„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
ცვლილებები (3)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №16 |
|
2024 წლის 25 დეკემბერი ქ. ოზურგეთი |
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით
|
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 43400,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახადები 38157,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ბიუჯეტის გრანტები 550,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 4192,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 39155,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3630,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
1. განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4130,0 ათასი ლარის ოდენობით. 2.განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 500,0 ათასი ლარის ოდენობით.
|
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 114,9 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3744,9 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:
ფინანსური აქტივების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება შესაბამისი წლის განმავლობაში. ათას ლარში
|
(პროგრამული კოდი 02 00)
პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 8 178 000 ლარი
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(პროგრამული კოდი 03 00)
პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 5 100 000 ლარი
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების დროებით თავშესაფარში გადაყვანა.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(პროგრამული კოდი 04 00)
პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 9 425 000 ლარი.
საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო- სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაციას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა. ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა და სხვა.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(პროგრამული კოდი 05 00)
პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 7 785 000 ლარი
კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; მუნიციპალიტეტის ჩართვა სხვადასხვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრის ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა; კულტურის დაწესებულებებში შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია. სპორტის, ახალგაზრდობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და სპორტულ ცხოვრებაში.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(პროგრამული კოდი 06 00)
პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 3 098 000 ლარი
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს. თვითმმართველობა არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე, სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 2025 წლის განმავლობაში მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველი ფენის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(პროგრამული კოდი 07 00)
პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 340 000 ლარი
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები თანდართული რედაქციით:
(ათ.ლარი)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 390,0 ათასი ლარი;
ბ) „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 15,0 ათასი ლარი;
გ) ,,ბავშვთა უფლებების კოდექსი“-თ განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 125,0 ათასი ლარი;
დ) 18 წლის და მეტი ასაკის შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურებისთვის განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 20,0 ათასი ლარი;
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 91-ე მუხლის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 78-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის, 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად,
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 დეკემბრის №20 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 28/12/2023, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.113.016504).
დადგენილება ამოქმედდეს 2025 წლის 1 იანვრიდან.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით დარჩია
დანართისულ
სულ
სულ
შემოსავლები 61,341.20 66,681.50 42,900.00 გადასახადები 31,305.70 33,329.50 38,157.80 გრანტები 25,296.20 29,192.10 550.00 სხვა შემოსავლები 4,739.30 4,159.90 4,192.20 ხარჯები 30,696.45 44,926.13 39,155.10 შრომის ანაზღაურება 3,957.95 5,400.00 5,925.00 საქონელი და მომსახურება 4,305.73 6,817.07 4,807.00 ძირიტადი კაპიტალის მომსახურება-
-
-
პროცენტი 42.00 95.10 95.10 სუბსიდიები 19,112.08 21,618.60 24,750.00 გრანტები 115.00 115.00 120.00 სოციალური უზრუნველყოფა 1,429.93 1,926.43 2,063.00 სხვა ხარჯები 1,733.76 8,953.93 1,395.00 საოპერაციო სალდო 30,644.75 21,755.37 3,744.90 არაფინანსური აქტივებისცვლილება 38,866.89 32,567.72 3,630.00 ზრდა 39,441.39 33,067.72 4,130.00 კლება 574.50 500.00 500.00 მთლიანი სალდო (8,222.14) (10,812.35) 114.90 ფინანსური აქტივების
ცვლილება
-
-
-
ზრდა-
-
-
კლება-
-
-
ვალდებულებების ცვლილება (114.94) (114.90) (114.90) ზრდა-
-
-
კლება 114.94 114.90 114.90 ბალანსი-
-
-
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის პროექტისულ
მათ შორისსულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემო-სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემო-სავლები შემოსულობები 61,915.70 24,700.30 37,215.40 67,181.50 29,173.20 38,008.30 43,400.00 550.00 42,850.00 შემოსავლები 61,341.20 24,700.30 36,640.90 66,681.50 29,173.20 37,508.30 42,900.00 550.00 42,350.00 არაფინანსური აქტივების კლება 574.50-
574.50 500.00-
500.00 500.00-
500.00 ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გამოკლებით)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ვალდებულებების ზრდა-
-
-
-
-
-
-
-
-
გადასახდელები 70,137.84 27,092.98 43,044.86 77,993.85 32,662.33 45,331.52 43,285.10 550.00 42,735.10 ხარჯები 30,696.45 930.63 29,765.82 44,926.13 8,920.76 36,005.37 39,155.10 550.00 38,605.10 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39,441.39 26,162.35 13,279.04 33,067.72 23,741.57 9,326.15 4,130.00-
4,130.00 ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ვალდებულებების კლება 114.94-
114.94 114.90-
114.90 114.90-
114.90 ნაშთის ცვლილება (8,222.14) (2,392.68) (5,829.46) (10,812.35) (3,489.13) (7,323.22) 114.90-
114.90 მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 43400,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის პროექტისულ
მათ შორისსულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემო-სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემო-სავლები შემოსულობები 61,915.70 24,700.30 37,215.40 67,181.50 29,173.20 38,008.30 43,400.00 550.00 42,850.00 შემოსავლები 61,341.20 24,700.30 36,640.90 66,681.50 29,173.20 37,508.30 42,900.00 550.00 42,350.00 არაფინანსური აქტივების კლება 574.50-
574.50 500.00-
500.00 500.00-
500.00 ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გამოკლებით)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ვალდებულებების ზრდა-
-
-
-
-
-
-
-
-
გადასახდელები 70,137.84 27,092.98 43,044.86 77,993.85 32,662.33 45,331.52 43,285.10 550.00 42,735.10 ხარჯები 30,696.45 930.63 29,765.82 44,926.13 8,920.76 36,005.37 39,155.10 550.00 38,605.10 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39,441.39 26,162.35 13,279.04 33,067.72 23,741.57 9,326.15 4,130.00-
4,130.00 ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ვალდებულებების კლება 114.94-
114.94 114.90-
114.90 114.90-
114.90 ნაშთის ცვლილება (8,222.14) (2,392.68) (5,829.46) (10,812.35) (3,489.13) (7,323.22) 114.90-
114.90 მუხლი 4. ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახადები 38157,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის პროექტისულ
მათ შორისსულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 31,305.70-
31,305.70 33,329.50-
33,329.50 38,157.80-
38,157.80დღგ
23,106.90-
23,106.90 25,129.50-
25,129.50 29,557.80-
29,557.80 საშემოსავლო გადასახადი-
-
-
-
-
-
-
-
-
ქონების გადასახადი 8,198.80-
8,198.80 8,200.00-
8,200.00 8,600.00-
8,600.00 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) 5,613.50
-
5,613.50 6,200.00-
6,200.00 6,600.00-
6,600.00 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1.90-
1.90-
-
-
-
-
-
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) 136.40
-
136.40 400.00-
400.00 400.00-
400.00 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებისმიწაზე 484.90
-
484.90 800.00-
800.00 800.00-
800.00 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულებისმიწაზე 1,962.10
-
1,962.10 800.00-
800.00 800.00-
800.00 სხვა გადასახადები ქონებაზე-
-
-
-
-
-
-
-
-
სხვა გადასახადები-
-
-
-
-
-
-
-
-
მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ბიუჯეტის გრანტები 550,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2024 წლის პროგნოზისულ
მათ შორისსულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 25,296.2 24,700.3 595.9 29,192.1 29,173.2 18.9 550.0 550.00.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 65.90.0
65.9 18.90.0
18.90.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 25,230.3 24,700.3 530.0 29,173.2 29,173.20.0
550.0 550.00.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 5,181.7 5,181.70.0
4,754.6 4,754.60.0
550.0 550.00.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 450.0 450.0 315.6 315.6 550.0 550.0 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 4,731.7 4,731.7 4,439.0 4,439.00.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 20,048.6 19,518.6 530.0 24,418.6 24,418.60.0
0.0
0.0
0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 11,575.2 11,575.2 12,274.8 12,274.80.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1,086.0 1,086.0 1,581.8 1,581.80.0
სხვა პროექტები (სტიქია) 7,387.4 6,857.4 530.0 10,562.0 10,562.00.0
მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 4192,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის პროექტისულ
მათ შორისსულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემო სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემო სავლები სხვა შემოსავლები 4,739.30.0
4,739.3 3,904.90.0
3,904.9 4,192.20.0
4,192.2 შემოსავლები საკუთრებიდან 1,290.50.0
1,290.5 864.90.0
864.9 950.00.0
950.0 პროცენტები 308.5 308.5 230.0 230.0 250.0 250.0 რენტა 982.00.0
982.0 634.90.0
634.9 700.00.0
700.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 911.5 911.5 534.9 534.9 600.0 600.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 70.5 70.5 100.0 100.0 100.0 100.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 653.60.0
653.6 570.00.0
570.0 672.20.0
672.2 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 594.20.0
594.2 550.00.0
550.0 630.00.0
630.0 სანებართვო მოსაკრებელი 290.1 290.1 250.0 250.0 280.0 280.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი9.0
9.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 295.1 295.1 300.0 300.0 350.0 350.0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 59.40.0
59.4 20.00.0
20.0 42.20.0
42.2 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან0.0
10.0 10.0 10.0 10.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 59.4 59.4 10.0 10.0 32.2 32.2 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 2,586.9 2,586.9 2,370.0 2,370.0 2,400.0 2,400.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 208.3 208.3 100.0 100.0 170.0 170.0 მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 39155,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის პროექტი
1. განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4130,0 ათასი ლარის ოდენობით.
2.განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 500,0 ათასი ლარის ოდენობით.
არაფინანსური აქტივებისსულ მათ შორისსულ მათ შორისსულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 30,696.45 930.63 29,765.82 44,926.13 8,920.76 36,005.37 39,155.10 550.00 38,605.10 3,957.95 90.78 3,867.17 5,400.00- 5,400.00 5,925.00- 5,925.00 4,305.73 394.72 3,911.01 6,817.07 2,261.77 4,555.30 4,807.00- 4,807.00- - - - - - 42.00- 42.00 95.10- 95.10 95.10- 95.10 19,112.08 218.45 18,893.63 21,618.60 315.60 21,303.00 24,750.00 390.00 24,360.00 115.00- 115.00 115.00- 115.00 120.00- 120.00 1,429.93- 1,429.93 1,926.43 114.43 1,812.00 2,063.00 160.00 1,903.00 1,733.76 226.68 1,507.08 8,953.93 6,228.96 2,724.97 1,395.00- 1,395.00 მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3630,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:ცვლილება 38,866.89 32,567.72 3,630.00 ზრდა 39,441.39 33,067.72 4,130.00 კლება 574.50 500.00 500.00 მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციო ნალური კოდი დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის პროექტი 7.1 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 7282 9807 9359 7.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 7282 9807 9359 7.1.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 7045 9457 9009 7.1.1.2 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა236 350 350 7.2 თავდაცვა141 0 0 7.21 შეიარაღებული ძალები141 0 0 7.4 ეკონომიკური საქმიანობა 36497 38823 4888 7.45 ტრანსპორტი 15960 15649 2688 7.451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 15960 15649 2688 7.47 ეკონომიკის სხვა დარგები 9566 5229 1400 7.49 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურსაქმიანობაში 10972 17945 800 7.5 გარემოს დაცვა 3922 4163 5100 7.51 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება 3922 4009 49407.6 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 4075 4716 3630 7.61 ბინათმშენებლობა766 546 200 7.63 წყალმომარაგება 1631 2525 1600 7.64 გარე განათება 1678 1645 18307.7 ჯანმრთელობის დაცვა 1021 1338 1500 7.73 საავადმყოფოების მომსახურება803 1022 1110 7.74 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება218 316 390 7.8 დასვენება, კულტურა და რელიგია 6622 7045 7785 7.81 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 2781 2840 3000 7.82 მომსახურება კულტურის სფეროში 3687 3955 4485 7.84 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა154 250 300 7.9 განათლება 9366 10556 9425 7.91 სკოლამდელი აღზრდა 7381 8270 9120 7.92 ზოგადი განათლება 1986 2286305 710 სოციალური დაცვა 1211 1546 1598 7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა24 29 32 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 1187 1517 1566სულ 70138 77994 43285 მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 114,9 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3744,9 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის პროექტი საოპერაციო სალდო 30,644.75 21,755.37 3,744.90 მთლიანი სალდო (8,222.14) (10,812.35) 114.90 მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით: ფინანსური აქტივების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება შესაბამისი წლის განმავლობაში. ათას ლარში დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 2025 წლის პროექტი ფინანსური აქტივების ცვლილება 8337,08 10927,250,0 საშინაო0,0 კლება 8337,08 10927,250,0 ვალუტა და დეპოზიტი0 0 0,0 მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილებაბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 114,9 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვა. 2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 172,5 ათას ლარს, ხოლო 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 57,6 ათასი ლარი.თავი II ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები |
პრიორიტეტი/პროგრამა
2025 წლის პროექტი 2026 წლის პროგნოზი 2027 წლის პროგნოზი 2028 წლის პროგნოზი1
2
3
4
5
6
02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 8,178.0 9,611.0 10,939.0 11,692.0 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 2,338.0 2,301.0 2,835.0 3,122.0 02 01 01 გზების მოვლა-შენახვა (020101) 500.0 721.0 842.0 1,072.0 02 01 02 გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (020102) 1,100.0 650.0 1,063.0 1,100.0 02 01 03 საგზაო მოძრაობის ორგანიზება (020103) 638.0 780.0 780.0 800.0 02 01 04 საგზაო ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (020104) 100.0 150.0 150.0 150.0 02 01 05 ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის პარკირების მართვის ცენტრი (020105) 02 02 წყლის სისტემების განვითარება 1,600.0 1,750.0 1,950.0 2,150.0 02 02 01 წყალსადენის შიდა ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია (02 02 01) 200.0 250.0 300.0 300.0 02 02 02 წყალსადენის შიდა ქსელის ექსპლუატაცია (02 02 02) 1,250.0 1,350.0 1,500.0 1,700.0 02 02 03 კანალიზაციის ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია (02 02 03) 150.0 150.0 150.0 150.0 02 03 საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარება 500.0 350.0 350.0 350.0 02 03 01 სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია (020301) 150.0 200.0 200.0 200.0 02 03 02 საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების რეაბილიტაცია (020302) 300.0 100.0 100.0 100.0 02 03 03 კომუნალურ ქსელებზე დაერთების უზრუნველყოფა (020403) 50.0 50.0 50.0 50.0 02 04 პროექტირება და ექსპერტიზა 900.0 930.0 1,114.0 1,200.0 02 04 01 საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (020401) 500.0 500.0 664.0 700.0 02 04 02 შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა (020402) 400.0 430.0 450.0 500.0 02 05 მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროგრამა 450.0 480.0 520.0 570.0 02 06 ბინათმშენებლობა 200.0 300.0 400.0 400.0 02 06 01 მრავალბინიანი საცხოვრებელი ეზოების კეთილმოწყობა (020601) 100.0 200.0 250.0 250.0 02 06 02 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა (020602) 100.0 100.0 150.0 150.0 02 07 გარე განათება და ელმომარაგება 1,830.0 2,100.0 2,320.0 2,400.0 02 07 01 გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია (020701) 80.0 100.0 100.0 150.0 02 07 02 გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი (020702) 1,200.0 1,400.0 1,600.0 1,600.0 02 07 03 გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (020703) 550.0 600.0 620.0 650.0 02 08 მუნიციპალური ტრანსპორტი 350.0 400.0 450.0 500.0 02 09 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1,000.0 1,000.0 1,000.0 02 10 სტიქიის პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია 10.0 პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0201 პროგრამის დასახელება: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2025-2028 წწ. სულ პროგრამის ბიუჯეტი : 2 338 000 ლარი პროგრამის მიზანი საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის გარემოს შექმნა პროგრამის აღწერა მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის, ქუჩების და შიდა საუბნო გზების სიგრძე შეადგენს 1426.2 კმ-ს, მ. შ. ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სიგრძე შეადგენს 247.8 კმ-ს. ასფალტირებული გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 241,68კმ-ს, ბეტონის საფრიანი გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 56,97კმ-ს, გრუნტოვანი გზის საერთო სიგრძე შეადგენს 1108, 75 კმ-ს. (მ.შ. ქ. ოზურგეთში ქუჩების სავალი ნაწილის საერთო სიგრძე შეადგენს 75 კმ-ს, მ.შ. ასფალტირებული გზების საერთო სიგრძე შეადგებს 63,8კმ-ს.) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული გზებისა და საგზაო ნაგებობების (ხიდები, მილხიდები, გზების დამცავი კედლები და გაბიონები და სხვა) რეაბილიტაციას, ფეხით მოსიარულეთა ინფრასტრუქტურის განვითარებას (ტროტუარების, პანდუსებისა და ბორდიურების მოწყობა), გზების მოდინებული წყლის ზემოქმედებისაგან დაცვის მიზნით კიუვეტების, ცხაურების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციას, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების მიზნით საგზაო ნიშნების და მონიშვნების (მ. შ. ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები და სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებები) მოწყობას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და შექმნილია პირობები ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 020101 ქვეპროგრამის დასახელება: გზების მოვლა-შენახვა ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 500 000 სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 500 000 ქვეპროგრამის მიზანი გზების მიმდინარე შეკეთება საექსპლუატაციო ვადის გახანგრძლივებისა და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის ქვეპროგრამის აღწერა საკომუნიკაციო საშუალებების, კერძოდ გზების მოვლა-შენახვა და განვითარება; ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაცია; (მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის, ქუჩების და შიდა საუბნო ასფალტირებული გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 295.48კმ-ს; მ.შ. ქ. ოზურგეთში ასფალტრებული გზების საერთო სიგრძე ქალაქში შეადგენს 70,8კმ. ბეტონის საფრიანი გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 120.28კმ-ს, მუნიციპალიტეტის ცენტრის ტერიტორიული ერთეულების ცენტრებთან დამაკავშირებელი გზები მთლიანად ასფალტირებულია. მოვლა-შენახვას საჭიროებს 10000კვ.მ. საერთო ფართობის ასფალტირებული გზა). ქვეპროგრამით ხორციელდება ქალაქში და სოფელში ორმული შეკეთება; სოფლებში შიდასაუბნო გზების მოწესრიგება (სოფლებში შიდა საუბნო გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 1160 კმ-ს. ყოველწლიურად ხორციელდება ორმოების შეკეთება ცხელი ასფალტ-ბეტონით, კიუვეტების რეაბილიტაცია, ბორდიურების მოწყობა, საგზაო ნიშნების მოწყობა, საგზაო ინფრასტრუქტურის აღდგენითი სამუშაოები. პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: გზის ინფრასტრუატურის განვითარება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 020102 ქვეპროგრამის დასახელება: გზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 1 100 000 სხვა წყარო მათ შორის კაპიტალური პროექტები0
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 1 100 000 ქვეპროგრამის მიზანი ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით გზების ადაპტირება კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამის აღწერა ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების კაპიტალური აღდგენა-რეაბილიტაცია უპირატესად იმ უბნებში, სადაც დასრულდა მიწისქვეშა კომუნაკაციების რეაბილიტაცია, ასფალტობეტონის ახალი საფარის მოწყობა სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციით, ფეხით სავალი ნაწილების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ბორდიურების მოწყობა. ქალაქში სარეაბილიტაციო გზების საერთო რაოდენობა შეადგენს -8,0 კმ-ს; სასოფლო დასახლებაში სარეაბილიტაციო გზების საერთო რაოდენობა - 350კმ-ს; რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 27კმ საერთო სიგრძის ასფალტის საფრიან გზას, მ.შ. ქალაქში 3 კმ საერთო სიგრძის გზას, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება ტროტუარების, პანდუსების და სანიაღვრე არხების მოწყობა ორმხრივად. სოფლად მოეწყობა 24 კმ საერთო სიგრძის ასფალტისსაფრიანი გზა, სადაც ასევე მოეწყობა სანიაღვრე არხები. პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 020103 ქვეპროგრამის დასახელება: საგზაო მოძრაობის ორგანიზება ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 638 000 მათ შორის კაპიტალური პროექტები0
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 638 000 ქვეპროგრამის მიზანი საგზაო მოძრაობის ორგანიზება ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილებისთვის ქვეპროგრამის აღწერა ქვეითად მოსიარულეთა და საგზაო ტრანსპორტის მოწესრიგებული მოძრაობის და უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით გზებზე და მოედნებზე, სხვადასხვა ლოკაციებზე საგზაო ნიშნების მოწყობა, ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნების დახაზვა, სიჩქარის შემზღუდავი ხელოვნური ბარიერის და საგზაო ნიშნების მოწყობა. გზების რეაბილიტაციის პროცესში განხორციელდება პროექტით განსაზღვრული საგზაო ნიშნების მოწყობა და ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნების დახაზვა (ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების მონიშვნა, გზების გამყოფი ხაზების და გვერდულების დახაზვა და სხვა მონიშვნები). სკოლების და საბავშვო ბაღების მისასვლელ მონაკვეთებში მოსწავლეთა და სკოლამდელი ასაკის ბავშვების, მშობლების და მასწავლებლების ფეხით უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით მოეწყობა სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერები, შესაბამისი საგზაო ნიშნებით და დაიხაზება ფეხითმოსიარულეთა გადასასვლელები.ქალაქის ტერიტორიაზე საგზაო ნიშნებით და ჰორიზონტალური მონიშვნებით უზრუნველყოფილია ქუჩების საერთო სიგრძის 40%. სკოლების და ბაღების 60%-თან მოწყობილია სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერები. პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 020104 ქვეპროგრამის დასახელება: საგზაო ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 100 000 მათ შორის კაპიტალური პროექტები 100 000 სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 100 000 ქვეპროგრამის მიზანი საგზაო-საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის პირობების შექმნა ქვეპროგრამის აღწერა დაზიანებული ხიდების კაპიტალური აღდგენა-რეაბილიტაცია; გზების დამცავი რკინაბეტონის კედლების და გაბიონების მოწყობა-რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის და შიდა გზებზე არსებული ხიდების რაოდენობა შეადგენს 110 ერთეულს, მათგან რეაბილიტაციას საჭიროებს 26 ერთეული. კრიტიკულ მონაკვეთებში, მდინარეების და ხევების და ციცაბო ფერდობების მიმდებარედ გამავალი გზის მონაკვეთებზე, სავალი ნაწილის გამაგრების მიზნით რკინაბეტონის კედლების და გაბიონების მოწყობა. პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: ინფრასტრუქტურის განვითარება პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0202 პროგრამის დასახელება: წყლის სისტემების განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2025-2028 წწ. პროგრამის მიზანი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგებით (მ.შ. ტექნიკური წყლით) და წყალარინებით უზრუნველყოფა პროგრამის აღწერა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სასმელი წყალი ცენტრალიზებული ქსელებით მიეწოდება მოსახლეობის 60%, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ წყალმომარაგება ხორციელდება დასახლებაში, მ.შ. ქ. ოზურგეთში, დაბა ნარუჯაში და ურეკი-შეკვეთილი-კაპროვანის საკურორტო ზოლში. მუნიციპალიტეტის 19 დასახლებაში წყალმომარაგება ხორციელდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს „სატისი“-ს მიერ. სასმელი წყლის ქსელი მოწყობილია ქალაქის მთელ ტერიტორიაზე. ქსელის ნაწილი საჭიროებს რეაბილიტაციას, რის გამოც გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ ეტაპობრივად ხორციელდება წყალმომარაგების ქსელების აღდგენითი და გაფართოების სამუშაოების განხორციელება. მწვავედ დგას წყალმომარაგების სიტემების მოწესრიგების საკითხი სოფლად დასახლებულ მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის სოფლების უმრავლესობაში სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში. წყალმომარეგების სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო სასმელი წყლის მიწოდების ღონისძიებების უზრუნველყოფა ერთ-ერთ პრიორიტეტად რჩება. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ 2024 წელს დასრულდა წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა ვაკიჯვარის, ფამფალეთის, ბაღდადის ბახვის და ქვ. ბახვის, დვაბზუს, გაღმა დვაბზუს, ცხემლისხიდის და მშვიდობაურის დასახლებულ ერთეულებში. მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელდა ს. ნატანებში, მე-12 უბანში წყალმომარაგების მშენებლობა, მოეწყო 7839 გრძ.მ. საერთო სიგრძის წყალსადენი. წყალმომარაგების ქსელში ჩაერთო 50 აბონენტი. მიმდინარეობს ნასაკირალში წყალმომარაგების გაფართოების სამუშაოები და სოფ. ნაღობილევში წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. მომზადდა საპროექტო დოკუმენტაციები ს. ოზურგეთის, ციხისფერდის, გურიანთის, მელექედურის, მერიის, ნაგომარის, ხვარბეთის, ნაღობილევის, კონჭკათის, თხინვალის დასახლებული ერთეულების წყალმომარაგების ქსელების მოწყობის სამუშაოებზე. წყალარინების ქსელი მოწყობილია ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიის ნაწილში და ჩართულია ქალაქის მოსახლეობის 60%. წყალარინების ქსელი მოწყობილია ურეკი-შეკვეთილი-კაპროვანის საკურორტო ზოლში. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი უზრუნველყოფილია სასოფლო დასახლებებში მცხოვრები მოსახლეობის წყალმომარაგება (მ.შ. ტექნიკური წყლით) და ქალაქისა და დაბების მრავალბინიანი სახლების წყალარინება პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: წყლის სისტემების განვითარება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 020201 ქვეპროგრამის დასახელება: წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 200 000 სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 200 000 ქვეპროგრამის მიზანი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგებით (მ.შ. ტექნიკური წყლით) უზრუნველყოფა ქვეპროგრამის აღწერა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება მუნიციაპლიტეტის დასახლებულ ერთეულებში წყალმომარაგების ქსელების მოწყობა-გაფართოება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წყალმომარაგების სათავე ნაგებობების (მ.შ. ჭაბურღილები), საქლორატოროს, მაგისტრალური და შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები. მუნიციპალიტეტში სასმელი წყალი ცენტრალიზებული ქსელების მეშვეობით მიეწოდება მოსახლეობის 60%, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ წყალი მიეწოდება 16 დასახლებაში, მ.შ. ქ. ოზურგეთში და ურეკი-შეკვეთილი-კაპროვანის საკურორტო ზოლში, სულ 8831 აბონენტს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს „სატისის“ მიერ წყალი მიეწოდება 19 დასახლებულ ერთეულში 4532 ოჯახს. სასმელი წყლის ქსელი მოწყობილია ქალაქის მთლიან ტერიტორიაზე. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ დასრულდა წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა ვაკიჯვარის, ფამფალეთის, ბაღდადის ბახვის და ქვ. ბახვის, დვაბზუს, გაღმა დვაბზუს, ცხემლისხიდის და მშვიდობაურის დასახლებულ ერთეულებში. მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელდა ნატანების მე-12 უბანში წყალმომარაგების ქსელის მშენებლობა, ხორციელდება ნაღობილევში და ნასაკირალში წყალმომარაგების გაფართოების სამუშაოები. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოწყობილია წყალსადენის ახალი ქსელი და წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილია მოსახლეობა პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: წყლის სისტემების განვითარება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 020202 ქვეპროგრამის დასახელება: წყალსადენის შიდა ქსელის ექსპლუატაცია ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: შ.პ.ს. ,,სატისი“ ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო 2024 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 1 250 000 სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 1 250 000 ქვეპროგრამის მიზანი მოსახლეობის უზრუნველყოფა სანიტარული ნორმებით დაცული უსაფრთხო სასმელი წყლითა და ასევე ტექნიკური წყლით ქვეპროგრამის აღწერა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს „სატისი“-ს მიერ ხორციელდება წყალმომარაგების სისტემების ექსპლუატაცია (ქსელის საერთო სიგრძე 170000 გრძ. მეტრი) და მართვა ტერიტორიულ ერთეულებში - მთისპირი, ასკანა, ჯუმათი, ლაითური, ნასაკირალი, ნატანები (ნაწილობრივ). ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს „სატისის“ მიერ წყალი მიეწოდება 15 დასახლებულ ერთეულში 2800 ოჯახს. ხორციელდება მიწოდებული წყლის ხარისხის კონტროლი (წლის განმავლობაში 110 სინჯის აღება, სხვადასხვა ლოკაციაზე), დაზიანებების დროული აღმოფხვრა, აბონენტების მომსახურება 24 საათიანი გრაფიკით. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ტექნიკურად გამართული წყალმომარაგების სისტემის საშუალებით მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სანიტარული ნორმების შესაბამისი უსაფრთხო სასმელი წყლითა და ასევე ტექნიკური წყლით პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: წყლის სისტემების განვითარება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 020203 ქვეპროგრამის დასახელება: კანალიზაციის ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 150 000 მათ შორის კაპიტალური პროექტები 150 000 სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 150 000 ქვეპროგრამის მიზანი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალარინების ქსელებში ჩართვის უზრუნველყოფა ქვეპროგრამის აღწერა ეტაპობრივად ხორციელდება წყალარინების ქსელების გაფართოება ქ. ოზურგეთის ტერიტორიაზე, წყალარინების ქსელების მოწყობა საწყის ეტაპზე დაბების ტერიტორიაზე (ლაითურის, ნარუჯის, ნასაკირალის ცენტრალურ უბნებში, სადაც ძირითადად განლაგებულია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები). წყალარინების ქსელი მოწყობილია ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიის ნაწილში, საკანალიზაციო ქსელის სიგრძე შეადგენს 34 კმ-ს. ქსელში ჩართულია ქალაქის მოსახლეობის 60%. წყალარინების ქსელი მოწყობილია ურეკი-შეკვეთილი-კაპროვანის საკურორტო ზოლში. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ქალაქსა და დაბებში რეაბილიტირებული და მოწყობილია წყალარინების ქსელი და მოსახლეობა უზრუნველყოფილია კანალიზაციის სისტემის მომსახურებით პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0203 პროგრამის დასახელება: საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2025-2028 წწ.პროგრამის ბიუჯეტი: 500 000 ლარი
პროგრამის მიზანი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურული სივრცეების მოწყობა;მოსახლეობისთვის დასვენებისა და გართობის მიმზიდველი გარემოს შექმნა. პროგრამის აღწერა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში (მ.შ. ქალაქში) საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურული სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, დაგეგმილია მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით მოწესრიგებული და კეთილმოწყობილი სკვერების, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. საკურორტო ინფრასტუქტურის განვითარების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი დანიშნულების სივრცეების ინფრასტრუქტურის მოწყობა-რეაბილიტაციას. ადგილობრივი მოსახლეობის და ვიზიტორების დასვენებისა და გართობის მიზნით ყოველწლურად ხორციელდება პარკებისა და სკვერების მოწყობა და არსებული სივრცეების განახლება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის 30 ერთეული 412284,70 კვმ საერთო ფართობის სკვერი, პარკი და ტყე-პარკი. რეაბილიტირებული პარკების წილი შეადგენს 60%. დასრულდა ქ. ოზურგეთში, ნინოშვილის ქუჩაზე კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობა, ქ. ოზურგეთში მ. კოსტავას ქუჩაზე კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაცია, დასრულდა ქალაქ ოზურგეთის ცენტრალური მოედნის და მიმდებარე პარკის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციისა და იოანე პეტრიწის ქუჩაზე მდებარე პარკის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის სამუშაოები, განხორციელდა ქ. ოზურგეთში თეატრის სკვერის რეაბილიტაცია, ექადიის ტყე-პარკის, ნემიროვიჩ-დანჩენკოს ქუჩაზე სკვერის კეთილმოწყობის და რეაბილიტაციის სამუშაოები. დასრულდა დაბა ურეკში ბულვარის მშენებლობა. მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ხორციელდება სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ადგილობრივი მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის დასვენებისა და გართობის მიზნით მოწესრიგებული, კეთილმოწყობილი და მიმზიდველი გარემოს შექმნა. მუნიციპალიტეტის 30 ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული ადმინისტრაციული შენობების 80% საჭიროებს სხვადასხვა რიგის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას. 2024 წელს განხორციელდა 7 ადმინისტრაციული შენობის სახურავის რეაბილიტაციის და 10 ერთეული სხვადასხვა დანიშნულების საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობის სამუშაოები. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საზოგადოებრივი დანიშნულების ღია სივრცეები და შენობა-ნაგებობები და შექმნილია პირობები დასვენებისა და მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 020301 ქვეპროგრამის დასახელება: სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 150 000 სხვა წყარო სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 150 000 ქვეპროგრამის მიზანი მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა და ვიზიტორთა დასვენებისა და გართობის მიზნით ღია საზოგადოებრივი სივრცეების შექმნა ქვეპროგრამის აღწერა მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ხორციელდება სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია, მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით მოწესრიგებული, კეთილმოწყობილი და მიმზიდველი გარემოს შექმნა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის 30 ერთეული 412284,70 კვმ საერთო ფართობის სკვერი, პარკი და ტყე-პარკი. რეაბილიტირებული პარკების წილი შეადგენს 50%.ქალაქ ოზურგეთში დასრულდა ქ. ოზურგეთში, ნინოშვილის ქუჩაზე კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობა, ქ. ოზურგეთში მ. კოსტავას ქუჩაზე კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაცია, დასრულდა ქალაქ ოზურგეთის ცენტრალური მოედნის და მიმდებარე პარკის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციისა და იოანე პეტრიწის ქუჩაზე მდებარე პარკის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის სამუშაოები, განხორციელდა ქ. ოზურგეთში თეატრის სკვერის რეაბილიტაცია, მიმდინარეობს ექადიის ტყე-პარკის რეაბილიტაციის სამუშაოები. დასრულდა დაბა ურეკში ბულვარის მშენებლობა. მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ხორციელდება სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ადგილობრივი მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის დასვენებისა და გართობის მიზნით მოწესრიგებული, კეთილმოწყობილი და მიმზიდველი გარემოს შექმნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში, სკერებისა და პარკების კეთილმოწყობის მიზნით ხორციელდება შემომზღუდავი დეკორაციული ღობეების მოწყობა, სკვერებში და პარკებში მწვანე სივრცეების, ფეხითმოსიარულეთა ბილიკების, ატრაქციონების, ფანჩატურების და სხვა დასვენების და გართობისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა. ქ. ოზურგეთში დაგეგმილია დასასვენებელი და გასართობი სივრცის რეაბილიტაცია. სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა, შშმ პირების, ახალგაზრდების, მოხუცების, კაცების და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები. მოსალოდნელი შედეგი მოწყობილია ღია დასასვენებელი სივრცეები და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის პარკებსა და სკვერებში შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 020302 ქვეპროგრამის დასახელება: საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების რეაბილიტაცია ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 300 000 სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 300 000 ქვეპროგრამის მიზანი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი და კომფორტული მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლებულ ტერიტორიულ ერთეულებში, ადმინისტარციული და სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების კეთილმოწყობა და შენობების სარეაბილიტაციო - სარემონტო სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის 30 ადმინისტრაციულ ერთეულში მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ადმინისტრაციული და სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების 80% საჭიროებს სხვადასხვა რიგის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში რეაბილიტირებულია საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობები პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 020303 ქვეპროგრამის დასახელება: კომუნალურ ქსელებზე დაერთების უზრუნველყოფა ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 50 000 სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 50 000 ქვეპროგრამის მიზანი მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების კომუნალურ ქსელებზე დაერთება ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელ. მომარაგების, გაზმომარაგების, წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელებზე დაერთების უზრუნველსაყოფად საჭირო დაერთების ღირებულების გადახდა ლიცენზიან კომპანიებზე, რომლებიც განახორციელებენ ობიექტების კომუნალურ ქსელებში ჩართვას. ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს ობიექტებზე მიწოდებული ელ. ენერგიის, გაზმომარაგების და წყალმომარაგების სიმძლავრის გაზრდას, საჭიროების შესაბამისად და აღნიშნულის განსახორციელებლად დადგენილი ტარიფის შესაბამისი სიმძლავრის გაზრდის ღირებულების ანაზღაურებას. 2025 წელს განხორციელდება 20 ობიექტის ჩართვა კომუნალურ ქსელებში. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი უზრუნველყოფილია მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების კომუნალურ ქსელებზე დაერთება პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0204 პროგრამის დასახელება: პროექტირება და ექსპერტიზა პროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2025-2028 წწ.
სულ პროგრამის ბიუჯეტი: 900 000 ლარი
პროგრამის მიზანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებისთვის საჭირო შესაბამისი დოკუმენტაციებით უზრუნველყოფა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი პროგრამის აღწერა სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება. სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო და გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი დასკვნების მომზადება; დამუშავებული პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო სრულყოფილი დოკუმენტაციის მომზადება. შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის დადგენის მიზნით მიმდინარე და დასრულებულ სამუშაოებზე ეტაპობრივი ექსპერტიზის განხორციელება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი უზრუნველყოფილია ხარისხიანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: პროექტირება და ექსპერტიზა ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 020401 ქვეპროგრამის დასახელება: საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 500 000 სხვა წყარო0
მათ შორის კაპიტალური პროექტები0
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 500 000 ქვეპროგრამის მიზანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება. სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო და გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი დასკვნების მომზადება; დამუშავებული პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო სრულყოფილი ექსპერტიზაგავლილი საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მომზადებულია შესასრულებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: პროექტირება და ექსპერტიზა ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 020402 ქვეპროგრამის დასახელება: შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 400 000 სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 400 000 ქვეპროგრამის მიზანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით, შესრულებული სამუშაოების ხარისხისა და მოცულობის შესაბამისობის კონტროლის განხორციელება ქვეპროგრამის აღწერა შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის დადგენის მიზნით მიმდინარე და დასრულებულ სამუშაოებზე ეტაპობრივად ხორციელდება ექსპერტიზა. შუალედური და საბოლოო მიღება-ჩაბარების პროცესში წარმოდგენილია ექსპერტიზის დასკვნები ხარისხისა და მოცულობის შესაბამისობაზე, რის შედეგადაც მიიღწევა ხარისხიანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება. მუნიციპალიტეტში 50 ათასს ლარს ზევით ღირებულების ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე ხორციელდება ეტაპობრივი და საბოლოო ექსპერტიზა, რომლის ღირებულება შეადგენს შესრულებული სამუშაობის ღირებულების 3,29%-ს. 50 ათასს ლარს ქვევით ღირებულების ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე ხორციელდება საბოლოო ექსპერტიზა, რომლის ხარჯი გათვალისწინებულია სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით უზრუნველყოფილია შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის კონტროლი პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0205 პროგრამის დასახელება: მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროგრამა პროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2025-2028 წწ.სულ პროგრამის ბიუჯეტი: 450 000 ლარი
პროგრამის მიზანი ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაზრდა და ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში მათი ჩართულობის ხელშეწყობა პროგრამის აღწერა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ ინიცირებული პროექტის - მონაწილეობითი ბიუჯეტის (იყავი თანამმართველი) ფარგლებში. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 ნოემბრის #15 დადგენილებით დამტკიცდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროგრამის შედგენის წესი, რომლის თანხამად: 1.მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროგრამა (შემდგომში – პროგრამა), წარმოადგენს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (შემდგომში-მუნიციპალიტეტი) საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 85-ე მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრულ მოქალაქეთა მონაწილეობის სხვა ფორმას და საბიუჯეტო პროცესის შემადგენელ ნაწილს, რომელიც მოქალაქეებს აძლევს შესაძლებლობას წარადგინონ და აირჩიონ მათთვის პრიორიტეტული პროექტები, რომლის განხორციელებას უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი. 2. პროგრამის ფარგლებში მოქალაქეთა მიერ წარმოდგენილი იდეების განხორციელების არეალი უნდა ექცეოდეს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში და მიზნად ისახავდეს საზოგადოებრივი სიკეთის შექმნას. 3. პროგრამა შეიძლება განხორციელდეს დისტანციურად (ინტერნეტ და ტელესაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით) ან პირდაპირი ხმის მიცემის სისტემის/ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით. ასევე დასაშვებია შერეული ხმის მიცემის სისტემაც. იდეის ავტორი/ავტორები შესაძლებელია იყვნენ– საქართველოს მოქალაქე ან/და მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფი რომელიც პროგრამის ფარგლებში წარადგენს იდეას (განაცხადის სახით); პროგრამის მონაწილე – მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საპროექტო იდეის ავტორი/ავტორები 18 წლის ასაკიდან და პროგრამის ხმის მიცემის პროცესის მონაწილე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული აქტიური ხმის უფლების მქონე, საქართველოს მოქალაქე 18 წლის ასაკიდან; 2025 წელს დაგეგმილია ოთხი პროექტის განხორციელება მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი უზრუნველყოფილია მოსახლეობის ჩართულობა ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0206 პროგრამის დასახელება: ბინათმშენებლობა პროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2025-2028 წწ.სულ პროგრამის ბიუჯეტი: 200 000 ლარი
პროგრამის მიზანი მრავალბინიანი სახლების მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა და ეზოებში დასვენებისა და გართობისათვის ღია სივრცეების მოწესრიგება პროგრამის აღწერა პროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, ლიფტების შეკეთება-აღდგენა, შიდა საერთო მოხმარების წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მრავალბინიანი სახლების საერთო საკუთრებაში არსებული ეზოების კეთილმოწყობა, მოსახლეობის (მ.შ. ბავშვების) დასვენებისა და გართობისათვის ღია სივრცეების შექმნა და მოწესრიგება. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 333 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, აქედან 100 არის ქ. ოზურგეთში. აღნიშნული სახლების 50 %-ის ფასადები საჭიროებს რემონტს. 2024 წელს განხორციელდა მაღლივ კორპუსებში ხუთი სატვირთო და ორი სამგზავრო ლიფტის რეაბილიტაცია, კანალიზაციის შიდა ქსელების რეაბილიტაცია შვიდ მრავალბინიან კორპუსში. შეიცვალა 38 ერთეული დაზიანებული მრავალბინიანი სახლის სახურავი. დაგეგმილია მრავალბინიანი სახლის ფასადების რეაბილიტაცია. დაგეგმილია მრავალბინიანი სახლების ეზების კეთილმოწყობა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებულია მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა და მობინადრეთათვის შექმნილია კომფორტული საცხოვრებელი გარემო პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: ბინათმშენებლობა ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 020601 ქვეპროგრამის დასახელება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი ეზოების კეთილმოწყობა ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 100 000 სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 100 000 ქვეპროგრამის მიზანი მრავალბინიანი სახლების ეზოებში დასვენებისა და გართობისათვის ღია სივრცეების მოწესრიგება ქვეპროგრამის აღწერა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, მრავალბინიანი სახლების საერთო საკუთრებაში არსებული ეზოების კეთილმოწყობა, მოსახლეობის დასვენებისა და გართობისათვის ღია სივრცეების შექმნა და მოწესრიგება.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 333 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, აქედან 100 არის ქ. ოზურგეთში. ქ. ოზურგეთში კეთილმოეწყო მრავალბინიანი სახლების 16 ეზო. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში დასვენებისა და გართობისათვის მოწყობილია ღია სივრცეები პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: ბინათმშენებლობა ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 020602 ქვეპროგრამის დასახელება: ბინათმესაკუთრება ამხანაგობების მხარდაჭერა ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 100 000 სახელმწიფო ბიუჯეტი
0
მათ შორის კაპიტალური პროექტები0
სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 100 000 ქვეპროგრამის მიზანი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა; მობინადრეთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ქვეპროგრამის აღწერა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობა. განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, ლიფტების შეკეთება-აღდგენა, შიდა საერთო მოხმარების წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 333 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, აქედან 100 არის ქ. ოზურგეთში. აღნიშნული სახლების 60%-ის ფასადები საჭიროებს რემონტს. წინა წლებში მრავალბინიანი სახლების 80 %-ს შეეცვალა დაზიანებული სახურავი, შეკეთდა სახურავების წყალშემკრები სისტემა. მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის ქ.ოზურგეთში რეაბილიტირებულ იქნა 6 ლიფტი, 1 საჭიროებს შეკეთებას. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2015 წლიდან დღემდე რეგისტრირებული ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა შეადგენს-12. ქვეპროგრამის საქმიანობის მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებისა და ქალაქის ურბანულ ინფრასტრუქტურაში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება; მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ხელშეწყობილია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები და შექმნილია პირობები საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესებისთვის პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0207 პროგრამის დასახელება: გარე განათება და ელმომარაგება პროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2025-2028 წწ.სულ პროგრამის ბიუჯეტი: 1 830 000 ლარი
პროგრამის მიზანი ღამის საათებში მოსახლეობის მ.შ. ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების და გარე განათების ქსელების ელ.მომარაგებით უზრუნველყოფა პროგრამის აღწერა პროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელის გაფართოებას. ახალი ტექნოლოგიური მიღწევების გათვალისწინებით გარე განათების LED სანათების მოწყობას, ასევე მოძველებული სანათების ახალი სანათებით ჩანაცვლებას. ღამის საათებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ღამის განათების უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. პროგრამით ასევე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების და გარე განათების მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების დაფარვა. ღამის განათების ქსელებით უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ერთეულების ცენტრალური უბნები და ქ. ოზურგეთის ქუჩების, მოედნების და ღია სივრცეების 80%. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ღამის საათებში მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისთვის გამართულად ფუნქციონირებს გარე განათების სისტემა და უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელისა და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების ელ.მომარაგება პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: გარე განათება და ელმომარაგება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 020701 ქვეპროგრამის დასახელება: გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 80 000 მათ შორის კაპიტალური პროექტები 80 000 სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 80 000 ქვეპროგრამის მიზანი ღამის საათებში მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების ხელშეწყობა ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელის გაფართოებას. ახალი ტექნოლოგიური მიღწევების გათვალისწინებით გარე განათების LED სანათების მოწყობას. ღამის საათებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ღამის განათების უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. ღამის განათების ქსელებით უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ერთეულების ცენტრალური უბნები და ქ. ოზურგეთის ქუჩების, მოედნების და ღია სივრცეების 80%. ღამის განათების ქსელის მთლიანი სიგრძე შეადგენს 810კმ-ს. დამონტაჟებულია 13251 ერთეული სხვადასხვა ტიპის სანათი. მ.შ. 9338 ერთეული LED სანათი. მიუხედავად აღნიშნულისა, მოსახლეობიდან შემოდის მოთხოვნები სოფლების სხვადასხვა უბნებში გარე განათების ქსელების მოწყობის უზრუნველსაყოფად. გარე განათების ქსელების გაფართოება დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების განათების გარეშე დარჩენილ განსაზღვრულ მონაკვეთებზე, ასევე გარე განათების გარეშეა დარჩენილი სოფლად დასახლებული ერთეულების პერიფერიული უბნები. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოწყობილია გარე განათების ქსელი და შექმნილია პირობები ღამის საათებში მოსახლეობის (ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა) უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: გარე განათება და ელმომარაგება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 020702 ქვეპროგრამის დასახელება: მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელმომარაგების ხარჯების ანაზღაურება ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 1 200 000 სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 1 200 000 ქვეპროგრამის მიზანი მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების და გარე განათების ქსელების ელ.მომარაგებით უზრუნველყოფა ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების (დასახლებულ ერთეულებში) და გარე განათების მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების დაფარვა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების და გარე განათების ქსელების ელ.მომარაგება პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: გარე განათება და ელმომარაგება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 020703 ქვეპროგრამის დასახელება: გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა.(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 550 000 სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 550 000 ქვეპროგრამის მიზანი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ღამის განათების უზრუნველყოფას, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. ღამის განათების ქსელებით უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ერთეულების ცენტრალური უბნები და ქ. ოზურგეთის ქუჩების, მოედნების და ღია სივრცეების 80%. ქალაქ ოზურგეთში განთავსებულია 3415 ლამპიონი. სულ მოწყობილია სხვადასხვა ტიპის 13251 ლამპიონი. გარე განათების ქსელის მთლიანი სიგრძე შეადგენს 810 კმ-ს. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0208 პროგრამის დასახელება: მუნიციპალური ტრანსპორტი პროგრამის განმახორციელებელი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს სატრანსპორტო კომპანია პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2025-2028 წწ.სულ პროგრამის ბიუჯეტი: 350 000 ლარი
პროგრამის მიზანი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით განხორციელებული სატრანსპორტო გადაზიდვები; - დროულად და კომფორტულად გადაყვანილი მგზავრები, მუნიციპალიტეტის მიერ კონტროლირებადი ტარიფებით მგზავრთა მომსახურება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომობილების პარკირების მოწესრიგება. პროგრამის აღწერა აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში შ.პ.ს. ოზურგეთის სატრანსპორტო კომპანიის მიერ ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ოცდასამ დასახლებულ ერთეულში მგზავრების რეგულარული გადაყვანა. შპს „მუნიციპალური ტრანსპორტი“-ს ბალანსზე ირიცხება 12 სატრანსპორტო ერთეული (სამგზავრო ავტობუსი), მათგან რვა ერთეული არის ახალი, შშმ პირებზე ადაპტირებული ავტობუსი. დღის განმავლობაში მგზავრთა გადაყვანა ხორციელდება შვიდ მარშრუტზე: ოზურგეთი-კვირიკეთი-წითელმთა-შემოქმედი-გორისფერდი--გომი - ათი რეისი; ოზურგეთი-ნაგომარი-ორი რეისი; ოზურგეთი-დვაბზუ-ცხემლისხიდი-ბაღდადი-ვაკიჯვარი -ექვსი რეისი; ოზურგეთი-ქვ. ბახვის გადასახვევი - ხუთი რეისი; ოზურგეთი-ლაითურში-ნარუჯა - ხუთი რეისი; ოზურგეთი-ურეკი - ოთხი რეისი; ოზურგეთი-მთისპირი -ორი რეისი. შ.პ.ს. ოზურგეთის სატრანსპორტო კომპანიის მიერ სრულდება ყოველდღიურად 34 რეისი, შვიდ მარშრუტზე. მგზავრთა ჯამური ადგილი შეადგენს 264 ერთეულს, გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა დღეში საშუალოდ შეადგენს -350-ს. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების სიტემის მოწესრიგება სპეციალურად გამოყოფილ ზონებში. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხელმისაწვდომია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურება და უზრუნველყოფლია მგზავრთა რეგულარული გადაყვანები პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: ინფრასტრუქტურის განვითარება პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 0210 პროგრამის დასახელება: სტიქიის პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია პროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2025-2028წწ. პროგრამის მიზანი სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სტიქიის პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება პროგრამის აღწერა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ათწლეულობის გამოცდილებიდან გამომდინარე, ხშირი წვიმების შედეგად გამოწვეული წყალუხვობის დროს ზიანდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნაპირსამაგრი ნაგებობები (გაბიონები და ნაპირდამცავი კედლები), ასევე კალაპოტებიდან გადმოსული წყალმოვარდნების შედეგად ზიანდება მდინარეების მიმდებარედ არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები და ხიდები, საგზაო ნაგებობები, მოსახლეობის საკარმიდამო ნაკვეთები და სხვადასხვა დანიშნულების ინფრასტრუქტურული ობიექტები. ქარიშხლების ზემოქმედების შედეგედ, ათწლეულობის გამოცდილებიდან გამომდინარე, ადგილი აქვს მრავალბინიანი და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების სახურავების დაზიანებას. პროგრამის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სამუშაო ჯგუფების მიერ ხორციელდება გამოწვეული ზარალის შეფასება და აღნიშნული მასალების წარდგენა საქართველოს მთავრობასთან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ შესაბამისი სახსრების გამოყოფის მიზნით. გამოყოფილი თანხების შესაბამისად ხორციელდება სტიქიის შდეგეად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება, ასევე კერძო მფლობელობაში არსებული მრავალბინიანი და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია და სტიქიისაგან დაზარალებული მოსახლეობისათვის საჭირო სამშენებლო მასალების გადაცემა. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების ფარგლებში, 2024 წელს განხორციელდა 12 ერთეული ხიდის და ხიდბოგირის რეაბილიტაცია; 215 600 კვმ ფართობის კერძო საცხოვრებელი სახლის სახურავების შესყიდვა და დარიგება დაზარალებული მოსახლეობისათვის; 29 306,9კვმ საერთო ფართობის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ადმინისტრაციული შენობების სახურავების გადახურვა; 696 გრძ.მეტრი საერთო სიგრძის ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა; 20 გრძ. მეტრი სიგრძის საყრდენი კედლის მოწყობა ბეტონით; 181 გრძ. მეტრი საერთო სიგრძის სანიაღვრე არხების მოწყობა; სხვადასხვა ლოკაციაზე მეწყერისაგან ჩაწყვეტილი მონაკვეთების აღდგენა ძელყორით. ქვეპროგრამის დასახელებასულ
2025 წელი სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სტიქიის პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება 10000 10,000 სულ პროგრამის ბიუჯეტი 10000 10,000 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ლიკვიდირებულია სტიქიით გამოწვეული შედეგები მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვაპრიორიტეტი/პროგრამა
2025 წლის გეგმა 2026 წლის პროგნოზი 2027 წლის პროგნოზი 2028 წლის პროგნოზი1
2
3
4
5
6
03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა