მესტიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (6)
დოკუმენტის ტექსტი
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №19 |
|
2022 წლის 28 დეკემბერი დაბა მესტია |
ა) შემოსულობები 19 050,3 ათ.ლარით;
ბ) გადასახდელები 19 050,3 ათ.ლარით;
გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 250,0 ათ.ლარით. მათ შორის:
ა) მიზნობრივი ტრანსფერი 250.0 ათ.ლარი.
დ) სარეზერვო ფონდი 300,0 ათ.ლარით.
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსიგანისაზღვროსმესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
მუხლი 2. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილებაგანისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 19 050,3 ათასი ლარის ოდენობით
მუხლი 4. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 17 00,3 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 5. მესტიის მუნიციპალიტეტის გრანტები განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 250,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 6. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლება განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 800,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 7. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 16 846.09 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 8. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1922.10 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
2. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
მუხლი 9. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:
მუხლი 10. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 282,1 ათასი ლარით.
მუხლი 11. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილებაგანისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარით. მუხლი 12. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილებაგანისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 282,1 ათასილარით. მუხლი 13. მესტიის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიგაუთვალისწინებელი გადასახდელების უზრუნველყოფის მიზნით მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 300,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 19 050,3 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფამოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მესტიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1🔗
განისაზღვროს:დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, დადგენილების დანართი (მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 3🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის25 დეკემბრის №22 დადგენილება.
მუხლი 4🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის პირველი იანვრიდან.მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემაიზერ ჯაფარიძე
დანართი მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი00
0.00 0.00 0.00 მთლიანი სალდო 2804,2 -280,0 282.11 282.11 ფინანსური აქტივების ცვლილება 2189,9800
ზრდა (ფ) 2561,7 0.00 კლება (ფ) 0.0000
0.00 0.00 ვალდებულებების ცვლილება -242.5 280.00 -282.11 -282.11 კლება (ვ) 242.5 280.00 282.11 282.11 საშინაო 242.5 0.00 282.11 282.11 ბალანსი 0.00 0.00 0.00 0.0000
0,00 0,0000
00
ფინანსური აქტივების კლება00
00
00
00
00
ვალდებულების ზრდა00
ხარჯები 13,442,632 12899.23 16846.09 16846.09 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,051,028 4452.17 1922.10 1922.10 ნაშთის ცვლილება00
00
00
00
00
00
ქონების გადასახადი 10 042,4 9600,0 8800,0 8800,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 8160,1 9580,0 8800,0 8800,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)6,4
0,00 0,0000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 15,7 0,00 0,0000
00
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 1 860,1 20,000
0,000,0
დამატებული ღირებულების გადასახადი 5 034,7 6091.4 8200,3 8200,300
00
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან 25,70
0,00 0,00 0,00 სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 10265,5 140,0 250,0 250,000
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 10265,500
250,0 250,000
მიზნობრივი ტრანსფერი 829,7 140,0 250,0 250,0,00
კაპიტალური ტრანსფერი 9 435,800
0,00 0,00 0,0000
პროცენტები 628,6 300,00 300,00 300,000
რენტა 1 535,2 1330,0 1295,3 1295,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 109,9 170,00 160,0 160,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 70,5 130,00 160,0 160,000
სანებართვო მოსაკრებელი 24,0 55,00 80,00 80,000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 46,5 75,00 80,00 80,0,00
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 39,4 0,00 0,00 0,00 0,00 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 47,1 40,00 45,0 45,0,00
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული0,5
0,00 0,00 0,00 0,00სულ
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი ხარჯები 13,442,632 12899.23 16846.09 16846.0900
0,0000
განათლება(04 00) 89,7 0,00 0,00 0,00 0,00 კულტურა,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები(05 00) 31,1 13,20 72,0 72,000
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა(06 00)0
2. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი ონდების გარეშე არაფინანსური აქტივების კლება0
00
0,0
0,0
0,0
7
მთლიანიხარჯები 30,736,131 17631.40 19,050.3 19,050.30
7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 4,993,893 5816.60 7,141.9 7,141.9 7.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 4,756,799 5276.40 6,669.5 6,669.50.0
7.1.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 4,756,799 4976.40 6,369.5 6,369.50.0
7.1.1.2 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.00 300.00 300.0 300.00.0
7.1.6 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 129,262 385.00 354.0 354.0 0.00 7.1.8 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 107,832 155.20 118.40 118.4000
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა 18,394,919 5495.30 3,820.0 3,820.0 0.00 7.4.2 სოფლის მეურნეობა, სატყეომეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 329,760 100.000.0
0.0
0.00 7.4.2.1 სოფლის მეურნეობა 329,760 100.000.0
0.0
0.00 7.4.5 ტრანსპორტი 12,345,541 1050.00 250.0 250.0 0.00 7.4.5.1 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 11,821,725 1050.00 250.0 250.0 0.00 7.4.7 ეკონომიკის სხვა დარგები 106,812 150.00 450.0 450.0 0.00 7.4.7.3 ტურიზმი 106,812 150.00 450.0 450.0 0.00 7.4.9 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 5,326,865 4195.30 3,120.0 3,120.0 0.007.5
გარემოს დაცვა 1,573,104 1300.00 1,600.0 1,600.0 0.00 7.5.1 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 1,573,104 1300.00 1,600.0 1,600.0 0.007.6
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 761,887 700.00 500.0 500.0 0.00 7.6.3 წყალმომარაგება 496,757 150.00 100.0 100.0 0.00 7.6.4 გარე განათება 265,129 550.00 400.0 400.0 0.007.7
ჯანმრთელობის დაცვა 155,764 157.30 595.30 595.30.00
7.7.4 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 68,051 77.30 492,3 492,300
7.7.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 87,713 80.00 103,0 103,0 0.007.8
დასვენება დაკულტურა 1,917,921 2036.20 2,677.1 2,677.1 0.00 7.8.1 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 819,638 850.00 1,092.5 1,092.5 0.00 7.8.2 მომსახურება კულტურის სფეროში 877,738 852.90 1,185.8 1,185.8 0.00 7.8.4 სხვადასხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 143,060 233.30 275.80 275.80 0.00 7.8.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურის სფეროში 77,484 100.00 123,0 123,0 0.007.9
განათლება 2,192,249 1452.00 1 886,0 1 886,0 0.00 7.9.1 სკოლამდელი აღზრდა 1,364,464 1452.00 1886,0 1886,0 0.00 7.9.6 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 827,784 0.0000
00
0.00 7.10 სოციალური დაცვა 788,136 674.00 830,0 830,0 0.00 7.10.6 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 48,221 50.00 55,0 55,0 0.00 7.10.9 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 172,950 144.00 55.0 55.0 0.00სულ
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 00 00 ჯამური 30,736,131 17631.4 19050.30 19050.30 ხარჯები 13,442,632 12899.2 16846.09 16846.09 შრომის ანაზღაურება 2,209,119 2614.2 2857.40 2857.40 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,051,028 4452,2 1922.10 1922.10 ვალდებულებების კლება 242,471 280,0 282.11 282.11 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 5,236,365 5 026,0 7141,9 7141,9 მომუშავეთა რიცხოვნება91
91
91
ხარჯი 4,904,554 5401,6 6709.79 6709.79 შრომის ანაზღაურება 2,209,119 2614.2 2857.40 2857.40 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89,340 135,0 150,0 150,0 ვალდებულებების კლება 242,471 280,0 282.11 282.11 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 923,182 1 151,9 1453.3 1453.3 მომუშავეთა რიცხოვნება28
28
28
ხარჯები 923,182 1 146,9 1403.30 1403.30 შრომის ანაზღაურება 749,468 935.0 960.00 960.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.00 50.00 50.00 01 02 მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია 3 833,6 3 824,5 4916.23 4916.23 მომუშავეთა რირიცხოვნება59
60
60
ხარჯები 3,744,277 3724.5 4816.23 4816.23 შრომის ანაზღაურება 1,377,852 1590.0 1800.00 1800.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89,340 100.00 100,0 100,0 01 03 სარეზერვო ფონდი 300.0 300,0 300,0 ხარჯები 300,0 300,0 01 04 წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 371,733 385.00 353.97 353.97 ხარჯები 129,262 105.00 71.86 71.86 ვალდებულებების კლება 242,471 280.00 282.1 282.1 01 04 02 მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა 371,733 385.00 353.97 353.97 ხარჯები 129,262 105.00 71.86 71.86 ვალდებულებების კლება 242,471 280.00 282.1 282.1 01 05 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 96,402 105.20 118.4 118.4 მომუშავეთა რიცხოვნება4
4
4
4
ხარჯები 96,402 89.00 118.4 118.4 შრომის ანაზღაურება 81,800 16,2 97.4 97.4 01 06 საგანგებო ბიუჯეტი 11,430 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 18,764,055 6045,3 3870.00 3870.00 ხარჯები 2,495,350 1822,0 2169.90 2169.90 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,268,704 4 223,3 1 700.1 1 700.1 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები) 12,345,541 1050,0 250,0 250,0 ხარჯები 809,75500
50,0 50,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,535,786 1050,0 200,0 200,0 02 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 761,887 700,0 500,0 500,0 ხარჯები 226,010 450,0 450,0 450,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 535,878 250,0 50,0 50,0 02 02 01 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 265,130 550,0 400,0 400,0 ხარჯები 226,010 450,0 400,0 400,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39,120 100,000
