ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ორგ.
კოდი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის დაზუსტ. გეგმა
|
2025 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
|
44,728.459
|
12,666.129
|
32,062.330
|
57,727.767
|
21,097.250
|
36,630.517
|
35,400.000
|
270.000
|
35,130.000
|
|
|
ხარჯები
|
29,007.333
|
2,229.723
|
26,777.610
|
32,103.198
|
3,145.007
|
28,958.191
|
33,555.000
|
270.000
|
33,285.000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,702.267
|
169.634
|
3,532.633
|
3,984.000
|
0.000
|
3,984.000
|
4,504.000
|
0.000
|
4,504.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,831.043
|
1,322.975
|
1,508.068
|
3,146.744
|
1,630.007
|
1,516.737
|
1,753.000
|
0.000
|
1,753.000
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
პროცენტი
|
28.054
|
0.000
|
28.054
|
53.000
|
0.000
|
53.000
|
30.000
|
0.000
|
30.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
18,309.438
|
170.103
|
18,139.335
|
19,853.385
|
260.000
|
19,593.385
|
23,849.000
|
270.000
|
23,579.000
|
|
|
გრანტები
|
110.459
|
0.000
|
110.459
|
96.700
|
0.000
|
96.700
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,962.274
|
10.453
|
1,951.821
|
2,423.658
|
10.000
|
2,413.658
|
2,836.000
|
0.000
|
2,836.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,063.798
|
556.558
|
1,507.240
|
2,545.711
|
1,245.000
|
1,300.711
|
483.000
|
0.000
|
483.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,644.342
|
10,436.406
|
5,207.936
|
25,547.569
|
17,952.243
|
7,595.326
|
1,775.000
|
0.000
|
1,775.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
15,644.342
|
10,436.406
|
5,207.936
|
25,547.569
|
17,952.243
|
7,595.326
|
1,925.000
|
0.000
|
1,925.000
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საგარეო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
76.784
|
0.000
|
76.784
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
|
საშინაო
|
76.784
|
0.000
|
76.784
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
|
საგარეო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
5,542.046
|
193.125
|
5,348.921
|
5,882.610
|
15.118
|
5,867.492
|
6,705.000
|
0.000
|
6,705.000
|
|
|
ხარჯები
|
5,172.939
|
193.125
|
4,979.814
|
5,656.866
|
15.118
|
5,641.748
|
6,515.000
|
0.000
|
6,515.000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,702.267
|
169.634
|
3,532.633
|
3,984.000
|
0.000
|
3,984.000
|
4,504.000
|
0.000
|
4,504.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,158.261
|
18.538
|
1,139.723
|
1,332.355
|
15.118
|
1,317.237
|
1,593.000
|
0.000
|
1,593.000
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
პროცენტი
|
28.054
|
0.000
|
28.054
|
53.000
|
0.000
|
53.000
|
30.000
|
0.000
|
30.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
გრანტები
|
35.129
|
0.000
|
35.129
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
75.519
|
4.953
|
70.566
|
45.000
|
0.000
|
45.000
|
65.000
|
0.000
|
65.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
173.709
|
0.000
|
173.709
|
192.511
|
0.000
|
192.511
|
273.000
|
0.000
|
273.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
292.323
|
0.000
|
292.323
|
148.744
|
0.000
|
148.744
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
292.323
|
0.000
|
292.323
|
148.744
|
0.000
|
148.744
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საგარეო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
76.784
|
0.000
|
76.784
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
|
საშინაო
|
76.784
|
0.000
|
76.784
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
|
საგარეო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
5,426.848
|
193.125
|
5,233.723
|
5,696.973
|
15.118
|
5,681.855
|
6,375.000
|
0.000
|
6,375.000
|
|
|
ხარჯები
|
5,134.525
|
193.125
|
4,941.400
|
5,548.229
|
15.118
|
5,533.111
|
6,255.000
|
0.000
|
6,255.000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,702.267
|
169.634
|
3,532.633
|
3,984.000
|
0.000
|
3,984.000
|
4,504.000
|
0.000
|
4,504.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,147.901
|
18.538
|
1,129.363
|
1,276.718
|
15.118
|
1,261.600
|
1,363.000
|
0.000
|
1,363.000
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
პროცენტი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
გრანტები
|
35.129
|
0.000
|
35.129
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
75.519
|
4.953
|
70.566
|
45.000
|
0.000
|
45.000
|
65.000
|
0.000
|
65.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
173.709
|
0.000
|
173.709
|
192.511
|
0.000
|
192.511
|
273.000
|
0.000
|
273.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
292.323
|
0.000
|
292.323
|
148.744
|
0.000
|
148.744
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
292.323
|
0.000
|
292.323
|
148.744
|
0.000
|
148.744
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საგარეო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საგარეო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
1,084.938
|
0.000
|
1,084.938
|
1,241.000
|
0.000
|
1,241.000
|
1,386.000
|
0.000
|
1,386.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,065.317
|
0.000
|
1,065.317
|
1,208.000
|
0.000
|
1,208.000
|
1,366.000
|
0.000
|
1,366.000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
760.247
|
0.000
|
760.247
|
834.000
|
0.000
|
834.000
|
954.000
|
0.000
|
954.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
165.158
|
0.000
|
165.158
|
212.000
|
0.000
|
212.000
|
234.000
|
0.000
|
234.000
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
|
გრანტები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.282
|
0.000
|
2.282
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
137.630
|
0.000
|
137.630
|
157.000
|
0.000
|
157.000
|
173.000
|
0.000
|
173.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19.621
|
0.000
|
19.621
|
33.000
|
0.000
|
33.000
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
19.621
|
0.000
|
19.621
