"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №14
2023 წლის 26 ოქტომბერი
დაბა ხულო
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის საფუძველზე ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის N27 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერენარ ბოლქვაძე
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი
დანართი
თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
შემოსავლები
17 894 777
19 628 420
24 678 400
გადასახდელები
7 072 526
8 925 838
9 926 400
გრანტები
10 491 301
10 361 878
14 200 000
სხვა შემოსავლები
330 950
340 704
552 000
ხარჯები
10 970 272
12 198 265
14 609 819
შრომის ანაზღაურება
3 998 795
4 817 368
6 367 263
საქონელი და მომსახურება
3 348 767
4 536 316
5 628 231
პროცენტი
0
0
0
სუბსიდიები
0
3 250
29 500
გრანტები
219 998
236 259
327 800
სოციალური უზრუნველყოფა
1 050 051
1 204 644
1 413 187
სხვა ხარჯები
2 352 661
1 400 428
843 838
საოპერაციო სალდო
6 924 505
7 430 155
10 068 581
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
7 079 739
7 451 923
10 738 181
ზრდა (შეძენა)
7 079 739
7 451 923
10 738 181
კლება (გაყიდვა)
0
0
0
მთლიანი სალდო
-155 234
-21 768
-669 600
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-155 234
-21 768
-669 600
ზრდა
0
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
0
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
155 234
21 768
669 600
ვალუტა, დეპოზიტები
155 234
21 768
669 600
სესხები
0
0
0
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0
ზრდა
0
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
0
0
0
სესხები
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
შემოსულობები
17 894 777
19 628 420
24 678 400
შემოსავლები
17 894 777
19 628 420
24 678 400
არაფინანსური აქტივების კლება
0
0
0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
0
გადასახდელები
18 050 011
19 650 188
25 348 000
ხარჯები
10 970 272
12 198 265
14 609 819
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 079 739
7 451 923
10 738 181
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
-155 234
-21 768
-669 600
მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 24 678 400 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
შემოსულობები
17 894 777
19 628 420
24 678 400
შემოსავლები
17 894 777
19 628 420
24 678 400
გადასახადები
7 072 526
8 925 838
9 926 400
გრანტები
10 491 301
10 361 878
14 200 000
სხვა შემოსავლები
330 950
340 704
552 000
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 9 926 400 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
გადასახადები
7 072 526
8 925 838
9 926 400
საშემოსავლო გადასახადი
0
0
0
ქონების გადასახადი
3 871 971
4 536 099
4 500 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3 505 828
3 781 440
4 494 000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0
409 170
0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3 541
5 409
1 000
სასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
2 547
2 862
0
არასასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
360 055
337 218
5 000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
დამატებული ღირებულების გადასახადი
3 200 555
4 389 739
5 426 400
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 14 200 000 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
გრანტები
10 491 301
10 361 878
14 200 000
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0
200 000
0
უცხო ქვეყნების მთავრიბებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
0
0
0
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
10 491 301
10 161 878
14 200 000
გათანაბრებითი ტრანსფერი
სპეციალური ტრანსფერი
1 500 000
1 650 000
3 000 000
მიზნობრივი ტრანსფერი
0
0
0
კაპიტალური გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
170 379
0
0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
5 991 590
6 049 078
9 793 570
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
1 922 113
1 487 996
1 406 430
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამa)
907 219
974 804
0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 552 000 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
330 950
340 704
552 000
შემოსავლები საკუთრებიდან
225 050
225 168
237 000
პროცენტები
115 884
119 861
122 000
დივიდენდები
რენტა
109 166
105 307
115 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
99 290
95 645
115 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
9 876
9 662
0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია
16 409
23 165
29 000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
16 409
23 165
29 000
საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
სანებართვო მოსაკრებელი
11 948
15 961
25 000
სახელმწიფო ბაჟი
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
სატენდერო მოსაკრებელი
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
200
სათამაშო ბიზნესისი მოსაკრებელი
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
4 401
7 004
4 000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
60
0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0
0
0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
17 917
20 456
26 000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
25 000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
71 574
71 915
235 000
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14 609 819 ლარის ოდენობით.
ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის გეგმა
2
ხარჯები
10 970 272
12 198 265
14 609 819
21
შრომის ანაზღაურება
3 998 795
4 817 368
6 367 263
22
საქონელი და მომსახურება
3 348 767
4 536 316
5 628 231
25
სუბსიდიები
0
3 250
29 500
26
გრანტი
219 998
236 259
327 800
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 050 051
1 204 644
1 413 187
28
სხვა ხარჯები
2 352 661
1 400 428
843 838
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10 738 181 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 738 181 ლარის ოდენობით;
პროგრამული კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
4 884
27 039
337 660
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
6 287 204
6 678 680
8 660 003
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
374 284
2 800
375 952
05 00
განათლება
205 016
369 775
800 646
06 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი
207 051
274 864
562 220
07 00
მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1 300
98 765
1 700
სულ ჯამი
7 079 739
7 451 923
10 738 181
გ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 25 348 000 ლარით.
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 277 018
2 984 541
4 356 698
7011
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 277 018
2 984 541
4 321 198
70111
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 277 018
2 984 541
4 088 778
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
0
232 420
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0
0
0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0
0
0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0
0
35 500
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში
0
0
0
702
თავდაცვა
83 522
106 550
142 357
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
83 522
106 550
142 357
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0
0
0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0
0
0
7032
სახანძრო დაცვა
0
0
0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0
0
0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1 885 046
1 532 470
3 340 362
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0
0
0
70421
სოფლის მეურნეობა
0
0
0
7045
ტრანსპორტი
1 885 046
1 532 470
3 340 362
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1 800 969
1 433 644
3 247 762
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
84 077
98 826
92 600
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
0
0
0
705
გარემოს დაცვა
638 505
187 101
624 022
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
500 885
960
372 252
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
137 620
186 141
251 770
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
5 962 514
6 703 080
7 316 905
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
2 552 034
2 923 971
3 209 068
7063
წყალმომარაგება
1 370 928
1 154 750
1 402 500
7064
გარე განათება
315 060
294 111
315 550
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
1 724 493
2 330 248
2 389 787
707
ჯამრთელობის დაცვა
801 950
1 094 182
1 298 300
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
801 950
1 094 182
1 298 300
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 422 490
1 711 382
2 511 426
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
439 345
558 478
957 666
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
979 144
1 142 930
1 529 700
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
4 000
9 974
24 060
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0
0
0
709
განათლება
2 574 334
3 743 867
4 919 690
7091
სკოლამდელი აღზრდა
2 061 737
3 005 855
3 689 000
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
512 597
738 012
1 230 690
710
სოციალური დაცვა
2 404 632
1 587 015
838 240
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
44 228
49 843
51 500
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
2 360 404
1 537 172
786 740
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
18 050 011
19 650 188
25 348 000
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 800 000 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 669 600 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 669 600 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-155 234
-21 768
-669 600
ზრდა
0
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
0
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
155 234
21 768
669 600
ვალუტა, დეპოზიტები
155 234
21 768
669 600
სესხები
0
0
0
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 130 645 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.
მუხლი 14.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დავალიანების ფონდი
ითვალისწინებს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის ხარჯს. მიმდინარე ეტაპზე გათვალისწინებულია 41 775 ლარი.
მუხლი 15.
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
განხორციელდება პროექტები, რომლებიც მუნიციპალიტეტის მერიას მისცემს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. გათვალისწინებულია 60 000 ლარი.
მუხლი 16.
სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება
მუციპალიტეტი თანადაფინასნებით მონაწილეობს საგრანტო კონკურსში, რომელსაც განახორცილებს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია და მასში მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც საშუალებას აძლევს მონაწილეს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ხულოს მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალ-ეკონომიკური მიმართულებები. გათვალისწინებულია 35 500 ლარი. საიდანაც 10500 ლარის დაფინანსება განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, ხოლო 25000 ლარს აფინანსებს შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“
მუხლი 17.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
მუხლი 18.
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)
პროგრამის მიზანი:
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.
პროგრამის აღწერა:
აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყოფს სისტემის გამართულ მუშაობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის მერიაში. ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები, წვევანდელთა ტრანსპორტირება და სხვა.
ასევე მმართველობით სფეროში განხორციელდება თანადაფინანსებით პროექტები, რომლებიც მუნიციპალიტეტის მერიას მისცემს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.
პრიორიტეტი:
1.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00);
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, მგზავრთა ტრანსპორტირება, გარე განათებისა და ელექროგადამცემი ქსელების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01)
პროგრამის მიზანი:
საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრთა ტრანსპორტირება, მგზავრობის დროის შემცირება და კომფორტული მომსახურება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება, ავტობულებისა სხვადასხვა სახის სპეციალური ტექნიკის შესყიდვა. ასევე განხორციელდება ხულო-თაგოს ბაგირგზის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 02 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურება სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის, მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის, ვერნების მთის და მაჭარელათის მთის მიმართულებით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით მარშრუტს მთების შესაბამისად.
სოფელ ზემო ვაშლოვანში სოფლის საერთო სასაფლაოებისაკენ მიმავალი გზის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ცალკეულ უბნებში გზებისა და ქუჩების რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ზემო ვაშლოვანში სოფლის საერთო სასაფლაოებისაკენ მიმავალი გზის მოწესრიგება, რაც მოსახლეობას მისცემს მარტივად და კორფორტულად გადაადგილების საშუალებას.
მთა ზორტიყელში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 01 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ცალკეულ უბნებში გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მთა ზორტიყელში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია, რაც მნიშნელოვნად აუცილებელია იქ მყოფი მოიალაღეებისათვის.
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლის რუსლან მელაძის საფლავთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ცალკეულ უბნებში გზებისა და ბილიკების მოწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ქვემო ვაშლოვანში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლის რუსლან მელაძის საფლავთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა.
მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 01 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის საფარის დაგება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტში არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 3750 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფლებში, რომლითაც მოეწყობა 37500 კვ.მ გზა.
ავტობუსების შესყიდვა (ორი ერთეული) (პროგრამული კოდი 02 01 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური ავტობუსების შეძენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ორი ერთეული მუნიციპალური ავტობუსების შეძენა, რომლითაც განხორციელდება ბათუმი-ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანა.
ა(ა)იპ ხულო–თაგოს ბაგირგზა (პროგრამული კოდი 02 01 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებით დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-ს სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის. ეს არის სოფლის მოსახლეობისათვის ყველაზე უფრო მარტივი და ძირითადი დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მუნიციპალიტეტთან. ბაგირგზით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაც, აგრეთვე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებში. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის არასაკმარისი შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.
ოთხი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი 02 01 10);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სპეციალური ტექნიკის შეძენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ოთხი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ტრაქტორი, ტრაქტორის გადამყვანი ავტომანქანა, ამწეკალათა და თვითმცვლელი). აღნიშნული ტექნიკა საჭიროების შემთხვევაში მოემსახურება მუნიციპალიტეტს.
1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბინაო ამხანაგობები, გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
საბინაო ამხანაგობების განვითარება და ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დაგეგმილია დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რემონტი. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება იმ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რემონტი, რომლებსაც ესაჭიროებათ ფასადების, სახურავის, საძირკველის შეკეთება გამაგრებითი სამუშაოები.
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა (ფინანსდება აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში), რომელიც შედგება 8646-მდე წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. ასევე განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი.
აღნიშნული ქვეპროგრამით ასევე განხორციელდება მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, მთა ზედა და ქვედა ყორანაიაილებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი), ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია და სოფელ ქვემო ვაშლოვანიდან სატბაოს ტერიტორიის მიმართულებით ელექტოგადამცემი ქსელის მოწყობა.
ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონირება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 28 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვას.
წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ყინჩაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ირემაძეებში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა, სოფელ წინწკალაშვილებში სასმელი წელის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ მინთაძეებში სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა (მეორე ეტაპი), სოფელ დიდი რიყეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ხიხაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ თხილაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ დანისპარაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ვაშლოვანის საზაფხულო იალაღზე სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა, სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ აქ არსებული მოსახლეობა მომარაგდება უწყვეტი სასმელი წყლით.
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
საპროექტო, საკადასტრო და ესკიზური ნახაზების მომზადება, ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ასევე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ქონების შეფასებასთან დაკავშირებული ხარჯები და ესკიზური ნახაზების შედგენა.
საპროექტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება. ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში ღია და დახურული ტიპის სანიაღვრე არხების და წყალგამტარი მილების (მილხიდი) მოწყობა დაახლოებით 1334 გრძივ მეტრზე.
ასევე განხორციელდება კურორტ ბეშუმში და კატრიძირის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა.
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 4-5-მდე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება.
1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03)
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 20-25 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო.
დაგეგმილია ფუშრუკაულის ცენტრის კეთილმოწყობა, ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა, სოფელ კვატიაში ქოჩახელას საფლავის და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა და სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი).
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა, სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის დასრულება, სოფელ ტაბახმელაში წისქვილის მშენებლობა, სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა, სოფელ წაბლიანში წისქვილის მშენებლობა, დაბა ხულოში ახალგაზდული ცენტრის რეაბილიტაცია და ხულო-თაგოს ბაგირგზის კაბინის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა.
ასევე აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში განხორციელდება საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა.
პრიორიტეტი:
2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ქვეყნის ერთერთი ძირითადი მიმართულებაა. შესაბამისად ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა, მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა.
სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე.
ქვეპროგრამით განხორციელდება ნაგვის კონტეინერების შეძენა.
ნაგვის კონტეინერების შეძენა (216 ერთეული) (პროგრამული კოდი 03 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხოციელდება 216 ერთეულამდე ნაგვის კონტეინერების შეძენა.
მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების მზრუნველობა და საჭიროების შემთხვევაში გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია და სხვა საჭირო პროცედურები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 83 ერთეულ ცხოველზე შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა.
ასევე დაგეგმილია ნადირის გასაფრთხობად ვაზნების შეძენა.
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერისა და თოვლის საფარისაგან და სხა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 38000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 76 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი, ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, ქვემო ვაშლოვანი, ზედა ვაშლოვანი, შურმული, ჩაო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი.
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 8646 გარე განათების ბოძი.
ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 14 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.
სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ერთი ერთეული ნაგავმზიდი) (პროგრამული კოდი 03 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, ნარჩენების დროული გამოტანა ადმინისტრაციული ერთეულებიდან.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხოციელდება ერთი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ნაგავმზიდი ავტომანქანა).
პრიორიტეტი:
3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანი:
სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.