00
02 02 02 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 496,758 150,0 100,0 100,0 ხარჯი 50,0 50,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 496,758 150,0 50,0 50,0 02 03 მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა 2,923,508 2 172,0 1200,0 1200,0 ხარჯები 1,459,586 1 372,0 1200,0 1200,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,463,922 800,00
0
02 04 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 329,761 100.0000
00
ხარჯები00
00
00
არაფინანსური აქტივების ზრდა 329,761 100.0000
00
02 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2,403,35700
00
00
ხარჯები00
00
00
არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,403,35700
00
00
02 06 რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით და სხვა განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება 1 973,3 620,0 620,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 973,3 620,0 620,0 02 07 საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება0
00
800.00 800.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა00
800.00 800.00 02 08 ა.აიპ ახალგაზრდული თვითმართველობა 50,0 500.0 500.0 ხარჯი 0.00 469,9 469,9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,1 30,1 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1,573,105 1300,0 1600,0 1600,0 ხარჯები 1,000,964 1 220,2 1600,0 1600,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 572,141 79,800
00
03 01აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"
1,573,105 1300,0 1600,0 1600,0 ხარჯები 1,000,964 1 220,2 1600,0 1600,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 572,141 79,800
00
04 00 განათლება 2,193,484 1 452,00 1886,0 1886,0 ხარჯები 2,103,789 1 452,00 1886,0 1886,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89,69500
00
00
04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 1,365,700 1 452,00 1886,0 1886,0 ხარჯები 1,350,980 1 452,00 1886,0 1886,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,720 0.0000
00
04 04 სკოლების თანადაფინანსება 827,7850
0
ხარჯები 752,8100
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 74,97500
0
0
05 00 კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 2,025,221 2 186,2 3127.10 3127.10 ხარჯები 1,994,074 2172.10 3055.10 3055.10 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31,148 14,1 72,0 72,0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 819,638 850,0 1092.50 1092.50 ხარჯები 798,690 843,0 1052.50 1052.50 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,948 7.00 40.00 40.00 05 01 01 ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება 819,638 850,0 1021.50 1021.50 ხარჯები 798,690 843,0 981.50 981.50 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,948 7.00 40.00 40.00 05 01 02 აქტიური სპორტცმენების და ახალგაზრდების ხელშეწყობაგაერთიანება0
0
71,0 71,0 ხარჯები0
0
71,0 71,0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 955,711 950,7 1308.80 1308.80 ხარჯები 945,51 950,7 1276.80 1276.80 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,2007,1
32,0 32,0 05 02 01 ბიბლიოთეკების დაფინანსება 87,713 92.90 135.80 135.80 ხარჯები 77,513 90.70 128.80 128.80 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,200 2.207,0
7,0
05 02 02ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"
790,513 760,0 1050.00 1050.00 ხარჯები 790,513 758,1 1048.00 1048.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა00
1.902,0
2,0
05 02 03 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი 77,485 100,0 123.00 123.00 ხარჯები 77,485 97,0 100,0 100,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა3,0
23,0 23,0 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 143,060 233,3 275,8 275,8 ხარჯები 143,060 233,3 275,8 275,8 05 07 აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ 106,812 150.00 450.00 450.00 ხარჯები 106,812 150.00 450.00 450.00 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 943,901 831,3 1425.30 1425.30 ხარჯები 943,901 831,3 1425.30 1425.30 06 01 მოსახლეობის ჯანდაცვის ხელშეწყობა 77,76 492.30 492.30 სუბსიდია 492.30 492.30 06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 68,051 77.76 87,0 87,0 ხარჯები 68,051 77.76 87,0 87,0 06 01 02 მესტიის სავადმყოფოს-ამბულატორიული თანადაფინანსება 405,3 405,3 ხარჯები 405,3 405,3 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 572,916 397,0 660,0 660,0 ხარჯები 572,916 397,0 660,0 660,0 06 03 სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება 167,000 55,0 100,0 100,0 ხარჯები 167,000 55,0 100,0 100,0 06 04 უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა 48,221 50.00 55.00 55.00 ხარჯები 48,221 50.00 55.00 55.00 06 05 შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება 87,8 80.00 103,0 103,0 ხარჯები 87,8 80.00 103,0 103,0 06 06 ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამა 10.00 15.00 15.00 ხარჯები 10.00 15.00 15.00 მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფამოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.