|
33.000
|
0.000
|
33.000
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ფასეულობები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საგარეო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საგარეო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
4,132.538
|
0.000
|
4,132.538
|
4,455.973
|
15.118
|
4,440.855
|
4,989.000
|
0.000
|
4,989.000
|
|
|
ხარჯები
|
3,859.836
|
0.000
|
3,859.836
|
4,340.229
|
15.118
|
4,325.111
|
4,889.000
|
0.000
|
4,889.000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,772.386
|
0.000
|
2,772.386
|
3,150.000
|
0.000
|
3,150.000
|
3,550.000
|
0.000
|
3,550.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
947.958
|
0.000
|
947.958
|
1,064.718
|
15.118
|
1,049.600
|
1,129.000
|
0.000
|
1,129.000
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
გრანტები
|
35.129
|
0.000
|
35.129
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
68.284
|
0.000
|
68.284
|
40.000
|
0.000
|
40.000
|
60.000
|
0.000
|
60.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
36.079
|
0.000
|
36.079
|
35.511
|
0.000
|
35.511
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
272.702
|
0.000
|
272.702
|
115.744
|
0.000
|
115.744
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
272.702
|
0.000
|
272.702
|
115.744
|
0.000
|
115.744
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 01 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა
|
209.372
|
193.125
|
16.247
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
209.372
|
193.125
|
16.247
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
169.634
|
169.634
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
34.785
|
18.538
|
16.247
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4.953
|
4.953
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
104.838
|
0.000
|
104.838
|
145.637
|
0.000
|
145.637
|
300.000
|
0.000
|
300.000
|
|
|
ხარჯები
|
28.054
|
0.000
|
28.054
|
68.637
|
0.000
|
68.637
|
230.000
|
0.000
|
230.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
15.637
|
0.000
|
15.637
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
76.784
|
0.000
|
76.784
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
|
საშინაო
|
76.784
|
0.000
|
76.784
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
|
საგარეო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
11.594
|
0.000
|
11.594
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
11.594
|
0.000
|
11.594
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
11.594
|
0.000
|
11.594
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
01 02 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
4.043
|
0.000
|
4.043
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
4.043
|
0.000
|
4.043
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
4.043
|
0.000
|
4.043
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
104.838
|
0.000
|
104.838
|
130.000
|
0.000
|
130.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
ხარჯები
|
28.054
|
0.000
|
28.054
|
53.000
|
0.000
|
53.000
|
30.000
|
0.000
|
30.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
პროცენტი
|
28.054
|
0.000
|
28.054
|
53.000
|
0.000
|
53.000
|
30.000
|
0.000
|
30.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
76.784
|
0.000
|
76.784
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
|
საშინაო
|
76.784
|
0.000
|
76.784
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
01 03
|
თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა
|
10.360
|
0.000
|
10.360
|
40.000
|
0.000
|
40.000
|
30.000
|
0.000
|
30.000
|
|
|
ხარჯები
|
10.360
|
0.000
|
10.360
|
40.000
|
0.000
|
40.000
|
30.000
|
0.000
|
30.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10.360
|
0.000
|
10.360
|
40.000
|
0.000
|
40.000
|
30.000
|
0.000
|
30.000
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
17,257.851
|
10,203.153
|
7,054.698
|
25,928.724
|
15,894.150
|
10,034.574
|
6,520.000
|
0.000
|
6,520.000
|
|
|
ხარჯები
|
4,714.143
|
556.558
|
4,157.585
|
5,628.200
|
1,245.000
|
4,383.200
|
4,900.000
|
0.000
|
4,900.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,972.002
|
0.000
|
3,972.002
|
4,220.000
|
0.000
|
4,220.000
|
4,900.000
|
0.000
|
4,900.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
742.141
|
556.558
|
185.583
|
1,408.200
|
1,245.000
|
163.200
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,543.708
|
9,646.595
|
2,897.113
|
20,300.524
|
14,649.150
|
5,651.374
|
1,620.000
|
0.000
|
1,620.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
12,543.708
|
9,646.595
|
2,897.113
|
20,300.524
|
14,649.150
|
5,651.374
|
1,620.000
|
0.000
|
1,620.000
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
8,647.576
|
6,834.768
|
1,812.808
|
15,189.302
|
10,896.378
|
4,292.924
|
800.000
|
0.000
|
800.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,647.576
|
6,834.768
|
1,812.808
|
15,189.302
|
10,896.378
|
4,292.924
|
800.000
|
0.000
|
800.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
8,647.576
|
6,834.768
|
1,812.808
|
15,189.302
|
10,896.378
|
4,292.924
|
800.000
|
0.000
|
800.000
|
|
02 01 01
|
გზების მიმდინარე შეკეთება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 01 02
|
გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
|
8,454.143
|
6,772.159
|
1,681.984
|
11,876.610
|
7,915.109
|
3,961.501
|
800.000
|
0.000
|
800.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,454.143
|
6,772.159
|
1,681.984
|
11,876.610
|
7,915.109
|
3,961.501
|
800.000
|
0.000
|
800.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
8,454.143
|
6,772.159
|
1,681.984
|
11,876.610
|
7,915.109
|
3,961.501
|
800.000
|
0.000
|
800.000
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 01 04
|
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
684.667
|
629.932
|
54.735
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
684.667
|
629.932
|
54.735
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
684.667
|
629.932
|
54.735
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 01 05
|
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა
|
167.512
|
62.609
|
104.903
|
2,551.173
|
2,351.337
|
199.836
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
167.512
|
62.609
|
104.903
|
2,551.173
|
2,351.337
|
199.836
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
167.512
|
62.609
|
104.903
|
2,551.173
|
2,351.337
|
199.836
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 01 06
|
ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა
|
5.921
|
0.000
|
5.921
|
76.852
|
0.000
|
76.852
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.921
|
0.000
|
5.921
|
76.852
|
0.000
|
76.852
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5.921
|
0.000
|
5.921
|
76.852
|
0.000
|
76.852
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 02
|
წყლის სისტემის განვითარება
|
1,033.150
|
199.154
|
833.996
|
3,429.535
|
2,383.488
|
1,046.047
|
1,220.000
|
0.000
|
1,220.000
|
|
|
ხარჯები
|
735.000
|
0.000
|
735.000
|
820.000
|
0.000
|
820.000
|
1,000.000
|
0.000
|
1,000.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
735.000
|
0.000
|
735.000
|
820.000
|
0.000
|
820.000
|
1,000.000
|
0.000
|
1,000.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
298.150
|
199.154
|
98.996
|
2,609.535
|
2,383.488
|
226.047
|
220.000
|
0.000
|
220.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
298.150
|
199.154
|
98.996
|
2,609.535
|
2,383.488
|
226.047
|
220.000
|
0.000
|
220.000
|
|
02 02 01
|
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია
|
735.000
|
0.000
|
735.000
|
820.000
|
0.000
|
820.000
|
1,220.000
|
0.000
|
1,220.000
|
|
|
ხარჯები
|
735.000
|
0.000
|
735.000
|
820.000
|
0.000
|
820.000
|
1,000.000
|
0.000
|
1,000.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
735.000
|
|
735.000
|
820.000
|
|
820.000
|
1,000.000
|
|
1,000.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
220.000
|
0.000
|
220.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
220.000
|
0.000
|
220.000
|
|
02 02 02
|
წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
298.150
|
199.154
|
98.996
|
2,609.535
|
2,383.488
|
226.047
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
298.150
|
199.154
|
98.996
|
2,609.535
|
2,383.488
|
226.047
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
298.150
|
199.154
|
98.996
|
2,609.535
|
2,383.488
|
226.047
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
766.605
|
0.000
|
766.605
|
650.000
|
0.000
|
650.000
|
650.000
|
0.000
|
650.000
|
|
|
ხარჯები
|
546.946
|
0.000
|
546.946
|
650.000
|
0.000
|
650.000
|
650.000
|
0.000
|
650.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
546.946
|
0.000
|
546.946
|
650.000
|
0.000
|
650.000
|
650.000
|
0.000
|
650.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
219.659
|
0.000
|
219.659
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
219.659
|
0.000
|
219.659
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
|
548.546
|
0.000
|
548.546
|
650.000
|
0.000
|
650.000
|
650.000
|
0.000
|
650.000
|
|
|
ხარჯები
|
546.946
|
0.000
|
546.946
|
650.000
|
0.000
|
650.000
|
650.000
|
0.000
|
650.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
546.946
|
|
546.946
|
650.000
|
|
650.000
|
650.000
|
|
650.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.600
|
0.000
|
1.600
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.600
|
0.000
|
1.600
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 03 02
|
გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
218.059
|
0.000
|
218.059
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
218.059
|
0.000
|
218.059
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
218.059
|
0.000
|
218.059
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 04
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
|
3,398.128
|
549.600
|
2,848.528
|
3,399.200
|
412.200
|
2,987.000
|
3,250.000
|
0.000
|
3,250.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,690.056
|
0.000
|
2,690.056
|
2,750.000
|
0.000
|
2,750.000
|
3,250.000
|
0.000
|
3,250.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,690.056
|
0.000
|
2,690.056
|
2,750.000
|
0.000
|
2,750.000
|
3,250.000
|
0.000
|
3,250.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
708.072
|
549.600
|
158.472
|
649.200
|
412.200
|
237.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
708.072
|
549.600
|
158.472
|
649.200
|
412.200
|
237.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 04 01
|
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება
|
2,690.056
|
0.000
|
2,690.056
|
2,750.000
|
0.000
|
2,750.000
|
3,250.000
|
0.000
|
3,250.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,690.056
|
0.000
|
2,690.056
|
2,750.000
|
0.000
|
2,750.000
|
3,250.000
|
0.000
|
3,250.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,690.056
|
|
2,690.056
|
2,750.000
|
|
2,750.000
|
3,250.000
|
|
3,250.000
|
|
02 04 02
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
|
708.072
|
549.600
|
158.472
|
649.200
|
412.200
|
237.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
708.072
|
549.600
|
158.472
|
649.200
|
412.200
|
237.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
708.072
|
549.600
|
158.472
|
649.200
|
412.200
|
237.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 05
|
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
106.201
|
0.000
|
106.201
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
85.000
|
0.000
|
85.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
85.000
|
0.000
|
85.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
21.201
|
0.000
|
21.201
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
21.201
|
0.000
|
21.201
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 06
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
|
658.457
|
525.000
|
133.457
|
1,323.200
|
1,245.000
|
78.200
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
655.874
|
525.000
|
130.874
|
1,323.200
|
1,245.000
|
78.200
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
655.874
|
525.000
|
130.874
|
1,323.200
|
1,245.000
|
78.200
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.583
|
0.000
|
2.583
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 06 01
|
მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 06 02
|
საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა
|
655.874
|
525.000
|
130.874
|
1,308.200
|
1,245.000
|
63.200
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
655.874
|
525.000
|
130.874
|
1,308.200
|
1,245.000
|
63.200
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
655.874
|
525.000
|
130.874
|
1,308.200
|
1,245.000
|
63.200
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 06 03
|
საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა
|
2.583
|
0.000
|
2.583
|
15.000
|
0.000
|
15.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
15.000
|
0.000
|
15.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
15.000
|
0.000
|
15.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.583
|
0.000
|
2.583
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2.583
|
0.000
|
2.583
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 07
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
2,753.159
|
2,094.631
|
658.528
|
1,831.286
|
957.084
|
874.202
|
600.000
|
0.000
|
600.000
|
|
|
ხარჯები
|
86.267
|
31.558
|
54.709
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
86.267
|
31.558
|
54.709
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,666.892
|
2,063.073
|
603.819
|
1,831.286
|
957.084
|
874.202
|
600.000
|
0.000
|
600.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2,666.892
|
2,063.073
|
603.819
|
1,831.286
|
957.084
|
874.202
|
600.000
|
0.000
|
600.000
|
|
02 07 01
|
მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა
|
1,430.704
|
1,316.337
|
114.367
|
323.337
|
97.637
|
225.700
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,430.704
|
1,316.337
|
114.367
|
323.337
|
97.637
|
225.700
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,430.704
|
1,316.337
|
114.367
|
323.337
|
97.637
|
225.700
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 07 02
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
1,322.455
|
778.294
|
544.161
|
1,507.949
|
859.447
|
648.502
|
600.000
|
0.000
|
600.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
86.267
|
31.558
|
54.709
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,236.188
|
746.736
|
489.452
|
1,507.949
|
859.447
|
648.502
|
600.000
|
0.000
|
600.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,236.188
|
746.736
|
489.452
|
1,507.949
|
859.447
|
648.502
|
600.000
|
0.000
|
600.000
|
|
02 08
|
სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა
|
0.776
|
0.000
|
0.776
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.776
|
0.000
|
0.776
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.776
|
0.000
|
0.776
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
3,023.784
|
0.000
|
3,023.784
|
3,893.504
|
1,139.316
|
2,754.188
|
3,100.000
|
0.000
|
3,100.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,359.827
|
0.000
|
2,359.827
|
2,627.300
|
0.000
|
2,627.300
|
3,100.000
|
0.000
|
3,100.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,359.827
|
0.000
|
2,359.827
|
2,627.300
|
0.000
|
2,627.300
|
3,100.000
|
0.000
|
3,100.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
663.957
|
0.000
|
663.957
|
1,266.204
|
1,139.316
|
126.888
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
663.957
|
0.000
|
663.957
|
1,266.204
|
1,139.316
|
126.888
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
2,810.684
|
0.000
|
2,810.684
|
2,640.000
|
0.000
|
2,640.000
|
3,100.000
|
0.000
|
3,100.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,359.827
|
0.000
|
2,359.827
|
2,627.300
|
0.000
|
2,627.300
|
3,100.000
|
0.000
|
3,100.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,359.827
|
|
2,359.827
|
2,627.300
|
|
2,627.300
|
3,100.000
|
|
3,100.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
450.857
|
0.000
|
450.857
|
12.700
|
0.000
|
12.700
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
450.857
|
0.000
|
450.857
|
12.700
|
0.000
|
12.700
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
03 02
|
ქვათაცვენის ღონისძიებები
|
197.000
|
0.000
|
197.000
|
1,039.963
|
1,000.000
|
39.963
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
197.000
|
0.000
|
197.000
|
1,039.963
|
1,000.000
|
39.963
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
197.000
|
0.000
|
197.000
|
1,039.963
|
1,000.000
|
39.963
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
03 03
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
60.000
|
0.000
|
60.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
60.000
|
0.000
|
60.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
60.000
|
0.000
|
60.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
03 04
|
სანიაღვრე არხების აღდგენა
|
16.100
|
0.000
|
16.100
|
153.541
|
139.316
|
14.225
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16.100
|
0.000
|
16.100
|
153.541
|
139.316
|
14.225
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
16.100
|
0.000
|
16.100
|
153.541
|
139.316
|
14.225
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
04 00
|
განათლება
|
7,649.270
|
1,304.437
|
6,344.833
|
8,364.889
|
1,614.889
|
6,750.000
|
8,450.000
|
0.000
|
8,450.000
|
|
|
ხარჯები
|
7,597.864
|
1,304.437
|
6,293.427
|
8,222.689
|
1,614.889
|
6,607.800
|
8,450.000
|
0.000
|
8,450.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,304.437
|
1,304.437
|
0.000
|
1,614.889
|
1,614.889
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
6,293.427
|
0.000
|
6,293.427
|
