„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 26 დეკემბრის N29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
|
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №9 |
|
2024 წლის 5 ივლისი ქ. ლაგოდეხი |
1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 26 დეკემბრის №29 დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:“ 2. დადგენილების პირველი, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-13, მე-17, მე-18, მე-19, მუხლები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით: მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 34570,7 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 12951,8 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 22660,3 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 20990,8 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 22454,4 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 1463,6 ათასი ლარით. ათას ლარში
ათას ლარში
მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით. ათას ლარში
მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 9083,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 11910,4 ათასი ლარით: ათას ლარში
2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთის თანხამ შეადგინა 9 544 156 ლარი, მათ შორის საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილი ნაშთის ოდენობა შეადგენს 4 064 994 ლარს, ხოლო მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობებიდან დარჩენილი ნაშთის ოდენობა შეადგენს 5 479 162 ლარს. თავი II. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები
მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 23899,0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით: ათას ლარში
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
წყლის სისტემების განვითარება |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 3,747.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 02 |
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაციას და არსებული სისტემების მოვლა-პატრონობას. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში. წყლის სისტემების განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა და სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას. პროგრამის მიზანია: - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება; - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს; - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. |
საბოლოო შედეგი (OUTCOME) |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 192,1 |
|
02 02 01 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, მოვლა-პატრონობა და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთი პრიორიტეტული საქმიანობაა. ყოველდღიურად ხდება წყლის სათავე ნაგებობებზე შემოვლა შემოწმებები, დაზიანებული მაგისტრალების აღდგენა, შედუღება, ურდულების შეკეთება შეცვლა, იცლება ავზები, სუფთავდება და ივსება, ხდება გაბიდნული მილების გაწმენდა და სხვა. ქვეპროგრამის მიზანია: - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება; - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს; - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელს 24 საათის განმავლობაში მიეწოდება სასმელი წყალი. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 3,555.2 |
|
02 02 02 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ჭაბურღილების, სათავე ნაგებობებისა და სასმელი წყლის მაგისტრალების მოწყობა/რეაბილიტაციას. ქვეპროგრამის მიზანია: - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება; - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს; - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. |
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
გარე განათება |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 1,395.9 |
|
02 03 |
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციას და გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობას. პროგრამის მიზანია: ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება. |
||
|
საბოლოო შედეგი (OUTCOME) |
ღამის საათებში განათებული მუნიციპალიტეტის ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 335.9 |
|
02 03 01 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტში სულ 15 თემია, ქალაქის და მასში შემავალი თემების გარე განათების აღდგენა, განახლება და მოვლა-პატრონობა შედის ააიპ ,,სერვის ცენტრი'' ს საქმიანობაში. შესასრულებელი სამუშაოებისათვის (ახალი სანათების დაყენება, არსებული დაზიანებული სანათების შეცვლა, დემონტაჟი და მონტაჟი, მასიური გათიშვებისა და დაზიანებების აღმოფხვრა და სიპების (კაბელი) გაჭიმვა, გამანაწილებელი კარადების შეკეთება და სხვა. საახალწლო ილუმინაციების, აქსესუარებისა და ნაძვის ხის მონტაჟისა და დემონტაჟის სამუშაოების განხორციელება. ქვეპროგრამის მიზანია: ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება. |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
გარე განათების ქსელის მოწყობა-რებილიტაცია |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 1,060.0 |
|
02 03 02 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (შიდა გზები, მაგისტრალები) გარე განათების ახალი მაგისტრალების მოწყობა ასევე დასასვენებელ სკვერებში და პარკებში განთების მოწყობა. ქვეპროგრამის მიზანია: ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება. |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 1,132.1 |
|
02 05 01 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორცილედება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა: ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა: |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
სადღესასწაულო ღონისძიებები |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 250.0 |
|
02 05 03 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორცილედება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სადღესასწაულო ღონისძიებების დაფინანსება. ქვეპროგრამის მიზანია: ტრადიციული, კულტურული-სანახაოებრივი ღონისძიებების მოწყობა. |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
მუნიციპალიტეტის ცნობადობის გაზრდა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 1,135.4 |
|
02 05 04 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული დაზიანებულფასადიანი შენობების რეაბილიტაცია, პროექტის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული კედლების აღდგენა, შელესვა და შეღებვა. პროგრამის განხორციელების შდეგად შექმნილი იქნება სუფთა, კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის, ქვეპროგრამის მიზანია:. ქვეპროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა, კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსების ფასადები. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 2,188.6 |
|
02 06 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით: მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში; |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 3,500.4 |
|
02 07 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის, ნაპირსამაგრი სამუშაობის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. 2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, პროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. პროგრამის მიზანია: სტიქიის პრევენცია. |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა; |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 370.0 |
|
02 08 |
|||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება |
||
|
საბოლოო შედეგი (OUTCOME) |
შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს). |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 1,145.3 |
|
02 09 |
|||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის შექმნა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მოსახლეობის, მ.შ. საბავშვო ეტლით მოსარგებლე პირების, შშმ პირების სწრაფ, უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აგრეთვე მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურების დაფინანსება სუბსიდიის სახით, რომლითაც განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის გამართულად ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების ანაზღაურება. პროგრამის მიზანია: მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. მუნიციპალური ტრანსპორტით მოსარგებლეთათვის კომფორტული გადაადგილება |
||
|
საბოლოო შედეგი (OUTCOME) |
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას და ვიზიტორებს ემსახურება თანამედროვე, კომფორტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 515.3 |
|
02 09 01 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალური სატარნსპორტო სისტემის განვითარებისათვის საჭირო თანამედრო ტიპის ავტობუსების შეძენა, ასევე განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის გასაჩერებელი ადგილების მოწყობა/მონიშვნა, ტაბლოების მოწყობა და სხვა. ქვეპროგრამის მიზანია: მოქალაქეების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
მუნიციპალიტეტს გააჩნია თანამედროვე, გამართული სატრანსპორტო სისტემა მოქალაქეების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისათვის. |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 5425,6 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი |
დასახელება |
2024 წლის გეგმა |
დაფინანსება 2024-2027 წლებზე |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
5,425.6 |
10,867.7 |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
227.7 |
1,012.7 |
|
06 01 01 |
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა |
227.7 |
1,012.7 |
|
06 01 02 |
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
5,197.9 |
9,855.0 |
|
06 02 01 |
ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა |
80.0 |
385.0 |
|
06 02 02 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
279.0 |
1,211.0 |
|
06 02 03 |
სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება |
510.0 |
2,165.0 |
|
06 02 04 |
უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა |
87.0 |
370.0 |
|
06 02 05 |
სტუდენტების დახმარების პროგრამა |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 06 |
მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა |
176.3 |
746.3 |
|
06 02 07 |
იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა |
19.2 |
76.8 |
|
06 02 08 |
ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა |
5.5 |
33.5 |
|
06 02 09 |
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა |
90.0 |
388.0 |
|
06 02 10 |
უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება |
56.0 |
224.0 |
|
06 02 11 |
100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა |
3.0 |
14.0 |
|
06 02 12 |
სარიტუალო ხარჯი |
15.0 |
60.0 |
|
06 02 13 |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა |
78.0 |
352.5 |
|
06 02 14 |
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა |
3,663.9 |
3,663.9 |
|
06 02 15 |
სოციალური მიზნის მქონე პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება |
10 |
40.0 |
|
06 02 16 |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა |
125 |
125.0 |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 227.7 |
|
06 01 01 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯან. დაცვის სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს: იმუნიზაციის განსახორციელებლად ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო-პროფილაქტიკური საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალის მიღებას, შენახვას, გაცემა-განაწილებას ე.წ. „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპის დაცვით); რუტინული ვაქცინაციისთვის კონტიგენტის განსაზღვრა, გეგმის შედგენა თითოეული ამცრელი დაწესებულების (ფიზიკური პირის) მიერ მოწოდებული მონაცემების მიხედვით, საჭირო ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალის რაოდენობის განსაზღვრა და წარდგენა დკსჯე (დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯაბნრთელობის ეროვნული ცენტრი) ცენტრში; სტრატეგიული ვაქცინებისა და შრატების მიწოდება ადგილობრივი სამედიცინო დაწესებულებისათვის, რომელიც აკმაყოფილებს ვაქცინებისა და შრატების ადმინისტრირებისათვის კანონით განსაზღრულ ნორმებს; პროვადერების მიერ შესრულებული აცრების შედეგების მოძიება, შეჯამება სათანადო ფორმით და წარდგენა დკსჯე ცენტრში; მონიტორინგის განხორციელება ვაქცინებისა და შრატების მიმწოდებლად რეგისტრირებულ დაწესებულებებზე, სარეგისტრაციო ფორმის შევსება და გაგზავნა დკსჯე ცენტრში; გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციაში მონაწილეობა (ვაქცინით და ასაცრელი მასალით შესაბამისი უფლების მქონე დაწესებულებებისათვის მიწოდება). ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან, მოსახლეობის დაცვა ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით, ასევე სტრატეგიული ვაქცინებისა და შრატების ადგილობრივი სტრატეგიული მარაგის შექმნა. |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
მართვადი ინფექციების საწინააღმდეგო ვაქცინაციით მოცვის მაღალი მაჩვენებელი, ზოგადი იმუნური ფენის შექმნა, მართვადი ინფექციებისაგან დაცული მოსახლეობა. |
სოციალური დაცვა
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
სოციალური დაცვა |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 5,192.9 |
|
06 02 |
|||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
აქტიური სოციალური პოლიტიკის გატარება; სოციალურად დაუცველთა დახმარების სისტემის სრულყოფა; მოქალაქეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და რეაბილიტაციის ხელშეწყობა; ონკოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით დახმარება; იშვიათი, თანდაყოლილი, მძიმე დაავადების მქონე 18(წლამდე) ასაკის პაციენტების კვებით უზრუნველყოფა; იქთიოზი/ კანის ქრონიკული დაავადებით მქონე 18 წლამდე ასაკის პაციენტების დახმარება; დიაბეტით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვების დახმარება; გაფანტული სკლეროზის (G35) დიაგნოზის მქონე 18 დან 65 წლამდე ოჯახების მედიკამენტური მკურნალობის ხელშეწყობა; კოლოსტომის არსებობის შემთხვევაში, სამედიცინო ჩანთის დაფინანსების ხელშეწყობა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ჰიგიენური საშუალებების დაფინანსება; ადრეული ინტერვენციის საჭიროების მქონე აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვები, რომლებიც არ არიან ჩართული სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვთა ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამაში, საჭიროებენ ენისა და მეტყველების, ქცევითი და ფიზიკური თერაპიის კურსის თანადაფინანსების ხელშეწყობა; ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, თირკმელებით დაავადებული მოქალაქეები, რომლებიც დამოკიდებულნი არიან დიალიზზე, მათი ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა; 100 წლის და მეტი ასაკის მოხუცებულთა სოციალური დაცვა; მარტოხელა მშობლების, ობოლ და მარჩენალდაკარგულ, ობოლ და მზრუნველობამოკლებული ბავშვების, დედ-მამით ობოლი ბავშვების; ახალშობილებისა და მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა; რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების , ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნების ხელშეწყობა და ეკონომიური გაძლიერება, დევნილთა ოჯახების დახმარება; ვეტერანთა ინტერესების დაცვა; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფა; ასევე მათი ოჯახების ინტერესების დაცვა. უკიდურესად გაჭირვებულ მოქალაქეთა ჩართვა უფასო კვებით მომსახურებაში; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროს კოორდინირება; სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, ხანდაზმულების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათი სოციალური ინტეგრაცია; უსახლკაროთა რეგისტრაცია, მათი უზრუნველყოფა დროებითი თავშესაფრით (ბინის ქირის უზრუნველყოფა). ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის (18 წლამდე ასაკის) ბავშვთა დახმარება; უსინათლოთა ოჯახების სოციალური დაცვა; იშვიათი, მძიმე დაავადების – დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის (მიოდისტროფია) მქონე ოჯახების დახმარება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სიღატაკეში ან/და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვებისა და მათი ოჯახების სრულფასოვანი განვითარებისა და კეთილდღეობის მიზნით, პრევენციული ღონისძიებების გატარება. საყოფაცხოვრებო ნივთებისა (საწერი მაგიდა, სკამი, საწოლი) და საყოფაცხოვრებო ტექნიკით (მაცივარი, სარეცხის მანქანა, გაზქურა) უზრუნველყოფა. |
||
|
საბოლოო შედეგი (OUTCOME) |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
ჰემოდიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 80.0 |
|
06 02 01 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა 200 ლარის ოდენობით პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად . ქვეპროგრამის მიზანია: დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 279.0 |
|
06 02 02 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ამ დახმარების მიმღები არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ოჯახები: კერძოდ ოკჯახი, რომელსაც ჰყავს ოთხი და მეტი 18- წლამდე ასაკის შვილი, მრავალშვილიან ოჯახს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თითოეულ 18-წლამდე ასაკის შვილზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახს საახალწლოდ ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა - 300 ლარის ოდენობით. ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახზე პირველ შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით 100 ლარი და ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახზე მეორე შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარი ხოლო ყველა ახალშობილზე რომელიც დაიბადება წლის განმავლობაში გადაეცემა „ახალშობილის კალათი ". ოჯახი რომელსაც შეეძინა ტყუპი ბავშვი (ორი და მეტი) ერთჯერადად ფულადი დახმარების სახით ჩაერიცხებათ თანხა-500 (ხუთასი) ლარი. მარტოხელა, ობოლ და მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახს რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის ერთიან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვი - 15 ლარი ყოველთვიურად, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფარად; ხოლო წლის ბოლოს, ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა - 300 ლარის ოდენობით. უდედმამო ბავშვთა (18 წლამდე) ოჯახს თითოეულზე -100 ლარი, ყოველთვიურად მთელი წლის განმავლობაში. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირებს გაეწევათ ერთჯერადი ფულადი დახმარება -500 ლარის ოდენობით; რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვი, რომელსაც შეუსრულდა 18 წელი და ბრუნდება ბიოლოგიურ ოჯახში, მისი ეკონომიკურად გაძლიერების მიზნით, პროფესიული განათლების ხელშეწყობის თანადაფინანსების ხელშეწყობა. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სიღატაკეში ან/და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვებისა და მათი ოჯახების სრულფასოვანი განვითარებისა და კეთილდღეობის მიზნით, პრევენციული ღონისძიებების გატარება. საყოფაცხოვრებო ნივთებისა (საწერი მაგიდა, სკამი, საწოლი) და საყოფაცხოვრებო ტექნიკით (მაცივარი, სარეცხის მანქანა, გაზქურა) უზრუნველყოფა. წლის განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს - 1000 ლარს. პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 800-900 ოჯახის ფინანსური დახმარება. ქვეპროგრამის მიზანია: მრავალშვილიანი, ახალშობილების, ობოლ, მარჩენალდაკარგული, უდედმამო ბავშვთა და მარტოხელა ოჯახების, სიღატაკეში ან/და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვებისა და მათი ოჯახების ხელშეწყობა. |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
მრავალშვილიანი, ახალშობილი, ობოლი და მარჩენალდაკარგული, მარტოხელა და სიღატაკეში ან/და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გაუმჯობესებული მატერიალური მდგომარეობა. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
სამედიცინო კვლევების, სტაციონალური მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამა. |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 510.0 |
|
06 02 03 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ოჯახზე, რომლის წევრი საჭიროებს სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას, მკურნალობის კვლევის დაფინანსებას ან თანადაფინანსებას, წლის განმავლობაში ლიმიტირებული თანხა განისაზღვროს 700 (შვიდასი) ლარის ოდენობით, რომლის გამოყენება შესაძლებელია წლის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ (შევსებამდე) კერძოდ: სამედიციმო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციიდან პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხიდან - 100 ლარამდე ასანაზღაურებელი თანხის 100%; 100 ლარს ზევით 200 ლარამდე მოთხოვნის შემთხვევაში - 100 ლარი; 200 ლარს ზევით პაციენტის ასანაზღაურებელი თანხის 50% არაუმეტეს - 700 ლარისა. იშვიათი, თანდაყოლილი, მძიმე დაავადების მქონე 18 წლამდე ასაკის პაციენტები კვებითი პროდუქტის შესაძენად დაფინანსდებიან წელიწადში ერთჯერადად -500 ლარის ოდენობით; იქთიოზი/ კანის ქრონიკული დაავადებით მქონე 18 წლამდე ასაკის პაციენტებს რომლისთვისაც საჭიროა კანის დამატენიანებელი ჰიგიენური საშუალებების შეძენა, წელიწადში დაფინანსდებიან ორჯერ - 500-500 ლარის ოდენობით; დიაბეტით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვები, სისხლში გლუკოზის საანალიზო ტესტ-ჩხირების და შესაბამისი რაოდენობის სისხლის ასაღები ლანცეტის ნემსების თანადაფინანსებას მიიღებენ თვეში არაუმეტეს 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით; გაფანტული სკლეროზის (G35) დიაგნოზის მქონე 18 დან 65 წლამდე ოჯახების მედიკამენტური მკურნალობის ხელშეწყობის მიზნით, წელიწადში დაფინანსდებიან ორჯერ 500 - 500 ლარის ოდენობით; კოლოსტომის არსებობის შემთხვევაში, პაციენტებს სამედიცინო ჩანთის დაფინანსების ხელშეწყობის მიზნით ისარგებლებენ ყოველთვიურად არაუმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით; ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ონკოლოგიური (ავთვისებიანი სიმსივნეების) დაავადების მქონე პაციენტების მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსება განისაზღვრება წლიური ლიმიტი 1000 ლარის ოდენობით თანხა ჩაირიცხება შესაბამის სამედიცინო/სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე; შშმ პირები, რომელთაც არ შეუძლიათ გადაადგილება და მუდმივად საჭიროებენ ჰიგიენურ საფენებს, აღნიშნული ჰიგიენური საშუალებების დაფინანსება თვეში არაუმეტეს 50 ლარისა (საჭიროების მიხედვით). ადრეული ინტერვენციის საჭიროების მქონე აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვები, რომლებიც არ არიან ჩართული სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვთა ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამაში, საჭიროებენ ენისა და მეტყველების, ქცევითი და ფიზიკური თერაპიის კურსის თანადაფინანსების ხელშეწყობა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 500 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის მიზანია: ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
გამოჯანმრთელებული ბენეფიციარები. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 87.0 |
|
06 02 04 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამა (ლაგოდეხის წითელი ჯვარის ფილიალის თანადაფინანსება) ჩართულია 70 ბენეფიციარი. ქვეპროგრამის მიზანია: უმწეო ხანდაზმულთა ხელშეწობა |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
უმწეო ხანდაზმულთა ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 176.3 |
|
06 02 06 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა , შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში. ქვეპროგრამით შესაძლებელი იქნება 140 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია: უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა. |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნებიან კვებითი მომსახურებით |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) დახმარების პროგრამა |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 19.2 |
|
06 02 07 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
იძულებით გადაადგილებულ (დევნილთა) ოჯახებზე ფულადი დახმარების სახით არა უმეტეს 300 ლარისა. (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით - 150 ლარი და თბობის სეზონთან დაკავშირებით- 150 ლარი). ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სულ რეგისტრირებულია ასეთი 64 ოჯახი. ქვეპროგრამის მიზანია: დევნილთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფისათვის. |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
დევნილთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 5.5 |
|
06 02 08 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამით გათვალიწინებულია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება. კერძოდ: სადღესასწაულო ღონისძიებების შემთხვევაში არა უმეტეს 300 ლარი. 8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება ერთჯერადად 500 ლარით. გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 25 ოჯახის დახმარება. ქვეპროგრამის მიზანია: ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
ვეტერანებისა და მათი ოჯახების ხელშეწყობა. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 90.0 |
|
06 02 09 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. ბენეფიციარებზე ბინის ქირის გადახდა თვეში არაუმეტეს 200 ლარისა. ამავე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია: ქვეპროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნებიან თავშესაფრით. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება. |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 56.0 |
|
06 02 10 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაც განსაზღვრული აქვთ ყველაზე დაბალი სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 000-მდე დათბობის სეზონთან დაკავშირებით საჭიროებენ ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსებას, ჩაერიცხებათ ერთჯერადად 140 ლარი აბონენტის სარეგისტრაციო ნომერზე. პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 400 ოჯახის დახმარება. ქვეპროგრამის მიზანია: სოციალურად დაუცველი ოჯახების თანადგომა, მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
თბობის სეზონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ელექტრო ენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ხარჯის თანადაფინანსება. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 3.0 |
|
06 02 11 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
100 წლის და მეტი ასაკის მქონე მოხუცებზე – ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით – 500 ლარი. ქვეპროგრამის მიზანია: ხანდაზმულთა ოჯახების თანადგომა, მათი პირობების გაუმჯობესება. |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული მოქალაქეების გაუმჯობესებული ფინანსური მდგომარეობა. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამა |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 15.0 |
|
06 02 12 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა - 1000 ლარის ოდენობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ აგრეთვე გარდაცვლილი ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება 1000 ლარის ოდენობით; ქვეპროგრამის მიზანია: გარდაცვლილთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება. |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
გარდაცვლილთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (პირველი ჯგუფი) პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის) დახმარების პროგრამა; |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 78.0 |
|
06 02 13 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაფინანსება: . შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე და მიტოვების რისკს მიღმა მყოფ პირთა ფუნქციური უნარების გაუმჯობესება; საზოგადოებრივი და საგანმანათლებლო ცნობიერების ამაღლება, სოციალური ინტეგრაციის და ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა. მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობის (18 წლამდე ასაკის) ბავშვთა დახმარება - 15 ლარი ყოველთვიურად, მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ღირებულების დასაფარად; 13 ნოემბერს უსინათლოთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით უსინათლო პირთა დახმარება ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით; აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვ(ებ)ის (18 წლამდეასაკის) ოჯახს ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით დახმარება გეწევა - 500 ლარის ოდენობით. იშვიათი, მძიმე დაავადების - დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის (მიოდისტროფია) მქონე პაციენტებისათვის ჟანგბადის სპეციალური ბალონების დატვირთვით დახმარების ხელშეწყობის მიზნით, მთელი წლის განმავლობაში, ყოველთვიურად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით; ქვეპროგრამის მიზანია: შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა ოჯახების დახმარება. |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური ხელშეწყობა |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
სოციალური მიზნების მქონე პროექტების თანადაფინანსება |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 10.0 |
|
06 02 15 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების (სოციალურად დაუცველი პირები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ზრუნვის სისტემიდან გასული პირები, მრავალშვილიანი ოჯახები, მარჩენალდაკარგული პირები, მარტოხელა მშობლები, ახალგაზრდები, მარტოხელა ხანდაზმული პირები, ოჯახური პირობების გამო, დიდი ხნის მანძილზე დაუსაქმებელი დიასახლისები, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები და ა. შ.) ჩართულობას სოციალური მიზნების მქონე სხვადასხვა პროექტებში, ასევე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშემწყობას. კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანადაფინანსებას მიიღებს ყველა ის ორგანიზაცია (საბიუჯეტო (მაგალითად, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, ბიბლიოთეკა, სკოლა და ა.შ.), არასამთავრობო, სათემო ორგანიზაცია / ცენტრი, სოციალური საწარმო და სხვ.) (შემდგომში - „ორგანიზაცია“), რომელიც, საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით, მოახდენს წილობრივ დაფინანსებას და, პროექტის განხორციელებით, ხელს შეუწყობს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
ა) ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელებული პროექტების შედეგად, სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; ბ) სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების ეკონომიკური გაძლიერება, პროფესიული გადამზადების ხელშეწყობა და მათი ადაპტაცია არსებულ გარემოში; გ) ქართული არასამთავრობო და საბიუჯეტო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების საქმიანობის ხელშეწყობა; დ) ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების სექტორის განვითარების ხელშეწყობა; |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში 125.0 |
|
06 02 16 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული ბიზნეს იდეების კონკურსში მონაწლეობას იღებს ლაგოდეხის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მაცხოვრებელი : ა) 18 წელს მიღწეული საქართველოს მოქალაქე, ფიზიკური პირი, რომელსაც პროექტის გამარჯვების შემთხვევაში წარმოეშობა ინდივიდუალურ მეწარმედ ან იურიდიულ პირად დარეგისტრირების ვალდებულება; ბ) ინდივიდუალური მეწარმე; გ) მეწარმე იურიდული პირი. მიმდინარე წლის პროგრამის ფარგლებში ერთი ბენეფიციარისთვის შეიძლება დაფინანსდეს მხოლოდ ერთი პროექტი და დაფინანსების მოცულობა შეადგენს არანაკლებ 5000 და არაუმეტეს 10 000 ლარს. დაფინანსება განხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამის (ორგ. კოდი 06 02 16 ) განხორციელების შესახებ“ შესაბამისად. ქვეპროგრამის მიზანია: ა) სოფლის მეურნეობის სექტორში დასაქმებული/თვითდასაქმებული ოჯახების მხარდაჭერა; ბ) იმ ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება, რომელთა მიმდინარე/სამომავლო საქმიანობა მიმართულია ადგილობრივი წარმოების ზრდის, აგროტურისტული პოტენციალის განვითარების, საოჯახო მეურნეობის გაფართოებისა და პოპულარიზაციისკენ; გ) ადგილობრივ დონეზე გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის გაძლიერების ხელშეწყობა, მათ შორის ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა; დ) დასაქმების ხელშეწყობა. |
||
|
შუალედური შედეგი (OUTPUT) |
ქვეპროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათ. ლარში
|
პროგ რამუ ლი კოდი |
დასახელება |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემო სავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემო სავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
|||||
|
|
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი |
32,955.4 |
19,726.1 |
13,229.2 |
33,817.1 |
22,799.0 |
11,018.1 |
45,201.7 |
29,571.6 |
15,630.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
- |
- |
- |
128.0 |
128.0 |
- |
122.0 |
122.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
12,850.8 |
12,609.0 |
241.8 |
15,707.8 |
14,385.6 |
1,322.3 |
22,660.3 |
19,014.3 |
3,646.1 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2,385.8 |
2,385.8 |
- |
2,694.7 |
2,694.7 |
- |
3,060.0 |
3,060.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2,446.9 |
2,365.0 |
81.9 |
2,640.9 |
2,600.9 |
40.0 |
3,673.9 |
3,658.7 |
15.2 |
|
|
პროცენტები |
36.8 |
36.8 |
- |
32.0 |
32.0 |
- |
27.0 |
27.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
6,505.7 |
6,505.7 |
- |
7,518.7 |
7,518.7 |
- |
10,062.7 |
10,062.7 |
- |
|
|
გრანტები |
119.6 |
119.6 |
- |
119.5 |
119.5 |
- |
295.0 |
295.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
627.5 |
627.5 |
- |
725.4 |
725.4 |
- |
915.6 |
915.6 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
728.4 |
568.5 |
159.9 |
1,976.5 |
694.2 |
1,282.3 |
4,626.2 |
995.3 |
3,630.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
20,030.2 |
7,042.8 |
12,987.4 |
18,034.9 |
8,339.1 |
9,695.8 |
22,457.0 |
10,472.9 |
11,984.1 |
|
|
ვალდებულებები |
74.3 |
74.3 |
- |
74.3 |
74.3 |
- |
84.4 |
84.4 |
- |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
3,488.9 |
3,488.9 |
- |
4,048.5 |
4,048.5 |
- |
5,224.4 |
5,224.4 |
- |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
- |
- |
- |
128.0 |
128.0 |
- |
122.0 |
122.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
3,389.9 |
3,389.9 |
- |
3,863.6 |
3,863.6 |
- |
4,884.0 |
4,884.0 |
- |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2,385.8 |
2,385.8 |
- |
2,694.7 |
2,694.7 |
- |
3,060.0 |
3,060.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
811.5 |
811.5 |
- |
958.7 |
958.7 |
- |
1,344.0 |
1,344.0 |
- |
|
|
პროცენტები |
36.8 |
36.8 |
- |
32.0 |
32.0 |
- |
27.0 |
27.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
11.1 |
11.1 |
- |
24.5 |
24.5 |
- |
25.0 |
25.0 |
- |
|
|
გრანტები |
39.6 |
39.6 |
- |
59.5 |
59.5 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
11.6 |
11.6 |
- |
0.3 |
0.3 |
- |
8.0 |
8.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
93.4 |
93.4 |
- |
93.8 |
93.8 |
- |
360.0 |
360.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
24.6 |
24.6 |
- |
110.5 |
110.5 |
- |
256.0 |
256.0 |
- |
|
|
ვალდებულებები |
74.3 |
74.3 |
- |
74.3 |
74.3 |
- |
84.4 |
84.4 |
- |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
3,377.7 |
3,377.7 |
- |
3,946.9 |
3,946.9 |
- |
4,863.0 |
4,863.0 |
- |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
- |
- |
- |
128.0 |
128.0 |
- |
122.0 |
122.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
3,353.0 |
3,353.0 |
- |
3,836.4 |
3,836.4 |
- |
4,607.0 |
4,607.0 |
- |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2,385.8 |
2,385.8 |
- |
2,694.7 |
2,694.7 |
- |
3,060.0 |
3,060.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
811.5 |
811.5 |
- |
958.7 |
958.7 |
- |
1,344.0 |
1,344.0 |
- |
|
|
პროცენტები |
- |
- |
- |
4.9 |
4.9 |
- |
- |
- |
- |
|
|
სუბსიდიები |
11.1 |
11.1 |
- |
24.5 |
24.5 |
- |
25.0 |
25.0 |
- |
|
|
გრანტები |
39.6 |
39.6 |
- |
59.5 |
59.5 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
11.6 |
11.6 |
- |
0.3 |
0.3 |
- |
8.0 |
8.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
93.4 |
93.4 |
- |
93.8 |
93.8 |
- |
110.0 |
110.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
24.6 |
24.6 |
- |
110.5 |
110.5 |
- |
256.0 |
256.0 |
- |
|
01 01 01 |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
995.0 |
995.0 |
- |
1,129.5 |
1,129.5 |
- |
1,543.7 |
1,543.7 |
- |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
- |
7.0 |
7.0 |
7.0 |
7.0 |
||||
|
|
ხარჯები |
989.8 |
989.8 |
- |
1,094.1 |
1,094.1 |
- |
1,353.0 |
1,353.0 |
- |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
692.8 |
692.8 |
771.1 |
771.1 |
- |
960.0 |
960.0 |
- |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
216.6 |
216.6 |
- |
238.5 |
238.5 |
- |
293.0 |
293.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.5 |
0.5 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
სხვა ხარჯები |
79.8 |
79.8 |
- |
84.5 |
84.5 |
- |
100.0 |
100.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5.3 |
5.3 |
- |
35.4 |
35.4 |
- |
190.7 |
190.7 |
- |
|
01 01 02 |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია |
2,258.6 |
2,258.6 |
- |
2,647.5 |
2,647.5 |
- |
3,249.3 |
3,249.3 |
- |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
- |
115.0 |
115.0 |
115.0 |
115.0 |
||||
|
|
ხარჯები |
2,239.2 |
2,239.2 |
- |
2,572.4 |
2,572.4 |
- |
3,184.0 |
3,184.0 |
- |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,593.7 |
1,593.7 |
- |
1,799.6 |
1,799.6 |
- |
2,100.0 |
2,100.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
574.7 |
574.7 |
- |
679.5 |
679.5 |
- |
981.0 |
981.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
7.0 |
7.0 |
- |
24.5 |
24.5 |
- |
25.0 |
25.0 |
- |
|
|
გრანტები |
39.6 |
39.6 |
- |
59.5 |
59.5 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
10.6 |
10.6 |
- |
- |
- |
8.0 |
8.0 |
- |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
13.6 |
13.6 |
- |
9.3 |
9.3 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
19.4 |
19.4 |
- |
75.1 |
75.1 |
- |
65.3 |
65.3 |
- |
|
01 01 03 |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
119.9 |
119.9 |
- |
144.2 |
144.2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
- |
6.0 |
6.0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
119.9 |
119.9 |
- |
144.2 |
144.2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
99.2 |
99.2 |
- |
124.1 |
124.1 |
- |
- |
- |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
20.2 |
20.2 |
- |
19.8 |
19.8 |
- |
- |
- |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.4 |
0.4 |
- |
0.3 |
0.3 |
- |
- |
- |
|
|
01 01 04 |
თანამშრომელთა გადამზადების ხარჯი |
- |
- |
- |
20.2 |
20.2 |
- |
35.0 |
35.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
20.2 |
20.2 |
- |
35.0 |
35.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
20.2 |
20.2 |
- |
35.0 |
35.0 |
- |
|
01 01 05 |
გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის უზრუნველყოფა |
4.1 |
4.1 |
- |
5.6 |
5.6 |
- |
35.0 |
35.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
4.1 |
4.1 |
- |
5.6 |
5.6 |
- |
35.0 |
35.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
0.7 |
0.7 |
- |
35.0 |
35.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
4.1 |
4.1 |
- |
4.9 |
4.9 |
- |
- |
- |
- |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
111.2 |
111.2 |
- |
101.5 |
101.5 |
- |
361.4 |
361.4 |
- |
|
|
ხარჯები |
36.8 |
36.8 |
- |
27.2 |
27.2 |
- |
277.0 |
277.0 |
- |
|
|
პროცენტები |
36.8 |
36.8 |
- |
27.2 |
27.2 |
- |
27.0 |
27.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
250.0 |
250.0 |
- |
|
|
ვალდებულებები |
74.3 |
74.3 |
- |
74.3 |
74.3 |
- |
84.4 |
84.4 |
- |
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
250.0 |
250.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
250.0 |
250.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
250.0 |
250.0 |
|||||
|
01 02 02 |
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
ვალდებულებები |
- |
- |
10.0 |
10.0 |
|||||
|
01 02 03 |
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა |
111.2 |
111.2 |
- |
101.5 |
101.5 |
- |
101.4 |
101.4 |
- |
|
|
ხარჯები |
36.8 |
36.8 |
- |
27.2 |
27.2 |
- |
27.0 |
27.0 |
- |
|
|
პროცენტები |
36.8 |
36.8 |
27.2 |
27.2 |
27.0 |
27.0 |
|||
|
|
ვალდებულებები |
74.3 |
74.3 |
74.3 |
74.3 |
74.4 |
74.4 |
|||
|
01 02 04 |
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
- |
||||||
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
19,847.4 |
7,804.0 |
12,043.5 |
18,353.9 |
8,618.1 |
9,735.8 |
23,899.0 |
11,899.7 |
11,999.3 |
|
|
ხარჯები |
1,605.6 |
1,523.7 |
81.9 |
1,836.9 |
1,796.9 |
40.0 |
2,734.7 |
2,719.5 |
15.2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1,266.2 |
1,184.3 |
81.9 |
1,229.5 |
1,189.5 |
40.0 |
1,526.5 |
1,511.3 |
15.2 |
|
|
სუბსიდიები |
300.9 |
300.9 |
- |
390.9 |
390.9 |
- |
1,158.0 |
1,158.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
34.1 |
34.1 |
- |
91.0 |
91.0 |
- |
26.8 |
26.8 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
4.4 |
4.4 |
- |
125.4 |
125.4 |
- |
23.4 |
23.4 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
18,241.8 |
6,280.2 |
11,961.6 |
16,517.1 |
6,821.2 |
9,695.8 |
21,164.3 |
9,180.2 |
11,984.1 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
12,455.7 |
3,831.4 |
8,624.3 |
10,667.2 |
3,674.8 |
6,992.4 |
8,810.6 |
1,441.3 |
7,369.3 |
|
|
ხარჯები |
63.9 |
63.9 |
- |
92.4 |
92.4 |
- |
137.2 |
137.2 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
63.9 |
63.9 |
- |
92.4 |
92.4 |
- |
137.2 |
137.2 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12,391.8 |
3,767.5 |
8,624.3 |
10,574.9 |
3,582.5 |
6,992.4 |
8,673.5 |
1,304.2 |
7,369.3 |
|
02 01 02 |
გზების კაპიტალური შეკეთება |
12,314.6 |
3,690.3 |
8,624.3 |
10,631.6 |
3,639.2 |
6,992.4 |
8,685.6 |
1,316.3 |
7,369.3 |
|
|
ხარჯები |
24.4 |
24.4 |
- |
56.7 |
56.7 |
- |
57.2 |
57.2 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
24.4 |
24.4 |
- |
56.7 |
56.7 |
- |
57.2 |
57.2 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12,290.3 |
3,666.0 |
8,624.3 |
10,574.9 |
3,582.5 |
6,992.4 |
8,628.5 |
1,259.2 |
7,369.3 |
|
02 01 03 |
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |
141.1 |
141.1 |
- |
35.7 |
35.7 |
- |
125.0 |
125.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
39.6 |
39.6 |
- |
35.7 |
35.7 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
39.6 |
39.6 |
- |
35.7 |
35.7 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
101.5 |
101.5 |
- |
- |
45.0 |
45.0 |
|||
|
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
1,035.3 |
1,035.3 |
- |
434.9 |
434.9 |
- |
3,747.3 |
3,747.3 |
- |
|
|
ხარჯები |
82.7 |
82.7 |
- |
97.6 |
97.6 |
- |
192.1 |
192.1 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
82.7 |
82.7 |
- |
97.6 |
97.6 |
- |
192.1 |
192.1 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
952.6 |
952.6 |
- |
337.3 |
337.3 |
- |
3,555.2 |
3,555.2 |
- |
|
02 02 01 |
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია |
82.7 |
82.7 |
- |
97.6 |
97.6 |
- |
192.1 |
192.1 |
- |
|
|
ხარჯები |
82.7 |
82.7 |
- |
97.6 |
97.6 |
- |
192.1 |
192.1 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
82.7 |
82.7 |
97.6 |
97.6 |
192.1 |
192.1 |
|||
|
02 02 02 |
სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
952.6 |
952.6 |
- |
337.3 |
337.3 |
- |
3,555.2 |
3,555.2 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
952.6 |
952.6 |
337.3 |
337.3 |
3,555.2 |
3,555.2 |
|||
|
02 03 |
გარე განათება |
1,064.4 |
1,064.4 |
- |
1,257.9 |
1,257.9 |
- |
1,395.9 |
1,395.9 |
- |
|
|
ხარჯები |
945.6 |
945.6 |
- |
1,134.6 |
1,134.6 |
- |
1,285.9 |
1,285.9 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
727.4 |
727.4 |
- |
841.3 |
841.3 |
- |
950.0 |
950.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
218.2 |
218.2 |
- |
293.3 |
293.3 |
- |
335.9 |
335.9 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
118.8 |
118.8 |
- |
123.3 |
123.3 |
- |
110.0 |
110.0 |
- |
|
02 03 01 |
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია |
218.2 |
218.2 |
- |
293.3 |
293.3 |
- |
335.9 |
335.9 |
- |
|
|
ხარჯები |
218.2 |
218.2 |
- |
293.3 |
293.3 |
- |
335.9 |
335.9 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
218.2 |
218.2 |
293.3 |
293.3 |
335.9 |
335.9 |
|||
|
02 03 02 |
გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
846.2 |
846.2 |
- |
964.5 |
964.5 |
- |
1,060.0 |
1,060.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
727.4 |
727.4 |
- |
841.3 |
841.3 |
- |
950.0 |
950.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
727.4 |
727.4 |
- |
841.3 |
841.3 |
- |
950.0 |
950.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
118.8 |
118.8 |
123.3 |
123.3 |
110.0 |
110.0 |
|||
|
02 04 |
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია |
90.4 |
90.4 |
- |
16.4 |
16.4 |
- |
223.3 |
77.2 |
146.1 |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
16.4 |
16.4 |
- |
77.2 |
77.2 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
16.4 |
16.4 |
- |
77.2 |
77.2 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
90.4 |
90.4 |
- |
- |
- |
- |
146.1 |
- |
146.1 |
|
02 04 01 |
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია |
90.4 |
90.4 |
- |
- |
- |
- |
146.1 |
- |
146.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
90.4 |
90.4 |
- |
146.1 |
146.1 |
||||
|
02 04 02 |
ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია |
- |
- |
- |
16.4 |
16.4 |
- |
77.2 |
77.2 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
16.4 |
16.4 |
- |
77.2 |
77.2 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
16.4 |
16.4 |
- |
77.2 |
77.2 |
- |
|
02 05 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
696.2 |
508.1 |
188.1 |
486.2 |
343.2 |
143.0 |
2,517.5 |
2,517.5 |
- |
|
|
ხარჯები |
415.8 |
415.8 |
- |
277.0 |
277.0 |
- |
352.2 |
352.2 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
379.4 |
379.4 |
- |
168.6 |
168.6 |
- |
321.9 |
321.9 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
34.1 |
34.1 |
- |
91.0 |
91.0 |
- |
26.8 |
26.8 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
2.4 |
2.4 |
- |
17.4 |
17.4 |
- |
3.5 |
3.5 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
280.4 |
92.3 |
188.1 |
209.2 |
66.2 |
143.0 |
2,165.3 |
2,165.3 |
- |
|
02 05 01 |
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
280.4 |
92.3 |
188.1 |
190.7 |
47.7 |
143.0 |
1,132.1 |
1,132.1 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.0 |
25.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.0 |
25.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
280.4 |
92.3 |
188.1 |
190.7 |
47.7 |
143.0 |
1,107.1 |
1,107.1 |
|
|
02 05 03 |
სადღესასწაულო ღონისძიებები |
415.8 |
415.8 |
- |
295.5 |
295.5 |
- |
250.0 |
250.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
415.8 |
415.8 |
- |
277.0 |
277.0 |
- |
250.0 |
250.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
379.4 |
379.4 |
- |
168.6 |
168.6 |
- |
219.7 |
219.7 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
34.1 |
34.1 |
91.0 |
91.0 |
26.8 |
26.8 |
|||
|
|
სხვა ხარჯები |
2.4 |
2.4 |
17.4 |
17.4 |
3.5 |
3.5 |
|||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
18.5 |
18.5 |
- |
|||||
|
02 05 04 |
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,135.4 |
1,135.4 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
77.2 |
77.2 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
77.2 |
77.2 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
1,058.2 |
1,058.2 |
|||||
|
02 06 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები |
877.0 |
224.3 |
652.7 |
2,128.2 |
964.4 |
1,163.8 |
2,188.6 |
1,200.0 |
988.6 |
|
|
ხარჯები |
84.0 |
2.1 |
81.9 |
74.9 |
34.9 |
40.0 |
15.2 |
- |
15.2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
84.0 |
2.1 |
81.9 |
74.9 |
34.9 |
40.0 |
15.2 |
- |
15.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
793.0 |
222.2 |
570.8 |
2,053.3 |
929.5 |
1,123.8 |
2,173.4 |
1,200.0 |
973.4 |
|
02 07 |
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
3,423.3 |
844.9 |
2,578.3 |
2,174.8 |
875.6 |
1,299.2 |
3,500.4 |
520.4 |
2,980.0 |
|
|
ხარჯები |
9.5 |
9.5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
9.5 |
9.5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,413.8 |
835.4 |
2,578.3 |
2,174.8 |
875.6 |
1,299.2 |
3,500.4 |
520.4 |
2,980.0 |
|
02 08 |
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა |
205.1 |
205.1 |
- |
501.3 |
501.3 |
- |
370.0 |
370.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
4.0 |
4.0 |
- |
144.0 |
144.0 |
- |
44.9 |
44.9 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1.9 |
1.9 |
- |
36.0 |
36.0 |
- |
25.0 |
25.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
2.1 |
2.1 |
108.0 |
108.0 |
19.9 |
19.9 |
|||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
201.1 |
201.1 |
357.3 |
357.3 |
325.1 |
325.1 |
|||
|
02 09 |
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება |
- |
- |
- |
687.0 |
549.6 |
137.4 |
1,145.3 |
630.0 |
515.3 |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
630.0 |
630.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
630.0 |
630.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
- |
687.0 |
549.6 |
137.4 |
515.3 |
- |
515.3 |
|
02 09 01 |
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები |
- |
- |
- |
687.0 |
549.6 |
137.4 |
515.3 |
- |
515.3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
687.0 |
549.6 |
137.4 |
515.3 |
- |
515.3 |
||
|
02 09 02 |
მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
630.0 |
630.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
630.0 |
630.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
- |
- |
- |
630.0 |
630.0 |
||||
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
1,546.2 |
1,546.2 |
- |
2,094.4 |
2,094.4 |
- |
2,215.7 |
2,215.7 |
- |
|
|
ხარჯები |
1,297.3 |
1,297.3 |
- |
1,343.7 |
1,343.7 |
- |
2,112.9 |
2,112.9 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
1,217.3 |
1,217.3 |
- |
1,283.7 |
1,283.7 |
- |
2,006.5 |
2,006.5 |
- |
|
|
გრანტები |
80.0 |
80.0 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
100.0 |
100.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.4 |
6.4 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
248.9 |
248.9 |
- |
750.7 |
750.7 |
- |
102.8 |
102.8 |
- |
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
1,089.0 |
1,089.0 |
- |
1,140.6 |
1,140.643 |
- |
1,852.9 |
1,852.9 |
- |
|
|
ხარჯები |
1,079.0 |
1,079.0 |
- |
1,130.5 |
1,130.5 |
- |
1,752.8 |
1,752.8 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
1,079.0 |
1,079.0 |
1,130.5 |
1,130.5 |
1,746.3 |
1,746.3 |
|||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
6.4 |
6.4 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10.0 |
10.0 |
10.2 |
10.2 |
100.1 |
100.1 |
|||
|
03 02 |
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება |
140.7 |
140.7 |
- |
153.2 |
153.2 |
- |
262.8 |
262.8 |
- |
|
|
ხარჯები |
138.4 |
138.4 |
- |
153.2 |
153.2 |
- |
260.2 |
260.2 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
138.4 |
138.4 |
153.2 |
153.2 |
260.2 |
260.2 |
|||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.3 |
2.3 |
- |
- |
2.6 |
2.6 |
|||
|
03 03 |
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში |
236.6 |
236.6 |
- |
740.6 |
740.6 |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
236.6 |
236.6 |
740.6 |
740.6 |
- |
||||
|
03 04 |
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები |
80.0 |
80.0 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
100.0 |
100.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
80.0 |
80.0 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
100.0 |
100.0 |
- |
|
|
გრანტები |
80.0 |
80.0 |
60.0 |
60.0 |
100.0 |
100.0 |
|||
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
- |
||||||
|
04 00 |
განათლება |
4,059.8 |
4,059.8 |
- |
4,646.0 |
4,646.0 |
- |
5,521.2 |
5,521.2 |
- |
|
|
ხარჯები |
3,927.1 |
3,927.1 |
- |
4,577.4 |
4,577.4 |
- |
5,505.2 |
5,505.2 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
369.2 |
369.2 |
- |
447.4 |
447.4 |
- |
723.0 |
723.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
3,557.8 |
3,557.8 |
- |
4,130.0 |
4,130.0 |
- |
4,779.7 |
4,779.7 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.5 |
2.5 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
132.7 |
132.7 |
- |
68.6 |
68.6 |
- |
16.0 |
16.0 |
- |
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
3,640.8 |
3,640.8 |
- |
4,150.3 |
4,150.3 |
- |
4,795.7 |
4,795.7 |
- |
|
|
ხარჯები |
3,557.8 |
3,557.8 |
- |
4,130.0 |
4,130.0 |
- |
4,779.7 |
4,779.7 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
3,557.8 |
3,557.8 |
4,130.0 |
4,130.0 |
4,779.7 |
4,779.7 |
|||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
82.9 |
82.9 |
20.3 |
20.3 |
16.0 |
16.0 |
|||
|
04 02 |
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
- |
||||||
|
04 03 |
განათლების ღონისძიებები |
419.0 |
419.0 |
- |
495.7 |
495.7 |
- |
723.0 |
723.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
369.2 |
369.2 |
- |
447.4 |
447.4 |
- |
723.0 |
723.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
369.2 |
369.2 |
- |
447.4 |
447.4 |
- |
723.0 |
723.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
49.8 |
49.8 |
48.3 |
48.3 |
- |
||||
|
04 04 |
წარმატებული პედაგოგის დაჯილდოება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.5 |
2.5 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.5 |
2.5 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
2.5 |
2.5 |
|||||
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
2,504.497 |
1,485.463 |
1,019.034 |
2,028.8 |
2,028.8 |
- |
2,915.8 |
2,915.8 |
- |
|
|
ხარჯები |
1,212.2 |
1,212.2 |
- |
1,443.5 |
1,443.5 |
- |
2,023.1 |
2,023.1 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
5.1 |
5.1 |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
1,194.3 |
1,194.3 |
- |
1,426.7 |
1,426.7 |
- |
1,775.9 |
1,775.9 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
- |
0.1 |
0.1 |
- |
2.1 |
2.1 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
17.9 |
17.9 |
- |
11.7 |
11.7 |
- |
190.0 |
190.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,292.3 |
273.3 |
1,019.0 |
585.3 |
585.3 |
- |
892.8 |
892.8 |
- |
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
208.9 |
208.9 |
- |
583.8 |
583.8 |
- |
1,258.6 |
1,258.6 |
- |
|
|
ხარჯები |
63.1 |
63.1 |
- |
82.6 |
82.6 |
- |
382.9 |
382.9 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
45.2 |
45.2 |
- |
70.9 |
70.9 |
- |
332.9 |
332.9 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
17.9 |
17.9 |
- |
11.7 |
11.7 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
145.8 |
145.8 |
- |
501.2 |
501.2 |
- |
875.6 |
875.6 |
- |
|
05 01 01 |
სპორტული დაწესებულებების |
50.2 |
50.2 |
- |
70.9 |
70.9 |
- |
332.9 |
332.9 |
- |
|
|
ხარჯები |
50.2 |
50.2 |
- |
70.9 |
70.9 |
- |
332.9 |
332.9 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
45.2 |
45.2 |
- |
70.9 |
70.9 |
- |
332.9 |
332.9 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
5.0 |
5.0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
05 01 01 |
სპორტული დაწესებულებების |
50.2 |
50.2 |
- |
70.9 |
70.9 |
- |
332.9 |
332.9 |
- |
|
|
ხარჯები |
50.2 |
50.2 |
- |
70.9 |
70.9 |
- |
332.9 |
332.9 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
45.2 |
45.2 |
70.9 |
70.9 |
332.9 |
332.9 |
|||
|
|
სხვა ხარჯები |
5.0 |
5.0 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
05 01 02 |
წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება |
12.9 |
12.9 |
- |
11.7 |
11.7 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
12.9 |
12.9 |
- |
11.7 |
11.7 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
12.9 |
12.9 |
11.7 |
11.7 |
50.0 |
50.0 |
|||
|
05 01 03 |
კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში |
145.8 |
145.8 |
- |
501.2 |
501.2 |
- |
875.6 |
875.6 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
145.8 |
145.8 |
501.2 |
501.2 |
875.6 |
875.6 |
|||
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
2,263.5 |
1,244.5 |
1,019.0 |
1,394.8 |
1,394.8 |
- |
1,332.4 |
1,332.4 |
- |
|
|
ხარჯები |
1,117.0 |
1,117.0 |
- |
1,342.5 |
1,342.5 |
- |
1,315.2 |
1,315.2 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
1,117.0 |
1,117.0 |
- |
1,342.4 |
1,342.4 |
- |
1,313.1 |
1,313.1 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
- |
0.1 |
0.1 |
- |
2.1 |
2.1 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,146.5 |
127.5 |
1,019.0 |
52.3 |
52.3 |
- |
17.2 |
17.2 |
- |
|
05 02 01 |
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა |
917.9 |
917.9 |
- |
1,017.6 |
1,017.6 |
- |
950.9 |
950.9 |
- |
|
|
ხარჯები |
829.3 |
829.3 |
- |
1,000.2 |
1,000.2 |
- |
941.7 |
941.7 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
829.3 |
829.3 |
- |
1,000.1 |
1,000.1 |
- |
939.8 |
939.8 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
- |
0.1 |
0.1 |
- |
1.9 |
1.9 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
88.6 |
88.6 |
- |
17.3 |
17.3 |
- |
9.2 |
9.2 |
- |
|
|
|
917.9 |
917.9 |
- |
1,017.6 |
1,017.6 |
- |
950.9 |
950.9 |
- |
|
|
ხარჯები |
829.3 |
829.3 |
- |
1,000.2 |
1,000.2 |
- |
941.7 |
941.7 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
829.3 |
829.3 |
1,000.1 |
1,000.1 |
939.8 |
939.8 |
|||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
0.1 |
0.1 |
1.9 |
1.9 |
||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
88.6 |
88.6 |
17.3 |
17.3 |
9.2 |
9.2 |
|||
|
05 02 02 |
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა |
253.9 |
253.9 |
- |
302.2 |
302.2 |
- |
341.5 |
341.5 |
- |
|
|
ხარჯები |
247.7 |
247.7 |
- |
302.2 |
302.2 |
- |
333.5 |
333.5 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
247.7 |
247.7 |
302.2 |
302.2 |
333.3 |
333.3 |
|||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
0.3 |
0.3 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.2 |
6.2 |
- |
8.0 |
8.0 |
||||
|
05 02 03 |
კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში |
1,051.7 |
32.7 |
1,019.0 |
35.0 |
35.0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,051.7 |
32.7 |
1,019.0 |
35.0 |
35.0 |
- |
|||
|
05 02 04 |
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
40.0 |
40.0 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
40.0 |
40.0 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
|||
|
05 03 |
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა |
32.1 |
32.1 |
- |
13.4 |
13.4 |
- |
57.9 |
57.9 |
- |
|
|
ხარჯები |
32.1 |
32.1 |
- |
13.4 |
13.4 |
- |
57.9 |
57.9 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
32.1 |
32.1 |
13.4 |
13.4 |
57.9 |
57.9 |
|||
|
05 04 |
,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოების ინიციატივების“ დაფინანსება/თანადაფინანსება |
- |
- |
- |
36.8 |
36.8 |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
5.1 |
5.1 |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
5.1 |
5.1 |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
31.7 |
31.7 |
- |
|||||
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
1,508.6 |
1,341.9 |
166.7 |
2,645.5 |
1,363.2 |
1,282.3 |
5,425.6 |
1,794.7 |
3,630.9 |
|
|
ხარჯები |
1,418.7 |
1,258.7 |
159.9 |
2,642.7 |
1,360.4 |
1,282.3 |
5,400.5 |
1,769.6 |
3,630.9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
0.2 |
0.2 |
- |
25.4 |
25.4 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
224.2 |
224.2 |
- |
262.8 |
262.8 |
- |
317.6 |
317.6 |
- |
|
|
გრანტები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
135.0 |
135.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
581.8 |
581.8 |
- |
634.0 |
634.0 |
- |
872.2 |
872.2 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
612.6 |
452.7 |
159.9 |
1,745.7 |
463.4 |
1,282.3 |
4,050.3 |
419.4 |
3,630.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
89.9 |
83.1 |
6.8 |
2.8 |
2.8 |
- |
25.1 |
25.1 |
- |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
227.4 |
227.4 |
- |
169.0 |
169.0 |
- |
227.7 |
227.7 |
- |
|
|
ხარჯები |
144.3 |
144.3 |
- |
166.2 |
166.2 |
- |
202.6 |
202.6 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
სუბსიდიები |
144.3 |
144.3 |
- |
166.2 |
166.2 |
- |
202.6 |
202.6 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
83.1 |
83.1 |
- |
2.8 |
2.8 |
- |
25.1 |
25.1 |
- |
|
06 01 01 |
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა |
144.3 |
144.3 |
- |
169.0 |
169.0 |
- |
227.7 |
227.7 |
- |
|
|
ხარჯები |
144.3 |
144.3 |
- |
166.2 |
166.2 |
- |
202.6 |
202.6 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
144.3 |
144.3 |
166.2 |
166.2 |
202.6 |
202.6 |
|||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
- |
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
2.8 |
2.8 |
25.1 |
25.1 |
||||
|
06 01 02 |
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია |
83.1 |
83.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
83.1 |
83.1 |
- |
- |
|||||
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
1,281.2 |
1,114.5 |
166.7 |
2,476.5 |
1,194.2 |
1,282.3 |
5,197.9 |
1,567.0 |
3,630.9 |
|
|
ხარჯები |
1,274.4 |
1,114.5 |
159.9 |
2,476.5 |
1,194.2 |
1,282.3 |
5,197.9 |
1,567.0 |
3,630.9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
0.2 |
0.2 |
- |
25.4 |
25.4 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
80.0 |
80.0 |
- |
96.6 |
96.6 |
- |
115.0 |
115.0 |
- |
|
|
გრანტები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
135.0 |
135.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
581.8 |
581.8 |
- |
634.0 |
634.0 |
- |
872.2 |
872.2 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
612.6 |
452.7 |
159.9 |
1,745.7 |
463.4 |
1,282.3 |
4,050.3 |
419.4 |
3,630.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.8 |
- |
6.8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
06 02 01 |
ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა |
69.8 |
69.8 |
- |
74.0 |
74.0 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
69.8 |
69.8 |
- |
74.0 |
74.0 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
69.8 |
69.8 |
74.0 |
74.0 |
80.0 |
80.0 |
|||
|
06 02 02 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
116.4 |
116.4 |
- |
171.3 |
171.3 |
- |
279.0 |
279.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
116.4 |
116.4 |
- |
171.3 |
171.3 |
- |
279.0 |
279.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
0.2 |
0.2 |
- |
25.4 |
25.4 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
6.7 |
6.7 |
7.4 |
7.4 |
14.0 |
14.0 |
|||
|
|
სხვა ხარჯები |
109.7 |
109.7 |
163.7 |
163.7 |
239.6 |
239.6 |
|||
|
06 02 03 |
სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება |
349.2 |
349.2 |
- |
400.0 |
400.0 |
- |
510.0 |
510.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
349.2 |
349.2 |
- |
400.0 |
400.0 |
- |
510.0 |
510.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
349.2 |
349.2 |
400.0 |
400.0 |
510.0 |
510.0 |
|||
|
06 02 04 |
უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა |
54.5 |
54.5 |
- |
75.0 |
75.0 |
- |
87.0 |
87.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
54.5 |
54.5 |
- |
75.0 |
75.0 |
- |
87.0 |
87.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
54.5 |
54.5 |
75.0 |
75.0 |
87.0 |
87.0 |
|||
|
06 02 05 |
სტუდენტების დახმარების პროგრამა |
105.5 |
105.5 |
- |
123.3 |
123.3 |
- |
- |
- |
- |
|
|
ხარჯები |
105.5 |
105.5 |
- |
123.3 |
123.3 |
- |
- |
- |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
105.5 |
105.5 |
123.3 |
123.3 |
- |
||||
|
06 02 06 |
მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა |
113.0 |
113.0 |
- |
116.2 |
116.2 |
- |
176.3 |
176.3 |
- |
|
|
ხარჯები |
113.0 |
113.0 |
- |
116.2 |
116.2 |
- |
176.3 |
176.3 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
113.0 |
113.0 |
116.2 |
116.2 |
176.3 |
176.3 |
|||
|
06 02 07 |
იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა |
11.5 |
11.5 |
- |
14.5 |
14.5 |
- |
19.2 |
19.2 |
- |
|
|
ხარჯები |
11.5 |
11.5 |
- |
14.5 |
14.5 |
- |
19.2 |
19.2 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
11.5 |
11.5 |
14.5 |
14.5 |
19.2 |
19.2 |
|||
|
06 02 08 |
ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა |
3.7 |
3.7 |
- |
4.5 |
4.5 |
- |
5.5 |
5.5 |
- |
|
|
ხარჯები |
3.7 |
3.7 |
- |
4.5 |
4.5 |
- |
5.5 |
5.5 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
3.7 |
3.7 |
4.5 |
4.5 |
5.5 |
5.5 |
|||
|
06 02 09 |
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა |
43.5 |
43.5 |
- |
52.5 |
52.5 |
- |
90.0 |
90.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
43.5 |
43.5 |
- |
52.5 |
52.5 |
- |
90.0 |
90.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
43.5 |
43.5 |
52.5 |
52.5 |
90.0 |
90.0 |
|||
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
- |
||||||
|
06 02 10 |
უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება |
42.2 |
42.2 |
- |
40.2 |
40.2 |
- |
56.0 |
56.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
42.2 |
42.2 |
- |
40.2 |
40.2 |
- |
56.0 |
56.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
42.2 |
42.2 |
40.2 |
40.2 |
56.0 |
56.0 |
|||
|
06 02 11 |
100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა |
0.5 |
0.5 |
- |
0.5 |
0.5 |
- |
3.0 |
3.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
0.5 |
0.5 |
- |
0.5 |
0.5 |
- |
3.0 |
3.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
3.0 |
3.0 |
|||
|
06 02 12 |
სარიტუალო ხარჯი |
2.0 |
2.0 |
- |
7.5 |
7.5 |
- |
15.0 |
15.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
2.0 |
2.0 |
- |
7.5 |
7.5 |
- |
15.0 |
15.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.5 |
0.5 |
- |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
1.5 |
1.5 |
7.5 |
7.5 |
15.0 |
15.0 |
|||
|
06 02 13 |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა |
47.7 |
47.7 |
- |
49.2 |
49.2 |
- |
78.0 |
78.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
47.7 |
47.7 |
- |
49.2 |
49.2 |
- |
78.0 |
78.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
25.5 |
25.5 |
21.6 |
21.6 |
28.0 |
28.0 |
|||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
16.7 |
16.7 |
17.8 |
17.8 |
25.9 |
25.9 |
|||
|
|
სხვა ხარჯები |
5.6 |
5.6 |
9.9 |
9.9 |
24.1 |
24.1 |
|||
|
06 02 14 |
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა |
321.6 |
154.9 |
166.7 |
1,347.8 |
65.5 |
1,282.3 |
3,663.9 |
33.0 |
3,630.9 |
|
|
ხარჯები |
314.8 |
154.9 |
159.9 |
1,347.8 |
65.5 |
1,282.3 |
3,663.9 |
33.0 |
3,630.9 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
10.0 |
10.0 |
- |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
304.8 |
144.9 |
159.9 |
1,347.8 |
65.5 |
1,282.3 |
3,663.9 |
33.0 |
3,630.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.8 |
6.8 |
- |
- |
|||||
|
06 02 15 |
სოციალური მიზნის მქონე პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
გრანტები |
- |
- |
10.0 |
10.0 |
|||||
|
06 02 16 |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
125.0 |
125.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
125.0 |
125.0 |
- |
|
|
გრანტები |
- |
- |
125.0 |
125.0 |
“.
|