13.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 35 676,7 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის საწყისი ბიუჯეტი
|
2023 წლის გეგმა
სულ
|
|
|
|
სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
|
|
00 00
|
ჯამური
|
30,736,131
|
17631.4
|
35,676,693
|
13,099,865
|
22,576,828
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
13,442,632
|
12899.2
|
18,428,793
|
1,727,595
|
16,701,198
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,209,119
|
2614.2
|
2,716,770
|
|
2,716,770
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17,051,028
|
4452,2
|
16,965,790
|
11,372,270
|
5,593,520
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
242,471
|
280,0
|
282,110
|
|
282,110
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
5,236,365
|
5 026,0
|
7,026,967
|
|
7,026,967
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
|
91
|
94
|
94
|
|
|
|
ხარჯი
|
4,904,554
|
5401,6
|
6,494,054
|
|
6,494,054
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,209,119
|
2614.2
|
2,716,770
|
|
2,716,770
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
89,340
|
135,0
|
250,803
|
|
250,803
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
242,471
|
280,0
|
282,110
|
|
282,110
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
923,182
|
1 151,9
|
1,443,350
|
|
1,443,350
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
|
28
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
|
|
ხარჯები
|
923,182
|
1 146,9
|
1,324,850
|
|
1,324,850
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
749,468
|
935.0
|
910,050
|
|
910,050
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
5.00
|
118,500
|
|
118,500
|
|
01 02
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია
|
3 833,6
|
3 824,5
|
5,104,855
|
|
5,104,855
|
|
|
მომუშავეთა რირიცხოვნება
|
|
59
|
60.00
|
0.00
|
60.00
|
|
|
ხარჯები
|
3,744,277
|
3724.5
|
4,972,552
|
|
4,972,552
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,377,852
|
1590.0
|
1,709,175
|
|
1,709,175
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
89,340
|
100.00
|
132,303
|
|
132,303
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
300.0
|
00,0
|
00,0
|
00
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
00,0
|
00,0
|
00
|
|
01 04
|
წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
371,733
|
385.00
|
360,217
|
|
360,217
|
|
|
ხარჯები
|
129,262
|
105.00
|
78,107
|
|
78,107
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
242,471
|
280.00
|
282,110
|
|
282,110
|
|
01 04 02
|
მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
371,733
|
385.00
|
359,517
|
|
359,517
|
|
|
ხარჯები
|
129,262
|
105.00
|
77,407
|
|
77,407
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
242,471
|
280.00
|
282,110
|
|
282,110
|
|
01 04 03
|
სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები
|
#ЗНАЧ!
|
|
|
|
|
|
00
|
ჯამური
|
|
|
700
|
|
700
|
|
2
|
ხარჯები
|
|
|
700
|
|
700
|
|
01 05
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
96,402
|
105.20
|
118.5
|
|
118.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
|
ჯამური
|
|
|
118,545
|
|
118,545
|
|
|
ხარჯები
|
96,402
|
89.00
|
118,545
|
|
118,545
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
81,800
|
16,2
|
97,545
|
|
97,545
|
|
01 06
|
საგანგებო ბიუჯეტი
|
11,430
|
|
|
|
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
18,764,055
|
6045,3
|
18,641,636
|
11,388,472
|
7,253,164
|
|
|
ხარჯები
|
2,495,350
|
1822,0
|
2,220,425
|
100,000
|
2,120,425
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,268,704
|
4 223,3
|
16,421,211
|
11,288,472
|
5,132,739
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
|
12,345,541
|
1050,0
|
7,620,966
|
5,877,178
|
1,743,788
|
|
|
ხარჯები
|
809,755
|
00
|
474,500
|
|
474,500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,535,786
|
1050,0
|
7,146,466
|
5,877,178
|
1,269,288
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
761,887
|
700,0
|
1,042,461
|
500,000
|
542,461
|
|
|
ხარჯები
|
226,010
|
450,0
|
400,000
|
|
400,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
535,878
|
250,0
|
642,461
|
500,000
|
142,461
|
|
02 02 01
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
265,130
|
550,0
|
400,0
|
0,0
|
400,0
|
|
|
ხარჯები
|
226,010
|
450,0
|
400,0
|
0,0
|
400,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
39,120
|
100,0
|
00
|
00
|
00
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
496,758
|
150,0
|
642,461
|
500,000
|
142,461
|
|
|
ხარჯი
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
496,758
|
150,0
|
642,461
|
500,000
|
142,461
|
|
02 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა
|
2,923,508
|
2 172,0
|
3,613,088
|
1,191,572
|
2,421,515
|
|
|
ხარჯები
|
1,459,586
|
1 372,0
|
966,025
|
|
966,025
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,463,922
|
800,0
|
2,647,063
|
1,191,572
|
1,455,490
|
|
02 04
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
329,761
|
100.00
|
2,284,112
|
2,178,919
|
105,193
|
|
|
ხარჯები
|
00
|
|
35,500
|
|
35,500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
329,761
|
100.00
|
2,248,612
|
2,178,919
|
69,693
|
|
02 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
2,403,357
|
00
|
2,405,000
|
1,640,803
|
764,197
|
|
|
ხარჯები
|
|
00
|
100,000
|
100,000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,403,357
|
00
|
2,305,000
|
1,540,803
|
764,197
|
|
02 06
|
რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით და სხვა განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
|
|
1 973,3
|
54,869
|
|
54,869
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1 973,3
|
54,869
|
|
54,869
|
|
02 07
|
საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება
|
0
|
00
|
1,355,141
|
|
1,355,141
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
00
|
1,355,141
|
|
1,355,141
|
|
02 08
|
ა.აიპ ახალგაზრდული თვითმართველობა
|
|
50,0
|
266,000
|
|
266,000
|
|
|
ხარჯი
|
|
0.00
|
244,400
|
|
244,400
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
21,600
|
|
21,600
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1,573,105
|
1300,0
|
1,634,041
|
|
1,634,041
|
|
|
ხარჯები
|
1,000,964
|
1 220,2
|
1,506,688
|
|
1,506,688
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
572,141
|
79,8
|
127,353
|
|
127,353
|
|
03 01
|
აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"
|
1,573,105
|
1300,0
|
1,634,041
|
|
1,634,041
|
|
|
ხარჯები
|
1,000,964
|
1 220,2
|
1,506,688
|
|
1,506,688
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
572,141
|
79,8
|
127,353
|
|
127,353
|
|
04 00
|
განათლება
|
2,193,484
|
1 452,00
|
3,597,699
|
1,710,047
|
1,887,652
|
|
|
ხარჯები
|
2,103,789
|
1 452,00
|
3,513,902
|
1,626,250
|
1,887,652
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
89,695
|
00
|
83,797
|
83,797
|
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
1,365,700
|
1 452,00
|
1,887,652
|
|
1,887,652
|
|
|
ხარჯები
|
1,350,980
|
1 452,00
|
1,887,652
|
|
1,887,652
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,720
|
0.00
|
00
|
00
|
|
|
04 04
|
სკოლების თანადაფინანსება
|
827,785
|
00
|
1,710,047
|
1,710,047
|
|
|
|
ხარჯები
|
752,810
|
|
1,626,250
|
1,626,250
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
74,975
|
00
|
83,797
|
83,797
|
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
2,025,221
|
2 186,2
|
3,303,127
|
|
3,303,127
|
|
|
ხარჯები
|
1,994,074
|
2172.10
|
3,230,452
|
|
3,230,452
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31,148
|
14,1
|
72,675
|
|
72,675
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
819,638
|
850,0
|
1,104,727
|
|
1,104,727
|
|
|
ხარჯები
|
798,690
|
843,0
|
1,075,727
|
|
1,075,727
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20,948
|
7.00
|
29,000
|
|
29,000
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება
|
819,638
|
850,0
|
1,062,727
|
|
1,062,727
|
|
|
ხარჯები
|
798,690
|
843,0
|
1,033,727
|
|
1,033,727
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20,948
|
7.00
|
29,000
|
|
29,000
|
|
05 01 02
|
აქტიური სპორტცმენების და ახალგაზრდების ხელშეწყობაგაერთიანება
|
0
|
0
|
42,000
|
|
42,000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
42,000
|
|
42,000
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
955,711
|
950,7
|
1,308,800
|
|
1,308,800
|
|
|
ხარჯები
|
945,51
|
950,7
|
1,283,670
|
|
1,283,670
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,200
|
7,1
|
25,130
|
|
25,130
|
|
05 02 01
|
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
|
87,713
|
92.90
|
135,800
|
|
135,800
|
|
|
ხარჯები
|
77,513
|
90.70
|
121,800
|
|
121,800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,200
|
2.20
|
14,000
|
|
14,000
|
|
05 02 02
|
ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"
|
790,513
|
760,0
|
1,050,000
|
|
1,050,000
|
|
|
ხარჯები
|
790,513
|
758,1
|
1,048,000
|
|
1,048,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
00
|
1.90
|
2,000
|
|
2,000
|
|
05 02 03
|
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი
|
77,485
|
100,0
|
123,000
|
|
123,000
|
|
|
ხარჯები
|
77,485
|
97,0
|
113,870
|
|
113,870
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3,0
|
9,130
|
|
9,130
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
143,060
|
233,3
|
439,600
|
|
439,600
|
|
|
ხარჯები
|
143,060
|
233,3
|
423,300
|
|
423,300
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
16,300
|
|
16,300
|
|
05 07
|
აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ
|
106,812
|
150.00
|
450,000
|
|
450,000
|
|
|
ხარჯები
|
106,812
|
150.00
|
447,755
|
|
447,755
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
2,245
|
|
2,245
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
943,901
|
831,3
|
1,471,877
|
|
1,471,877
|
|
|
ხარჯები
|
943,901
|
831,3
|
1,461,927
|
|
1,461,927
|
|
|
არაფინანსურიაქტივების ზრდა
|
|
|
9,950
|
|
9,950
|
|
06 01
|
მოსახლეობის ჯანდაცვის ხელშეწყობა
|
|
77,76
|
547,825
|
|
547,825
|
|
|
სუბსიდია
|
|
|
537,875
|
|
537,875
|
|
|
არაფინანსურიაქტივების ზრდა
|
|
|
9,950
|
|
9,950
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
68,051
|
77.76
|
93,175
|
|
93,175
|
|
|
ხარჯები
|
68,051
|
77.76
|
93,175
|
|
93,175
|
|
06 01 02
|
მესტიის სავადმყოფოს-ამბულატორიული თანადაფინანსება
|
|
|
454,650
|
|
454,650
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
444,700
|
|
444,700
|
|
|
არაფინანსურიაქტივების ზრდა
|
|
|
9,950
|
|
9,950
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
572,916
|
397,0
|
661.05
|
0.00
|
661.05
|
|
|
ხარჯები
|
572,916
|
397,0
|
661.05
|
0.00
|
661.05
|
|
06 03
|
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება
|
167,000
|
55,0
|
171,345
|
1,345
|
170,000
|
|
|
ხარჯები
|
167,000
|
55,0
|
171,345
|
1,345
|
170,000
|
|
06 04
|
უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა
|
48,221
|
50.00
|
00
|
0.00
|
.00
|
|
|
ხარჯები
|
48,221
|
50.00
|
00
|
0.00
|
00
|
|
06 05
|
შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება
|
87,8
|
80.00
|
103.00
|
0.00
|
103.00
|
|
|
ხარჯები
|
87,8
|
80.00
|
103.00
|
0.00
|
103.00
|
|
06 06
|
ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
10.00
|
40.00
|
0.00
|
40.00
|
|
|
ხარჯები
|
|
10.00
|
40.00
|
0.00
|
40.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“.
|