6,607.800
|
0.000
|
6,607.800
|
8,450.000
|
0.000
|
8,450.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51.406
|
0.000
|
51.406
|
142.200
|
0.000
|
142.200
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
51.406
|
0.000
|
51.406
|
142.200
|
0.000
|
142.200
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
6,302.469
|
0.000
|
6,302.469
|
6,650.000
|
0.000
|
6,650.000
|
8,450.000
|
0.000
|
8,450.000
|
|
|
ხარჯები
|
6,288.927
|
0.000
|
6,288.927
|
6,607.800
|
0.000
|
6,607.800
|
8,450.000
|
0.000
|
8,450.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
6,288.927
|
|
6,288.927
|
6,607.800
|
|
6,607.800
|
8,450.000
|
|
8,450.000
|
|
|
გრანტები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13.542
|
0.000
|
13.542
|
42.200
|
0.000
|
42.200
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13.542
|
0.000
|
13.542
|
42.200
|
0.000
|
42.200
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
04 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
37.864
|
0.000
|
37.864
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37.864
|
0.000
|
37.864
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
37.864
|
0.000
|
37.864
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
1,308.937
|
1,304.437
|
4.500
|
1,614.889
|
1,614.889
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,308.937
|
1,304.437
|
4.500
|
1,614.889
|
1,614.889
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,304.437
|
1,304.437
|
0.000
|
1,614.889
|
1,614.889
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
4.500
|
|
4.500
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
7,814.328
|
789.811
|
7,024.517
|
10,193.882
|
2,163.777
|
8,030.105
|
7,444.000
|
0.000
|
7,444.000
|
|
|
ხარჯები
|
6,357.590
|
0.000
|
6,357.590
|
6,503.985
|
0.000
|
6,503.985
|
7,409.000
|
0.000
|
7,409.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
368.345
|
0.000
|
368.345
|
199.500
|
0.000
|
199.500
|
160.000
|
0.000
|
160.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
5,451.604
|
0.000
|
5,451.604
|
6,084.485
|
0.000
|
6,084.485
|
7,059.000
|
0.000
|
7,059.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
462.311
|
0.000
|
462.311
|
173.300
|
0.000
|
173.300
|
140.000
|
0.000
|
140.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,456.738
|
789.811
|
666.927
|
3,689.897
|
2,163.777
|
1,526.120
|
35.000
|
0.000
|
35.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,456.738
|
789.811
|
666.927
|
3,689.897
|
2,163.777
|
1,526.120
|
35.000
|
0.000
|
35.000
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
2,800.122
|
105.816
|
2,694.306
|
5,395.942
|
1,274.337
|
4,121.605
|
3,135.000
|
0.000
|
3,135.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,495.176
|
0.000
|
2,495.176
|
2,783.400
|
0.000
|
2,783.400
|
3,125.000
|
0.000
|
3,125.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,495.176
|
0.000
|
2,495.176
|
2,783.400
|
0.000
|
2,783.400
|
3,125.000
|
0.000
|
3,125.000
|
|
|
გრანტები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
304.946
|
105.816
|
199.130
|
2,612.542
|
1,274.337
|
1,338.205
|
10.000
|
0.000
|
10.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
304.946
|
105.816
|
199.130
|
2,612.542
|
1,274.337
|
1,338.205
|
10.000
|
0.000
|
10.000
|
|
05 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
2,227.986
|
0.000
|
2,227.986
|
2,392.000
|
0.000
|
2,392.000
|
2,735.000
|
0.000
|
2,735.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,121.236
|
0.000
|
2,121.236
|
2,383.400
|
0.000
|
2,383.400
|
2,725.000
|
0.000
|
2,725.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,121.236
|
0.000
|
2,121.236
|
2,383.400
|
0.000
|
2,383.400
|
2,725.000
|
0.000
|
2,725.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
106.750
|
0.000
|
106.750
|
8.600
|
0.000
|
8.600
|
10.000
|
0.000
|
10.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
106.750
|
0.000
|
106.750
|
8.600
|
0.000
|
8.600
|
10.000
|
0.000
|
10.000
|
|
05 01 01 01
|
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა
|
1,389.320
|
0.000
|
1,389.320
|
1,492.000
|
0.000
|
1,492.000
|
1,700.000
|
0.000
|
1,700.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,290.120
|
0.000
|
1,290.120
|
1,488.700
|
0.000
|
1,488.700
|
1,700.000
|
0.000
|
1,700.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,290.120
|
|
1,290.120
|
1,488.700
|
|
1,488.700
|
1,700.000
|
|
1,700.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
99.200
|
0.000
|
99.200
|
3.300
|
0.000
|
3.300
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
99.200
|
0.000
|
99.200
|
3.300
|
0.000
|
3.300
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 01 01 02
|
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
|
353.811
|
0.000
|
353.811
|
380.000
|
0.000
|
380.000
|
435.000
|
0.000
|
435.000
|
|
|
ხარჯები
|
352.761
|
0.000
|
352.761
|
379.700
|
0.000
|
379.700
|
435.000
|
0.000
|
435.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
352.761
|
|
352.761
|
379.700
|
|
379.700
|
435.000
|
|
435.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.050
|
0.000
|
1.050
|
0.300
|
0.000
|
0.300
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.050
|
0.000
|
1.050
|
0.300
|
0.000
|
0.300
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 01 01 03
|
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
|
484.855
|
0.000
|
484.855
|
520.000
|
0.000
|
520.000
|
600.000
|
0.000
|
600.000
|
|
|
ხარჯები
|
478.355
|
0.000
|
478.355
|
515.000
|
0.000
|
515.000
|
590.000
|
0.000
|
590.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
478.355
|
|
478.355
|
515.000
|
|
515.000
|
590.000
|
|
590.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.500
|
0.000
|
6.500
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
10.000
|
0.000
|
10.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6.500
|
0.000
|
6.500
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
