„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№16
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.136.016441
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 27/11/2024
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №16

2024 წლის 26 ნოემბერი

დაბა ხულო

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის საფუძველზე ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №18 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერენარ ბოლქვაძე
დანართი

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი
თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

შემოსავლები

19 628 420

27 060 395

31 166 864

გადასახადები

8 925 838

8 559 033

9 959 000

გრანტები

10 361 878

17 845 410

18 825 000

სხვა შემოსავლები

340 704

655 952

2 382 864

ხარჯები

12 198 265

16 061 841

17 973 718

შრომის ანაზღაურება

4 817 368

6 474 857

7 162 036

საქონელი და მომსახურება

4 536 316

5 751 420

7 026 264

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

3 250

29 500

162 135

გრანტები

236 259

296 575

265 190

სოციალური უზრუნველყოფა

1 204 644

1 536 153

1 593 314

სხვა ხარჯები

1 400 428

1 973 336

1 764 779

საოპერაციო სალდო

7 430 155

10 998 554

13 193 146

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 451 923

10 555 103

13 655 578

ზრდა (შეძენა)

7 451 923

10 555 103

13 655 578

კლება (გაყიდვა)

0

0

0

მთლიანი სალდო

-21 768

443 451

-462 432

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-21 768

443 451

-462 432

ზრდა

0

443 451

0

ვალუტა, დეპოზიტები

0

443 451

0

სესხები

0

0

0

კლება

21 768

0

462 432

ვალუტა, დეპოზიტები

21 768

0

462 432

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

0

0

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

შემოსულობები

19 628 420

27 060 395

31 166 864

შემოსავლები

19 628 420

27 060 395

31 166 864

არაფინანსური აქტივების კლება

0

0

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

19 650 188

26 616 944

31 629 296

ხარჯები

12 198 265

16 061 841

17 973 718

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 451 923

10 555 103

13 655 578

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

-21 768

443 451

-462 432

მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 31 166 864 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

შემოსულობები

19 628 420

27 060 395

31 166 864

შემოსავლები

19 628 420

27 060 395

31 166 864

გადასახადები

8 925 838

8 559 033

9 959 000

გრანტები

10 361 878

17 845 410

18 825 000

სხვა შემოსავლები

340 704

655 952

2 382 864

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 9 959 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

გადასახადები

8 925 838

8 559 033

9 959 000

საშემოსავლო გადასახადი

0

0

0

ქონების გადასახადი

4 536 099

3 140 875

3 200 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3 781 440

2 509 723

3 190 000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

409 170

278 913

0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5 409

8 034

5 000

სასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

2 862

4 494

0

არასასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

337 218

339 711

5 000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

დამატებული ღირებულების გადასახადი

4 389 739

5 418 158

6 759 000

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  18 825 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

გრანტები

10 361 878

17 845 410

18 825 000

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

200 000

0

0

უცხო  ქვეყნების  მთავრიბებიდან  ან  მათი წარმომადგენლობებიდან  მიღებული გრანტები

0

0

0

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის  ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები

10 161 878

17 845 410

18 825 000

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0

0

0

სპეციალური ტრანსფერი

1 650 000

5 530 000

4 500 000

მიზნობრივი ტრანსფერი

0

0

0

კაპიტალური გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

0

0

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

6 049 078

9 069 686

11 040 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

1 487 996

2 293 334

3 285 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამa)

974 804

952 390

0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 382 864 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

340 704

655 952

2 382 864

შემოსავლები საკუთრებიდან

225 168

267 730

468 700

პროცენტები

119 861

145 900

353 700

დივიდენდები

0

0

0

რენტა

105 307

121 830

115 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

95 645

95 636

115 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

9 662

26 194

0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0

0

0

საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია

23 165

33 092

30 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

23 165

33 092

30 000

საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0

0

0

სანებართვო მოსაკრებელი

15 961

28 744

25 000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

200

9,00

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

7 004

4 339

5 000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0

0

0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0

0

0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0

0

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0

0

0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

20 456

26 021

20 000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0

25 000

126 142

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

71 915

304 109

1 738 022

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 17 973 718ლარის ოდენობით:

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2

ხარჯები

12 198 265

16 061 841

17 973 718

21

შრომის ანაზღაურება

4 817 368

6 474 857

7 162 036

22

საქონელი და მომსახურება

4 536 316

5 751 420

7 026 264

25

სუბსიდიები

3 250

29 500

162 135

26

გრანტი

236 259

296 575

265 190

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 204 644

1 536 153

1 593 314

28

სხვა ხარჯები

1 400 428

1 973 336

1 764 779

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13 655 578 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 655 578  ლარის ოდენობით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

27 039

255 156

477 541

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6 678 680

8 604 529

10 348 668

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2 800

357 586

1 570 528

05 00

განათლება

369 775

778 447

420 600

06 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი

274 864

558 335

838 241

07 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

98 765

1 050

0

სულ ჯამი

7 451 923

10 555 103

13 655 578

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 31 629 296 ლარით.

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2022  წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024  წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 984 541

4 227 404

5 270 311

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 984 541

4 191 904

4 825 311

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 984 541

4 132 904

4 565 985

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

59 000

259 326

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0

35 500

445 000

702

თავდაცვა

106 550

148 706

0

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

106 550

148 706

0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

1 300 000

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0

0

1300000

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 532 470

3 049 349

3 853 368

7045

ტრანსპორტი

1 532 470

3 049 349

3 853 368

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 433 644

2 958 746

3 622 884

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

98 826

90 602

230 484

705

გარემოს დაცვა

187 101

571 930

474 294

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

960

354 496

258 378

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

186 141

217 434

215 916

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

6 703 080

7 715 081

8 881 844

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2 923 971

2 740 147

5 365 902

7063

წყალმომარაგება

1 154 750

1 379 104

1 809 397

7064

გარე განათება

294 111

343 354

444 885

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

2 330 248

3 252 476

1 261 660

707

ჯამრთელობის დაცვა

1 094 182

1 295 789

1 429 316

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

1 094 182

1 295 789

1 429 316

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 711 382

2 718 779

3 551 236

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

558 478

953 926

1 085 950

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 142 930

1 741 315

1 935 286

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

9 974

23 539

530 000

709

განათლება

3 743 867

4 917 233

5 335 622

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3 005 855

3 725 233

4 344 661

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

738 012

1 192 000

990 961

710

სოციალური დაცვა

1 587 015

1 972 673

1 533 305

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

49 843

51 103

63 750

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1 537 172

1 921 570

1 469 555

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

19 650 188

26 616 944

31 629 296

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 462 432 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 462 432 ლარის ოდენობით;
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 462 432 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-21 768

443 451

-462 432

ზრდა

0

443 451

0

ვალუტა, დეპოზიტები

0

443 451

სესხები

0

0

0

კლება

21 768

0

462 432

ვალუტა, დეპოზიტები

21 768

0

462 432

სესხები

0

0

0

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 160 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.
მუხლი 14.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დავალიანების ფონდი

ითვალისწინებს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯს. მიმდინარე ეტაპზე გათვალისწინებულია 99 326 ლარი.
მუხლი 15.
სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება

მუციპალიტეტი თანადაფინასნებით მონაწილეობს საგრანტო კონკურსში, რომელსაც განახორცილებს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია და მასში მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც საშუალებას აძლევს მონაწილეს გაიმარჯვოს პროექტში და განახორციელოს ხულოს მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალ-ეკონომიკური მიმართულებები. აღნიშნული ქვეპროგრამა გათვლილია 45000 ლარზე, საიდანაც 25 000 ლარს აფინანსებს შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“, ხოლო 20000 ლარი ფინანსდება ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით.
მუხლი 16.
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის  საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა

აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერის ხარჯზე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული და მის დაფინასებაზე მყოფი ობიექტებისათვის სხვადასხვა სახის ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა, რომლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 400 000 ლარს.
მუხლი 17.
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენა

განხორციელდება მიწის ნაკვეთის შეძენა ადმინისტრაციული შენობების, საბავშვო ბაღების, სკოლების და სხვა შენობა-ნაგებობების მშენებლობისათვის კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 18.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
მუხლი 19.
ხულოს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;

დასუფთავება და გარემოს დაცვა;

განათლება;

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის მიზანი:

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.

პროგრამის აღწერა:

აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყოფს სისტემის გამართულ მუშაობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის მერიაში. ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები,პრიორიტეტი:

1.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00);

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, მგზავრთა ტრანსპორტირება, გარე განათებისა და ელექროგადამცემი ქსელების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02  01)

პროგრამის მიზანი:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრთა ტრანსპორტირება,  მგზავრობის დროის შემცირება და კომფორტული მომსახურება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება, კერძოდ:

მუნიციპალიტეტში შიდა გადაადგილების ტრანსპორტით მომსახურება (პროგრამული კოდი 02  01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურება სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის,  მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის, ვერნების მთის და მაჭარელათის მთის მიმართულებით. ასევე განხორციელდება ხულო-თაგო თაგო-ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით მარშრუტს მთების შესაბამისად.

დაბა ხულო-თაგოს საბაგირო გზის სადგურებს შორის არსებული ელექტროგადამცემი ხაზის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02  01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხულო-თაგოს ბაგირგზის ელექტროსადგურებს შორის არსებული ხაზის რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყობა ბაგირგზის შეუფერხებელ მუშაოებას.

სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოს მიმართულებით ბილიკის მოწყობა  (პროგრამული კოდი 02  01 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ცალკეულ უბნებში გზებისა და ბილიკების მოწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოსთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა.

ავტობუსების შესყიდვა (ორი ერთეული) (პროგრამული კოდი 02 01 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური ავტობუსების შეძენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ორი ერთეული მუნიციპალური ავტობუსების შეძენა, რომლითაც განხორციელდება ბათუმი-ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანა. აღნიშნული ღონისძიება მომდინარეობს 2023 წლიდან. ღირებულების ნაწილი  ანაზღაურებულია 2023 წელს, ხოლო დარჩენილი თანხის ნაწილი ანაზღაურდება 2024 წელს.

მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 01 09);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის  საფარის დაგება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის  ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია  დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 3900 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფლებში, რომლითაც მოეწყობა 39000 კვ.მ გზა.

ა(ა)იპ ხულო–თაგოს ბაგირგზა (პროგრამული კოდი 02 01 10);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებით დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-ს სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის. ეს არის სოფლის მოსახლეობისათვის ყველაზე უფრო მარტივი და ძირითადი დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მუნიციპალიტეტთან. ბაგირგზით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაც, აგრეთვე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებში. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის არასაკმარისი შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

ოთხი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი 02 01 11);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპეციალური ტექნიკის შეძენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ოთხი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ტრაქტორი, მძიმე ტექნიკის გადამყვანი ავტომანქანა, ამწეკალათა და თვითმცვლელი). აღნიშნული ტექნიკა საჭიროების შემთხვევაში მოემსახურება მუნიციპალიტეტს. აღნიშნული ღონისძიება მომდინარეობს 2023 წლიდან. ღირებულების ნაწილი  ანაზღაურებულია 2023 წელს, ხოლო დარჩენილი თანხის ნაწილი ანაზღაურდება 2024 წელს.

შპს ხულოს ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 02 01 12);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებით დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-ს სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა და მისი ფუნქციონირება. ასევე განხორციელდება ავტობულებით მგზავრთა გადაყვანა ხულო-ბათუმის, ბათუმი-ხულოს მიმართულებით შეღავათიან ფასად.

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა (ფინანსდება აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში), რომელიც შედგება 8996-მდე წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. ასევე განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი.

ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონირება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 30 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვას.

წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით  სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა, სოფელ ფუშრუკაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია, სოფელ შურმულში  სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ კვატიაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა, სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ ხიხაძირში ერდო, კვახური, სართმავლის უბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა, სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ ძმაგულის სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, კურორტ ბეშუმის წყალსადენის ღმანის მაგისტრალის რეაბილიტაცია და სოფელ გუდასახოს წყალსადენის სიტემის რეაბილიტაცია. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ აქ არსებული მოსახლეობა მომარაგდება უწყვეტი სასმელი წყლით.

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

საპროექტო, საკადასტრო და ესკიზური ნახაზების მომზადება, ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ქონების შეფასებასთან დაკავშირებული ხარჯები და ესკიზური ნახაზების შედგენა.

საპროექტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 07);

ქვეპროგრამის მიზანი:

გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება. ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში ღია და დახურული ტიპის სანიაღვრე არხების და წყალგამტარი მილების  (მილხიდი) მოწყობა დაახლოებით 700 გრძივ მეტრზე.

ასევე განხორციელდე სოფელ ღორჯომში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 2 ერთეულამდე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება.

1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 30-35 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო.

დაგეგმილია ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოები, ხულოს მუნიციპალიტეტის ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების რეაბილიტაციისა და სკვერების მიმდებარედ განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფასადების კეთილმოწყობა და ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა, სოფელ ტუნაძეებში ახალგაზრდობის ცენტრის მშენებლობა, სოფელ მანიაკეთში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა, სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა, სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა, სოფელ თაგოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა, სოფელ ვერნებში მალხაზ აბაშიძის სახელობის მემორიალის მოწყობა, სოფელ ჩაოში კოტიჯვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოსადგომის და სველი წერტილის მოწყობა, ხულო-თაგოს ბაგირგზის კაბინის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა, რეაბილიტაცია და ქედლების სოფლის სახლის რემონტი.

ასევე განხორციელდება სოფელ იაკობაძეებში სოფლის სახლის მშენებლობა, რომელიც დაფინასდება შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“-საგან გამოყოფილი გრანტით.

პრიორიტეტი:

2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ქვეყნის ერთერთი ძირითადი მიმართულებაა. შესაბამისად ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა,  მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა.

სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე. ასევე განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა.

მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების მზრუნველობა და საჭიროების შემთხვევაში გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია და სხვა საჭირო პროცედურები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 120 ერთეულ ცხოველზე შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა.

ასევე დაგეგმილია ნადირის გასაფრთხობად ვაზნების შეძენა.

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერისა და თოვლის საფარისაგან და სხა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 38000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 76 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი,  ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, ქვემო ვაშლოვანი, ზედა ვაშლოვანი, შურმული, ჩაო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი.

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 8646 გარე განათების ბოძი.

ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 14 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.

სპეციალური ტექნიკის შეძენა ( ერთი ერთეული ნაგავმზიდი) (პროგრამული კოდი 03 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, ნარჩენების დროული გამოტანა ადმინისტრაციული ერთეულებიდან.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით განხოციელდება ერთი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ნაგავმზიდი ავტომანქანა). აღნიშნული ღონისძიება მომდინარეობს 2023 წლიდან. ღირებულების ნაწილი  ანაზღაურებულია 2023 წელს, ხოლო დარჩენილი თანხის ნაწილი ანაზღაურდება 2024 წელს.

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისათვის სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეძენა (პროგრამული კოდი 03 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში სახანძრის დროული ლოკალიზება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით განხოციელდება ერთი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა, რომელიც მოგვცემს საშუალებას უფრო დროულად და ეფექტურად განხორციელდეს ხანძრის ლოკალიზება.

პრიორიტეტი:

3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანი:

სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

პროგრამის აღწერა:

ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 23 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 750–მდე სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. ასევე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 ალტერნატიული საბავშვო ბაღი - სოფელ თაგოში, გელაძეებში, აგარაში და წაბლანაში, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს შრომის ანაზღაურებისა და გათბობის ხარჯების დაფინანსებას.

სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობას. შედეგად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ სკოლამდელი განათლება.

სკოლების მშენებლობა–რემონტი  (პროგრამული კოდი 04 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

დაწყებითი საბაზო განათლებისათვის საჭირო დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შუასოფელის დაწყებითი სკოლის მშენებლობას. არსებული ინფრასტრუქტურა სრულად მოშლილია და ვერ ხერხდება სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის სრულყოფილად წარმართვა, რამაც შექმნა საჭიროება აღნიშნულ სოფელში აშენდეს ახალი დაწყებითი სკოლა. შესაბამისად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ საბაზო განათლება.

პრიორიტეტი:

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა.

4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის მიზანი:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის  ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სასპორტო სკოლის  ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა სპორტსმენებს მიეცეთ საშუალება მაქსიმალურად გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები. განხორციელდება ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.

ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 60-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში.

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები,  ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი საჩუქრებით.

სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ვაშლოვანის მთაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, მთა თეთრობში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, სოფელ იაკობაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, კურორტ ბეშუმში ორი ერთეული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ ირემაძეების სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია, სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ რიყეთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია და სოფელ ქედლებში სათხილამურო ბაზის შენობის რეაბილიტაცია. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა აღნიშნული სპორტული მოედნების და სათხილამურო ბაზის რეაბილიტაცია/მშენებლობა, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება.

4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. ასევე პროგრამის მიზანია კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაციის განხორციელება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით. ასევე განხორციელდება კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება,  მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა-გამოვლენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ა(ა)იპ ხულოს  სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ მათთვის სასურველ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური,  პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს  ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა“  და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა,  გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე.

ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა  მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი  მოსახლეობის,  სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა.   მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, მათთვის კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების)  განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის  ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება  საბიბლიოთეკო  ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული  ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში,  ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.

სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში თეატრალური ცხოვრების დონის ამაღლება და წარმოჩენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მის ფინანსურ მხარდაჭერას გრანტის სახით, რათა გააგრძელოს თავისი შემოქმედებითი საქმიანობა, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის მაშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის გაჯანსაღებასა და წარმოჩენას.

კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, სელიმობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07);

ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. ქვეპროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა.

გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:
გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება.

კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი 05 02 09);

ქვეპროგრამის მიზანი:
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით განხორციელდება სოფელ ხიხაძირში კულტურის სახლის რემონტი, ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი"-ს შიდა რემონტი და სოფელ ყინჩაურის კულტურის სახლის რემონტი და საპირფარეშოს მშენებლობა.

ასევე განხორციელდება სოფელ დიდაჭარაში ეკლესიისათვის ბალავარის მოწყობა და სოფელ დეკანაშვილებში ცენტრალური მეჩეთის რეკონსტრუქცია.

პრიორიტეტი:

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.

5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და განმტკიცებას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას, რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება.

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

საყოველთაო, სადაზღვევო კომპანიების, აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტროს მიერ პროგრამებით დაფინანსებების მიუხედავად ბენეფიციარებს ოპერაციული მკურნალობისთვის მაინც რჩებათ გარკვეული რაოდენობის თანხა გადასახადი, რაც მძიმე ტვირთად აწვება ოჯახებს.  აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თანადაფინანსებას იმ ბენეფიციარებზე, რომელთაც სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, მათ გაეწევათ ფინანსური დახმარება დარჩენილი თანხის 60 %-ს ოდენობით, ხოლო 100 000 დან  200 000-მდე  სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს 50%-ს ოდენობით, მაგრამ   არაუმეტეს  500 (ხუთასი)  ლარისა.

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა,  რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა,  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ომის ვეტერანებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებზე,  მარტოხელა მშობლებსა და მათ შვილებზე, მარტოხელა ასაკით პენსიონერებზე - მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის წელიწადში ერთხელ 200 ლარიანი დახმარების ვაუჩერის გაცემას მედიკამენტების შესაძენად.

იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმ პირი/ ვეტერანი,  მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.

მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ორი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 100 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტით მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების  ხარისხის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა:

პერსონალური ასისტენტის სერვისი - შშმ პირებს გაუწევს სათანადო მხარდაჭერას დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისა და საკუთარი ცხოვრების კონტროლის გაზრდაში, სამუშაო ადგილზე, განათლების მიღების პროცესში, საჯარო სერვისებით სარგებლობისას, ან ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებისას.

გაეროს 2006 წლის შშმ პირთა უფლებების კონვენციის მე-19 მუხლით (დამოუკიდებელი ცხოვრება და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა) და შშმ პირთა უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 ნაწილის და 37-ე მუხლის მე-5 ნაწილის ,,ბ’’ ქვეპუნქტით აღებული ვალდებულების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით 18 წლის და მეტი ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე იმ პირების (4 პირი) უზრუნველყოფას, რომლებიც ცდილობენ დამოუკიდებელი ცხოვრების წესით ცხოვრებას და მონაწილეობენ სხვადასხვა ყოველდღიურ (საგანმანათლებლო, სპორტული, კულტურული და სხვა) აქტივობებში, მუშაობენ და / ან არიან მარტოხელა შშმ პირები და საჭიროებენ მხარდაჭერას ცხოვრებისეულ, ყოველდღიურ აქტივობებში (ჰიგიენა, ჩაცმა, კვება, გადაადგილება და სხვა). ქვეპროგრამის მომსახურება მოიცავს: წელიწადში 264 დღეს, დღეში 3 საათს და ერთი საათის მომსახურება დაფინასდება 10 ლარის ოდენობით.

5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის მიზანი:

საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები, უსახლკაროები, მარტოხელა მშობლის სატუსის მქონე პირები და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 50 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი კვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2023 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში.

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების,  ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას (15 თებერვალი, 8 მარტი, 9 მაისი, 8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა), 2012 წლის 21 თებერვალს სამშვიდობო მისიის დროს და 2008 წლის  აგვისტოს ომში გარდაცვლილ ვეტერანის ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ასევე გათვალისწინებულია  ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები.

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03);

ქვეპროგრამისმიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების ფულადი დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 110 ოჯახზე 400 ლარის ოდენობით.

მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 06 02 04);

ქვეპროგრამისმიზანი:
მარტოხელა მშობლის  სტატუსი მქონე  პირთა  ფინანსური დახმარება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სოციალური ფონის გაუმჯობესებაა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო და მათ შორის ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია სოციალურ-ეკონომიკური დახმარების მიმართულებით გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებს, დღის წესრიგში კვლავ რჩება ისეთი პრობლემები როგორიცაა, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე საჭიროება შეიქმნა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ,,მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები“-სათვის ფინანსურ დახმარების გაწევა.

მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ფინანსური დახმარება გაეწევა ოჯახს რომელსაც ყავს 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის. ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა,  მამა ან მეურვე).

მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ავარიული სახლების მქონე  უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ავარიული სახლების მქონე  უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მზრუნველობას. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა  სოციალურად შეჭირვებულ  პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური  დახმარების  ქვეპროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს. ქვეპროგრამით განხორციელდება 2 ერთეული საცხოვრებელი სახლის შეძენა.

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქალაქ ბათუმის კლინიკებში  დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ან დროებითი საცხოვრებელი ხარჯების კომპენსაციის გაწევას (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 12-13 დიალიზის სეანს). ვინაიდან გარკვეულ  შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები არიან მძიმე მდგომარეობაში და ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქ ბათუმში ყოველი სეანსის დროს მგზავრობას, ამიტომ მათ უხდებათ ადგილზე (ქ. ბათუმი) ცხოვრება და მათთვისაც ისევე განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება, როგორც იმ პირებისთვის რომლებიც ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან მგზავრობას. აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 21 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად (თანმხლებ პირთან ერთად 350 ლარი, მხოლოდ ბენეფიციარის შემთხვევაში 300 ლარი). ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ონკოლოგიურ და  ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების  მქონე  სოციალურად შეჭირვებულ  პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ონკოლოგიურ და  ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე, მძიმე ტრამვული დაზიანებების  შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის  დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი ფინანსური  დახმარების ქვეპროგრამა.

ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახლის სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების თუნუქის ფურცლებით  უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახები საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენისათვის დახმარებას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენა. გამომდინარე აქედან, ვინაიდან ოჯახები  ხანძრის შედეგად მნიშვნელოვნად ზარალდებიან, საჭიროა აღნიშნული პროექტის განხორციელება, რათა მოხდეს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.

ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე  თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით.

ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 12);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეების (ოჯახები) დროებით თავშესაფარში გაყვანა უსაფრთხოების მიზნით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტრტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეები (ოჯახები), რომლებსაც არ გააჩნიათ სხვა უსაფრთხო ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართები,  საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას და   დროებით თავშესაფარში გაყვანას უსაფრთხოების მიზნით. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველის და სტიქიური მოვლენების შედეგად  დაზიანებულია, არის  ავარიულ მდგომარეობაში, აღდგენას არ ექვემდებარება და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს. გამომდინარე აქედან ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ  შემუშავებული იქნა   ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის   პროგრამა. ბენეფიციარის შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება: შესაბამისი კომპეტენტური უწყებების მიერ გაცემულ ვიზუალურ საინჟინრო-გეოლოგიურ დასკვნას, შესაბამისი სამსახურის სპეციალისტის (ინჟინერ-კონსტრუქტორი) და მერის წარმომადგენელის (შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში) მიერ შედგენილ ვიზუალურ დათვალიერების აქტს, ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას,  მრავალშვილიანობას (მცირეწლოვნები), სოციალურ მდგომარეობას (საარსებო შემწეობის მიმღები). საბოლოო გადაწყვეტილებას ოჯახის დროებით თავშესაფარში გაყვანასთან დაკავშირებით ღებულობს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია.

მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13);

ქვეპროგრამის მიზანი:

0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება მოვლის საჭიროების მქონე შშმ (მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ) პირებზე 50 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.

წითელი ჯვრის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 15);

ქვეპროგრამის მიზანი:

უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების  საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას  განვითარების პროცესში.

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია  (საქართველოს კანონი ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017 ), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს.

მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 06 02 16);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მზრუველობა მოკლებულ და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

უპოვარ და მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციარებზე ზრუნვა მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები გადაყვანილი იქნებიან თავშესაფარში სადაც, მოხდება მათი სამედიცინო მომსახურება, თავშესაფრითა და კვებით უზრუნველყოფა და სხვა მომსახურების გაწევა საჭიროების მიხედვით.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 31 629 296 ლარის ოდენობით

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯ. ფონ. გამოყ. ტრანსფ.

ადგილობრივი ბიუჯეტი

ხულოს მუნიციპალიტეტი

19 650 188

26 616 944

31 629 296

0

31 629 296

მომუშავეთა რიცხოვნობა

645

645

655

0

655

ხარჯები

12 198 265

16 061 841

17 973 718

0

17 973 718

შრომის ანაზღაურება

4 817 368

6 474 857

7 162 036

0

7 162 036

საქონელი და მომსახურება

4 536 316

5 751 420

7 026 264

0

7 026 264

სუბსიდიები

3 250

29 500

162 135

0

162 135

გრანტები

236 259

296 575

265 190

0

265 190

სოციალური უზრუნველყოფა

1 204 644

1 536 153

1 593 314

0

1 593 314

სხვა ხარჯები

1 400 428

1 973 336

1 764 779

0

1 764 779

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 451 923

10 555 103

13 655 578

0

13 655 578

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 091 091

4 376 110

5 270 311

5 270 311

მომუშავეთა რიცხოვნობა

162

148

148

148

ხარჯები

3 064 052

4 120 954

4 792 770

4 792 770

შრომის ანაზღაურება

2 029 219

2 942 207

3 206 220

3 206 220

საქონელი და მომსახურება

859 421

1 026 074

1 292 358

1 292 358

სოციალური უზრუნველყოფა

21 736

57 286

16 392

16 392

სხვა ხარჯები

153 676

95 387

277 800

277 800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 039

255 156

477 541

477 541

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 091 091

4 281 610

4 565 985

4 565 985

მომუშავეთა რიცხოვნობა

162

148

148

148

ხარჯები

3 064 052

4 085 454

4 442 770

4 442 770

შრომის ანაზღაურება

2 029 219

2 942 207

3 206 220

3 206 220

საქონელი და მომსახურება

859 421

1 026 074

1 147 358

1 147 358

სოციალური უზრუნველყოფა

21 736

57 286

16 392

16 392

სხვა ხარჯები

153 676

59 887

72 800

72 800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 039

196 156

123 215

123 215

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

831 494

1 100 564

1 184 420

1 184 420

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

29

29

29

ხარჯები

821 536

1 019 924

1 161 420

1 161 420

შრომის ანაზღაურება

578 964

726 871

849 829

849 829

საქონელი და მომსახურება

182 911

232 041

246 709

246 709

სოციალური უზრუნველყოფა

15 561

16 049

2 082

2 082

სხვა ხარჯები

44 100

44 963

62 800

62 800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 958

80 640

23 000

23 000

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 153 048

3 032 430

3 381 565

3 381 565

მომუშავეთა რიცხოვნობა

130

114

119

119

ხარჯები

2 135 967

2 916 914

3 281 350

3 281 350

შრომის ანაზღაურება

1 390 429

2 114 974

2 356 391

2 356 391

საქონელი და მომსახურება

629 787

745 779

900 649

900 649

სოციალური უზრუნველყოფა

6 175

41 237

14 310

14 310

სხვა ხარჯები

109 576

14 924

10 000

10 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 081

115 516

100 215

100 215

01 01 03

მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

106 549

148 616

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

0

0

ხარჯები

106 549

148 616

0

0

შრომის ანაზღაურება

59 826

100 362

0

0

საქონელი და მომსახურება

46 723

48 254

0

0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0

94 500

704 326

704 326

ხარჯები

0

35 500

350 000

350 000

საქონელი და მომსახურება

0

0

145 000

145 000

სხვა ხარჯები

0

35 500

205 000

205 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

59 000

354 326

354 326

01 02 01

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

0

59 000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59 000

0

01 02 02

სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება

0

35 500

45 000

45 000

ხარჯები

0

35 500

45 000

45 000

სხვა ხარჯები

35 500

45 000

45 000

01 02 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

160 000

160 000

ხარჯები

0

0

160 000

160 000

სხვა ხარჯები

0

0

160 000

160 000

01 02 04

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის  საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა

0

0

400 000

400 000

ხარჯები

0

0

145 000

145 000

საქონელი და მომსახურება

0

0

145 000

145 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

255 000

255 000

01 02 05

წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი

0

0

99 326

99 326

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

99 326

99 326

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

7 620 518

10 001 902

11 689 468

0

11 689 468

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56

56

56

0

56

ხარჯები

941 838

1 397 373

1 340 800

0

1 340 800

შრომის ანაზღაურება

265 544

314 470

348 957

0

348 957

საქონელი და მომსახურება

535 490

610 631

819 443

0

819 443

სუბსიდიები

0

0

135 000

0

135 000

სოციალური უზრუნველყოფა

0

2 390

0

0

0

სხვა ხარჯები

140 804

469 882

37 400

0

37 400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 678 680

8 604 529

10 348 668

0

10 348 668

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1 532 470

3 049 349

3 853 368

3 853 368

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

14

14

ხარჯები

133 424

116 020

280 434

280 434

შრომის ანაზღაურება

82 680

64 565

71 427

71 427

საქონელი და მომსახურება

50 744

49 065

74 007

74 007

სუბსიდიები

0

0

135 000

135 000

სოციალური უზრუნველყოფა

0

2 390

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 399 046

2 933 329

3 572 934

3 572 934

02 01 01

მუნიციპალიტეტში შიდა გადაადგილების ტრანსპორტით მომსახურება

34 598

25 418

57 450

57 450

ხარჯები

34 598

25 418

57 450

57 450

საქონელი და მომსახურება

34 598

25 418

57 450

57 450

02 01 03

სოფელ ზემო ვაშლოვანში სოფლის საერთო სასაფლაოებისაკენ მიმავალი გზის მოწყობა

0

65 517

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65 517

0

02 01 04

სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოს მიმართულებით ბილიკის მოწყობა

0

0

27 630

27 630

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 630

27 630

02 01 05

მთა ზორტიყელში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია

0

21 244

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 244

0

02 01 06

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლის რუსლან მელაძის საფლავთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა

0

4 998

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 998

0

02 01 08

ავტობუსების შესყიდვა (ორი ერთეული)

1 399 046

274 800

412 200

412 200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 399 046

274 800

412 200

412 200

02 01 09

მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა

0

1 760 134

1 647 404

1 647 404

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 760 134

1 647 404

1 647 404

02 01 10

ა(ა)იპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა

98 826

90 602

95 484

95 484

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

14

14

14

ხარჯები

98 826

90 602

87 984

87 984

შრომის ანაზღაურება

82 680

64 565

71 427

71 427

საქონელი და მომსახურება

16 146

23 647

16 557

16 557

სოციალური უზრუნველყოფა

0

2 390

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

7 500

7 500

02 01 11

ოთხი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა

0

806 636

1 478 200

1 478 200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

806 636

1 478 200

1 478 200

02 01 12

შპს ხულოს ტრანსპორტი

0

0

135 000

135 000

ხარჯები

0

0

135 000

135 000

სუბსიდიები

0

0

135 000

135 000

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2 396 101

3 627 992

2 912 289

2 912 289

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

42

42

ხარჯები

690 430

888 216

1 060 366

1 060 366

შრომის ანაზღაურება

182 864

249 905

277 530

277 530

საქონელი და მომსახურება

484 746

561 566

745 436

745 436

სხვა ხარჯები

22 820

76 745

37 400

37 400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 705 671

2 739 776

1 851 923

1 851 923

02 02 01

საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა

0

44 295

0

0

ხარჯები

0

44 295

0

0

სხვა ხარჯები

0

44 295

0

02 02 02

გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

845 465

1 664 658

444 885

444 885

ხარჯები

274 911

329 284

303 360

303 360

საქონელი და მომსახურება

259 541

296 834

303 360

303 360

სხვა ხარჯები

15 370

32 450

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

570 554

1 335 374

141 525

141 525

02 02 02 01

მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა

294 111

46 520

144 885

144 885

ხარჯები

274 911

31 270

3 360

3 360

საქონელი და მომსახურება

259 541

0

3 360

3 360

სხვა ხარჯები

15 370

31 270

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 200

15 250

141 525

141 525

02 02 02 02

გარე განათების ქსელის მოვლა-ექსპლუატაცია

0

296 834

300 000

300 000

ხარჯები

0

296 834

300 000

300 000

საქონელი და მომსახურება

0

296 834

300 000

300 000

02 02 02 03

მთა თეთრობში  ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)

0

166 874

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

166 874

0

0

02 02 02 05

ბეღლეთის მთის ახალ იაილაში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

199 103

5 105

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199 103

5 105

0

02 02 02 06

მთა ზედა და ქვედა ყორანაიაილებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

326 517

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

326 517

0

02 02 02 09

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის საზაფხულო იალაღების  ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

316 869

8 125

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

316 869

8 125

0

02 02 02 10

მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)

35 382

202 879

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 382

202 879

0

02 02 02 11

ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

455 829

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455 829

0

02 02 02 12

სოფელ ქვემო ვაშლოვანიდან სატბაოს ტერიტორიის მიმართულებით ელექტოგადამცემი ქსელის მოწყობა

0

154 795

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154 795

0

02 02 03

ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი

332 293

483 529

654 028

654 028

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

42

42

ხარჯები

328 243

479 659

649 828

649 828

შრომის ანაზღაურება

182 864

249 905

277 530

277 530

საქონელი და მომსახურება

138 529

229 754

372 298

372 298

სხვა ხარჯები

6 850

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 050

3 870

4 200

4 200

02 02 04

წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

822 457

895 576

1 155 369

1 155 369

არაფინანსური აქტივების ზრდა

822 457

895 576

1 155 369

0

1 155 369

02 02 04 01

ყინჩაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

125 842

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125 842

0

02 02 04 02

სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

6 707

0

58 803

58 803

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 707

58 803

58 803

02 02 04 03

სოფელ  მინთაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა (მეორე ეტაპი)

76 329

17 695

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76 329

17 695

0

02 02 04 04

სოფელ ფუშრუკაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

108 759

108 759

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

108 759

108 759

02 02 04 06

სოფელ წაბლანაში წყალსადენის სისტემის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

0

5 063

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 063

0

0

02 02 04 05

სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

138 545

0

129 000

129 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138 545

129 000

129 000

02 02 04 06

კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სამარაგო რეზერუარის მოწყობა

52 288

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 288

0

02 02 04 07

სოფელ ირემაძეებში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

4 830

46 288

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 830

46 288

0

02 02 04 08

სოფელ შურმულში  სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

153 998

153 998

არაფინანსური აქტივების ზრდა

153 998

153 998

02 02 04 09

სოფელ ქედლებში ჭოლონის უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

34 765

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 765

0

02 02 04 10

მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სასმელი წყლის შემკრები და გამანაწილებელი რეზერვუარების მოწყობა

3 825

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 825

0

02 02 04 11

სოფელ კვატიაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა

0

0

104 000

104 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104 000

104 000

02 02 04 12

სოფელ წინწკალაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

37 807

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 807

0

02 02 04 13

სოფელ ზემო თხილვანაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

116 284

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116 284

0

02 02 04 14

სოფელ სკვანაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

79 195

2 031

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79 195

2 031

0

02 02 04 15

სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი

0

0

85 000

85 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

85 000

85 000

02 02 04 16

სოფელ ბოღაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

92 335

2 368

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92 335

2 368

0

02 02 04 17

სოფელ დიდი რიყეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

173 504

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

173 504

0

02 02 04 18

სოფელ ჭახაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

112 643

2 888

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112 643

2 888

0

02 02 04 19

სოფელ გორგაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

51 174

1 313

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51 174

1 313

0

02 02 04 20

სოფელ კვატიაში ოხორის უბანი სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

14 950

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 950

0

02 02 04 21

სოფელ ხიხაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

232 382

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

232 382

0

02 02 04 22

სოფელ თხილაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

71 810

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71 810

0

02 02 04 23

სოფელ დანისპარაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

74 083

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74 083

0

02 02 04 24

სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი

0

0

86 973

86 973

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

86 973

86 973

02 02 04 25

სოფელ ხიხაძირში ერდო, კვახური, სართმავლის უბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

105 000

105 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105 000

105 000

02 02 04 26

სოფელ დიაკონიძეებში სამელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

34 025

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 025

0

02 02 04 27

სოფელ სტეფანაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

2 525

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 525

0

0

02 02 04 28

სოფელ ბაკოს სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

2 037

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 037

0

0

02 02 04 29

სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა

0

0

15 065

15 065

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 065

15 065

02 02 04 30

ვაშლოვანის საზაფხულო იალაღზე სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა

0

46 587

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

46 587

0

02 02 04 31

სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

34 217

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

34 217

0

02 02 04 32

სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

21 698

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21 698

0

02 02 04 33

სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი

0

0

68 963

68 963

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

68 963

68 963

02 02 04 34

სოფელ ძმაგულის სასმელი წყლის სისტემის რემონტი

0

0

53 000

53 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

53 000

53 000

02 02 04 35

კურორტ ბეშუმის წყალსადენის ღმანის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

97 365

97 365

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

97 365

97 365

02 02 04 36

სოფელ გუდასახოს წყალსადენის სიტემის რეაბილიტაცია

0

0

89 443

89 443

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

89 443

89 443

02 02 05

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები

126 099

25 480

100 200

100 200

ხარჯები

22 272

12 632

100 200

100 200

საქონელი და მომსახურება

21 672

12 632

62 800

62 800

სხვა ხარჯები

600

0

37 400

37 400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103 827

12 848

0

0

02 02 06

საპროექტო მომსახურების შესყიდვა

0

257 466

330 000

330 000

ხარჯები

0

1 180

3 297

3 297

საქონელი და მომსახურება

0

0

3 297

3 297

სხვა ხარჯები

0

1 180

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

256 286

326 703

326 703

02 02 07

სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

186 141

217 433

215 916

215 916

არაფინანსური აქტივების ზრდა

186 141

217 433

215 916

215 916

02 02 07 01

სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა

186 141

171 817

184 625

184 625

არაფინანსური აქტივების ზრდა

186 141

171 817

184 625

184 625

02 02 07 02

კურორტ ბეშუმში და კატრიძირის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა

0

45 616

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

45 616

0

02 02 07 03

სოფელ ღორჯომში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა

0

0

31 291

31 291

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

31 291

31 291

02 02 08

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა

83 646

40 735

11 891

11 891

ხარჯები

65 004

22 346

3 681

3 681

საქონელი და მომსახურება

65 004

22 346

3 681

3 681

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 642

18 389

8 210

8 210

02 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 714 225

2 372 171

4 923 811

4 923 811

ხარჯები

49 117

208 327

0

0

სხვა ხარჯები

49 117

208 327

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 665 108

2 163 844

4 923 811

4 923 811

02 03 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

1 551 810

1 316 100

1 944 252

1 944 252

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 551 810

1 316 100

1 944 252

1 944 252

02 03 01 01

ფერდსამაგრი სამუშაოები

1 032 921

895 865

1 655 695

1 655 695

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 032 921

895 865

1 655 695

1 655 695

02 03 01 02

დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და სავალი ბილიკის მოწყობა (მეორე ეტაპი)

23 710

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 710

0

0

02 03 01 03

ფუშრუკაულის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

47 593

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

47 593

0

02 03 01 04

დაბა ხულოში რუსთაველის ქუჩაზე, თეატრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

11 797

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 797

0

02 03 01 05

თამარ მეფის ქუჩის ეზოს კეთილმოწყობა

19 724

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 724

0

02 03 01 06

სოფელ წაბლანაში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა

45 204

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45 204

0

02 03 01 07

სოფელ ჩაოში ახალი ტურისტული ადგილის მოწყობა

150 577

3 861

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150 577

3 861

0

02 03 01 08

ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

199 484

52 557

52 557

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

199 484

52 557

52 557

02 03 01 09

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა

60 000

124 375

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 000

124 375

0

02 03 01 10

სოფელ კვატიაში ქოჩახელას საფლავის და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა

0

9 396

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 396

0

02 03 01 11

სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა

207 877

5 244

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207 877

5 244

0

02 03 01 12

სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი)

0

30 282

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30 282

0

02 03 01 13

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების რეაბილიტაციისა და სკვერების მიმდებარედ განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფასადების კეთილმოწყობა

0

0

100 000

100 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

100 000

100 000

02 03 01 14

ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

136 000

136 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

136 000

136 000

02 03 02

მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია

1 162 415

1 056 071

2 979 559

0

2 979 559

ხარჯები

49 117

208 327

0

0

0

სხვა ხარჯები

49 117

208 327

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 113 298

847 744

2 979 559

2 979 559

02 03 02 01

სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა

0

110 108

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110 108

0

02 03 02 02

სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის დასრულება

0

67 206

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67 206

0

02 03 02 03

სოფელ დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის  მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)

9 030

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 030

0

0

02 03 02 04

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები

0

0

202 955

202 955

არაფინანსური აქტივების ზრდა

202 955

202 955

02 03 02 05

სოფელ ტაბახმელაში წისქვილის მშენებლობა

0

14 512

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 512

0

02 03 02 06

სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა

0

0

428 900

428 900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

428 900

428 900

02 03 02 08

სოფელ ტუნაძეებში ახალგაზრდობის ცენტრის მშენებლობა

0

0

242 000

242 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

242 000

242 000

02 03 02 09

სოფელ მანიაკეთში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა

0

0

363 987

363 987

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

363 987

363 987

02 03 02 10

სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

207 553

311 172

216 399

216 399

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207 553

311 172

216 399

216 399

02 03 02 11

დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა

566 963

269 774

826 360

826 360

არაფინანსური აქტივების ზრდა

566 963

269 774

826 360

826 360

02 03 02 12

სოფელ განახლებაში ფანჩატურის მოწყობა

15 851

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 851

0

02 03 02 13

სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა

0

0

157 100

157 100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

157 100

157 100

02 03 02 14

სოფელ ზემო თხილვანის მუზეუმის რემონტი

34 371

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 371

0

02 03 02 15

სოფელ თაგოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა

0

0

269 543

269 543

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

269 543

269 543

02 03 02 16

სოფელ წაბლიანში წისქვილის მშენებლობა

0

14 306

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14 306

0

02 03 02 17

დაბა ხულოში ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია

0

33 246

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

33 246

0

02 03 02 18

სოფელ ვერნებში მალხაზ აბაშიძის სახელობის მემორიალის მოწყობა

0

0

26 850

26 850

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 850

26 850

02 03 02 19

ბეშუმში ტრენაჟორებისა და საბავშვო ატრაქციონის მოწყობა

63 107

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63 107

0

02 03 02 20

ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის კაბინის რეაბილიტაცია და გენერატორის შესყიდვა

112 513

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112 513

0

02 03 02 21

საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა

82 154

208 327

0

0

ხარჯები

0

208 327

0

0

სხვა ხარჯები

0

208 327

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82 154

0

0

02 03 02 22

სოფელ ქედლებში საპირფარეშოს მშენებლობა

21 756

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 756

0

02 03 02 23

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სოციალურ სახლზე საკვამურების მოწყობა

49 117

0

0

0

ხარჯები

49 117

0

0

0

სხვა ხარჯები

49 117

0

0

02 03 02 24

სოფელ ჩაოში კოტიჯვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოსადგომის და სველი წერტილის მოწყობა

0

0

109 681

109 681

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109 681

109 681

02 03 02 28

ხულო-თაგოს ბაგირგზის კაბინის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა

0

27 420

11 752

11 752

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

27 420

11 752

11 752

02 03 02 29

სოფელ იაკობაძეებში სოფლის სახლის მშენებლობა

0

0

86 250

86 250

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

86 250

86 250

02 03 02 31

ქედლების სოფლის სახლის რემონტი

0

0

37 782

37 782

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

37 782

37 782

02 04

მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)

977 722

952 390

0

0

ხარჯები

68 867

184 810

0

0

სხვა ხარჯები

68 867

184 810

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

908 855

767 580

0

0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

802 133

1 334 459

2 820 038

2 820 038

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

10

ხარჯები

799 333

976 873

1 249 510

1 249 510

შრომის ანაზღაურება

64 548

86 422

101 640

101 640

საქონელი და მომსახურება

734 345

890 451

1 126 870

1 126 870

სხვა ხარჯები

440

0

21 000

21 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 800

357 586

1 570 528

1 570 528

03 01

სანიტარული დასუფთავება

1 956

193 120

18 000

18 000

ხარჯები

1 956

10 876

18 000

18 000

საქონელი და მომსახურება

1 956

10 876

18 000

18 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

182 244

0

0

03 01 01

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა

960

0

0

0

ხარჯები

960

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

960

0

0

0

03 01 02

ნაგვის კონტეინერების შეძენა (216 ერთეული)

0

182 244

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

182244

0

03 01 03

მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა

996

10 876

18 000

18 000

ხარჯები

996

10 876

18 000

18 000

საქონელი და მომსახურება

996

10 876

18 000

18 000

03 02

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი

800 177

969 087

1 243 660

1 243 660

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

10

ხარჯები

797 377

965 997

1 231 510

1 231 510

შრომის ანაზღაურება

64 548

86 422

101 640

101 640

საქონელი და მომსახურება

732 389

879 575

1 108 870

1 108 870

სხვა ხარჯები

440

0

21 000

21 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 800

3 090

12 150

12 150

03 03

სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ერთი ერთეული ნაგავმზიდი)

0

172 252

258 378

258 378

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172252

258378

258378

03 04

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისათვის სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეძენა

0

0

1 300 000

1 300 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1300000

1300000

04 00

განათლება

3 378 644

4 424 434

4 744 661

4 744 661

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

253

ხარჯები

3 008 869

3 645 987

4 324 061

4 324 061

შრომის ანაზღაურება

1 610 747

2 002 390

2 215 074

2 215 074

საქონელი და მომსახურება

1 352 032

1 613 193

2 098 568

2 098 568

სოციალური უზრუნველყოფა

12 777

12 324

6 022

6 022

სხვა ხარჯები

33 313

18 080

4 397

4 397

არაფინანსური აქტივების ზრდა

369775

778447

420600

420600

04 01

სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება

3 005 855

3 725 233

4 344 661

0

4 344 661

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

0

253

ხარჯები

2 994 210

3 645 987

4 324 061

0

4 324 061

შრომის ანაზღაურება

1 610 747

2 002 390

2 215 074

0

2 215 074

საქონელი და მომსახურება

1 352 032

1 613 193

2 098 568

0

2 098 568

სოციალური უზრუნველყოფა

12 777

12 324

6 022

0

6 022

სხვა ხარჯები

18 654

18 080

4 397

0

4 397

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 645

79 246

20 600

0

20 600

04 01 01

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

3 005 855

3 725 233

4 344 661

4 344 661

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

253

ხარჯები

2 994 210

3 645 987

4 324 061

4 324 061

შრომის ანაზღაურება

1 610 747

2 002 390

2 215 074

2 215 074

საქონელი და მომსახურება

1 352 032

1 613 193

2 098 568

2 098 568

სოციალური უზრუნველყოფა

12 777

12 324

6 022

6 022

სხვა ხარჯები

18 654

18 080

4 397

4 397

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 645

79 246

20 600

20 600

04 02

სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

367 856

697 264

300 000

300 000

ხარჯები

14 659

0

0

0

სხვა ხარჯები

14 659

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

353 197

697 264

300 000

300 000

04 02 01

სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

300 000

300 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

300 000

300 000

04 02 02

სოფელ ვერნებში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

17 441

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 441

0

04 02 03

სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

221 884

697 264

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221 884

697 264

0

04 02 04

დაბა ხულოსა და სოფელ ქედლების საბავშვო ბაღების ენერგოეფექტურობის გაზრდის და ენერგიის განახლებული წყაროების ტექნოლოგიების დამონტაჟების სამუშაოები

100 000

0

0

0

ხარჯები

14 659

0

0

0

სხვა ხარჯები

14 659

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85 341

0

04 02 05

სოფელ ღურტის საბავშვო ბაღის საქვაბის შენობის მშენებლობა

23 094

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 094

0

0

04 02 07

ღორჯომის საბავშვო ბაღის, სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის და ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

5 437

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 437

0

0

04 03

სკოლების მშენებლობა–რემონტი

4 933

1 937

100 000

100 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 933

1 937

100 000

100 000

04 03 01

სოფელ ზედა დეკანაშვილების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

1 937

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 937

0

0

04 03 01

სოფელ გურძაულში დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

2 933

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 933

0

0

04 03 02

მიწის ნაკვეთის შეძენა

2 000

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 000

0

04 03 03

შუასოფელის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

0

100 000

100 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

100 000

100 000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

2 076 605

3 211 577

4 142 197

4 142 197

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169

173

183

183

ხარჯები

1 801 741

2 653 242

3 303 956

3 303 956

შრომის ანაზღაურება

812 990

1 080 648

1 236 553

1 236 553

საქონელი და მომსახურება

643 960

1 085 662

1 107 851

1 107 851

სუბსიდიები

3 250

4 500

0

0

გრანტები

236 259

296 575

265 190

265 190

სხვა ხარჯები

105 282

185 857

694 362

694 362

არაფინანსური აქტივების ზრდა

274 864

558 335

838 241

838 241

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

680 890

1 125 751

1 308 394

1 308 394

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44

47

58

58

ხარჯები

413 438

591 416

702 073

702 073

შრომის ანაზღაურება

234 673

315 778

397 316

397 316

საქონელი და მომსახურება

84 228

132 492

149 757

149 757

სხვა ხარჯები

94 537

143 146

155 000

155 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

267 452

534 335

606 321

606 321

05 01 01

ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა

240 167

328 831

402 577

402 577

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44

39

46

46

ხარჯები

237 577

326 546

400 977

400 977

შრომის ანაზღაურება

189 973

246 778

310 976

310 976

საქონელი და მომსახურება

47 604

79 768

90 001

90 001

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 590

2 285

1 600

1 600

05 01 02

ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

53 736

87 683

111 096

111 096

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

8

12

12

ხარჯები

53 736

87 683

111 096

111 096

შრომის ანაზღაურება

44 700

69 000

86 340

86 340

საქონელი და მომსახურება

9 036

18 683

24 756

24 756

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა

122 125

177 687

190 000

190 000

ხარჯები

122 125

177 187

190 000

190 000

საქონელი და მომსახურება

27 588

34 041

35 000

35 000

სხვა ხარჯები

94 537

143 146

155 000

155 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

500

0

0

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

264 862

531 550

604 721

604 721

არაფინანსური აქტივების ზრდა

264 862

531 550

604 721

604 721

05 01 04 01

სოფელ ბოძაურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

164 614

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

164 614

0

05 01 04 02

სოფელ კვატიაში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

37 431

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 431

0

05 01 04 03

დაბა ხულოში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

76 037

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76 037

0

05 01 04 04

სოფელ პაქსაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

32 855

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 855

0

05 01 04 05

მთა ზორტიყელში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

70 005

83 660

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70 005

83 660

0

05 01 04 06

სოფელ ჭახაურში სპორტული მოედნის მშენებლობა

48 534

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48 534

0

05 01 04 07

სოფელ დეკანაშვილების მინი სპორტული მოედნის რემონტი

0

16 411

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

16 411

0

05 01 04 08

სოფელ ზემო ვაშლოვანის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

40 558

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

40 558

0

05 01 04 09

სოფელ ღურტის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

38 326

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

38 326

0

05 01 04 10

დიდიაილაში მინი სპორტული მოედნის და ფანჩატურის მოწყობა

0

187 981

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

187 981

0

05 01 04 11

ვაშლოვანის მთაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

70 765

70 765

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

70 765

70 765

05 01 04 12

მთა თეთრობში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

58 480

58 480

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

58 480

58 480

05 01 04 13

სოფელ იაკობაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

58 087

58 087

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

58 087

58 087

05 01 04 14

კურორტ ბეშუმში ორი ერთეული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

31 651

31 651

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

31 651

31 651

05 01 04 15

სოფელ ირემაძეების სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია

0

0

88 987

88 987

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

88 987

88 987

05 01 04 16

სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

71 003

71 003

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

71 003

71 003

05 01 04 17

სოფელ გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

21 245

21 245

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

21 245

21 245

05 01 04 19

სოფელ რიყეთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

148 765

148 765

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

148 765

148 765

05 01 04 20

სოფელ ქედლებში სათხილამურო ბაზის შენობის რეაბილიტაცია

0

0

55 738

55 738

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

55 738

55 738

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1 395 715

2 085 826

2 833 803

2 833 803

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125

126

125

125

ხარჯები

1 388 303

2 061 826

2 601 883

2 601 883

შრომის ანაზღაურება

578 317

764 870

839 237

839 237

საქონელი და მომსახურება

559 732

953 170

958 094

958 094

სუბსიდიები

3 250

4 500

0

0

გრანტები

236 259

296 575

265 190

265 190

სხვა ხარჯები

10 745

42 711

539 362

539 362

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 412

24 000

231 920

231 920

05 02 01

ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა

125 056

163 968

188 384

188 384

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

19

18

18

ხარჯები

125 056

163 168

188 384

188 384

შრომის ანაზღაურება

82 573

106 837

118 225

118 225

საქონელი და მომსახურება

42 483

56 331

70 159

70 159

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

800

0

0

05 02 02

ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი

798 072

1 100 759

1 256 184

1 256 184

მომუშავეთა რიცხოვნობა

96

96

96

96

ხარჯები

791 190

1 080 559

1 248 584

1 248 584

შრომის ანაზღაურება

435 420

573 975

628 480

628 480

საქონელი და მომსახურება

355 700

506 504

619 068

619 068

სხვა ხარჯები

70

80

1 036

1 036

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 882

20 200

7 600

7 600

05 02 03

სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

236 259

296 575

265 190

265 190

ხარჯები

236 259

296 575

265 190

265 190

გრანტები

236 259

296 575

265 190

265 190

05 02 04

კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა

90 616

293 991

164 892

164 892

ხარჯები

90 616

293 991

164 892

164 892

საქონელი და მომსახურება

79 991

281 989

134 892

134 892

სხვა ხარჯები

10 625

12 002

30 000

30 000

05 02 05

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა

9 974

23 539

30 000

30 000

ხარჯები

9 974

23 539

30 000

30 000

საქონელი და მომსახურება

6 724

17 439

23 724

23 724

სუბსიდიები

3 250

4 500

0

0

სხვა ხარჯები

0

1 600

6 276

6 276

05 02 06

ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი

117 755

157 005

180 133

180 133

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

11

ხარჯები

117 225

154 005

174 833

174 833

შრომის ანაზღაურება

60 324

84 058

92 532

92 532

საქონელი და მომსახურება

56 851

69 897

82 251

82 251

სხვა ხარჯები

50

50

50

50

არაფინანსური აქტივების ზრდა

530

3 000

5 300

5 300

05 02 07

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

9 994

14 997

20 000

20 000

ხარჯები

9 994

14 997

20 000

20 000

საქონელი და მომსახურება

9 994

12 597

20 000

20 000

სხვა ხარჯები

0

2 400

0

0

05 02 08

გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა

7 989

8 649

10 000

10 000

ხარჯები

7 989

8 649

10 000

10 000

საქონელი და მომსახურება

7 989

8 413

8 000

8 000

სხვა ხარჯები

0

236

2 000

2 000

05 02 09

კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

0

26 343

719 020

719 020

ხარჯები

0

26 343

500 000

500 000

სხვა ხარჯები

0

26 343

500 000

500 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

219 020

219 020

05 02 09 01

სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''-ს რემონტი

0

26 343

0

0

ხარჯები

0

26 343

0

0

სხვა ხარჯები

0

26 343

0

05 02 09 02

სოფელ ხიხაძირში კულტურის სახლის რემონტი

0

0

94 595

94 595

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

94 595

94 595

05 02 09 03

ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი"-ს შიდა რემონტი

0

0

89 425

89 425

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

89 425

89 425

05 02 09 04

სოფელ ყინჩაურის კულტურის სახლის რემონტი და საპირფარეშოს მშენებლობა

0

0

35 000

35 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

35 000

35 000

05 02 09 05

სოფელ დიდაჭარაში ეკლესიისათვის ბალავარის მოწყობა

0

0

200 000

200 000

ხარჯები

0

0

200 000

200 000

სხვა ხარჯები

0

0

200 000

200 000

05 02 09 06

სოფელ დეკანაშვილებში ცენტრალური მეჩეთის რეკონსტრუქცია

0

0

300 000

300 000

ხარჯები

0

0

300 000

300 000

სხვა ხარჯები

0

0

300 000

300 000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 681 197

3 268 462

2 962 621

2 962 621

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

5

ხარჯები

2 582 432

3 267 412

2 962 621

2 962 621

შრომის ანაზღაურება

34 320

48 720

53 592

53 592

საქონელი და მომსახურება

411 068

525 409

581 174

581 174

სუბსიდიები

0

25 000

27 135

27 135

სოციალური უზრუნველყოფა

1 170 131

1 464 153

1 570 900

1 570 900

სხვა ხარჯები

966 913

1 204 130

729 820

729 820

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98 765

1 050

0

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1 094 181

1 295 789

1 429 316

1 429 316

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

5

ხარჯები

995 416

1 294 739

1 429 316

1 429 316

შრომის ანაზღაურება

34 320

48 720

53 592

53 592

საქონელი და მომსახურება

411 068

520 929

572 424

572 424

სოციალური უზრუნველყოფა

548 793

725 090

798 180

798 180

სხვა ხარჯები

1 235

0

5 120

5 120

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98 765

1 050

0

0

06 01 01

ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

445 388

570 699

631 716

631 716

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

5

ხარჯები

445 388

569 649

631 716

631 716

შრომის ანაზღაურება

34 320

48 720

53 592

53 592

საქონელი და მომსახურება

411 068

520 929

572 424

572 424

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

580

580

სხვა ხარჯები

0

0

5 120

5 120

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 050

0

0

06 01 02

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება

0

19 148

20 000

20 000

ხარჯები

0

19 148

20 000

20 000

სოციალური უზრუნველყოფა

0

19 148

20 000

20 000

06 01 04

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

459 993

528 342

570 000

570 000

ხარჯები

459 993

528 342

570 000

570 000

სოციალური უზრუნველყოფა

459 993

528 342

570 000

570 000

06 01 05

მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება

88 800

177 600

177 600

177 600

ხარჯები

88 800

177 600

177 600

177 600

სოციალური უზრუნველყოფა

88 800

177 600

177 600

177 600

06 01 06

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტით მომსახურებით უზრუნველყოფა

0

0

30 000

30 000

ხარჯები

0

0

30 000

30 000

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

30 000

30 000

06 01 07

სპეციალური ტექნიკის შეძენა

100 000

0

0

0

ხარჯები

1 235

0

0

0

სხვა ხარჯები

1 235

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98 765

0

0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

1 587 016

1 972 673

1 533 305

1 533 305

ხარჯები

1 587 016

1 972 673

1 533 305

1 533 305

საქონელი და მომსახურება

0

4 480

8 750

8 750

სუბსიდიები

0

25 000

27 135

27 135

სოციალური უზრუნველყოფა

621 338

739 063

772 720

772 720

სხვა ხარჯები

965 678

1 204 130

724 700

724 700

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

49 843

51 103

63 750

63 750

ხარჯები

49 843

51 103

63 750

63 750

საქონელი და მომსახურება

0

4 480

8 750

8 750

სოციალური უზრუნველყოფა

49 843

46 623

55 000

55 000

06 02 02

ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა

24 600

24 700

45 000

45 000

ხარჯები

24 600

24 700

45 000

45 000

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

2 400

2 400

სხვა ხარჯები

24 600

24 700

42 600

42 600

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

50 000

43 200

41 200

41 200

ხარჯები

50 000

43 200

41 200

41 200

სოციალური უზრუნველყოფა

50 000

43 200

41 200

41 200

06 02 04

მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა  ფინანსური დახმარების გაწევა

0

10 350

18 200

18 200

ხარჯები

0

10 350

18 200

18 200

სოციალური უზრუნველყოფა

0

10 350

18 200

18 200

06 02 05

მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

118 000

111 000

105 000

105 000

ხარჯები

118 000

111 000

105 000

105 000

სოციალური უზრუნველყოფა

118 000

111 000

105 000

105 000

06 02 06

მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა

181 000

29 000

180 000

180 000

ხარჯები

181 000

29 000

180 000

180 000

სხვა ხარჯები

181 000

29 000

180 000

180 000

06 02 07

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

735 219

1 009 698

0

0

ხარჯები

735 219

1 009 698

0

0

სხვა ხარჯები

735 219

1 009 698

0

0

06 02 08

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

72 700

92 750

78 650

78 650

ხარჯები

72 700

92 750

78 650

78 650

სოციალური უზრუნველყოფა

72 700

92 750

78 650

78 650

06 02 09

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

90 000

110 100

190 000

190 000

ხარჯები

90 000

110 100

190 000

190 000

სოციალური უზრუნველყოფა

90 000

110 100

190 000

190 000

06 02 10

ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახლის სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

0

0

17 500

17 500

ხარჯები

0

0

17 500

17 500

სხვა ხარჯები

0

0

17 500

17 500

06 02 11

ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება

94 155

114 240

153 200

153 200

ხარჯები

94 155

114 240

153 200

153 200

სოციალური უზრუნველყოფა

94 155

114 240

153 200

153 200

06 02 12

ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა

0

137 400

484 600

484 600

ხარჯები

0

137 400

484 600

484 600

სხვა ხარჯები

0

137 400

484 600

484 600

06 02 13

მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის  ფინანსური დახმარება

88 400

114 250

118 850

118 850

ხარჯები

88 400

114 250

118 850

118 850

სოციალური უზრუნველყოფა

88 400

114 250

118 850

118 850

06 02 14

მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა

58 240

96 550

0

0

ხარჯები

58 240

96 550

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

58 240

96 550

0

0

06 02 15

წითელი ჯვრის თანადაფინანსება

20 000

25 000

27 135

27 135

ხარჯები

20 000

25 000

27 135

27 135

სუბსიდიები

0

25 000

27 135

27 135

სხვა ხარჯები

20 000

0

0

06 02 16

მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა

0

3 332

10 220

10 220

ხარჯები

0

3 332

10 220

10 220

სოციალური უზრუნველყოფა

0

10 220

10 220

სხვა ხარჯები

0

3 332

0

0

06 02 17

სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობისათვის სასურსათო კალათების შეძენა

4 859

0

0

0

ხარჯები

4 859

0

0

0

სხვა ხარჯები

4 859

0

0

0

მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები🔗

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.
მუხლი 21.
დანამატები და ჯილდო

2024 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  დანამატების  და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 22.
ასიგნებების  დაფინანსება

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.