ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ორგ.
კოდი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის დაზუსტებული გეგმა
|
2024 წლის პროგნოზი
|
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამო
ყოფილი ტრანს
ფერები
|
საკუ
თარი შემო
სავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამო
ყოფილი ტრანს
ფერები
|
საკუ
თარი
შემო
სავლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
|
საკუ
თარი
შემო
სავლები
|
|
|
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
|
40,822.327
|
12,107.402
|
28,714.925
|
46,140.460
|
12,868.777
|
33,271.683
|
31,410.200
|
270.000
|
31,140.200
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
191.000
|
0.000
|
191.000
|
191.000
|
0.000
|
191.000
|
191.000
|
0.000
|
191.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
24,695.944
|
1,660.307
|
23,035.637
|
29,143.300
|
2,222.120
|
26,921.180
|
28,263.000
|
270.000
|
27,993.000
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,393.065
|
94.366
|
3,298.699
|
3,684.990
|
185.000
|
3,499.990
|
3,984.000
|
0.000
|
3,984.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,426.008
|
1,191.155
|
1,234.853
|
2,813.087
|
1,331.120
|
1,481.967
|
1,572.000
|
0.000
|
1,572.000
|
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
პროცენტი
|
38.044
|
0.000
|
38.044
|
53.000
|
0.000
|
53.000
|
53.000
|
0.000
|
53.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
15,615.896
|
122.187
|
15,493.709
|
18,457.874
|
171.000
|
18,286.874
|
19,990.000
|
260.000
|
19,730.000
|
|
|
|
გრანტები
|
75.478
|
0.000
|
75.478
|
110.460
|
0.000
|
110.460
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,006.524
|
11.330
|
1,995.194
|
2,493.910
|
10.000
|
2,483.910
|
2,152.000
|
10.000
|
2,142.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,140.929
|
241.269
|
899.660
|
1,529.979
|
525.000
|
1,004.979
|
442.000
|
0.000
|
442.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,049.599
|
10,447.095
|
5,602.504
|
16,920.160
|
10,646.657
|
6,273.503
|
3,070.200
|
0.000
|
3,070.200
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
16,049.599
|
10,447.095
|
5,602.504
|
16,920.160
|
10,646.657
|
6,273.503
|
3,070.200
|
0.000
|
3,070.200
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
76.784
|
0.000
|
76.784
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
|
|
საშინაო
|
76.784
|
0.000
|
76.784
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
5,122.721
|
118.483
|
5,004.238
|
5,857.071
|
209.000
|
5,648.071
|
5,976.000
|
0.000
|
5,976.000
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
191.000
|
0.000
|
191.000
|
191.000
|
0.000
|
191.000
|
191.000
|
0.000
|
191.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
4,948.628
|
118.483
|
4,830.145
|
5,419.930
|
209.000
|
5,210.930
|
5,766.000
|
0.000
|
5,766.000
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,393.065
|
94.366
|
3,298.699
|
3,684.990
|
185.000
|
3,499.990
|
3,984.000
|
0.000
|
3,984.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,168.270
|
19.737
|
1,148.533
|
1,366.517
|
24.000
|
1,342.517
|
1,452.000
|
0.000
|
1,452.000
|
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
პროცენტი
|
38.044
|
0.000
|
38.044
|
53.000
|
0.000
|
53.000
|
53.000
|
0.000
|
53.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
გრანტები
|
25.478
|
0.000
|
25.478
|
35.130
|
0.000
|
35.130
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
201.881
|
4.380
|
197.501
|
32.780
|
0.000
|
32.780
|
45.000
|
0.000
|
45.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
121.890
|
0.000
|
121.890
|
247.513
|
0.000
|
247.513
|
182.000
|
0.000
|
182.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
97.309
|
0.000
|
97.309
|
360.141
|
0.000
|
360.141
|
133.000
|
0.000
|
133.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
97.309
|
0.000
|
97.309
|
360.141
|
0.000
|
360.141
|
133.000
|
0.000
|
133.000
|
|
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
76.784
|
0.000
|
76.784
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
|
|
საშინაო
|
76.784
|
0.000
|
76.784
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
5,001.464
|
118.483
|
4,882.981
|
5,517.000
|
209.000
|
5,308.000
|
5,656.000
|
0.000
|
5,656.000
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
202.000
|
0.000
|
202.000
|
202.000
|
0.000
|
202.000
|
191.000
|
0.000
|
191.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
4,904.155
|
118.483
|
4,785.672
|
5,156.859
|
209.000
|
4,947.859
|
5,523.000
|
0.000
|
5,523.000
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,393.065
|
94.366
|
3,298.699
|
3,684.990
|
185.000
|
3,499.990
|
3,984.000
|
0.000
|
3,984.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,161.841
|
19.737
|
1,142.104
|
1,252.809
|
24.000
|
1,228.809
|
1,262.000
|
0.000
|
1,262.000
|
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
გრანტები
|
25.478
|
0.000
|
25.478
|
35.130
|
0.000
|
35.130
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
201.881
|
4.380
|
197.501
|
32.780
|
0.000
|
32.780
|
45.000
|
0.000
|
45.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
121.890
|
0.000
|
121.890
|
151.150
|
0.000
|
151.150
|
182.000
|
0.000
|
182.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
97.309
|
0.000
|
97.309
|
360.141
|
0.000
|
360.141
|
133.000
|
0.000
|
133.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
97.309
|
0.000
|
97.309
|
360.141
|
0.000
|
360.141
|
133.000
|
0.000
|
133.000
|
|
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
919.191
|
0.000
|
919.191
|
1,165.000
|
0.000
|
1,165.000
|
1,241.000
|
0.000
|
1,241.000
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
28.000
|
0.000
|
28.000
|
28.000
|
0.000
|
28.000
|
28.000
|
0.000
|
28.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
914.655
|
0.000
|
914.655
|
1,078.000
|
0.000
|
1,078.000
|
1,208.000
|
0.000
|
1,208.000
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
660.176
|
0.000
|
660.176
|
775.000
|
0.000
|
775.000
|
834.000
|
0.000
|
834.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
129.452
|
0.000
|
129.452
|
155.000
|
0.000
|
155.000
|
212.000
|
0.000
|
212.000
|
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
გრანტები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.137