10.000
|
0.000
|
10.000
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებები
|
373.940
|
0.000
|
373.940
|
400.000
|
0.000
|
400.000
|
400.000
|
0.000
|
400.000
|
|
|
ხარჯები
|
373.940
|
0.000
|
373.940
|
400.000
|
0.000
|
400.000
|
400.000
|
0.000
|
400.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
373.940
|
|
373.940
|
400.000
|
|
400.000
|
400.000
|
|
400.000
|
|
|
გრანტები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 01 03
|
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
198.196
|
105.816
|
92.380
|
2,603.942
|
1,274.337
|
1,329.605
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
198.196
|
105.816
|
92.380
|
2,603.942
|
1,274.337
|
1,329.605
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
198.196
|
105.816
|
92.380
|
2,603.942
|
1,274.337
|
1,329.605
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
4,891.895
|
683.995
|
4,207.900
|
4,624.640
|
889.440
|
3,735.200
|
4,169.000
|
0.000
|
4,169.000
|
|
|
ხარჯები
|
3,740.103
|
0.000
|
3,740.103
|
3,547.285
|
0.000
|
3,547.285
|
4,144.000
|
0.000
|
4,144.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
368.345
|
0.000
|
368.345
|
199.500
|
0.000
|
199.500
|
160.000
|
0.000
|
160.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,956.428
|
0.000
|
2,956.428
|
3,301.085
|
0.000
|
3,301.085
|
3,934.000
|
0.000
|
3,934.000
|
|
|
გრანტები
|
75.330
|
0.000
|
75.330
|
46.700
|
0.000
|
46.700
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
340.000
|
0.000
|
340.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,151.792
|
683.995
|
467.797
|
1,077.355
|
889.440
|
187.915
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,151.792
|
683.995
|
467.797
|
1,077.355
|
889.440
|
187.915
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
3,125.135
|
0.000
|
3,125.135
|
3,286.700
|
0.000
|
3,286.700
|
3,859.000
|
0.000
|
3,859.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,971.758
|
0.000
|
2,971.758
|
3,167.785
|
0.000
|
3,167.785
|
3,834.000
|
0.000
|
3,834.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,896.428
|
0.000
|
2,896.428
|
3,121.085
|
0.000
|
3,121.085
|
3,784.000
|
0.000
|
3,784.000
|
|
|
გრანტები
|
75.330
|
0.000
|
75.330
|
46.700
|
0.000
|
46.700
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
153.377
|
0.000
|
153.377
|
118.915
|
0.000
|
118.915
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
153.377
|
0.000
|
153.377
|
118.915
|
0.000
|
118.915
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
|
05 02 01 01
|
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა
|
422.835
|
0.000
|
422.835
|
520.000
|
0.000
|
520.000
|
570.000
|
0.000
|
570.000
|
|
|
ხარჯები
|
417.835
|
0.000
|
417.835
|
510.000
|
0.000
|
510.000
|
560.000
|
0.000
|
560.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
417.835
|
|
417.835
|
510.000
|
|
510.000
|
560.000
|
|
560.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
10.000
|
0.000
|
10.000
|
10.000
|
0.000
|
10.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
10.000
|
0.000
|
10.000
|
10.000
|
0.000
|
10.000
|
|
05 02 01 02
|
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა
|
256.838
|
0.000
|
256.838
|
230.000
|
0.000
|
230.000
|
314.000
|
0.000
|
314.000
|
|
|
ხარჯები
|
250.898
|
0.000
|
250.898
|
221.465
|
0.000
|
221.465
|
304.000
|
0.000
|
304.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
250.898
|
|
250.898
|
221.465
|
|
221.465
|
304.000
|
|
304.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.940
|
0.000
|
5.940
|
8.535
|
0.000
|
8.535
|
10.000
|
0.000
|
10.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5.940
|
0.000
|
5.940
|
8.535
|
0.000
|
8.535
|
10.000
|
0.000
|
10.000
|
|
05 02 01 03
|
სახვითი ხელოვნების განვითარება
|
201.256
|
0.000
|
201.256
|
190.000
|
0.000
|
190.000
|
210.000
|
0.000
|
210.000
|
|
|
ხარჯები
|
174.797
|
0.000
|
174.797
|
184.350
|
0.000
|
184.350
|
210.000
|
0.000
|
210.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
174.797
|
|
174.797
|
184.350
|
|
184.350
|
210.000
|
|
210.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
26.459
|
0.000
|
26.459
|
5.650
|
0.000
|
5.650
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
26.459
|
0.000
|
26.459
|
5.650
|
0.000
|
5.650
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01 04
|
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
|
365.158
|
0.000
|
365.158
|
400.000
|
0.000
|
400.000
|
465.000
|
0.000
|
465.000
|
|
|
ხარჯები
|
365.008
|
0.000
|
365.008
|
398.020
|
0.000
|
398.020
|
460.000
|
0.000
|
460.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
365.008
|
|
365.008
|
398.020
|
|
398.020
|
460.000
|
|
460.000
|
|
|
გრანტები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.150
|
0.000
|
0.150
|
1.980
|
0.000
|
1.980
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.150
|
0.000
|
0.150
|
1.980
|
0.000
|
1.980
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
|
05 02 01 06
|
თეატრი
|
75.330
|
0.000
|
75.330
|
46.700
|
0.000
|
46.700
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
ხარჯები
|
75.330
|
0.000
|
75.330
|
46.700
|
0.000
|
46.700
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
გრანტები
|
75.330
|
0.000
|
75.330
|
46.700
|
0.000
|
46.700
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
05 02 01 07
|
კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
|
1,803.718
|
0.000
|
1,803.718
|
1,900.000
|
0.000
|
1,900.000
|
2,250.000
|
0.000
|
2,250.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,687.890
|
0.000
|
1,687.890
|
1,807.250
|
0.000
|
1,807.250
|
2,250.000
|
0.000
|
2,250.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,687.890
|
0.000
|
1,687.890
|
1,807.250
|
0.000
|
1,807.250
|
2,250.000
|
0.000
|
2,250.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
115.828
|
0.000
|
115.828
|
92.750
|
0.000
|
92.750
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
