"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №8
2024 წლის 26 ივლისი
დაბა ხულო
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის საფუძველზე ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №18 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერენარ ბოლქვაძე
დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი
თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
შემოსავლები
19 628 420
24 894 000
30 377 410
გადასახადები
8 925 838
9 926 400
9 959 000
გრანტები
10 361 878
14 200 000
18 325 000
სხვა შემოსავლები
340 704
767 600
2 093 410
ხარჯები
12 198 265
14 885 969
17 152 539
შრომის ანაზღაურება
4 817 368
6 496 308
7 227 495
საქონელი და მომსახურება
4 536 316
5 723 966
6 874 768
პროცენტი
0
0
0
სუბსიდიები
3 250
29 500
77 135
გრანტები
236 259
327 800
303 190
სოციალური უზრუნველყოფა
1 204 644
1 441 433
1 527 948
სხვა ხარჯები
1 400 428
866 962
1 142 003
საოპერაციო სალდო
7 430 155
10 008 031
13 224 871
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
7 451 923
10 677 631
13 687 303
ზრდა (შეძენა)
7 451 923
10 677 631
13 687 303
კლება (გაყიდვა)
0
0
0
მთლიანი სალდო
-21 768
-669 600
-462 432
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-21 768
-669 600
-462 432
ზრდა
0
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
0
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
21 768
669 600
462 432
ვალუტა, დეპოზიტები
21 768
669 600
462 432
სესხები
0
0
0
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0
ზრდა
0
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
0
0
0
სესხები
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით;
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
შემოსულობები
19 628 420
24 894 000
30 377 410
შემოსავლები
19 628 420
24 894 000
30 377 410
არაფინანსური აქტივების კლება
0
0
0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
0
გადასახდელები
19 650 188
25 563 600
30 839 842
ხარჯები
12 198 265
14 885 969
17 152 539
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 451 923
10 677 631
13 687 303
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
-21 768
-669 600
-462 432
მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 30 377 410 ლარის ოდენობით;
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
შემოსულობები
19 628 420
24 894 000
30 377 410
შემოსავლები
19 628 420
24 894 000
30 377 410
გადასახადები
8 925 838
9 926 400
9 959 000
გრანტები
10 361 878
14 200 000
18 325 000
სხვა შემოსავლები
340 704
767 600
2 093 410
არაფინანსური აქტივების კლება
0
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
0
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 9 959 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
გადასახადები
8 925 838
9 926 400
9 959 000
საშემოსავლო გადასახადი
0
0
0
ქონების გადასახადი
4 536 099
4 500 000
3 200 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3 781 440
4 494 000
3 190 000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
409 170
0
0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
5 409
1 000
5 000
სასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
2 862
0
0
არასასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
337 218
5 000
5 000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
დამატებული ღირებულების გადასახადი
4 389 739
5 426 400
6 759 000
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 18 325 000 ლარის ოდენობით;
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
გრანტები
10 361 878
14 200 000
18 325 000
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
200 000
0
0
უცხო ქვეყნების მთავრიბებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
0
0
0
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
10 161 878
14 200 000
18 325 000
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0
0
0
სპეციალური ტრანსფერი
1 650 000
3 000 000
4 000 000
მიზნობრივი ტრანსფერი
0
0
0
კაპიტალური გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
0
0
0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
6 049 078
9 793 570
11 040 000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
1 487 996
1 406 430
3 285 000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამa)
974 804
0
0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 093 410 ლარის ოდენობით;
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
340 704
767 600
2 093 410
შემოსავლები საკუთრებიდან
225 168
260 000
468 700
პროცენტები
119 861
140 000
353 700
დივიდენდები
0
0
0
რენტა
105 307
120 000
115 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
95 645
120 000
115 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
9 662
0
0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0
0
0
საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია
23 165
29 000
30 000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
23 165
29 000
30 000
საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
სანებართვო მოსაკრებელი
15 961
25 000
25 000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
200
0
0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
7 004
4 000
5 000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0
0
0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0
0
0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0
0
0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0
0
0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
20 456
26 000
20 000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0
25 000
101 142
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
71 915
427 600
1 473 568
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 16 715 387 ლარის ოდენობით;
ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
2
ხარჯები
12 198 265
14 885 969
17 152 539
21
შრომის ანაზღაურება
4 817 368
6 496 308
7 227 495
22
საქონელი და მომსახურება
4 536 316
5 723 966
6 874 768
25
სუბსიდიები
3 250
29 500
77 135
26
გრანტი
236 259
327 800
303 190
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 204 644
1 441 433
1 527 948
28
სხვა ხარჯები
1 400 428
866 962
1 142 003
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13 687 303 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 687 303 ლარის ოდენობით;
პროგრამული კოდი
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
27 039
309 703
476 691
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
6 678 680
8 622 523
9 970 728
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2 800
376 232
1 570 528
05 00
განათლება
369 775
795 953
481 246
06 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი
274 864
571 020
1 188 110
07 00
მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
98 765
1 700
0
სულ ჯამი
7 451 923
10 677 131
13 687 303
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 30 839 842 ლარით.
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 984 541
4 427 050
5 195 311
7011
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 984 541
4 391 550
4 775 311
70111
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 984 541
4 142 358
4 545 985
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
249 192
229 326
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0
35500
420 000
702
თავდაცვა
106 550
153 259
0
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
106 550
153 259
0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1 532 470
3 319 781
2 428 007
7045
ტრანსპორტი
1 532 470
3 319 781
2 428 007
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1 433 644
3 223 181
2 220 001
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
98 826
96 600
208 006
705
გარემოს დაცვა
187 101
624 022
569 669
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
960
372 252
258 378
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
186 141
251 770
311 291
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
6 703 080
7 390 794
9 654 631
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
2 923 971
3 158 292
6 134 232
7063
წყალმომარაგება
1 154 750
1 415 119
1 913 854
7064
გარე განათება
294 111
350 550
444 885
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
2 330 248
2 466 833
1 161 660
707
ჯამრთელობის დაცვა
1 094 182
1 298 300
1 429 316
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
1 094 182
1 298 300
1 429 316
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 711 382
2 525 765
3 380 405
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
558 478
964 980
1 424 301
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1 142 930
1 536 725
1 926 104
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
9 974
24 060
30 000
709
განათლება
3 743 867
4 958 769
5 396 268
7091
სკოლამდელი აღზრდა
3 005 855
3 732 718
4 344 661
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
738 012
1 226 051
1 051 607
710
სოციალური დაცვა
1 587 015
865 860
1 486 235
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
49 843
51 500
67 800
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
1 537 172
814 360
1 418 435
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
19 650 188
25 563 600
30 839 842
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 462 432 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 462 432 ლარის ოდენობით;
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 462 432 ლარის ოდენობით;
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-21 768
-669 600
-462 432
ზრდა
0
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
21 768
669 600
462 432
ვალუტა, დეპოზიტები
21 768
669 600
462 432
სესხები
0
0
0
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 130 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.
მუხლი 14.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დავალიანების ფონდი
ითვალისწინებს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯს. მიმდინარე ეტაპზე გათვალისწინებულია 99 326 ლარი.
მუხლი 15.
სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება
მუციპალიტეტი თანადაფინასნებით მონაწილეობს საგრანტო კონკურსში, რომელსაც განახორცილებს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია და მასში მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც საშუალებას აძლევს მონაწილეს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ხულოს მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალ-ეკონომიკური მიმართულებები. გათვალისწინებულია 20 000 ლარი.
მუხლი 16.
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა
აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერის ხარჯზე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული და მის დაფინასებაზე მყოფი ობიექტებისათვის სხვადასხვა სახის ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა, რომლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 400 000 ლარს.
მუხლი 17.
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენა
განხორციელდება მიწის ნაკვეთის შეძენა ადმინისტრაციული შენობების, საბავშვო ბაღების, სკოლების და სხვა შენობა-ნაგებობების მშენებლობისათვის კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 18.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
მუხლი 19.
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)
პროგრამის მიზანი:
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.
პროგრამის აღწერა:
აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყოფს სისტემის გამართულ მუშაობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის მერიაში. ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები,პრიორიტეტი:
1.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00);
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, მგზავრთა ტრანსპორტირება, გარე განათებისა და ელექროგადამცემი ქსელების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01)
პროგრამის მიზანი:
საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრთა ტრანსპორტირება, მგზავრობის დროის შემცირება და კომფორტული მომსახურება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება, კერძოდ:
მუნიციპალიტეტში შიდა გადაადგილების ტრანსპორტით მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურება სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის, მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის, ვერნების მთის და მაჭარელათის მთის მიმართულებით. ასევე განხორციელდება ხულო-თაგო თაგო-ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით მარშრუტს მთების შესაბამისად.
დაბა ხულო-თაგოს საბაგირო გზის სადგურებს შორის არსებული ელექტროგადამცემი ხაზის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხულო-თაგოს ბაგირგზის ელექტროსადგურებს შორის არსებული ხაზის რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყობა ბაგირგზის შეუფერხებელ მუშაოებას.
სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოს მიმართულებით ბილიკის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ცალკეულ უბნებში გზებისა და ბილიკების მოწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოსთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა.
ავტობუსების შესყიდვა (ორი ერთეული) (პროგრამული კოდი 02 01 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური ავტობუსების შეძენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ორი ერთეული მუნიციპალური ავტობუსების შეძენა, რომლითაც განხორციელდება ბათუმი-ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანა. აღნიშნული ღონისძიება მომდინარეობს 2023 წლიდან. ღირებულების ნაწილი ანაზღაურებულია 2023 წელს, ხოლო დარჩენილი თანხის ნაწილი ანაზღაურდება 2024 წელს.
მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 01 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის საფარის დაგება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტში არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 3900 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფლებში, რომლითაც მოეწყობა 39000 კვ.მ გზა.
ა(ა)იპ ხულო–თაგოს ბაგირგზა (პროგრამული კოდი 02 01 10);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებით დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-ს სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის. ეს არის სოფლის მოსახლეობისათვის ყველაზე უფრო მარტივი და ძირითადი დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მუნიციპალიტეტთან. ბაგირგზით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაც, აგრეთვე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებში. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის არასაკმარისი შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.
ოთხი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი 02 01 11);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სპეციალური ტექნიკის შეძენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ოთხი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ტრაქტორი, მძიმე ტექნიკის გადამყვანი ავტომანქანა, ამწეკალათა და თვითმცვლელი). აღნიშნული ტექნიკა საჭიროების შემთხვევაში მოემსახურება მუნიციპალიტეტს. აღნიშნული ღონისძიება მომდინარეობს 2023 წლიდან. ღირებულების ნაწილი ანაზღაურებულია 2023 წელს, ხოლო დარჩენილი თანხის ნაწილი ანაზღაურდება 2024 წელს.
შპს ხულოს ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 02 01 12);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებით დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-ს სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა და მისი ფუნქციონირება. ასევე განხორციელდება ავტობულებით მგზავრთა გადაყვანა ხულო-ბათუმის, ბათუმი-ხულოს მიმართულებით შეღავათიან ფასად.
1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა (ფინანსდება აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში), რომელიც შედგება 8996-მდე წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. ასევე განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი.
ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონირება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 30 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვას.
წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა, სოფელ ფუშრუკაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია, სოფელ შურმულში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ კვატიაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა, სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ ხიხაძირში ერდო, კვახური, სართმავლის უბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა, სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ ძმაგულის სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, კურორტ ბეშუმის წყალსადენის ღრმანის მაგისტრალის რეაბილიტაცია და სოფელ გუდასახოს წყალსადენის სიტემის რეაბილიტაცია. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ აქ არსებული მოსახლეობა მომარაგდება უწყვეტი სასმელი წყლით.
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
საპროექტო, საკადასტრო და ესკიზური ნახაზების მომზადება, ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ქონების შეფასებასთან დაკავშირებული ხარჯები და ესკიზური ნახაზების შედგენა.
საპროექტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება. ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში ღია და დახურული ტიპის სანიაღვრე არხების და წყალგამტარი მილების (მილხიდი) მოწყობა დაახლოებით 700 გრძივ მეტრზე.
ასევე განხორციელდე სოფელ ღორჯომში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები.
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 5 ერთეულამდე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება.
1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03)
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 30-35 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო.
დაგეგმილია ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოები, ხულოს მუნიციპალიტეტის ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების რეაბილიტაციისა და სკვერების მიმდებარედ განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფასადების კეთილმოწყობა და ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოები.
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა, სოფელ ზემო თხილვანაში ადმინისტრაციული შენობის და სპორტული დარბაზის მშენებლობა, სოფელ ტუნაძეებში ახალგაზრდობის ცენტრის მშენებლობა, სოფელ მანიაკეთში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა, სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა, სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა, სოფელ თაგოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა, სოფელ ვერნებში მალხაზ აბაშიძის სახელობის მემორიალის მოწყობა, სოფელ ჩაოში კოტიჯვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოსადგომის და სველი წერტილის მოწყობა და ხულო-თაგოს ბაგირგზის კაბინის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა.
ასევე განხორციელდება სოფელ იაკობაძეებში სოფლის სახლის მშენებლობა, რომელიც დაფინასდება შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“-საგან გამოყოფილი გრანტით.
პრიორიტეტი:
2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ქვეყნის ერთერთი ძირითადი მიმართულებაა. შესაბამისად ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა, მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა.
სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე. ასევე განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა.
მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების მზრუნველობა და საჭიროების შემთხვევაში გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია და სხვა საჭირო პროცედურები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 120 ერთეულ ცხოველზე შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა.
ასევე დაგეგმილია ნადირის გასაფრთხობად ვაზნების შეძენა.
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერისა და თოვლის საფარისაგან და სხა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 38000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 76 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი, ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, ქვემო ვაშლოვანი, ზედა ვაშლოვანი, შურმული, ჩაო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი.
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 8646 გარე განათების ბოძი.
ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 14 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.
სპეციალური ტექნიკის შეძენა ( ერთი ერთეული ნაგავმზიდი) (პროგრამული კოდი 03 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, ნარჩენების დროული გამოტანა ადმინისტრაციული ერთეულებიდან.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხოციელდება ერთი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ნაგავმზიდი ავტომანქანა). აღნიშნული ღონისძიება მომდინარეობს 2023 წლიდან. ღირებულების ნაწილი ანაზღაურებულია 2023 წელს, ხოლო დარჩენილი თანხის ნაწილი ანაზღაურდება 2024 წელს.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისათვის სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეძენა (პროგრამული კოდი 03 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში სახანძრის დროული ლოკალიზება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხოციელდება ერთი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა, რომელიც მოგვცემს საშუალებას უფრო დროულად და ეფექტურად განხორციელდეს ხანძრის ლოკალიზება.
პრიორიტეტი:
3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანი:
სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.
პროგრამის აღწერა:
ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 23 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 750–მდე სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. ასევე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 ალტერნატიული საბავშვო ბაღი - სოფელ თაგოში, გელაძეებში, აგარაში და წაბლანაში, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს შრომის ანაზღაურებისა და გათბობის ხარჯების დაფინანსებას.
სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობას და მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოებს. შედეგად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ სკოლამდელი განათლება.
სკოლების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 04 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
დაწყებითი საბაზო განათლებისათვის საჭირო დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შუასოფელის დაწყებითი სკოლის მშენებლობას. არსებული ინფრასტრუქტურა სრულად მოშლილია და ვერ ხერხდება სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის სრულყოფილად წარმართვა, რამაც შექმნა საჭიროება აღნიშნულ სოფელში აშენდეს ახალი დაწყებითი სკოლა. შესაბამისად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ საბაზო განათლება.
პრიორიტეტი:
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა.
4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის მიზანი:
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა სპორტსმენებს მიეცეთ საშუალება მაქსიმალურად გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები. განხორციელდება ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 60-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში.
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები, ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი საჩუქრებით.
სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ვაშლოვანის მთაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, მთა თეთრობში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, სოფელ იაკობაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, კურორტ ბეშუმში ორი ერთეული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ ირემაძეების სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია, სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის მშენებლობა, სოფელ რიყეთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია და სოფელ ქედლებში სათხილამურო ბაზის შენობის რეაბილიტაცია. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა აღნიშნული სპორტული მოედნების და სათხილამურო ბაზის რეაბილიტაცია/მშენებლობა, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება.
4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. ასევე პროგრამის მიზანია კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაციის განხორციელება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით. ასევე განხორციელდება კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება, მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა-გამოვლენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ მათთვის სასურველ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური, პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა“ და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე.
ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი მოსახლეობის, სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, მათთვის კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების) განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში თეატრალური ცხოვრების დონის ამაღლება და წარმოჩენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მის ფინანსურ მხარდაჭერას გრანტის სახით, რათა გააგრძელოს თავისი შემოქმედებითი საქმიანობა, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის მაშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის გაჯანსაღებასა და წარმოჩენას.
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ შორის შუამთობის, ტბელობის, სელიმობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.
ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. ქვეპროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა.
გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება.
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 02 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციას.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხორციელდება სოფელ ხიხაძირში კულტურის სახლის რემონტი, ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი"-ს შიდა რემონტი და სოფელ ყინჩაურის კულტურის სახლის რემონტი და საპირფარეშოს მშენებლობა.
პრიორიტეტი:
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.
5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და განმტკიცებას.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას, რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება.
სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
საყოველთაო, სადაზღვევო კომპანიების, აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტროს მიერ პროგრამებით დაფინანსებების მიუხედავად ბენეფიციარებს ოპერაციული მკურნალობისთვის მაინც რჩებათ გარკვეული რაოდენობის თანხა გადასახადი, რაც მძიმე ტვირთად აწვება ოჯახებს. აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თანადაფინანსებას იმ ბენეფიციარებზე, რომელთაც სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, მათ გაეწევათ ფინანსური დახმარება დარჩენილი თანხის 60 %-ს ოდენობით, ხოლო 100 000 დან 200 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს 50%-ს ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა.
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ომის ვეტერანებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებზე, მარტოხელა მშობლებსა და მათ შვილებზე, მარტოხელა ასაკით პენსიონერებზე - მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის წელიწადში ერთხელ 200 ლარიანი დახმარების ვაუჩერის გაცემას მედიკამენტების შესაძენად.
იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმ პირი/ ვეტერანი, მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ორი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 100 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტით მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება
ქვეპროგრამის აღწერა:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის სერვისი - შშმ პირებს გაუწევს სათანადო მხარდაჭერას დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისა და საკუთარი ცხოვრების კონტროლის გაზრდაში, სამუშაო ადგილზე, განათლების მიღების პროცესში, საჯარო სერვისებით სარგებლობისას, ან ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებისას.
გაეროს 2006 წლის შშმ პირთა უფლებების კონვენციის მე-19 მუხლით (დამოუკიდებელი ცხოვრება და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა) და შშმ პირთა უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 ნაწილის და 37-ე მუხლის მე-5 ნაწილის ,,ბ’’ ქვეპუნქტით აღებული ვალდებულების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით 18 წლის და მეტი ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე იმ პირების (4 პირი) უზრუნველყოფას, რომლებიც ცდილობენ დამოუკიდებელი ცხოვრების წესით ცხოვრებას და მონაწილეობენ სხვადასხვა ყოველდღიურ (საგანმანათლებლო, სპორტული, კულტურული და სხვა) აქტივობებში, მუშაობენ და / ან არიან მარტოხელა შშმ პირები და საჭიროებენ მხარდაჭერას ცხოვრებისეულ, ყოველდღიურ აქტივობებში (ჰიგიენა, ჩაცმა, კვება, გადაადგილება და სხვა). ქვეპროგრამის მომსახურება მოიცავს: წელიწადში 264 დღეს, დღეში 3 საათს და ერთი საათის მომსახურება დაფინასდება 10 ლარის ოდენობით.
5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის მიზანი:
საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა:
საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები, უსახლკაროები, მარტოხელა მშობლის სატუსის მქონე პირები და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 50 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი კვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2023 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში.
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას (15 თებერვალი, 8 მარტი, 9 მაისი, 8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა), 2012 წლის 21 თებერვალს სამშვიდობო მისიის დროს და 2008 წლის აგვისტოს ომში გარდაცვლილ ვეტერანის ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ასევე გათვალისწინებულია ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები.
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03);
ქვეპროგრამისმიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების ფულადი დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 110 ოჯახზე 400 ლარის ოდენობით.
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 06 02 04);
ქვეპროგრამისმიზანი:
მარტოხელა მშობლის სტატუსი მქონე პირთა ფინანსური დახმარება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სოციალური ფონის გაუმჯობესებაა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო და მათ შორის ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია სოციალურ-ეკონომიკური დახმარების მიმართულებით გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებს, დღის წესრიგში კვლავ რჩება ისეთი პრობლემები როგორიცაა, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე საჭიროება შეიქმნა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ,,მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები“-სათვის ფინანსურ დახმარების გაწევა.
მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ფინანსური დახმარება გაეწევა ოჯახს რომელსაც ყავს 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის. ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა, მამა ან მეურვე).
მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მზრუნველობას. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს. ქვეპროგრამით განხორციელდება 2 ერთეული საცხოვრებელი სახლის შეძენა.
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქალაქ ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ან დროებითი საცხოვრებელი ხარჯების კომპენსაციის გაწევას (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 12-13 დიალიზის სეანს). ვინაიდან გარკვეულ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები არიან მძიმე მდგომარეობაში და ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქ ბათუმში ყოველი სეანსის დროს მგზავრობას, ამიტომ მათ უხდებათ ადგილზე (ქ. ბათუმი) ცხოვრება და მათთვისაც ისევე განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება, როგორც იმ პირებისთვის რომლებიც ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან მგზავრობას. აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 21 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად (თანმხლებ პირთან ერთად 350 ლარი, მხოლოდ ბენეფიციარის შემთხვევაში 300 ლარი). ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე, მძიმე ტრამვული დაზიანებების შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების ქვეპროგრამა.
ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახლის სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების თუნუქის ფურცლებით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახები საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენისათვის დახმარებას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენა. გამომდინარე აქედან, ვინაიდან ოჯახები ხანძრის შედეგად მნიშვნელოვნად ზარალდებიან, საჭიროა აღნიშნული პროექტის განხორციელება, რათა მოხდეს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.
ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით.
ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 12);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეების (ოჯახები) დროებით თავშესაფარში გაყვანა უსაფრთხოების მიზნით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტრტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეები (ოჯახები), რომლებსაც არ გააჩნიათ სხვა უსაფრთხო ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართები, საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას და დროებით თავშესაფარში გაყვანას უსაფრთხოების მიზნით. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველის და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულია, არის ავარიულ მდგომარეობაში, აღდგენას არ ექვემდებარება და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს. გამომდინარე აქედან ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა. ბენეფიციარის შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება: შესაბამისი კომპეტენტური უწყებების მიერ გაცემულ ვიზუალურ საინჟინრო-გეოლოგიურ დასკვნას, შესაბამისი სამსახურის სპეციალისტის (ინჟინერ-კონსტრუქტორი) და მერის წარმომადგენელის (შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში) მიერ შედგენილ ვიზუალურ დათვალიერების აქტს, ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, მრავალშვილიანობას (მცირეწლოვნები), სოციალურ მდგომარეობას (საარსებო შემწეობის მიმღები). საბოლოო გადაწყვეტილებას ოჯახის დროებით თავშესაფარში გაყვანასთან დაკავშირებით ღებულობს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია.
მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13);
ქვეპროგრამის მიზანი:
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება მოვლის საჭიროების მქონე შშმ (მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ) პირებზე 50 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.
წითელი ჯვრის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 15);
ქვეპროგრამის მიზანი:
უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას განვითარების პროცესში.
საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია (საქართველოს კანონი ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017 ), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს.
მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 06 02 16);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მზრუველობა მოკლებულ და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
უპოვარ და მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციარებზე ზრუნვა მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები გადაყვანილი იქნებიან თავშესაფარში სადაც, მოხდება მათი სამედიცინო მომსახურება, თავშესაფრითა და კვებით უზრუნველყოფა და სხვა მომსახურების გაწევა საჭიროების მიხედვით.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 30 839 842 ლარის ოდენობით
პროგრამული კოდი
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ადგილობრივი ბიუჯეტი
ხულოს მუნიციპალიტეტი
19 650 188
25 563 600
30 839 842
0
30 839 842
მომუშავეთა რიცხოვნობა
645
645
654
0
654
ხარჯები
12 198 265
14 885 969
17 152 539
0
17 152 539
შრომის ანაზღაურება
4 817 368
6 496 308
7 227 495
0
7 227 495
საქონელი და მომსახურება
4 536 316
5 723 966
6 874 768
0
6 874 768
სუბსიდიები
3 250
29 500
77 135
0
77 135
გრანტები
236 259
327 800
303 190
0
303 190
სოციალური უზრუნველყოფა
1 204 644
1 441 433
1 527 948
0
1 527 948
სხვა ხარჯები
1 400 428
866 962
1 142 003
0
1 142 003
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 451 923
10 677 631
13 687 303
0
13 687 303
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3 091 091
4 580 309
5 195 311
5 195 311
მომუშავეთა რიცხოვნობა
162
148
149
149
ხარჯები
3 064 052
4 270 606
4 718 620
4 718 620
შრომის ანაზღაურება
2 029 219
2 947 313
3 212 179
3 212 179
საქონელი და მომსახურება
859 421
1 027 802
1 274 208
1 274 208
გრანტები
0
32 500
18 000
18 000
სოციალური უზრუნველყოფა
21 736
56 110
10 433
10 433
სხვა ხარჯები
153 676
206 881
203 800
203 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 039
309 703
476 691
476 691
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3 091 091
4 295 617
4 545 985
4 545 985
მომუშავეთა რიცხოვნობა
162
148
149
149
ხარჯები
3 064 052
4 099 461
4 441 620
4 423 620
შრომის ანაზღაურება
2 029 219
2 947 313
3 212 179
3 212 179
საქონელი და მომსახურება
859 421
1 026 802
1 128 208
1 128 208
სოციალური უზრუნველყოფა
21 736
56 110
10 433
10 433
სხვა ხარჯები
153 676
69 236
72 800
72 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 039
196 156
122 365
122 365
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
831 494
1 100 161
1 184 420
1 184 420
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
29
29
29
ხარჯები
821 536
1 019 521
1 161 420
1 161 420
შრომის ანაზღაურება
578 964
727 275
851 911
851 911
საქონელი და მომსახურება
182 911
231 232
246 709
246 709
სოციალური უზრუნველყოფა
15 561
16 049
0
0
სხვა ხარჯები
44 100
44 965
62 800
62 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 958
80 640
23 000
23 000
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
2 153 048
3 042 197
3 361 565
3 361 565
მომუშავეთა რიცხოვნობა
130
114
120
120
ხარჯები
2 135 967
2 926 681
3 262 200
3 262 200
შრომის ანაზღაურება
1 390 429
2 116 346
2 360 268
2 360 268
საქონელი და მომსახურება
629 787
746 003
881 499
881 499
სოციალური უზრუნველყოფა
6 175
40 061
10 433
10 433
სხვა ხარჯები
109 576
24 271
10 000
10 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17 081
115 516
99 365
99 365
01 01 03
მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
106 549
153 259
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
0
0
ხარჯები
106 549
153 259
0
0
შრომის ანაზღაურება
59 826
103 692
0
0
საქონელი და მომსახურება
46 723
49 567
0
0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0
284 692
649 326
649 326
ხარჯები
0
171 145
295 000
295 000
საქონელი და მომსახურება
0
1 000
146 000
146 000
გრანტები
0
32 500
18 000
18 000
სხვა ხარჯები
0
137 645
131 000
131 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
113 547
354 326
354 326
01 02 01
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
0
59 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 000
0
01 02 02
სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება
0
35 500
20 000
20 000
ხარჯები
0
35 500
20 000
20 000
საქონელი და მომსახურება
0
1 000
1 000
1 000
გრანტები
0
32 500
18 000
18 000
სხვა ხარჯები
2 000
1 000
1 000
01 02 03
სარეზერვო ფონდი
0
135 645
130 000
130 000
ხარჯები
0
135 645
130 000
130 000
სხვა ხარჯები
0
135 645
130 000
130 000
01 02 04
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა
0
0
400 000
400 000
ხარჯები
0
0
145 000
145 000
საქონელი და მომსახურება
0
0
145 000
145 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
255 000
255 000
01 02 05
წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი
0
54 547
99 326
99 326
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
54 547
99 326
99 326
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
7 620 518
9 866 899
11 232 269
0
11 232 269
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56
56
56
0
56
ხარჯები
941 838
1 244 376
1 261 541
0
1 261 541
შრომის ანაზღაურება
265 544
316 895
400 422
0
400 422
საქონელი და მომსახურება
535 490
649 418
811 119
0
811 119
სუბსიდიები
0
0
50 000
0
50 000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
2 390
0
0
0
სხვა ხარჯები
140 804
275 673
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 678 680
8 622 523
9 970 728
0
9 970 728
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
1 532 470
3 319 781
2 428 007
2 428 007
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
14
14
ხარჯები
133 424
122 019
257 956
257 956
შრომის ანაზღაურება
82 680
64 595
122 892
122 892
საქონელი და მომსახურება
50 744
50 934
85 064
85 064
სუბსიდიები
0
0
50 000
50 000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
2 390
0
0
სხვა ხარჯები
0
4 100
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 399 046
3 197 762
2 170 051
2 170 051
02 01 01
მუნიციპალიტეტში შიდა გადაადგილების ტრანსპორტით მომსახურება
34 598
25 419
57 450
57 450
ხარჯები
34 598
25 419
57 450
57 450
საქონელი და მომსახურება
34 598
25 419
57 450
57 450
02 01 03
სოფელ ზემო ვაშლოვანში სოფლის საერთო სასაფლაოებისაკენ მიმავალი გზის მოწყობა
0
65 547
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65 547
0
02 01 04
სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოს მიმართულებით ბილიკის მოწყობა
0
0
27 630
27 630
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 630
27 630
02 01 05
მთა ზორტიყელში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია
0
21 250
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 250
0
02 01 06
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლის რუსლან მელაძის საფლავთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა
0
5 149
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 149
0
02 01 08
ავტობუსების შესყიდვა (ორი ერთეული)
1 399 046
1 760 137
206 100
206 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 399 046
1 760 137
206 100
206 100
02 01 09
მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა
0
274 800
1 555 821
1 555 821
არაფინანსური აქტივების ზრდა
274 800
1 555 821
1 555 821
02 01 10
ა(ა)იპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა
98 826
96 600
158 006
158 006
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14
14
14
14
ხარჯები
98 826
96 600
150 506
150 506
შრომის ანაზღაურება
82 680
64 595
122 892
122 892
საქონელი და მომსახურება
16 146
25 515
27 614
27 614
სოციალური უზრუნველყოფა
0
2 390
0
0
სხვა ხარჯები
0
4 100
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
7 500
7 500
02 01 11
ოთხი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა
0
1 070 879
373 000
373 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 070 879
373 000
373 000
02 01 12
შპს ხულოს ტრანსპორტი
0
0
50 000
50 000
ხარჯები
0
0
50 000
50 000
სუბსიდიები
0
0
50 000
50 000
02 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2 396 101
3 795 634
3 143 615
3 143 615
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
42
42
42
ხარჯები
690 430
900 527
1 003 585
1 003 585
შრომის ანაზღაურება
182 864
252 300
277 530
277 530
საქონელი და მომსახურება
484 746
598 484
726 055
726 055
სხვა ხარჯები
22 820
49 743
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 705 671
2 895 107
2 140 030
2 140 030
02 02 01
საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა
0
44 563
0
0
ხარჯები
0
44 563
0
0
სხვა ხარჯები
0
44 563
0
02 02 02
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
845 465
1 723 117
444 885
444 885
ხარჯები
274 911
336 180
303 360
303 360
საქონელი და მომსახურება
259 541
335 000
303 360
303 360
სხვა ხარჯები
15 370
1 180
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
570 554
1 386 937
141 525
141 525
02 02 02 01
მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა
294 111
15 550
144 885
144 885
ხარჯები
274 911
0
3 360
3 360
საქონელი და მომსახურება
259 541
0
3 360
3 360
სხვა ხარჯები
15 370
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 200
15 550
141 525
141 525
02 02 02 02
გარე განათების ქსელის მოვლა-ექსპლუატაცია
0
335 000
300 000
300 000
ხარჯები
0
335 000
300 000
300 000
საქონელი და მომსახურება
0
335 000
300 000
300 000
02 02 02 03
მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)
0
171 310
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
171 310
0
0
02 02 02 05
ბეღლეთის მთის ახალ იაილაში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
199 103
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
199 103
0
02 02 02 06
მთა ზედა და ქვედა ყორანაიაილებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
334 955
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
334 955
0
02 02 02 09
რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის საზაფხულო იალაღების ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
316 869
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
316 869
0
02 02 02 10
მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)
35 382
215 767
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 382
215 767
0
02 02 02 11
ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
470 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
470 000
0
02 02 02 12
სოფელ ქვემო ვაშლოვანიდან სატბაოს ტერიტორიის მიმართულებით ელექტოგადამცემი ქსელის მოწყობა
0
179 355
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179 355
0
02 02 03
ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი
332 293
486 419
598 328
598 328
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
42
42
42
ხარჯები
328 243
482 549
594 128
594 128
შრომის ანაზღაურება
182 864
252 300
277 530
277 530
საქონელი და მომსახურება
138 529
226 249
316 598
316 598
სხვა ხარჯები
6 850
4 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 050
3 870
4 200
4 200
02 02 04
წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
822 457
928 700
1 315 526
1 315 526
არაფინანსური აქტივების ზრდა
822 457
928 700
1 315 526
0
1 315 526
02 02 04 01
ყინჩაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
137 057
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137 057
0
02 02 04 02
სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
6 707
0
71 803
71 803
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 707
71 803
71 803
02 02 04 03
სოფელ მინთაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა (მეორე ეტაპი)
76 329
16 212
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76 329
16 212
0
02 02 04 04
სოფელ ფუშრუკაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
115 089
115 089
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
115 089
115 089
02 02 04 05
სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
138 545
0
253 000
253 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138 545
253 000
253 000
02 02 04 06
კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სამარაგო რეზერუარის მოწყობა
52 288
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52 288
0
02 02 04 07
სოფელ ირემაძეებში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
4 830
48 899
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 830
48 899
0
02 02 04 08
სოფელ შურმულში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
153 998
153 998
არაფინანსური აქტივების ზრდა
153 998
153 998
02 02 04 09
სოფელ ქედლებში ჭოლონის უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
34 765
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 765
0
02 02 04 10
მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სასმელი წყლის შემკრები და გამანაწილებელი რეზერვუარების მოწყობა
3 825
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 825
0
02 02 04 11
სოფელ კვატიაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა
0
0
104 000
104 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104 000
104 000
02 02 04 12
სოფელ წინწკალაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
39 941
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39 941
0
02 02 04 13
სოფელ ზემო თხილვანაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
116 284
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
116 284
0
02 02 04 14
სოფელ სკვანაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
79 195
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79 195
0
02 02 04 15
სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
0
0
85 000
85 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
85 000
85 000
02 02 04 16
სოფელ ბოღაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
92 335
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92 335
0
02 02 04 17
სოფელ დიდი რიყეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
179 999
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
179 999
0
02 02 04 18
სოფელ ჭახაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
112 643
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112 643
0
02 02 04 19
სოფელ გორგაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
51 174
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51 174
0
02 02 04 20
სოფელ კვატიაში ოხორის უბანი სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
14 950
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14 950
0
02 02 04 21
სოფელ ხიხაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
249 005
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
249 005
0
02 02 04 22
სოფელ თხილაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
76 818
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76 818
0
02 02 04 23
სოფელ დანისპარაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
75 990
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75 990
0
02 02 04 24
სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
0
0
86 973
86 973
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
86 973
86 973
02 02 04 25
სოფელ ხიხაძირში ერდო, კვახური, სართმავლის უბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
105 000
105 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105 000
105 000
02 02 04 26
სოფელ დიაკონიძეებში სამელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
34 025
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 025
0
02 02 04 27
სოფელ სტეფანაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
2 525
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 525
0
0
02 02 04 28
სოფელ ბაკოს სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
2 037
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 037
0
0
02 02 04 29
სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა
0
0
15 065
15 065
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 065
15 065
02 02 04 30
ვაშლოვანის საზაფხულო იალაღზე სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა
0
46 631
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
46 631
0
02 02 04 31
სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
36 148
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
36 148
0
02 02 04 32
სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
22 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
22 000
0
02 02 04 33
სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
0
0
68 963
68 963
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
68 963
68 963
02 02 04 34
სოფელ ძმაგულის სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
0
0
53 000
53 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
53 000
53 000
02 02 04 35
კურორტ ბეშუმის წყალსადენის ღრმანის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
0
97 365
97 365
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
97 365
97 365
02 02 04 36
სოფელ გუდასახოს წყალსადენის სიტემის რეაბილიტაცია
0
0
106 270
106 270
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
106 270
106 270
02 02 05
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები
126 099
27 634
79 300
79 300
ხარჯები
22 272
14 786
62 800
62 800
საქონელი და მომსახურება
21 672
14 786
62 800
62 800
სხვა ხარჯები
600
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103 827
12 848
16 500
16 500
02 02 06
საპროექტო მომსახურების შესყიდვა
0
293 250
330 000
330 000
ხარჯები
0
1 180
3 297
3 297
საქონელი და მომსახურება
0
0
3 297
3 297
სხვა ხარჯები
0
1 180
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
292 070
326 703
326 703
02 02 07
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
186 141
251 770
311 291
311 291
არაფინანსური აქტივების ზრდა
186 141
251 770
311 291
311 291
02 02 07 01
სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა
186 141
204 771
280 000
280 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
186 141
204 771
280 000
280 000
02 02 07 02
კურორტ ბეშუმში და კატრიძირის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა
0
46 999
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
46 999
0
02 02 07 03
სოფელ ღორჯომში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა
0
0
31 291
31 291
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
31 291
31 291
02 02 08
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა
83 646
41 361
64 285
64 285
ხარჯები
65 004
22 449
40 000
40 000
საქონელი და მომსახურება
65 004
22 449
40 000
40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 642
18 912
24 285
24 285
02 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2 714 225
2 751 484
5 660 647
5 660 647
ხარჯები
49 117
221 830
0
0
სხვა ხარჯები
49 117
221 830
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 665 108
2 529 654
5 660 647
5 660 647
02 03 01
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა
1 551 810
1 428 228
2 421 725
2 421 725
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 551 810
1 428 228
2 421 725
2 421 725
02 03 01 01
ფერდსამაგრი სამუშაოები
1 032 921
939 747
2 122 385
2 122 385
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 032 921
939 747
2 122 385
2 122 385
02 03 01 02
დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და სავალი ბილიკის მოწყობა (მეორე ეტაპი)
23 710
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 710
0
0
02 03 01 03
ფუშრუკაულის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
48 189
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
48 189
0
02 03 01 04
დაბა ხულოში რუსთაველის ქუჩაზე, თეატრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
11 797
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 797
0
02 03 01 05
თამარ მეფის ქუჩის ეზოს კეთილმოწყობა
19 724
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 724
0
02 03 01 06
სოფელ წაბლანაში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა
45 204
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 204
0
02 03 01 07
სოფელ ჩაოში ახალი ტურისტული ადგილის მოწყობა
150 577
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150 577
0
02 03 01 08
ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
269 997
63 340
63 340
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
269 997
63 340
63 340
02 03 01 09
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა
60 000
129 104
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60 000
129 104
0
02 03 01 10
სოფელ კვატიაში ქოჩახელას საფლავის და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა
0
10 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
10 000
0
02 03 01 11
სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა
207 877
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207 877
0
02 03 01 12
სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი)
0
31 191
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
31 191
0
02 03 01 13
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების რეაბილიტაციისა და სკვერების მიმდებარედ განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფასადების კეთილმოწყობა
0
0
100 000
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
100 000
100 000
02 03 01 14
ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
0
136 000
136 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
136 000
136 000
02 03 02
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია
1 162 415
1 323 256
3 238 922
0
3 238 922
ხარჯები
49 117
221 830
0
0
0
სხვა ხარჯები
49 117
221 830
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 113 298
1 101 426
3 238 922
3 238 922
02 03 02 01
სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა
0
113 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113 000
0
02 03 02 02
სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის დასრულება
0
68 935
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68 935
0
02 03 02 03
სოფელ დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)
9 030
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 030
0
0
02 03 02 04
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები
0
0
300 000
300 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
300 000
300 000
02 03 02 05
სოფელ ტაბახმელაში წისქვილის მშენებლობა
0
15 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 000
0
02 03 02 06
სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა
0
0
438 900
438 900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
438 900
438 900
02 03 02 07
სოფელ ზემო თხილვანაში ადმინისტრაციული შენობის და სპორტული დარბაზის მშენებლობა
0
0
200 000
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
200 000
200 000
02 03 02 08
სოფელ ტუნაძეებში ახალგაზრდობის ცენტრის მშენებლობა
0
0
242 000
242 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
242 000
242 000
02 03 02 09
სოფელ მანიაკეთში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა
0
0
363 987
363 987
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
363 987
363 987
02 03 02 10
სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
207 553
520 444
216 399
216 399
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207 553
520 444
216 399
216 399
02 03 02 11
დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა
566 963
295 534
826 360
826 360
არაფინანსური აქტივების ზრდა
566 963
295 534
826 360
826 360
02 03 02 12
სოფელ განახლებაში ფანჩატურის მოწყობა
15 851
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 851
0
02 03 02 13
სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა
0
0
157 100
157 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
157 100
157 100
02 03 02 14
სოფელ ზემო თხილვანის მუზეუმის რემონტი
34 371
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 371
0
02 03 02 15
სოფელ თაგოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა
0
0
269 543
269 543
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
269 543
269 543
02 03 02 16
სოფელ წაბლიანში წისქვილის მშენებლობა
0
15 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
15 000
0
02 03 02 17
დაბა ხულოში ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია
0
33 841
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
33 841
0
02 03 02 18
სოფელ ვერნებში მალხაზ აბაშიძის სახელობის მემორიალის მოწყობა
0
0
26 850
26 850
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 850
26 850
02 03 02 19
ბეშუმში ტრენაჟორებისა და საბავშვო ატრაქციონის მოწყობა
63 107
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63 107
0
02 03 02 20
ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის კაბინის რეაბილიტაცია და გენერატორის შესყიდვა
112 513
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112 513
0
02 03 02 21
საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა
82 154
221 830
0
0
ხარჯები
0
221 830
0
0
სხვა ხარჯები
0
221 830
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82 154
0
0
02 03 02 22
სოფელ ქედლებში საპირფარეშოს მშენებლობა
21 756
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 756
0
02 03 02 23
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სოციალურ სახლზე საკვამურების მოწყობა
49 117
0
0
0
ხარჯები
49 117
0
0
0
სხვა ხარჯები
49 117
0
0
02 03 02 24
სოფელ ჩაოში კოტიჯვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოსადგომის და სველი წერტილის მოწყობა
0
0
99 781
99 781
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99 781
99 781
02 03 02 28
ხულო-თაგოს ბაგირგზის კაბინის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა
0
39 672
11 752
11 752
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
39 672
11 752
11 752
02 03 02 29
სოფელ იაკობაძეებში სოფლის სახლის მშენებლობა
0
0
86 250
86 250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
86 250
86 250
02 04
მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)
977 722
0
0
0
ხარჯები
68 867
0
0
0
სხვა ხარჯები
68 867
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
908 855
0
0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
802 133
1 467 698
2 720 038
2 720 038
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
10
ხარჯები
799 333
1 091 466
1 149 510
1 149 510
შრომის ანაზღაურება
64 548
85 722
101 640
101 640
საქონელი და მომსახურება
734 345
1 002 634
1 026 870
1 026 870
სხვა ხარჯები
440
3 110
21 000
21 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 800
376 232
1 570 528
1 570 528
03 01
სანიტარული დასუფთავება
1 956
211 000
18 000
18 000
ხარჯები
1 956
11 000
18 000
18 000
საქონელი და მომსახურება
1 956
11 000
18 000
18 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
200 000
0
0
03 01 01
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა
960
0
0
0
ხარჯები
960
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
960
0
0
0
03 01 02
ნაგვის კონტეინერების შეძენა (216 ერთეული)
0
200 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
200000
0
03 01 03
მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა
996
11 000
18 000
18 000
ხარჯები
996
11 000
18 000
18 000
საქონელი და მომსახურება
996
11 000
18 000
18 000
03 02
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი
800 177
1 084 446
1 143 660
1 143 660
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
10
ხარჯები
797 377
1 080 466
1 131 510
1 131 510
შრომის ანაზღაურება
64 548
85 722
101 640
101 640
საქონელი და მომსახურება
732 389
991 634
1 008 870
1 008 870
სხვა ხარჯები
440
3 110
21 000
21 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 800
3 980
12 150
12 150
03 03
სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ერთი ერთეული ნაგავმზიდი)
0
172 252
258 378
258 378
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172252
258378
258378
03 04
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისათვის სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეძენა
0
0
1 300 000
1 300 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1300000
1300000
04 00
განათლება
3 378 644
4 464 369
4 805 307
4 805 307
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
253
ხარჯები
3 008 869
3 668 416
4 324 061
4 324 061
შრომის ანაზღაურება
1 610 747
2 006 138
2 216 549
2 216 549
საქონელი და მომსახურება
1 352 032
1 647 885
2 099 300
2 099 300
სოციალური უზრუნველყოფა
12 777
9 893
3 815
3 815
სხვა ხარჯები
33 313
4 500
4 397
4 397
არაფინანსური აქტივების ზრდა
369775
795953
481246
481246
04 01
სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება
3 005 855
3 732 718
4 344 661
0
4 344 661
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
0
253
ხარჯები
2 994 210
3 668 416
4 324 061
0
4 324 061
შრომის ანაზღაურება
1 610 747
2 006 138
2 216 549
0
2 216 549
საქონელი და მომსახურება
1 352 032
1 647 885
2 099 300
0
2 099 300
სოციალური უზრუნველყოფა
12 777
9 893
3 815
0
3 815
სხვა ხარჯები
18 654
4 500
4 397
0
4 397
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 645
64 302
20 600
0
20 600
04 01 01
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
3 005 855
3 732 718
4 344 661
4 344 661
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
253
ხარჯები
2 994 210
3 668 416
4 324 061
4 324 061
შრომის ანაზღაურება
1 610 747
2 006 138
2 216 549
2 216 549
საქონელი და მომსახურება
1 352 032
1 647 885
2 099 300
2 099 300
სოციალური უზრუნველყოფა
12 777
9 893
3 815
3 815
სხვა ხარჯები
18 654
4 500
4 397
4 397
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 645
64 302
20 600
20 600
04 02
სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
367 856
731 651
360 646
360 646
ხარჯები
14 659
0
0
0
სხვა ხარჯები
14 659
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
353 197
731 651
360 646
360 646
04 02 01
სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
0
300 000
300 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
300 000
300 000
04 02 02
სოფელ ვერნებში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია
17 441
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17 441
0
04 02 03
სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
221 884
731 651
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
221 884
731 651
0
04 02 04
დაბა ხულოსა და სოფელ ქედლების საბავშვო ბაღების ენერგოეფექტურობის გაზრდის და ენერგიის განახლებული წყაროების ტექნოლოგიების დამონტაჟების სამუშაოები
100 000
0
0
0
ხარჯები
14 659
0
0
0
სხვა ხარჯები
14 659
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85 341
0
04 02 05
სოფელ ღურტის საბავშვო ბაღის საქვაბის შენობის მშენებლობა
23 094
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 094
0
0
04 02 07
ღორჯომის საბავშვო ბაღის, სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის და ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია
5 437
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 437
0
0
04 02 08
მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოები
0
0
60 646
60 646
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
60 646
60 646
04 03
სკოლების მშენებლობა–რემონტი
4 933
0
100 000
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 933
100 000
100 000
04 03 01
სოფელ გურძაულში დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
2 933
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 933
0
0
04 03 02
მიწის ნაკვეთის შეძენა
2 000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 000
0
04 03 03
შუასოფელის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
0
0
100 000
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
100 000
100 000
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი
2 076 605
3 020 165
3 971 366
3 971 366
მომუშავეთა რიცხოვნობა
169
173
181
181
ხარჯები
1 801 741
2 449 145
2 783 256
2 783 256
შრომის ანაზღაურება
812 990
1 091 520
1 243 113
1 243 113
საქონელი და მომსახურება
643 960
869 467
1 081 867
1 081 867
სუბსიდიები
3 250
4 500
0
0
გრანტები
236 259
295 300
265 190
265 190
სხვა ხარჯები
105 282
188 358
193 086
193 086
არაფინანსური აქტივების ზრდა
274 864
571 020
1 188 110
1 188 110
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
680 890
1 136 686
1 646 745
1 646 745
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44
47
56
56
ხარჯები
413 438
592 866
702 073
702 073
შრომის ანაზღაურება
234 673
319 905
386 876
386 876
საქონელი და მომსახურება
84 228
126 691
160 197
160 197
სხვა ხარჯები
94 537
146 270
155 000
155 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
267 452
543 820
944 672
944 672
05 01 01
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა
240 167
329 000
402 577
402 577
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44
39
44
44
ხარჯები
237 577
327 600
400 977
400 977
შრომის ანაზღაურება
189 973
250 905
310 976
310 976
საქონელი და მომსახურება
47 604
76 695
90 001
90 001
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 590
1 400
1 600
1 600
05 01 02
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“
53 736
83 996
111 096
111 096
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
8
12
12
ხარჯები
53 736
83 996
111 096
111 096
შრომის ანაზღაურება
44 700
69 000
75 900
75 900
საქონელი და მომსახურება
9 036
14 996
35 196
35 196
05 01 03
სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა
122 125
181 270
190 000
190 000
ხარჯები
122 125
181 270
190 000
190 000
საქონელი და მომსახურება
27 588
35 000
35 000
35 000
სხვა ხარჯები
94 537
146 270
155 000
155 000
05 01 04
სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა
264 862
542 420
943 072
943 072
არაფინანსური აქტივების ზრდა
264 862
542 420
943 072
943 072
05 01 04 01
სოფელ ბოძაურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
168 841
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
168 841
0
05 01 04 02
სოფელ კვატიაში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
37 431
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 431
0
05 01 04 03
დაბა ხულოში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
76 037
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76 037
0
05 01 04 04
სოფელ პაქსაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
32 855
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 855
0
05 01 04 05
მთა ზორტიყელში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
70 005
85 395
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70 005
85 395
0
05 01 04 06
სოფელ ჭახაურში სპორტული მოედნის მშენებლობა
48 534
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48 534
0
05 01 04 07
სოფელ დეკანაშვილების მინი სპორტული მოედნის რემონტი
0
16 469
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
16 469
0
05 01 04 08
სოფელ ზემო ვაშლოვანის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
40 560
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
40 560
0
05 01 04 09
სოფელ ღურტის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
38 341
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
38 341
0
05 01 04 10
დიდიაილაში მინი სპორტული მოედნის და ფანჩატურის მოწყობა
0
192 814
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
192 814
0
05 01 04 11
ვაშლოვანის მთაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
0
150 000
150 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
150 000
150 000
05 01 04 12
მთა თეთრობში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
0
150 000
150 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
150 000
150 000
05 01 04 13
სოფელ იაკობაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
58 087
58 087
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
58 087
58 087
05 01 04 14
კურორტ ბეშუმში ორი ერთეული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
80 000
80 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
80 000
80 000
05 01 04 15
სოფელ ირემაძეების სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია
0
0
98 729
98 729
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
98 729
98 729
05 01 04 16
სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
81 193
81 193
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
81 193
81 193
05 01 04 17
სოფელ გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
25 065
25 065
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
25 065
25 065
05 01 04 18
სოფელ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის მშენებლობა
0
0
72 500
72 500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
72 500
72 500
05 01 04 19
სოფელ რიყეთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
169 163
169 163
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
169 163
169 163
05 01 04 20
სოფელ ქედლებში სათხილამურო ბაზის შენობის რეაბილიტაცია
0
0
58 335
58 335
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
58 335
58 335
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1 395 715
1 883 479
2 324 621
2 324 621
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125
126
125
125
ხარჯები
1 388 303
1 856 279
2 081 183
2 081 183
შრომის ანაზღაურება
578 317
771 615
856 237
856 237
საქონელი და მომსახურება
559 732
742 776
921 670
921 670
სუბსიდიები
3 250
4 500
0
0
გრანტები
236 259
295 300
265 190
265 190
სხვა ხარჯები
10 745
42 088
38 086
38 086
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 412
27 200
243 438
243 438
05 02 01
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა
125 056
165 400
188 384
188 384
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
19
18
18
ხარჯები
125 056
165 400
188 384
188 384
შრომის ანაზღაურება
82 573
111 900
118 225
118 225
საქონელი და მომსახურება
42 483
53 500
70 159
70 159
05 02 02
ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი
798 072
1 104 370
1 235 484
1 235 484
მომუშავეთა რიცხოვნობა
96
96
96
96
ხარჯები
791 190
1 080 170
1 227 884
1 227 884
შრომის ანაზღაურება
435 420
575 595
645 480
645 480
საქონელი და მომსახურება
355 700
504 495
581 368
581 368
სხვა ხარჯები
70
80
1 036
1 036
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 882
24 200
7 600
7 600
05 02 03
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
236 259
295 300
265 190
265 190
ხარჯები
236 259
295 300
265 190
265 190
გრანტები
236 259
295 300
265 190
265 190
05 02 04
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა
90 616
86 205
164 892
164 892
ხარჯები
90 616
86 205
164 892
164 892
საქონელი და მომსახურება
79 991
80 997
134 892
134 892
სხვა ხარჯები
10 625
5 208
30 000
30 000
05 02 05
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა
9 974
24 060
30 000
30 000
ხარჯები
9 974
24 060
30 000
30 000
საქონელი და მომსახურება
6 724
17 560
28 000
28 000
სუბსიდიები
3 250
4 500
0
0
სხვა ხარჯები
0
2 000
2 000
2 000
05 02 06
ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი
117 755
157 294
180 133
180 133
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11
11
11
11
ხარჯები
117 225
154 294
174 833
174 833
შრომის ანაზღაურება
60 324
84 120
92 532
92 532
საქონელი და მომსახურება
56 851
66 124
82 251
82 251
სხვა ხარჯები
50
4 050
50
50
არაფინანსური აქტივების ზრდა
530
3 000
5 300
5 300
05 02 07
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
9 994
15 000
20 000
20 000
ხარჯები
9 994
15 000
20 000
20 000
საქონელი და მომსახურება
9 994
12 600
17 000
17 000
სხვა ხარჯები
0
2 400
3 000
3 000
05 02 08
გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა
7 989
9 500
10 000
10 000
ხარჯები
7 989
9 500
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურება
7 989
7 500
8 000
8 000
სხვა ხარჯები
0
2 000
2 000
2 000
05 02 09
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
0
26 350
230 538
230 538
ხარჯები
0
26 350
0
0
სხვა ხარჯები
0
26 350
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
230 538
230 538
05 02 09 01
სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''-ს რემონტი
0
26 350
0
0
ხარჯები
0
26 350
0
0
სხვა ხარჯები
0
26 350
0
05 02 09 02
სოფელ ხიხაძირში კულტურის სახლის რემონტი
0
0
98 923
98 923
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
98 923
98 923
05 02 09 03
ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი"-ს შიდა რემონტი
0
0
96 615
96 615
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
96 615
96 615
05 02 09 04
სოფელ ყინჩაურის კულტურის სახლის რემონტი და საპირფარეშოს მშენებლობა
0
0
35 000
35 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
35 000
35 000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2 681 197
2 164 160
2 915 551
2 915 551
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
2 582 432
2 162 460
2 915 551
2 915 551
შრომის ანაზღაურება
34 320
48 720
53 592
53 592
საქონელი და მომსახურება
411 068
534 760
581 404
581 404
სუბსიდიები
0
25 000
27 135
27 135
გრანტები
0
0
20 000
20 000
სოციალური უზრუნველყოფა
1 170 131
1 374 040
1 513 700
1 513 700
სხვა ხარჯები
966 913
179 940
719 720
719 720
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98 765
1 700
0
0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
1 094 181
1 298 300
1 429 316
1 429 316
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
995 416
1 296 600
1 429 316
1 429 316
შრომის ანაზღაურება
34 320
48 720
53 592
53 592
საქონელი და მომსახურება
411 068
520 280
573 004
573 004
სოციალური უზრუნველყოფა
548 793
727 600
797 600
797 600
სხვა ხარჯები
1 235
0
5 120
5 120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98 765
1 700
0
0
06 01 01
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი
445 388
570 700
631 716
631 716
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
445 388
569 000
631 716
631 716
შრომის ანაზღაურება
34 320
48 720
53 592
53 592
საქონელი და მომსახურება
411 068
520 280
573 004
573 004
სხვა ხარჯები
0
0
5 120
5 120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 700
0
0
06 01 02
სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება
0
19 000
20 000
20 000
ხარჯები
0
19 000
20 000
20 000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
19 000
20 000
20 000
06 01 03
შშმ ბავშვებისათვის კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება
0
1 000
0
0
ხარჯები
0
1 000
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 000
0
06 01 04
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
459 993
530 000
570 000
570 000
ხარჯები
459 993
530 000
570 000
570 000
სოციალური უზრუნველყოფა
459 993
530 000
570 000
570 000
06 01 05
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება
88 800
177 600
177 600
177 600
ხარჯები
88 800
177 600
177 600
177 600
სოციალური უზრუნველყოფა
88 800
177 600
177 600
177 600
06 01 06
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტით მომსახურებით უზრუნველყოფა
0
0
30 000
30 000
ხარჯები
0
0
30 000
30 000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
30 000
30 000
06 01 07
სპეციალური ტექნიკის შეძენა
100 000
0
0
0
ხარჯები
1 235
0
0
0
სხვა ხარჯები
1 235
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98 765
0
0
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
1 587 016
865 860
1 486 235
1 486 235
ხარჯები
1 587 016
865 860
1 486 235
1 486 235
საქონელი და მომსახურება
0
14 480
8 400
8 400
სუბსიდიები
0
25 000
27 135
27 135
გრანტები
0
0
20 000
20 000
სოციალური უზრუნველყოფა
621 338
646 440
716 100
716 100
სხვა ხარჯები
965 678
179 940
714 600
714 600
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა
49 843
51 500
67 800
67 800
ხარჯები
49 843
51 500
67 800
67 800
საქონელი და მომსახურება
0
4 480
8 400
8 400
სოციალური უზრუნველყოფა
49 843
47 020
59 400
59 400
06 02 02
ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა
24 600
25 000
45 000
45 000
ხარჯები
24 600
25 000
45 000
45 000
საქონელი და მომსახურება
0
10 000
0
0
გრანტები
0
0
20 000
20 000
სხვა ხარჯები
24 600
15 000
25 000
25 000
06 02 03
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
50 000
44 000
45 000
45 000
ხარჯები
50 000
44 000
45 000
45 000
სოციალური უზრუნველყოფა
50 000
44 000
45 000
45 000
06 02 04
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარების გაწევა
0
11 600
30 500
30 500
ხარჯები
0
11 600
30 500
30 500
სოციალური უზრუნველყოფა
0
11 600
30 500
30 500
06 02 05
მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
118 000
110 000
115 000
115 000
ხარჯები
118 000
110 000
115 000
115 000
სოციალური უზრუნველყოფა
118 000
110 000
115 000
115 000
06 02 06
მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა
181 000
30 000
180 000
180 000
ხარჯები
181 000
30 000
180 000
180 000
სხვა ხარჯები
181 000
30 000
180 000
180 000
06 02 07
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება
735 219
0
0
0
ხარჯები
735 219
0
0
0
სხვა ხარჯები
735 219
0
0
0
06 02 08
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
72 700
93 100
100 000
100 000
ხარჯები
72 700
93 100
100 000
100 000
სოციალური უზრუნველყოფა
72 700
93 100
100 000
100 000
06 02 09
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
90 000
107 700
150 000
150 000
ხარჯები
90 000
107 700
150 000
150 000
სოციალური უზრუნველყოფა
90 000
107 700
150 000
150 000
06 02 10
ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახლის სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
0
0
25 000
25 000
ხარჯები
0
0
25 000
25 000
სხვა ხარჯები
0
0
25 000
25 000
06 02 11
ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება
94 155
118 220
118 200
118 200
ხარჯები
94 155
118 220
118 200
118 200
სოციალური უზრუნველყოფა
94 155
118 220
118 200
118 200
06 02 12
ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა
0
131 500
484 600
484 600
ხარჯები
0
131 500
484 600
484 600
სხვა ხარჯები
0
131 500
484 600
484 600
06 02 13
მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ფინანსური დახმარება
88 400
114 800
87 000
87 000
ხარჯები
88 400
114 800
87 000
87 000
სოციალური უზრუნველყოფა
88 400
114 800
87 000
87 000
06 02 14
მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა
58 240
0
0
0
ხარჯები
58 240
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
58 240
0
0
0
06 02 15
წითელი ჯვრის თანადაფინანსება
20 000
25 000
27 135
27 135
ხარჯები
20 000
25 000
27 135
27 135
სუბსიდიები
0
25 000
27 135
27 135
სხვა ხარჯები
20 000
0
0
06 02 16
მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა
0
3 440
11 000
11 000
ხარჯები
0
3 440
11 000
11 000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
11 000
11 000
სხვა ხარჯები
0
3 440
0
0
06 02 17
სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობისათვის სასურსათო კალათების შეძენა
4 859
0
0
0
ხარჯები
4 859
0
0
0
სხვა ხარჯები
4 859
0
0
0
მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები🔗
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.
მუხლი 21.
დანამატები და ჯილდო
2024 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე დანამატების და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 22.
ასიგნებების დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.