⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2025)
📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 21.12.2023
ძალაში შესვლა 01.01.2024
ძალის დაკარგვა 01.01.2025
გამომცემი ორგანო ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №17
სარეგისტრაციო კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 25/12/2023
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 14,496 სიტყვა · ~72 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
21.12.2023 მიღება
01.01.2024 ძალაში შესვლა
01.01.2025 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
1 სოფელ ვაჭევში გზის რეაბილიტაცია
2 სოფ.ქვედა ბერეთისაში კვიჟინაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია
3 სოფელ ქვედა ბერეთისის ზედა კვიჟინაძეების გზის რეაბილიტაცია
4 რეგიონალური განვითარების ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება
5 საინჟინრო მონიტორინგის თანხა
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში
7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
70923 საშუალო და ზოგადი განათლება
71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
დასახელება 2022 წლის ფაქტი
სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

დოკუმენტის ტექსტი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №17 2023 წლის 21 დეკემბერი ქ. ჭიათურა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:  თავი I ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ბიუჯეტის ბალანსი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში დასახელება  2022 წლის  ფაქტი  2023 წლის გეგმა            2024 წლის პროექტი  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  I. შემოსავლები 40498.164 44478.059 11305.976 33172.083 31360.200 270.000 31090.200  გადასახადები 19018.858 22313.600 0.00 22313.600 23603.600 0.00 23603.600  გრანტები 14947.756 13135.976 11305.976 1830.000 270.000 270.000 0.00  სხვა  შემოსავლები 6531.550 9028.483 0.00 9028.483 7486.600 0.00 7486.600  II. ხარჯები 24695.944 29143.300 2222.120 26921.180 28263.000 270.000 27993.000  შრომის ანაზღაურება 3393.065 3684.990 185.000 3499.990 3984.000 0.000 3984.000  საქონელი და მომსახურება 2426.008 2813.087 1331.120 1481.967 1572.000 0.00 1572.000  პროცენტი 38.044 53.000 0.00 53.000 53.000 0.00 53.000  სუბსიდიები 15615.896 18457.874 171.000 18286.874 19990.000 260.000 19730.000 გრანტები 75.478 110.460 0.00 110.460 70.000 0.000 70.000  სოციალური უზრუნველყოფა 2006.524 2493.910 10.000 2483.910 2152.000 10.000 2142.000  სხვა ხარჯები 1140.929 1529.979 525.000 1004.979 442.000 0.00 442.000  III. საოპერაციო სალდო 15802.220 15334.759 9083.856 6250.903 3097.200 0.00 3097.200  IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15925.202 16820.560 10646.657 6173.903 3020.200 0.00 3020.200  ზრდა 16049.599 16920.160 10646.657 6273.503 3070.200 0.00 3070.200  კლება 124.397 99.600 0.00 99.600 50.000 0.00 50.000  V. მთლიანი სალდო -122.982 -1485.801 -1562.801 77.000 77.000 0.000 77.000  VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება -199.766 -1562.801 -1562.801 0.000 0.000 0.000 0.000  ზრდა 2840.354 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000       ვალუტა და დეპოზიტები 2840.354 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  კლება 3040.120 1562.801 1562.801 0.000 0.000 0.000 0.000       ვალუტა და დეპოზიტები 3040.120 1562.801 1562.801 0.000 0.000 0.000 0.000  VII. ვალდებულებების ცვლილება -76.784 -77.000 0.00 -77.000 -77.000 0.000 -77.000  კლება 76.784 77.000 0.00 77.000 77.000 0.000 77.000      საშინაო 76.784 77.000 0.000 77.000 77.000 0.000 77.000            სესხები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000             სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  VIII. ბალანსი        0,0 0,0       0,0 0.0 0.000 0.000 0.000 მუხლი 2🔗. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში დასახელება  2022 წლის  ფაქტი  2023 წლის გეგმა  2024 წლის პროექტი  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები სახელმწიო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  შემოსულობები 40622.561 44577.659 11305.976 33271.683 31410.200 270.000 31140.200  შემოსავლები 40498.164   44478.059 11305.976   33172.083 31360.200   270.000 31090.200  არაფინანსური აქტივების კლება 124.397   99.600         0.000  99.600 50.000 0.000 50.000      გადასახდელები   40822.327     46140.460   12868.777 33271.683 31410.200   270.000 31140.200      ხარჯები 24695.944   29143.300   2222.120 26921.180   28263.000 270.000 27993.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა         16049.599           16920.160              10646.657           6273.503   3070.200 0.00 3070.200  ვალდებულებების კლება 76.784   77.000     0.000      77.000                77.000 0.00 77.000  ნაშთის ცვლილება -199.766 -1562.801      -1562.801 0.000 0,000   0.000 0.000 მუხლი 3🔗. ბიუჯეტის შემოსავლები ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 31360.200  ათასი  ლარით: ათას ლარში დასახელება  2022 წლის  ფაქტი  2023 წლის გეგმა  2024 წლის პროექტი  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  შემოსავლები 40498.164 44478.059 11305.976 33172.083 31360.200 270.000 31090.200        გადასახადები 19018.858 22313.600 0.000 22313.600 23603.600 0.000 23603.600        გრანტები 14947.756 13135.976 11305.976 1830.000 270.000 270.000 0.000        სხვა შემოსავლები 6531.550 9028.483 0.000 9028.483 7486.600 0.000 7486.600 მუხლი 4🔗. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 23603.600 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება 2022 წლის  ფაქტი  2023 წლის გეგმა  2024 წლის პროექტი  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  გადასახადები 19018.858 22313.600 0.000 22313.600 23603.600 0.000 23603.600 საშემოსავლო გადასახადი 0.0 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 დამატებითი ღირებულების გადასახადი 15119.024 18513.600 0.000 18513.600 20103.600 0.000 20103.600       ქონების გადასახადი 3899.834 3800.000 0 3800.000 3500.000        0.000 3500.000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 2709.442 2960.000 0.000 2960.000 2360.000 0.000 2360.000 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0.387 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 36.002 20.000 0.000 20.000 20.000 0.000 20.000 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 81.212 20.000 0.000 20.000 20.000 0.000 20.000 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 1072.791 800.000 0.000 800.000 1100.000 0.000 1100.000 მუხლი 5🔗. ბიუჯეტის გრანტები ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 270.0 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2022 წლის ფაქტი  2023 წლის გეგმა  2024 წლის პროექტი  გრანტები 14947.756 13135.976 270.000    საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 0.00 0.00  0.00  გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 14947.756 13135.976 0.00    გათანაბრებითი ტრანსფერი 0.00 0.00  0.00  მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 255.000 390.000    270.000    კაპიტალური ტრანსფერი 5361.070 6418.293 0.00  სპეციალური ტრანსფერი 100.000 1525.000 0.00                 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე 836.920 0.00  0.00 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 1600.000 0.00  0.00 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 812.000 825.742 0.00 მაღალმთიანი განვითარების ფონდი 400.000 290.221 0.00 საპილოტე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტები 2667.927 0.000 0.00 სახ.პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგ.განს.პროგრამები 1407.091 0.000 0.00 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდ.ღონისძიებების     დასაფინანსებლად 1507.748 1307.120 0.00 სახელმწიფო გრანტი 0 2379.600 0.00 აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 0.00  0.00 0.00  მუხლი 6🔗. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 7486.600 ათასი ლარით:                                                  ათას ლარში დასახელება  2022 წლის ფაქტი  2023 წლის გეგმა  2024 წლის პროექტი  სხვა შემოსავლები 6531.550 9028.483 7486.600  შემოსავლები საკუთრებიდან 3963.278 5657.904 5299.400 პროცენტი 139.673 157.904 100.000  რენტა 3823.605 5500.000 5199.400  საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 2124.22 2054.000 2041.200 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 2124.22 2054.000 2041.200 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.800 0.00 0.0 სანებართვო მოსაკრებელი 44.400 15.000 0.000 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 2024.000 2024.000 2024.000 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის  17.204 15.000 17.200 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0.0 0,00 0.000  სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 174.153 258.320    146.000  შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 305.296 1058.259 0.000 მუხლი 7🔗. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  28263.000 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება 2022 წლის  ფაქტი  2023 წლის გეგმა  2024 წლის პროექტი  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  ხარჯები 24695.944 29143.300 2222.120 26921.180 28263.000 270.000 27993.000  შრომის ანაზღაურება 3393.065 3684.990 185.000 3499.990 3984.000 0.000 3984.000  საქონელი და მომსახურება 2426.008 2813.087 1331.120 1481.967     1572.000 0.000 1572.000  პროცენტები 38.044 53.000 0.000    53.000                   53.000 0.000 53.000  სუბსიდიები    15615.896 18457.874 171.000 18286.874     19990.000 260.000 19730.000 გრანტები         75.478 110.460 0.000 110.460 70.000 0.000 70.000  სოციალური უზრუნველყოფა 2006.524 2493.910 10.000 2483.910     2152.000 10.000 2142.000  სხვა ხარჯები 1140.929 1529.979 525.000 1004.979 442.000 0.000 442.000 მუხლი 8🔗. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 3020.200 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 3070.200 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსურიაქტივების კლება - 50.000 ათასი ლარით:                                                                                   ათას ლარში პროგ. კოდი  არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით  2022 წლის ფაქტი  2023 წლის გეგმა  2024 წლის პროექტი  01 00  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 97.309 360.141 133.000  01 01    საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 97.309 360.141 133.000  02 00  ინფრასტრუქტურის განვითარება 14042.563 12942.979 1889.0  02 01    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 10322.950 8550.687 1079.000  02 02    წყლის სისტემების განვითარება 1185.097 402.891 0.000  02 03     გარე განათება 80.868 219.700 0.000  02 04 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 0.000 708.072 0.000  02 06    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 0.000 0.000 0.000 02 07 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2423.183 3060.853 810.000  02 08 სასაფლაოების მოვლა შენახვა 30.465 0.776 0.000  02 09     სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0.000 0.000 0.000  03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა 361.210 562.360 0.000  03 01    დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 159.134 450.860 0.000  03 03     კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 55.500 0.000 0.000 03  04 სანიაღვრე არხის აღდგენა 146.576 111.500 0.000  04 00  განათლება 358.074 54.269 0.000  04 01    სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 17.655 15.100 0.000  04 02    სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 0.000 39.169 0.000 04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 340.419 0.000 0.000  05 00  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 1157.643 2543.811 1048.200  05 01    სპორტის სფეროს განვითარება 566.105 1428.686 1018.200  05 02    კულტურის სფეროს განვითარება 591.538 1115.125 30.000  06 00  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 32.8 456.600 0.000       06 01    ჯანმრთელობის დაცვა 0.000 0.000 0.000 06 02 სოციალური დაცვა 32.8 456.600  სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 16049.599 16920.160 3070.200                                                                                                                                    ათას ლარში დასახელება  2022 წლის ფაქტი  2023 წლის გეგმა  2024 წლის პროექტი  არაფინანსური აქტივების კლება 97.880 96.000 50.00  ძირითადი აქტივები 88.270 29.000 50.000  არაწარმოებული აქტივები 9.610 67.000 0.000         მიწა 9.610 67.000 0.000 მუხლი 9🔗. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით: ათას ლარში ფუნქცი ონალური კოდი  დასახელება  2022 წლის ფაქტი  2023 წლის გეგმა  2024 წლის პროექტი  7.1  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 5122.721   5857.071   5976.000    7.1.1  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 5001.464   5517.000   5656.000    7.1.1.1  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 5001.464   5517.000   5656.000    7.1.1.2  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0 160.071   150.000  7.1.6  ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 114.828                        130.000                       130.000   7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 6.429 50.000 40.000  7.4  ეკონომიკური საქმიანობა 13166.650   12058.759   3979.000  7.4 5  ტრანსპორტი 11923.729               11209.259                      3979.000  7.4 5 1  საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 11923.729 11209.259                      3979.000  7.4 5 5  მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0.000 0.000  0.000 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 1242.921 849.500 0.000  7.5  გარემოს დაცვა 2437.883   3105.080 2500.000  7.5 1  ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება 2235.807                    2773.580   2500.000 7.5.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 202.076 331.500 0.000  7.6  საბინაო კომუნალური მეურნეობა 5532.619   5847.491   2380.000  7.6 1  ბინათმშენებლობა                  634.754   834.871 100.000  7.6 2  კომუნალური მეურნეობის განვითარება                        0.000 0.000 0,000  7.6 3  წყალმომარაგება 1926.122     1172.891 820.000  7.6 4  გარე განათება 518.095  778.100 650.000  7.6 6  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში 2453.648   3061.629         810.000  7.7  ჯანმრთელობის დაცვა 175.393 239.900 260.00    7.7 4  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 147.393   232.900 260.000 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში 28.000 7.000 0.000  7.8  დასვენება, კულტურა და რელიგია 6112.333   8512.475   7178.200    7.8 1  მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 2627.913   3827.922                    3568.200    7.8 2  მომსახურება კულტურის სფეროში 3147.025   4560.595   3380.000  7.8 4  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 220.000   370.000   100.000   7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 117.395 123.958 130.000  7.9  განათლება 6170.395   7498.317   7000.000    7.9 1  სკოლამდელი აღზრდა 4654.078 6150.728   7000.000    7.9 2  ზოგადი განათლება 1175.898 1308.420     0,0  7.9 2 2  საბაზო ზოგადი განათლება 0,0 0,0     0,0 70923 საშუალო და ზოგადი განათლება 340.419 39.169     0.0  7 10  სოციალური დაცვა 2104.333   3021.367   2137.000  7 10 1  ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 1234.033   1127.260   1142.000 71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 1052.303 937.260 952.000 71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 181.730 190.000 190.000  7 10 2  ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 23.500   26.000   25.000  7 10 4  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 481.740   1349.495           525.000    7 10 7  სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 207.560   336.975   325.000  7 10 9  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 157.500 181.637 120.000  სულ 40822.327            46140.460   31410.200 მუხლი 10🔗. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 77.000 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3097.200 ათასი ლარით:              ათას ლარში დასახელება  2022 წლის ფაქტი  2023 წლის გეგმა  2024 წლის პროექტი  საოპერაციო სალდო 15802.220   15334.759   3097.200    მთლიანი სალდო -122.982   -1485.801   77.000 მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:  ათას ლარში დასახელება  2022 წლის ფაქტი  2023 წლის გეგმა  2024 წლის პროექტი  ფინანსური აქტივების ცვლილება -199.766 -1562.801   0.0  ზრდა 2840.354 0.0     0.0              ვალუტა და დეპოზიტი 2840.354 0.0     0.0      კლება 3040.120 1562.801   0,0           ვალუტა და დეპოზიტი 3040.120                   1562.801   0.0  ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 77.000 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. (დასუფთავების 3 ერთეული სპეც. ავტომანქანა და 100 ცალი ურნა)  მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2023 წლის 1 დეკემბრისათვის შეადგენს 196.086 ათას ლარს. თავი II ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები მუხლი 13🔗. ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურისმოწესრიგება (როგორიცაა გზების, სკვერების მოვლა-პატრონობა  და  სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარების. პრიორიტეტის  კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი  02 00 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია; 6359.0 7252.9 7327.8 9014.2 კოდი პროგრამის დასახელება საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 01 1079.0      პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური პროგრამის აღწერა საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 70% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა: - გზების მიმდინარე შეკეთება; - გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია; გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის საბოლოო მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის,  ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; პროგრამის საბოლოო შედეგი: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა კოდი ქვეპროგრამის დასახელება გზების მშენებლობა  და კაპიტალური შეკეთება 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 01 02 1079.0      ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას,  მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 70% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2023წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა № დასახელება სულ ღირებულება 1 სოფელ ვაჭევში გზის რეაბილიტაცია 156000 2 სოფ.ქვედა ბერეთისაში კვიჟინაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია 17587 3 სოფელ ქვედა ბერეთისის ზედა კვიჟინაძეების გზის რეაბილიტაცია 124987 4 რეგიონალური განვითარების ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება 350000 5 საინჟინრო მონიტორინგის თანხა 430426 სულ    ჯამი 1079000 პროგრამის დასახელება კოდი წყლის სისტემების განვითარება 2024 წლის დაფინანსება   (ათას ლარში) 02 03 820.000 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. პროგრამის აღწერა წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე  მოსახლეობის წყალმომარაგებით  უზრუნველსაყოფად  2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას. პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის წყალმომარაგება.  წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2  ქვეპროგრამისაგან. ესენია: 1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს  წყალმომარაგებით. 2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას. პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია 2024 წლის დაფინანსება   (ათას ლარში) 02 02 01 820.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი შპს ,,ჭიათურის წყალი“ ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანიის სუბსიდირებას,  რომელიც უზრუნველყოფს   მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია. ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას. პროგრამის დასახელება კოდი გარე განათება 2024 წლის დაფინანსება   (ათას ლარში) 02 03 650.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი პროგრამის აღწერა ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან  სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებშ,. ქალაქ ჭიათურასა  და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 5%. 1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 2. გარე განათების  ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია. გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).    ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. პროგრამის დასახელება კოდი გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 03 01 650.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის  ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;  - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;  - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას პროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 04 2900.0     პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია პროგრამის აღწერა და მიზანი აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს  საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (არნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი  ამორტიზაციის გამო).აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება: 1. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონირებს შპს ,,ჭიათურის სატრანპორტო კომპანია“.  2. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება თავისი შინაარსით წარმოადგენს კაპიტალურ პროექტს პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 04 01 2900.0     ქვეპროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი   შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირების პროგრამა ითვალისწინებს  საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი  ამორტიზაციის გამო). ასევე ახორციელდება ქალაქ ჭიათურაში და მასში შემავალი სოფლებში მისასვლელი ცენტრალურ გზებზე დაზიანებული ორმოლების შეკეთებას. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და საკუთარი შპს-ს შემოსავლები, რომელსაც იღებს მგზავრთა მომსახურებიდან. პროგრამის დასახელება კოდი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 06 100.0     პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. პროგრამის აღწერა და მიზანი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება. ვინაიდან ქალაქში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში. ქვეპროგრამის მიზანია მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. პროგრამა მუნიციპალური ამხანაგობების ხელშეწყობას და უზრუნველყოფს ისეთი პროგრამების განვითარებას როგორიცაა: 1. მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია  2. საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციას, სახურავი მასალის შეძენას. 3. საცხოვრებლი სახლებისა და ფასადების აღდგენა. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა კომფორტული გადაადგილებისათვის საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენას. მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნებისათვის უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლებისათვის რბილი გადახურვისა და ლითონის სახურავის შეძენასა და გადაცემას ამხანაგობებისათვის. აგრეთვე უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლების საქსპლოატაციო ვადის გახანგრძლივებისა და იერსახის შენარჩუნებისათვის ფასადების რეაბილიტაციის (შეღებვა- შეკეთების) სამუშაოებს. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის სეძენა 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 06 02 100.0     ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნება. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლებისათვის რბილი გადახურვისა და ლითონის სახურავის შეძენასა და გადაცემას ამხანაგობებისათვის.    პროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 07 810.0     პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. პროგრამის აღწერა და მიზანი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. ვინაიდან ჭიათურა არის მარგანეცის მომპოვებელი რომლის ტრანსპორტირება ხდება მარალი გამავლობის ავტომობილებით  აქედან გამომდინარე  ხშირია დამტვერიანება, ასეთი გლობალური პრობლემის აღმოსაფხვრელად აუცილებლობას წარმოადგენს მწვანე ნარგავების განაშენიანება. ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის ეკოლოგიური  პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 07 01 210.0     ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. აღნიშნული ქვეპროგრამით  განხორციელდება ქ.ჭიათურაში, წმინდა გერმანეს ქუჩის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 07 02 600.0     ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფელში კრებების შედეგად არჩეული და საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ პროექტებს. მუხლი 14🔗. დასუფთავება და გარემოს დაცვა  03 00 მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2024-2027 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია, ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა. აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს  ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ააიპ ,,ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“ პროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2024  წლის დაფინანსება  ათას ლარში  03 00 2500.0 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით.განხორციელდება სანაგვე ურნების შეძენა და საჭიროებისამებრ განთავსება. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანას 2024  წლის დაფინანსება  ათას ლარში  03 01 2500.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით, ასევე განხორციელდება ნაგუთის დასახლებაში ცენტრალური სასაფლაოს კეთილმოწყობის სამუშაოები. მუხლი 15🔗. განათლება 04 00 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.                            პრიორიტეტის  კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი  04 00 განათლების ხელშეწყობა 7000.0 7400.0 8000.0 8000.0 პროგრამის დასახელება კოდი სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 04 01 7000.0 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი პროგრამის აღწერა და მიზანი საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 32 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1300-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 796 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: -ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;   -ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; -ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; -ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; -ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; -ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. მუხლი 16🔗. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00 სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ. პრიორიტეტის  კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი  05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 7178.200 6549.0 7170.0 7290.0 ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 3568.2 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  N27-ე კომპლექსური სასპორტო  სკოლა ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა სპორტული ობიექტები სარაგბო კლუბი მათე. განხორციელდება: ქ.ჭიათურაში ,უნივერმაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოები და ნაგუთის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის მიზანია:  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 01 2250.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  N27-ე კომპლექსური სასპორტო  სკოლა ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა სპორტული ღონისძიებები სარაგბო კლუბი მათეს დაფინანსება. ქვეპროგრამის მიზანია:  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 01 01 1350.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება,  რომელიც აერთიანებს  ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ააიპ N27-ე კომპლექსურ სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება  მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. სულ აღნიშნულ სკოლაში სპორტის  14 სახეობაში  დადის  549 ბავშვი, მათ შორის:  გოგო 104     და ბიჭი 445. პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.   ქვეპროგრამის დასახელება კოდი რაგბის განვითარების ხელშეწყობა 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 01 02 380.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 110 (ბიჭი)  სპორტსმენს  და 9 მწვრთნელს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ააიპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.სკოლაში არის ხუთი ასაკობრივი გუნდი და ორი ჭაბუკთა გუნდი ,,ა“ და ,,ბ“ ლიგაში მონაწილეობისათვის. პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ბავშვთა  და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 01 03 520.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური                        ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის   განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის  ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე. ააიპ-ში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს  210  ბავშვს, (ბიჭი). ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტული ღონისძიებები 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 02 300.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მორაგბეთა კლუბ „მათეს“, რომელიც ასპარეზობს პირველ ლიგაში. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 03 1018.2 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ.ჭიათურაში ,უნივერმაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოები და ნაგუთის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. პროგრამის დასახელება კოდი  კულტურის სფეროს განვითარება 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 3480.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ააიპ N1 დ N 2 მუსიკალური სკოლა  , ააიპ სხვითი ხელოვნების სკოლა, ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) განსაზღვრულია გრანტი თეატრის გადასაცემად და  დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 3260.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: სსიპ თეატრი ააიპ N1 დ N 2 მუსიკალური სკოლა  , ააიპ სახვითი ხელოვნების სკოლა, ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 01 450.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის  ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი  ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 375 მოსწავლეს (მათ შორის:  225 გოგო; 150 ბიჭი, ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 02 300.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური აა()იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №2 სამუსიკო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა  ააიპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  N2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა  ძირითადი ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 175 მოსწავლეს (მათ შორის: 125 გოგო; 50 ბიჭი). ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  სახვითი ხელოვნების განვითარება 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 03 190.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს  245 ბავშვი(მათ შორის გოგო 185; 60 ბიჭი). სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული  ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება  კონკურსებსა და გამოფენებში. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 04 400.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება,  საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი     სასწავლო საგანმანათლებლო და   კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 05 1900.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში. სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 1272 მოსწავლეს( მათ შორის: გოგო 878 და ბიჭი 394). ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დაფინანსება 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 05 20.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გრანტი მიეცემა სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრს ფესტივალ იმერეთში მონაწილეობის საწევროს გადასახდელად თეატრის ფუნქციონირებისათვის მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი კულტურის ღონისძიებები 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 02 120.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას; განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“ და სხვა ღონისძიებების დაფინანსება. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 04 100.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური  დახმარების გაწევას. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარებში 05 03 130.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები: საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და  ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაჭილეტა ტრანსპორტირება;  სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება; ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა; დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში; წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება; ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’ წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება; სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა; მუხლი 17🔗. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან. პრიორიტეტის  კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2024 წელი 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი  05 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2397.0 2452.0 2352.0 2452.0 საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  06 01 პროგრამის დასახელება კოდი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 01 01 260.0 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი პროგრამის აღწერა აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება  ა.ა.ი.პ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2 იმუნიზაციია. 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. პროგრამის მიზანი მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; სოციალური პროგრამები  06 02 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პროგრამის დასახელება კოდი სოციალური დაცვა 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 2137.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობას. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება. დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. დაკმაყოფილებული მომართვიანობა ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 1142.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება; ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება; გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება; დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება; ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების  შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება; პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. დაკმაყოფილებული მომართვიანობა პროგრამის დასახელება კოდი სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 01 730.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების  ხარჯები,  რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით; ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური  გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან  განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით,  წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით; გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის   მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით; დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით; ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის   დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით; ვ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული აუტიზმის სპექტრის დარღვევების (ძირითადი დიაგნოზით “ICD-10“ კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები „F 84.0.,”F 84.9”) მქონე 2-დან 17 წლის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეთა სარეაბილიტაციო-სამედიცინო მომსახურების სახეები, როგორებიცაა: შეფასება, ქცევის თერაპია, მეტყველების თერაპია, სენსორული თერაპია, ფსიქოთერაპია, ხელოვნებით თერაპია, ფიზიკური თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, სპეციალური პედაგოგის დახმარება; გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება ვაუჩერული მეთოდით, თითოეულ ბენეფიციარზე 420 ლარის ოდენობით. (განფასება ეფუძნება საქართველოში არსებულ  პრაქტიკასა და ამ სფეროში მომუშავე ცენტრების ფასებს). მოსარგებლის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს გააჩნია არჩევანის უფლება მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების არჩევისას, რასაც იგი აფიქსირებს მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრულ განაცხადის ფორმაში. ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. დაკმაყოფილებული მომართვიანობა ქვეპროგრამის დასახელება კოდი პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 2024  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 02 47.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 2024  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 03 190.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:  ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას  დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე -  ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით. ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე  პირთა დახმარება 2024  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 04 170.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ  სიცოცხლისათვის საშიშ  და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე  მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის  მქონე პირთა  პირთა დახმარება 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 05 5.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება  მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ომის ვეტერანთა დაკრძალვა 2024  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 02 5.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული        მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის      შემთხვევაში  სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  250 ლარს.   ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება 2024  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 03 270.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 180-185მდე ბენეფიციარს. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მოსახლეობის სოციალური დაცვა 2024  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 75.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა; გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა 2024  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 01 25.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში  500 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი დევნილთა სოციალური დაცვა 2024  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 02 11.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  დევნილებს. აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 2024  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 03 4.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მარჩანელდაკარგულთა  ერჯერადი ფინანსური დახმარება 2024  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 04 35.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 200 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 2024  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 05 525.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა; ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა; გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა; დ) საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა 2024  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02  05 01 90.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება: ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი. ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი. გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი. დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი. ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი. ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი. ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი. თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი. ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი. ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად   მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა 2024  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 05 02 125.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი).  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა 2024  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 05 03 160.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს. ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა 2024  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 05 04 325.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება ყოველთვიურად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის. 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე მეწყერის, სხვა სტიქიური ან სხვა რაიმე მოვლენის შედეგად დაზიანებულ კერძო საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტირებული პირის მიერ საცხოვრებელი სახლის 2021 წლის შემდგომ პარიოდში საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე გაცემული დასკვნის საფუძველზე. აგრეთვე დახმარება შესაძლებელია გაიცეს მუნიციპალიტეტში შექმნილი შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირებით დაკომპლექტებული კომისიის მიერ  კერძო საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენის საფუძველზე. 3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს: ა) წერილობითი განცხადება; ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; გ) ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე; დ) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის დადასტურების დღიდან 2 თვის ან მეტი ვადით ადრე ფაქტობრივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი – ნოტარიულად დამოწმებული მოწმეთა ჩვენება, კომუნალური გადასახადების ან/და მომსახურების საფასურის/ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს დახმარების მიმღები ოჯახის მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში ფაქტობრივად ცხოვრებას; ე) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე. 4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს: ა) წერილობითი განცხადება; ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; გ) ხელშეკრულება საცხოვრებელი ფართობის ქირავნობის შესახებ და მესაკუთრის საბანკო ანგარიში; დ) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა,  დაქირავებული საცხოვრებელი ფართობის მესაკუთრის საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.“. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 2024  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02  06 30.