ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 21.12.2023
ძალაში შესვლა 01.01.2024
ძალის დაკარგვა 01.01.2025
გამომცემი ორგანო ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №17
სარეგისტრაციო კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 25/12/2023
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 1 | სოფელ ვაჭევში გზის რეაბილიტაცია |
| 2 | სოფ.ქვედა ბერეთისაში კვიჟინაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია |
| 3 | სოფელ ქვედა ბერეთისის ზედა კვიჟინაძეების გზის რეაბილიტაცია |
| 4 | რეგიონალური განვითარების ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება |
| 5 | საინჟინრო მონიტორინგის თანხა |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
| 70923 | საშუალო და ზოგადი განათლება |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
| დასახელება | 2022 წლის ფაქტი |
| სულ | მათ შორის |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | საკუთარი შემოსავლები |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ პრიორიტეტის კოდი 01.01.2025
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ პრიორიტეტის კოდი 23.12.2022
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
თვითმმართველობის დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №17
2023 წლის 21 დეკემბერი
ქ. ჭიათურა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
თავი I
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
დასახელება
2022 წლის
ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები
40498.164
44478.059
11305.976
33172.083
31360.200
270.000
31090.200
გადასახადები
19018.858
22313.600
0.00
22313.600
23603.600
0.00
23603.600
გრანტები
14947.756
13135.976
11305.976
1830.000
270.000
270.000
0.00
სხვა შემოსავლები
6531.550
9028.483
0.00
9028.483
7486.600
0.00
7486.600
II. ხარჯები
24695.944
29143.300
2222.120
26921.180
28263.000
270.000
27993.000
შრომის ანაზღაურება
3393.065
3684.990
185.000
3499.990
3984.000
0.000
3984.000
საქონელი და მომსახურება
2426.008
2813.087
1331.120
1481.967
1572.000
0.00
1572.000
პროცენტი
38.044
53.000
0.00
53.000
53.000
0.00
53.000
სუბსიდიები
15615.896
18457.874
171.000
18286.874
19990.000
260.000
19730.000
გრანტები
75.478
110.460
0.00
110.460
70.000
0.000
70.000
სოციალური უზრუნველყოფა
2006.524
2493.910
10.000
2483.910
2152.000
10.000
2142.000
სხვა ხარჯები
1140.929
1529.979
525.000
1004.979
442.000
0.00
442.000
III. საოპერაციო სალდო
15802.220
15334.759
9083.856
6250.903
3097.200
0.00
3097.200
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
15925.202
16820.560
10646.657
6173.903
3020.200
0.00
3020.200
ზრდა
16049.599
16920.160
10646.657
6273.503
3070.200
0.00
3070.200
კლება
124.397
99.600
0.00
99.600
50.000
0.00
50.000
V. მთლიანი სალდო
-122.982
-1485.801
-1562.801
77.000
77.000
0.000
77.000
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება
-199.766
-1562.801
-1562.801
0.000
0.000
0.000
0.000
ზრდა
2840.354
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
2840.354
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
კლება
3040.120
1562.801
1562.801
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
3040.120
1562.801
1562.801
0.000
0.000
0.000
0.000
VII. ვალდებულებების ცვლილება
-76.784
-77.000
0.00
-77.000
-77.000
0.000
-77.000
კლება
76.784
77.000
0.00
77.000
77.000
0.000
77.000
საშინაო
76.784
77.000
0.000
77.000
77.000
0.000
77.000
სესხები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
VIII. ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0.0
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2🔗.
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
დასახელება
2022
წლის
ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
40622.561
44577.659
11305.976
33271.683
31410.200
270.000
31140.200
შემოსავლები
40498.164
44478.059
11305.976
33172.083
31360.200
270.000
31090.200
არაფინანსური აქტივების კლება
124.397
99.600
0.000
99.600
50.000
0.000
50.000
გადასახდელები
40822.327
46140.460
12868.777
33271.683
31410.200
270.000
31140.200
ხარჯები
24695.944
29143.300
2222.120
26921.180
28263.000
270.000
27993.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16049.599
16920.160
10646.657
6273.503
3070.200
0.00
3070.200
ვალდებულებების კლება
76.784
77.000
0.000
77.000
77.000
0.00
77.000
ნაშთის ცვლილება
-199.766
-1562.801
-1562.801
0.000
0,000
0.000
0.000
მუხლი 3🔗.
ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 31360.200 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2022
წლის
ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
40498.164
44478.059
11305.976
33172.083
31360.200
270.000
31090.200
გადასახადები
19018.858
22313.600
0.000
22313.600
23603.600
0.000
23603.600
გრანტები
14947.756
13135.976
11305.976
1830.000
270.000
270.000
0.000
სხვა შემოსავლები
6531.550
9028.483
0.000
9028.483
7486.600
0.000
7486.600
მუხლი 4🔗.
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 23603.600 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2022
წლის
ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
19018.858
22313.600
0.000
22313.600
23603.600
0.000
23603.600
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
0.00
0.00
0.000
0.000
0.000
0.000
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
15119.024
18513.600
0.000
18513.600
20103.600
0.000
20103.600
ქონების გადასახადი
3899.834
3800.000
0
3800.000
3500.000
0.000
3500.000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2709.442
2960.000
0.000
2960.000
2360.000
0.000
2360.000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.387
0.000
0.000
0.000
0.000
0,000
0.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
36.002
20.000
0.000
20.000
20.000
0.000
20.000
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
81.212
20.000
0.000
20.000
20.000
0.000
20.000
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1072.791
800.000
0.000
800.000
1100.000
0.000
1100.000
მუხლი 5🔗.
ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 270.0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
გრანტები
14947.756
13135.976
270.000
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0.00
0.00
0.00
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
14947.756
13135.976
0.00
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0.00
0.00
0.00
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
255.000
390.000
270.000
კაპიტალური ტრანსფერი
5361.070
6418.293
0.00
სპეციალური ტრანსფერი
100.000
1525.000
0.00
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე
836.920
0.00
0.00
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
1600.000
0.00
0.00
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
812.000
825.742
0.00
მაღალმთიანი განვითარების ფონდი
400.000
290.221
0.00
საპილოტე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტები
2667.927
0.000
0.00
სახ.პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგ.განს.პროგრამები
1407.091
0.000
0.00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდ.ღონისძიებების დასაფინანსებლად
1507.748
1307.120
0.00
სახელმწიფო გრანტი
0
2379.600
0.00
აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ
0.00
0.00
0.00
მუხლი 6🔗.
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 7486.600 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
სხვა შემოსავლები
6531.550
9028.483
7486.600
შემოსავლები საკუთრებიდან
3963.278
5657.904
5299.400
პროცენტი
139.673
157.904
100.000
რენტა
3823.605
5500.000
5199.400
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
2124.22
2054.000
2041.200
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
2124.22
2054.000
2041.200
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.800
0.00
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი
44.400
15.000
0.000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
2024.000
2024.000
2024.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
17.204
15.000
17.200
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0,00
0.000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
174.153
258.320
146.000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
305.296
1058.259
0.000
მუხლი 7🔗.
ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 28263.000 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2022
წლის
ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
24695.944
29143.300
2222.120
26921.180
28263.000
270.000
27993.000
შრომის ანაზღაურება
3393.065
3684.990
185.000
3499.990
3984.000
0.000
3984.000
საქონელი და მომსახურება
2426.008
2813.087
1331.120
1481.967
1572.000
0.000
1572.000
პროცენტები
38.044
53.000
0.000
53.000
53.000
0.000
53.000
სუბსიდიები
15615.896
18457.874
171.000
18286.874
19990.000
260.000
19730.000
გრანტები
75.478
110.460
0.000
110.460
70.000
0.000
70.000
სოციალური უზრუნველყოფა
2006.524
2493.910
10.000
2483.910
2152.000
10.000
2142.000
სხვა ხარჯები
1140.929
1529.979
525.000
1004.979
442.000
0.000
442.000
მუხლი 8🔗.
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 3020.200 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 3070.200 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსურიაქტივების კლება - 50.000 ათასი ლარით:
ათას ლარში
პროგ. კოდი
არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით
2022 წლის
ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
97.309
360.141
133.000
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
97.309
360.141
133.000
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
14042.563
12942.979
1889.0
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
10322.950
8550.687
1079.000
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
1185.097
402.891
0.000
02 03
გარე განათება
80.868
219.700
0.000
02 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
0.000
708.072
0.000
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
0.000
0.000
0.000
02 07
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2423.183
3060.853
810.000
02 08
სასაფლაოების მოვლა შენახვა
30.465
0.776
0.000
02 09
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0.000
0.000
0.000
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
361.210
562.360
0.000
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
159.134
450.860
0.000
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
55.500
0.000
0.000
03 04
სანიაღვრე არხის აღდგენა
146.576
111.500
0.000
04 00
განათლება
358.074
54.269
0.000
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
17.655
15.100
0.000
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
0.000
39.169
0.000
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
340.419
0.000
0.000
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
1157.643
2543.811
1048.200
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
566.105
1428.686
1018.200
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
591.538
1115.125
30.000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
32.8
456.600
0.000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
0.000
0.000
0.000
06 02
სოციალური დაცვა
32.8
456.600
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა
16049.599
16920.160
3070.200
ათას ლარში
დასახელება
2022 წლის
ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება
97.880
96.000
50.00
ძირითადი აქტივები
88.270
29.000
50.000
არაწარმოებული აქტივები
9.610
67.000
0.000
მიწა
9.610
67.000
0.000
მუხლი 9🔗.
ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ათას ლარში
ფუნქცი
ონალური კოდი
დასახელება
2022 წლის
ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
5122.721
5857.071
5976.000
7.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
5001.464
5517.000
5656.000
7.1.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
5001.464
5517.000
5656.000
7.1.1.2
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
160.071
150.000
7.1.6
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
114.828
130.000
130.000
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო
მომსახურებაში
6.429
50.000
40.000
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა
13166.650
12058.759
3979.000
7.4 5
ტრანსპორტი
11923.729
11209.259
3979.000
7.4 5 1
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
11923.729
11209.259
3979.000
7.4 5 5
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.000
0.000
0.000
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
1242.921
849.500
0.000
7.5
გარემოს დაცვა
2437.883
3105.080
2500.000
7.5 1
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
2235.807
2773.580
2500.000
7.5.6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
202.076
331.500
0.000
7.6
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
5532.619
5847.491
2380.000
7.6 1
ბინათმშენებლობა
634.754
834.871
100.000
7.6 2
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.000
0.000
0,000
7.6 3
წყალმომარაგება
1926.122
1172.891
820.000
7.6 4
გარე განათება
518.095
778.100
650.000
7.6 6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
2453.648
3061.629
810.000
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა
175.393
239.900
260.00
7.7 4
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
147.393
232.900
260.000
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფერეში
28.000
7.000
0.000
7.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
6112.333
8512.475
7178.200
7.8 1
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
2627.913
3827.922
3568.200
7.8 2
მომსახურება კულტურის სფეროში
3147.025
4560.595
3380.000
7.8 4
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
220.000
370.000
100.000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
კულტურისა და
რელიგიის სფეროში
117.395
123.958
130.000
7.9
განათლება
6170.395
7498.317
7000.000
7.9 1
სკოლამდელი აღზრდა
4654.078
6150.728
7000.000
7.9 2
ზოგადი განათლება
1175.898
1308.420
0,0
7.9 2 2
საბაზო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
70923
საშუალო და ზოგადი განათლება
340.419
39.169
0.0
7 10
სოციალური დაცვა
2104.333
3021.367
2137.000
7 10 1
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
1234.033
1127.260
1142.000
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
1052.303
937.260
952.000
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
181.730
190.000
190.000
7 10 2
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
23.500
26.000
25.000
7 10 4
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
481.740
1349.495
525.000
7 10 7
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
207.560
336.975
325.000
7 10 9
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
157.500
181.637
120.000
სულ
40822.327
46140.460
31410.200
მუხლი 10🔗.
ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 77.000 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3097.200 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
საოპერაციო სალდო
15802.220
15334.759
3097.200
მთლიანი სალდო
-122.982
-1485.801
77.000
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის პროექტი
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-199.766
-1562.801
0.0
ზრდა
2840.354
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტი
2840.354
0.0
0.0
კლება
3040.120
1562.801
0,0
ვალუტა და დეპოზიტი
3040.120
1562.801
0.0
ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 77.000 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. (დასუფთავების 3 ერთეული სპეც. ავტომანქანა და 100 ცალი ურნა) მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2023 წლის 1 დეკემბრისათვის შეადგენს 196.086 ათას ლარს.
თავი II
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები
მუხლი 13🔗.
ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურისმოწესრიგება (როგორიცაა გზების, სკვერების მოვლა-პატრონობა და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარების.
პრიორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2024 წელი
2025 წელი
2026
წელი
2027 წელი
02 00
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
6359.0
7252.9
7327.8
9014.2
კოდი
პროგრამის დასახელება
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 01
1079.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 70% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:
- გზების მიმდინარე შეკეთება;
- გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია;
გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის საბოლოო მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
გზების მშენებლობა და კაპიტალური შეკეთება
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 01 02
1079.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას, მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 70% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2023წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
№
დასახელება
სულ ღირებულება
1
სოფელ ვაჭევში გზის რეაბილიტაცია
156000
2
სოფ.ქვედა ბერეთისაში კვიჟინაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია
17587
3
სოფელ ქვედა ბერეთისის ზედა კვიჟინაძეების გზის რეაბილიტაცია
124987
4
რეგიონალური განვითარების ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება
350000
5
საინჟინრო მონიტორინგის თანხა
430426
სულ ჯამი
1079000
პროგრამის დასახელება
კოდი
წყლის სისტემების განვითარება
2024 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 03
820.000
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
პროგრამის აღწერა
წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველსაყოფად 2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას.
პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის წყალმომარაგება. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს წყალმომარაგებით.
2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას.
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია
2024 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 02 01
820.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
შპს ,,ჭიათურის წყალი“
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანიის სუბსიდირებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.
პროგრამის დასახელება
კოდი
გარე განათება
2024 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 03
650.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
პროგრამის აღწერა
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებშ,. ქალაქ ჭიათურასა და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 5%.
1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
2. გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
პროგრამის დასახელება
კოდი
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 03 01
650.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
- ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
- დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას
პროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 04
2900.0
პროგრამის განმახორციელებელი
მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია
პროგრამის აღწერა და მიზანი
აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (არნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი ამორტიზაციის გამო).აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება:
1. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონირებს შპს ,,ჭიათურის სატრანპორტო კომპანია“.
2. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება.
მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება თავისი შინაარსით წარმოადგენს კაპიტალურ პროექტს პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 04 01
2900.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირების პროგრამა ითვალისწინებს საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი ამორტიზაციის გამო). ასევე ახორციელდება ქალაქ ჭიათურაში და მასში შემავალი სოფლებში მისასვლელი ცენტრალურ გზებზე დაზიანებული ორმოლების შეკეთებას.
მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და საკუთარი შპს-ს შემოსავლები, რომელსაც იღებს მგზავრთა მომსახურებიდან.
პროგრამის დასახელება
კოდი
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 06
100.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.
ვინაიდან ქალაქში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში.
ქვეპროგრამის მიზანია მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
პროგრამა მუნიციპალური ამხანაგობების ხელშეწყობას და უზრუნველყოფს ისეთი პროგრამების განვითარებას როგორიცაა:
1. მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
2. საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციას, სახურავი მასალის შეძენას.
3. საცხოვრებლი სახლებისა და ფასადების აღდგენა.
მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა კომფორტული გადაადგილებისათვის საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენას. მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნებისათვის უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლებისათვის რბილი გადახურვისა და ლითონის სახურავის შეძენასა და გადაცემას ამხანაგობებისათვის. აგრეთვე უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლების საქსპლოატაციო ვადის გახანგრძლივებისა და იერსახის შენარჩუნებისათვის ფასადების რეაბილიტაციის (შეღებვა- შეკეთების) სამუშაოებს.