პროგრამის აღწერა:
ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 23 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 750–მდე სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. ასევე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 ალტერნატიული საბავშვო ბაღი - სოფელ თაგოში, გელაძეებში, აგარაში და წაბლანაში, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს შრომის ანაზღაურებისა და გათბობის ხარჯების დაფინანსებას.
სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობას და სოფელ აგარის საბავშვო ბაღისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენა. შედეგად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ სკოლამდელი განათლება.
პრიორიტეტი:
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა.
4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის მიზანი:
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა სპორტსმენებს მიეცეთ საშუალება მაქსიმალურად გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები. განხორციელდება ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 60-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში.
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები, ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი საჩუქრებით.
სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ ბოძაურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ დეკანაშვილების მინი სპორტული მოედნის რემონტი, სოფელ ზემო ვაშლოვანის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ ღურტის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, მთა ზორტიყელში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა და დიდიაილაში მინი სპორტული მოედნის და ფანჩატურის მოწყობა. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა აღნიშნული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და მშენებლობა, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება.
4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. ასევე პროგრამის მიზანია კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაციის განხორციელება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით. ასევე განხორციელდება კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება, მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა-გამოვლენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ მათთვის სასურველ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური, პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა“ და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე.
ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი მოსახლეობის, სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, მათთვის კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების) განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში თეატრალური ცხოვრების დონის ამაღლება და წარმოჩენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მის ფინანსურ მხარდაჭერას გრანტის სახით, რათა გააგრძელოს თავისი შემოქმედებითი საქმიანობა, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის მაშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის გაჯანსაღებასა და წარმოჩენას.
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ შორის შუამთობის, ტბელობის, სელიმობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.
ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. ქვეპროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა.
გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება.
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 02 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციას.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''-ს რემონტს.
პრიორიტეტი:
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.
5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და განმტკიცებას.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას, რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება.
სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
საყოველთაო, სადაზღვევო კომპანიების, აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტროს მიერ პროგრამებით დაფინანსებების მიუხედავად ბენეფიციარებს ოპერაციული მკურნალობისთვის მაინც რჩებათ გარკვეული რაოდენობის თანხა გადასახადი, რაც მძიმე ტვირთად აწვება ოჯახებს. აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თანადაფინანსებას იმ ბენეფიციარებზე, რომელთაც სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, მათ გაეწევათ ფინანსური დახმარება დარჩენილი თანხის 60 %-ს ოდენობით, ხოლო 100 000 დან 200 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს 50%-ს ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა.
შშმ ბავშვთათვის კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება (პროგრამული კოდი 06 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შშმ ბავშვებისათვის კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ჯანდაცვის პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა შშმ ბავშვებისათვის კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებენ ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე შშმ ბავშვები. ზოგიერთი სახის დაავადებიდან გამომდინარე აუცილებლობას წარმოადგენს საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია, რომელიც ეხმარება მათ დაავადების დაძლევაში, საზოგადოებასთან ინტეგრაციაში.
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ომის ვეტერანებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებზე, მარტოხელა მშობლებსა და მათ შვილებზე, მარტოხელა ასაკით პენსიონერებზე - მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის წელიწადში ერთხელ 200 ლარიანი დახმარების ვაუჩერის გაცემას მედიკამენტების შესაძენად.
იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმ პირი/ ვეტერანი, მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ორი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 100 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით.
5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის მიზანი:
საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა:
საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები, უსახლკაროები, მარტოხელა მშობლის სატუსის მქონე პირები და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 50 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი კვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2022 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში.
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას (15 თებერვალი, 8 მარტი, 9 მაისი, 8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა), 2012 წლის 21 თებერვალს სამშვიდობო მისიის დროს და 2008 წლის აგვისტოს ომში გარდაცვლილ ვეტერანის ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ასევე გათვალისწინებულია ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები.
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03);
ქვეპროგრამისმიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების ფულადი დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 110 ოჯახზე 400 ლარის ოდენობით.
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 06 02 04);
ქვეპროგრამისმიზანი:
მარტოხელა მშობლის სტატუსი მქონე პირთა ფინანსური დახმარება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სოციალური ფონის გაუმჯობესებაა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო და მათ შორის ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია სოციალურ-ეკონომიკური დახმარების მიმართულებით გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებს, დღის წესრიგში კვლავ რჩება ისეთი პრობლემები როგორიცაა, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე საჭიროება შეიქმნა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ,,მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები“-სათვის ფინანსურ დახმარების გაწევა.
მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ფინანსური დახმარება გაეწევა ოჯახს რომელსაც ყავს 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის. ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა, მამა ან მეურვე).
მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მზრუნველობას. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს. ქვეპროგრამით განხორციელდება 2 ერთეული საცხოვრებელი სახლის შეძენა.
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქალაქ ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ან დროებითი საცხოვრებელი ხარჯების კომპენსაციის გაწევას (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 12-13 დიალიზის სეანს). ვინაიდან გარკვეულ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები არიან მძიმე მდგომარეობაში და ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქ ბათუმში ყოველი სეანსის დროს მგზავრობას, ამიტომ მათ უხდებათ ადგილზე (ქ. ბათუმი) ცხოვრება და მათთვისაც ისევე განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება, როგორც იმ პირებისთვის რომლებიც ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან მგზავრობას. აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 21 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად (თანმხლებ პირთან ერთად 350 ლარი, მხოლოდ ბენეფიციარის შემთხვევაში 300 ლარი). ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე, მძიმე ტრამვული დაზიანებების შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების ქვეპროგრამა.
ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით.
ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 11);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეების (ოჯახები) დროებით თავშესაფარში გაყვანა უსაფრთხოების მიზნით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტრტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეები (ოჯახები), რომლებსაც არ გააჩნიათ სხვა უსაფრთხო ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართები, საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას და დროებით თავშესაფარში გაყვანას უსაფრთხოების მიზნით. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველის და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულია, არის ავარიულ მდგომარეობაში, აღდგენას არ ექვემდებარება და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს. გამომდინარე აქედან ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა. ბენეფიციარის შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება: შესაბამისი კომპეტენტური უწყებების მიერ გაცემულ ვიზუალურ საინჟინრო-გეოლოგიურ დასკვნას, შესაბამისი სამსახურის სპეციალისტის (ინჟინერ-კონსტრუქტორი) და მერის წარმომადგენელის (შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში) მიერ შედგენილ ვიზუალურ დათვალიერების აქტს, ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, მრავალშვილიანობას (მცირეწლოვნები), სოციალურ მდგომარეობას (საარსებო შემწეობის მიმღები). საბოლოო გადაწყვეტილებას ოჯახის დროებით თავშესაფარში გაყვანასთან დაკავშირებით ღებულობს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია.
მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13);
ქვეპროგრამის მიზანი:
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება მოვლის საჭიროების მქონე შშმ (მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ) პირებზე 50 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.
წითელი ჯვრის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 15);
ქვეპროგრამის მიზანი:
უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას განვითარების პროცესში.
საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია (საქართველოს კანონი ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017 ), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს.
მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 06 02 16);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მზრუველობა მოკლებულ და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
უპოვარ და მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციარებზე ზრუნვა მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები გადაყვანილი იქნებიან თავშესაფარში სადაც, მოხდება მათი სამედიცინო მომსახურება, თავშესაფრითა და კვებით უზრუნველყოფა და სხვა მომსახურების გაწევა საჭიროების მიხედვით.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 25 348 000 ლარის ოდენობით
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ადგილობრივი ბიუჯეტი
ხულოს მუნიციპალიტეტი
18 050 011
19 650 188
25 348 000
0
25 348 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
632
664
649
0
649
ხარჯები
10 970 272
12 198 265
14 609 819
0
14 609 819
შრომის ანაზღაურება
3 998 795
4 817 368
6 367 263
0
6 367 263
საქონელი და მომსახურება
3 348 767
4 536 316
5 628 231
0
5 628 231
სუბსიდიები
0
3 250
29 500
0
29 500
გრანტები
219 998
236 259
327 800
0
327 800
სოციალური უზრუნველყოფა
1 050 051
1 204 644
1 413 187
0
1 413 187
სხვა ხარჯები
2 352 661
1 400 428
843 838
0
843 838
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 079 739
7 451 923
10 738 181
0
10 738 181
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 360 539
3 091 091
4 499 055
4 499 055
მომუშავეთა რიცხოვნობა
150
162
146
146
ხარჯები
2 355 655
3 064 052
4 161 395
4 161 395
შრომის ანაზღაურება
1 631 808
2 029 219
2 887 488
2 887 488
საქონელი და მომსახურება
640 253
859 421
998 482
998 482
გრანტები
0
0
32 500
32 500
სოციალური უზრუნველყოფა
13 451
21 736
55 180
55 180
სხვა ხარჯები
70 143
153 676
187 745
187 745
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 884
27 039
337 660
337 660
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 360 539
3 091 091
4 231 135
4 231 135
მომუშავეთა რიცხოვნობა
150
162
146
146
ხარჯები
2 355 655
3 064 052
4 027 750
3 995 250
შრომის ანაზღაურება
1 631 808
2 029 219
2 887 488
2 887 488
საქონელი და მომსახურება
640 253
859 421
997 482
997 482
სოციალური უზრუნველყოფა
13 451
21 736
55 180
55 180
სხვა ხარჯები
70 143
153 676
55 100
55 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 884
27 039
235 885
235 885
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
620 376
831 494
1 116 161
1 116 161
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28
27
27
27
ხარჯები
620 376
821 536
1 020 276
1 020 276
შრომის ანაზღაურება
443 624
578 964
754 505
754 505
საქონელი და მომსახურება
112 147
182 911
202 622
202 622
სოციალური უზრუნველყოფა
6 978
15 561
16 049
16 049
სხვა ხარჯები
57 627
44 100
47 100
47 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
9 958
95 885
95 885
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1 656 641
2 153 048
2 972 617
2 972 617
მომუშავეთა რიცხოვნობა
117
130
114
114
ხარჯები
1 651 757
2 135 967
2 832 617
2 832 617
შრომის ანაზღაურება
1 138 457
1 390 429
2 039 529
2 039 529
საქონელი და მომსახურება
498 913
629 787
745 957
745 957
სოციალური უზრუნველყოფა
1 871
6 175
39 131
39 131
სხვა ხარჯები
12 516
109 576
8 000
8 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 884
17 081
140 000
140 000
01 01 03
მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
83 522
106 549
142 357
142 357
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
83 522
106 549
142 357
142 357
შრომის ანაზღაურება
49 727
59 826
93 454
93 454
საქონელი და მომსახურება
29 193
46 723
48 903
48 903
სოციალური უზრუნველყოფა
4 602
0
0
0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0
0
267 920
267 920
ხარჯები
0
0
166 145
166 145
საქონელი და მომსახურება
0
0
1 000
1 000
გრანტები
0
0
32 500
32 500
სხვა ხარჯები
0
0
132 645
132 645
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
101 775
101 775
01 02 01
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
0
0
60 000
60 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
60 000
60 000
01 02 02
სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება
0
0
35 500
35 500
ხარჯები
0
0
35 500
35 500
საქონელი და მომსახურება
0
0
1 000
1 000
გრანტები
0
0
32 500
32 500
სხვა ხარჯები
0
2 000
2 000
01 02 03
სარეზერვო ფონდი
0
0
130 645
130 645
ხარჯები
0
0
130 645
130 645
სხვა ხარჯები
0
0
130 645
130 645
01 02 04
წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი
0
0
41 775
41 775
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
41 775
41 775
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
7 380 186
7 620 518
9 890 637
0
9 890 637
მომუშავეთა რიცხოვნობა
55
56
56
0
56
ხარჯები
1 092 982
941 838
1 230 634
0
1 230 634
შრომის ანაზღაურება
241 772
265 544
313 091
0
313 091
საქონელი და მომსახურება
487 135
535 490
647 480
0
647 480
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
2 390
0
2 390
სხვა ხარჯები
364 075
140 804
267 673
0
267 673
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 287 204
6 678 680
8 660 003
0
8 660 003
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
1 800 969
1 532 470
3 340 362
3 340 362
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
14
14
ხარჯები
23 884
133 424
142 600
142 600
შრომის ანაზღაურება
0
82 680
64 595
64 595
საქონელი და მომსახურება
23 884
50 744
75 515
75 515
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
2 390
2 390
სხვა ხარჯები
0
0
100
0
100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 777 085
1 399 046
3 197 762
3 197 762
02 01 01
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება
23 884
34 598
50 000
50 000
ხარჯები
23 884
34 598
50 000
50 000
საქონელი და მომსახურება
23 884
34 598
50 000
50 000
02 01 02
სოფელ დეკანაშვილებში საავტომობილო გზისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა
43 752
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43 752
0
0
02 01 03
სოფელ ზემო ვაშლოვანში სოფლის საერთო სასაფლაოებისაკენ მიმავალი გზის მოწყობა
0
0
65 547
65 547
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65 547
65 547
02 01 05
მთა ზორტიყელში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია
0
0
21 250
21 250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 250
21 250
02 01 06
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლის რუსლან მელაძის საფლავთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა
0
0
5 149
5 149
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 149
5 149
02 01 07
მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა
1 733 333
1 399 046
1 760 137
1 760 137
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 733 333
1 399 046
1 760 137
1 760 137
02 01 08
ავტობუსების შესყიდვა (ორი ერთეული)
0
0
274 800
274 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
274 800
274 800
02 01 09
ოთხი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა
0
0
1 070 879
1 070 879
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1 070 879
1 070 879
02 01 09
ა(ა)იპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა
84 077
98 826
92 600
92 600
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13
14
14
14
ხარჯები
84 077
98 826
92 600
92 600
შრომის ანაზღაურება
75 720
82 680
64 595
64 595
საქონელი და მომსახურება
8 285
16 146
25 515
25 515
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
2 390
2 390
სხვა ხარჯები
72
0
100
100
02 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2 254 449
2 396 101
3 798 791
3 798 791
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
42
42
42
ხარჯები
869 485
690 430
866 204
866 204
შრომის ანაზღაურება
166 052
182 864
248 496
248 496
საქონელი და მომსახურება
454 966
484 746
571 965
571 965
სხვა ხარჯები
248 467
22 820
45 743
45 743
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 384 964
1 705 671
2 932 587
2 932 587
02 02 01
საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა
0
0
44 563
44 563
ხარჯები
0
0
44 563
44 563
სხვა ხარჯები
0
0
44 563
44 563
02 02 02
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
527 338
845 465
1 686 937
1 686 937
ხარჯები
278 350
274 911
300 000
300 000
საქონელი და მომსახურება
245 528
259 541
300 000
300 000
სხვა ხარჯები
32 822
15 370
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
248 988
570 554
1 386 937
1 386 937
02 02 02 01
მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა
315 060
294 111
15 550
15 550
ხარჯები
278 350
274 911
0
0
საქონელი და მომსახურება
245 528
259 541
0
0
სხვა ხარჯები
32 822
15 370
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36 710
19 200
15 550
15 550
02 02 02 02
გარე განათების ქსელის მოვლა-ექსპლუატაცია
0
0
300 000
300 000
ხარჯები
0
0
300 000
300 000
საქონელი და მომსახურება
0
0
300 000
300 000
02 02 02 03
მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
171 310
171 310
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
171 310
171 310
02 02 02 04
ფუშრუკაულის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა
3 911
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 911
0
02 02 02 05
ბეღლეთის მთის ახალ იაილაში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
199 103
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
199 103
0
02 02 02 06
მთა ზედა და ქვედა ყორანაიაილებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
334 955
334 955
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
334 955
334 955
02 02 02 07
სოფელ ბაკოს მთაში ელექტროგაყვანილობის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია
115 399
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
115 399
0
0
02 02 02 08
კალოთის მთაში ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა
92 968
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92 968
0
0
02 02 02 09
რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის საზაფხულო იალაღების ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
316 869
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
316 869
0
02 02 02 10
მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)
0
35 382
215 767
215 767
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 382
215 767
215 767
02 02 02 11
ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
470 000
470 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
470 000
470 000
02 02 02 12
სოფელ ქვემო ვაშლოვანიდან სატბაოს ტერიტორიის მიმართულებით ელექტოგადამცემი ქსელის მოწყობა
0
0
179 355
179 355
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
179 355
179 355
02 02 03
ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი
273 777
332 293
473 800
473 800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
42
42
42
ხარჯები
270 177
328 243
469 800
469 800
შრომის ანაზღაურება
166 052
182 864
248 496
248 496
საქონელი და მომსახურება
101 645
138 529
221 304
221 304
სხვა ხარჯები
2 480
6 850
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 600
4 050
4 000
4 000
02 02 04
წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
1 097 151
822 457
928 700
928 700
ხარჯები
197 727
0
0
0
სხვა ხარჯები
197 727
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
899 424
822 457
928 700
0
928 700
02 02 04 01
სასმელი წყლის მილების შეძენა
197 727
0
0
0
ხარჯები
197 727
0
0
0
სხვა ხარჯები
197 727
0
0
02 02 04 02
ყინჩაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
137 057
137 057
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
137 057
137 057
02 02 04 03
სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
261 574
6 707
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
261 574
6 707
0
0
02 02 04 04
სოფელ მინთაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა (მეორე ეტაპი)
0
76 329
16 212
16 212
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
76 329
16 212
16 212
02 02 04 06
სოფელ წაბლანაში წყალსადენის სისტემის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
197 470
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
197 470
0
0
02 02 04 07
სოფელ ლაბაიძეებსა და სტეფანაშვილებში წყალსადენის სისტემის მოწყობა
18 882
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 882
0
0
02 02 04 08
სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)
0
138 545
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
138 545
0
0
02 02 04 09
კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სამარაგო რეზერუარის მოწყობა
0
52 288
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
52 288
0
02 02 04 10
სოფელ ირემაძეებში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
188 386
4 830
48 899
48 899
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188 386
4 830
48 899
48 899
02 02 04 11
სოფელ აგარაში (რუსთავის უბანი) სასმელი წყლის რკინაბეტონის რეზერვუარის მოწყობა
26 064
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 064
0
0
02 02 04 12
სოფელ ქედლებში ჭოლონის უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
34 765
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 765
0
02 02 04 13
მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სასმელი წყლის შემკრები და გამანაწილებელი რეზერვუარების მოწყობა
0
3 825
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
3 825
0
02 02 04 14
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სარწყავი წყლის სისტემის მოწყობა
25 767
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 767
0
0
02 02 04 15
სოფელ წინწკალაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
39 941
39 941
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
39 941
39 941
02 02 04 16
სოფელ ზემო თხილვანაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
116 284
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
116 284
0
02 02 04 17
სოფელ სკვანაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
79 195
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
79 195
0
02 02 04 19
სოფელ ბოღაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
92 335
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
92 335
0
02 02 04 20
სოფელ დიდი რიყეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
179 999
179 999
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
179 999
179 999
02 02 04 21
სოფელ ჭახაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
112 643
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112 643
0
02 02 04 22
სოფელ გორგაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
51 174
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51 174
0
02 02 04 23
სოფელ კვატიაში ოხორის უბანი სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
14 950
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14 950
0
02 02 04 24
სოფელ ხიხაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
249 005
249 005
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
249 005
249 005
02 02 04 25
სოფელ თხილაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
76 818
76 818
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
76 818
76 818
02 02 04 26
სოფელ დანისპარაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
75 990
75 990
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
75 990
75 990
02 02 04 27
სოფელ ქურდულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა
3 360
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 360
0
02 02 04 28
სოფელ დიაკონიძეებში სამელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
34 025
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 025
0
02 02 04 29
სოფელ სტეფანაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
98 463
2 525
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98 463
2 525
0
0
02 02 04 30
სოფელ ბაკოს სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
79 458
2 037
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79 458
2 037
0
0
02 02 04 31
ვაშლოვანის საზაფხულო იალაღზე სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა
0
0
46 631
46 631
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
46 631
46 631
02 02 04 32
სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
36 148
36 148
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
36 148
36 148
02 02 04 33
სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
22 000
22 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
22 000
22 000
02 02 05
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები
113 947
126 099
41 060
41 060
ხარჯები
23 113
22 272
28 212
28 212
საქონელი და მომსახურება
23 113
21 672
28 212
28 212
სხვა ხარჯები
0
600
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90 834
103 827
12 848
12 848
02 02 06
საპროექტო მომსახურების შესყიდვა
0
0
330 600
330 600
ხარჯები
0
0
1 180
1 180
სხვა ხარჯები
0
0
1 180
1 180
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
329 420
329 420
02 02 07
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
137 620
186 141
251 770
251 770
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137 620
186 141
251 770
251 770
02 02 07 01
სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა
137 620
186 141
204 771
204 771
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137 620
186 141
204 771
204 771
02 02 07 02
კურორტ ბეშუმში და კატრიძირის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა
0
0
46 999
46 999
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
46 999
46 999
02 02 08
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა
104 616
83 646
41 361
41 361
ხარჯები
100 118
65 004
22 449
22 449
საქონელი და მომსახურება
84 680
65 004
22 449
22 449
სხვა ხარჯები
15 438
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 498
18 642
18 912
18 912
02 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2 333 472
2 714 225
2 751 484
2 751 484
ხარჯები
0
49 117
221 830
221 830
სხვა ხარჯები
0
49 117
221 830
221 830
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 333 472
2 665 108
2 529 654
2 529 654
02 03 01
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა
1 761 390
1 551 810
1 428 228
1 428 228
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 761 390
1 551 810
1 428 228
1 428 228
02 03 01 01
ფერდსამაგრი სამუშაოები
632 873
1 032 921
939 747
939 747
არაფინანსური აქტივების ზრდა
632 873
1 032 921
939 747
939 747
02 03 01 02
დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა
8 208
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 208
0
0
02 03 01 03
დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და სავალი ბილიკის მოწყობა (მეორე ეტაპი)
924 687
23 710
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
924 687
23 710
0
0
02 03 01 04
ფუშრუკაულის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
0
48 189
48 189
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
48 189
48 189
02 03 01 05
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სოციალური სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა
65 005
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65 005
0
0
02 03 01 06
დაბა ხულოში რუსთაველის ქუჩაზე, თეატრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0
11 797
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
11 797
0
02 03 01 07
თამარ მეფის ქუჩის ეზოს კეთილმოწყობა
0
19 724
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
19 724
0
02 03 01 08
სოფელ წაბლანაში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა
0
45 204
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
45 204
0
02 03 01 09
სოფელ ჩაოში ახალი ტურისტული ადგილის მოწყობა
0
150 577
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
150 577
0
02 03 01 10
ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
0
269 997
269 997
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
269 997
269 997
02 03 01 11
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა
0
60 000
129 104
129 104
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
60 000
129 104
129 104
02 03 01 13
სოფელ კვატიაში ქოჩახელას საფლავის და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა
0
0
10 000
10 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
10 000
10 000
02 03 01 14
სატბაოში ფანჩატურებისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
130 617
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
130 617
0
0
02 03 01 15
სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0
207 877
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
207 877
0
02 03 01 16
სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი)
0
0
31 191
31 191
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
31 191
31 191
02 03 02
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია
572 082
1 162 415
1 323 256
0
1 323 256
ხარჯები
0
49 117
221 830
0
221 830
სხვა ხარჯები
0
49 117
221 830
0
221 830
არაფინანსური აქტივების ზრდა
572 082
1 113 298
1 101 426
1 101 426
02 03 02 01
სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა
0
0
113 000
113 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
113 000
113 000
02 03 02 02
სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის დასრულება
21 871
0
68 935
68 935
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 871
68 935
68 935
02 03 02 03
სოფელ დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)
252 186
9 030
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
252 186
9 030
0
0
02 03 02 04
მუნიციპალური დარბაზის რეკონსტრუქცია-რემონტი (ორწლიანი პროექტი)
4 843
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 843
0
02 03 02 05
სოფელ ტაბახმელაში წისქვილის მშენებლობა
0
0
15 000
15 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
15 000
15 000
02 03 02 08
ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის რეაბილიტაცია
110 402
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110 402
0
0
02 03 02 10
სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
0
207 553
520 444
520 444
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
207 553
520 444
520 444
02 03 02 11
დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა
0
566 963
295 534
295 534
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
566 963
295 534
295 534
02 03 02 12
სოფელ განახლებაში ფანჩატურის მოწყობა
0
15 851
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
15 851
0
02 03 02 14
სოფელ ზემო თხილვანის მუზეუმის რემონტი
0
34 371
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
34 371
0
02 03 02 16
სოფელ წაბლიანში წისქვილის მშენებლობა
0
0
15 000
15 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
15 000
15 000
02 03 02 18
დაბა ხულოში ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია
0
0
33 841
33 841
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
33 841
33 841
02 03 02 19
შერიფ ხიმშიაშვილის საფლავის მიმდებარედ ფანჩატურის მოწყობა
12 400
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 400
0
0
02 03 02 20
ბეშუმში ტრენაჟორებისა და საბავშვო ატრაქციონის მოწყობა
0
63 107
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
63 107
0
02 03 02 21
ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის კაბინის რეაბილიტაცია და გენერატორის შესყიდვა
0
112 513
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
112 513
0
02 03 02 22
საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა
0
82 154
221 830
221 830
ხარჯები
0
0
221 830
221 830
სხვა ხარჯები
0
0
221 830
221 830
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
82 154
0
0
02 03 02 23
სოფელ ქედლებში საპირფარეშოს მშენებლობა
0
21 756
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
21 756
0
02 03 02 24
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სოციალურ სახლზე საკვამურების მოწყობა
0
49 117
0
0
ხარჯები
0
49 117
0
0
სხვა ხარჯები
0
49 117
0
0
02 03 02 25
დაბა ხულოში ხიმშიაშვილის ქუჩაზე და აღმაშენებლის ქუჩის გაგრძელებაზე საყრდენი კედლის და ლითონის ღობის მოწყობა
15 456
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 456
0
0
02 03 02 26
დაბა ხულოში წერეთლის ქუჩაზე არსებული კედლის რეაბილიტაცია
13 024
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 024
0
0
02 03 02 27
დაბა ხულოში რუსთაველის ქუჩა #4-დან რუსთაველის ქუჩის II შესახვევამდე საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია და წერეთლის ქუჩის მიმართულებით ტროტუარის და მოაჯირის მოწყობა
141 900
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
141 900
0
0
02 03 02 28
ხულო-თაგოს ბაგირგზის კაბინის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა
0
0
39 672
39 672
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
39 672
39 672
02 04
მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)
907 219
977 722
0
0
ხარჯები
115 536
68 867
0
0
სხვა ხარჯები
115 536
68 867
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
791 683
908 855
0
0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 105 880
802 133
1 390 652
1 390 652
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
10
ხარჯები
731 596
799 333
1 014 700
1 014 700
შრომის ანაზღაურება
58 525
64 548
80 028
80 028
საქონელი და მომსახურება
673 071
734 345
932 172
932 172
სხვა ხარჯები
0
440
2 500
2 500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
374 284
2 800
375 952
375 952
03 01
სანიტარული დასუფთავება
509 885
1 956
211 000
211 000
ხარჯები
137 000
1 956
11 000
11 000
საქონელი და მომსახურება
137 000
1 956
11 000
11 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
372 885
0
200000
200000
03 01 01
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა
30 400
960
0
0
ხარჯები
30 400
960
0
0
საქონელი და მომსახურება
30 400
960
0
0
03 01 02
ნაგვის კონტეინერების შეძენა
97 600
0
200 000
200 000
ხარჯები
97 600
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
97 600
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
200000
200000
03 01 03
მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა
9 000
996
11 000
11 000
ხარჯები
9 000
996
11 000
11 000
საქონელი და მომსახურება
9 000
996
11 000
11 000
03 02
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი
595 995
800 177
1 007 400
1 007 400
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
10
ხარჯები
594 596
797 377
1 003 700
1 003 700
შრომის ანაზღაურება
58 525
64 548
80 028
80 028
საქონელი და მომსახურება
536 071
732 389
921 172
921 172
სხვა ხარჯები
0
440
2 500
2 500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 399
2 800
3 700
3 700
03 03
სპეციალური ტექნიკის შეძენა
372 885
0
172 252
172 252
არაფინანსური აქტივების ზრდა
372885
172252
172252
04 00
განათლება
2 251 699
3 378 644
4 425 290
4 425 290
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
253
ხარჯები
2 046 683
3 008 869
3 624 644
3 624 644
შრომის ანაზღაურება
1 293 956
1 610 747
1 935 091
1 935 091
საქონელი და მომსახურება
722 187
1 352 032
1 679 756
1 679 756
სოციალური უზრუნველყოფა
8 252
12 777
9 197
9 197
სხვა ხარჯები
22 288
33 313
600
600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
205016
369775
800646
800646
04 01
სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება
2 061 737
3 005 855
3 689 000
0
3 689 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
0
253
ხარჯები
2 046 683
2 994 210
3 624 644
0
3 624 644
შრომის ანაზღაურება
1 293 956
1 610 747
1 935 091
0
1 935 091
საქონელი და მომსახურება
722 187
1 352 032
1 679 756
0
1 679 756
სოციალური უზრუნველყოფა
8 252
12 777
9 197
0
9 197
სხვა ხარჯები
22 288
18 654
600
0
600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 054
11 645
64 356
0
64 356
04 01 01
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
2 061 737
3 005 855
3 689 000
3 689 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
253
ხარჯები
2 046 683
2 994 210
3 624 644
3 624 644
შრომის ანაზღაურება
1 293 956
1 610 747
1 935 091
1 935 091
საქონელი და მომსახურება
722 187
1 352 032
1 679 756
1 679 756
სოციალური უზრუნველყოფა
8 252
12 777
9 197
9 197
სხვა ხარჯები
22 288
18 654
600
600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 054
11 645
64 356
64 356
04 02
სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
0
367 856
736 290
736 290
ხარჯები
0
14 659
0
0
სხვა ხარჯები
0
14 659
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
353 197
736 290
736 290
04 02 01
სოფელ ვერნებში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია
0
17 441
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
17 441
0
04 02 02
სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
221 884
731 651
731 651
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
221 884
731 651
731 651
04 02 04
დაბა ხულოსა და სოფელ ქედლების საბავშვო ბაღების ენერგოეფექტურობის გაზრდის და ენერგიის განახლებული წყაროების ტექნოლოგიების დამონტაჟების სამუშაოები
0
100 000
0
0
ხარჯები
0
14 659
0
0
სხვა ხარჯები
0
14 659
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
85 341
0
04 02 05
სოფელ ღურტის საბავშვო ბაღის საქვაბის შენობის მშენებლობა
0
23 094
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
23 094
0
0
04 02 06
სოფელ აგარის საბავშვო ბაღისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენა
0
0
4 639
4 639
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
4 639
4 639
04 02 07
ღორჯომის საბავშვო ბაღის, სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის და ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია
0
5 437
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
5 437
0
0
04 03
სკოლების მშენებლობა–რემონტი
189 962
4 933
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
189 962
4 933
0
0
04 03 01
სოფელ ზედა დეკანაშვილების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
75 557
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75 557
0
0
04 03 02
სოფელ გურძაულში დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
114 405
2 933
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114 405
2 933
0
0
04 03 03
მიწის ნაკვეთის შეძენა
0
2 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2 000
0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი
1 745 125
2 076 605
3 005 826
3 005 826
მომუშავეთა რიცხოვნობა
169
178
179
179
ხარჯები
1 538 074
1 801 741
2 443 606
2 443 606
შრომის ანაზღაურება
741 534
812 990
1 102 845
1 102 845
საქონელი და მომსახურება
486 722
643 960
835 581
835 581
სუბსიდიები
0
3 250
4 500
4 500
გრანტები
219 998
236 259
295 300
295 300
სხვა ხარჯები
89 820
105 282
205 380
205 380
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207 051
274 864
562 220
562 220
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
543 158
680 890
1 135 266
1 135 266
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44
53
53
53
ხარჯები
349 402
413 438
591 446
591 446
შრომის ანაზღაურება
222 620
234 673
319 905
319 905
საქონელი და მომსახურება
41 364
84 228
126 691
126 691
სხვა ხარჯები
85 418
94 537
144 850
144 850
არაფინანსური აქტივების ზრდა
193 756
267 452
543 820
543 820
05 01 01
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა
208 301
240 167
329 000
329 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44
45
45
45
ხარჯები
208 301
237 577
327 600
327 600
შრომის ანაზღაურება
185 240
189 973
250 905
250 905
საქონელი და მომსახურება
23 061
47 604
76 695
76 695
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2 590
1 400
1 400
05 01 02
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“
44 718
53 736
83 996
83 996
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
8
8
8
ხარჯები
44 718
53 736
83 996
83 996
შრომის ანაზღაურება
37 380
44 700
69 000
69 000
საქონელი და მომსახურება
7 338
9 036
14 996
14 996
05 01 03
სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა
96 383
122 125
179 850
179 850
ხარჯები
96 383
122 125
179 850
179 850
საქონელი და მომსახურება
10 965
27 588
35 000
35 000
სხვა ხარჯები
85 418
94 537
144 850
144 850
05 01 04
სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა
193 756
264 862
542 420
542 420
არაფინანსური აქტივების ზრდა
193 756
264 862
542 420
542 420
05 01 04 01
სოფელ ბოძაურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
168 841
168 841
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
168 841
168 841
05 01 04 02
სოფელ კვატიაში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
37 431
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
37 431
0
05 01 04 03
დაბა ხულოში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
76 037
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
76 037
0
05 01 04 04
სოფელ პაქსაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
32 855
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
32 855
0
05 01 04 05
მთა ზორტიყელში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
70 005
85 395
85 395
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
70 005
85 395
85 395
05 01 04 06
სოფელ ჭახაურში სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
48 534
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
48 534
0
05 01 04 07
სოფელ დეკანაშვილების მინი სპორტული მოედნის რემონტი
0
0
16 469
16 469
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
16 469
16 469
05 01 04 08
სოფელ ზემო ვაშლოვანის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
40 560
40 560
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
40 560
40 560
05 01 04 09
სოფელ ღურტის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
38 341
38 341
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
38 341
38 341
05 01 04 10
დიდიაილაში მინი სპორტული მოედნის და ფანჩატურის მოწყობა
0
0
192 814
192 814
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
192 814
192 814
05 01 04 11
სოფელ ოქრუაშვილებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
53 968
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 968
0
0
0
05 01 04 12
კურორტ ბეშუმში სპორტული მოედნის მშენებლობა
59 995
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 995
0
0
05 01 04 13
სოფელ მეკეიძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
43 209
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43 209
0
0
05 01 04 14
სოფელ ელელიძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
31 739
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 739
0
0
05 01 04 15
სოფელ შურმულში მინი სპორტულ მოედანზე გარე განათების მოწყობა
4 845
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 845
0
0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1 201 967
1 395 715
1 870 560
1 870 560
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125
125
126
126
ხარჯები
1 188 672
1 388 303
1 852 160
1 852 160
შრომის ანაზღაურება
518 914
578 317
782 940
782 940
საქონელი და მომსახურება
445 358
559 732
708 890
708 890
სუბსიდიები
0
3 250
4 500
4 500
გრანტები
219 998
236 259
295 300
295 300
სხვა ხარჯები
4 402
10 745
60 530
60 530
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 295
7 412
18 400
18 400
05 02 01
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა
114 334
125 056
165 400
165 400
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
18
19
19
ხარჯები
114 334
125 056
165 400
165 400
შრომის ანაზღაურება
71 338
82 573
111 900
111 900
საქონელი და მომსახურება
42 996
42 483
53 500
53 500
05 02 02
ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი
703 237
798 072
1 092 900
1 092 900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
96
96
96
96
ხარჯები
695 042
791 190
1 077 500
1 077 500
შრომის ანაზღაურება
393 465
435 420
586 800
586 800
საქონელი და მომსახურება
301 507
355 700
490 620
490 620
სხვა ხარჯები
70
70
80
80
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 195
6 882
15 400
15 400
05 02 03
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
219 998
236 259
295 300
295 300
ხარჯები
219 998
236 259
295 300
295 300
გრანტები
219 998
236 259
295 300
295 300
05 02 04
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა
46 054
90 616
93 000
93 000
ხარჯები
42 454
90 616
93 000
93 000
საქონელი და მომსახურება
40 194
79 991
63 000
63 000
სხვა ხარჯები
2 260
10 625
30 000
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 600
0
0
0
05 02 05
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა
4 000
9 974
24 060
24 060
ხარჯები
4 000
9 974
24 060
24 060
საქონელი და მომსახურება
3 700
6 724
17 560
17 560
სუბსიდიები
0
3 250
4 500
4 500
სხვა ხარჯები
300
0
2 000
2 000
05 02 06
ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი
104 490
117 755
151 400
151 400
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11
11
11
11
ხარჯები
102 990
117 225
148 400
148 400
შრომის ანაზღაურება
54 111
60 324
84 240
84 240
საქონელი და მომსახურება
48 829
56 851
64 110
64 110
სხვა ხარჯები
50
50
50
50
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 500
530
3 000
3 000
05 02 07
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
1 948
9 994
15 000
15 000
ხარჯები
1 948
9 994
15 000
15 000
საქონელი და მომსახურება
1 948
9 994
12 600
12 600
სხვა ხარჯები
0
0
2 400
2 400
05 02 08
გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა
7 906
7 989
9 500
9 500
ხარჯები
7 906
7 989
9 500
9 500
საქონელი და მომსახურება
6 184
7 989
7 500
7 500
სხვა ხარჯები
1 722
0
2 000
2 000
05 02 09
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
0
0
24 000
24 000
ხარჯები
0
0
24 000
24 000
სხვა ხარჯები
0
0
24 000
24 000
05 02 09 01
სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''-ს რემონტი
0
0
24 000
24 000
ხარჯები
0
0
24 000
24 000
სხვა ხარჯები
0
0
24 000
24 000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
3 206 582
2 681 197
2 136 540
2 136 540
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
3 205 282
2 582 432
2 134 840
2 134 840
შრომის ანაზღაურება
31 200
34 320
48 720
48 720
საქონელი და მომსახურება
339 399
411 068
534 760
534 760
სუბსიდიები
0
0
25 000
25 000
სოციალური უზრუნველყოფა
1 028 348
1 170 131
1 346 420
1 346 420
სხვა ხარჯები
1 806 335
966 913
179 940
179 940
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 300
98 765
1 700
1 700
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
801 950
1 094 181
1 298 300
1 298 300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
800 650
995 416
1 296 600
1 296 600
შრომის ანაზღაურება
31 200
34 320
48 720
48 720
საქონელი და მომსახურება
339 399
411 068
520 280
520 280
სოციალური უზრუნველყოფა
425 200
548 793
727 600
727 600
სხვა ხარჯები
4 851
1 235
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 300
98 765
1 700
1 700
06 01 01
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი
376 750
445 388
570 700
570 700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
375 450
445 388
569 000
569 000
შრომის ანაზღაურება
31 200
34 320
48 720
48 720
საქონელი და მომსახურება
339 399
411 068
520 280
520 280
სხვა ხარჯები
4 851
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 300
0
1 700
1 700
06 01 02
სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება
0
0
19 000
19 000
ხარჯები
0
0
19 000
19 000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
19 000
19 000
06 01 03
შშმ ბავშვებისათვის კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება
0
0
1 000
1 000
ხარჯები
0
0
1 000
1 000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
1 000
1 000
06 01 04
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
340 000
459 993
530 000
530 000
ხარჯები
340 000
459 993
530 000
530 000
სოციალური უზრუნველყოფა
340 000
459 993
530 000
530 000
06 01 05
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება
85 200
88 800
177 600
177 600
ხარჯები
85 200
88 800
177 600
177 600
სოციალური უზრუნველყოფა
85 200
88 800
177 600
177 600
06 01 06
სპეციალური ტექნიკის შეძენა
0
100 000
0
0
ხარჯები
0
1 235
0
0
სხვა ხარჯები
0
1 235
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
98 765
0
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
2 404 632
1 587 016
838 240
838 240
ხარჯები
2 404 632
1 587 016
838 240
838 240
საქონელი და მომსახურება
0
0
14 480
14 480
სუბსიდიები
0
0
25 000
25 000
სოციალური უზრუნველყოფა
603 148
621 338
618 820
618 820
სხვა ხარჯები
1 801 484
965 678
179 940
179 940
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა
44 228
49 843
51 500
51 500
ხარჯები
44 228
49 843
51 500
51 500
საქონელი და მომსახურება
0
0
4 480
4 480
სოციალური უზრუნველყოფა
44 228
49 843
47 020
47 020
06 02 02
ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა
18 600
24 600
25 000
25 000
ხარჯები
18 600
24 600
25 000
25 000
საქონელი და მომსახურება
0
0
10 000
10 000
სხვა ხარჯები
18 600
24 600
15 000
15 000
06 02 03
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
42 000
50 000
44 000
44 000
ხარჯები
42 000
50 000
44 000
44 000
სოციალური უზრუნველყოფა
42 000
50 000
44 000
44 000
06 02 04
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარების გაწევა
0
0
11 600
11 600
ხარჯები
0
0
11 600
11 600
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
11 600
11 600
06 02 05
მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
133 000
118 000
110 000
110 000
ხარჯები
133 000
118 000
110 000
110 000
სოციალური უზრუნველყოფა
133 000
118 000
110 000
110 000
06 02 06
მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა
390 000
181 000
30 000
30 000
ხარჯები
390 000
181 000
30 000
30 000
სხვა ხარჯები
390 000
181 000
30 000
30 000
06 02 07
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება
1 320 585
735 219
0
0
ხარჯები
1 320 585
735 219
0
0
სხვა ხარჯები
1 320 585
735 219
0
0
06 02 08
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
66 600
72 700
93 100
93 100
ხარჯები
66 600
72 700
93 100
93 100
სოციალური უზრუნველყოფა
66 600
72 700
93 100
93 100
06 02 09
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
72 800
90 000
104 700
104 700
ხარჯები
72 800
90 000
104 700
104 700
სოციალური უზრუნველყოფა
72 800
90 000
104 700
104 700
06 02 10
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენა
49 979
0
0
0
ხარჯები
49 979
0
0
0
სხვა ხარჯები
49 979
0
0
0
06 02 11
ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება
60 680
94 155
110 400
110 400
ხარჯები
60 680
94 155
110 400
110 400
სოციალური უზრუნველყოფა
60 680
94 155
110 400
110 400
06 02 12
ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა
0
0
131 500
131 500
ხარჯები
0
0
131 500
131 500
სხვა ხარჯები
0
0
131 500
131 500
06 02 13
მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ფინანსური დახმარება
100 000
88 400
98 000
98 000
ხარჯები
100 000
88 400
98 000
98 000
სოციალური უზრუნველყოფა
100 000
88 400
98 000
98 000
06 02 14
მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა
83 840
58 240
0
0
ხარჯები
83 840
58 240
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
83 840
58 240
0
0
06 02 15
წითელი ჯვრის თანადაფინანსება
20 000
20 000
25 000
25 000
ხარჯები
20 000
20 000
25 000
25 000
სუბსიდიები
0
0
25 000
25 000
სხვა ხარჯები
20 000
20 000
0
0
06 02 16
მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა
0
0
3 440
3 440
ხარჯები
0
0
3 440
3 440
სხვა ხარჯები
0
0
3 440
3 440
06 02 17
სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობისათვის სასურსათო კალათების შეძენა
2 320
4 859
0
0
ხარჯები
2 320
4 859
0
0
სხვა ხარჯები
2 320
4 859
0
0
მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები🔗
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.
მუხლი 20.
დანამატები და ჯილდო
2023 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე დანამატების და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 21.
ასიგნებების დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.