.000 85.000  სოციალური უზრუნველყოფა 65.400 5.000 60.400 82.000 5.000 77.000 85.000 0.000 85.000 06 02 04 01 ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 20.500   0.000 20.500   25.000 0.000 25.000 25.000 0.000 25.000 ხარჯები 20.500   0.000 20.500   25.000 0.000 25.000 25.000 0.000 25.000  სოციალური უზრუნველყოფა 20.500   0.000 20.500   25.000 0.000 25.000 25.000 0.000 25.000 06 02 04 02 დევნილთა სოციალური დაცვა 6.900 5.000 1.900 11.000 5.000 6.000 11.000 0.000 11.000 ხარჯები 6.900 5.000 1.900 11.000 5.000 6.000 11.000 0.000 11.000  სოციალური უზრუნველყოფა 6.900 5.000 1.900 11.000 5.000 6.000 11.000 0.000 11.000 06 02 04 03 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 1.600 0.000 1.600 1.000 0.000 1.000 4.000 0.000 4.000 ხარჯები 1.600 0.000 1.600 1.000 0.000 1.000 4.000 0.000 4.000  სოციალური უზრუნველყოფა 1.600 0.000 1.600 1.000 0.000 1.000 4.000 0.000 4.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 02 04 04 მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 36.400 0.000 36.400 45.000 0.000 45.000 45.000 0.000 45.000 ხარჯები 36.400 0.000 36.400 45.000 0.000 45.000 45.000 0.000 45.000  სოციალური უზრუნველყოფა 36.400 0.000 36.400 45.000 0.000 45.000 45.000 0.000 45.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 05  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 1,660.830 0.000 1,660.830 1,388.158 0.000 1,388.158 1,000.000 0.000 1,000.000 ხარჯები 1,024.620 0.000 1,024.620 1,388.158 0.000 1,388.158 1,000.000 0.000 1,000.000  სოციალური უზრუნველყოფა 380.620 0.000 380.620 657.458 0.000 657.458 1,000.000 0.000 1,000.000 06 02  05 01 ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა 57.200 0.000 57.200 65.000 0.000 65.000 70.000 0.000 70.000 ხარჯები 57.200 0.000 57.200 65.000 0.000 65.000 70.000 0.000 70.000  სოციალური უზრუნველყოფა 57.200 0.000 57.200 65.000 0.000 65.000 70.000 0.000 70.000 06 02 05 02 მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა 118.400 0.000 118.400 125.000 0.000 125.000 125.000 0.000 125.000 ხარჯები 118.400 0.000 118.400 125.000 0.000 125.000 125.000 0.000 125.000  სოციალური უზრუნველყოფა 118.400 0.000 118.400 125.000 0.000 125.000 125.000 0.000 125.000 06 02 05 03 შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა 200.820 0.000 200.820 255.558 0.000 255.558 150.000 0.000 150.000 ხარჯები 200.820 0.000 200.820 255.558 0.000 255.558 150.000 0.000 150.000  სოციალური უზრუნველყოფა 200.820 0.000 200.820 255.558 0.000 255.558 150.000 0.000 150.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000

0.0

0.0

0.0

0.000 0.000 0.000 06 02 05 04 საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა 1,284.410 0.000 1,284.410 942.600 0.000 942.600 655.000 0.000 655.000 ხარჯები 648.200 0.000 648.200 942.600 0.000 942.600 655.000 0.000 655.000  სოციალური უზრუნველყოფა 4.200 0.000 4.200 211.900 0.000 211.900 655.000 0.000 655.000  სხვა ხარჯები 644.000 0.000 644.000 730.700 0.000 730.700 0.000 0.000 0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 636.210 0.000 636.210

0.0

0.0

0.0

0.000 0.000 0.000  ძირითადი აქტივები 636.210 0.000 636.210

0.0

0.0

0.0

0.000 0.000 0.000 06 02  06 სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 47.637 0.000 47.637 41.000 0.000 41.000 70.000 0.000 70.000 ხარჯები 47.637 0.000 47.637 41.000 0.000 41.000 70.000 0.000 70.000  სოციალური უზრუნველყოფა 6.000 0.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  სხვა ხარჯები 41.637 0.000 41.637 41.000 0.000 41.000 70.000 0.000 70.000 06 02 07 ომის ვეტერანთა დახმარება 78.750 0.000 78.750 96.650 0.000 96.650 100.000 0.000 100.000 ხარჯები 78.750 0.000 78.750 96.650 0.000 96.650 100.000 0.000 100.000  სოციალური უზრუნველყოფა 78.750 0.000 78.750 96.650 0.000 96.650 100.000 0.000 100.000  

თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 19. ასიგნებების დაფინანსება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  გაცემა გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 20. ასიგნებების გადანაწილება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად. მუხლი 21. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2025 წლის განმავლობაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 22. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 23. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. მუხლი 24. დავალიანებების ანაზღაურება
1. მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები. 2. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია, გამოიყენონ 2025 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 25. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 270.0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 270.0 ათასი  ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ თანხებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 26. სარეზერვო ფონდი 2025 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 150.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. მუხლი 27. დადგენილების ამოქმედება
1. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2025 წლის 1 იანვრიდან. 2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №17 დადგენილება (სსმ, 25/12/2023; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.129.016420).

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი