მუხლი 1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსიგანისაზღვროსმესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2021წ
ფაქტი
|
2022წ
გეგმა
|
2023 წლის
გეგმა
|
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
|
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
|
|
შემოსავლები
|
27 689,5
|
17631,4
|
19050.30
|
19050.30
|
|
|
გადასახადები
|
15 077,1
|
15691.40
|
17000.30
|
17000.30
|
|
|
გრანტები
|
10 291,2
|
140,0
|
250.00
|
250.00
|
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2 321,3
|
1800.00
|
1800.00
|
1800.00
|
|
|
ხარჯები
|
13,442,632
|
12899.23
|
16846.09
|
16846.09
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,209,119
|
2614.00
|
2857.40
|
2857.40
|
|
|
საოპერაციო სალდო
|
14246,9
|
4732.17
|
2204.21
|
2204.21
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
|
4452.17
|
1922.10
|
1922.10
|
|
|
ზრდა (ა)
|
17,051,028
|
4452.17
|
1922.10
|
1922.10
|
|
|
კლება (ა)
|
00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
მთლიანი სალდო
|
2804,2
|
-280,0
|
282.11
|
282.11
|
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2189,98
|
00
|
|
|
|
|
ზრდა (ფ)
|
2561,7
|
0.00
|
|
|
|
|
კლება (ფ)
|
0.00
|
00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-242.5
|
280.00
|
-282.11
|
-282.11
|
|
|
კლება (ვ)
|
242.5
|
280.00
|
282.11
|
282.11
|
|
|
საშინაო
|
242.5
|
0.00
|
282.11
|
282.11
|
|
|
ბალანსი
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
მუხლი 2. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილებაგანისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:
|
დასახელება
|
2021 წელი ფაქტი
|
2022 წელი გეგმა
|
სულ 2023 წელი
|
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
|
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
|
|
შემოსულობები
|
27 689,5
|
17631,4
|
19 050,3
|
19 050,3
|
|
|
შემოსავლები
|
27 689,5
|
17631,4
|
19 050,3
|
19 050,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
00
|
0,00
|
0,00
|
00
|
00
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
00
|
00
|
00
|
00
|
00
|
|
ვალდებულების ზრდა
|
|
|
|
|
00
|
|
ხარჯები
|
13,442,632
|
12899.23
|
16846.09
|
16846.09
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17,051,028
|
4452.17
|
1922.10
|
1922.10
|
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
00
|
00
|
00
|
00
|
00
|
მუხლი 3. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 19 050,3 ათასი ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2021 წელი ფაქტი
|
2022 წელი გეგმა
|
სულ 2023 წელი
|
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
|
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
|
|
შემოსულობები
|
27 689,5
|
17631,4
|
19 050,3
|
19 050,3
|
|
|
შემოსავლები
|
27 689,5
|
17631,4
|
19 050,3
|
19 050,3
|
|
|
გადასახადები
|
15 077,1
|
15691.40
|
17000.30
|
17000.30
|
|
|
გრანტები
|
10 291,2
|
140,0
|
250,00
|
250,0
|
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2 321,3
|
1 800,0
|
1 800,0
|
1800,0
|
|
მუხლი 4. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 17 00,3 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2021 წელიფაქტი
|
2022 წელი გეგმა
|
სულ 2023 წელი
|
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
|
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
|
|
გადასახადები
|
15 077,1
|
15691.40
|
17000,3
|
17000,3
|
00
|
|
ქონების გადასახადი
|
10 042,4
|
9600,0
|
8800,0
|
8800,0
|
00
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
8160,1
|
9580,0
|
8800,0
|
8800,0
|
00
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
6,4
|
0,00
|
0,00
|
|
00
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
15,7
|
0,00
|
0,00
|
00
|
00
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
1 860,1
|
20,00
|
0
|
0,00
|
0,0
|
|
დამატებული ღირებულების გადასახადი
|
5 034,7
|
6091.4
|
8200,3
|
8200,3
|
00
|
მუხლი 5. მესტიის მუნიციპალიტეტის გრანტები განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 250,0 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2021 წელი
|
2022
წელი გეგმა საწყისი
|
სულ 2023 წელი
|
მ.შ. დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული
|
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
|
|
გრანტები
|
10 291,2
|
140,0
|
250,0
|
250,0
|
00
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან
|
25,7
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
|
10265,5
|
140,0
|
250,0
|
250,0
|
00
|
|
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
|
10265,5
|
00
|
250,0
|
250,0
|
00
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი
|
829,7
|
140,0
|
250,0
|
250,0
|
,00
|
|
კაპიტალური ტრანსფერი
|
9 435,8
|
00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
მუხლი 6. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლება განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 800,0 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2021 წელი
|
2022 წელი გეგმა საწყისი
|
სულ 2023 წელი
|
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
|
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2 321,3
|
1800.00
|
1800,0
|
1800,0
|
00
|
|
პროცენტები
|
628,6
|
300,00
|
300,00
|
300,0
|
00
|
|
რენტა
|
1 535,2
|
1330,0
|
1295,3
|
1295,0
|
00
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
109,9
|
170,00
|
160,0
|
160,0
|
00
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
70,5
|
130,00
|
160,0
|
160,0
|
00
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
24,0
|
55,00
|
80,00
|
80,0
|
00
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
46,5
|
75,00
|
80,00
|
80,0
|
,00
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
39,4
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
|
47,1
|
40,00
|
45,0
|
45,0
|
,00
|
|
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0,5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
მუხლი 7. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 16 846.09 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის საწყისი ბიუჯეტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
სულ
|
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
|
სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
|
|
ხარჯები
|
13,442,632
|
12899.23
|
16846.09
|
16846.09
|
|
მუხლი 8. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1922.10 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2021 წელი
|
2022 წელი გეგმა საწყისი
|
სულ 2023 წელი
|
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
|
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
|
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება(01 00)
|
89,3
|
153,00
|
150.00
|
150.00
|
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(0200)
|
16 268,7
|
1 070,00
|
1700,1
|
1700,1
|
|
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა(03 00)
|
572,1
|
38,80
|
00
|
0,00
|
00
|
|
განათლება(04 00)
|
89,7
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
კულტურა,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები(05 00)
|
31,1
|
13,20
|
72,0
|
72,0
|
00
|
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა(06 00)
|
|
0
|
|
|
|
2. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2021 წლის
ფაქტი
|
2022 წლის
გეგმა
|
2023 წლის
გეგმა
|
მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები
|
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
ტრანსფერი ონდების გარეშე
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0
|
00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
მუხლი 9. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:
|
|
|
|
|
|
მათ შორის
|
|
ფუნცქიო-ნალური
კოდი
|
დასახელება
|
2021ფაქტი
|
2022 გეგმა
|
2023 პროექტი
|
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები
|
მ.შ დონორების დაფინასება
|
|
7
|
მთლიანიხარჯები
|
30,736,131
|
17631.40
|
19,050.3
|
19,050.3
|
0
|
|
7.1
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
4,993,893
|
5816.60
|
7,141.9
|
7,141.9
|
|
|
7.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
4,756,799
|
5276.40
|
6,669.5
|
6,669.5
|
0.0
|
|
7.1.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
4,756,799
|
4976.40
|
6,369.5
|
6,369.5
|
0.0
|
|
7.1.1.2
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.00
|
300.00
|
300.0
|
300.0
|
0.0
|
|
7.1.6
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
129,262
|
385.00
|
354.0
|
354.0
|
0.00
|
|
7.1.8
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
107,832
|
155.20
|
118.40
|
118.40
|
00
|
|
7.4
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
18,394,919
|
5495.30
|
3,820.0
|
3,820.0
|
0.00
|
|
7.4.2
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეომეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
329,760
|
100.00
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
7.4.2.1
|
სოფლის მეურნეობა
|
329,760
|
100.00
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
7.4.5
|
ტრანსპორტი
|
12,345,541
|
1050.00
|
250.0
|
250.0
|
0.00
|
|
7.4.5.1
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
11,821,725
|
1050.00
|
250.0
|
250.0
|
0.00
|
|
7.4.7
|
ეკონომიკის სხვა დარგები
|
106,812
|
150.00
|
450.0
|
450.0
|
0.00
|
|
7.4.7.3
|
ტურიზმი
|
106,812
|
150.00
|
450.0
|
450.0
|
0.00
|
|
7.4.9
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
|
5,326,865
|
4195.30
|
3,120.0
|
3,120.0
|
0.00
|
|
7.5
|
გარემოს დაცვა
|
1,573,104
|
1300.00
|
1,600.0
|
1,600.0
|
0.00
|
|
7.5.1
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
1,573,104
|
1300.00
|
1,600.0
|
1,600.0
|
0.00
|
|
7.6
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
761,887
|
700.00
|
500.0
|
500.0
|
0.00
|
|
7.6.3
|
წყალმომარაგება
|
496,757
|
150.00
|
100.0
|
100.0
|
0.00
|
|
7.6.4
|
გარე განათება
|
265,129
|
550.00
|
400.0
|
400.0
|
0.00
|
|
7.7
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
155,764
|
157.30
|
595.30
|
595.30
|
.00
|
|
7.7.4
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
68,051
|
77.30
|
492,3
|
492,3
|
00
|
|
7.7.6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
|
87,713
|
80.00
|
103,0
|
103,0
|
0.00
|
|
7.8
|
დასვენება დაკულტურა
|
1,917,921
|
2036.20
|
2,677.1
|
2,677.1
|
0.00
|
|
7.8.1
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
819,638
|
850.00
|
1,092.5
|
1,092.5
|
0.00
|
|
7.8.2
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
877,738
|
852.90
|
1,185.8
|
1,185.8
|
0.00
|
|
7.8.4
|
სხვადასხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
143,060
|
233.30
|
275.80
|
275.80
|
0.00
|
|
7.8.6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურის სფეროში
|
77,484
|
100.00
|
123,0
|
123,0
|
0.00
|
|
7.9
|
განათლება
|
2,192,249
|
1452.00
|
1 886,0
|
1 886,0
|
0.00
|
|
7.9.1
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1,364,464
|
1452.00
|
1886,0
|
1886,0
|
0.00
|
|
7.9.6
|
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
|
827,784
|
0.00
|
00
|
00
|
0.00
|
|
7.10
|
სოციალური დაცვა
|
788,136
|
674.00
|
830,0
|
830,0
|
0.00
|
|
7.10.6
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
48,221
|
50.00
|
55,0
|
55,0
|
0.00
|
|
7.10.9
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
172,950
|
144.00
|
55.0
|
55.0
|
0.00
|
მუხლი 10. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 282,1 ათასი ლარით.
მუხლი 11. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილებაგანისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარით.
მუხლი 12. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილებაგანისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 282,1 ათასილარით.
მუხლი 13. მესტიის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიგაუთვალისწინებელი გადასახდელების უზრუნველყოფის მიზნით მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 300,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 19 050,3 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზა-ციული კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის საწყისი ბიუჯეტი
|
2023 წლის გეგმა
სულ
|
|
|
|
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
|
სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
|
00 00
|
ჯამური
|
30,736,131
|
17631.4
|
19050.30
|
19050.30
|
|
|
|
ხარჯები
|
13,442,632
|
12899.2
|
16846.09
|
16846.09
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,209,119
|
2614.2
|
2857.40
|
2857.40
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17,051,028
|
4452,2
|
1922.10
|
1922.10
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
242,471
|
280,0
|
282.11
|
282.11
|
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
5,236,365
|
5 026,0
|
7141,9
|
7141,9
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
|
91
|
91
|
91
|
|
|
|
ხარჯი
|
4,904,554
|
5401,6
|
6709.79
|
6709.79
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,209,119
|
2614.2
|
2857.40
|
2857.40
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
89,340
|
135,0
|
150,0
|
150,0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
242,471
|
280,0
|
282.11
|
282.11
|
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
923,182
|
1 151,9
|
1453.3
|
1453.3
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
|
28
|
28
|
28
|
|
|
|
ხარჯები
|
923,182
|
1 146,9
|
1403.30
|
1403.30
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
749,468
|
935.0
|
960.00
|
960.00
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
5.00
|
50.00
|
50.00
|
|
|
01 02
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია
|
3 833,6
|
3 824,5
|
4916.23
|
4916.23
|
|
|
|
მომუშავეთა რირიცხოვნება
|
|
59
|
60
|
60
|
|
|
|
ხარჯები
|
3,744,277
|
3724.5
|
4816.23
|
4816.23
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,377,852
|
1590.0
|
1800.00
|
1800.00
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
89,340
|
100.00
|
100,0
|
100,0
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
300.0
|
300,0
|
300,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
300,0
|
300,0
|
|
|
01 04
|
წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
371,733
|
385.00
|
353.97
|
353.97
|
|
|
|
ხარჯები
|
129,262
|
105.00
|
71.86
|
71.86
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
242,471
|
280.00
|
282.1
|
282.1
|
|
|
01 04 02
|
მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
371,733
|
385.00
|
353.97
|
353.97
|
|
|
|
ხარჯები
|
129,262
|
105.00
|
71.86
|
71.86
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
242,471
|
280.00
|
282.1
|
282.1
|
|
|
01 05
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
96,402
|
105.20
|
118.4
|
118.4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
ხარჯები
|
96,402
|
89.00
|
118.4
|
118.4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
81,800
|
16,2
|
97.4
|
97.4
|
|
|
01 06
|
საგანგებო ბიუჯეტი
|
11,430
|
|
|
|
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
18,764,055
|
6045,3
|
3870.00
|
3870.00
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,495,350
|
1822,0
|
2169.90
|
2169.90
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,268,704
|
4 223,3
|
1 700.1
|
1 700.1
|
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
|
12,345,541
|
1050,0
|
250,0
|
250,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
809,755
|
00
|
50,0
|
50,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,535,786
|
1050,0
|
200,0
|
200,0
|
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
761,887
|
700,0
|
500,0
|
500,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
226,010
|
450,0
|
450,0
|
450,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
535,878
|
250,0
|
50,0
|
50,0
|
|
|
02 02 01
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
265,130
|
550,0
|
400,0
|
400,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
226,010
|
450,0
|
400,0
|
400,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
39,120
|
100,0
|
00
|
00
|
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
496,758
|
150,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
ხარჯი
|
|
|
50,0
|
50,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
496,758
|
150,0
|
50,0
|
50,0
|
|
|
02 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა
|
2,923,508
|
2 172,0
|
1200,0
|
1200,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,459,586
|
1 372,0
|
1200,0
|
1200,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,463,922
|
800,0
|
0
|
0
|
|
|
02 04
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
329,761
|
100.00
|
00
|
00
|
|
|
|
ხარჯები
|
00
|
|
00
|
00
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
329,761
|
100.00
|
00
|
00
|
|
|
02 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
2,403,357
|
00
|
00
|
00
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
00
|
00
|
00
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,403,357
|
00
|
00
|
00
|
|
|
02 06
|
რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით და სხვა განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
|
|
1 973,3
|
620,0
|
620,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1 973,3
|
620,0
|
620,0
|
|
|
02 07
|
საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება
|
0
|
00
|
800.00
|
800.00
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
00
|
800.00
|
800.00
|
|
|
02 08
|
ა.აიპ ახალგაზრდული თვითმართველობა
|
|
50,0
|
500.0
|
500.0
|
|
|
|
ხარჯი
|
|
0.00
|
469,9
|
469,9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
30,1
|
30,1
|
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1,573,105
|
1300,0
|
1600,0
|
1600,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,000,964
|
1 220,2
|
1600,0
|
1600,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
572,141
|
79,8
|
00
|
00
|
|
|
03 01
|
აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"
|
1,573,105
|
1300,0
|
1600,0
|
1600,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,000,964
|
1 220,2
|
1600,0
|
1600,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
572,141
|
79,8
|
00
|
00
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
2,193,484
|
1 452,00
|
1886,0
|
1886,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,103,789
|
1 452,00
|
1886,0
|
1886,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
89,695
|
00
|
00
|
00
|
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
1,365,700
|
1 452,00
|
1886,0
|
1886,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,350,980
|
1 452,00
|
1886,0
|
1886,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,720
|
0.00
|
00
|
00
|
|
|
04 04
|
სკოლების თანადაფინანსება
|
827,785
|
|
0
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
752,810
|
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
74,975
|
00
|
0
|
0
|
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
2,025,221
|
2 186,2
|
3127.10
|
3127.10
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,994,074
|
2172.10
|
3055.10
|
3055.10
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31,148
|
14,1
|
72,0
|
72,0
|
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
819,638
|
850,0
|
1092.50
|
1092.50
|
|
|
|
ხარჯები
|
798,690
|
843,0
|
1052.50
|
1052.50
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20,948
|
7.00
|
40.00
|
40.00
|
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება
|
819,638
|
850,0
|
1021.50
|
1021.50
|
|
|
|
ხარჯები
|
798,690
|
843,0
|
981.50
|
981.50
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20,948
|
7.00
|
40.00
|
40.00
|
|
|
05 01 02
|
აქტიური სპორტცმენების და ახალგაზრდების ხელშეწყობაგაერთიანება
|
0
|
0
|
71,0
|
71,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
71,0
|
71,0
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
955,711
|
950,7
|
1308.80
|
1308.80
|
|
|
|
ხარჯები
|
945,51
|
950,7
|
1276.80
|
1276.80
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,200
|
7,1
|
32,0
|
32,0
|
|
|
05 02 01
|
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
|
87,713
|
92.90
|
135.80
|
135.80
|
|
|
|
ხარჯები
|
77,513
|
90.70
|
128.80
|
128.80
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,200
|
2.20
|
7,0
|
7,0
|
|
|
05 02 02
|
ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"
|
790,513
|
760,0
|
1050.00
|
1050.00
|
|
|
|
ხარჯები
|
790,513
|
758,1
|
1048.00
|
1048.00
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
00
|
1.90
|
2,0
|
2,0
|
|
|
05 02 03
|
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი
|
77,485
|
100,0
|
123.00
|
123.00
|
|
|
|
ხარჯები
|
77,485
|
97,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3,0
|
23,0
|
23,0
|
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
143,060
|
233,3
|
275,8
|
275,8
|
|
|
|
ხარჯები
|
143,060
|
233,3
|
275,8
|
275,8
|
|
|
05 07
|
აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ
|
106,812
|
150.00
|
450.00
|
450.00
|
|
|
|
ხარჯები
|
106,812
|
150.00
|
450.00
|
450.00
|
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
943,901
|
831,3
|
1425.30
|
1425.30
|
|
|
|
ხარჯები
|
943,901
|
831,3
|
1425.30
|
1425.30
|
|
|
06 01
|
მოსახლეობის ჯანდაცვის ხელშეწყობა
|
|
77,76
|
492.30
|
492.30
|
|
|
|
სუბსიდია
|
|
|
492.30
|
492.30
|
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
68,051
|
77.76
|
87,0
|
87,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
68,051
|
77.76
|
87,0
|
87,0
|
|
|
06 01 02
|
მესტიის სავადმყოფოს-ამბულატორიული თანადაფინანსება
|
|
|
405,3
|
405,3
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
405,3
|
405,3
|
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
572,916
|
397,0
|
660,0
|
660,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
572,916
|
397,0
|
660,0
|
660,0
|
|
|
06 03
|
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება
|
167,000
|
55,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
167,000
|
55,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
06 04
|
უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა
|
48,221
|
50.00
|
55.00
|
55.00
|
|
|
|
ხარჯები
|
48,221
|
50.00
|
55.00
|
55.00
|
|
|
06 05
|
შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება
|
87,8
|
80.00
|
103,0
|
103,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
87,8
|
80.00
|
103,0
|
103,0
|
|
|
06 06
|
ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
10.00
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
10.00
|
15.00
|
15.00
|
|
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფამოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
|