„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №16
2024 წლის 26 ნოემბერი
დაბა ხულო
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის საფუძველზე ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №18 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერენარ ბოლქვაძე
დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი
თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
შემოსავლები
19 628 420
27 060 395
31 166 864
გადასახადები
8 925 838
8 559 033
9 959 000
გრანტები
10 361 878
17 845 410
18 825 000
სხვა შემოსავლები
340 704
655 952
2 382 864
ხარჯები
12 198 265
16 061 841
17 973 718
შრომის ანაზღაურება
4 817 368
6 474 857
7 162 036
საქონელი და მომსახურება
4 536 316
5 751 420
7 026 264
პროცენტი
0
0
0
სუბსიდიები
3 250
29 500
162 135
გრანტები
236 259
296 575
265 190
სოციალური უზრუნველყოფა
1 204 644
1 536 153
1 593 314
სხვა ხარჯები
1 400 428
1 973 336
1 764 779
საოპერაციო სალდო
7 430 155
10 998 554
13 193 146
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
7 451 923
10 555 103
13 655 578
ზრდა (შეძენა)
7 451 923
10 555 103
13 655 578
კლება (გაყიდვა)
0
0
0
მთლიანი სალდო
-21 768
443 451
-462 432
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-21 768
443 451
-462 432
ზრდა
0
443 451
0
ვალუტა, დეპოზიტები
0
443 451
0
სესხები
0
0
0
კლება
21 768
0
462 432
ვალუტა, დეპოზიტები
21 768
0
462 432
სესხები
0
0
0
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0
ზრდა
0
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
0
0
0
სესხები
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
შემოსულობები
19 628 420
27 060 395
31 166 864
შემოსავლები
19 628 420
27 060 395
31 166 864
არაფინანსური აქტივების კლება
0
0
0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
0
გადასახდელები
19 650 188
26 616 944
31 629 296
ხარჯები
12 198 265
16 061 841
17 973 718
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 451 923
10 555 103
13 655 578
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
-21 768
443 451
-462 432
მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 31 166 864 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
შემოსულობები
19 628 420
27 060 395
31 166 864
შემოსავლები
19 628 420
27 060 395
31 166 864
გადასახადები
8 925 838
8 559 033
9 959 000
გრანტები
10 361 878
17 845 410
18 825 000
სხვა შემოსავლები
340 704
655 952
2 382 864
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 9 959 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
გადასახადები
8 925 838
8 559 033
9 959 000
საშემოსავლო გადასახადი
0
0
0
ქონების გადასახადი
4 536 099
3 140 875
3 200 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3 781 440
2 509 723
3 190 000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
409 170
278 913
0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
5 409
8 034
5 000
სასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
2 862
4 494
0
არასასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
337 218
339 711
5 000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
დამატებული ღირებულების გადასახადი
4 389 739
5 418 158
6 759 000
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 18 825 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
გრანტები
10 361 878
17 845 410
18 825 000
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
200 000
0
0
უცხო ქვეყნების მთავრიბებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
0
0
0
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
10 161 878
17 845 410
18 825 000
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0
0
0
სპეციალური ტრანსფერი
1 650 000
5 530 000
4 500 000
მიზნობრივი ტრანსფერი
0
0
0
კაპიტალური გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
0
0
0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
6 049 078
9 069 686
11 040 000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
1 487 996
2 293 334
3 285 000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამa)
974 804
952 390
0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 382 864 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
340 704
655 952
2 382 864
შემოსავლები საკუთრებიდან
225 168
267 730
468 700
პროცენტები
119 861
145 900
353 700
დივიდენდები
0
0
0
რენტა
105 307
121 830
115 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
95 645
95 636
115 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
9 662
26 194
0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0
0
0
საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია
23 165
33 092
30 000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
23 165
33 092
30 000
საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0
0
0
სანებართვო მოსაკრებელი
15 961
28 744
25 000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
200
9,00
0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
7 004
4 339
5 000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0
0
0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0
0
0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0
0
0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0
0
0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
20 456
26 021
20 000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0
25 000
126 142
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
71 915
304 109
1 738 022
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 17 973 718ლარის ოდენობით:
ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2
ხარჯები
12 198 265
16 061 841
17 973 718
21
შრომის ანაზღაურება
4 817 368
6 474 857
7 162 036
22
საქონელი და მომსახურება
4 536 316
5 751 420
7 026 264
25
სუბსიდიები
3 250
29 500
162 135
26
გრანტი
236 259
296 575
265 190
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 204 644
1 536 153
1 593 314
28
სხვა ხარჯები
1 400 428
1 973 336
1 764 779
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13 655 578 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 655 578 ლარის ოდენობით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
27 039
255 156
477 541
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
6 678 680
8 604 529
10 348 668
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2 800
357 586
1 570 528
05 00
განათლება
369 775
778 447
420 600
06 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი
274 864
558 335
838 241
07 00
მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
98 765
1 050
0
სულ ჯამი
7 451 923
10 555 103
13 655 578
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 31 629 296 ლარით.
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 984 541
4 227 404
5 270 311
7011
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 984 541
4 191 904
4 825 311
70111
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 984 541
4 132 904
4 565 985
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
59 000
259 326
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0
35 500
445 000
702
თავდაცვა
106 550
148 706
0
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
106 550
148 706
0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0
0
1 300 000
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0
0
1300000
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1 532 470
3 049 349
3 853 368
7045
ტრანსპორტი
1 532 470
3 049 349
3 853 368
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1 433 644
2 958 746
3 622 884
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
98 826
90 602
230 484
705
გარემოს დაცვა
187 101
571 930
474 294
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
960
354 496
258 378
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
186 141
217 434
215 916
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
6 703 080
7 715 081
8 881 844
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
2 923 971
2 740 147
5 365 902
7063
წყალმომარაგება
1 154 750
1 379 104
1 809 397
7064
გარე განათება
294 111
343 354
444 885
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
2 330 248
3 252 476
1 261 660
707
ჯამრთელობის დაცვა
1 094 182
1 295 789
1 429 316
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
1 094 182
1 295 789
1 429 316
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 711 382
2 718 779
3 551 236
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
558 478
953 926
1 085 950
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1 142 930
1 741 315
1 935 286
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
9 974
23 539
530 000
709
განათლება
3 743 867
4 917 233
5 335 622
7091
სკოლამდელი აღზრდა
3 005 855
3 725 233
4 344 661
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
738 012
1 192 000
990 961
710
სოციალური დაცვა
1 587 015
1 972 673
1 533 305
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
49 843
51 103
63 750
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
1 537 172
1 921 570
1 469 555
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
19 650 188
26 616 944
31 629 296
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 462 432 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 462 432 ლარის ოდენობით;
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 462 432 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-21 768
443 451
-462 432
ზრდა
0
443 451
0
ვალუტა, დეპოზიტები
0
443 451
სესხები
0
0
0
კლება
21 768
0
462 432
ვალუტა, დეპოზიტები
21 768
0
462 432
სესხები
0
0
0
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 160 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.
მუხლი 14.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დავალიანების ფონდი
ითვალისწინებს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯს. მიმდინარე ეტაპზე გათვალისწინებულია 99 326 ლარი.
მუხლი 15.
სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება
მუციპალიტეტი თანადაფინასნებით მონაწილეობს საგრანტო კონკურსში, რომელსაც განახორცილებს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია და მასში მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც საშუალებას აძლევს მონაწილეს გაიმარჯვოს პროექტში და განახორციელოს ხულოს მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალ-ეკონომიკური მიმართულებები. აღნიშნული ქვეპროგრამა გათვლილია 45000 ლარზე, საიდანაც 25 000 ლარს აფინანსებს შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“, ხოლო 20000 ლარი ფინანსდება ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით.
მუხლი 16.
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა
აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერის ხარჯზე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული და მის დაფინასებაზე მყოფი ობიექტებისათვის სხვადასხვა სახის ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა, რომლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 400 000 ლარს.
მუხლი 17.
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენა
განხორციელდება მიწის ნაკვეთის შეძენა ადმინისტრაციული შენობების, საბავშვო ბაღების, სკოლების და სხვა შენობა-ნაგებობების მშენებლობისათვის კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 18.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
მუხლი 19.
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)
პროგრამის მიზანი:
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.
პროგრამის აღწერა:
აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყოფს სისტემის გამართულ მუშაობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის მერიაში. ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები,პრიორიტეტი:
1.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00);
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, მგზავრთა ტრანსპორტირება, გარე განათებისა და ელექროგადამცემი ქსელების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01)
პროგრამის მიზანი:
საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრთა ტრანსპორტირება, მგზავრობის დროის შემცირება და კომფორტული მომსახურება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება, კერძოდ:
მუნიციპალიტეტში შიდა გადაადგილების ტრანსპორტით მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურება სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის, მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის, ვერნების მთის და მაჭარელათის მთის მიმართულებით. ასევე განხორციელდება ხულო-თაგო თაგო-ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით მარშრუტს მთების შესაბამისად.
დაბა ხულო-თაგოს საბაგირო გზის სადგურებს შორის არსებული ელექტროგადამცემი ხაზის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხულო-თაგოს ბაგირგზის ელექტროსადგურებს შორის არსებული ხაზის რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყობა ბაგირგზის შეუფერხებელ მუშაოებას.
სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოს მიმართულებით ბილიკის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ცალკეულ უბნებში გზებისა და ბილიკების მოწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოსთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა.
ავტობუსების შესყიდვა (ორი ერთეული) (პროგრამული კოდი 02 01 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური ავტობუსების შეძენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ორი ერთეული მუნიციპალური ავტობუსების შეძენა, რომლითაც განხორციელდება ბათუმი-ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანა. აღნიშნული ღონისძიება მომდინარეობს 2023 წლიდან. ღირებულების ნაწილი ანაზღაურებულია 2023 წელს, ხოლო დარჩენილი თანხის ნაწილი ანაზღაურდება 2024 წელს.
მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 01 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის საფარის დაგება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტში არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 3900 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფლებში, რომლითაც მოეწყობა 39000 კვ.მ გზა.
ა(ა)იპ ხულო–თაგოს ბაგირგზა (პროგრამული კოდი 02 01 10);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებით დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-ს სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის. ეს არის სოფლის მოსახლეობისათვის ყველაზე უფრო მარტივი და ძირითადი დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მუნიციპალიტეტთან. ბაგირგზით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაც, აგრეთვე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებში. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის არასაკმარისი შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.
ოთხი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი 02 01 11);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სპეციალური ტექნიკის შეძენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ოთხი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ტრაქტორი, მძიმე ტექნიკის გადამყვანი ავტომანქანა, ამწეკალათა და თვითმცვლელი). აღნიშნული ტექნიკა საჭიროების შემთხვევაში მოემსახურება მუნიციპალიტეტს. აღნიშნული ღონისძიება მომდინარეობს 2023 წლიდან. ღირებულების ნაწილი ანაზღაურებულია 2023 წელს, ხოლო დარჩენილი თანხის ნაწილი ანაზღაურდება 2024 წელს.
შპს ხულოს ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 02 01 12);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებით დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-ს სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა და მისი ფუნქციონირება. ასევე განხორციელდება ავტობულებით მგზავრთა გადაყვანა ხულო-ბათუმის, ბათუმი-ხულოს მიმართულებით შეღავათიან ფასად.
1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა (ფინანსდება აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში), რომელიც შედგება 8996-მდე წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. ასევე განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი.
ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონირება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 30 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვას.
წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა, სოფელ ფუშრუკაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია, სოფელ შურმულში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ კვატიაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა, სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ ხიხაძირში ერდო, კვახური, სართმავლის უბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა, სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ ძმაგულის სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, კურორტ ბეშუმის წყალსადენის ღმანის მაგისტრალის რეაბილიტაცია და სოფელ გუდასახოს წყალსადენის სიტემის რეაბილიტაცია. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ აქ არსებული მოსახლეობა მომარაგდება უწყვეტი სასმელი წყლით.
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
საპროექტო, საკადასტრო და ესკიზური ნახაზების მომზადება, ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ქონების შეფასებასთან დაკავშირებული ხარჯები და ესკიზური ნახაზების შედგენა.
საპროექტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება. ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში ღია და დახურული ტიპის სანიაღვრე არხების და წყალგამტარი მილების (მილხიდი) მოწყობა დაახლოებით 700 გრძივ მეტრზე.
ასევე განხორციელდე სოფელ ღორჯომში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები.
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 2 ერთეულამდე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება.
1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03)
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 30-35 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო.
დაგეგმილია ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოები, ხულოს მუნიციპალიტეტის ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების რეაბილიტაციისა და სკვერების მიმდებარედ განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფასადების კეთილმოწყობა და ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოები.
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა, სოფელ ტუნაძეებში ახალგაზრდობის ცენტრის მშენებლობა, სოფელ მანიაკეთში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა, სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა, სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა, სოფელ თაგოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა, სოფელ ვერნებში მალხაზ აბაშიძის სახელობის მემორიალის მოწყობა, სოფელ ჩაოში კოტიჯვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოსადგომის და სველი წერტილის მოწყობა, ხულო-თაგოს ბაგირგზის კაბინის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა, რეაბილიტაცია და ქედლების სოფლის სახლის რემონტი.
ასევე განხორციელდება სოფელ იაკობაძეებში სოფლის სახლის მშენებლობა, რომელიც დაფინასდება შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“-საგან გამოყოფილი გრანტით.
პრიორიტეტი:
2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ქვეყნის ერთერთი ძირითადი მიმართულებაა. შესაბამისად ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა, მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა.
სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე. ასევე განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა.
მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების მზრუნველობა და საჭიროების შემთხვევაში გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია და სხვა საჭირო პროცედურები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 120 ერთეულ ცხოველზე შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა.
ასევე დაგეგმილია ნადირის გასაფრთხობად ვაზნების შეძენა.
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერისა და თოვლის საფარისაგან და სხა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 38000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 76 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი, ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, ქვემო ვაშლოვანი, ზედა ვაშლოვანი, შურმული, ჩაო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი.
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 8646 გარე განათების ბოძი.
ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 14 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.
სპეციალური ტექნიკის შეძენა ( ერთი ერთეული ნაგავმზიდი) (პროგრამული კოდი 03 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, ნარჩენების დროული გამოტანა ადმინისტრაციული ერთეულებიდან.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხოციელდება ერთი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ნაგავმზიდი ავტომანქანა). აღნიშნული ღონისძიება მომდინარეობს 2023 წლიდან. ღირებულების ნაწილი ანაზღაურებულია 2023 წელს, ხოლო დარჩენილი თანხის ნაწილი ანაზღაურდება 2024 წელს.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისათვის სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეძენა (პროგრამული კოდი 03 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში სახანძრის დროული ლოკალიზება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხოციელდება ერთი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა, რომელიც მოგვცემს საშუალებას უფრო დროულად და ეფექტურად განხორციელდეს ხანძრის ლოკალიზება.
პრიორიტეტი:
3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანი:
სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.
პროგრამის აღწერა:
ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 23 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 750–მდე სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. ასევე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 ალტერნატიული საბავშვო ბაღი - სოფელ თაგოში, გელაძეებში, აგარაში და წაბლანაში, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს შრომის ანაზღაურებისა და გათბობის ხარჯების დაფინანსებას.
სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობას. შედეგად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ სკოლამდელი განათლება.
სკოლების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 04 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
დაწყებითი საბაზო განათლებისათვის საჭირო დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შუასოფელის დაწყებითი სკოლის მშენებლობას. არსებული ინფრასტრუქტურა სრულად მოშლილია და ვერ ხერხდება სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის სრულყოფილად წარმართვა, რამაც შექმნა საჭიროება აღნიშნულ სოფელში აშენდეს ახალი დაწყებითი სკოლა. შესაბამისად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ საბაზო განათლება.