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის სეძენა
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 06 02
100.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნება. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლებისათვის რბილი გადახურვისა და ლითონის სახურავის შეძენასა და გადაცემას ამხანაგობებისათვის.
პროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 07
810.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. ვინაიდან ჭიათურა არის მარგანეცის მომპოვებელი რომლის ტრანსპორტირება ხდება მარალი გამავლობის ავტომობილებით აქედან გამომდინარე ხშირია დამტვერიანება, ასეთი გლობალური პრობლემის აღმოსაფხვრელად აუცილებლობას წარმოადგენს მწვანე ნარგავების განაშენიანება.
ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 07 01
210.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება ქ.ჭიათურაში, წმინდა გერმანეს ქუჩის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოები.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 07 02
600.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფელში კრებების შედეგად არჩეული და საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ პროექტებს.
მუხლი 14🔗.
დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 00
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2024-2027 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია, ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ააიპ ,,ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“
პროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
03 00
2500.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით.განხორციელდება სანაგვე ურნების შეძენა და საჭიროებისამებრ განთავსება.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანას
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
03 01
2500.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით, ასევე განხორციელდება ნაგუთის დასახლებაში ცენტრალური სასაფლაოს კეთილმოწყობის სამუშაოები.
მუხლი 15🔗.
განათლება 04 00
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
პრიორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
2027 წელი
04 00
განათლების ხელშეწყობა
7000.0
7400.0
8000.0
8000.0
პროგრამის დასახელება
კოდი
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
04 01
7000.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ - ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი
პროგრამის აღწერა და მიზანი
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 32 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1300-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 796 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:
-ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;
-ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
-ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
-ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
-ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;
-ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.
მუხლი 16🔗.
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.
მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.
ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.
პრიორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
2027 წელი
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
7178.200
6549.0
7170.0
7290.0
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01
3568.2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
სპორტული ობიექტები სარაგბო კლუბი მათე.
განხორციელდება: ქ.ჭიათურაში ,უნივერმაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოები და ნაგუთის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01
2250.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
სპორტული ღონისძიებები სარაგბო კლუბი მათეს დაფინანსება.
ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01 01
1350.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ააიპ N27-ე კომპლექსურ სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. სულ აღნიშნულ სკოლაში სპორტის 14 სახეობაში დადის 549 ბავშვი, მათ შორის: გოგო 104 და ბიჭი 445.
პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01 02
380.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 110 (ბიჭი) სპორტსმენს და 9 მწვრთნელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ააიპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.სკოლაში არის ხუთი ასაკობრივი გუნდი და ორი ჭაბუკთა გუნდი ,,ა“ და ,,ბ“ ლიგაში მონაწილეობისათვის.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01 03
520.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე. ააიპ-ში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს 210 ბავშვს, (ბიჭი).
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტული ღონისძიებები
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 02
300.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მორაგბეთა კლუბ „მათეს“, რომელიც ასპარეზობს პირველ ლიგაში.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 03
1018.2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ.ჭიათურაში ,უნივერმაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოები და ნაგუთის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია.
პროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის სფეროს განვითარება
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02
3480.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ააიპ N1 დ N 2 მუსიკალური სკოლა , ააიპ სხვითი ხელოვნების სკოლა, ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) განსაზღვრულია გრანტი თეატრის გადასაცემად და დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01
3260.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: სსიპ თეატრი ააიპ N1 დ N 2 მუსიკალური სკოლა , ააიპ სახვითი ხელოვნების სკოლა, ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას)
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 01
450.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 375 მოსწავლეს (მათ შორის: 225 გოგო; 150 ბიჭი,
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 02
300.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
აა()იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ააიპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 175 მოსწავლეს (მათ შორის: 125 გოგო; 50 ბიჭი).
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სახვითი ხელოვნების განვითარება
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 03
190.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა
ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს 245 ბავშვი(მათ შორის გოგო 185; 60 ბიჭი).
სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება კონკურსებსა და გამოფენებში.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 04
400.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება, საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 05
1900.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში. სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 1272 მოსწავლეს( მათ შორის: გოგო 878 და ბიჭი 394).
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დაფინანსება
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 05
20.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გრანტი მიეცემა სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრს ფესტივალ იმერეთში მონაწილეობის საწევროს გადასახდელად თეატრის ფუნქციონირებისათვის მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის ღონისძიებები
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 02
120.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“ და სხვა ღონისძიებების დაფინანსება.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 04
100.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევას.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში
05 03
130.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაჭილეტა ტრანსპორტირება; სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;
ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა;
დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში;
წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება;
ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’
წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;
სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა;
მუხლი 17🔗.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
პრიორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
2027 წელი
05 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2397.0
2452.0
2352.0
2452.0
საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 06 01
პროგრამის დასახელება
კოდი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 01 01
260.0
პროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
პროგრამის აღწერა
აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება ა.ა.ი.პ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
პროგრამის მიზანი
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
სოციალური პროგრამები 06 02
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
პროგრამის დასახელება
კოდი
სოციალური დაცვა
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01
2137.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება.
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01
1142.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;
ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;
გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;
დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;
ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;
პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა
პროგრამის დასახელება
კოდი
სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 01
730.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:
ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;
გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ვ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული აუტიზმის სპექტრის დარღვევების (ძირითადი დიაგნოზით “ICD-10“ კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები „F 84.0.,”F 84.9”) მქონე 2-დან 17 წლის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეთა სარეაბილიტაციო-სამედიცინო მომსახურების სახეები, როგორებიცაა: შეფასება, ქცევის თერაპია, მეტყველების თერაპია, სენსორული თერაპია, ფსიქოთერაპია, ხელოვნებით თერაპია, ფიზიკური თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, სპეციალური პედაგოგის დახმარება;
გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება ვაუჩერული მეთოდით, თითოეულ ბენეფიციარზე 420 ლარის ოდენობით. (განფასება ეფუძნება საქართველოში არსებულ პრაქტიკასა და ამ სფეროში მომუშავე ცენტრების ფასებს). მოსარგებლის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს გააჩნია არჩევანის უფლება მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების არჩევისას, რასაც იგი აფიქსირებს მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრულ განაცხადის ფორმაში.
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 02
47.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 03
190.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:
ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე - ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.
ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 04
170.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ სიცოცხლისათვის საშიშ და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის მქონე პირთა პირთა დახმარება
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 05
5.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 02
5.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. თანხის ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 03
270.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 180-185მდე ბენეფიციარს.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04
75.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;
გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 01
25.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში 500 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
დევნილთა სოციალური დაცვა
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 02
11.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დევნილებს.
აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 03
4.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მარჩანელდაკარგულთა ერჯერადი ფინანსური დახმარება
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 04
35.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 200 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 05
525.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;
ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;
გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;
დ) საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 01
90.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:
ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.
ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.
გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.
დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.
ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.
ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.
ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.
თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.
ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 02
125.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი). გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 03
160.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს.
ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 04
325.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება ყოველთვიურად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის.
2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე მეწყერის, სხვა სტიქიური ან სხვა რაიმე მოვლენის შედეგად დაზიანებულ კერძო საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტირებული პირის მიერ საცხოვრებელი სახლის 2021 წლის შემდგომ პარიოდში საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე გაცემული დასკვნის საფუძველზე. აგრეთვე დახმარება შესაძლებელია გაიცეს მუნიციპალიტეტში შექმნილი შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირებით დაკომპლექტებული კომისიის მიერ კერძო საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენის საფუძველზე.
3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს:
ა) წერილობითი განცხადება;
ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
გ) ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე;
დ) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის დადასტურების დღიდან 2 თვის ან მეტი ვადით ადრე ფაქტობრივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი – ნოტარიულად დამოწმებული მოწმეთა ჩვენება, კომუნალური გადასახადების ან/და მომსახურების საფასურის/ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს დახმარების მიმღები ოჯახის მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში ფაქტობრივად ცხოვრებას;
ე) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე.
4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს:
ა) წერილობითი განცხადება;
ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
გ) ხელშეკრულება საცხოვრებელი ფართობის ქირავნობის შესახებ და მესაკუთრის საბანკო ანგარიში;
დ) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა, დაქირავებული საცხოვრებელი ფართობის მესაკუთრის საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.“.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 06
30.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს.
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ომის ვეტერანთა დახმარება
2024 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 07
90.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.
თავი III
ჭიათურის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 18🔗.
ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ორგ.
კოდი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამო
ყოფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემო
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამო
ყოფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი
შემო
სავლები
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი
შემო
სავლები
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
40,822.327
12,107.402
28,714.925
46,140.460
12,868.777
33,271.683
31,410.200
270.000
31,140.200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
191.000
0.000
191.000
191.000
0.000
191.000
191.000
0.000
191.000
ხარჯები
24,695.944
1,660.307
23,035.637
29,143.300
2,222.120
26,921.180
28,263.000
270.000
27,993.000
შრომის ანაზღაურება
3,393.065
94.366
3,298.699
3,684.990
185.000
3,499.990
3,984.000
0.000
3,984.000
საქონელი და მომსახურება
2,426.008
1,191.155
1,234.853
2,813.087
1,331.120
1,481.967
1,572.000
0.000
1,572.000
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
38.044
0.000
38.044
53.000
0.000
53.000
53.000
0.000
53.000
სუბსიდიები
15,615.896
122.187
15,493.709
18,457.874
171.000
18,286.874
19,990.000
260.000
19,730.000
გრანტები
75.478
0.000
75.478
110.460
0.000
110.460
70.000
0.000
70.000
სოციალური უზრუნველყოფა
2,006.524
11.330
1,995.194
2,493.910
10.000
2,483.910
2,152.000
10.000
2,142.000
სხვა ხარჯები
1,140.929
241.269
899.660
1,529.979
525.000
1,004.979
442.000
0.000
442.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,049.599
10,447.095
5,602.504
16,920.160
10,646.657
6,273.503
3,070.200
0.000
3,070.200
ძირითადი აქტივები
16,049.599
10,447.095
5,602.504
16,920.160
10,646.657
6,273.503
3,070.200
0.000
3,070.200
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
76.784
0.000
76.784
77.000
0.000
77.000
77.000
0.000
77.000
საშინაო
76.784
0.000
76.784
77.000
0.000
77.000
77.000
0.000
77.000
საგარეო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
5,122.721
118.483
5,004.238
5,857.071
209.000
5,648.071
5,976.000
0.000
5,976.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
191.000
0.000
191.000
191.000
0.000
191.000
191.000
0.000
191.000
ხარჯები
4,948.628
118.483
4,830.145
5,419.930
209.000
5,210.930
5,766.000
0.000
5,766.000
შრომის ანაზღაურება
3,393.065
94.366
3,298.699
3,684.990
185.000
3,499.990
3,984.000
0.000
3,984.000
საქონელი და მომსახურება
1,168.270
19.737
1,148.533
1,366.517
24.000
1,342.517
1,452.000
0.000
1,452.000
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
38.044
0.000
38.044
53.000
0.000
53.000
53.000
0.000
53.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
25.478
0.000
25.478
35.130
0.000
35.130
50.000
0.000
50.000
სოციალური უზრუნველყოფა
201.881
4.380
197.501
32.780
0.000
32.780
45.000
0.000
45.000
სხვა ხარჯები
121.890
0.000
121.890
247.513
0.000
247.513
182.000
0.000
182.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97.309
0.000
97.309
360.141
0.000
360.141
133.000
0.000
133.000
ძირითადი აქტივები
97.309
0.000
97.309
360.141
0.000
360.141
133.000
0.000
133.000
მატერიალური მარაგები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
76.784
0.000
76.784
77.000
0.000
77.000
77.000
0.000
77.000
საშინაო
76.784
0.000
76.784
77.000
0.000
77.000
77.000
0.000
77.000
საგარეო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
5,001.464
118.483
4,882.981
5,517.000
209.000
5,308.000
5,656.000
0.000
5,656.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
202.000
0.000
202.000
202.000
0.000
202.000
191.000
0.000
191.000
ხარჯები
4,904.155
118.483
4,785.672
5,156.859
209.000
4,947.859
5,523.000
0.000
5,523.000
შრომის ანაზღაურება
3,393.065
94.366
3,298.699
3,684.990
185.000
3,499.990
3,984.000
0.000
3,984.000
საქონელი და მომსახურება
1,161.841
19.737
1,142.104
1,252.809
24.000
1,228.809
1,262.000
0.000
1,262.000
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
25.478
0.000
25.478
35.130
0.000
35.130
50.000
0.000
50.000
სოციალური უზრუნველყოფა
201.881
4.380
197.501
32.780
0.000
32.780
45.000
0.000
45.000
სხვა ხარჯები
121.890
0.000
121.890
151.150
0.000
151.150
182.000
0.000
182.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97.309
0.000
97.309
360.141
0.000
360.141
133.000
0.000
133.000
ძირითადი აქტივები
97.309
0.000
97.309
360.141
0.000
360.141
133.000
0.000
133.000
მატერიალური მარაგები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაწარმოებული აქტივები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
919.191
0.000
919.191
1,165.000
0.000
1,165.000
1,241.000
0.000
1,241.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28.000
0.000
28.000
28.000
0.000
28.000
28.000
0.000
28.000
ხარჯები
914.655
0.000
914.655
1,078.000
0.000
1,078.000
1,208.000
0.000
1,208.000
შრომის ანაზღაურება
660.176
0.000
660.176
775.000
0.000
775.000
834.000
0.000
834.000
საქონელი და მომსახურება
129.452
0.000
129.452
155.000
0.000
155.000
212.000
0.000
212.000
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
3.137
0.000
3.137
3.000
0.000
3.000
5.000
0.000
5.000
სხვა ხარჯები
121.890
0.000
121.890
145.000
0.000
145.000
157.000
0.000
157.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.536
0.000
4.536
87.000
0.000
87.000
33.000
0.000
33.000
ძირითადი აქტივები
4.536
0.000
4.536
87.000
0.000
87.000
33.000
0.000
33.000
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
3,876.047
0.000
3,876.047
4,099.000
0.000
4,099.000
4,415.000
0.000
4,415.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
175.000
0.000
175.000
163.000
0.000
163.000
163.000
0.000
163.000
ხარჯები
3,787.674
0.000
3,787.674
3,825.859
0.000
3,825.859
4,315.000
0.000
4,315.000
შრომის ანაზღაურება
2,570.600
0.000
2,570.600
2,724.990
0.000
2,724.990
3,150.000
0.000
3,150.000
საქონელი და მომსახურება
998.709
0.000
998.709
1,030.809
0.000
1,030.809
1,050.000
0.000
1,050.000
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
25.478
0.000
25.478
35.130
0.000
35.130
50.000
0.000
50.000
სოციალური უზრუნველყოფა
192.887
0.000
192.887
28.780
0.000
28.780
40.000
0.000
40.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
6.150
0.000
6.150
25.000
0.000
25.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
88.373
0.000
88.373
273.141
0.000
273.141
100.000
0.000
100.000
ძირითადი აქტივები
88.373
0.000
88.373
273.141
0.000
273.141
100.000
0.000
100.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 01 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა
206.226
118.483
87.743
253.000
209.000
44.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.000
11.000
11.000
11.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
201.826
118.483
83.343
253.000
209.000
44.000
0.000
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
162.289
94.366
67.923
185.000
185.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
33.680
19.737
13.943
67.000
24.000
43.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
5.857
4.380
1.477
1.000
0.000
1.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.400
0.000
4.400
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
4.400
0.000
4.400
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
114.828
0.000
114.828
290.071
0.000
290.071
280.000
0.000
280.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
38.044
0.000
38.044
213.071
0.000
213.071
203.000
0.000
203.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
63.708
0.000
63.708
150.000
0.000
150.000
პროცენტი
0.000
0.000
0.000
53.000
0.000
53.000
53.000
0.000
53.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
96.363
0.000
96.363
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
76.784
0.000
76.784
77.000
0.000
77.000
77.000
0.000
77.000
საშინაო
76.784
0.000
76.784
77.000
0.000
77.000
77.000
0.000
77.000
საგარეო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0.000
0.000
0.000
63.708
0.000
63.708
100.000
0.000
100.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
63.708
0.000
63.708
100.000
0.000
100.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
63.708
0.000
63.708
100.000
0.000
100.000
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი
0.0
0.000
0.000
96.363
0.000
96.363
50.000
0.000
50.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
96.363
0.000
96.363
50.000
0.000
50.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
50.000
0.000
50.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
96.363
0.000
96.363
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
114.828
0.000
114.828
130.000
0.000
130.000
130.000
0.000
130.000
ხარჯები
38.044
0.000
38.044
53.000
0.000
53.000
53.000
0.000
53.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
38.0
0.0
38.0
53.0
0.000
53.0
53.0
0.0
53.0
ვალდებულებების კლება
76.784
0.000
76.784
77.000
0.000
77.000
77.000
0.000
77.000
საშინაო
76.784
0.000
76.784
77.000
0.000
77.000
77.000
0.000
77.000
01 03
თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა
6.429
0.000
6.429
50.000
0.000
50.000
40.000
0.000
40.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
6.429
0.000
6.429
50.000
0.000
50.000
40.000
0.000
40.000
საქონელი და მომსახურება
6.429
0.000
6.429
50.000
0.000
50.000
40.000
0.000
40.000
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
18,699.269
9,872.163
8,827.106
17,906.250
9,869.676
8,036.574
6,359.000
0.000
6,359.000
ხარჯები
4,656.706
241.269
4,415.437
4,963.271
525.000
4,438.271
4,470.000
0.000
4,470.000
სუბსიდიები
4,021.952
0.000
4,021.952
4,128.400
0.000
4,128.400
4,370.000
0.000
4,370.000
სხვა ხარჯები
634.754
241.269
393.485
834.871
525.000
309.871
100.000
0.000
100.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,042.563
9,630.894
4,411.669
12,942.979
9,344.676
3,598.303
1,889.000
0.000
1,889.000
ძირითადი აქტივები
14,042.563
9,630.894
4,411.669
12,942.979
9,344.676
3,598.303
1,889.000
0.000
1,889.000
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
10,322.950
6,962.084
3,360.866
8,550.687
6,393.572
2,157.115
1,079.000
0.000
1,079.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,322.950
6,962.084
3,360.866
8,550.687
6,393.572
2,157.115
1,079.000
0.000
1,079.000
ძირითადი აქტივები
10,322.950
6,962.084
3,360.866
8,550.687
6,393.572
2,157.115
1,079.000
0.000
1,079.000
02 01 01
გზების მიმდინარე შეკეთება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 01 02
გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
8,513.151
5,309.310
3,203.841
7,584.208
5,682.472
1,901.736
1,079.000
0.000
1,079.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,513.151
5,309.310
3,203.841
7,584.208
5,682.472
1,901.736
1,079.000
0.000
1,079.000
ძირითადი აქტივები
8,513.151
5,309.310
3,203.841
7,584.208
5,682.472
1,901.736
1,079.000
0.000
1,079.000
02 01 03
საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.0
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 01 04
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა
0.767
0.000
0.767
20.000
0.000
20.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.767
0.000
0.767
20.000
0.000
20.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.767
0.000
0.767
20.000
0.000
20.000
0.000
0.000
0.000
02 01 05
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა
1,242.921
1,100.808
142.113
849.500
711.100
138.400
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,242.921
1,100.808
142.113
849.500
711.100
138.400
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
1,242.921
1,100.808
142.113
849.500
711.100
138.400
0.000
0.000
0.000
02 01 06
ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა
566.111
551.966
14.145
96.979
0.000
96.979
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
566.111
551.966
14.145
96.979
0.000
96.979
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
566.111
551.966
14.145
96.979
0.000
96.979
0.000
0.000
0.000
02 02
წყლის სისტემის განვითარება
1,926.122
978.319
947.803
1,172.891
214.236
958.655
820.000
0.000
820.000
ხარჯები
741.025
0.000
741.025
770.000
0.000
770.000
820.000
0.000
820.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
741.025
0.000
741.025
770.000
0.000
770.000
820.000
0.000
820.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,185.097
978.319
206.778
402.891
214.236
188.655
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
1,185.097
978.319
206.778
402.891
214.236
188.655
0.000
0.000
0.000
02 02 01
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია
741.025
0.000
741.025
770.000
0.000
770.000
820.000
0.000
820.000
ხარჯები
741.025
0.000
741.025
770.000
0.000
770.000
820.000
0.000
820.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
741.025
741.025
770.000
0.000
770.000
820.000
0.000
820.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 02 02
წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია
1,185.097
978.319
206.778
402.891
214.236
188.655
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,185.097
978.319
206.778
402.891
214.236
188.655
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
1,185.097
978.319
206.778
402.891
214.236
188.655
0.000
0.000
0.000
02 03
გარე განათება
518.095
0.000
518.095
778.100
0.000
778.100
650.000
0.000
650.000
ხარჯები
437.227
0.000
437.227
558.400
0.000
558.400
650.000
0.000
650.000
სუბსიდიები
437.2
0.000
437.227
558.400
0.000
558.400
650.000
0.000
650.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80.868
0.000
80.868
219.700
0.000
219.700
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
80.868
0.000
80.868
219.700
0.000
219.700
0.000
0.000
0.000
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
518.095
0.000
518.095
560.000
0.000
560.000
650.000
0.000
650.000
ხარჯები
437.227
0.000
437.227
558.400
0.000
558.400
650.000
0.000
650.000
სუბსიდიები
437.227
0.000
437.227
558.400
0.000
558.400
650.000
0.000
650.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80.868
0.000
80.868
1.600
0.000
1.600
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
80.868
0.000
80.868
1.600
0.000
1.600
0.000
0.000
0.000
02 03 02
გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია
0.000
0.000
0.000
218.100
0.000
218.100
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
218.100
0.000
218.100
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
218.100
0.000
218.100
0.000
0.000
0.000
02 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
2,843.700
0.000
2,843.700
3,508.072
549.600
2,958.472
2,900.000
0.000
2,900.000
ხარჯები
2,843.700
0.000
2,843.700
2,800.000
0.000
2,800.000
2,900.000
0.000
2,900.000
სუბსიდიები
2,843.700
0.000
2,843.700
2,800.000
0.000
2,800.000
2,900.000
0.000
2,900.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
708.072
549.600
158.472
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
708.072
549.6
158.5
0.000
0.000
0.000
02 04 01
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება
2,843.700
0.000
2,843.700
2,800.000
0.000
2,800.000
2,900.000
0.000
2,900.000
ხარჯები
2,843.700
0.000
2,843.700
2,800.000
0.000
2,800.000
2,900.000
0.000
2,900.000
სუბსიდიები
2,843.700
0.000
2,843.700
2,800.000
0.000
2,800.000
2,900.000
0.000
2,900.000
02 04 02
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
0.000
0.000
0.000
708.072
549.600
158.472
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
708.072
549.600
158.472
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
708.072
549.600
158.472
0.000
0.000
0.000
02 05
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
634.754
241.269
393.485
834.871
525.000
309.871
100.000
0.000
100.000
ხარჯები
634.754
241.269
393.485
834.871
525.000
309.871
100.000
0.000
100.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
634.754
241.269
393.485
834.871
525.000
309.871
100.000
0.000
100.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 06 01
მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 06 02
საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა
90.512
0.000
90.512
832.288
525.000
307.288
100.000
0.000
100.000
ხარჯები
90.512
0.000
90.512
832.288
525.000
307.288
100.000
0.000
100.000
სხვა ხარჯები
90.512
0.000
90.512
832.288
525.000
307.288
100.000
0.000
100.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 06 03
საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა
544.242
241.269
302.973
2.583
0.000
2.583
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
544.242
241.269
302.973
2.583
0.000
2.583
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
544.242
241.269
302.973
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
544.242
241.269
302.973
2.583
0.000
2.583
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 07
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2,423.183
1,690.491
732.692
3,060.853
2,187.268
873.585
810.000
0.000
810.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,423.183
1,690.491
732.692
3,060.853
2,187.268
873.585
810.000
0.000
810.000
ძირითადი აქტივები
2,423.183
1,690.491
732.692
3,060.853
2,187.268
873.585
810.000
0.000
810.000
02 07 01
მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა
1,251.526
882.759
368.767
1,583.301
1,361.526
221.775
210.000
0.000
210.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,251.526
882.759
368.767
1,583.301
1,361.526
221.775
210.000
0.000
210.000
ძირითადი აქტივები
1,251.526
882.759
368.767
1,583.301
1,361.526
221.775
210.000
0.000
210.000
02 07 02
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1,171.657
807.732
363.925
1,477.552
825.742
651.810
600.000
0.000
600.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,171.657
807.732
363.925
1,477.552
825.742
651.810
600.000
0.000
600.000
ძირითადი აქტივები
1,171.657
807.732
363.925
1,477.552
825.742
651.810
600.000
0.000
600.000
02 08
სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა
30.465
0.000
30.465
0.776
0.000
0.776
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.465
0.000
30.465
0.776
0.000
0.776
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
30.465
0.000
30.465
0.776
0.000
0.776
0.000
0.000
0.000
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2,437.883
0.000
2,437.883
3,105.080
88.900
3,016.180
2,500.000
0.000
2,500.000
ხარჯები
2,076.673
0.000
2,076.673
2,542.720
0.000
2,542.720
2,500.000
0.000
2,500.000
სუბსიდიები
2,076.673
0.000
2,076.673
2,322.720
0.000
2,322.720
2,500.000
0.000
2,500.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
220.000
0.000
220.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
361.210
0.000
361.210
562.360
88.900
473.460
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
361.210
0.000
361.210
562.360
88.900
473.460
0.000
0.000
0.000
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
2,235.807
0.000
2,235.807
2,773.580
0.000
2,773.580
2,500.000
0.000
2,500.000
ხარჯები
2,076.673
0.000
2,076.673
2,322.720
0.000
2,322.720
2,500.000
0.000
2,500.000
სუბსიდიები
2,076.673
0.000
2,076.673
2,322.720
0.000
2,322.720
2,500.000
0.000
2,500.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
159.134
0.000
159.134
450.860
0.000
450.860
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
159.134
0.000
159.134
450.860
0.000
450.860
0.000
0.000
0.000
03 02
ქვათაცვენის ღონისძიებები
0.000
0.000
0.000
220.000
0.000
220.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
220.000
0.000
220.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
220.000
0.000
220.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
55.500
0.000
55.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55.500
0.000
55.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
55.500
0.000
55.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
03 04
სანიაღვრე არხების აღდგენა
146.576
0.000
146.576
111.500
88.900
22.600
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
146.576
0.000
146.576
111.500
88.900
22.600
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
146.576
0.000
146.576
111.500
88.900
22.600
0.000
0.000
0.000
04 00
განათლება
6,170.395
1,507.749
4,662.646
7,498.317
1,307.120
6,191.197
7,000.000
0.000
7,000.000
ხარჯები
5,812.321
1,171.418
4,640.903
7,444.048
1,307.120
6,136.928
7,000.000
0.000
7,000.000
საქონელი და მომსახურება
1,175.898
1,171.418
4.480
1,307.120
1,307.120
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
4,636.423
0.000
4,636.423
6,136.928
0.000
6,136.928
7,000.000
0.000
7,000.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
358.074
336.331
21.743
54.269
0.000
54.269
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
358.074
336.331
21.743
54.269
0.000
54.269
0.000
0.000
0.000
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
4,654.078
0.000
4,654.078
6,150.728
0.000
6,150.728
7,000.000
0.000
7,000.000
ხარჯები
4,636.423
0.000
4,636.423
6,135.628
0.000
6,135.628
7,000.000
0.000
7,000.000
სუბსიდიები
4,636.423
0.000
4,636.423
6,135.628
0.000
6,135.628
7,000.000
0.000
7,000.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17.655
0.000
17.655
15.100
0.000
15.100
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
17.655
0.000
17.655
15.100
0.000
15.100
0.000
0.000
0.000
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
0.000
0.000
0.000
39.169
0.000
39.169
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
39.169
0.000
39.169
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
39.169
0.000
39.169
0.000
0.000
0.000
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
1,516.317
1,507.749
8.568
1,308.420
1,307.120
1.300
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1,175.898
1,171.418
4.480
1,308.420
1,307.120
1.300
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
1,175.898
1,171.418
4.480
1,307.120
1,307.120
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
1.300
0.000
1.300
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
340.419
336.331
4.088
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
340.419
336.331
4.088
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
6,112.333
479.870
5,632.463
8,512.475
1,213.081
7,299.394
7,178.200
0.000
7,178.200
ხარჯები
4,954.690
0.000
4,954.690
5,968.664
0.000
5,968.664
6,130.000
0.000
6,130.000
საქონელი და მომსახურება
53.840
0.000
53.840
132.450
0.000
132.450
120.000
0.000
120.000
სუბსიდიები
4,733.455
0.000
4,733.455
5,636.926
0.000
5,636.926
5,860.000
0.000
5,860.000
სხვა ხარჯები
117.395
0.000
117.395
123.958
0.000
123.958
130.000
0.000
130.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,157.643
479.870
677.773
2,543.811
1,213.081
1,330.730
1,048.200
0.000
1,048.200
ძირითადი აქტივები
1,157.643
479.870
677.773
2,543.811
1,213.081
1,330.730
1,048.200
0.000
1,048.200
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
2,627.913
0.000
2,627.913
3,827.922
529.086
3,298.836
3,568.200
0.000
3,568.200
ხარჯები
2,061.808
0.000
2,061.808
2,399.236
0.000
2,399.236
2,550.000
0.000
2,550.000
სუბსიდიები
2,061.808
0.000
2,061.808
2,399.236
0.000
2,399.236
2,550.000
0.000
2,550.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
566.105
0.000
566.105
1,428.686
529.086
899.600
1,018.200
0.000
1,018.200
ძირითადი აქტივები
566.105
0.000
566.105
1,428.686
529.086
899.600
1,018.200
0.000
1,018.200
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
1,847.506
0.000
1,847.506
2,117.236
0.000
2,117.236
2,250.000
0.000
2,250.000
ხარჯები
1,706.808
0.000
1,706.808
2,029.236
0.000
2,029.236
2,250.000
0.000
2,250.000
სუბსიდიები
1,706.808
0.000
1,706.808
2,029.236
0.000
2,029.236
2,250.000
0.000
2,250.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
140.698
0.000
140.698
88.000
0.000
88.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
140.698
0.000
140.698
88.000
0.000
88.000
0.000
0.000
0.000
05 01 01 01
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა
1,156.709
0.000
1,156.709
1,312.000
0.000
1,312.000
1,350.000
0.000
1,350.000
ხარჯები
1,021.310
0.000
1,021.310
1,230.500
0.000
1,230.500
1,350.000
0.000
1,350.000
სუბსიდიები
1,021.310
0.000
1,021.310
1,230.500
0.000
1,230.500
1,350.000
0.000
1,350.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
135.399
0.000
135.399
81.500
0.000
81.500
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
135.399
0.000
135.399
81.500
0.000
81.500
0.000
0.000
0.000
05 01 01 02
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
307.178
0.000
307.178
340.000
0.000
340.000
380.000
0.000
380.000
ხარჯები
306.878
0.000
306.878
340.000
0.000
340.000
380.000
0.000
380.000
სუბსიდიები
306.878
0.000
306.878
340.000
0.000
340.000
380.000
380.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.300
0.000
0.300
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.300
0.000
0.300
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 01 03
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
383.619
0.000
383.619
465.236
0.000
465.236
520.000
0.000
520.000
ხარჯები
378.620
0.000
378.620
458.736
0.000
458.736
520.000
0.000
520.000
სუბსიდიები
378.620
0.000
378.620
458.736
0.000
458.736
520.000
0.000
520.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.999
0.000
4.999
6.500
0.000
6.500
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
4.999
0.000
4.999
6.500
0.000
6.500
0.000
0.000
0.000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
355.000
0.000
355.000
370.000
0.000
370.000
300.000
0.000
300.000
ხარჯები
355.000
0.000
355.000
370.000
0.000
370.000
300.000
0.000
300.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
355.000
0.000
355.000
370.000
0.000
370.000
300.000
0.000
300.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
425.407
0.000
425.407
1,340.686
529.086
811.600
1,018.200
0.000
1,018.200
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
425.407
0.000
425.407
1,340.686
529.086
811.600
1,018.200
0.000
1,018.200
ძირითადი აქტივები
425.407
0.000
425.407
1,340.686
529.086
811.600
1,018.200
0.000
1,018.200
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
3,367.025
479.870
2,887.155
4,560.595
683.995
3,876.600
3,480.000
0.000
3,480.000
ხარჯები
2,775.487
0.000
2,775.487
3,445.470
0.000
3,445.470
3,450.000
0.000
3,450.000
საქონელი და მომსახურება
53.840
0.000
53.840
132.450
0.000
132.450
120.000
0.000
120.000
სუბსიდიები
2,671.647
0.000
2,671.647
3,237.690
0.000
3,237.690
3,310.000
0.000
3,310.000
გრანტები
50.000
0.000
50.000
75.330
0.000
75.330
20.000
0.000
20.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
591.538
479.870
111.668
1,115.125
683.995
431.130
30.000
0.000
30.000
ძირითადი აქტივები
591.538
479.870
111.668
1,115.125
683.995
431.130
30.000
0.000
30.000
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
2,611.842
0.000
2,611.842
3,063.330
0.000
3,063.330
3,260.000
0.000
3,260.000
ხარჯები
2,501.647
0.000
2,501.647
2,943.020
0.000
2,943.020
3,230.000
0.000
3,230.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
2,451.647
0.000
2,451.647
2,867.690
0.000
2,867.690
3,210.000
0.000
3,210.000
გრანტები
50.000
0.000
50.000
75.330
0.000
75.330
20.000
0.000
20.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.195
0.000
110.195
120.310
0.000
120.310
30.000
0.000
30.000
ძირითადი აქტივები
110.195
0.000
110.195
120.310
0.000
120.310
30.000
0.000
30.000
05 02 01 01
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა
354.931
0.000
354.931
412.000
0.000
412.000
450.000
0.000
450.000
ხარჯები
346.682
0.000
346.682
407.000
0.000
407.000
440.000
0.000
440.000
სუბსიდიები
346.682
0.000
346.682
407.000
0.000
407.000
440.000
440.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.249
0.000
8.249
5.000
0.000
5.000
10.000
0.000
10.000
ძირითადი აქტივები
8.249
0.000
8.249
5.000
0.000
5.000
10.000
0.000
10.000
05 02 01 02
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა
278.659
0.000
278.659
275.000
0.000
275.000
300.000
0.000
300.000
ხარჯები
273.660
0.000
273.660
268.800
0.000
268.800
300.000
0.000
300.000
სუბსიდიები
273.660
0.000
273.660
268.800
0.000
268.800
300.000
0.000
300.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.999
0.000
4.999
6.200
0.000
6.200
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
4.999
0.000
4.999
6.200
0.000
6.200
0.0
0.0
0.0
05 02 01 03
სახვითი ხელოვნების განვითარება
197.318
0.000
197.318
195.000
0.000
195.000
190.000
0.000
190.000
ხარჯები
123.973
0.000
123.973
176.040
0.000
176.040
190.000
0.000
190.000
სუბსიდიები
123.973
0.000
123.973
176.040
0.000
176.040
190.000
0.000
190.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73.345
0.000
73.345
18.960
0.000
18.960
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
73.345
0.000
73.345
18.960
0.000
18.960
0.000
0.000
0.000
05 02 01 04
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
325.349
0.000
325.349
350.000
0.000
350.000
400.000
0.000
400.000
ხარჯები
318.270
0.000
318.270
349.850
0.000
349.850
380.000
0.000
380.000
სუბსიდიები
318.270
0.000
318.270
349.850
0.000
349.850
380.000
0.000
380.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.079
0.000
7.079
0.150
0.000
0.150
20.000
0.000
20.000
ძირითადი აქტივები
7.079
0.000
7.079
0.150
0.000
0.150
20.000
0.000
20.000
05 02 01 05
კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
1,405.585
0.000
1,405.585
1,756.000
0.000
1,756.000
1,900.000
0.000
1,900.000
ხარჯები
1,389.062
0.000
1,389.062
1,666.000
0.000
1,666.000
1,900.000
0.000
1,900.000
სუბსიდიები
1,389.062
0.000
1,389.062
1,666.000
0.000
1,666.000
1,900.000
0.000
1,900.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.523
0.000
16.523
90.000
0.000
90.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
16.523
0.000
16.523
90.000
0.000
90.000
0.000
0.000
0.000
05 02 01 06
თეატრი
50.000
0.000
50.000
75.330
0.000
75.330
20.000
0.000
20.000
ხარჯები
50.000
0.000
50.000
75.330
0.000
75.330
20.000
0.000
20.000
გრანტები
50.000
0.000
50.000
75.330
0.000
75.330
20.000
20.000
20.000
05 02 02
კულტურული ღონისძიებები
53.840
0.000
53.840
132.450
0.000
132.450
120.000
0.000
120.000
ხარჯები
53.840
0.000
53.840
132.450
0.000
132.450
120.000
0.000
120.000
საქონელი და მომსახურება
53.840
0.000
53.840
132.450
0.000
132.450
120.000
0.000
120.000
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
481.343
479.870
1.473
994.815
683.995
310.820
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
481.343
479.870
1.473
994.815
683.995
310.820
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
481.343
479.870
1.473
994.815
683.995
310.820
0.000
0.000
0.000
05 02 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
220.000
0.000
220.000
370.000
0.000
370.000
100.000
0.000
100.000
ხარჯები
220.000
0.000
220.000
370.000
0.000
370.000
100.000
0.000
100.000
სუბსიდიები
220.000
0.000
220.000
370.000
0.000
370.000
100.000
0.000
100.000
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
117.395
0.000
117.395
123.958
0.000
123.958
130.000
0.000
130.000
ხარჯები
117.395
0.000
117.395
123.958
0.000
123.958
130.000
0.000
130.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
117.395
0.000
117.395
123.958
0.000
123.958
130.000
0.000
130.000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2,279.726
129.137
2,150.589
3,261.267
181.000
3,080.267
2,397.000
270.000
2,127.000
ხარჯები
2,246.926
129.137
2,117.789
2,804.667
181.000
2,623.667
2,397.000
270.000
2,127.000
საქონელი და მომსახურება
28.000
0.000
28.000
7.000
0.000
7.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
147.393
122.187
25.206
232.900
171.000
61.900
260.000
260.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,804.643
6.950
1,797.693
2,461.130
10.000
2,451.130
2,107.000
10.000
2,097.000
სხვა ხარჯები
266.890
0.000
266.890
103.637
0.000
103.637
30.000
0.000
30.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.800
0.000
32.800
456.600
0.000
456.600
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
32.800
0.000
32.800
456.600
0.000
456.600
0.000
0.000
0.000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
175.393
122.187
53.206
239.900
171.000
68.900
260.000
260.000
0.000
ხარჯები
175.393
122.187
53.206
239.900
171.000
68.900
260.000
260.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
28.000
0.000
28.000
7.000
0.000
7.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
147.393
122.187
25.206
232.900
171.000
61.900
260.000
260.000
0.000
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება
147.393
122.187
25.206
232.900
171.000
61.900
260.000
260.000
0.000
ხარჯები
147.393
122.187
25.206
232.900
171.000
61.900
260.000
260.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
147.393
122.187
25.206
232.900
171.000
61.900
260.000
260.000
0.000
06 01 02
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
28.000
0.000
28.000
7.000
0.000
7.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
28.000
0.000
28.000
7.000
0.000
7.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
28.000
0.000
28.000
7.000
0.000
7.000
0.000
0.000
0.000
06 02
სოციალური დაცვა
2,104.333
6.950
2,097.383
3,021.367
10.000
3,011.367
2,137.000
10.000
2,127.000
ხარჯები
2,071.533
6.950
2,064.583
2,564.767
10.000
2,554.767
2,137.000
10.000
2,127.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,804.643
6.950
1,797.693
2,461.130
10.000
2,451.130
2,107.000
10.000
2,097.000
სხვა ხარჯები
266.890
0.000
266.890
103.637
0.000
103.637
30.000
0.000
30.000
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
1,234.033
0.000
1,234.033
1,127.260
0.000
1,127.260
1,142.000
0.000
1,142.000
ხარჯები
1,234.033
0.000
1,234.033
1,127.260
0.000
1,127.260
1,142.000
0.000
1,142.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,234.033
0.000
1,234.033
1,127.260
0.000
1,127.260
1,142.000
0.000
1,142.000
06 02 01 01
სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
845.903
0.000
845.903
724.260
0.000
724.260
730.000
0.000
730.000
ხარჯები
845.903
0.000
845.903
724.260
0.000
724.260
730.000
0.000
730.000
სოციალური უზრუნველყოფა
845.903
0.000
845.903
724.260
0.000
724.260
730.000
0.000
730.000
06 02 01 02
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
46.200
0.000
46.200
46.000
0.000
46.000
47.000
0.000
47.000
ხარჯები
46.200
0.000
46.200
46.000
0.000
46.000
47.000
0.000
47.000
სოციალური უზრუნველყოფა
46.200
0.000
46.200
46.000
0.000
46.000
47.000
0.000
47.000
06 02 01 03
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
181.730
0.000
181.730
190.000
0.000
190.000
190.000
0.000
190.000
ხარჯები
181.730
0.000
181.730
190.000
0.000
190.000
190.000
0.000
190.000
სოციალური უზრუნველყოფა
181.730
0.000
181.730
190.000
0.000
190.000
190.000
0.000
190.000
06 02 01 04
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
159.200
0.000
159.200
165.000
0.000
165.000
170.000
0.000
170.000
ხარჯები
159.200
0.000
159.200
165.000
0.000
165.000
170.000
0.000
170.000
სოციალური უზრუნველყოფა
159.200
0.000
159.200
165.000
0.000
165.000
170.000
0.000
170.000
06 02 01 05
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება
1.000
0.000
1.000
2.000
0.000
2.000
5.000
0.000
5.000
ხარჯები
1.000
0.000
1.000
2.000
0.000
2.000
5.000
0.000
5.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1.000
0.000
1.000
2.000
0.000
2.000
5.000
0.000
5.000
06 02 02
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
0.750
0.750
0.000
8.775
5.000
3.775
5.000
5.000
0.000
ხარჯები
0.750
0.750
0.000
8.775
5.000
3.775
5.000
5.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.750
0.750
0.000
8.775
5.000
3.775
5.000
5.000
0.000
06 02 03
უფასო სასადილო
178.510
0.000
178.510
276.200
0.000
276.200
270.000
0.000
270.000
ხარჯები
178.510
0.000
178.510
276.200
0.000
276.200
270.000
0.000
270.000
სოციალური უზრუნველყოფა
178.510
0.000
178.510
276.200
0.000
276.200
270.000
0.000
270.000
06 02 04
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
51.800
6.200
45.600
78.000
5.000
73.000
75.000
5.000
70.000
ხარჯები
51.800
6.200
45.600
78.000
5.000
73.000
75.000
5.000
70.000
სოციალური უზრუნველყოფა
51.800
6.200
45.600
78.000
5.000
73.000
75.000
5.000
70.000
06 02 04 01
ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
23.500
0.000
23.500
26.000
0.000
26.000
25.000
0.000
25.000
ხარჯები
23.500
0.000
23.500
26.000
0.000
26.000
25.000
0.000
25.000
სოციალური უზრუნველყოფა
23.500
0.000
23.500
26.000
0.000
26.000
25.000
0.000
25.000
06 02 04 02
დევნილთა სოციალური დაცვა
11.000
6.200
4.800
11.000
5.000
6.000
11.000
5.000
6.000
ხარჯები
11.000
6.200
4.800
11.000
5.000
6.000
11.000
5.000
6.000
სოციალური უზრუნველყოფა
11.000
6.200
4.800
11.000
5.000
6.000
11.000
5.000
6.000
06 02 04 03
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
1.600
0.000
1.600
4.000
0.000
4.000
4.000
0.000
4.000
ხარჯები
1.600
0.000
1.600
4.000
0.000
4.000
4.000
0.000
4.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1.600
0.000
1.600
4.000
0.000
4.000
4.000
0.000
4.000
06 02 04 04
მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
15.700
0.000
15.700
37.000
0.000
37.000
35.000
0.000
35.000
ხარჯები
15.700
0.000
15.700
37.000
0.000
37.000
35.000
0.000
35.000
სოციალური უზრუნველყოფა
15.700
0.000
15.700
37.000
0.000
37.000
35.000
0.000
35.000
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
481.740
0.000
481.740
1,349.495
0.000
1,349.495
525.000
0.000
525.000
ხარჯები
448.940
0.000
448.940
892.895
0.000
892.895
525.000
0.000
525.000
სოციალური უზრუნველყოფა
263.050
0.000
263.050
892.895
0.000
892.895
525.000
0.000
525.000
სხვა ხარჯი
186.290
0.000
186.290
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.400
0.000
32.400
456.600
0.000
456.600
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
32.400
0.000
32.400
456.600
0.000
456.600
0.000
0.000
0.000
06 02 05 01
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
52.400
0.000
52.400
90.000
0.000
90.000
90.000
0.000
90.000
ხარჯები
52.400
0.000
52.400
90.000
0.000
90.000
90.000
0.000
90.000
სოციალური უზრუნველყოფა
52.400
0.000
52.400
90.000
0.000
90.000
90.000
0.000
90.000
06 02 05 02
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
106.700
0.000
106.700
120.000
0.000
120.000
125.000
0.000
125.000
ხარჯები
106.700
0.000
106.700
120.000
0.000
120.000
125.000
0.000
125.000
სოციალური უზრუნველყოფა
106.700
0.000
106.700
120.000
0.000
120.000
125.000
0.000
125.000
06 02 05 03
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
103.550
0.000
103.550
162.645
0.000
162.645
160.000
0.000
160.000
ხარჯები
103.550
0.000
103.550
162.645
0.000
162.645
160.000
0.000
160.000
სოციალური უზრუნველყოფა
103.550
0.000
103.550
162.645
0.000
162.645
160.000
0.000
160.000
06 02 05 04
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა
219.090
0.000
219.090
976.850
0.000
976.850
150.000
0.000
150.000
ხარჯები
186.290
0.000
186.290
520.250
0.000
520.250
150.000
0.000
150.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.400
0.000
0.400
520.250
0.000
520.250
150.000
0.000
150.000
სხვა ხარჯები
185.890
0.000
185.890
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
456.600
0.000
456.600
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
456.600
0.000
456.600
0.000
0.000
0.000
06 02 06
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
81.000
0.000
81.000
103.637
0.000
103.637
30.000
0.000
30.000
ხარჯები
81.000
0.000
81.000
103.637
0.000
103.637
30.000
0.000
30.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
81.000
0.000
81.000
103.637
0.000
103.637
30.000
0.000
30.000
06 02 07
ომის ვეტერანთა დახმარება
76.500
0.000
76.500
78.000
0.000
78.000
90.000
0.000
90.000
ხარჯები
76.500
0.000
76.500
78.000
0.000
78.000
90.000
0.000
90.000
სოციალური უზრუნველყოფა
76.500
0.000
76.500
78.000
0.000
78.000
90.000
0.000
90.000
თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 19🔗.
ასიგნებების დაფინანსება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გაცემა გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 20🔗.
ასიგნებების გადანაწილება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 21🔗.
კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2024 წლის განმავლობაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 22🔗.
სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 23🔗.
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 24🔗.
დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2024 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 25🔗.
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 270.0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 260.0 ათასი ლარი.
ბ) „ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი’’ „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი.
გ) „დევნილთა სოციალური დაცვა“ „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ თანხებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 26🔗.
სარეზერვო ფონდი
2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 27🔗.
დადგენილების ამოქმედება
1. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2024 წლის 1 იანვრიდან.
2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №13 დადგენილება (სსმ, 27/12/2022; სარეგისტრაციო კოდი-190020020.35.129.016400).
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი