„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 26 დეკემბრის N29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
|
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12 |
|
2024 წლის 2 აგვისტო ქ.ლაგოდეხი |
1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 26 დეკემბრის № 29 დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:“ 2. დადგენილების პირველი, მე-2, მე-3, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11, მე-13, მე-18, მე-19, მუხლები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით: მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 35470,7 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2145,0 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 22580,0 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 21765,2 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 23927,1 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 2161,9 ათასი ლარით. ათას ლარში
ათას ლარში
მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით. ათას ლარში
მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 9392,4 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 12890,7 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 9476,8 ლარით: ათას ლარში
2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთის თანხამ შეადგინა 9 544 156 ლარი, მათ შორის საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილი ნაშთის ოდენობა შეადგენს 4 064 994 ლარს, ხოლო მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობებიდან დარჩენილი ნაშთის ოდენობა შეადგენს 5 479 162 ლარს. თავი II
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 24661,3 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით: ათას ლარში
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
წყლის სისტემების განვითარება |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 3,293.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 02 |
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაციას და არსებული სისტემების მოვლა-პატრონობას. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში. წყლის სისტემების განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა და სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას. პროგრამის მიზანია: - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება; - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს; - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. |
საბოლოო შედეგი (OUTCOME) |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 192,1 |
|
02 02 01 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, მოვლა-პატრონობა და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთი პრიორიტეტული საქმიანობაა. ყოველდღიურად ხდება წყლის სათავე ნაგებობებზე შემოვლა შემოწმებები, დაზიანებული მაგისტრალების აღდგენა, შედუღება, ურდულების შეკეთება შეცვლა, იცლება ავზები, სუფთავდება და ივსება, ხდება გაბიდნული მილების გაწმენდა და სხვა. ქვეპროგრამის მიზანია: - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება; - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს; - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელს 24 საათის განმავლობაში მიეწოდება სასმელი წყალი. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 3,101.4 |
|
02 02 02 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ჭაბურღილების, სათავე ნაგებობებისა და სასმელი წყლის მაგისტრალების მოწყობა/რეაბილიტაციას. ქვეპროგრამის მიზანია: - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება; - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს; - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. |
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
გარე განათება |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 1,395.9 |
|
02 03 |
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციას და გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობას. პროგრამის მიზანია: ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება. |
||
|
საბოლოო შედეგი (OUTCOME) |
ღამის საათებში განათებული მუნიციპალიტეტის ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 335.9 |
|
02 03 01 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტში სულ 15 თემია, ქალაქის და მასში შემავალი თემების გარე განათების აღდგენა, განახლება და მოვლა-პატრონობა შედის ააიპ ,,სერვის ცენტრი'' ს საქმიანობაში. შესასრულებელი სამუშაოებისათვის (ახალი სანათების დაყენება, არსებული დაზიანებული სანათების შეცვლა, დემონტაჟი და მონტაჟი, მასიური გათიშვებისა და დაზიანებების აღმოფხვრა და სიპების (კაბელი) გაჭიმვა, გამანაწილებელი კარადების შეკეთება და სხვა. საახალწლო ილუმინაციების, აქსესუარებისა და ნაძვის ხის მონტაჟისა და დემონტაჟის სამუშაოების განხორციელება. ქვეპროგრამის მიზანია: ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება. |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
გარე განათების ქსელის მოწყობა-რებილიტაცია |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 1,060.0 |
|
02 03 02 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (შიდა გზები, მაგისტრალები) გარე განათების ახალი მაგისტრალების მოწყობა ასევე დასასვენებელ სკვერებში და პარკებში განთების მოწყობა. ქვეპროგრამის მიზანია: ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება. |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 1,175.1 |
|
02 05 01 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორცილედება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა: ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა: |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
სადღესასწაულო ღონისძიებები |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 250.0 |
|
02 05 03 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორცილედება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სადღესასწაულო ღონისძიებების დაფინანსება. ქვეპროგრამის მიზანია: ტრადიციული, კულტურული-სანახაოებრივი ღონისძიებების მოწყობა. |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
მუნიციპალიტეტის ცნობადობის გაზრდა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 1,848.6 |
|
02 06 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით: მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში; |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 3,476.8 |
|
02 07 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის, ნაპირსამაგრი სამუშაობის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. 2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, პროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. პროგრამის მიზანია: სტიქიის პრევენცია. |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა; |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 370.0 |
|
02 08 |
|||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება |
||
|
საბოლოო შედეგი (OUTCOME) |
შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს). |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 1,145.3 |
|
02 09 |
|||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის შექმნა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მოსახლეობის, მ.შ. საბავშვო ეტლით მოსარგებლე პირების, შშმ პირების სწრაფ, უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აგრეთვე მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურების დაფინანსება სუბსიდიის სახით, რომლითაც განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის გამართულად ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების ანაზღაურება. პროგრამის მიზანია: მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. მუნიციპალური ტრანსპორტით მოსარგებლეთათვის კომფორტული გადაადგილება |
||
|
საბოლოო შედეგი (OUTCOME) |
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას და ვიზიტორებს ემსახურება თანამედროვე, კომფორტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 515.3 |
|
02 09 01 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალური სატარნსპორტო სისტემის განვითარებისათვის საჭირო თანამედრო ტიპის ავტობუსების შეძენა, ასევე განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის გასაჩერებელი ადგილების მოწყობა/მონიშვნა, ტაბლოების მოწყობა და სხვა. ქვეპროგრამის მიზანია: მოქალაქეების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
მუნიციპალიტეტს გააჩნია თანამედროვე, გამართული სატრანსპორტო სისტემა მოქალაქეების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისათვის. |
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.
ლაგოდეხის ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათ. ლარში
|
პროგრ ამული კოდი |
დასახელება |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
საკუ თარი შემოსავ ლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუ თარი შემოსავ ლები |
სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავ ლები |
სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები |
|||||
|
|
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი |
32,955.4 |
19,726.1 |
13,229.2 |
33,817.1 |
22,799.0 |
11,018.1 |
47,109.3 |
31,479.2 |
15,630.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
- |
- |
- |
128.0 |
128.0 |
- |
122.0 |
122.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
12,850.8 |
12,609.0 |
241.8 |
15,707.8 |
14,385.6 |
1,322.3 |
22,580.0 |
18,933.9 |
3,646.1 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2,385.8 |
2,385.8 |
- |
2,694.7 |
2,694.7 |
- |
3,060.0 |
3,060.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2,446.9 |
2,365.0 |
81.9 |
2,640.9 |
2,600.9 |
40.0 |
3,596.7 |
3,581.5 |
15.2 |
|
|
პროცენტები |
36.8 |
36.8 |
- |
32.0 |
32.0 |
- |
27.0 |
27.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
6,505.7 |
6,505.7 |
- |
7,518.7 |
7,518.7 |
- |
10,058.6 |
10,058.6 |
- |
|
|
გრანტები |
119.6 |
119.6 |
- |
119.5 |
119.5 |
- |
295.0 |
295.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
627.5 |
627.5 |
- |
725.4 |
725.4 |
- |
916.5 |
916.5 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
728.4 |
568.5 |
159.9 |
1,976.5 |
694.2 |
1,282.3 |
4,626.2 |
995.3 |
3,630.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
20,030.2 |
7,042.8 |
12,987.4 |
18,034.9 |
8,339.1 |
9,695.8 |
24,445.0 |
12,460.9 |
11,984.1 |
|
|
ვალდებულებები |
74.3 |
74.3 |
- |
74.3 |
74.3 |
- |
84.4 |
84.4 |
- |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
3,488.9 |
3,488.9 |
- |
4,048.5 |
4,048.5 |
- |
5,224.4 |
5,224.4 |
- |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
- |
- |
- |
128.0 |
128.0 |
- |
122.0 |
122.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
3,389.9 |
3,389.9 |
- |
3,863.6 |
3,863.6 |
- |
4,884.0 |
4,884.0 |
- |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2,385.8 |
2,385.8 |
- |
2,694.7 |
2,694.7 |
- |
3,060.0 |
3,060.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
811.5 |
811.5 |
- |
958.7 |
958.7 |
- |
1,344.0 |
1,344.0 |
- |
|
|
პროცენტები |
36.8 |
36.8 |
- |
32.0 |
32.0 |
- |
27.0 |
27.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
11.1 |
11.1 |
- |
24.5 |
24.5 |
- |
25.0 |
25.0 |
- |
|
|
გრანტები |
39.6 |
39.6 |
- |
59.5 |
59.5 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
11.6 |
11.6 |
- |
0.3 |
0.3 |
- |
8.0 |
8.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
93.4 |
93.4 |
- |
93.8 |
93.8 |
- |
360.0 |
360.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
24.6 |
24.6 |
- |
110.5 |
110.5 |
- |
256.0 |
256.0 |
- |
|
|
ვალდებულებები |
74.3 |
74.3 |
- |
74.3 |
74.3 |
- |
84.4 |
84.4 |
- |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
3,377.7 |
3,377.7 |
- |
3,946.9 |
3,946.9 |
- |
4,863.0 |
4,863.0 |
- |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
- |
- |
- |
128.0 |
128.0 |
- |
122.0 |
122.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
3,353.0 |
3,353.0 |
- |
3,836.4 |
3,836.4 |
- |
4,607.0 |
4,607.0 |
- |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2,385.8 |
2,385.8 |
- |
2,694.7 |
2,694.7 |
- |
3,060.0 |
3,060.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
811.5 |
811.5 |
- |
958.7 |
958.7 |
- |
1,344.0 |
1,344.0 |
- |
|
|
პროცენტები |
- |
- |
- |
4.9 |
4.9 |
- |
- |
- |
- |
|
|
სუბსიდიები |
11.1 |
11.1 |
- |
24.5 |
24.5 |
- |
25.0 |
25.0 |
- |
|
|
გრანტები |
39.6 |
39.6 |
- |
59.5 |
59.5 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
11.6 |
11.6 |
- |
0.3 |
0.3 |
- |
8.0 |
8.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
93.4 |
93.4 |
- |
93.8 |
93.8 |
- |
110.0 |
110.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
24.6 |
24.6 |
- |
110.5 |
110.5 |
- |
256.0 |
256.0 |
- |
|
01 01 01 |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
995.0 |
995.0 |
- |
1,129.5 |
1,129.5 |
- |
1,543.7 |
1,543.7 |
- |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
- |
|
|
7.0 |
7.0 |
|
7.0 |
7.0 |
|
|
|
ხარჯები |
989.8 |
989.8 |
- |
1,094.1 |
1,094.1 |
- |
1,353.0 |
1,353.0 |
- |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
692.8 |
692.8 |
|
771.1 |
771.1 |
- |
960.0 |
960.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
216.6 |
216.6 |
- |
238.5 |
238.5 |
- |
293.0 |
293.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.5 |
0.5 |
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
79.8 |
79.8 |
- |
84.5 |
84.5 |
- |
100.0 |
100.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5.3 |
5.3 |
- |
35.4 |
35.4 |
- |
190.7 |
190.7 |
- |
|
01 01 02 |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია |
2,258.6 |
2,258.6 |
- |
2,647.5 |
2,647.5 |
- |
3,249.3 |
3,249.3 |
- |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
- |
|
|
115.0 |
115.0 |
|
115.0 |
115.0 |
|
|
|
ხარჯები |
2,239.2 |
2,239.2 |
- |
2,572.4 |
2,572.4 |
- |
3,184.0 |
3,184.0 |
- |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,593.7 |
1,593.7 |
- |
1,799.6 |
1,799.6 |
- |
2,100.0 |
2,100.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
574.7 |
574.7 |
- |
679.5 |
679.5 |
- |
981.0 |
981.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
7.0 |
7.0 |
- |
24.5 |
24.5 |
- |
25.0 |
25.0 |
- |
|
|
გრანტები |
39.6 |
39.6 |
- |
59.5 |
59.5 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
10.6 |
10.6 |
- |
- |
|
- |
8.0 |
8.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
13.6 |
13.6 |
- |
9.3 |
9.3 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
19.4 |
19.4 |
- |
75.1 |
75.1 |
- |
65.3 |
65.3 |
- |
|
01 01 03 |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
119.9 |
119.9 |
- |
144.2 |
144.2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
- |
|
|
6.0 |
6.0 |
|
- |
|
|
|
|
ხარჯები |
119.9 |
119.9 |
- |
144.2 |
144.2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
99.2 |
99.2 |
- |
124.1 |
124.1 |
- |
- |
|
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
20.2 |
20.2 |
- |
19.8 |
19.8 |
- |
- |
- |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.4 |
0.4 |
- |
0.3 |
0.3 |
- |
- |
|
- |
|
01 01 04 |
თანამშრომელთა გადამზადების ხარჯი |
- |
- |
- |
20.2 |
20.2 |
- |
35.0 |
35.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
20.2 |
20.2 |
- |
35.0 |
35.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
20.2 |
20.2 |
- |
35.0 |
35.0 |
- |
|
01 01 05 |
გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის უზრუნველყოფა |
4.1 |
4.1 |
- |
5.6 |
5.6 |
- |
35.0 |
35.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
4.1 |
4.1 |
- |
5.6 |
5.6 |
- |
35.0 |
35.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
0.7 |
0.7 |
- |
35.0 |
35.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
4.1 |
4.1 |
- |
4.9 |
4.9 |
- |
- |
- |
- |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
111.2 |
111.2 |
- |
101.5 |
101.5 |
- |
361.4 |
361.4 |
- |
|
|
ხარჯები |
36.8 |
36.8 |
- |
27.2 |
27.2 |
- |
277.0 |
277.0 |
- |
|
|
პროცენტები |
36.8 |
36.8 |
- |
27.2 |
27.2 |
- |
27.0 |
27.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
250.0 |
250.0 |
- |
|
|
ვალდებულებები |
74.3 |
74.3 |
- |
74.3 |
74.3 |
- |
84.4 |
84.4 |
- |
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
250.0 |
250.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
250.0 |
250.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
|
|
- |
|
|
250.0 |
250.0 |
|
|
01 02 02 |
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
ვალდებულებები |
- |
|
|
- |
|
|
10.0 |
10.0 |
|
|
01 02 03 |
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა |
111.2 |
111.2 |
- |
101.5 |
101.5 |
- |
101.4 |
101.4 |
- |
|
|
ხარჯები |
36.8 |
36.8 |
- |
27.2 |
27.2 |
- |
27.0 |
27.0 |
- |
|
|
პროცენტები |
36.8 |
36.8 |
|
27.2 |
27.2 |
|
27.0 |
27.0 |
|
|
|
ვალდებულებები |
74.3 |
74.3 |
|
74.3 |
74.3 |
|
74.4 |
74.4 |
|
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
19,847.4 |
7,804.0 |
12,043.5 |
18,353.9 |
8,618.1 |
9,735.8 |
25,806.6 |
13,807.3 |
11,999.3 |
|
|
ხარჯები |
1,605.6 |
1,523.7 |
81.9 |
1,836.9 |
1,796.9 |
40.0 |
2,657.5 |
2,642.3 |
15.2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1,266.2 |
1,184.3 |
81.9 |
1,229.5 |
1,189.5 |
40.0 |
1,449.3 |
1,434.1 |
15.2 |
|
|
სუბსიდიები |
300.9 |
300.9 |
- |
390.9 |
390.9 |
- |
1,158.0 |
1,158.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
34.1 |
34.1 |
- |
91.0 |
91.0 |
- |
26.8 |
26.8 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
4.4 |
4.4 |
- |
125.4 |
125.4 |
- |
23.4 |
23.4 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
18,241.8 |
6,280.2 |
11,961.6 |
16,517.1 |
6,821.2 |
9,695.8 |
23,149.1 |
11,165.1 |
11,984.1 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
12,455.7 |
3,831.4 |
8,624.3 |
10,667.2 |
3,674.8 |
6,992.4 |
12,628.1 |
5,258.8 |
7,369.3 |
|
|
ხარჯები |
63.9 |
63.9 |
- |
92.4 |
92.4 |
- |
137.2 |
137.2 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
63.9 |
63.9 |
- |
92.4 |
92.4 |
- |
137.2 |
137.2 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12,391.8 |
3,767.5 |
8,624.3 |
10,574.9 |
3,582.5 |
6,992.4 |
12,490.9 |
5,121.6 |
7,369.3 |
|
02 01 01 |
გზების მიმდინარე შეკეთება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
02 01 02 |
გზების კაპიტალური შეკეთება |
12,314.6 |
3,690.3 |
8,624.3 |
10,631.6 |
3,639.2 |
6,992.4 |
12,503.1 |
5,133.8 |
7,369.3 |
|
|
ხარჯები |
24.4 |
24.4 |
- |
56.7 |
56.7 |
- |
57.2 |
57.2 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
24.4 |
24.4 |
- |
56.7 |
56.7 |
- |
57.2 |
57.2 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12,290.3 |
3,666.0 |
8,624.3 |
10,574.9 |
3,582.5 |
6,992.4 |
12,445.9 |
5,076.6 |
7,369.3 |
|
02 01 03 |
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |
141.1 |
141.1 |
- |
35.7 |
35.7 |
- |
125.0 |
125.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
39.6 |
39.6 |
- |
35.7 |
35.7 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
39.6 |
39.6 |
- |
35.7 |
35.7 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
101.5 |
101.5 |
|
- |
- |
|
45.0 |
45.0 |
|
|
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
1,035.3 |
1,035.3 |
- |
434.9 |
434.9 |
- |
3,293.5 |
3,293.5 |
- |
|
|
ხარჯები |
82.7 |
82.7 |
- |
97.6 |
97.6 |
- |
192.1 |
192.1 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
82.7 |
82.7 |
- |
97.6 |
97.6 |
- |
192.1 |
192.1 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
952.6 |
952.6 |
- |
337.3 |
337.3 |
- |
3,101.4 |
3,101.4 |
- |
|
02 02 01 |
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია |
82.7 |
82.7 |
- |
97.6 |
97.6 |
- |
192.1 |
192.1 |
- |
|
|
ხარჯები |
82.7 |
82.7 |
- |
97.6 |
97.6 |
- |
192.1 |
192.1 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
82.7 |
82.7 |
|
97.6 |
97.6 |
|
192.1 |
192.1 |
|
|
02 02 02 |
სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
952.6 |
952.6 |
- |
337.3 |
337.3 |
- |
3,101.4 |
3,101.4 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
952.6 |
952.6 |
|
337.3 |
337.3 |
|
3,101.4 |
3,101.4 |
|
|
02 03 |
გარე განათება |
1,064.4 |
1,064.4 |
- |
1,257.9 |
1,257.9 |
- |
1,395.9 |
1,395.9 |
- |
|
|
ხარჯები |
945.6 |
945.6 |
- |
1,134.6 |
1,134.6 |
- |
1,285.9 |
1,285.9 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
727.4 |
727.4 |
- |
841.3 |
841.3 |
- |
950.0 |
950.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
218.2 |
218.2 |
- |
293.3 |
293.3 |
- |
335.9 |
335.9 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
118.8 |
118.8 |
- |
123.3 |
123.3 |
- |
110.0 |
110.0 |
- |
|
02 03 01 |
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია |
218.2 |
218.2 |
- |
293.3 |
293.3 |
- |
335.9 |
335.9 |
- |
|
|
ხარჯები |
218.2 |
218.2 |
- |
293.3 |
293.3 |
- |
335.9 |
335.9 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
218.2 |
218.2 |
|
293.3 |
293.3 |
|
335.9 |
335.9 |
|
|
02 03 02 |
გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
846.2 |
846.2 |
- |
964.5 |
964.5 |
- |
1,060.0 |
1,060.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
727.4 |
727.4 |
- |
841.3 |
841.3 |
- |
950.0 |
950.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
727.4 |
727.4 |
- |
841.3 |
841.3 |
- |
950.0 |
950.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
118.8 |
118.8 |
|
123.3 |
123.3 |
|
110.0 |
110.0 |
|
|
02 04 |
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია |
90.4 |
90.4 |
- |
16.4 |
16.4 |
- |
223.3 |
77.2 |
146.1 |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
16.4 |
16.4 |
- |
77.2 |
77.2 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
16.4 |
16.4 |
- |
77.2 |
77.2 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
90.4 |
90.4 |
- |
- |
- |
- |
146.1 |
- |
146.1 |
|
02 04 01 |
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია |
90.4 |
90.4 |
- |
- |
- |
- |
146.1 |
- |
146.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
90.4 |
90.4 |
|
- |
|
|
146.1 |
|
146.1 |
|
02 04 02 |
ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია |
- |
- |
- |
16.4 |
16.4 |
- |
77.2 |
77.2 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
16.4 |
16.4 |
- |
77.2 |
77.2 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
16.4 |
16.4 |
- |
77.2 |
77.2 |
- |
|
02 05 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
696.2 |
508.1 |
188.1 |
486.2 |
343.2 |
143.0 |
1,425.1 |
1,425.1 |
- |
|
|
ხარჯები |
415.8 |
415.8 |
- |
277.0 |
277.0 |
- |
275.0 |
275.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
379.4 |
379.4 |
- |
168.6 |
168.6 |
- |
244.7 |
244.7 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
34.1 |
34.1 |
- |
91.0 |
91.0 |
- |
26.8 |
26.8 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
2.4 |
2.4 |
- |
17.4 |
17.4 |
- |
3.5 |
3.5 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
280.4 |
92.3 |
188.1 |
209.2 |
66.2 |
143.0 |
1,150.1 |
1,150.1 |
- |
|
02 05 01 |
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
280.4 |
92.3 |
188.1 |
190.7 |
47.7 |
143.0 |
1,175.1 |
1,175.1 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.0 |
25.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.0 |
25.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
280.4 |
92.3 |
188.1 |
190.7 |
47.7 |
143.0 |
1,150.1 |
1,150.1 |
|
|
02 05 03 |
სადღესასწაულო ღონისძიებები |
415.8 |
415.8 |
- |
295.5 |
295.5 |
- |
250.0 |
250.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
415.8 |
415.8 |
- |
277.0 |
277.0 |
- |
250.0 |
250.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
379.4 |
379.4 |
- |
168.6 |
168.6 |
- |
219.7 |
219.7 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
34.1 |
34.1 |
|
91.0 |
91.0 |
|
26.8 |
26.8 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
2.4 |
2.4 |
|
17.4 |
17.4 |
|
3.5 |
3.5 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
|
|
18.5 |
18.5 |
|
- |
|
|
|
02 06 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები |
877.0 |
224.3 |
652.7 |
2,128.2 |
964.4 |
1,163.8 |
1,848.6 |
860.0 |
988.6 |
|
|
ხარჯები |
84.0 |
2.1 |
81.9 |
74.9 |
34.9 |
40.0 |
15.2 |
- |
15.2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
84.0 |
2.1 |
81.9 |
74.9 |
34.9 |
40.0 |
15.2 |
- |
15.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
793.0 |
222.2 |
570.8 |
2,053.3 |
929.5 |
1,123.8 |
1,833.4 |
860.0 |
973.4 |
|
02 07 |
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
3,423.3 |
844.9 |
2,578.3 |
2,174.8 |
875.6 |
1,299.2 |
3,476.8 |
496.8 |
2,980.0 |
|
|
ხარჯები |
9.5 |
9.5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
9.5 |
9.5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,413.8 |
835.4 |
2,578.3 |
2,174.8 |
875.6 |
1,299.2 |
3,476.8 |
496.8 |
2,980.0 |
|
02 08 |
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა |
205.1 |
205.1 |
- |
501.3 |
501.3 |
- |
370.0 |
370.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
4.0 |
4.0 |
- |
144.0 |
144.0 |
- |
44.9 |
44.9 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1.9 |
1.9 |
- |
36.0 |
36.0 |
- |
25.0 |
25.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
2.1 |
2.1 |
|
108.0 |
108.0 |
|
19.9 |
19.9 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
201.1 |
201.1 |
|
357.3 |
357.3 |
|
325.1 |
325.1 |
|
|
02 09 |
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება |
- |
- |
- |
687.0 |
549.6 |
137.4 |
1,145.3 |
630.0 |
515.3 |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
630.0 |
630.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
630.0 |
630.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
- |
687.0 |
549.6 |
137.4 |
515.3 |
- |
515.3 |
|
02 09 01 |
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები |
- |
- |
- |
687.0 |
549.6 |
137.4 |
515.3 |
- |
515.3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
|
|
687.0 |
549.6 |
137.4 |
515.3 |
- |
515.3 |
|
02 09 02 |
მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
630.0 |
630.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
630.0 |
630.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
- |
- |
|
- |
|
|
630.0 |
630.0 |
|
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
1,546.2 |
1,546.2 |
- |
2,094.4 |
2,094.4 |
- |
2,215.7 |
2,215.7 |
- |
|
|
ხარჯები |
1,297.3 |
1,297.3 |
- |
1,343.7 |
1,343.7 |
- |
2,112.9 |
2,112.9 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
1,217.3 |
1,217.3 |
- |
1,283.7 |
1,283.7 |
- |
2,006.5 |
2,006.5 |
- |
|
|
გრანტები |
80.0 |
80.0 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
100.0 |
100.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.4 |
6.4 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
248.9 |
248.9 |
- |
750.7 |
750.7 |
- |
102.8 |
102.8 |
- |
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
1,089.0 |
1,089.0 |
- |
1,140.6 |
1,140.6 |
- |
1,852.9 |
1,852.900 |
- |
|
|
ხარჯები |
1,079.0 |
1,079.0 |
- |
1,130.5 |
1,130.5 |
- |
1,752.8 |
1,752.8 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
1,079.0 |
1,079.0 |
|
1,130.5 |
1,130.5 |
|
1,746.3 |
1,746.3 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
|
|
- |
|
|
6.4 |
6.4 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10.0 |
10.0 |
|
10.2 |
10.2 |
|
100.1 |
100.1 |
|
|
03 02 |
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება |
140.7 |
140.7 |
- |
153.2 |
153.2 |
- |
262.8 |
262.8 |
- |
|
|
ხარჯები |
138.4 |
138.4 |
- |
153.2 |
153.2 |
- |
260.2 |
260.2 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
138.4 |
138.4 |
|
153.2 |
153.2 |
|
260.2 |
260.2 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.3 |
2.3 |
|
- |
- |
|
2.6 |
2.6 |
|
|
03 03 |
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში |
236.6 |
236.6 |
- |
740.6 |
740.6 |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
236.6 |
236.6 |
|
740.6 |
740.6 |
|
- |
|
|
|
03 04 |
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები |
80.0 |
80.0 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
100.0 |
100.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
80.0 |
80.0 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
100.0 |
100.0 |
- |
|
|
გრანტები |
80.0 |
80.0 |
|
60.0 |
60.0 |
|
100.0 |
100.0 |
|
|
04 00 |
განათლება |
4,059.8 |
4,059.8 |
- |
4,646.0 |
4,646.0 |
- |
5,521.2 |
5,521.2 |
- |
|
|
ხარჯები |
3,927.1 |
3,927.1 |
- |
4,577.4 |
4,577.4 |
- |
5,505.2 |
5,505.2 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
369.2 |
369.2 |
- |
447.4 |
447.4 |
- |
723.0 |
723.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
3,557.8 |
3,557.8 |
- |
4,130.0 |
4,130.0 |
- |
4,779.7 |
4,779.7 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.5 |
2.5 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
132.7 |
132.7 |
- |
68.6 |
68.6 |
- |
16.0 |
16.0 |
- |
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
3,640.8 |
3,640.8 |
- |
4,150.3 |
4,150.3 |
- |
4,795.700 |
4,795.7 |
- |
|
|
ხარჯები |
3,557.8 |
3,557.8 |
- |
4,130.0 |
4,130.0 |
- |
4,779.7 |
4,779.7 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
3,557.8 |
3,557.8 |
|
4,130.0 |
4,130.0 |
|
4,779.7 |
4,779.7 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
82.9 |
82.9 |
|
20.3 |
20.3 |
|
16.0 |
16.0 |
|
|
04 03 |
განათლების ღონისძიებები |
419.0 |
419.0 |
- |
495.7 |
495.7 |
- |
723.0 |
723.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
369.2 |
369.2 |
- |
447.4 |
447.4 |
- |
723.0 |
723.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
369.2 |
369.2 |
- |
447.4 |
447.4 |
- |
723.0 |
723.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
49.8 |
49.8 |
|
48.3 |
48.3 |
|
- |
|
|
|
04 04 |
წარმატებული პედაგოგის დაჯილდოება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.5 |
2.5 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.5 |
2.5 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
|
|
- |
|
|
2.5 |
2.5 |
|
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
2,504.497 |
1,485.463 |
1,019.034 |
2,028.816 |
2,028.816 |
- |
2,915.8 |
2,915.8 |
- |
|
|
ხარჯები |
1,212.2 |
1,212.2 |
- |
1,443.5 |
1,443.5 |
- |
2,019.9 |
2,019.9 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
5.1 |
5.1 |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
1,194.3 |
1,194.3 |
- |
1,426.7 |
1,426.7 |
- |
1,771.8 |
1,771.8 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
- |
0.1 |
0.1 |
- |
3.1 |
3.1 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
17.9 |
17.9 |
- |
11.7 |
11.7 |
- |
190.0 |
190.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,292.3 |
273.3 |
1,019.0 |
585.3 |
585.3 |
- |
896.0 |
896.0 |
- |
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
208.9 |
208.9 |
- |
583.8 |
583.8 |
- |
1,255.8 |
1,255.8 |
- |
|
|
ხარჯები |
63.1 |
63.1 |
- |
82.6 |
82.6 |
- |
380.1 |
380.1 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
45.2 |
45.2 |
- |
70.9 |
70.9 |
- |
330.1 |
330.1 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
17.9 |
17.9 |
- |
11.7 |
11.7 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
145.8 |
145.8 |
- |
501.2 |
501.2 |
- |
875.6 |
875.6 |
- |
|
05 01 01 |
სპორტული დაწესებულებების |
50.2 |
50.2 |
- |
70.9 |
70.9 |
- |
330.1 |
330.1 |
- |
|
|
ხარჯები |
50.2 |
50.2 |
- |
70.9 |
70.9 |
- |
330.1 |
330.1 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
45.2 |
45.2 |
- |
70.9 |
70.9 |
- |
330.1 |
330.1 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
5.0 |
5.0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
05 01 01 |
სპორტული დაწესებულებების |
50.2 |
50.2 |
- |
70.9 |
70.9 |
- |
330.1 |
330.1 |
- |
|
|
ხარჯები |
50.2 |
50.2 |
- |
70.9 |
70.9 |
- |
330.1 |
330.1 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
45.2 |
45.2 |
|
70.9 |
70.9 |
|
330.1 |
330.1 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
5.0 |
5.0 |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
05 01 02 |
წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება |
12.9 |
12.9 |
- |
11.7 |
11.7 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
12.9 |
12.9 |
- |
11.7 |
11.7 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
12.9 |
12.9 |
|
11.7 |
11.7 |
|
50.0 |
50.0 |
|
|
05 01 03 |
კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში |
145.8 |
145.8 |
- |
501.2 |
501.2 |
- |
875.6 |
875.6 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
145.8 |
145.8 |
|
501.2 |
501.2 |
|
875.6 |
875.6 |
|
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
2,263.5 |
1,244.5 |
1,019.0 |
1,394.8 |
1,394.8 |
- |
1,333.9 |
1,333.9 |
- |
|
|
ხარჯები |
1,117.0 |
1,117.0 |
- |
1,342.5 |
1,342.5 |
- |
1,313.5 |
1,313.5 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
1,117.0 |
1,117.0 |
- |
1,342.4 |
1,342.4 |
- |
1,310.5 |
1,310.5 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
- |
0.1 |
0.1 |
- |
3.1 |
3.1 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,146.5 |
127.5 |
1,019.0 |
52.3 |
52.3 |
- |
20.3 |
20.3 |
- |
|
05 02 01 |
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა |
917.9 |
917.9 |
- |
1,017.6 |
1,017.6 |
- |
952.4 |
952.4 |
- |
|
|
ხარჯები |
829.3 |
829.3 |
- |
1,000.2 |
1,000.2 |
- |
940.0 |
940.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
829.3 |
829.3 |
- |
1,000.1 |
1,000.1 |
- |
937.2 |
937.2 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
- |
0.1 |
0.1 |
- |
2.8 |
2.8 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
88.6 |
88.6 |
- |
17.3 |
17.3 |
- |
12.3 |
12.3 |
- |
|
|
|
917.9 |
917.9 |
- |
1,017.6 |
1,017.6 |
- |
952.4 |
952.4 |
- |
|
|
ხარჯები |
829.3 |
829.3 |
- |
1,000.2 |
1,000.2 |
- |
940.0 |
940.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
829.3 |
829.3 |
|
1,000.1 |
1,000.1 |
|
937.2 |
937.2 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
|
|
0.1 |
0.1 |
|
2.8 |
2.8 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
88.6 |
88.6 |
|
17.3 |
17.3 |
|
12.3 |
12.3 |
|
|
05 02 02 |
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა |
253.9 |
253.9 |
- |
302.2 |
302.2 |
- |
341.5 |
341.5 |
- |
|
|
ხარჯები |
247.7 |
247.7 |
- |
302.2 |
302.2 |
- |
333.5 |
333.5 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
247.7 |
247.7 |
|
302.2 |
302.2 |
|
333.3 |
333.3 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
|
|
- |
|
|
0.3 |
0.3 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.2 |
6.2 |
|
- |
|
|
8.0 |
8.0 |
|
|
05 02 03 |
კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში |
1,051.7 |
32.7 |
1,019.0 |
35.0 |
35.0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,051.7 |
32.7 |
1,019.0 |
35.0 |
35.0 |
|
- |
|
|
|
05 02 04 |
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
40.0 |
40.0 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
40.0 |
40.0 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
40.0 |
40.0 |
|
40.0 |
40.0 |
|
40.0 |
40.0 |
|
|
05 03 |
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა |
32.1 |
32.1 |
- |
13.4 |
13.4 |
- |
59.2 |
59.2 |
- |
|
|
ხარჯები |
32.1 |
32.1 |
- |
13.4 |
13.4 |
- |
59.2 |
59.2 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
32.1 |
32.1 |
|
13.4 |
13.4 |
|
59.2 |
59.2 |
|
|
05 04 |
,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოების ინიციატივების“ დაფინანსება/თანადაფინანსება |
- |
- |
- |
36.8 |
36.8 |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
5.1 |
5.1 |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
5.1 |
5.1 |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
|
|
31.7 |
31.7 |
|
- |
|
|
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
1,508.6 |
1,341.9 |
166.7 |
2,645.5 |
1,363.2 |
1,282.3 |
5,425.6 |
1,794.7 |
3,630.9 |
|
|
ხარჯები |
1,418.7 |
1,258.7 |
159.9 |
2,642.7 |
1,360.4 |
1,282.3 |
5,400.5 |
1,769.6 |
3,630.9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
0.2 |
0.2 |
- |
25.4 |
25.4 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
224.2 |
224.2 |
- |
262.8 |
262.8 |
- |
317.6 |
317.6 |
- |
|
|
გრანტები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
135.0 |
135.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
581.8 |
581.8 |
- |
634.0 |
634.0 |
- |
872.2 |
872.2 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
612.6 |
452.7 |
159.9 |
1,745.7 |
463.4 |
1,282.3 |
4,050.3 |
419.4 |
3,630.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
89.9 |
83.1 |
6.8 |
2.8 |
2.8 |
- |
25.1 |
25.1 |
- |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
227.4 |
227.4 |
- |
169.0 |
169.0 |
- |
227.7 |
227.7 |
- |
|
|
ხარჯები |
144.3 |
144.3 |
- |
166.2 |
166.2 |
- |
202.6 |
202.6 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
144.3 |
144.3 |
- |
166.2 |
166.2 |
- |
202.6 |
202.6 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
83.1 |
83.1 |
- |
2.8 |
2.8 |
- |
25.1 |
25.1 |
- |
|
06 01 01 |
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა |
144.3 |
144.3 |
- |
169.0 |
169.0 |
- |
227.7 |
227.7 |
- |
|
|
ხარჯები |
144.3 |
144.3 |
- |
166.2 |
166.2 |
- |
202.6 |
202.6 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
144.3 |
144.3 |
|
166.2 |
166.2 |
|
202.6 |
202.6 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
|
|
2.8 |
2.8 |
|
25.1 |
25.1 |
|
|
06 01 02 |
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია |
83.1 |
83.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
83.1 |
83.1 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
1,281.2 |
1,114.5 |
166.7 |
2,476.5 |
1,194.2 |
1,282.3 |
5,197.9 |
1,567.0 |
3,630.9 |
|
|
ხარჯები |
1,274.4 |
1,114.5 |
159.9 |
2,476.5 |
1,194.2 |
1,282.3 |
5,197.9 |
1,567.0 |
3,630.9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
0.2 |
0.2 |
- |
25.4 |
25.4 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
80.0 |
80.0 |
- |
96.6 |
96.6 |
- |
115.0 |
115.0 |
- |
|
|
გრანტები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
135.0 |
135.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
581.8 |
581.8 |
- |
634.0 |
634.0 |
- |
872.2 |
872.2 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
612.6 |
452.7 |
159.9 |
1,745.7 |
463.4 |
1,282.3 |
4,050.3 |
419.4 |
3,630.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.8 |
- |
6.8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
06 02 01 |
ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა |
69.8 |
69.8 |
- |
74.0 |
74.0 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
69.8 |
69.8 |
- |
74.0 |
74.0 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
69.8 |
69.8 |
|
74.0 |
74.0 |
|
80.0 |
80.0 |
|
|
06 02 02 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
116.4 |
116.4 |
- |
171.3 |
171.3 |
- |
279.0 |
279.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
116.4 |
116.4 |
- |
171.3 |
171.3 |
- |
279.0 |
279.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
0.2 |
0.2 |
- |
25.4 |
25.4 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
6.7 |
6.7 |
|
7.4 |
7.4 |
|
14.0 |
14.0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
109.7 |
109.7 |
|
163.7 |
163.7 |
|
239.6 |
239.6 |
|
|
06 02 03 |
სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება |
349.2 |
349.2 |
- |
400.0 |
400.0 |
- |
510.0 |
510.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
349.2 |
349.2 |
- |
400.0 |
400.0 |
- |
510.0 |
510.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
349.2 |
349.2 |
|
400.0 |
400.0 |
|
510.0 |
510.0 |
|
|
06 02 04 |
უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა |
54.5 |
54.5 |
- |
75.0 |
75.0 |
- |
87.0 |
87.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
54.5 |
54.5 |
- |
75.0 |
75.0 |
- |
87.0 |
87.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
54.5 |
54.5 |
|
75.0 |
75.0 |
|
87.0 |
87.0 |
|
|
06 02 05 |
სტუდენტების დახმარების პროგრამა |
105.5 |
105.5 |
- |
123.3 |
123.3 |
- |
- |
- |
- |
|
|
ხარჯები |
105.5 |
105.5 |
- |
123.3 |
123.3 |
- |
- |
- |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
105.5 |
105.5 |
|
123.3 |
123.3 |
|
- |
|
|
|
06 02 06 |
მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა |
113.0 |
113.0 |
- |
116.2 |
116.2 |
- |
176.3 |
176.3 |
- |
|
|
ხარჯები |
113.0 |
113.0 |
- |
116.2 |
116.2 |
- |
176.3 |
176.3 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
113.0 |
113.0 |
|
116.2 |
116.2 |
|
176.3 |
176.3 |
|
|
06 02 07 |
იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა |
11.5 |
11.5 |
- |
14.5 |
14.5 |
- |
19.2 |
19.2 |
- |
|
|
ხარჯები |
11.5 |
11.5 |
- |
14.5 |
14.5 |
- |
19.2 |
19.2 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
11.5 |
11.5 |
|
14.5 |
14.5 |
|
19.2 |
19.2 |
|
|
06 02 08 |
ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა |
3.7 |
3.7 |
- |
4.5 |
4.5 |
- |
5.5 |
5.5 |
- |
|
|
ხარჯები |
3.7 |
3.7 |
- |
4.5 |
4.5 |
- |
5.5 |
5.5 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
3.7 |
3.7 |
|
4.5 |
4.5 |
|
5.5 |
5.5 |
|
|
06 02 09 |
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა |
43.5 |
43.5 |
- |
52.5 |
52.5 |
- |
90.0 |
90.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
43.5 |
43.5 |
- |
52.5 |
52.5 |
- |
90.0 |
90.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
43.5 |
43.5 |
|
52.5 |
52.5 |
|
90.0 |
90.0 |
|
|
06 02 10 |
უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება |
42.2 |
42.2 |
- |
40.2 |
40.2 |
- |
56.0 |
56.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
42.2 |
42.2 |
- |
40.2 |
40.2 |
- |
56.0 |
56.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
42.2 |
42.2 |
|
40.2 |
40.2 |
|
56.0 |
56.0 |
|
|
06 02 11 |
100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა |
0.5 |
0.5 |
- |
0.5 |
0.5 |
- |
3.0 |
3.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
0.5 |
0.5 |
- |
0.5 |
0.5 |
- |
3.0 |
3.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.5 |
0.5 |
|
0.5 |
0.5 |
|
3.0 |
3.0 |
|
|
06 02 12 |
სარიტუალო ხარჯი |
2.0 |
2.0 |
- |
7.5 |
7.5 |
- |
15.0 |
15.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
2.0 |
2.0 |
- |
7.5 |
7.5 |
- |
15.0 |
15.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.5 |
0.5 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
1.5 |
1.5 |
|
7.5 |
7.5 |
|
15.0 |
15.0 |
|
|
06 02 13 |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა |
47.7 |
47.7 |
- |
49.2 |
49.2 |
- |
78.0 |
78.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
47.7 |
47.7 |
- |
49.2 |
49.2 |
- |
78.0 |
78.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
25.5 |
25.5 |
|
21.6 |
21.6 |
|
28.0 |
28.0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
16.7 |
16.7 |
|
17.8 |
17.8 |
|
25.9 |
25.9 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
5.6 |
5.6 |
|
9.9 |
9.9 |
|
24.1 |
24.1 |
|
|
06 02 14 |
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა |
321.6 |
154.9 |
166.7 |
1,347.8 |
65.5 |
1,282.3 |
3,663.9 |
33.0 |
3,630.9 |
|
|
ხარჯები |
314.8 |
154.9 |
159.9 |
1,347.8 |
65.5 |
1,282.3 |
3,663.9 |
33.0 |
3,630.9 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
10.0 |
10.0 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
304.8 |
144.9 |
159.9 |
1,347.8 |
65.5 |
1,282.3 |
3,663.9 |
33.0 |
3,630.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.8 |
|
6.8 |
- |
|
|
- |
|
|
|
06 02 15 |
სოციალური მიზნის მქონე პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
გრანტები |
- |
|
|
- |
|
|
10.0 |
10.0 |
|
|
06 02 16 |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
125.0 |
125.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
125.0 |
125.0 |
- |
|
|
გრანტები |
- |
|
|
- |
|
|
125.0 |
125.0 |
|
“
|