|
0.000
|
3.137
|
3.000
|
0.000
|
3.000
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
121.890
|
0.000
|
121.890
|
145.000
|
0.000
|
145.000
|
157.000
|
0.000
|
157.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.536
|
0.000
|
4.536
|
87.000
|
0.000
|
87.000
|
33.000
|
0.000
|
33.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4.536
|
0.000
|
4.536
|
87.000
|
0.000
|
87.000
|
33.000
|
0.000
|
33.000
|
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
3,876.047
|
0.000
|
3,876.047
|
4,099.000
|
0.000
|
4,099.000
|
4,415.000
|
0.000
|
4,415.000
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
175.000
|
0.000
|
175.000
|
163.000
|
0.000
|
163.000
|
163.000
|
0.000
|
163.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
3,787.674
|
0.000
|
3,787.674
|
3,825.859
|
0.000
|
3,825.859
|
4,315.000
|
0.000
|
4,315.000
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,570.600
|
0.000
|
2,570.600
|
2,724.990
|
0.000
|
2,724.990
|
3,150.000
|
0.000
|
3,150.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
998.709
|
0.000
|
998.709
|
1,030.809
|
0.000
|
1,030.809
|
1,050.000
|
0.000
|
1,050.000
|
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
გრანტები
|
25.478
|
0.000
|
25.478
|
35.130
|
0.000
|
35.130
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
192.887
|
0.000
|
192.887
|
28.780
|
0.000
|
28.780
|
40.000
|
0.000
|
40.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
6.150
|
0.000
|
6.150
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
88.373
|
0.000
|
88.373
|
273.141
|
0.000
|
273.141
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
88.373
|
0.000
|
88.373
|
273.141
|
0.000
|
273.141
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
01 01 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა
|
206.226
|
118.483
|
87.743
|
253.000
|
209.000
|
44.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11.000
|
|
11.000
|
11.000
|
|
11.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
201.826
|
118.483
|
83.343
|
253.000
|
209.000
|
44.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
162.289
|
94.366
|
67.923
|
185.000
|
185.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
33.680
|
19.737
|
13.943
|
67.000
|
24.000
|
43.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5.857
|
4.380
|
1.477
|
1.000
|
0.000
|
1.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.400
|
0.000
|
4.400
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4.400
|
0.000
|
4.400
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
114.828
|
0.000
|
114.828
|
290.071
|
0.000
|
290.071
|
280.000
|
0.000
|
280.000
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
38.044
|
0.000
|
38.044
|
213.071
|
0.000
|
213.071
|
203.000
|
0.000
|
203.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
63.708
|
0.000
|
63.708
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
53.000
|
0.000
|
53.000
|
53.000
|
0.000
|
53.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
96.363
|
0.000
|
96.363
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
76.784
|
0.000
|
76.784
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
|
|
საშინაო
|
76.784
|
0.000
|
76.784
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
63.708
|
0.000
|
63.708
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
63.708
|
0.000
|
63.708
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
63.708
|
0.000
|
63.708
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
01 02 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
96.363
|
0.000
|
96.363
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
96.363
|
0.000
|
96.363
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
96.363
|
0.000
|
96.363
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
114.828
|
0.000
|
114.828
|
130.000
|
0.000
|
130.000
|
130.000
|
0.000
|
130.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
38.044
|
0.000
|
38.044
|
53.000
|
0.000
|
53.000
|
53.000
|
0.000
|
53.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
პროცენტი
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
53.0
|
0.000
|
53.0
|
53.0
|
0.0
|
53.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
76.784
|
0.000
|
76.784
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
|
|
საშინაო
|
76.784
|
0.000
|
76.784
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
|
01 03
|
თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა
|
6.429
|
0.000
|
6.429
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
40.000
|
0.000
|
40.000
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
6.429
|
0.000
|
6.429
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
40.000
|
0.000
|
40.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.429
|
0.000
|
6.429
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
40.000
|
0.000
|
40.000
|
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
18,699.269
|
9,872.163
|
8,827.106
|
17,906.250
|
9,869.676
|
8,036.574
|
6,359.000
|
0.000
|
6,359.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
4,656.706
|
241.269
|
4,415.437
|
4,963.271
|
525.000
|
4,438.271
|
4,470.000
|
0.000
|
4,470.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,021.952
|
0.000
|
4,021.952
|
4,128.400
|
0.000
|
4,128.400
|
4,370.000
|
0.000
|
4,370.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
634.754
|
241.269
|
393.485
|
834.871
|
525.000
|
309.871
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,042.563
|
9,630.894
|
4,411.669
|
12,942.979
|
9,344.676
|
3,598.303
|
1,889.000
|
0.000
|
1,889.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
14,042.563
|
9,630.894
|
4,411.669
|
12,942.979
|
9,344.676
|
3,598.303
|
1,889.000
|
0.000
|
1,889.000
|
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
10,322.950
|
6,962.084
|
3,360.866
|
8,550.687
|
6,393.572
|
2,157.115
|
1,079.000
|
0.000
|
1,079.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,322.950
|
6,962.084
|
3,360.866
|
8,550.687
|
6,393.572
|
2,157.115
|
1,079.000
|
0.000
|
1,079.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
10,322.950
|
6,962.084
|
3,360.866
|
8,550.687
|
6,393.572
|
2,157.115
|
1,079.000
|
0.000
|
1,079.000
|
|
|
02 01 01
|
გზების მიმდინარე შეკეთება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
02 01 02
|
გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
|
8,513.151
|
5,309.310
|
3,203.841
|
7,584.208
|
5,682.472
|
1,901.736
|
1,079.000
|
0.000
|
1,079.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,513.151
|
5,309.310
|
3,203.841
|
7,584.208
|
5,682.472
|
1,901.736
|
1,079.000
|
0.000
|
1,079.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
8,513.151
|
5,309.310
|
3,203.841
|
7,584.208
|
5,682.472
|
1,901.736
|
1,079.000
|
0.000
|
1,079.000
|
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
02 01 04
|
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა
|
0.767
|
0.000
|
0.767
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.767
|
0.000
|
0.767
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.767
|
0.000
|
0.767
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
02 01 05
|
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა
|
1,242.921
|
1,100.808
|
142.113
|
849.500
|
711.100
|
138.400
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,242.921
|
1,100.808
|
142.113
|
849.500
|
711.100
|
138.400
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,242.921
|
1,100.808
|
142.113
|
849.500
|
711.100
|
138.400
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
02 01 06
|
ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა
|
566.111
|
551.966
|
14.145
|
96.979
|
0.000
|
96.979
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
566.111
|
551.966
|
14.145
|
96.979
|
0.000
|
96.979
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
566.111
|
551.966
|
14.145
|
96.979
|
0.000
|
96.979
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
02 02
|
წყლის სისტემის განვითარება
|
1,926.122
|
978.319
|
947.803
|
1,172.891
|
214.236
|
958.655
|
820.000
|
0.000
|
820.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
741.025
|
0.000
|
741.025
|
770.000
|
0.000
|
770.000
|
820.000
|
0.000
|
820.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
741.025
|
0.000
|
741.025
|
770.000
|
0.000
|
770.000
|
820.000
|
0.000
|
820.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,185.097
|
978.319
|
206.778
|
402.891
|
214.236
|
188.655
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,185.097
|
978.319
|
206.778
|
402.891
|
214.236
|
188.655
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
02 02 01
|
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია
|
741.025
|
0.000
|
741.025
|
770.000
|
0.000
|
770.000
|
820.000
|
0.000
|
820.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
741.025
|
0.000
|
741.025
|
770.000
|
0.000
|
770.000
|
820.000
|
0.000
|
820.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
741.025
|
|
741.025
|
770.000
|
0.000
|
770.000
|
820.000
|
0.000
|
820.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
02 02 02
|
წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
1,185.097
|
978.319
|
206.778
|
402.891
|
214.236
|
188.655
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,185.097
|
978.319
|
206.778
|
402.891
|
214.236
|
188.655
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,185.097
|
978.319
|
206.778
|
402.891
|
214.236
|
188.655
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
518.095
|
0.000
|
518.095
|
778.100
|
0.000
|
778.100
|
650.000
|
0.000
|
650.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
437.227
|
0.000
|
437.227
|
558.400
|
0.000
|
558.400
|
650.000
|
0.000
|
650.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
437.2
|
0.000
|
437.227
|
558.400
|
0.000
|
558.400
|
650.000
|
0.000
|
650.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
80.868
|
0.000
|
80.868
|
219.700
|
0.000
|
219.700
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
80.868
|
0.000
|
80.868
|
219.700
|
0.000
|
219.700
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
|
518.095
|
0.000
|
518.095
|
560.000
|
0.000
|
560.000
|
650.000
|
0.000
|
650.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
437.227
|
0.000
|
437.227
|
558.400
|
0.000
|
558.400
|
650.000
|
0.000
|
650.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
437.227
|
0.000
|
437.227
|
558.400
|
0.000
|
558.400
|
650.000
|
0.000
|
650.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
80.868
|
0.000
|
80.868
|
1.600
|
0.000
|
1.600
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
80.868
|
0.000
|
80.868
|
1.600
|
0.000
|
1.600
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
02 03 02
|
გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
218.100
|
0.000
|
218.100
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
218.100
|
0.000
|
218.100
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
218.100
|
0.000
|
218.100
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
02 04
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
|
2,843.700
|
0.000
|
2,843.700
|
3,508.072
|
549.600
|
2,958.472
|
2,900.000
|
0.000
|
2,900.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,843.700
|
0.000
|
2,843.700
|
2,800.000
|
0.000
|
2,800.000
|
2,900.000
|
0.000
|
2,900.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,843.700
|
0.000
|
2,843.700
|
2,800.000
|
0.000
|
2,800.000
|
2,900.000
|
0.000
|
2,900.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
708.072
|
549.600
|
158.472
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
708.072
|
549.6
|
158.5
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
02 04 01
|
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება
|
2,843.700
|
0.000
|
2,843.700
|
2,800.000
|
0.000
|
2,800.000
|
2,900.000
|
0.000
|
2,900.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,843.700
|
0.000
|
2,843.700
|
2,800.000
|
0.000
|
2,800.000
|
2,900.000
|
0.000
|
2,900.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,843.700
|
0.000
|
2,843.700
|
2,800.000
|
0.000
|
2,800.000
|
2,900.000
|
0.000
|
2,900.000
|
|
|
02 04 02
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
708.072
|
549.600
|
158.472
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
708.072
|
549.600
|
158.472
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
708.072
|
549.600
|
158.472
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
02 05
|
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
02 06
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
|
634.754
|
241.269
|
393.485
|
834.871
|
525.000
|
309.871
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
634.754
|
241.269
|
393.485
|
834.871
|
525.000
|
309.871
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
634.754
|
241.269
|
393.485
|
834.871
|
525.000
|
309.871
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
02 06 01
|
მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
02 06 02
|
საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა
|
90.512
|
0.000
|
90.512
|
832.288
|
525.000
|
307.288
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
90.512
|
0.000
|
90.512
|
832.288
|
525.000
|
307.288
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
90.512
|
0.000
|
90.512
|
832.288
|
525.000
|
307.288
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
02 06 03
|
საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა
|
544.242
|
241.269
|
302.973
|
2.583
|
0.000
|
2.583
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
544.242
|
241.269
|
302.973
|
2.583
|
0.000
|
2.583
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
544.242
|
241.269
|
302.973
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
544.242
|
241.269
|
302.973
|
2.583
|
0.000
|
2.583
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
02 07
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
2,423.183
|
1,690.491
|
732.692
|
3,060.853
|
2,187.268
|
873.585
|
810.000
|
0.000
|
810.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,423.183
|
1,690.491
|
732.692
|
3,060.853
|
2,187.268
|
873.585
|
810.000
|
0.000
|
810.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2,423.183
|
1,690.491
|
732.692
|
3,060.853
|
2,187.268
|
873.585
|
810.000
|
0.000
|
810.000
|
|
|
02 07 01
|
მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა
|
1,251.526
|
882.759
|
368.767
|
1,583.301
|
1,361.526
|
221.775
|
210.000
|
0.000
|
210.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,251.526
|
882.759
|
368.767
|
1,583.301
|
1,361.526
|
221.775
|
210.000
|
0.000
|
210.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,251.526
|
882.759
|
368.767
|
1,583.301
|
1,361.526
|
221.775
|
210.000
|
0.000
|
210.000
|
|
|
02 07 02
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
1,171.657
|
807.732
|
363.925
|
1,477.552
|
825.742
|
651.810
|
600.000
|
0.000
|
600.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,171.657
|
807.732
|
363.925
|
1,477.552
|
825.742
|
651.810
|
600.000
|
0.000
|
600.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,171.657
|
807.732
|
363.925
|
1,477.552
|
825.742
|
651.810
|
600.000
|
0.000
|
600.000
|
|
|
02 08
|
სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა
|
30.465
|
0.000
|
30.465
|
0.776
|
0.000
|
0.776
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30.465
|
0.000
|
30.465
|
0.776
|
0.000
|
0.776
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
30.465
|
0.000
|
30.465
|
0.776
|
0.000
|
0.776
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
2,437.883
|
0.000
|
2,437.883
|
3,105.080
|
88.900
|
3,016.180
|
2,500.000
|
0.000
|
2,500.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,076.673
|
0.000
|
2,076.673
|
2,542.720
|
0.000
|
2,542.720
|
2,500.000
|
0.000
|
2,500.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,076.673
|
0.000
|
2,076.673
|
2,322.720
|
0.000
|
2,322.720
|
2,500.000
|
0.000
|
2,500.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
220.000
|
0.000
|
220.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
361.210
|
0.000
|
361.210
|
562.360
|
88.900
|
473.460
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
361.210
|
0.000
|
361.210
|
562.360
|
88.900
|
473.460
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
2,235.807
|
0.000
|
2,235.807
|
2,773.580
|
0.000
|
2,773.580
|
2,500.000
|
0.000
|
2,500.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,076.673
|
0.000
|
2,076.673
|
2,322.720
|
0.000
|
2,322.720
|
2,500.000
|
0.000
|
2,500.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,076.673
|
0.000
|
2,076.673
|
2,322.720
|
0.000
|
2,322.720
|
2,500.000
|
0.000
|
2,500.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
159.134
|
0.000
|
159.134
|
450.860
|
0.000
|
450.860
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
159.134
|
0.000
|
159.134
|
450.860
|
0.000
|
450.860
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
03 02
|
ქვათაცვენის ღონისძიებები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
220.000
|
0.000
|
220.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
220.000
|
0.000
|
220.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
220.000
|
0.000
|
220.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
03 03
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
55.500
|
0.000
|
55.500
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
55.500
|
0.000
|
55.500
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
55.500
|
0.000
|
55.500
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
03 04
|
სანიაღვრე არხების აღდგენა
|
146.576
|
0.000
|
146.576
|
111.500
|
88.900
|
22.600
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
146.576
|
0.000
|
146.576
|
111.500
|
88.900
|
22.600
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
146.576
|
0.000
|
146.576
|
111.500
|
88.900
|
22.600
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
6,170.395
|
1,507.749
|
4,662.646
|
7,498.317
|
1,307.120
|
6,191.197
|
7,000.000
|
0.000
|
7,000.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
5,812.321
|
1,171.418
|
4,640.903
|
7,444.048
|
1,307.120
|
6,136.928
|
7,000.000
|
0.000
|
7,000.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,175.898
|
1,171.418
|
4.480
|
1,307.120
|
1,307.120
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,636.423
|
0.000
|
4,636.423
|
6,136.928
|
0.000
|
6,136.928
|
7,000.000
|
0.000
|
7,000.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
358.074
|
336.331
|
21.743
|
54.269
|
0.000
|
54.269
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
358.074
|
336.331
|
21.743
|
54.269
|
0.000
|
54.269
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
4,654.078
|
0.000
|
4,654.078
|
6,150.728
|
0.000
|
6,150.728
|
7,000.000
|
0.000
|
7,000.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
4,636.423
|
0.000
|
4,636.423
|
6,135.628
|
0.000
|
6,135.628
|
7,000.000
|
0.000
|
7,000.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,636.423
|
0.000
|
4,636.423
|
6,135.628
|
0.000
|
6,135.628
|
7,000.000
|
0.000
|
7,000.000
|
|
|
|
გრანტები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17.655
|
0.000
|
17.655
|
15.100
|
0.000
|
15.100
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
17.655
|
0.000
|
17.655
|
15.100
|
0.000
|
15.100
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
04 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
39.169
|
0.000
|
39.169
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
39.169
|
0.000
|
39.169
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
39.169
|
0.000
|
39.169
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
1,516.317
|
1,507.749
|
8.568
|
1,308.420
|
1,307.120
|
1.300
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,175.898
|
1,171.418
|
4.480
|
1,308.420
|
1,307.120
|
1.300
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,175.898
|
1,171.418
|
4.480
|
1,307.120
|
1,307.120
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
1.300
|
0.000
|
1.300
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
340.419
|
336.331
|
4.088
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
340.419
|
336.331
|
4.088
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
6,112.333
|
479.870
|
5,632.463
|
8,512.475
|
1,213.081
|
7,299.394
|
7,178.200
|
0.000
|
7,178.200
|
|
|
|
ხარჯები
|
4,954.690
|
0.000
|
4,954.690
|
5,968.664
|
0.000
|
5,968.664
|
6,130.000
|
0.000
|
6,130.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
53.840
|
0.000
|
53.840
|
132.450
|
0.000
|
132.450
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,733.455
|
0.000
|
4,733.455
|
5,636.926
|
0.000
|
5,636.926
|
5,860.000
|
0.000
|
5,860.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
117.395
|
0.000
|
117.395
|
123.958
|
0.000
|
123.958
|
130.000
|
0.000
|
130.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,157.643
|
479.870
|
677.773
|
2,543.811
|
1,213.081
|
1,330.730
|
1,048.200
|
0.000
|
1,048.200
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,157.643
|
479.870
|
677.773
|
2,543.811
|
1,213.081
|
1,330.730
|
1,048.200
|
0.000
|
1,048.200
|
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
2,627.913
|
0.000
|
2,627.913
|
3,827.922
|
529.086
|
3,298.836
|
3,568.200
|
0.000
|
3,568.200
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,061.808
|
0.000
|
2,061.808
|
2,399.236
|
0.000
|
2,399.236
|
2,550.000
|
0.000
|
2,550.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,061.808
|
0.000
|
2,061.808
|
2,399.236
|
0.000
|
2,399.236
|
2,550.000
|
0.000
|
2,550.000
|
|
|
|
გრანტები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
566.105
|
0.000
|
566.105
|
1,428.686
|
529.086
|
899.600
|
1,018.200
|
0.000
|
1,018.200
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
566.105
|
0.000
|
566.105
|
1,428.686
|
529.086
|
899.600
|
1,018.200
|
0.000
|
1,018.200
|
|
|
05 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
1,847.506
|
0.000
|
1,847.506
|
2,117.236
|
0.000
|
2,117.236
|
2,250.000
|
0.000
|
2,250.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,706.808
|
0.000
|
1,706.808
|
2,029.236
|
0.000
|
2,029.236
|
2,250.000
|
0.000
|
2,250.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,706.808
|
0.000
|
1,706.808
|
2,029.236
|
0.000
|
2,029.236
|
2,250.000
|
0.000
|
2,250.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
140.698
|
0.000
|
140.698
|
88.000
|
0.000
|
88.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
140.698
|
0.000
|
140.698
|
88.000
|
0.000
|
88.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
05 01 01 01
|
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა
|
1,156.709
|
0.000
|
1,156.709
|
1,312.000
|
0.000
|
1,312.000
|
1,350.000
|
0.000
|
1,350.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,021.310
|
0.000
|
1,021.310
|
1,230.500
|
0.000
|
1,230.500
|
1,350.000
|
0.000
|
1,350.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,021.310
|
0.000
|
1,021.310
|
1,230.500
|
0.000
|
1,230.500
|
1,350.000
|
0.000
|
1,350.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
135.399
|
0.000
|
135.399
|
81.500
|
0.000
|
81.500
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
135.399
|
0.000
|
135.399
|
81.500
|
0.000
|
81.500
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
05 01 01 02
|
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
|
307.178
|
0.000
|
307.178
|
340.000
|
0.000
|
340.000
|
380.000
|
0.000
|
380.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
306.878
|
0.000
|
306.878
|
340.000
|
0.000
|
340.000
|
380.000
|
0.000
|
380.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
306.878
|
0.000
|
306.878
|
340.000
|
0.000
|
340.000
|
380.000
|
|
380.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.300
|
0.000
|
0.300
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.300
|
0.000
|
0.300
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
05 01 01 03
|
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
|
383.619
|
0.000
|
383.619
|
465.236
|
0.000
|
465.236
|
520.000
|
0.000
|
520.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
378.620
|
0.000
|
378.620
|
458.736
|
0.000
|
458.736
|
520.000
|
0.000
|
520.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
378.620
|
0.000
|
378.620
|
458.736
|
0.000
|
458.736
|
520.000
|
0.000
|
520.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.999
|
0.000
|
4.999
|
6.500
|
0.000
|
6.500
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4.999
|
0.000
|
4.999
|
6.500
|
0.000
|
6.500
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებები
|
355.000
|
0.000
|
355.000
|
370.000
|
0.000
|
370.000
|
300.000
|
0.000
|
300.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
355.000
|
0.000
|
355.000
|
370.000
|
0.000
|
370.000
|
300.000
|
0.000
|
300.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
355.000
|
0.000
|
355.000
|
370.000
|
0.000
|
370.000
|
300.000
|
0.000
|
300.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
05 01 03
|
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
425.407
|
0.000
|
425.407
|
1,340.686
|
529.086
|
811.600
|
1,018.200
|
0.000
|
1,018.200
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
425.407
|
0.000
|
425.407
|
1,340.686
|
529.086
|
811.600
|
1,018.200
|
0.000
|
1,018.200
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
425.407
|
0.000
|
425.407
|
1,340.686
|
529.086
|
811.600
|
1,018.200
|
0.000
|
1,018.200
|
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
3,367.025
|
479.870
|
2,887.155
|
4,560.595
|
683.995
|
3,876.600
|
3,480.000
|
0.000
|
3,480.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,775.487
|
0.000
|
2,775.487
|
3,445.470
|
0.000
|
3,445.470
|
3,450.000
|
0.000
|
3,450.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
53.840
|
0.000
|
53.840
|
132.450
|
0.000
|
132.450
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,671.647
|
0.000
|
2,671.647
|
3,237.690
|
0.000
|
3,237.690
|
3,310.000
|
0.000
|
3,310.000
|
|
|
|
გრანტები
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
75.330
|
0.000
|
75.330
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
591.538
|
479.870
|
111.668
|
1,115.125
|
683.995
|
431.130
|
30.000
|
0.000
|
30.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
591.538
|
479.870
|
111.668
|
1,115.125
|
683.995
|
431.130
|
30.000
|
0.000
|
30.000
|
|
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
2,611.842
|
0.000
|
2,611.842
|
3,063.330
|
0.000
|
3,063.330
|
3,260.000
|
0.000
|
3,260.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,501.647
|
0.000
|
2,501.647
|
2,943.020
|
0.000
|
2,943.020
|
3,230.000
|
0.000
|
3,230.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,451.647
|
0.000
|
2,451.647
|
2,867.690
|
0.000
|
2,867.690
|
3,210.000
|
0.000
|
3,210.000
|
|
|
|
გრანტები
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
75.330
|
0.000
|
75.330
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
110.195
|
0.000
|
110.195
|
120.310
|
0.000
|
120.310
|
30.000
|
0.000
|
30.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
110.195
|
0.000
|
110.195
|
120.310
|
0.000
|
120.310
|
30.000
|
0.000
|
30.000
|
|
|
05 02 01 01
|
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა
|
354.931
|
0.000
|
354.931
|
412.000
|
0.000
|
412.000
|
450.000
|
0.000
|
450.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
346.682
|
0.000
|
346.682
|
407.000
|
0.000
|
407.000
|
440.000
|
0.000
|
440.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
346.682
|
0.000
|
346.682
|
407.000
|
0.000
|
407.000
|
440.000
|
|
440.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8.249
|
0.000
|
8.249
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
10.000
|
0.000
|
10.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
8.249
|
0.000
|
8.249
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
10.000
|
0.000
|
10.000
|
|
|
05 02 01 02
|
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა
|
278.659
|
0.000
|
278.659
|
275.000
|
0.000
|
275.000
|
300.000
|
0.000
|
300.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
273.660
|
0.000
|
273.660
|
268.800
|
0.000
|
268.800
|
300.000
|
0.000
|
300.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
273.660
|
0.000
|
273.660
|
268.800
|
0.000
|
268.800
|
300.000
|
0.000
|
300.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.999
|
0.000
|
4.999
|
6.200
|
0.000
|
6.200
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4.999
|
0.000
|
4.999
|
6.200
|
0.000
|
6.200
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
05 02 01 03
|
სახვითი ხელოვნების განვითარება
|
197.318
|
0.000
|
197.318
|
195.000
|
0.000
|
195.000
|
190.000
|
0.000
|
190.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
123.973
|
0.000
|
123.973
|
176.040
|
0.000
|
176.040
|
190.000
|
0.000
|
190.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
123.973
|
0.000
|
123.973
|
176.040
|
0.000
|
176.040
|
190.000
|
0.000
|
190.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
73.345
|
0.000
|
73.345
|
18.960
|
0.000
|
18.960
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
73.345
|
0.000
|
73.345
|
18.960
|
0.000
|
18.960
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
05 02 01 04
|
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
|
325.349
|
0.000
|
325.349
|
350.000
|
0.000
|
350.000
|
400.000
|
0.000
|
400.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
318.270
|
0.000
|
318.270
|
349.850
|
0.000
|
349.850
|
380.000
|
0.000
|
380.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
318.270
|
0.000
|
318.270
|
349.850
|
0.000
|
349.850
|
380.000
|
0.000
|
380.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.079
|
0.000
|
7.079
|
0.150
|
0.000
|
0.150
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7.079
|
0.000
|
7.079
|
0.150
|
0.000
|
0.150
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
|
|
05 02 01 05
|
კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
|
1,405.585
|
0.000
|
1,405.585
|
1,756.000
|
0.000
|
1,756.000
|
1,900.000
|
0.000
|
1,900.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,389.062
|
0.000
|
1,389.062
|
1,666.000
|
0.000
|
1,666.000
|
1,900.000
|
0.000
|
1,900.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,389.062
|
0.000
|
1,389.062
|
1,666.000
|
0.000
|
1,666.000
|
1,900.000
|
0.000
|
1,900.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16.523
|
0.000
|
16.523
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
16.523
|
0.000
|
16.523
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
05 02 01 06
|
თეატრი
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
75.330
|
0.000
|
75.330
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
75.330
|
0.000
|
75.330
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
|
|
|
გრანტები
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
75.330
|
0.000
|
75.330
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
|
|
05 02 02
|
კულტურული ღონისძიებები
|
53.840
|
0.000
|
53.840
|
132.450
|
0.000
|
132.450
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
53.840
|
0.000
|
53.840
|
132.450
|
0.000
|
132.450
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
53.840
|
0.000
|
53.840
|
132.450
|
0.000
|
132.450
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
05 02 03
|
კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
481.343
|
479.870
|
1.473
|
994.815
|
683.995
|
310.820
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
481.343
|
479.870
|
1.473
|
994.815
|
683.995
|
310.820
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
481.343
|
479.870
|
1.473
|
994.815
|
683.995
|
310.820
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
05 02 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
220.000
|
0.000
|
220.000
|
370.000
|
0.000
|
370.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
220.000
|
0.000
|
220.000
|
370.000
|
0.000
|
370.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
220.000
|
0.000
|
220.000
|
370.000
|
0.000
|
370.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
05 03
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
117.395
|
0.000
|
117.395
|
123.958
|
0.000
|
123.958
|
130.000
|
0.000
|
130.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
117.395
|
0.000
|
117.395
|
123.958
|
0.000
|
123.958
|
130.000
|
0.000
|
130.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
117.395
|
0.000
|
117.395
|
123.958
|
0.000
|
123.958
|
130.000
|
0.000
|
130.000
|
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,279.726
|
129.137
|
2,150.589
|
3,261.267
|
181.000
|
3,080.267
|
2,397.000
|
270.000
|
2,127.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,246.926
|
129.137
|
2,117.789
|
2,804.667
|
181.000
|
2,623.667
|
2,397.000
|
270.000
|
2,127.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
28.000
|
0.000
|
28.000
|
7.000
|
0.000
|
7.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
147.393
|
122.187
|
25.206
|
232.900
|
171.000
|
61.900
|
260.000
|
260.000
|
0.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,804.643
|
6.950
|
1,797.693
|
2,461.130
|
10.000
|
2,451.130
|
2,107.000
|
10.000
|
2,097.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
266.890
|
0.000
|
266.890
|
103.637
|
0.000
|
103.637
|
30.000
|
0.000
|
30.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32.800
|
0.000
|
32.800
|
456.600
|
0.000
|
456.600
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
32.800
|
0.000
|
32.800
|
456.600
|
0.000
|
456.600
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
175.393
|
122.187
|
53.206
|
239.900
|
171.000
|
68.900
|
260.000
|
260.000
|
0.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
175.393
|
122.187
|
53.206
|
239.900
|
171.000
|
68.900
|
260.000
|
260.000
|
0.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
28.000
|
0.000
|
28.000
|
7.000
|
0.000
|
7.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
147.393
|
122.187
|
25.206
|
232.900
|
171.000
|
61.900
|
260.000
|
260.000
|
0.000
|
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება
|
147.393
|
122.187
|
25.206
|
232.900
|
171.000
|
61.900
|
260.000
|
260.000
|
0.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
147.393
|
122.187
|
25.206
|
232.900
|
171.000
|
61.900
|
260.000
|
260.000
|
0.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
147.393
|
122.187
|
25.206
|
232.900
|
171.000
|
61.900
|
260.000
|
260.000
|
0.000
|
|
|
06 01 02
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
|
28.000
|
0.000
|
28.000
|
7.000
|
0.000
|
7.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
28.000
|
0.000
|
28.000
|
7.000
|
0.000
|
7.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
28.000
|
0.000
|
28.000
|
7.000
|
0.000
|
7.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვა
|
2,104.333
|
6.950
|
2,097.383
|
3,021.367
|
10.000
|
3,011.367
|
2,137.000
|
10.000
|
2,127.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,071.533
|
6.950
|
2,064.583
|
2,564.767
|
10.000
|
2,554.767
|
2,137.000
|
10.000
|
2,127.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,804.643
|
6.950
|
1,797.693
|
2,461.130
|
10.000
|
2,451.130
|
2,107.000
|
10.000
|
2,097.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
266.890
|
0.000
|
266.890
|
103.637
|
0.000
|
103.637
|
30.000
|
0.000
|
30.000
|
|
|
06 02 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
1,234.033
|
0.000
|
1,234.033
|
1,127.260
|
0.000
|
1,127.260
|
1,142.000
|
0.000
|
1,142.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,234.033
|
0.000
|
1,234.033
|
1,127.260
|
0.000
|
1,127.260
|
1,142.000
|
0.000
|
1,142.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,234.033
|
0.000
|
1,234.033
|
1,127.260
|
0.000
|
1,127.260
|
1,142.000
|
0.000
|
1,142.000
|
|
|
06 02 01 01
|
სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
|
845.903
|
0.000
|
845.903
|
724.260
|
0.000
|
724.260
|
730.000
|
0.000
|
730.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
845.903
|
0.000
|
845.903
|
724.260
|
0.000
|
724.260
|
730.000
|
0.000
|
730.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
845.903
|
0.000
|
845.903
|
724.260
|
0.000
|
724.260
|
730.000
|
0.000
|
730.000
|
|
|
06 02 01 02
|
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
|
46.200
|
0.000
|
46.200
|
46.000
|
0.000
|
46.000
|
47.000
|
0.000
|
47.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
46.200
|
0.000
|
46.200
|
46.000
|
0.000
|
46.000
|
47.000
|
0.000
|
47.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
46.200
|
0.000
|
46.200
|
46.000
|
0.000
|
46.000
|
47.000
|
0.000
|
47.000
|
|
|
06 02 01 03
|
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
|
181.730
|
0.000
|
181.730
|
190.000
|
0.000
|
190.000
|
190.000
|
0.000
|
190.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
181.730
|
0.000
|
181.730
|
190.000
|
0.000
|
190.000
|
190.000
|
0.000
|
190.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
181.730
|
0.000
|
181.730
|
190.000
|
0.000
|
190.000
|
190.000
|
0.000
|
190.000
|
|
|
06 02 01 04
|
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
|
159.200
|
0.000
|
159.200
|
165.000
|
0.000
|
165.000
|
170.000
|
0.000
|
170.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
159.200
|
0.000
|
159.200
|
165.000
|
0.000
|
165.000
|
170.000
|
0.000
|
170.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
159.200
|
0.000
|
159.200
|
165.000
|
0.000
|
165.000
|
170.000
|
0.000
|
170.000
|
|
|
06 02 01 05
|
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება
|
1.000
|
0.000
|
1.000
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.000
|
0.000
|
1.000
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.000
|
0.000
|
1.000
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
|
|
06 02 02
|
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
|
0.750
|
0.750
|
0.000
|
8.775
|
5.000
|
3.775
|
5.000
|
5.000
|
0.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.750
|
0.750
|
0.000
|
8.775
|
5.000
|
3.775
|
5.000
|
5.000
|
0.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.750
|
0.750
|
0.000
|
8.775
|
5.000
|
3.775
|
5.000
|
5.000
|
0.000
|
|
|
06 02 03
|
უფასო სასადილო
|
178.510
|
0.000
|
178.510
|
276.200
|
0.000
|
276.200
|
270.000
|
0.000
|
270.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
178.510
|
0.000
|
178.510
|
276.200
|
0.000
|
276.200
|
270.000
|
0.000
|
270.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
178.510
|
0.000
|
178.510
|
276.200
|
0.000
|
276.200
|
270.000
|
0.000
|
270.000
|
|
|
06 02 04
|
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
|
51.800
|
6.200
|
45.600
|
78.000
|
5.000
|
73.000
|
75.000
|
5.000
|
70.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
51.800
|
6.200
|
45.600
|
78.000
|
5.000
|
73.000
|
75.000
|
5.000
|
70.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
51.800
|
6.200
|
45.600
|
78.000
|
5.000
|
73.000
|
75.000
|
5.000
|
70.000
|
|
|
06 02 04 01
|
ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
23.500
|
0.000
|
23.500
|
26.000
|
0.000
|
26.000
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
23.500
|
0.000
|
23.500
|
26.000
|
0.000
|
26.000
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23.500
|
0.000
|
23.500
|
26.000
|
0.000
|
26.000
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
|
|
06 02 04 02
|
დევნილთა სოციალური დაცვა
|
11.000
|
6.200
|
4.800
|
11.000
|
5.000
|
6.000
|
11.000
|
5.000
|
6.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
11.000
|
6.200
|
4.800
|
11.000
|
5.000
|
6.000
|
11.000
|
5.000
|
6.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11.000
|
6.200
|
4.800
|
11.000
|
5.000
|
6.000
|
11.000
|
5.000
|
6.000
|
|
|
06 02 04 03
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
1.600
|
0.000
|
1.600
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.600
|
0.000
|
1.600
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.600
|
0.000
|
1.600
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
|
|
06 02 04 04
|
მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
15.700
|
0.000
|
15.700
|
37.000
|
0.000
|
37.000
|
35.000
|
0.000
|
35.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
15.700
|
0.000
|
15.700
|
37.000
|
0.000
|
37.000
|
35.000
|
0.000
|
35.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15.700
|
0.000
|
15.700
|
37.000
|
0.000
|
37.000
|
35.000
|
0.000
|
35.000
|
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
481.740
|
0.000
|
481.740
|
1,349.495
|
0.000
|
1,349.495
|
525.000
|
0.000
|
525.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
448.940
|
0.000
|
448.940
|
892.895
|
0.000
|
892.895
|
525.000
|
0.000
|
525.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
263.050
|
0.000
|
263.050
|
892.895
|
0.000
|
892.895
|
525.000
|
0.000
|
525.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
186.290
|
0.000
|
186.290
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32.400
|
0.000
|
32.400
|
456.600
|
0.000
|
456.600
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
32.400
|
0.000
|
32.400
|
456.600
|
0.000
|
456.600
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
06 02 05 01
|
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
|
52.400
|
0.000
|
52.400
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
52.400
|
0.000
|
52.400
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
52.400
|
0.000
|
52.400
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
|
|
06 02 05 02
|
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
|
106.700
|
0.000
|
106.700
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
125.000
|
0.000
|
125.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
106.700
|
0.000
|
106.700
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
125.000
|
0.000
|
125.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
106.700
|
0.000
|
106.700
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
125.000
|
0.000
|
125.000
|
|
|
06 02 05 03
|
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
|
103.550
|
0.000
|
103.550
|
162.645
|
0.000
|
162.645
|
160.000
|
0.000
|
160.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
103.550
|
0.000
|
103.550
|
162.645
|
0.000
|
162.645
|
160.000
|
0.000
|
160.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
103.550
|
0.000
|
103.550
|
162.645
|
0.000
|
162.645
|
160.000
|
0.000
|
160.000
|
|
|
06 02 05 04
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
219.090
|
0.000
|
219.090
|
976.850
|
0.000
|
976.850
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
186.290
|
0.000
|
186.290
|
520.250
|
0.000
|
520.250
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.400
|
0.000
|
0.400
|
520.250
|
0.000
|
520.250
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
185.890
|
0.000
|
185.890
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
456.600
|
0.000
|
456.600
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
456.600
|
0.000
|
456.600
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
06 02 06
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
|
81.000
|
0.000
|
81.000
|
103.637
|
0.000
|
103.637
|
30.000
|
0.000
|
30.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
81.000
|
0.000
|
81.000
|
103.637
|
0.000
|
103.637
|
30.000
|
0.000
|
30.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
81.000
|
0.000
|
81.000
|
103.637
|
0.000
|
103.637
|
30.000
|
0.000
|
30.000
|
|
|
06 02 07
|
ომის ვეტერანთა დახმარება
|
76.500
|
0.000
|
76.500
|
78.000
|
0.000
|
78.000
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
|
|
|
ხარჯები
|
76.500
|
0.000
|
76.500
|
78.000
|
0.000
|
78.000
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
76.500
|
0.000
|
76.500
|
78.000
|
0.000
|
78.000
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
|
|