115.828
|
0.000
|
115.828
|
92.750
|
0.000
|
92.750
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 02
|
კულტურული ღონისძიებები
|
368.345
|
0.000
|
368.345
|
199.500
|
0.000
|
199.500
|
160.000
|
0.000
|
160.000
|
|
|
ხარჯები
|
368.345
|
0.000
|
368.345
|
199.500
|
0.000
|
199.500
|
160.000
|
0.000
|
160.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
368.345
|
0.000
|
368.345
|
199.500
|
0.000
|
199.500
|
160.000
|
0.000
|
160.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 03
|
კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
998.415
|
683.995
|
314.420
|
958.440
|
889.440
|
69.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
998.415
|
683.995
|
314.420
|
958.440
|
889.440
|
69.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
998.415
|
683.995
|
314.420
|
958.440
|
889.440
|
69.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
400.000
|
0.000
|
400.000
|
180.000
|
0.000
|
180.000
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
|
ხარჯები
|
400.000
|
0.000
|
400.000
|
180.000
|
0.000
|
180.000
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
60.000
|
|
60.000
|
180.000
|
|
180.000
|
150.000
|
|
150.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
340.000
|
0.000
|
340.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 03
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
122.311
|
0.000
|
122.311
|
173.300
|
0.000
|
173.300
|
140.000
|
0.000
|
140.000
|
|
|
ხარჯები
|
122.311
|
0.000
|
122.311
|
173.300
|
0.000
|
173.300
|
140.000
|
0.000
|
140.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
122.311
|
0.000
|
122.311
|
173.300
|
0.000
|
173.300
|
140.000
|
0.000
|
140.000
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,441.180
|
175.603
|
3,265.577
|
3,464.158
|
270.000
|
3,194.158
|
3,181.000
|
270.000
|
2,911.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,804.970
|
175.603
|
2,629.367
|
3,464.158
|
270.000
|
3,194.158
|
3,181.000
|
270.000
|
2,911.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
232.578
|
170.103
|
62.475
|
313.800
|
260.000
|
53.800
|
340.000
|
270.000
|
70.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,886.755
|
5.500
|
1,881.255
|
2,378.658
|
10.000
|
2,368.658
|
2,771.000
|
0.000
|
2,771.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
685.637
|
0.000
|
685.637
|
771.700
|
0.000
|
771.700
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
636.210
|
0.000
|
636.210
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
636.210
|
0.000
|
636.210
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
232.578
|
170.103
|
62.475
|
313.800
|
260.000
|
53.800
|
340.000
|
270.000
|
70.000
|
|
|
ხარჯები
|
232.578
|
170.103
|
62.475
|
313.800
|
260.000
|
53.800
|
340.000
|
270.000
|
70.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
232.578
|
170.103
|
62.475
|
313.800
|
260.000
|
53.800
|
340.000
|
270.000
|
70.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება
|
232.578
|
170.103
|
62.475
|
313.800
|
260.000
|
53.800
|
340.000
|
270.000
|
70.000
|
|
|
ხარჯები
|
232.578
|
170.103
|
62.475
|
313.800
|
260.000
|
53.800
|
340.000
|
270.000
|
70.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
232.578
|
170.103
|
62.475
|
313.800
|
260.000
|
53.800
|
340.000
|
270.000
|
70.000
|
|
06 01 02
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვა
|
3,208.602
|
5.500
|
3,203.102
|
3,150.358
|
10.000
|
3,140.358
|
2,841.000
|
0.000
|
2,841.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,572.392
|
5.500
|
2,566.892
|
3,150.358
|
10.000
|
3,140.358
|
2,841.000
|
0.000
|
2,841.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,886.755
|
5.500
|
1,881.255
|
2,378.658
|
10.000
|
2,368.658
|
2,771.000
|
0.000
|
2,771.000
|
|
06 02 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
1,085.946
|
0.000
|
1,085.946
|
1,273.350
|
0.000
|
1,273.350
|
1,293.000
|
0.000
|
1,293.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,085.946
|
0.000
|
1,085.946
|
1,273.350
|
0.000
|
1,273.350
|
1,293.000
|
0.000
|
1,293.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,085.946
|
0.000
|
1,085.946
|
1,273.350
|
0.000
|
1,273.350
|
1,293.000
|
0.000
|
1,293.000
|
|
06 02 01 01
|
სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
|
686.326
|
0.000
|
686.326
|
803.200
|
0.000
|
803.200
|
800.000
|
0.000
|
800.000
|
|
|
ხარჯები
|
686.326
|
0.000
|
686.326
|
803.200
|
0.000
|
803.200
|
800.000
|
0.000
|
800.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
686.326
|
0.000
|
686.326
|
803.200
|
0.000
|
803.200
|
800.000
|
0.000
|
800.000
|
|
06 02 01 02
|
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
|
47.040
|
0.000
|
47.040
|
47.000
|
0.000
|
47.000
|
48.000
|
0.000
|
48.000
|
|
|
ხარჯები
|
47.040
|
0.000
|
47.040
|
47.000
|
0.000
|
47.000
|
48.000
|
0.000
|
48.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
47.040
|
0.000
|
47.040
|
47.000
|
0.000
|
47.000
|
48.000
|
0.000
|
48.000
|
|
06 02 01 03
|
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
|
178.080
|
0.000
|
178.080
|
190.000
|
0.000
|
190.000
|
190.000
|
0.000
|
190.000
|
|
|
ხარჯები
|
178.080
|
0.000
|
178.080
|
190.000
|
0.000
|
190.000
|
190.000
|
0.000
|
190.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
178.080
|
0.000
|
178.080
|
190.000
|
0.000
|
190.000
|
190.000
|
0.000
|
190.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02 01 04
|
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
|
173.400
|
0.000
|
173.400
|
230.800
|
0.000
|
230.800
|
250.000
|
0.000
|
250.000
|
|
|
ხარჯები
|
173.400
|
0.000
|
173.400
|
230.800
|
0.000
|
230.800
|
250.000
|
0.000
|
250.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
173.400
|
0.000
|
173.400
|
230.800
|
0.000
|
230.800
|
250.000
|
0.000
|
250.000
|
|
06 02 01 05
|
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება
|
1.100
|
0.000
|
1.100
|
2.350
|
0.000
|
2.350
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
|
|
ხარჯები
|
1.100
|
0.000
|
1.100
|
2.350
|
0.000
|
2.350
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.100
|
0.000
|
1.100
|
2.350
|
0.000
|
2.350
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
|
06 02 02
|
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
|
3.500
|
0.500
|
3.000
|
5.000
|
5.000
|
0.000
|
3.000
|
0.000
|
3.000
|
|
|
ხარჯები
|
3.500
|
0.500
|
3.000
|
5.000
|
5.000
|
0.000
|
3.000
|
0.000
|
3.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.500
|
0.500
|
3.000
|
5.000
|
5.000
|
0.000
|
3.000
|
0.000
|
3.000
|
|
06 02 03
|
უფასო სასადილო
|
266.539
|
0.000
|
266.539
|
264.200
|
0.000
|
264.200
|
290.000
|
0.000
|
290.000
|
|
|
ხარჯები
|
266.539
|
0.000
|
266.539
|
264.200
|
0.000
|
264.200
|
290.000
|
0.000
|
290.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
266.539
|
0.000
|
266.539
|
264.200
|
0.000
|
264.200
|
290.000
|
0.000
|
290.000
|
|
06 02 04
|
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
|
65.400
|
5.000
|
60.400
|
82.000
|
5.000
|
77.000
|
85.000
|
0.000
|
85.000
|
|
|
ხარჯები
|
65.400
|
5.000
|
60.400
|
82.000
|
5.000
|
77.000
|
85.000
|
0.000
|
85.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
65.400
|
5.000
|
60.400
|
82.000
|
5.000
|
77.000
|
85.000
|
0.000
|
85.000
|
|
06 02 04 01
|
ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
20.500
|
0.000
|
20.500
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
|
|
ხარჯები
|
20.500
|
0.000
|
20.500
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20.500
|
0.000
|
20.500
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
|
06 02 04 02
|
დევნილთა სოციალური დაცვა
|
6.900
|
5.000
|
1.900
|
11.000
|
5.000
|
6.000
|
11.000
|
0.000
|
11.000
|
|
|
ხარჯები
|
6.900
|
5.000
|
1.900
|
11.000
|
5.000
|
6.000
|
11.000
|
0.000
|
11.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.900
|
5.000
|
1.900
|
11.000
|
5.000
|
6.000
|
11.000
|
0.000
|
11.000
|
|
06 02 04 03
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
1.600
|
0.000
|
1.600
|
1.000
|
0.000
|
1.000
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
|
|
ხარჯები
|
1.600
|
0.000
|
1.600
|
1.000
|
0.000
|
1.000
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.600
|
0.000
|
1.600
|
1.000
|
0.000
|
1.000
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02 04 04
|
მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
36.400
|
0.000
|
36.400
|
45.000
|
0.000
|
45.000
|
45.000
|
0.000
|
45.000
|
|
|
ხარჯები
|
36.400
|
0.000
|
36.400
|
45.000
|
0.000
|
45.000
|
45.000
|
0.000
|
45.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36.400
|
0.000
|
36.400
|
45.000
|
0.000
|
45.000
|
45.000
|
0.000
|
45.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
1,660.830
|
0.000
|
1,660.830
|
1,388.158
|
0.000
|
1,388.158
|
1,000.000
|
0.000
|
1,000.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,024.620
|
0.000
|
1,024.620
|
1,388.158
|
0.000
|
1,388.158
|
1,000.000
|
0.000
|
1,000.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
380.620
|
0.000
|
380.620
|
657.458
|
0.000
|
657.458
|
1,000.000
|
0.000
|
1,000.000
|
|
06 02 05 01
|
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
|
57.200
|
0.000
|
57.200
|
65.000
|
0.000
|
65.000
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
|
ხარჯები
|
57.200
|
0.000
|
57.200
|
65.000
|
0.000
|
65.000
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
57.200
|
0.000
|
57.200
|
65.000
|
0.000
|
65.000
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
06 02 05 02
|
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
|
118.400
|
0.000
|
118.400
|
125.000
|
0.000
|
125.000
|
125.000
|
0.000
|
125.000
|
|
|
ხარჯები
|
118.400
|
0.000
|
118.400
|
125.000
|
0.000
|
125.000
|
125.000
|
0.000
|
125.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
118.400
|
0.000
|
118.400
|
125.000
|
0.000
|
125.000
|
125.000
|
0.000
|
125.000
|
|
06 02 05 03
|
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
|
200.820
|
0.000
|
200.820
|
255.558
|
0.000
|
255.558
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
|
ხარჯები
|
200.820
|
0.000
|
200.820
|
255.558
|
0.000
|
255.558
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
200.820
|
0.000
|
200.820
|
255.558
|
0.000
|
255.558
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02 05 04
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
1,284.410
|
0.000
|
1,284.410
|
942.600
|
0.000
|
942.600
|
655.000
|
0.000
|
655.000
|
|
|
ხარჯები
|
648.200
|
0.000
|
648.200
|
942.600
|
0.000
|
942.600
|
655.000
|
0.000
|
655.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4.200
|
0.000
|
4.200
|
211.900
|
0.000
|
211.900
|
655.000
|
0.000
|
655.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
644.000
|
0.000
|
644.000
|
730.700
|
0.000
|
730.700
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
636.210
|
0.000
|
636.210
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
636.210
|
0.000
|
636.210
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02 06
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
|
47.637
|
0.000
|
47.637
|
41.000
|
0.000
|
41.000
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
|
ხარჯები
|
47.637
|
0.000
|
47.637
|
41.000
|
0.000
|
41.000
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.000
|
0.000
|
6.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
41.637
|
0.000
|
41.637
|
41.000
|
0.000
|
41.000
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
06 02 07
|
ომის ვეტერანთა დახმარება
|
78.750
|
0.000
|
78.750
|
96.650
|
0.000
|
96.650
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
ხარჯები
|
78.750
|
0.000
|
78.750
|
96.650
|
0.000
|
96.650
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
78.750
|
0.000
|
78.750
|
96.650
|
0.000
|
96.650
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|