პრიორიტეტი:
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა.
4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის მიზანი:
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა სპორტსმენებს მიეცეთ საშუალება მაქსიმალურად გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები. განხორციელდება ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 60-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში.
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები, ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი საჩუქრებით.
სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ვაშლოვანის მთაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, მთა თეთრობში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, სოფელ იაკობაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, კურორტ ბეშუმში ორი ერთეული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ ირემაძეების სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია, სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ რიყეთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია და სოფელ ქედლებში სათხილამურო ბაზის შენობის რეაბილიტაცია. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა აღნიშნული სპორტული მოედნების და სათხილამურო ბაზის რეაბილიტაცია/მშენებლობა, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება.
4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. ასევე პროგრამის მიზანია კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაციის განხორციელება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით. ასევე განხორციელდება კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება, მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა-გამოვლენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ მათთვის სასურველ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური, პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა“ და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე.
ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი მოსახლეობის, სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, მათთვის კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების) განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში თეატრალური ცხოვრების დონის ამაღლება და წარმოჩენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მის ფინანსურ მხარდაჭერას გრანტის სახით, რათა გააგრძელოს თავისი შემოქმედებითი საქმიანობა, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის მაშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის გაჯანსაღებასა და წარმოჩენას.
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ შორის შუამთობის, ტბელობის, სელიმობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.
ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. ქვეპროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა.
გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება.
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 02 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხორციელდება სოფელ ხიხაძირში კულტურის სახლის რემონტი, ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი"-ს შიდა რემონტი და სოფელ ყინჩაურის კულტურის სახლის რემონტი და საპირფარეშოს მშენებლობა.
ასევე განხორციელდება სოფელ დიდაჭარაში ეკლესიისათვის ბალავარის მოწყობა და სოფელ დეკანაშვილებში ცენტრალური მეჩეთის რეკონსტრუქცია.
პრიორიტეტი:
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.
5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და განმტკიცებას.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას, რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება.
სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
საყოველთაო, სადაზღვევო კომპანიების, აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტროს მიერ პროგრამებით დაფინანსებების მიუხედავად ბენეფიციარებს ოპერაციული მკურნალობისთვის მაინც რჩებათ გარკვეული რაოდენობის თანხა გადასახადი, რაც მძიმე ტვირთად აწვება ოჯახებს. აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თანადაფინანსებას იმ ბენეფიციარებზე, რომელთაც სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, მათ გაეწევათ ფინანსური დახმარება დარჩენილი თანხის 60 %-ს ოდენობით, ხოლო 100 000 დან 200 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს 50%-ს ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა.
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ომის ვეტერანებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებზე, მარტოხელა მშობლებსა და მათ შვილებზე, მარტოხელა ასაკით პენსიონერებზე - მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის წელიწადში ერთხელ 200 ლარიანი დახმარების ვაუჩერის გაცემას მედიკამენტების შესაძენად.
იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმ პირი/ ვეტერანი, მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ორი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 100 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტით მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება
ქვეპროგრამის აღწერა:
პერსონალური ასისტენტის სერვისი - შშმ პირებს გაუწევს სათანადო მხარდაჭერას დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისა და საკუთარი ცხოვრების კონტროლის გაზრდაში, სამუშაო ადგილზე, განათლების მიღების პროცესში, საჯარო სერვისებით სარგებლობისას, ან ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებისას.
გაეროს 2006 წლის შშმ პირთა უფლებების კონვენციის მე-19 მუხლით (დამოუკიდებელი ცხოვრება და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა) და შშმ პირთა უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 ნაწილის და 37-ე მუხლის მე-5 ნაწილის ,,ბ’’ ქვეპუნქტით აღებული ვალდებულების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით 18 წლის და მეტი ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე იმ პირების (4 პირი) უზრუნველყოფას, რომლებიც ცდილობენ დამოუკიდებელი ცხოვრების წესით ცხოვრებას და მონაწილეობენ სხვადასხვა ყოველდღიურ (საგანმანათლებლო, სპორტული, კულტურული და სხვა) აქტივობებში, მუშაობენ და / ან არიან მარტოხელა შშმ პირები და საჭიროებენ მხარდაჭერას ცხოვრებისეულ, ყოველდღიურ აქტივობებში (ჰიგიენა, ჩაცმა, კვება, გადაადგილება და სხვა). ქვეპროგრამის მომსახურება მოიცავს: წელიწადში 264 დღეს, დღეში 3 საათს და ერთი საათის მომსახურება დაფინასდება 10 ლარის ოდენობით.
5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის მიზანი:
საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა:
საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები, უსახლკაროები, მარტოხელა მშობლის სატუსის მქონე პირები და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 50 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი კვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2023 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში.
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას (15 თებერვალი, 8 მარტი, 9 მაისი, 8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა), 2012 წლის 21 თებერვალს სამშვიდობო მისიის დროს და 2008 წლის აგვისტოს ომში გარდაცვლილ ვეტერანის ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ასევე გათვალისწინებულია ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები.
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03);
ქვეპროგრამისმიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების ფულადი დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 110 ოჯახზე 400 ლარის ოდენობით.
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 06 02 04);
ქვეპროგრამისმიზანი:
მარტოხელა მშობლის სტატუსი მქონე პირთა ფინანსური დახმარება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სოციალური ფონის გაუმჯობესებაა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო და მათ შორის ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია სოციალურ-ეკონომიკური დახმარების მიმართულებით გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებს, დღის წესრიგში კვლავ რჩება ისეთი პრობლემები როგორიცაა, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე საჭიროება შეიქმნა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ,,მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები“-სათვის ფინანსურ დახმარების გაწევა.
მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ფინანსური დახმარება გაეწევა ოჯახს რომელსაც ყავს 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის. ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა, მამა ან მეურვე).
მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მზრუნველობას. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს. ქვეპროგრამით განხორციელდება 2 ერთეული საცხოვრებელი სახლის შეძენა.
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქალაქ ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ან დროებითი საცხოვრებელი ხარჯების კომპენსაციის გაწევას (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 12-13 დიალიზის სეანს). ვინაიდან გარკვეულ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები არიან მძიმე მდგომარეობაში და ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქ ბათუმში ყოველი სეანსის დროს მგზავრობას, ამიტომ მათ უხდებათ ადგილზე (ქ. ბათუმი) ცხოვრება და მათთვისაც ისევე განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება, როგორც იმ პირებისთვის რომლებიც ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან მგზავრობას. აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 21 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად (თანმხლებ პირთან ერთად 350 ლარი, მხოლოდ ბენეფიციარის შემთხვევაში 300 ლარი). ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე, მძიმე ტრამვული დაზიანებების შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების ქვეპროგრამა.
ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახლის სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების თუნუქის ფურცლებით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახები საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენისათვის დახმარებას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენა. გამომდინარე აქედან, ვინაიდან ოჯახები ხანძრის შედეგად მნიშვნელოვნად ზარალდებიან, საჭიროა აღნიშნული პროექტის განხორციელება, რათა მოხდეს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.
ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით.
ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 12);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეების (ოჯახები) დროებით თავშესაფარში გაყვანა უსაფრთხოების მიზნით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტრტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეები (ოჯახები), რომლებსაც არ გააჩნიათ სხვა უსაფრთხო ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართები, საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას და დროებით თავშესაფარში გაყვანას უსაფრთხოების მიზნით. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველის და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულია, არის ავარიულ მდგომარეობაში, აღდგენას არ ექვემდებარება და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს. გამომდინარე აქედან ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა. ბენეფიციარის შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება: შესაბამისი კომპეტენტური უწყებების მიერ გაცემულ ვიზუალურ საინჟინრო-გეოლოგიურ დასკვნას, შესაბამისი სამსახურის სპეციალისტის (ინჟინერ-კონსტრუქტორი) და მერის წარმომადგენელის (შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში) მიერ შედგენილ ვიზუალურ დათვალიერების აქტს, ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, მრავალშვილიანობას (მცირეწლოვნები), სოციალურ მდგომარეობას (საარსებო შემწეობის მიმღები). საბოლოო გადაწყვეტილებას ოჯახის დროებით თავშესაფარში გაყვანასთან დაკავშირებით ღებულობს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია.
მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13);
ქვეპროგრამის მიზანი:
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება მოვლის საჭიროების მქონე შშმ (მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ) პირებზე 50 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.
წითელი ჯვრის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 15);
ქვეპროგრამის მიზანი:
უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას განვითარების პროცესში.
საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია (საქართველოს კანონი ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017 ), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს.
მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 06 02 16);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მზრუველობა მოკლებულ და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
უპოვარ და მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციარებზე ზრუნვა მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები გადაყვანილი იქნებიან თავშესაფარში სადაც, მოხდება მათი სამედიცინო მომსახურება, თავშესაფრითა და კვებით უზრუნველყოფა და სხვა მომსახურების გაწევა საჭიროების მიხედვით.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 31 629 296 ლარის ოდენობით
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახ. ბიუჯ. ფონ. გამოყ. ტრანსფ.
ადგილობრივი ბიუჯეტი
ხულოს მუნიციპალიტეტი
19 650 188
26 616 944
31 629 296
0
31 629 296
მომუშავეთა რიცხოვნობა
645
645
655
0
655
ხარჯები
12 198 265
16 061 841
17 973 718
0
17 973 718
შრომის ანაზღაურება
4 817 368
6 474 857
7 162 036
0
7 162 036
საქონელი და მომსახურება
4 536 316
5 751 420
7 026 264
0
7 026 264
სუბსიდიები
3 250
29 500
162 135
0
162 135
გრანტები
236 259
296 575
265 190
0
265 190
სოციალური უზრუნველყოფა
1 204 644
1 536 153
1 593 314
0
1 593 314
სხვა ხარჯები
1 400 428
1 973 336
1 764 779
0
1 764 779
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 451 923
10 555 103
13 655 578
0
13 655 578
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3 091 091
4 376 110
5 270 311
5 270 311
მომუშავეთა რიცხოვნობა
162
148
148
148
ხარჯები
3 064 052
4 120 954
4 792 770
4 792 770
შრომის ანაზღაურება
2 029 219
2 942 207
3 206 220
3 206 220
საქონელი და მომსახურება
859 421
1 026 074
1 292 358
1 292 358
სოციალური უზრუნველყოფა
21 736
57 286
16 392
16 392
სხვა ხარჯები
153 676
95 387
277 800
277 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 039
255 156
477 541
477 541
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3 091 091
4 281 610
4 565 985
4 565 985
მომუშავეთა რიცხოვნობა
162
148
148
148
ხარჯები
3 064 052
4 085 454
4 442 770
4 442 770
შრომის ანაზღაურება
2 029 219
2 942 207
3 206 220
3 206 220
საქონელი და მომსახურება
859 421
1 026 074
1 147 358
1 147 358
სოციალური უზრუნველყოფა
21 736
57 286
16 392
16 392
სხვა ხარჯები
153 676
59 887
72 800
72 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 039
196 156
123 215
123 215
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
831 494
1 100 564
1 184 420
1 184 420
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
29
29
29
ხარჯები
821 536
1 019 924
1 161 420
1 161 420
შრომის ანაზღაურება
578 964
726 871
849 829
849 829
საქონელი და მომსახურება
182 911
232 041
246 709
246 709
სოციალური უზრუნველყოფა
15 561
16 049
2 082
2 082
სხვა ხარჯები
44 100
44 963
62 800
62 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 958
80 640
23 000
23 000
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
2 153 048
3 032 430
3 381 565
3 381 565
მომუშავეთა რიცხოვნობა
130
114
119
119
ხარჯები
2 135 967
2 916 914
3 281 350
3 281 350
შრომის ანაზღაურება
1 390 429
2 114 974
2 356 391
2 356 391
საქონელი და მომსახურება
629 787
745 779
900 649
900 649
სოციალური უზრუნველყოფა
6 175
41 237
14 310
14 310
სხვა ხარჯები
109 576
14 924
10 000
10 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17 081
115 516
100 215
100 215
01 01 03
მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
106 549
148 616
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
0
0
ხარჯები
106 549
148 616
0
0
შრომის ანაზღაურება
59 826
100 362
0
0
საქონელი და მომსახურება
46 723
48 254
0
0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0
94 500
704 326
704 326
ხარჯები
0
35 500
350 000
350 000
საქონელი და მომსახურება
0
0
145 000
145 000
სხვა ხარჯები
0
35 500
205 000
205 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
59 000
354 326
354 326
01 02 01
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
0
59 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 000
0
01 02 02
სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება
0
35 500
45 000
45 000
ხარჯები
0
35 500
45 000
45 000
სხვა ხარჯები
35 500
45 000
45 000
01 02 03
სარეზერვო ფონდი
0
0
160 000
160 000
ხარჯები
0
0
160 000
160 000
სხვა ხარჯები
0
0
160 000
160 000
01 02 04
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა
0
0
400 000
400 000
ხარჯები
0
0
145 000
145 000
საქონელი და მომსახურება
0
0
145 000
145 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
255 000
255 000
01 02 05
წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი
0
0
99 326
99 326
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
99 326
99 326
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
7 620 518
10 001 902
11 689 468
0
11 689 468
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56
56
56
0
56
ხარჯები
941 838
1 397 373
1 340 800
0
1 340 800
შრომის ანაზღაურება
265 544
314 470
348 957
0
348 957
საქონელი და მომსახურება
535 490
610 631
819 443
0
819 443
სუბსიდიები
0
0
135 000
0
135 000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
2 390
0
0
0
სხვა ხარჯები
140 804
469 882
37 400
0
37 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 678 680
8 604 529
10 348 668
0
10 348 668
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
1 532 470
3 049 349
3 853 368
3 853 368
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
14
14
ხარჯები
133 424
116 020
280 434
280 434
შრომის ანაზღაურება
82 680
64 565
71 427
71 427
საქონელი და მომსახურება
50 744
49 065
74 007
74 007
სუბსიდიები
0
0
135 000
135 000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
2 390
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 399 046
2 933 329
3 572 934
3 572 934
02 01 01
მუნიციპალიტეტში შიდა გადაადგილების ტრანსპორტით მომსახურება
34 598
25 418
57 450
57 450
ხარჯები
34 598
25 418
57 450
57 450
საქონელი და მომსახურება
34 598
25 418
57 450
57 450
02 01 03
სოფელ ზემო ვაშლოვანში სოფლის საერთო სასაფლაოებისაკენ მიმავალი გზის მოწყობა
0
65 517
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65 517
0
02 01 04
სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოს მიმართულებით ბილიკის მოწყობა
0
0
27 630
27 630
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 630
27 630
02 01 05
მთა ზორტიყელში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია
0
21 244
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 244
0
02 01 06
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლის რუსლან მელაძის საფლავთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა
0
4 998
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 998
0
02 01 08
ავტობუსების შესყიდვა (ორი ერთეული)
1 399 046
274 800
412 200
412 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 399 046
274 800
412 200
412 200
02 01 09
მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა
0
1 760 134
1 647 404
1 647 404
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 760 134
1 647 404
1 647 404
02 01 10
ა(ა)იპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა
98 826
90 602
95 484
95 484
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14
14
14
14
ხარჯები
98 826
90 602
87 984
87 984
შრომის ანაზღაურება
82 680
64 565
71 427
71 427
საქონელი და მომსახურება
16 146
23 647
16 557
16 557
სოციალური უზრუნველყოფა
0
2 390
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
7 500
7 500
02 01 11
ოთხი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა
0
806 636
1 478 200
1 478 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
806 636
1 478 200
1 478 200
02 01 12
შპს ხულოს ტრანსპორტი
0
0
135 000
135 000
ხარჯები
0
0
135 000
135 000
სუბსიდიები
0
0
135 000
135 000
02 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2 396 101
3 627 992
2 912 289
2 912 289
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
42
42
42
ხარჯები
690 430
888 216
1 060 366
1 060 366
შრომის ანაზღაურება
182 864
249 905
277 530
277 530
საქონელი და მომსახურება
484 746
561 566
745 436
745 436
სხვა ხარჯები
22 820
76 745
37 400
37 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 705 671
2 739 776
1 851 923
1 851 923
02 02 01
საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა
0
44 295
0
0
ხარჯები
0
44 295
0
0
სხვა ხარჯები
0
44 295
0
02 02 02
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
845 465
1 664 658
444 885
444 885
ხარჯები
274 911
329 284
303 360
303 360
საქონელი და მომსახურება
259 541
296 834
303 360
303 360
სხვა ხარჯები
15 370
32 450
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
570 554
1 335 374
141 525
141 525
02 02 02 01
მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა
294 111
46 520
144 885
144 885
ხარჯები
274 911
31 270
3 360
3 360
საქონელი და მომსახურება
259 541
0
3 360
3 360
სხვა ხარჯები
15 370
31 270
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 200
15 250
141 525
141 525
02 02 02 02
გარე განათების ქსელის მოვლა-ექსპლუატაცია
0
296 834
300 000
300 000
ხარჯები
0
296 834
300 000
300 000
საქონელი და მომსახურება
0
296 834
300 000
300 000
02 02 02 03
მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)
0
166 874
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
166 874
0
0
02 02 02 05
ბეღლეთის მთის ახალ იაილაში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
199 103
5 105
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
199 103
5 105
0
02 02 02 06
მთა ზედა და ქვედა ყორანაიაილებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
326 517
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
326 517
0
02 02 02 09
რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის საზაფხულო იალაღების ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
316 869
8 125
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
316 869
8 125
0
02 02 02 10
მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)
35 382
202 879
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 382
202 879
0
02 02 02 11
ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
455 829
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
455 829
0
02 02 02 12
სოფელ ქვემო ვაშლოვანიდან სატბაოს ტერიტორიის მიმართულებით ელექტოგადამცემი ქსელის მოწყობა
0
154 795
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
154 795
0
02 02 03
ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი
332 293
483 529
654 028
654 028
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
42
42
42
ხარჯები
328 243
479 659
649 828
649 828
შრომის ანაზღაურება
182 864
249 905
277 530
277 530
საქონელი და მომსახურება
138 529
229 754
372 298
372 298
სხვა ხარჯები
6 850
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 050
3 870
4 200
4 200
02 02 04
წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
822 457
895 576
1 155 369
1 155 369
არაფინანსური აქტივების ზრდა
822 457
895 576
1 155 369
0
1 155 369
02 02 04 01
ყინჩაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
125 842
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
125 842
0
02 02 04 02
სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
6 707
0
58 803
58 803
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 707
58 803
58 803
02 02 04 03
სოფელ მინთაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა (მეორე ეტაპი)
76 329
17 695
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76 329
17 695
0
02 02 04 04
სოფელ ფუშრუკაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
108 759
108 759
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
108 759
108 759
02 02 04 06
სოფელ წაბლანაში წყალსადენის სისტემის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
0
5 063
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 063
0
0
02 02 04 05
სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
138 545
0
129 000
129 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138 545
129 000
129 000
02 02 04 06
კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სამარაგო რეზერუარის მოწყობა
52 288
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52 288
0
02 02 04 07
სოფელ ირემაძეებში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
4 830
46 288
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 830
46 288
0
02 02 04 08
სოფელ შურმულში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
153 998
153 998
არაფინანსური აქტივების ზრდა
153 998
153 998
02 02 04 09
სოფელ ქედლებში ჭოლონის უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
34 765
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 765
0
02 02 04 10
მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სასმელი წყლის შემკრები და გამანაწილებელი რეზერვუარების მოწყობა
3 825
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 825
0
02 02 04 11
სოფელ კვატიაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა
0
0
104 000
104 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104 000
104 000
02 02 04 12
სოფელ წინწკალაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
37 807
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 807
0
02 02 04 13
სოფელ ზემო თხილვანაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
116 284
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
116 284
0
02 02 04 14
სოფელ სკვანაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
79 195
2 031
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79 195
2 031
0
02 02 04 15
სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
0
0
85 000
85 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
85 000
85 000
02 02 04 16
სოფელ ბოღაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
92 335
2 368
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92 335
2 368
0
02 02 04 17
სოფელ დიდი რიყეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
173 504
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
173 504
0
02 02 04 18
სოფელ ჭახაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
112 643
2 888
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112 643
2 888
0
02 02 04 19
სოფელ გორგაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
51 174
1 313
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51 174
1 313
0
02 02 04 20
სოფელ კვატიაში ოხორის უბანი სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
14 950
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14 950
0
02 02 04 21
სოფელ ხიხაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
232 382
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
232 382
0
02 02 04 22
სოფელ თხილაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
71 810
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71 810
0
02 02 04 23
სოფელ დანისპარაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
74 083
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74 083
0
02 02 04 24
სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
0
0
86 973
86 973
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
86 973
86 973
02 02 04 25
სოფელ ხიხაძირში ერდო, კვახური, სართმავლის უბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
105 000
105 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105 000
105 000
02 02 04 26
სოფელ დიაკონიძეებში სამელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
34 025
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 025
0
02 02 04 27
სოფელ სტეფანაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
2 525
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 525
0
0
02 02 04 28
სოფელ ბაკოს სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
2 037
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 037
0
0
02 02 04 29
სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა
0
0
15 065
15 065
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 065
15 065
02 02 04 30
ვაშლოვანის საზაფხულო იალაღზე სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა
0
46 587
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
46 587
0
02 02 04 31
სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
34 217
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
34 217
0
02 02 04 32
სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
21 698
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
21 698
0
02 02 04 33
სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
0
0
68 963
68 963
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
68 963
68 963
02 02 04 34
სოფელ ძმაგულის სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
0
0
53 000
53 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
53 000
53 000
02 02 04 35
კურორტ ბეშუმის წყალსადენის ღმანის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
0
97 365
97 365
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
97 365
97 365
02 02 04 36
სოფელ გუდასახოს წყალსადენის სიტემის რეაბილიტაცია
0
0
89 443
89 443
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
89 443
89 443
02 02 05
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები
126 099
25 480
100 200
100 200
ხარჯები
22 272
12 632
100 200
100 200
საქონელი და მომსახურება
21 672
12 632
62 800
62 800
სხვა ხარჯები
600
0
37 400
37 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103 827
12 848
0
0
02 02 06
საპროექტო მომსახურების შესყიდვა
0
257 466
330 000
330 000
ხარჯები
0
1 180
3 297
3 297
საქონელი და მომსახურება
0
0
3 297
3 297
სხვა ხარჯები
0
1 180
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
256 286
326 703
326 703
02 02 07
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
186 141
217 433
215 916
215 916
არაფინანსური აქტივების ზრდა
186 141
217 433
215 916
215 916
02 02 07 01
სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა
186 141
171 817
184 625
184 625
არაფინანსური აქტივების ზრდა
186 141
171 817
184 625
184 625
02 02 07 02
კურორტ ბეშუმში და კატრიძირის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა
0
45 616
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
45 616
0
02 02 07 03
სოფელ ღორჯომში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა
0
0
31 291
31 291
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
31 291
31 291
02 02 08
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა
83 646
40 735
11 891
11 891
ხარჯები
65 004
22 346
3 681
3 681
საქონელი და მომსახურება
65 004
22 346
3 681
3 681
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 642
18 389
8 210
8 210
02 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2 714 225
2 372 171
4 923 811
4 923 811
ხარჯები
49 117
208 327
0
0
სხვა ხარჯები
49 117
208 327
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 665 108
2 163 844
4 923 811
4 923 811
02 03 01
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა
1 551 810
1 316 100
1 944 252
1 944 252
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 551 810
1 316 100
1 944 252
1 944 252
02 03 01 01
ფერდსამაგრი სამუშაოები
1 032 921
895 865
1 655 695
1 655 695
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 032 921
895 865
1 655 695
1 655 695
02 03 01 02
დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და სავალი ბილიკის მოწყობა (მეორე ეტაპი)
23 710
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 710
0
0
02 03 01 03
ფუშრუკაულის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
47 593
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
47 593
0
02 03 01 04
დაბა ხულოში რუსთაველის ქუჩაზე, თეატრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
11 797
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 797
0
02 03 01 05
თამარ მეფის ქუჩის ეზოს კეთილმოწყობა
19 724
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 724
0
02 03 01 06
სოფელ წაბლანაში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა
45 204
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 204
0
02 03 01 07
სოფელ ჩაოში ახალი ტურისტული ადგილის მოწყობა
150 577
3 861
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150 577
3 861
0
02 03 01 08
ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
199 484
52 557
52 557
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
199 484
52 557
52 557
02 03 01 09
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა
60 000
124 375
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60 000
124 375
0
02 03 01 10
სოფელ კვატიაში ქოჩახელას საფლავის და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა
0
9 396
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
9 396
0
02 03 01 11
სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა
207 877
5 244
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207 877
5 244
0
02 03 01 12
სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი)
0
30 282
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
30 282
0
02 03 01 13
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების რეაბილიტაციისა და სკვერების მიმდებარედ განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფასადების კეთილმოწყობა
0
0
100 000
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
100 000
100 000
02 03 01 14
ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
0
136 000
136 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
136 000
136 000
02 03 02
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია
1 162 415
1 056 071
2 979 559
0
2 979 559
ხარჯები
49 117
208 327
0
0
0
სხვა ხარჯები
49 117
208 327
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 113 298
847 744
2 979 559
2 979 559
02 03 02 01
სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა
0
110 108
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110 108
0
02 03 02 02
სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის დასრულება
0
67 206
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67 206
0
02 03 02 03
სოფელ დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)
9 030
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 030
0
0
02 03 02 04
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები
0
0
202 955
202 955
არაფინანსური აქტივების ზრდა
202 955
202 955
02 03 02 05
სოფელ ტაბახმელაში წისქვილის მშენებლობა
0
14 512
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14 512
0
02 03 02 06
სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა
0
0
428 900
428 900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
428 900
428 900
02 03 02 08
სოფელ ტუნაძეებში ახალგაზრდობის ცენტრის მშენებლობა
0
0
242 000
242 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
242 000
242 000
02 03 02 09
სოფელ მანიაკეთში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა
0
0
363 987
363 987
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
363 987
363 987
02 03 02 10
სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
207 553
311 172
216 399
216 399
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207 553
311 172
216 399
216 399
02 03 02 11
დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა
566 963
269 774
826 360
826 360
არაფინანსური აქტივების ზრდა
566 963
269 774
826 360
826 360
02 03 02 12
სოფელ განახლებაში ფანჩატურის მოწყობა
15 851
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 851
0
02 03 02 13
სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა
0
0
157 100
157 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
157 100
157 100
02 03 02 14
სოფელ ზემო თხილვანის მუზეუმის რემონტი
34 371
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 371
0
02 03 02 15
სოფელ თაგოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა
0
0
269 543
269 543
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
269 543
269 543
02 03 02 16
სოფელ წაბლიანში წისქვილის მშენებლობა
0
14 306
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
14 306
0
02 03 02 17
დაბა ხულოში ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია
0
33 246
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
33 246
0
02 03 02 18
სოფელ ვერნებში მალხაზ აბაშიძის სახელობის მემორიალის მოწყობა
0
0
26 850
26 850
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 850
26 850
02 03 02 19
ბეშუმში ტრენაჟორებისა და საბავშვო ატრაქციონის მოწყობა
63 107
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63 107
0
02 03 02 20
ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის კაბინის რეაბილიტაცია და გენერატორის შესყიდვა
112 513
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112 513
0
02 03 02 21
საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა
82 154
208 327
0
0
ხარჯები
0
208 327
0
0
სხვა ხარჯები
0
208 327
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82 154
0
0
02 03 02 22
სოფელ ქედლებში საპირფარეშოს მშენებლობა
21 756
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 756
0
02 03 02 23
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სოციალურ სახლზე საკვამურების მოწყობა
49 117
0
0
0
ხარჯები
49 117
0
0
0
სხვა ხარჯები
49 117
0
0
02 03 02 24
სოფელ ჩაოში კოტიჯვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოსადგომის და სველი წერტილის მოწყობა
0
0
109 681
109 681
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109 681
109 681
02 03 02 28
ხულო-თაგოს ბაგირგზის კაბინის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა
0
27 420
11 752
11 752
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
27 420
11 752
11 752
02 03 02 29
სოფელ იაკობაძეებში სოფლის სახლის მშენებლობა
0
0
86 250
86 250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
86 250
86 250
02 03 02 31
ქედლების სოფლის სახლის რემონტი
0
0
37 782
37 782
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
37 782
37 782
02 04
მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)
977 722
952 390
0
0
ხარჯები
68 867
184 810
0
0
სხვა ხარჯები
68 867
184 810
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
908 855
767 580
0
0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
802 133
1 334 459
2 820 038
2 820 038
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
10
ხარჯები
799 333
976 873
1 249 510
1 249 510
შრომის ანაზღაურება
64 548
86 422
101 640
101 640
საქონელი და მომსახურება
734 345
890 451
1 126 870
1 126 870
სხვა ხარჯები
440
0
21 000
21 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 800
357 586
1 570 528
1 570 528
03 01
სანიტარული დასუფთავება
1 956
193 120
18 000
18 000
ხარჯები
1 956
10 876
18 000
18 000
საქონელი და მომსახურება
1 956
10 876
18 000
18 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
182 244
0
0
03 01 01
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა
960
0
0
0
ხარჯები
960
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
960
0
0
0
03 01 02
ნაგვის კონტეინერების შეძენა (216 ერთეული)
0
182 244
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
182244
0
03 01 03
მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა
996
10 876
18 000
18 000
ხარჯები
996
10 876
18 000
18 000
საქონელი და მომსახურება
996
10 876
18 000
18 000
03 02
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი
800 177
969 087
1 243 660
1 243 660
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
10
ხარჯები
797 377
965 997
1 231 510
1 231 510
შრომის ანაზღაურება
64 548
86 422
101 640
101 640
საქონელი და მომსახურება
732 389
879 575
1 108 870
1 108 870
სხვა ხარჯები
440
0
21 000
21 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 800
3 090
12 150
12 150
03 03
სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ერთი ერთეული ნაგავმზიდი)
0
172 252
258 378
258 378
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172252
258378
258378
03 04
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისათვის სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეძენა
0
0
1 300 000
1 300 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1300000
1300000
04 00
განათლება
3 378 644
4 424 434
4 744 661
4 744 661
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
253
ხარჯები
3 008 869
3 645 987
4 324 061
4 324 061
შრომის ანაზღაურება
1 610 747
2 002 390
2 215 074
2 215 074
საქონელი და მომსახურება
1 352 032
1 613 193
2 098 568
2 098 568
სოციალური უზრუნველყოფა
12 777
12 324
6 022
6 022
სხვა ხარჯები
33 313
18 080
4 397
4 397
არაფინანსური აქტივების ზრდა
369775
778447
420600
420600
04 01
სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება
3 005 855
3 725 233
4 344 661
0
4 344 661
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
0
253
ხარჯები
2 994 210
3 645 987
4 324 061
0
4 324 061
შრომის ანაზღაურება
1 610 747
2 002 390
2 215 074
0
2 215 074
საქონელი და მომსახურება
1 352 032
1 613 193
2 098 568
0
2 098 568
სოციალური უზრუნველყოფა
12 777
12 324
6 022
0
6 022
სხვა ხარჯები
18 654
18 080
4 397
0
4 397
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 645
79 246
20 600
0
20 600
04 01 01
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
3 005 855
3 725 233
4 344 661
4 344 661
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
253
ხარჯები
2 994 210
3 645 987
4 324 061
4 324 061
შრომის ანაზღაურება
1 610 747
2 002 390
2 215 074
2 215 074
საქონელი და მომსახურება
1 352 032
1 613 193
2 098 568
2 098 568
სოციალური უზრუნველყოფა
12 777
12 324
6 022
6 022
სხვა ხარჯები
18 654
18 080
4 397
4 397
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 645
79 246
20 600
20 600
04 02
სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
367 856
697 264
300 000
300 000
ხარჯები
14 659
0
0
0
სხვა ხარჯები
14 659
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
353 197
697 264
300 000
300 000
04 02 01
სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
0
300 000
300 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
300 000
300 000
04 02 02
სოფელ ვერნებში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია
17 441
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17 441
0
04 02 03
სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
221 884
697 264
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
221 884
697 264
0
04 02 04
დაბა ხულოსა და სოფელ ქედლების საბავშვო ბაღების ენერგოეფექტურობის გაზრდის და ენერგიის განახლებული წყაროების ტექნოლოგიების დამონტაჟების სამუშაოები
100 000
0
0
0
ხარჯები
14 659
0
0
0
სხვა ხარჯები
14 659
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85 341
0
04 02 05
სოფელ ღურტის საბავშვო ბაღის საქვაბის შენობის მშენებლობა
23 094
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 094
0
0
04 02 07
ღორჯომის საბავშვო ბაღის, სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის და ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია
5 437
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 437
0
0
04 03
სკოლების მშენებლობა–რემონტი
4 933
1 937
100 000
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 933
1 937
100 000
100 000
04 03 01
სოფელ ზედა დეკანაშვილების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
0
1 937
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 937
0
0
04 03 01
სოფელ გურძაულში დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
2 933
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 933
0
0
04 03 02
მიწის ნაკვეთის შეძენა
2 000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 000
0
04 03 03
შუასოფელის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
0
0
100 000
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
100 000
100 000
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი
2 076 605
3 211 577
4 142 197
4 142 197
მომუშავეთა რიცხოვნობა
169
173
183
183
ხარჯები
1 801 741
2 653 242
3 303 956
3 303 956
შრომის ანაზღაურება
812 990
1 080 648
1 236 553
1 236 553
საქონელი და მომსახურება
643 960
1 085 662
1 107 851
1 107 851
სუბსიდიები
3 250
4 500
0
0
გრანტები
236 259
296 575
265 190
265 190
სხვა ხარჯები
105 282
185 857
694 362
694 362
არაფინანსური აქტივების ზრდა
274 864
558 335
838 241
838 241
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
680 890
1 125 751
1 308 394
1 308 394
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44
47
58
58
ხარჯები
413 438
591 416
702 073
702 073
შრომის ანაზღაურება
234 673
315 778
397 316
397 316
საქონელი და მომსახურება
84 228
132 492
149 757
149 757
სხვა ხარჯები
94 537
143 146
155 000
155 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
267 452
534 335
606 321
606 321
05 01 01
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა
240 167
328 831
402 577
402 577
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44
39
46
46
ხარჯები
237 577
326 546
400 977
400 977
შრომის ანაზღაურება
189 973
246 778
310 976
310 976
საქონელი და მომსახურება
47 604
79 768
90 001
90 001
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 590
2 285
1 600
1 600
05 01 02
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“
53 736
87 683
111 096
111 096
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
8
12
12
ხარჯები
53 736
87 683
111 096
111 096
შრომის ანაზღაურება
44 700
69 000
86 340
86 340
საქონელი და მომსახურება
9 036
18 683
24 756
24 756
05 01 03
სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა
122 125
177 687
190 000
190 000
ხარჯები
122 125
177 187
190 000
190 000
საქონელი და მომსახურება
27 588
34 041
35 000
35 000
სხვა ხარჯები
94 537
143 146
155 000
155 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
500
0
0
05 01 04
სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა
264 862
531 550
604 721
604 721
არაფინანსური აქტივების ზრდა
264 862
531 550
604 721
604 721
05 01 04 01
სოფელ ბოძაურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
164 614
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
164 614
0
05 01 04 02
სოფელ კვატიაში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
37 431
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 431
0
05 01 04 03
დაბა ხულოში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
76 037
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76 037
0
05 01 04 04
სოფელ პაქსაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
32 855
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 855
0
05 01 04 05
მთა ზორტიყელში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
70 005
83 660
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70 005
83 660
0
05 01 04 06
სოფელ ჭახაურში სპორტული მოედნის მშენებლობა
48 534
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48 534
0
05 01 04 07
სოფელ დეკანაშვილების მინი სპორტული მოედნის რემონტი
0
16 411
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
16 411
0
05 01 04 08
სოფელ ზემო ვაშლოვანის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
40 558
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
40 558
0
05 01 04 09
სოფელ ღურტის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
38 326
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
38 326
0
05 01 04 10
დიდიაილაში მინი სპორტული მოედნის და ფანჩატურის მოწყობა
0
187 981
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
187 981
0
05 01 04 11
ვაშლოვანის მთაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
0
70 765
70 765
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
70 765
70 765
05 01 04 12
მთა თეთრობში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
0
58 480
58 480
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
58 480
58 480
05 01 04 13
სოფელ იაკობაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
58 087
58 087
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
58 087
58 087
05 01 04 14
კურორტ ბეშუმში ორი ერთეული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
31 651
31 651
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
31 651
31 651
05 01 04 15
სოფელ ირემაძეების სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია
0
0
88 987
88 987
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
88 987
88 987
05 01 04 16
სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
71 003
71 003
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
71 003
71 003
05 01 04 17
სოფელ გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
21 245
21 245
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
21 245
21 245
05 01 04 19
სოფელ რიყეთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
148 765
148 765
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
148 765
148 765
05 01 04 20
სოფელ ქედლებში სათხილამურო ბაზის შენობის რეაბილიტაცია
0
0
55 738
55 738
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
55 738
55 738
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1 395 715
2 085 826
2 833 803
2 833 803
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125
126
125
125
ხარჯები
1 388 303
2 061 826
2 601 883
2 601 883
შრომის ანაზღაურება
578 317
764 870
839 237
839 237
საქონელი და მომსახურება
559 732
953 170
958 094
958 094
სუბსიდიები
3 250
4 500
0
0
გრანტები
236 259
296 575
265 190
265 190
სხვა ხარჯები
10 745
42 711
539 362
539 362
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 412
24 000
231 920
231 920
05 02 01
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა
125 056
163 968
188 384
188 384
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
19
18
18
ხარჯები
125 056
163 168
188 384
188 384
შრომის ანაზღაურება
82 573
106 837
118 225
118 225
საქონელი და მომსახურება
42 483
56 331
70 159
70 159
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
800
0
0
05 02 02
ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი
798 072
1 100 759
1 256 184
1 256 184
მომუშავეთა რიცხოვნობა
96
96
96
96
ხარჯები
791 190
1 080 559
1 248 584
1 248 584
შრომის ანაზღაურება
435 420
573 975
628 480
628 480
საქონელი და მომსახურება
355 700
506 504
619 068
619 068
სხვა ხარჯები
70
80
1 036
1 036
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 882
20 200
7 600
7 600
05 02 03
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
236 259
296 575
265 190
265 190
ხარჯები
236 259
296 575
265 190
265 190
გრანტები
236 259
296 575
265 190
265 190
05 02 04
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა
90 616
293 991
164 892
164 892
ხარჯები
90 616
293 991
164 892
164 892
საქონელი და მომსახურება
79 991
281 989
134 892
134 892
სხვა ხარჯები
10 625
12 002
30 000
30 000
05 02 05
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა
9 974
23 539
30 000
30 000
ხარჯები
9 974
23 539
30 000
30 000
საქონელი და მომსახურება
6 724
17 439
23 724
23 724
სუბსიდიები
3 250
4 500
0
0
სხვა ხარჯები
0
1 600
6 276
6 276
05 02 06
ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი
117 755
157 005
180 133
180 133
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11
11
11
11
ხარჯები
117 225
154 005
174 833
174 833
შრომის ანაზღაურება
60 324
84 058
92 532
92 532
საქონელი და მომსახურება
56 851
69 897
82 251
82 251
სხვა ხარჯები
50
50
50
50
არაფინანსური აქტივების ზრდა
530
3 000
5 300
5 300
05 02 07
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
9 994
14 997
20 000
20 000
ხარჯები
9 994
14 997
20 000
20 000
საქონელი და მომსახურება
9 994
12 597
20 000
20 000
სხვა ხარჯები
0
2 400
0
0
05 02 08
გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა
7 989
8 649
10 000
10 000
ხარჯები
7 989
8 649
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურება
7 989
8 413
8 000
8 000
სხვა ხარჯები
0
236
2 000
2 000
05 02 09
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
0
26 343
719 020
719 020
ხარჯები
0
26 343
500 000
500 000
სხვა ხარჯები
0
26 343
500 000
500 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
219 020
219 020
05 02 09 01
სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''-ს რემონტი
0
26 343
0
0
ხარჯები
0
26 343
0
0
სხვა ხარჯები
0
26 343
0
05 02 09 02
სოფელ ხიხაძირში კულტურის სახლის რემონტი
0
0
94 595
94 595
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
94 595
94 595
05 02 09 03
ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი"-ს შიდა რემონტი
0
0
89 425
89 425
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
89 425
89 425
05 02 09 04
სოფელ ყინჩაურის კულტურის სახლის რემონტი და საპირფარეშოს მშენებლობა
0
0
35 000
35 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
35 000
35 000
05 02 09 05
სოფელ დიდაჭარაში ეკლესიისათვის ბალავარის მოწყობა
0
0
200 000
200 000
ხარჯები
0
0
200 000
200 000
სხვა ხარჯები
0
0
200 000
200 000
05 02 09 06
სოფელ დეკანაშვილებში ცენტრალური მეჩეთის რეკონსტრუქცია
0
0
300 000
300 000
ხარჯები
0
0
300 000
300 000
სხვა ხარჯები
0
0
300 000
300 000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2 681 197
3 268 462
2 962 621
2 962 621
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
2 582 432
3 267 412
2 962 621
2 962 621
შრომის ანაზღაურება
34 320
48 720
53 592
53 592
საქონელი და მომსახურება
411 068
525 409
581 174
581 174
სუბსიდიები
0
25 000
27 135
27 135
სოციალური უზრუნველყოფა
1 170 131
1 464 153
1 570 900
1 570 900
სხვა ხარჯები
966 913
1 204 130
729 820
729 820
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98 765
1 050
0
0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
1 094 181
1 295 789
1 429 316
1 429 316
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
995 416
1 294 739
1 429 316
1 429 316
შრომის ანაზღაურება
34 320
48 720
53 592
53 592
საქონელი და მომსახურება
411 068
520 929
572 424
572 424
სოციალური უზრუნველყოფა
548 793
725 090
798 180
798 180
სხვა ხარჯები
1 235
0
5 120
5 120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98 765
1 050
0
0
06 01 01
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი
445 388
570 699
631 716
631 716
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
445 388
569 649
631 716
631 716
შრომის ანაზღაურება
34 320
48 720
53 592
53 592
საქონელი და მომსახურება
411 068
520 929
572 424
572 424
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
580
580
სხვა ხარჯები
0
0
5 120
5 120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 050
0
0
06 01 02
სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება
0
19 148
20 000
20 000
ხარჯები
0
19 148
20 000
20 000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
19 148
20 000
20 000
06 01 04
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
459 993
528 342
570 000
570 000
ხარჯები
459 993
528 342
570 000
570 000
სოციალური უზრუნველყოფა
459 993
528 342
570 000
570 000
06 01 05
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება
88 800
177 600
177 600
177 600
ხარჯები
88 800
177 600
177 600
177 600
სოციალური უზრუნველყოფა
88 800
177 600
177 600
177 600
06 01 06
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტით მომსახურებით უზრუნველყოფა
0
0
30 000
30 000
ხარჯები
0
0
30 000
30 000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
30 000
30 000
06 01 07
სპეციალური ტექნიკის შეძენა
100 000
0
0
0
ხარჯები
1 235
0
0
0
სხვა ხარჯები
1 235
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98 765
0
0
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
1 587 016
1 972 673
1 533 305
1 533 305
ხარჯები
1 587 016
1 972 673
1 533 305
1 533 305
საქონელი და მომსახურება
0
4 480
8 750
8 750
სუბსიდიები
0
25 000
27 135
27 135
სოციალური უზრუნველყოფა
621 338
739 063
772 720
772 720
სხვა ხარჯები
965 678
1 204 130
724 700
724 700
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა
49 843
51 103
63 750
63 750
ხარჯები
49 843
51 103
63 750
63 750
საქონელი და მომსახურება
0
4 480
8 750
8 750
სოციალური უზრუნველყოფა
49 843
46 623
55 000
55 000
06 02 02
ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა
24 600
24 700
45 000
45 000
ხარჯები
24 600
24 700
45 000
45 000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
2 400
2 400
სხვა ხარჯები
24 600
24 700
42 600
42 600
06 02 03
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
50 000
43 200
41 200
41 200
ხარჯები
50 000
43 200
41 200
41 200
სოციალური უზრუნველყოფა
50 000
43 200
41 200
41 200
06 02 04
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარების გაწევა
0
10 350
18 200
18 200
ხარჯები
0
10 350
18 200
18 200
სოციალური უზრუნველყოფა
0
10 350
18 200
18 200
06 02 05
მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
118 000
111 000
105 000
105 000
ხარჯები
118 000
111 000
105 000
105 000
სოციალური უზრუნველყოფა
118 000
111 000
105 000
105 000
06 02 06
მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა
181 000
29 000
180 000
180 000
ხარჯები
181 000
29 000
180 000
180 000
სხვა ხარჯები
181 000
29 000
180 000
180 000
06 02 07
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება
735 219
1 009 698
0
0
ხარჯები
735 219
1 009 698
0
0
სხვა ხარჯები
735 219
1 009 698
0
0
06 02 08
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
72 700
92 750
78 650
78 650
ხარჯები
72 700
92 750
78 650
78 650
სოციალური უზრუნველყოფა
72 700
92 750
78 650
78 650
06 02 09
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
90 000
110 100
190 000
190 000
ხარჯები
90 000
110 100
190 000
190 000
სოციალური უზრუნველყოფა
90 000
110 100
190 000
190 000
06 02 10
ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახლის სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
0
0
17 500
17 500
ხარჯები
0
0
17 500
17 500
სხვა ხარჯები
0
0
17 500
17 500
06 02 11
ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება
94 155
114 240
153 200
153 200
ხარჯები
94 155
114 240
153 200
153 200
სოციალური უზრუნველყოფა
94 155
114 240
153 200
153 200
06 02 12
ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა
0
137 400
484 600
484 600
ხარჯები
0
137 400
484 600
484 600
სხვა ხარჯები
0
137 400
484 600
484 600
06 02 13
მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ფინანსური დახმარება
88 400
114 250
118 850
118 850
ხარჯები
88 400
114 250
118 850
118 850
სოციალური უზრუნველყოფა
88 400
114 250
118 850
118 850
06 02 14
მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა
58 240
96 550
0
0
ხარჯები
58 240
96 550
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
58 240
96 550
0
0
06 02 15
წითელი ჯვრის თანადაფინანსება
20 000
25 000
27 135
27 135
ხარჯები
20 000
25 000
27 135
27 135
სუბსიდიები
0
25 000
27 135
27 135
სხვა ხარჯები
20 000
0
0
06 02 16
მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა
0
3 332
10 220
10 220
ხარჯები
0
3 332
10 220
10 220
სოციალური უზრუნველყოფა
0
10 220
10 220
სხვა ხარჯები
0
3 332
0
0
06 02 17
სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობისათვის სასურსათო კალათების შეძენა
4 859
0
0
0
ხარჯები
4 859
0
0
0
სხვა ხარჯები
4 859
0
0
0
მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები🔗
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.
მუხლი 21.
დანამატები და ჯილდო
2024 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე დანამატების და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 22.
ასიგნებების დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.