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების  და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ომის ვეტერანთა დახმარება 2024  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 07 90.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს. თავი III ჭიათურის  ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 18🔗. ბიუჯეტის ასიგნებები ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ორგ. კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 2022 წლის  ფაქტი 2023 წლის დაზუსტებული გეგმა 2024  წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამო ყოფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემო სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამო ყოფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემო სავლები სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემო სავლები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 40,822.327 12,107.402 28,714.925 46,140.460 12,868.777 33,271.683 31,410.200 270.000 31,140.200 მომუშავეთა რიცხოვნობა 191.000 0.000 191.000 191.000 0.000 191.000 191.000 0.000 191.000 ხარჯები 24,695.944 1,660.307 23,035.637 29,143.300 2,222.120 26,921.180 28,263.000 270.000 27,993.000 შრომის ანაზღაურება 3,393.065 94.366 3,298.699 3,684.990 185.000 3,499.990 3,984.000 0.000 3,984.000 საქონელი და მომსახურება 2,426.008 1,191.155 1,234.853 2,813.087 1,331.120 1,481.967 1,572.000 0.000 1,572.000 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 პროცენტი 38.044 0.000 38.044 53.000 0.000 53.000 53.000 0.000 53.000 სუბსიდიები 15,615.896 122.187 15,493.709 18,457.874 171.000 18,286.874 19,990.000 260.000 19,730.000 გრანტები 75.478 0.000 75.478 110.460 0.000 110.460 70.000 0.000 70.000 სოციალური უზრუნველყოფა 2,006.524 11.330 1,995.194 2,493.910 10.000 2,483.910 2,152.000 10.000 2,142.000 სხვა ხარჯები 1,140.929 241.269 899.660 1,529.979 525.000 1,004.979 442.000 0.000 442.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,049.599 10,447.095 5,602.504 16,920.160 10,646.657 6,273.503 3,070.200 0.000 3,070.200 ძირითადი აქტივები 16,049.599 10,447.095 5,602.504 16,920.160 10,646.657 6,273.503 3,070.200 0.000 3,070.200 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 77.000 0.000 77.000 საშინაო 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 77.000 0.000 77.000 საგარეო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 5,122.721 118.483 5,004.238 5,857.071 209.000 5,648.071 5,976.000 0.000 5,976.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 191.000 0.000 191.000 191.000 0.000 191.000 191.000 0.000 191.000 ხარჯები 4,948.628 118.483 4,830.145 5,419.930 209.000 5,210.930 5,766.000 0.000 5,766.000 შრომის ანაზღაურება 3,393.065 94.366 3,298.699 3,684.990 185.000 3,499.990 3,984.000 0.000 3,984.000 საქონელი და მომსახურება 1,168.270 19.737 1,148.533 1,366.517 24.000 1,342.517 1,452.000 0.000 1,452.000 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 პროცენტი 38.044 0.000 38.044 53.000 0.000 53.000 53.000 0.000 53.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 გრანტები 25.478 0.000 25.478 35.130 0.000 35.130 50.000 0.000 50.000 სოციალური უზრუნველყოფა 201.881 4.380 197.501 32.780 0.000 32.780 45.000 0.000 45.000 სხვა ხარჯები 121.890 0.000 121.890 247.513 0.000 247.513 182.000 0.000 182.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 97.309 0.000 97.309 360.141 0.000 360.141 133.000 0.000 133.000 ძირითადი აქტივები 97.309 0.000 97.309 360.141 0.000 360.141 133.000 0.000 133.000 მატერიალური მარაგები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 77.000 0.000 77.000 საშინაო 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 77.000 0.000 77.000 საგარეო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა 5,001.464 118.483 4,882.981 5,517.000 209.000 5,308.000 5,656.000 0.000 5,656.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 202.000 0.000 202.000 202.000 0.000 202.000 191.000 0.000 191.000 ხარჯები 4,904.155 118.483 4,785.672 5,156.859 209.000 4,947.859 5,523.000 0.000 5,523.000 შრომის ანაზღაურება 3,393.065 94.366 3,298.699 3,684.990 185.000 3,499.990 3,984.000 0.000 3,984.000 საქონელი და მომსახურება 1,161.841 19.737 1,142.104 1,252.809 24.000 1,228.809 1,262.000 0.000 1,262.000 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 გრანტები 25.478 0.000 25.478 35.130 0.000 35.130 50.000 0.000 50.000 სოციალური უზრუნველყოფა 201.881 4.380 197.501 32.780 0.000 32.780 45.000 0.000 45.000 სხვა ხარჯები 121.890 0.000 121.890 151.150 0.000 151.150 182.000 0.000 182.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 97.309 0.000 97.309 360.141 0.000 360.141 133.000 0.000 133.000 ძირითადი აქტივები 97.309 0.000 97.309 360.141 0.000 360.141 133.000 0.000 133.000 მატერიალური მარაგები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაწარმოებული აქტივები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 919.191 0.000 919.191 1,165.000 0.000 1,165.000 1,241.000 0.000 1,241.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28.000 0.000  28.000 28.000 0.000  28.000 28.000   0.000 28.000 ხარჯები 914.655 0.000 914.655 1,078.000 0.000 1,078.000 1,208.000 0.000 1,208.000 შრომის ანაზღაურება 660.176 0.000 660.176 775.000 0.000 775.000 834.000 0.000 834.000 საქონელი და მომსახურება 129.452 0.000 129.452 155.000 0.000 155.000 212.000 0.000 212.000 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000  0.000 0.000   0.000   0.000 პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000  0.000  0.000  0.000   0.000  გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 3.137 0.000 3.137 3.000 0.000 3.000 5.000 0.000 5.000 სხვა ხარჯები 121.890 0.000 121.890 145.000 0.000 145.000 157.000 0.000 157.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.536 0.000 4.536 87.000 0.000 87.000 33.000 0.000 33.000 ძირითადი აქტივები 4.536 0.000 4.536 87.000 0.000 87.000 33.000 0.000 33.000 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 3,876.047 0.000 3,876.047 4,099.000 0.000 4,099.000 4,415.000 0.000 4,415.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 175.000  0.000 175.000 163.000  0.000 163.000 163.000  0.000 163.000 ხარჯები 3,787.674 0.000 3,787.674 3,825.859 0.000 3,825.859 4,315.000 0.000 4,315.000 შრომის ანაზღაურება 2,570.600 0.000 2,570.600 2,724.990 0.000 2,724.990 3,150.000 0.000 3,150.000 საქონელი და მომსახურება 998.709 0.000 998.709 1,030.809 0.000 1,030.809 1,050.000 0.000 1,050.000 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000  0.000 0.000  0.000 0.000  0.000  0.000  0.000 0.000  პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000  0.000  0.000 0.000  0.000  0.000 0.000  0.000 0.000  გრანტები 25.478 0.000 25.478 35.130 0.000 35.130 50.000 0.000 50.000 სოციალური უზრუნველყოფა 192.887 0.000 192.887 28.780 0.000 28.780 40.000 0.000 40.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 6.150 0.000 6.150 25.000 0.000 25.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 88.373 0.000 88.373 273.141 0.000 273.141 100.000 0.000 100.000 ძირითადი აქტივები 88.373 0.000 88.373 273.141 0.000 273.141 100.000 0.000 100.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 01 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა 206.226 118.483 87.743 253.000 209.000 44.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11.000 11.000 11.000 11.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 201.826 118.483 83.343 253.000 209.000 44.000 0.000 0.000 0.000 შრომის ანაზღაურება 162.289 94.366 67.923 185.000 185.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 33.680 19.737 13.943 67.000 24.000 43.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 5.857 4.380 1.477 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.400 0.000 4.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 4.400 0.000 4.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 114.828 0.000 114.828 290.071 0.000 290.071 280.000 0.000 280.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 38.044 0.000 38.044 213.071 0.000 213.071 203.000 0.000 203.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 63.708 0.000 63.708 150.000 0.000 150.000 პროცენტი 0.000 0.000 0.000 53.000 0.000 53.000 53.000 0.000 53.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 96.363 0.000 96.363 0.000 0.000 0.000 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 77.000 0.000 77.000 საშინაო 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 77.000 0.000 77.000 საგარეო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 0.000 0.000 0.000 63.708 0.000 63.708 100.000 0.000 100.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000  0.000  0.000  0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 63.708 0.000 63.708 100.000 0.000 100.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 63.708 0.000 63.708 100.000 0.000 100.000 01 02 02 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი 0.0 0.000 0.000 96.363 0.000 96.363 50.000 0.000 50.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 96.363 0.000 96.363 50.000 0.000 50.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50.000 0.000 50.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 96.363 0.000 96.363 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 02 03 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 114.828 0.000 114.828 130.000 0.000 130.000 130.000 0.000 130.000 ხარჯები 38.044 0.000 38.044 53.000 0.000 53.000 53.000 0.000 53.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 პროცენტი 38.0 0.0 38.0 53.0 0.000 53.0 53.0 0.0 53.0 ვალდებულებების კლება 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 77.000 0.000 77.000 საშინაო 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 77.000 0.000 77.000 01 03 თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა 6.429 0.000 6.429 50.000 0.000 50.000 40.000 0.000 40.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000 ხარჯები 6.429 0.000 6.429 50.000 0.000 50.000 40.000 0.000 40.000 საქონელი და მომსახურება 6.429 0.000 6.429 50.000 0.000 50.000 40.000 0.000 40.000 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 18,699.269 9,872.163 8,827.106 17,906.250 9,869.676 8,036.574 6,359.000 0.000 6,359.000 ხარჯები 4,656.706 241.269 4,415.437 4,963.271 525.000 4,438.271 4,470.000 0.000 4,470.000 სუბსიდიები 4,021.952 0.000 4,021.952 4,128.400 0.000 4,128.400 4,370.000 0.000 4,370.000 სხვა ხარჯები 634.754 241.269 393.485 834.871 525.000 309.871 100.000 0.000 100.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,042.563 9,630.894 4,411.669 12,942.979 9,344.676 3,598.303 1,889.000 0.000 1,889.000 ძირითადი აქტივები 14,042.563 9,630.894 4,411.669 12,942.979 9,344.676 3,598.303 1,889.000 0.000 1,889.000 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 10,322.950 6,962.084 3,360.866 8,550.687 6,393.572 2,157.115 1,079.000 0.000 1,079.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,322.950 6,962.084 3,360.866 8,550.687 6,393.572 2,157.115 1,079.000 0.000 1,079.000 ძირითადი აქტივები 10,322.950 6,962.084 3,360.866 8,550.687 6,393.572 2,157.115 1,079.000 0.000 1,079.000 02 01 01 გზების მიმდინარე შეკეთება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 01 02 გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 8,513.151 5,309.310 3,203.841 7,584.208 5,682.472 1,901.736 1,079.000 0.000 1,079.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,513.151 5,309.310 3,203.841 7,584.208 5,682.472 1,901.736 1,079.000 0.000 1,079.000 ძირითადი აქტივები 8,513.151 5,309.310 3,203.841 7,584.208 5,682.472 1,901.736 1,079.000 0.000 1,079.000 02 01 03 საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 01 04 ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა 0.767 0.000 0.767 20.000 0.000 20.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.767 0.000 0.767 20.000 0.000 20.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.767 0.000 0.767 20.000 0.000 20.000 0.000 0.000 0.000 02 01 05 საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა 1,242.921 1,100.808 142.113 849.500 711.100 138.400 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,242.921 1,100.808 142.113 849.500 711.100 138.400 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 1,242.921 1,100.808 142.113 849.500 711.100 138.400 0.000 0.000 0.000 02 01 06 ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა 566.111 551.966 14.145 96.979 0.000 96.979 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000  0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 566.111 551.966 14.145 96.979 0.000 96.979 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 566.111 551.966 14.145 96.979 0.000 96.979 0.000 0.000 0.000 02 02 წყლის სისტემის განვითარება 1,926.122 978.319 947.803 1,172.891 214.236 958.655 820.000 0.000 820.000 ხარჯები 741.025 0.000 741.025 770.000 0.000 770.000 820.000 0.000 820.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 741.025 0.000 741.025 770.000 0.000 770.000 820.000 0.000 820.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,185.097 978.319 206.778 402.891 214.236 188.655 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 1,185.097 978.319 206.778 402.891 214.236 188.655 0.000 0.000 0.000 02 02 01 წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია 741.025 0.000 741.025 770.000 0.000 770.000 820.000 0.000 820.000 ხარჯები 741.025 0.000 741.025 770.000 0.000 770.000 820.000 0.000 820.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 741.025 741.025 770.000 0.000 770.000 820.000 0.000  820.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 02 02 წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია 1,185.097 978.319 206.778 402.891 214.236 188.655 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,185.097 978.319 206.778 402.891 214.236 188.655 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 1,185.097 978.319 206.778 402.891 214.236 188.655 0.000 0.000 0.000 02 03 გარე განათება 518.095 0.000 518.095 778.100 0.000 778.100 650.000 0.000 650.000 ხარჯები 437.227 0.000 437.227 558.400 0.000 558.400 650.000 0.000 650.000 სუბსიდიები 437.2 0.000 437.227 558.400 0.000 558.400 650.000 0.000 650.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 80.868 0.000 80.868 219.700 0.000 219.700 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 80.868 0.000 80.868 219.700 0.000 219.700 0.000 0.000 0.000 02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 518.095 0.000 518.095 560.000 0.000 560.000 650.000 0.000 650.000 ხარჯები 437.227 0.000 437.227 558.400 0.000 558.400 650.000 0.000 650.000 სუბსიდიები 437.227  0.000 437.227 558.400  0.000 558.400 650.000  0.000 650.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 80.868 0.000 80.868 1.600 0.000 1.600 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 80.868 0.000 80.868 1.600 0.000 1.600 0.000 0.000 0.000 02 03 02 გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია 0.000 0.000 0.000 218.100 0.000 218.100 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000  0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 218.100 0.000 218.100 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 218.100 0.000 218.100 0.000 0.000 0.000 02 04 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 2,843.700 0.000 2,843.700 3,508.072 549.600 2,958.472 2,900.000 0.000 2,900.000 ხარჯები 2,843.700 0.000 2,843.700 2,800.000 0.000 2,800.000 2,900.000 0.000 2,900.000 სუბსიდიები 2,843.700 0.000 2,843.700 2,800.000 0.000 2,800.000 2,900.000 0.000 2,900.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 708.072 549.600 158.472 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 708.072 549.6 158.5 0.000 0.000 0.000 02 04 01 მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება 2,843.700 0.000 2,843.700 2,800.000 0.000 2,800.000 2,900.000 0.000 2,900.000 ხარჯები 2,843.700 0.000 2,843.700 2,800.000 0.000 2,800.000 2,900.000 0.000 2,900.000 სუბსიდიები 2,843.700  0.000 2,843.700 2,800.000 0.000  2,800.000 2,900.000  0.000 2,900.000 02 04 02 მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება 0.000 0.000 0.000 708.072 549.600 158.472 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 708.072 549.600 158.472 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 708.072 549.600 158.472 0.000 0.000 0.000 02 05 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 06 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 634.754 241.269 393.485 834.871 525.000 309.871 100.000 0.000 100.000 ხარჯები 634.754 241.269 393.485 834.871 525.000 309.871 100.000 0.000 100.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 634.754 241.269 393.485 834.871 525.000 309.871 100.000 0.000 100.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 06 01 მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 06 02 საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა 90.512 0.000 90.512 832.288 525.000 307.288 100.000 0.000 100.000 ხარჯები 90.512 0.000 90.512 832.288 525.000 307.288 100.000 0.000 100.000 სხვა ხარჯები 90.512 0.000 90.512 832.288 525.000 307.288 100.000 0.000 100.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 06 03 საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა 544.242 241.269 302.973 2.583 0.000 2.583 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 544.242 241.269 302.973 2.583 0.000 2.583 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 544.242 241.269 302.973 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 544.242 241.269 302.973 2.583 0.000 2.583 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 07 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2,423.183 1,690.491 732.692 3,060.853 2,187.268 873.585 810.000 0.000 810.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,423.183 1,690.491 732.692 3,060.853 2,187.268 873.585 810.000 0.000 810.000 ძირითადი აქტივები 2,423.183 1,690.491 732.692 3,060.853 2,187.268 873.585 810.000 0.000 810.000 02 07 01 მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა 1,251.526 882.759 368.767 1,583.301 1,361.526 221.775 210.000 0.000 210.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,251.526 882.759 368.767 1,583.301 1,361.526 221.775 210.000 0.000 210.000 ძირითადი აქტივები 1,251.526 882.759 368.767 1,583.301 1,361.526 221.775 210.000 0.000 210.000 02 07 02 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1,171.657 807.732 363.925 1,477.552 825.742 651.810 600.000 0.000 600.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,171.657 807.732 363.925 1,477.552 825.742 651.810 600.000 0.000 600.000 ძირითადი აქტივები 1,171.657 807.732 363.925 1,477.552 825.742 651.810 600.000 0.000 600.000 02 08 სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა 30.465 0.000 30.465 0.776 0.000 0.776 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.465 0.000 30.465 0.776 0.000 0.776 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 30.465 0.000 30.465 0.776 0.000 0.776 0.000 0.000 0.000 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2,437.883 0.000 2,437.883 3,105.080 88.900 3,016.180 2,500.000 0.000 2,500.000 ხარჯები 2,076.673 0.000 2,076.673 2,542.720 0.000 2,542.720 2,500.000 0.000 2,500.000 სუბსიდიები 2,076.673 0.000 2,076.673 2,322.720 0.000 2,322.720 2,500.000 0.000 2,500.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 220.000 0.000 220.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 361.210 0.000 361.210 562.360 88.900 473.460 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 361.210 0.000 361.210 562.360 88.900 473.460 0.000 0.000 0.000 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 2,235.807 0.000 2,235.807 2,773.580 0.000 2,773.580 2,500.000 0.000 2,500.000 ხარჯები 2,076.673 0.000 2,076.673 2,322.720 0.000 2,322.720 2,500.000 0.000 2,500.000 სუბსიდიები 2,076.673 0.000 2,076.673 2,322.720  0.000 2,322.720 2,500.000  0.000 2,500.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 159.134 0.000 159.134 450.860 0.000 450.860 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 159.134 0.000 159.134 450.860 0.000 450.860 0.000 0.000 0.000 03 02 ქვათაცვენის ღონისძიებები 0.000 0.000 0.000 220.000 0.000 220.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 220.000 0.000 220.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000  0.000  0.0  0.000 0.000  0.000 0.000  0.000  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 220.000 0.000 220.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 03 03 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 55.500 0.000 55.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.500 0.000 55.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 55.500 0.000 55.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 03 04 სანიაღვრე არხების აღდგენა 146.576 0.000 146.576 111.500 88.900 22.600 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 146.576 0.000 146.576 111.500 88.900 22.600 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 146.576 0.000 146.576 111.500 88.900 22.600 0.000 0.000 0.000 04 00 განათლება 6,170.395 1,507.749 4,662.646 7,498.317 1,307.120 6,191.197 7,000.000 0.000 7,000.000 ხარჯები 5,812.321 1,171.418 4,640.903 7,444.048 1,307.120 6,136.928 7,000.000 0.000 7,000.000 საქონელი და მომსახურება 1,175.898 1,171.418 4.480 1,307.120 1,307.120 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 4,636.423 0.000 4,636.423 6,136.928 0.000 6,136.928 7,000.000 0.000 7,000.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 358.074 336.331 21.743 54.269 0.000 54.269 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 358.074 336.331 21.743 54.269 0.000 54.269 0.000 0.000 0.000 04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 4,654.078 0.000 4,654.078 6,150.728 0.000 6,150.728 7,000.000 0.000 7,000.000 ხარჯები 4,636.423 0.000 4,636.423 6,135.628 0.000 6,135.628 7,000.000 0.000 7,000.000 სუბსიდიები 4,636.423 0.000 4,636.423 6,135.628  0.000 6,135.628 7,000.000  0.000 7,000.000 გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.655 0.000 17.655 15.100 0.000 15.100 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 17.655 0.000 17.655 15.100 0.000 15.100 0.000 0.000 0.000 04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა 0.000 0.000 0.000 39.169 0.000 39.169 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 39.169 0.000 39.169 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 39.169 0.000 39.169 0.000 0.000 0.000 04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 1,516.317 1,507.749 8.568 1,308.420 1,307.120 1.300 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 1,175.898 1,171.418 4.480 1,308.420 1,307.120 1.300 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 1,175.898 1,171.418 4.480 1,307.120 1,307.120 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 1.300  0.000 1.300 0.000 0.000  0.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 340.419 336.331 4.088  0.000  0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 340.419 336.331 4.088  0.000  0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 6,112.333 479.870 5,632.463 8,512.475 1,213.081 7,299.394 7,178.200 0.000 7,178.200 ხარჯები 4,954.690 0.000 4,954.690 5,968.664 0.000 5,968.664 6,130.000 0.000 6,130.000 საქონელი და მომსახურება 53.840 0.000 53.840 132.450 0.000 132.450 120.000 0.000 120.000 სუბსიდიები 4,733.455 0.000 4,733.455 5,636.926 0.000 5,636.926 5,860.000 0.000 5,860.000 სხვა ხარჯები 117.395 0.000 117.395 123.958 0.000 123.958 130.000 0.000 130.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,157.643 479.870 677.773 2,543.811 1,213.081 1,330.730 1,048.200 0.000 1,048.200 ძირითადი აქტივები 1,157.643 479.870 677.773 2,543.811 1,213.081 1,330.730 1,048.200 0.000 1,048.200 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2,627.913 0.000 2,627.913 3,827.922 529.086 3,298.836 3,568.200 0.000 3,568.200 ხარჯები 2,061.808 0.000 2,061.808 2,399.236 0.000 2,399.236 2,550.000 0.000 2,550.000 სუბსიდიები 2,061.808 0.000 2,061.808 2,399.236 0.000 2,399.236 2,550.000 0.000 2,550.000 გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 566.105 0.000 566.105 1,428.686 529.086 899.600 1,018.200 0.000 1,018.200 ძირითადი აქტივები 566.105 0.000 566.105 1,428.686 529.086 899.600 1,018.200 0.000 1,018.200 05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 1,847.506 0.000 1,847.506 2,117.236 0.000 2,117.236 2,250.000 0.000 2,250.000 ხარჯები 1,706.808 0.000 1,706.808 2,029.236 0.000 2,029.236 2,250.000 0.000 2,250.000 სუბსიდიები 1,706.808 0.000 1,706.808 2,029.236 0.000 2,029.236 2,250.000 0.000 2,250.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 140.698 0.000 140.698 88.000 0.000 88.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 140.698 0.000 140.698 88.000 0.000 88.000 0.000 0.000 0.000 05 01 01 01 სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა 1,156.709 0.000 1,156.709 1,312.000 0.000 1,312.000 1,350.000 0.000 1,350.000 ხარჯები 1,021.310 0.000 1,021.310 1,230.500 0.000 1,230.500 1,350.000 0.000 1,350.000 სუბსიდიები 1,021.310 0.000 1,021.310 1,230.500  0.000 1,230.500 1,350.000  0.000 1,350.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 135.399 0.000 135.399 81.500 0.000 81.500 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 135.399 0.000 135.399 81.500 0.000 81.500 0.000 0.000 0.000 05 01 01 02 რაგბის განვითარების ხელშეწყობა 307.178 0.000 307.178 340.000 0.000 340.000 380.000 0.000 380.000 ხარჯები 306.878 0.000 306.878 340.000 0.000 340.000 380.000 0.000 380.000 სუბსიდიები 306.878 0.000 306.878 340.000  0.000 340.000 380.000 380.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.300 0.000 0.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.300 0.000 0.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 01 01 03 ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 383.619 0.000 383.619 465.236 0.000 465.236 520.000 0.000 520.000 ხარჯები 378.620 0.000 378.620 458.736 0.000 458.736 520.000 0.000 520.000 სუბსიდიები 378.620 0.000 378.620 458.736 0.000  458.736 520.000  0.000 520.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.999 0.000 4.999 6.500 0.000 6.500 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 4.999 0.000 4.999 6.500 0.000 6.500 0.000 0.000 0.000 05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 355.000 0.000 355.000 370.000 0.000 370.000 300.000 0.000 300.000 ხარჯები 355.000 0.000 355.000 370.000 0.000 370.000 300.000 0.000 300.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000  0.000  0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 355.000 0.000 355.000 370.000 0.000 370.000 300.000  0.000 300.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 01 03 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 425.407 0.000 425.407 1,340.686 529.086 811.600 1,018.200 0.000 1,018.200 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 425.407 0.000 425.407 1,340.686 529.086 811.600 1,018.200 0.000 1,018.200 ძირითადი აქტივები 425.407 0.000 425.407 1,340.686 529.086 811.600 1,018.200 0.000 1,018.200 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 3,367.025 479.870 2,887.155 4,560.595 683.995 3,876.600 3,480.000 0.000 3,480.000 ხარჯები 2,775.487 0.000 2,775.487 3,445.470 0.000 3,445.470 3,450.000 0.000 3,450.000 საქონელი და მომსახურება 53.840 0.000 53.840 132.450 0.000 132.450 120.000 0.000 120.000 სუბსიდიები 2,671.647 0.000 2,671.647 3,237.690 0.000 3,237.690 3,310.000 0.000 3,310.000 გრანტები 50.000 0.000 50.000 75.330 0.000 75.330 20.000 0.000 20.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 591.538 479.870 111.668 1,115.125 683.995 431.130 30.000 0.000 30.000 ძირითადი აქტივები 591.538 479.870 111.668 1,115.125 683.995 431.130 30.000 0.000 30.000 05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 2,611.842 0.000 2,611.842 3,063.330 0.000 3,063.330 3,260.000 0.000 3,260.000 ხარჯები 2,501.647 0.000 2,501.647 2,943.020 0.000 2,943.020 3,230.000 0.000 3,230.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 2,451.647 0.000 2,451.647 2,867.690 0.000 2,867.690 3,210.000 0.000 3,210.000 გრანტები 50.000 0.000 50.000 75.330 0.000 75.330 20.000 0.000 20.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.195 0.000 110.195 120.310 0.000 120.310 30.000 0.000 30.000 ძირითადი აქტივები 110.195 0.000 110.195 120.310 0.000 120.310 30.000 0.000 30.000 05 02 01 01 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა 354.931 0.000 354.931 412.000 0.000 412.000 450.000 0.000 450.000 ხარჯები 346.682 0.000 346.682 407.000 0.000 407.000 440.000 0.000 440.000 სუბსიდიები 346.682 0.000 346.682 407.000  0.000 407.000 440.000 440.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.249 0.000 8.249 5.000 0.000 5.000 10.000 0.000 10.000 ძირითადი აქტივები 8.249 0.000 8.249 5.000 0.000 5.000 10.000 0.000 10.000 05 02 01 02 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა 278.659 0.000 278.659 275.000 0.000 275.000 300.000 0.000 300.000 ხარჯები 273.660 0.000 273.660 268.800 0.000 268.800 300.000 0.000 300.000 სუბსიდიები 273.660 0.000 273.660 268.800 0.000  268.800 300.000  0.000 300.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.999 0.000 4.999 6.200 0.000 6.200 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 4.999 0.000 4.999 6.200 0.000 6.200 0.0 0.0 0.0 05 02 01 03 სახვითი ხელოვნების განვითარება 197.318 0.000 197.318 195.000 0.000 195.000 190.000 0.000 190.000 ხარჯები 123.973 0.000 123.973 176.040 0.000 176.040 190.000 0.000 190.000 სუბსიდიები 123.973 0.000 123.973 176.040  0.000 176.040 190.000  0.000 190.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 73.345 0.000 73.345 18.960 0.000 18.960 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 73.345 0.000 73.345 18.960 0.000 18.960 0.000 0.000 0.000 05 02 01 04 საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება 325.349 0.000 325.349 350.000 0.000 350.000 400.000 0.000 400.000 ხარჯები 318.270 0.000 318.270 349.850 0.000 349.850 380.000 0.000 380.000 სუბსიდიები 318.270 0.000 318.270 349.850 0.000  349.850 380.000 0.000  380.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.079 0.000 7.079 0.150 0.000 0.150 20.000 0.000 20.000 ძირითადი აქტივები 7.079 0.000 7.079 0.150 0.000 0.150 20.000 0.000 20.000 05 02 01 05 კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა 1,405.585 0.000 1,405.585 1,756.000 0.000 1,756.000 1,900.000 0.000 1,900.000 ხარჯები 1,389.062 0.000 1,389.062 1,666.000 0.000 1,666.000 1,900.000 0.000 1,900.000 სუბსიდიები 1,389.062 0.000 1,389.062 1,666.000  0.000 1,666.000 1,900.000  0.000 1,900.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.523 0.000 16.523 90.000 0.000 90.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 16.523 0.000 16.523 90.000 0.000 90.000 0.000 0.000 0.000 05 02 01 06 თეატრი 50.000 0.000 50.000 75.330 0.000 75.330 20.000 0.000 20.000 ხარჯები 50.000 0.000 50.000 75.330 0.000 75.330 20.000 0.000 20.000 გრანტები 50.000 0.000 50.000 75.330 0.000 75.330 20.000 20.000 20.000 05 02 02 კულტურული ღონისძიებები 53.840 0.000 53.840 132.450 0.000 132.450 120.000 0.000 120.000 ხარჯები 53.840 0.000 53.840 132.450 0.000 132.450 120.000 0.000 120.000 საქონელი და მომსახურება 53.840 0.000 53.840 132.450 0.000 132.450 120.000 0.000 120.000 05 02 03 კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა 481.343 479.870 1.473 994.815 683.995 310.820 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 481.343 479.870 1.473 994.815 683.995 310.820 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 481.343 479.870 1.473 994.815 683.995 310.820 0.000 0.000 0.000 05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 220.000 0.000 220.000 370.000 0.000 370.000 100.000 0.000 100.000 ხარჯები 220.000 0.000 220.000 370.000 0.000 370.000 100.000 0.000 100.000 სუბსიდიები 220.000 0.000 220.000 370.000  0.000 370.000 100.000 0.000  100.000 05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 117.395 0.000 117.395 123.958 0.000 123.958 130.000 0.000 130.000 ხარჯები 117.395 0.000 117.395 123.958 0.000 123.958 130.000 0.000 130.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 117.395 0.000 117.395 123.958 0.000 123.958 130.000 0.000 130.000 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2,279.726 129.137 2,150.589 3,261.267 181.000 3,080.267 2,397.000 270.000 2,127.000 ხარჯები 2,246.926 129.137 2,117.789 2,804.667 181.000 2,623.667 2,397.000 270.000 2,127.000 საქონელი და მომსახურება 28.000 0.000 28.000 7.000 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 147.393 122.187 25.206 232.900 171.000 61.900 260.000 260.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1,804.643 6.950 1,797.693 2,461.130 10.000 2,451.130 2,107.000 10.000 2,097.000 სხვა ხარჯები 266.890 0.000 266.890 103.637 0.000 103.637 30.000 0.000 30.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.800 0.000 32.800 456.600 0.000 456.600 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 32.800 0.000 32.800 456.600 0.000 456.600 0.000 0.000 0.000 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 175.393 122.187 53.206 239.900 171.000 68.900 260.000 260.000 0.000 ხარჯები 175.393 122.187 53.206 239.900 171.000 68.900 260.000 260.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 28.000 0.000 28.000 7.000 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 147.393 122.187 25.206 232.900 171.000 61.900 260.000 260.000 0.000 06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება 147.393 122.187 25.206 232.900 171.000 61.900 260.000 260.000 0.000 ხარჯები 147.393 122.187 25.206 232.900 171.000 61.900 260.000 260.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 147.393 122.187 25.206 232.900 171.000 61.900 260.000 260.000 0.000 06 01 02 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები 28.000 0.000 28.000 7.000 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 28.000 0.000 28.000 7.000 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 28.000 0.000 28.000 7.000 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 06 02 სოციალური დაცვა 2,104.333 6.950 2,097.383 3,021.367 10.000 3,011.367 2,137.000 10.000 2,127.000 ხარჯები 2,071.533 6.950 2,064.583 2,564.767 10.000 2,554.767 2,137.000 10.000 2,127.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1,804.643 6.950 1,797.693 2,461.130 10.000 2,451.130 2,107.000 10.000 2,097.000 სხვა ხარჯები 266.890 0.000 266.890 103.637 0.000 103.637 30.000 0.000 30.000 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 1,234.033 0.000 1,234.033 1,127.260 0.000 1,127.260 1,142.000 0.000 1,142.000 ხარჯები 1,234.033 0.000 1,234.033 1,127.260 0.000 1,127.260 1,142.000 0.000 1,142.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1,234.033 0.000 1,234.033 1,127.260 0.000 1,127.260 1,142.000 0.000 1,142.000 06 02 01 01 სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება 845.903 0.000 845.903 724.260 0.000 724.260 730.000 0.000 730.000 ხარჯები 845.903 0.000 845.903 724.260 0.000 724.260 730.000 0.000 730.000 სოციალური უზრუნველყოფა 845.903 0.000 845.903 724.260 0.000 724.260 730.000 0.000 730.000 06 02 01 02 პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 46.200 0.000 46.200 46.000 0.000 46.000 47.000 0.000 47.000 ხარჯები 46.200 0.000 46.200 46.000 0.000 46.000 47.000 0.000 47.000 სოციალური უზრუნველყოფა 46.200 0.000 46.200 46.000 0.000 46.000 47.000 0.000 47.000 06 02 01 03 მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 181.730 0.000 181.730 190.000 0.000 190.000 190.000 0.000 190.000 ხარჯები 181.730 0.000 181.730 190.000 0.000 190.000 190.000 0.000 190.000 სოციალური უზრუნველყოფა 181.730 0.000 181.730 190.000 0.000 190.000 190.000 0.000 190.000 06 02 01 04 სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება 159.200 0.000 159.200 165.000 0.000 165.000 170.000 0.000 170.000 ხარჯები 159.200 0.000 159.200 165.000 0.000 165.000 170.000 0.000 170.000 სოციალური უზრუნველყოფა 159.200 0.000 159.200 165.000 0.000 165.000 170.000 0.000 170.000 06 02 01 05 რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება 1.000 0.000 1.000 2.000 0.000 2.000 5.000 0.000 5.000 ხარჯები 1.000 0.000 1.000 2.000 0.000 2.000 5.000 0.000 5.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1.000 0.000 1.000 2.000 0.000 2.000 5.000 0.000 5.000 06 02 02 ომის ვეტერანთა დაკრძალვა 0.750 0.750 0.000 8.775 5.000 3.775 5.000 5.000 0.000 ხარჯები 0.750 0.750 0.000 8.775 5.000 3.775 5.000 5.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.750 0.750 0.000 8.775 5.000 3.775 5.000 5.000 0.000 06 02 03 უფასო სასადილო 178.510 0.000 178.510 276.200 0.000 276.200 270.000 0.000 270.000 ხარჯები 178.510 0.000 178.510 276.200 0.000 276.200 270.000 0.000 270.000 სოციალური უზრუნველყოფა 178.510 0.000 178.510 276.200 0.000 276.200 270.000 0.000 270.000 06 02 04 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 51.800 6.200 45.600 78.000 5.000 73.000 75.000 5.000 70.000 ხარჯები 51.800 6.200 45.600 78.000 5.000 73.000 75.000 5.000 70.000 სოციალური უზრუნველყოფა 51.800 6.200 45.600 78.000 5.000 73.000 75.000 5.000 70.000 06 02 04 01 ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 23.500 0.000 23.500 26.000 0.000 26.000 25.000 0.000 25.000 ხარჯები 23.500 0.000 23.500 26.000 0.000 26.000 25.000 0.000 25.000 სოციალური უზრუნველყოფა 23.500 0.000 23.500 26.000 0.000 26.000 25.000 0.000 25.000 06 02 04 02 დევნილთა სოციალური დაცვა 11.000 6.200 4.800 11.000 5.000 6.000 11.000 5.000 6.000 ხარჯები 11.000 6.200 4.800 11.000 5.000 6.000 11.000 5.000 6.000 სოციალური უზრუნველყოფა 11.000 6.200 4.800 11.000 5.000 6.000 11.000 5.000 6.000 06 02 04 03 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 1.600 0.000 1.600 4.000 0.000 4.000 4.000 0.000 4.000 ხარჯები 1.600 0.000 1.600 4.000 0.000 4.000 4.000 0.000 4.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1.600 0.000 1.600 4.000 0.000 4.000 4.000 0.000 4.000 06 02 04 04 მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 15.700 0.000 15.700 37.000 0.000 37.000 35.000 0.000 35.000 ხარჯები 15.700 0.000 15.700 37.000 0.000 37.000 35.000 0.000 35.000 სოციალური უზრუნველყოფა 15.700 0.000 15.700 37.000 0.000 37.000 35.000 0.000 35.000 06 02 05 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 481.740 0.000 481.740 1,349.495 0.000 1,349.495 525.000 0.000 525.000 ხარჯები 448.940 0.000 448.940 892.895 0.000 892.895 525.000 0.000 525.000 სოციალური უზრუნველყოფა 263.050 0.000 263.050 892.895 0.000 892.895 525.000 0.000 525.000 სხვა ხარჯი 186.290 0.000 186.290 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.400 0.000 32.400 456.600 0.000 456.600 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 32.400 0.000 32.400 456.600 0.000 456.600 0.000 0.000 0.000 06 02 05 01 ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა 52.400 0.000 52.400 90.000 0.000 90.000 90.000 0.000 90.000 ხარჯები 52.400 0.000 52.400 90.000 0.000 90.000 90.000 0.000 90.000 სოციალური უზრუნველყოფა 52.400 0.000 52.400 90.000 0.000 90.000 90.000 0.000 90.000 06 02 05 02 მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა 106.700 0.000 106.700 120.000 0.000 120.000 125.000 0.000 125.000 ხარჯები 106.700 0.000 106.700 120.000 0.000 120.000 125.000 0.000 125.000 სოციალური უზრუნველყოფა 106.700 0.000 106.700 120.000 0.000 120.000 125.000 0.000 125.000 06 02 05 03 შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა 103.550 0.000 103.550 162.645 0.000 162.645 160.000 0.000 160.000 ხარჯები 103.550 0.000 103.550 162.645 0.000 162.645 160.000 0.000 160.000 სოციალური უზრუნველყოფა 103.550 0.000 103.550 162.645 0.000 162.645 160.000 0.000 160.000 06 02 05 04 საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა 219.090 0.000 219.090 976.850 0.000 976.850 150.000 0.000 150.000 ხარჯები 186.290 0.000 186.290 520.250 0.000 520.250 150.000 0.000 150.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.400 0.000 0.400 520.250 0.000 520.250 150.000 0.000 150.000 სხვა ხარჯები 185.890 0.000 185.890 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 456.600 0.000 456.600 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 456.600 0.000 456.600 0.000 0.000 0.000 06 02 06 სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 81.000 0.000 81.000 103.637 0.000 103.637 30.000 0.000 30.000 ხარჯები 81.000 0.000 81.000 103.637 0.000 103.637 30.000 0.000 30.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 81.000 0.000 81.000 103.637 0.000 103.637 30.000 0.000 30.000 06 02 07 ომის  ვეტერანთა დახმარება 76.500 0.000 76.500 78.000 0.000 78.000 90.000 0.000 90.000 ხარჯები 76.500 0.000 76.500 78.000 0.000 78.000 90.000 0.000 90.000 სოციალური უზრუნველყოფა 76.500 0.000 76.500 78.000 0.000 78.000 90.000 0.000 90.000 თავი IV მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 19🔗. ასიგნებების დაფინანსება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  გაცემა გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 20🔗. ასიგნებების გადანაწილება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად. მუხლი 21🔗. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება 2024 წლის განმავლობაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 22🔗. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 23🔗. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. მუხლი 24🔗. დავალიანებების ანაზღაურება მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2024 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 25🔗. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 270.0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 260.0 ათასი  ლარი. ბ) „ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი’’ „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5.0 ათასი ლარი.   გ) „დევნილთა სოციალური დაცვა“ „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5,0  ათასი ლარი.  2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ თანხებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 26🔗. სარეზერვო ფონდი 2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. მუხლი 27🔗. დადგენილების ამოქმედება 1. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2024 წლის 1 იანვრიდან. 2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №13 დადგენილება (სსმ, 27/12/2022; სარეგისტრაციო კოდი-190020020.35.129.016400). ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი