"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 23 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 23 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №11
2025 წლის 29 ივლისი
დაბა ხულო
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 23 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის საფუძველზე ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 23 დეკემბრის №18 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერენარ ბოლქვაძე
დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი
თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
შემოსავლები
27 060 395
31 039 049
38 236 662
გადასახადები
8 559 033
10 860 635
18 750 000
გრანტები
17 845 410
19 480 530
17 889 250
სხვა შემოსავლები
655 952
697 884
1 597 412
ხარჯები
16 061 841
18 663 356
24 297 340
შრომის ანაზღაურება
6 474 855
7 080 912
9 008 178
საქონელი და მომსახურება
5 751 422
6 750 554
8 740 666
პროცენტი
0
0
0
სუბსიდიები
29 500
154 009
506 000
გრანტები
296 575
265 190
343 466
სოციალური უზრუნველყოფა
1 536 153
1 726 178
1 804 470
სხვა ხარჯები
1 973 336
2 686 513
3 894 560
საოპერაციო სალდო
10 998 554
12 375 693
13 939 322
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
10 555 103
12 294 144
14 484 742
ზრდა (შეძენა)
10 555 103
12 294 144
14 484 742
კლება (გაყიდვა)
0
0
0
მთლიანი სალდო
443 451
81 549
-545 420
ფინანსური აქტივების ცვლილება
443 451
81 549
-545 420
ზრდა
443 451
81 549
0
ვალუტა, დეპოზიტები
443 451
81 549
0
სესხები
0
0
0
კლება
0
0
545 420
ვალუტა, დეპოზიტები
0
0
545 420
სესხები
0
0
0
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0
ზრდა
0
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
0
0
0
სესხები
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით;
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
შემოსულობები
27 060 395
31 039 049
38 236 662
შემოსავლები
27 060 395
31 039 049
38 236 662
არაფინანსური აქტივების კლება
0
0
0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
0
გადასახდელები
26 616 944
30 957 500
38 782 082
ხარჯები
16 061 841
18 663 356
24 297 340
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 555 103
12 294 144
14 484 742
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
443 451
81 549
-545 420
მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 38 236 662 ლარის ოდენობით;
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
შემოსულობები
27 060 395
31 039 049
38 236 662
შემოსავლები
27 060 395
31 039 049
38 236 662
გადასახადები
8 559 033
10 860 635
18 750 000
გრანტები
17 845 410
19 480 530
17 889 250
სხვა შემოსავლები
655 952
697 884
1 597 412
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 18 750 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
გადასახადები
8 559 033
10 860 635
18 750 000
საშემოსავლო გადასახადი
0
0
0
ქონების გადასახადი
3 140 875
3 945 737
3 750 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2 509 723
3 382 781
3 740 000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
278 913
204 544
0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
8 034
9 802
5 000
სასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
4 494
6 543
0
არასასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
339 711
342 067
5 000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0
0
0
დამატებული ღირებულების გადასახადი
5 418 158
6 914 898
15 000 000
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 17 889 250 ლარის ოდენობით;
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
გრანტები
17 845 410
19 480 530
17 889 250
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0
14 892
0
უცხო ქვეყნების მთავრიბებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
0
0
0
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
17 845 410
19 465 638
17 889 250
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0
0
0
სპეციალური ტრანსფერი
5 530 000
5 000 000
1 492 250
მიზნობრივი ტრანსფერი
0
0
72 000
კაპიტალური გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
0
0
0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
9 069 686
9 576 993
13 473 900
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
2 293 334
3 920 043
2 851 100
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამa)
952 390
968 602
0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 597 412 ლარის ოდენობით;
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
655 952
697 884
1 597 412
შემოსავლები საკუთრებიდან
267 730
409 246
275 000
პროცენტები
145 900
170 137
130 000
დივიდენდები
0
0
რენტა
121 830
239 109
145 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
95 636
231 640
120 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
26 194
7 469
25 000
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0
0
0
საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია
33 092
42 507
30 000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
33 092
42 507
30 000
საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0
0
0
სანებართვო მოსაკრებელი
28 744
38 358
25 000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
9,00
0
0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
4 339
4 129
5 000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0
20
0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0
0
0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0
0
0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0
0
0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
26 021
22 821
20 000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
25 000
25 892
197 412
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
304 109
197 418
1 075 000
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 24 297 340 ლარის ოდენობით;
ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2
ხარჯები
16 061 841
18 663 356
24 297 340
21
შრომის ანაზღაურება
6 474 855
7 080 912
9 008 178
22
საქონელი და მომსახურება
5 751 422
6 750 554
8 740 666
25
სუბსიდიები
29 500
154 009
506 000
26
გრანტი
296 575
265 190
343 466
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 536 153
1 726 178
1 804 470
28
სხვა ხარჯები
1 973 336
2 686 513
3 894 560
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 14 484 742 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 484 742 ლარის ოდენობით;
პროგრამული კოდი
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
255 156
386 381
312 200
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
8 604 529
9 716 426
11 322 972
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
357 586
1 276 028
426 022
05 00
განათლება
778 447
171 205
1 746 763
06 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი
558 335
744 104
676 785
07 00
მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1 050
0
0
სულ ჯამი
10 555 103
12 294 144
14 484 742
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 38 782 082 ლარით.
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
4 227 404
4 989 852
6 260 268
7011
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
4 191 904
4 537 551
5 885 268
70111
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4 132 904
4 537 551
5 619 668
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
59 000
0
265 600
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0
0
0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0
0
0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
35 500
452301
375 000
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში
0
0
0
702
თავდაცვა
148 706
0
0
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
148 706
0
0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0
1 008 000
252 000
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0
0
0
SSs adgilobrivi ganyofileba
7032
სახანძრო დაცვა
0
0
0
saxanZro samaSvelo samsaxuri
0
0
0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0
1008000
252000
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3 049 349
3 535 706
1 956 140
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0
0
0
70421
სოფლის მეურნეობა
0
0
0
7045
ტრანსპორტი
3 049 349
3 535 706
1 956 140
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2 958 746
3 313 348
1 480 140
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
90 602
222 358
476 000
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
0
0
0
705
გარემოს დაცვა
571 930
434 346
323 238
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
354 496
258 378
177 352
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
217 434
175 968
145 886
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
7 715 081
8 792 993
13 221 049
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
2 740 147
4 431 088
6 614 297
7063
წყალმომარაგება
1 379 104
1 684 370
1 824 201
7064
გარე განათება
343 354
447 992
414 836
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
3 252 476
2 229 542
4 367 715
707
ჯამრთელობის დაცვა
1 295 789
1 411 818
1 683 454
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
1 295 789
1 411 818
1 683 454
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2 718 779
3 246 404
5 142 093
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
953 926
999 110
1 264 251
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1 741 315
1 910 771
2 213 442
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
23 539
336 523
1 664 400
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0
0
0
709
განათლება
4 917 233
4 792 601
7 886 180
7091
სკოლამდელი აღზრდა
3 725 233
4 047 351
5 337 559
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
1 192 000
745 250
2 548 621
710
სოციალური დაცვა
1 972 673
2 745 780
2 057 660
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
51 103
63 746
102 810
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
1 921 570
2 682 034
1 954 850
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
26 616 944
30 957 500
38 782 082
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 545 420 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 545 420 ლარის ოდენობით;
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 545 420 ლარის ოდენობით;
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება
443 451
81 549
-545 420
ზრდა
443 451
81 549
0
ვალუტა, დეპოზიტები
443 451
81 549
სესხები
0
0
0
კლება
0
0
545 420
ვალუტა, დეპოზიტები
0
0
545 420
სესხები
0
0
0
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 148 400 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.
მუხლი 14.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დავალიანების ფონდი
ითვალისწინებს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯს. მიმდინარე ეტაპზე გათვალისწინებულია 117 200 ლარი.
მუხლი 15.
სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება
მუციპალიტეტი თანადაფინასნებით მონაწილეობს საგრანტო კონკურსში, რომელსაც განახორცილებს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია და მასში მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც საშუალებას აძლევს მონაწილეს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ხულოს მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალ-ეკონომიკური მიმართულებები. გათვალისწინებულია 30 000 ლარი. ასევე შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“-საგან თანადაფინანსების სახით დაფინანსდება 25 000 ლარით.
მუხლი 16.
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა
აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერის ხარჯზე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული და მის დაფინასებაზე მყოფი ობიექტებისათვის სხვადასხვა სახის ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა, რომლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 320 000 ლარს.
მუხლი 17.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
მუხლი 18.
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)
პროგრამის მიზანი:
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.
პროგრამის აღწერა:
აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყოფს სისტემის გამართულ მუშაობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის მერიაში. ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები,პრიორიტეტი:
1.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00);
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, მგზავრთა ტრანსპორტირება, გარე განათებისა და ელექროგადამცემი ქსელების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01)
პროგრამის მიზანი:
საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრთა ტრანსპორტირება, მგზავრობის დროის შემცირება და კომფორტული მომსახურება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება, კერძოდ:
მუნიციპალიტეტში შიდა გადაადგილების ტრანსპორტით მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურება სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის, მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის, ვერნების მთის და მაჭარელათის მთის მიმართულებით. ასევე განხორციელდება ხულო-თაგო თაგო-ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით მარშრუტს მთების შესაბამისად.
სოფელ ყინჩაურში, მდინარე ფაჩხისწყალზე, საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხიდის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ყინჩაურში ხიდის მშენებლობა, რაც აუცილებელია მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის.
სოფელ დანისპარაულში, ენგენაურის უბანში მდინარე აჭარისწყლის შენაკადზე ხიდის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 01 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ დანისპარაულში ხიდის მშენებლობა, რაც აუცილებელია მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის.
მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 01 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის საფარის დაგება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტში არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 1600 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფლებში, რომლითაც მოეწყობა 14400 კვ.მ გზა.
შპს ხულოს ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 02 01 12);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის და საბაგირო გზის შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებით დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-ს სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა და მისი ფუნქციონირება. ასევე განხორციელდება ავტობულებით მგზავრთა გადაყვანა ხულო-ბათუმის, ბათუმი-ხულოს მიმართულებით შეღავათიან ფასად.
სოფელ განახლებაში, კოჩალიძეების უბანში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 13);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ქვეითად მოსიარულეთათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში სოფელ განახლებაში მოეწყობა საფეხმავლო ბილიკი, რაც მნიშნელოვნად აუცილებელია აღნიშნულ უბანში მაცხოვრებელი მოსახლეობის მარტივი და კომფორტული გადაადგილებისათვის.
1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბინაო ამხანაგობების, გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
საბინაო ამხანაგობების განვითარება და ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დაგეგმილია დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რემონტი. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება იმ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რემონტი, რომლებსაც ესაჭიროებათ ფასადების, სახურავის, საძირკველის შეკეთება გამაგრებითი სამუშაოები.
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა (ფინანსდება აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში), რომელიც შედგება 8996-მდე წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. ასევე განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი.
ასევე განხორციელდება: ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, მთა სარიჩარის საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, მთა თეთრობის საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, დიდაჭარისა და ვაშლოვანის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) და ბოძაურის, საკამბეჩოს, ლოდიძირის და შქერნალის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია.
ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონირება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 30 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვას.
წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია, სოფელ ვანაძეების, ვაშაყმაძეების და მეხალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ირემაძეებში შირინაანთ უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ წინწკალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ბეშუმში, კატრიძირის დასახლებისათვის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი), სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა, სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ გელაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სახანძრო რეზერუარის მოწყობა. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ აქ არსებული მოსახლეობა მომარაგდება უწყვეტი სასმელი წყლით.
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
საპროექტო, საკადასტრო და ესკიზური ნახაზების მომზადება, ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ქონების შეფასებასთან დაკავშირებული ხარჯები და ესკიზური ნახაზების შედგენა.
საპროექტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება.
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 4 ერთეულამდე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება.
1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03)
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 20-25 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო.
დაგეგმილია სოფელ დიდაჭარის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ რიყეთის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ დიოკნისის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი), დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების რეაბილიტაცია და სოფელ ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის და საბავშვო ბაღის რემონტი, სოფელ ზემო თხილვანაში ადმინისტრაციული შენობის და სპორტული დარბაზის მშენებლობა, სოფელ რაქვთაში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა, სოფელ შურმულში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა, სოფელ აგარის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი, დაბა ხულოში ცენტრალურ სკვერში სახელმწიფო დროშის აღსამართავად კონსტრუქციის მოწყობა, სოფელ ქედლებში, მეხეშურის უბანში ტურისტული ლოკაციის მოწყობა, სოფელ მერჩხეთში მოსაცდელის მოწყობა, სოფელ ჩაოში კოტიჯვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოსადგომის და სველი წერტილის მოწყობა, სოფელ კალოთაში მოსაცდელის მოწყობა, სოფელ სკვანაში მოსაცდელის მოწყობა, სოფელ ჭახაურში მოსაცდელის მოწყობა, თხილაძირის სოფლის სახლის რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, სოფელ რაქვთაში საპირფარეშოს მშენებლობა, სოფელ ნადაბურში მოსაცდელის მოწყობა და დაბა ხულოში ცენტრალურ სკვერში აბუსერისძე ტბელის ქანდაკების კვარცხლბეკის მშენებლობა.
ასევე დაფინასდება ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ხარჯები, რომელიც განხორციელდა 2024 წელს.
ასევე შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“-ს თანადაფინანსებით განხორციელდება სოფელ იაკობაძეებში სოფლის სახლის მშენებლობა.
პრიორიტეტი:
2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ქვეყნის ერთერთი ძირითადი მიმართულებაა. შესაბამისად ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა, მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა.
სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავსაყრელზე. ასევე განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა.
ქვეპროგრამით ასევე განხორციელდება ნაგვის კონტეინერების შეძენა.
ნაგვის კონტეინერების შეძენა (პროგრამული კოდი 03 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხოციელდება ნაგვის კონტეინერების შეძენა.
მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების მზრუნველობა და საჭიროების შემთხვევაში გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია და სხვა საჭირო პროცედურები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 120 ერთეულ ცხოველზე შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა.
ასევე დაგეგმილია ნადირის გასაფრთხობად ვაზნების შეძენა.
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერისა და თოვლის საფარისაგან და სხა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 38000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 76 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი, ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, ქვემო ვაშლოვანი, ზედა ვაშლოვანი, შურმული, ჩაო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი.
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 8646 გარე განათების ბოძი.
ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 14 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისათვის სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეძენა (პროგრამული კოდი 03 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ხანძრის დროული ლოკალიზება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხოციელდა ერთი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა, რომელიც იძლევა საშუალებას უფრო დროულად და ეფექტურად განხორციელდეს ხანძრის ლოკალიზება. აღნიშნული ავტომანქანა შეძენილია 2024 წელს, ხოლო მიმდინარე წელს განხორციელდება დარჩენილი ასანაზრაურებელი თანხის გადახდა.
პრიორიტეტი:
3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანი:
სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.
პროგრამის აღწერა:
ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 23 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 750–მდე სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. ასევე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 ალტერნატიული საბავშვო ბაღი - სოფელ თაგოში, გელაძეებში, აგარაში და წაბლანაში, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს შრომის ანაზღაურებისა და გათბობის ხარჯების დაფინანსებას.
სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობას, სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობას და სოფელ მეკეიძეების საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობას. ასევე განხორციელდება სოფელ აგარის საბავშვო ბაღის მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენა. შედეგად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ სკოლამდელი განათლება.
სკოლების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 04 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
დაწყებითი საბაზო განათლებისათვის საჭირო დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ შუასოფლის დაწყებითი სკოლის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვას. არსებული ინფრასტრუქტურა სრულად მოშლილია და ვერ ხერხდება სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის სრულყოფილად წარმართვა, რამაც შექმნა საჭიროება აღნიშნულ სოფელში აშენდეს ახალი დაწყებითი სკოლა. შესაბამისად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ საბაზო განათლება.
პრიორიტეტი:
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა.
4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის მიზანი:
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა სპორტსმენებს მიეცეთ საშუალება მაქსიმალურად გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები. განხორციელდება ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 60-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში.
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები, ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი საჩუქრებით.
სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ პანტნარში სპორტული მოედნის მშენებლობა, სოფელ დანისპარაულის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ ქედლების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, ვაშლოვანის მთაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, მთა თეთრობში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, სოფელ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის მშენებლობა, სოფელ თაგოს სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია და სოფელ საციხურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია.
არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა აღნიშნული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია/მშენებლობა, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება.
4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. ასევე პროგრამის მიზანია კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაციის განხორციელება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით. ასევე განხორციელდება კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება, მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა-გამოვლენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ მათთვის სასურველ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური, პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა“ და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე.
ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი მოსახლეობის, სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, მათთვის კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების) განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში თეატრალური ცხოვრების დონის ამაღლება და წარმოჩენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მის ფინანსურ მხარდაჭერას გრანტის სახით, რათა გააგრძელოს თავისი შემოქმედებითი საქმიანობა, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის მაშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის გაჯანსაღებასა და წარმოჩენას.
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ შორის შუამთობის, ტბელობის, სელიმობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.
ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. ქვეპროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა.
გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება.
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 02 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხორციელდება რელიგიურ ორგანიზაციებზე ხელშეწყობა.
პრიორიტეტი:
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.
5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და განმტკიცებას.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას, რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება.
სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
საყოველთაო, სადაზღვევო კომპანიების, აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტროს მიერ პროგრამებით დაფინანსებების მიუხედავად ბენეფიციარებს ოპერაციული მკურნალობისთვის მაინც რჩებათ გარკვეული რაოდენობის თანხა გადასახადი, რაც მძიმე ტვირთად აწვება ოჯახებს. აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თანადაფინანსებას იმ ბენეფიციარებზე, რომელთაც სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, მათ გაეწევათ ფინანსური დახმარება დარჩენილი თანხის 70 %-ს ოდენობით, ხოლო 100 000 დან 200 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს 60%-ს ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 700 (ხუთასი) ლარისა.
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ომის ვეტერანებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებზე, მარტოხელა მშობლებსა და მათ შვილებზე, მარტოხელა ასაკით პენსიონერებზე - მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის წელიწადში ერთხელ 200 ლარიანი დახმარების ვაუჩერის გაცემას მედიკამენტების შესაძენად.
იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმ პირი/ ვეტერანი, მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ორი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 100 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
პერსონალური ასისტენტის სერვისი - შშმ პირებს გაუწევს სათანადო მხარდაჭერას დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისა და საკუთარი ცხოვრების კონტროლის გაზრდაში, სამუშაო ადგილზე, განათლების მიღების პროცესში, საჯარო სერვისებით სარგებლობისას, ან ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებისას.
გაეროს 2006 წლის შშმ პირთა უფლებების კონვენციის მე-19 მუხლით (დამოუკიდებელი ცხოვრება და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა) და შშმ პირთა უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 ნაწილის და 37-ე მუხლის მე-5 ნაწილის ,,ბ’’ ქვეპუნქტით აღებული ვალდებულების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით 18 წლის და მეტი ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე იმ პირების (4 პირი) უზრუნველყოფას, რომლებიც ცდილობენ დამოუკიდებელი ცხოვრების წესით ცხოვრებას და მონაწილეობენ სხვადასხვა ყოველდღიურ (საგანმანათლებლო, სპორტული, კულტურული და სხვა) აქტივობებში, მუშაობენ და / ან არიან მარტოხელა შშმ პირები და საჭიროებენ მხარდაჭერას ცხოვრებისეულ, ყოველდღიურ აქტივობებში (ჰიგიენა, ჩაცმა, კვება, გადაადგილება და სხვა). ქვეპროგრამის მომსახურება მოიცავს: წელიწადში 264 დღეს, დღეში 3 საათს და ერთი საათის მომსახურება დაფინასდება 10 ლარის ოდენობით.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტით მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები უმეტესად ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად ცხოვრებას და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვას, რაც გამოწვეულია ქვეყანაში არსებული ფიზიკური და სხვა ბარიერებით, რის გამოც მათ ესაჭიროებათ საყოფაცხოვრებო სფეროებში მხარდაჭერა, კერძოდ, სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებებში გაყოლა, კომუნიკაციაში და ყოველდღიურ ქმედებებში (ჰიგიენა, ჩაცმა, კვება, გადაადგილება და სხვა) მხარდაჭერა, რისთვისაც სჭირდებათ დამხმარე პერსონალის მომსახურება. ამიტომ ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლის და მეტი ასაკის, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის მიზნით პერსონალური ასისტენტის დაფინანსებას, კერძოდ:
პერსონალური ასისტენტის სერვისი - შშმ პირებს გაუწევს სათანადო მხარდაჭერას დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისა და საკუთარი ცხოვრების კონტროლის გაზრდაში, სამუშაო ადგილზე, განათლების მიღების პროცესში, საჯარო სერვისებით სარგებლობისას, ან ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებისას.
გაეროს 2006 წლის შშმ პირთა უფლებების კონვენციის მე-19 მუხლით (დამოუკიდებელი ცხოვრება და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა) და შშმ პირთა უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 ნაწილის და 37-ე მუხლის მე-5 ნაწილის ,,ბ’’ ქვეპუნქტით აღებული ვალდებულების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით 18 წლის და მეტი ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე იმ პირების (6 პირი) უზრუნველყოფას, რომლებიც ცდილობენ დამოუკიდებელი ცხოვრების წესით ცხოვრებას და მონაწილეობენ სხვადასხვა ყოველდღიურ (საგანმანათლებლო, სპორტული, კულტურული და სხვა) აქტივობებში, მუშაობენ და / ან არიან მარტოხელა შშმ პირები და საჭიროებენ მხარდაჭერას ცხოვრებისეულ, ყოველდღიურ აქტივობებში (ჰიგიენა, ჩაცმა, კვება, გადაადგილება და სხვა).
პერსონალური ასისტენტის მომსახურების ხარჯი მოიცავს:
პერსონალური ასისტენტის სერვისის მიწოდების სტანდარტის შესაბამისად 10 თვის განმავლობაში ყოველთვიურად 6 შშმ პირისთვის (3 პირი სპეციალიზებულში, ხოლო 3 პირი რეგულარულ ასისტირებაში) სერვისის უწყვეტად მიწოდების მიზნით საჭირო თანხებს.
5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის მიზანი:
საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა:
საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები, უსახლკაროები, მარტოხელა მშობლის სატუსის მქონე პირები და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 66 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი კვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 65 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2024 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში.
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას (8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა), 2012 წლის 21 თებერვალს სამშვიდობო მისიის დროს და 2008 წლის აგვისტოს ომში გარდაცვლილ ვეტერანის ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ასევე გათვალისწინებულია ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები.
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03);
ქვეპროგრამისმიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (120000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების ფულადი დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 500 ლარის ოდენობით.
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 06 02 04);
ქვეპროგრამისმიზანი:
მარტოხელა მშობლის სტატუსი მქონე პირთა ფინანსური დახმარება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სოციალური ფონის გაუმჯობესებაა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო და მათ შორის ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია სოციალურ-ეკონომიკური დახმარების მიმართულებით გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებს, დღის წესრიგში კვლავ რჩება ისეთი პრობლემები როგორიცაა, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე საჭიროება შეიქმნა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ,,მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები“-სათვის ფინანსურ დახმარების გაწევა.
მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ფინანსური დახმარება გაეწევა ოჯახს რომელსაც ყავს 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის. ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა, მამა ან მეურვე).
მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მზრუნველობას. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს. ქვეპროგრამით განხორციელდება 10 ერთეული საცხოვრებელი სახლის შეძენა.
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქალაქ ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ან დროებითი საცხოვრებელი ხარჯების კომპენსაციის გაწევას (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 12-13 დიალიზის სეანს). ვინაიდან გარკვეულ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები არიან მძიმე მდგომარეობაში და ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქ ბათუმში ყოველი სეანსის დროს მგზავრობას, ამიტომ მათ უხდებათ ადგილზე (ქ. ბათუმი) ცხოვრება და მათთვისაც ისევე განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება, როგორც იმ პირებისთვის რომლებიც ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან მგზავრობას. აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 21 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად (თანმხლებ პირთან ერთად 400 ლარი). ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე, მძიმე ტრამვული დაზიანებების შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების ქვეპროგრამა.
ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახლის სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების თუნუქის ფურცლებით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახები საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენისათვის დახმარებას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენა. გამომდინარე აქედან, ვინაიდან ოჯახები ხანძრის შედეგად მნიშვნელოვნად ზარალდებიან, საჭიროა აღნიშნული პროექტის განხორციელება, რათა მოხდეს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.
ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით.
ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 12);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეების (ოჯახები) დროებით თავშესაფარში გაყვანა უსაფრთხოების მიზნით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტრტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეები (ოჯახები), რომლებსაც არ გააჩნიათ სხვა უსაფრთხო ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართები, საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას და დროებით თავშესაფარში გაყვანას უსაფრთხოების მიზნით. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველის და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულია, არის ავარიულ მდგომარეობაში, აღდგენას არ ექვემდებარება და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს. გამომდინარე აქედან ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა. ბენეფიციარის შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება: შესაბამისი კომპეტენტური უწყებების მიერ გაცემულ ვიზუალურ საინჟინრო-გეოლოგიურ დასკვნას, შესაბამისი სამსახურის სპეციალისტის (ინჟინერ-კონსტრუქტორი) და მერის წარმომადგენელის (შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში) მიერ შედგენილ ვიზუალურ დათვალიერების აქტს, ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, მრავალშვილიანობას (მცირეწლოვნები), სოციალურ მდგომარეობას (საარსებო შემწეობის მიმღები). საბოლოო გადაწყვეტილებას ოჯახის დროებით თავშესაფარში გაყვანასთან დაკავშირებით ღებულობს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია.
მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13);
ქვეპროგრამის მიზანი:
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება მოვლის საჭიროების მქონე შშმ (მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ) პირებზე 80 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.
წითელი ჯვრის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 15);
ქვეპროგრამის მიზანი:
უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას განვითარების პროცესში.
საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია (საქართველოს კანონი ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017 ), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს.
მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 06 02 16);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მზრუველობა მოკლებულ და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
უპოვარ და მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციარებზე ზრუნვა მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები გადაყვანილი იქნებიან თავშესაფარში სადაც, მოხდება მათი სამედიცინო მომსახურება, თავშესაფრითა და კვებით უზრუნველყოფა და სხვა მომსახურების გაწევა საჭიროების მიხედვით.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 38 782 082 ლარის ოდენობით
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ადგილობრივი ბიუჯეტი
ხულოს მუნიციპალიტეტი
26 616 944
30 957 500
38 782 082
0
38 782 082
მომუშავეთა რიცხოვნობა
647
654
649
0
649
ხარჯები
16 061 841
18 663 356
24 297 340
0
24 297 340
შრომის ანაზღაურება
6 474 855
7 080 912
9 008 178
0
9 008 178
საქონელი და მომსახურება
5 751 422
6 750 554
8 740 666
0
8 740 666
სუბსიდიები
29 500
154 009
506 000
0
506 000
გრანტები
296 575
265 190
343 466
0
343 466
სოციალური უზრუნველყოფა
1 536 153
1 726 178
1 804 470
0
1 804 470
სხვა ხარჯები
1 973 336
2 686 513
3 894 560
0
3 894 560
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 555 103
12 294 144
14 484 742
0
14 484 742
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
4 376 110
4 989 852
6 260 268
6 260 268
მომუშავეთა რიცხოვნობა
148
149
151
151
ხარჯები
4 120 954
4 603 471
5 948 068
5 948 068
შრომის ანაზღაურება
2 942 206
3 159 009
4 070 190
4 070 190
საქონელი და მომსახურება
1 026 075
1 311 752
1 537 428
1 537 428
სოციალური უზრუნველყოფა
57 286
16 643
40 410
40 410
სხვა ხარჯები
95 387
116 067
300 040
300 040
არაფინანსური აქტივების ზრდა
255 156
386 381
312 200
312 200
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4 281 610
4 537 551
5 619 668
5 619 668
მომუშავეთა რიცხოვნობა
148
149
151
151
ხარჯები
4 085 454
4 431 039
5 594 668
5 594 668
შრომის ანაზღაურება
2 942 206
3 159 009
4 070 190
4 070 190
საქონელი და მომსახურება
1 026 075
1 184 320
1 384 428
1 384 428
სოციალური უზრუნველყოფა
57 286
16 643
40 410
40 410
სხვა ხარჯები
59 887
71 067
99 640
99 640
არაფინანსური აქტივების ზრდა
196 156
106 512
25 000
25 000
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1 100 563
1 168 464
1 409 900
1 409 900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
29
27
27
ხარჯები
1 019 923
1 155 814
1 399 900
1 399 900
შრომის ანაზღაურება
726 870
809 920
987 503
987 503
საქონელი და მომსახურება
232 041
278 203
321 492
321 492
სოციალური უზრუნველყოფა
16 049
2 082
6 265
6 265
სხვა ხარჯები
44 963
65 609
84 640
84 640
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80 640
12 650
10 000
10 000
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
3 032 341
3 369 087
4 209 768
4 209 768
მომუშავეთა რიცხოვნობა
114
120
124
124
ხარჯები
2 916 825
3 275 225
4 194 768
4 194 768
შრომის ანაზღაურება
2 114 974
2 349 089
3 082 687
3 082 687
საქონელი და მომსახურება
745 690
906 117
1 062 936
1 062 936
სოციალური უზრუნველყოფა
41 237
14 561
34 145
34 145
სხვა ხარჯები
14 924
5 458
15 000
15 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
115 516
93 862
15 000
15 000
01 01 03
მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
148 706
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
0
0
0
ხარჯები
148 706
0
0
0
შრომის ანაზღაურება
100 362
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
48 344
0
0
0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
94 500
452 301
640 600
640 600
ხარჯები
35 500
172 432
353 400
353 400
საქონელი და მომსახურება
0
127 432
153 000
153 000
სხვა ხარჯები
35 500
45 000
200 400
200 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 000
279 869
287 200
287 200
01 02 01
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
59 000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 000
0
0
01 02 02
სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება
35 500
45 000
55 000
55 000
ხარჯები
35 500
45 000
55 000
55 000
საქონელი და მომსახურება
0
0
3 000
3 000
სხვა ხარჯები
35 500
45 000
52 000
52 000
01 02 03
სარეზერვო ფონდი
0
0
148 400
148 400
ხარჯები
0
0
148 400
148 400
სხვა ხარჯები
0
0
148 400
148 400
01 02 04
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა
0
407 301
320 000
320 000
ხარჯები
0
127 432
150 000
150 000
საქონელი და მომსახურება
0
127 432
150 000
150 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
279 869
170 000
170 000
01 02 05
წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი
0
0
117 200
117 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
117 200
117 200
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
10 001 902
11 264 896
13 620 577
0
13 620 577
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56
56
43
0
43
ხარჯები
1 397 373
1 548 470
2 297 605
0
2 297 605
შრომის ანაზღაურება
314 470
342 534
355 729
0
355 729
საქონელი და მომსახურება
610 631
806 280
969 776
0
969 776
სუბსიდიები
0
126 874
476 000
0
476 000
სოციალური უზრუნველყოფა
2 390
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
469 882
272 782
496 100
0
496 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 604 529
9 716 426
11 322 972
0
11 322 972
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
3 049 349
3 535 706
1 956 140
1 956 140
ხარჯები
116 020
269 833
569 650
569 650
შრომის ანაზღაურება
64 565
71 427
0
0
საქონელი და მომსახურება
49 065
71 532
93 650
93 650
სუბსიდიები
0
126 874
476 000
476 000
სოციალური უზრუნველყოფა
2 390
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 933 329
3 265 873
1 386 490
1 386 490
02 01 01
მუნიციპალიტეტში შიდა გადაადგილების ტრანსპორტით მომსახურება
25 418
54 975
93 650
93 650
ხარჯები
25 418
54 975
93 650
93 650
საქონელი და მომსახურება
25 418
54 975
93 650
93 650
02 01 02
სოფელ ყინჩაურში, მდინარე ფაჩხისწყალზე, საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხიდის მშენებლობა
0
0
81 368
81 368
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
81 368
81 368
02 01 03
სოფელ ზემო ვაშლოვანში სოფლის საერთო სასაფლაოებისაკენ მიმავალი გზის მოწყობა
65 517
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65 517
0
0
02 01 04
სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოს მიმართულებით ბილიკის მოწყობა
0
26 831
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 831
0
0
02 01 05
მთა ზორტიყელში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია
21 244
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 244
0
0
02 01 06
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლის რუსლან მელაძის საფლავთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა
4 998
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 998
0
0
02 01 07
სოფელ დანისპარაულში, ენგენაურის უბანში მდინარე აჭარისწყლის შენაკადზე ხიდის მშენებლობა
0
0
366 476
366 476
არაფინანსური აქტივების ზრდა
366 476
366 476
02 01 08
ავტობუსების შესყიდვა (ორი ერთეული)
274 800
412 200
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
274 800
412 200
0
0
02 01 09
მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა
1 760 134
1 414 969
893 646
893 646
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 760 134
1 414 969
893 646
893 646
02 01 10
ა(ა)იპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა
90 602
95 484
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14
14
0
0
ხარჯები
90 602
87 984
0
0
შრომის ანაზღაურება
64 565
71 427
0
0
საქონელი და მომსახურება
23 647
16 557
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
2 390
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
7 500
0
0
02 01 11
ექვსი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა
806 636
1 404 373
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
806 636
1 404 373
0
0
02 01 12
შპს ხულოს ტრანსპორტი
0
126 874
476 000
476 000
ხარჯები
0
126 874
476 000
476 000
სუბსიდიები
0
126 874
476 000
476 000
02 01 13
სოფელ განახლებაში, კოჩალიძეების უბანში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა
0
0
45 000
45 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
45 000
45 000
02 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3 627 992
2 643 007
5 948 740
5 948 740
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
42
43
43
ხარჯები
888 216
1 064 440
1 727 955
1 727 955
შრომის ანაზღაურება
249 905
271 107
355 729
355 729
საქონელი და მომსახურება
561 566
734 748
876 126
876 126
სხვა ხარჯები
76 745
58 585
496 100
496 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 739 776
1 578 567
4 220 785
4 220 785
02 02 01
საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა
44 295
0
491 100
491 100
ხარჯები
44 295
0
491 100
491 100
სხვა ხარჯები
44 295
0
491 100
491 100
02 02 02
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1 663 478
469 161
3 080 053
3 080 053
ხარჯები
328 104
327 716
330 000
330 000
საქონელი და მომსახურება
296 834
296 716
330 000
330 000
სხვა ხარჯები
31 270
31 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 335 374
141 445
2 750 053
2 750 053
02 02 02 01
მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა
46 520
154 636
84 836
84 836
ხარჯები
31 270
34 360
0
0
საქონელი და მომსახურება
0
3 360
0
0
სხვა ხარჯები
31 270
31 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 250
120 276
84 836
84 836
02 02 02 02
გარე განათების ქსელის მოვლა-ექსპლუატაცია
296 834
293 356
330 000
330 000
ხარჯები
296 834
293 356
330 000
330 000
საქონელი და მომსახურება
296 834
293 356
330 000
330 000
02 02 02 03
მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)
166 874
4 279
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
166 874
4 279
0
0
02 02 02 04
ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
1 086 200
1 086 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 086 200
1 086 200
02 02 02 05
ბეღლეთის მთის ახალ იაილაში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
5 105
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 105
0
0
02 02 02 06
მთა ზედა და ქვედა ყორანაიაილებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
326 517
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
326 517
0
0
02 02 02 07
მთა სარიჩარის საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
408 156
408 156
არაფინანსური აქტივების ზრდა
408 156
408 156
02 02 02 08
მთა თეთრობის საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
198 765
198 765
არაფინანსური აქტივების ზრდა
198 765
198 765
02 02 02 09
რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის საზაფხულო იალაღების ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
8 125
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 125
0
0
02 02 02 10
მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)
202 879
5 202
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
202 879
5 202
0
02 02 02 11
დიდაჭარისა და ვაშლოვანის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)
455 829
11 688
174 174
174 174
არაფინანსური აქტივების ზრდა
455 829
11 688
174 174
174 174
02 02 02 12
სოფელ ქვემო ვაშლოვანიდან სატბაოს ტერიტორიის მიმართულებით ელექტოგადამცემი ქსელის მოწყობა
154 795
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
154 795
0
0
02 02 02 13
ბოძაურის, საკამბეჩოს, ლოდიძირის და შქერნალის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
797 922
797 922
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
797 922
797 922
02 02 03
ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი
483 529
648 967
885 995
885 995
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
42
43
43
ხარჯები
479 659
644 767
875 495
875 495
შრომის ანაზღაურება
249 905
271 107
355 729
355 729
საქონელი და მომსახურება
229 754
373 660
519 766
519 766
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 870
4 200
10 500
10 500
02 02 04
წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
895 576
1 035 405
938 206
938 206
არაფინანსური აქტივების ზრდა
895 576
1 035 405
938 206
0
938 206
02 02 04 01
ყინჩაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
125 842
3 227
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
125 842
3 227
0
02 02 04 02
სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
0
57 331
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
57 331
0
0
02 02 04 03
სოფელ მინთაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა (მეორე ეტაპი)
17 695
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17 695
0
0
02 02 04 04
სოფელ ფუშრუკაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
101 249
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
101 249
0
0
02 02 04 05
სოფელ ვანაძეების, ვაშაყმაძეების და მეხალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
139 999
139 999
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
139 999
139 999
02 02 04 06
სოფელ ირემაძეებში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
46 288
1 187
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46 288
1 187
0
0
02 02 04 07
სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
122 485
130 516
130 516
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
122 485
130 516
130 516
02 02 04 08
სოფელ შურმულში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
145 566
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
145 566
0
0
02 02 04 09
სოფელ წაბლანაში წყალსადენის სისტემის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
5 063
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 063
0
0
02 02 04 10
სოფელ ბოღაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
2 368
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 368
0
0
02 02 04 11
სოფელ კვატიაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა
0
90 012
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90 012
0
0
02 02 04 12
სოფელ სკვანაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
2 031
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 031
0
0
02 02 04 13
ბეშუმში, კატრიძირის დასახლებისათვის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
11 837
11 837
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
11 837
11 837
02 02 04 14
სოფელ წინწკალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
37 807
0
52 441
52 441
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 807
0
52 441
52 441
02 02 04 15
სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
0
78 449
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
78 449
0
0
02 02 04 16
სოფელ ირემაძეებში შირინაანთ უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
40 000
40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
40 000
40 000
02 02 04 17
სოფელ დიდი რიყეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
173 504
4 449
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
173 504
4 449
0
02 02 04 18
სოფელ ჭახაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
2 888
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 888
0
0
02 02 04 19
სოფელ გორგაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
1 313
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 313
0
0
02 02 04 20
სოფელ გელაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
193 655
193 655
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
193 655
193 655
02 02 04 21
სოფელ ხიხაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
232 382
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
232 382
0
0
02 02 04 22
სოფელ თხილაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
71 810
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71 810
0
0
02 02 04 23
სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)
0
0
84 998
84 998
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
84 998
84 998
02 02 04 24
სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
0
48 668
40 305
40 305
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48 668
40 305
40 305
02 02 04 25
სოფელ ხიხაძირში ერდო, კვახური, სართმავლის უბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
99 186
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99 186
0
0
02 02 04 26
სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
21 698
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 698
0
0
0
02 02 04 27
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სახანძრო რეზერუარის მოწყობა
0
0
72 600
72 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
72 600
72 600
02 02 04 28
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
131 000
131 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
131 000
131 000
02 02 04 29
სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა
0
0
17 065
17 065
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
17 065
17 065
02 02 04 30
სოფელ გუდასახოს წყალსადენის სიტემის რეაბილიტაცია
0
89 429
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
89 429
0
0
02 02 04 31
სოფელ ძმაგულის სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
0
50 170
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50 170
0
0
02 02 04 32
კურორტ ბეშუმის წყალსადენის ღმანის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
94 926
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
94 926
0
0
02 02 04 33
სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
0
47 171
23 790
23 790
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
47 171
23 790
23 790
02 02 04 34
სოფელ დანისპარაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
74 083
1 900
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74 083
1 900
0
0
02 02 04 35
ვაშლოვანის საზაფხულო იალაღზე სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა
46 587
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46 587
0
0
0
02 02 04 36
სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
34 217
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 217
0
0
0
02 02 05
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები
25 480
88 660
47 500
47 500
ხარჯები
12 632
88 660
16 360
16 360
საქონელი და მომსახურება
12 632
61 075
16 360
16 360
სხვა ხარჯები
0
27 585
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 848
0
31 140
31 140
02 02 06
საპროექტო მომსახურების შესყიდვა
257 466
216 637
330 000
330 000
ხარჯები
1 180
3 297
5 000
5 000
საქონელი და მომსახურება
0
3 297
0
0
სხვა ხარჯები
1 180
0
5 000
5 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
256 286
213 340
325 000
325 000
02 02 07
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
217 433
175 968
145 886
145 886
არაფინანსური აქტივების ზრდა
217 433
175 968
145 886
145 886
02 02 07 01
სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა
171 817
174 798
145 886
145 886
არაფინანსური აქტივების ზრდა
171 817
174 798
145 886
145 886
02 02 07 02
კურორტ ბეშუმში და კატრიძირის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა
45 616
1 170
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 616
1 170
0
02 02 08
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა
40 735
8 209
30 000
30 000
ხარჯები
22 346
0
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურება
22 346
0
10 000
10 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 389
8 209
20 000
20 000
02 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2 372 171
4 117 581
5 715 697
5 715 697
ხარჯები
208 327
0
0
0
სხვა ხარჯები
208 327
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 163 844
4 117 581
5 715 697
5 715 697
02 03 01
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა
1 316 100
1 512 603
4 000 661
4 000 661
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 316 100
1 512 603
4 000 661
4 000 661
02 03 01 01
ფერდსამაგრი სამუშაოები
895 865
1 387 539
2 436 107
2 436 107
არაფინანსური აქტივების ზრდა
895 865
1 387 539
2 436 107
2 436 107
02 03 01 03
სოფელ დიდაჭარის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
0
100 000
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
100 000
100 000
02 03 01 04
ფუშრუკაულის ცენტრის კეთილმოწყობა
47 593
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 593
0
0
02 03 01 05
სოფელ რიყეთის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
0
170 922
170 922
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
170 922
170 922
02 03 01 06
სოფელ დიოკნისის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
0
75 741
75 741
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
75 741
75 741
02 03 01 07
სოფელ ჩაოში ახალი ტურისტული ადგილის მოწყობა
3 861
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 861
0
0
02 03 01 08
სოფელ კვატიაში ქოჩახელას საფლავის და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა
9 396
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 396
0
0
0
02 03 01 09
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა
124 375
4 728
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
124 375
4 728
0
02 03 01 10
სოფელ ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი)
199 484
52 557
104 000
104 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
199 484
52 557
104 000
104 000
02 03 01 11
სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა
5 244
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 244
0
0
02 03 01 12
სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი)
30 282
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 282
0
0
02 03 01 13
დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების რეაბილიტაცია
0
0
1 046 156
1 046 156
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1 046 156
1 046 156
02 03 01 14
სოფელ ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
67 779
67 735
67 735
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
67 779
67 735
67 735
02 03 02
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია
1 056 071
2 604 978
1 715 036
0
1 715 036
ხარჯები
208 327
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
208 327
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
847 744
2 604 978
1 715 036
0
1 715 036
02 03 02 01
სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა
110 108
2 823
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110 108
2 823
0
02 03 02 02
სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის დასრულება
67 206
1 664
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67 206
1 664
0
02 03 02 03
სოფელ დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის და საბავშვო ბაღის რემონტი
0
0
208 550
208 550
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
208 550
208 550
02 03 02 04
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები
0
134 978
37 000
37 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
134 978
37 000
37 000
02 03 02 05
სოფელ ტაბახმელაში წისქვილის მშენებლობა
14 512
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14 512
0
0
02 03 02 06
სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა
0
413 266
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
413 266
0
0
02 03 02 07
სოფელ ზემო თხილვანაში ადმინისტრაციული შენობის და სპორტული დარბაზის მშენებლობა
0
0
410 000
410 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
410 000
410 000
02 03 02 08
სოფელ ტუნაძეებში ახალგაზრდობის ცენტრის მშენებლობა
0
217 801
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
217 801
0
0
02 03 02 09
სოფელ მანიაკეთში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა
0
342 533
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
342 533
0
0
02 03 02 10
სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
311 172
191 665
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
311 172
191 665
0
0
02 03 02 11
დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა
269 774
804 996
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
269 774
804 996
0
0
02 03 02 12
სოფელ რაქვთაში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა
0
0
178 690
178 690
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
178 690
178 690
02 03 02 13
სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა
0
145 217
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
145 217
0
0
02 03 02 14
სოფელ შურმულში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა
0
0
162 018
162 018
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
162 018
162 018
02 03 02 15
სოფელ თაგოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა
0
218 398
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
218 398
0
0
02 03 02 16
სოფელ წაბლიანში წისქვილის მშენებლობა
14 306
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14 306
0
0
02 03 02 17
დაბა ხულოში ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია
33 246
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 246
0
0
02 03 02 18
სოფელ ვერნებში მალხაზ აბაშიძის სახელობის მემორიალის მოწყობა
0
26 849
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 849
0
0
02 03 02 19
სოფელ აგარის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი
0
0
55 985
55 985
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
55 985
55 985
02 03 02 20
დაბა ხულოში, ცენტრალურ სკვერში სახელმწიფო დროშის აღსამართავად კონსტრუქციის მოწყობა
0
0
69 382
69 382
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
69 382
69 382
02 03 02 21
სოფელ ქედლებში, მეხეშურის უბანში ტურისტული ლოკაციის მოწყობა
0
0
158 882
158 882
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
158 882
158 882
02 03 02 22
საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა
208 327
5 342
0
0
ხარჯები
208 327
0
0
0
სხვა ხარჯები
208 327
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
5 342
0
0
02 03 02 23
სოფელ მერჩხეთში მოსაცდელის მოწყობა
0
0
8 049
8 049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
8 049
8 049
02 03 02 24
სოფელ ჩაოში კოტიჯვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოსადგომის და სველი წერტილის მოწყობა
0
49 914
55 417
55 417
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49 914
55 417
55 417
02 03 02 25
სოფელ კალოთაში მოსაცდელის მოწყობა
0
0
9 229
9 229
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
9 229
9 229
02 03 02 26
სოფელ სკვანაში მოსაცდელის მოწყობა
0
0
8 931
8 931
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 931
8 931
02 03 02 27
სოფელ ჭახაურში მოსაცდელის მოწყობა
0
0
7 400
7 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 400
7 400
02 03 02 28
ხულო-თაგოს ბაგირგზის კაბინის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა
27 420
11 752
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 420
11 752
0
0
02 03 02 29
სოფელ იაკობაძეებში სოფლის სახლის მშენებლობა
0
0
198 457
198 457
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
198 457
198 457
02 03 02 30
თხილაძირის სოფლის სახლის რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია
0
0
72 218
72 218
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
72 218
72 218
02 03 02 31
ქედლების სოფლის სახლის რემონტი
0
37 780
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
37 780
0
0
02 03 02 32
სოფელ რაქვთაში საპირფარეშოს მშენებლობა
0
0
15 036
15 036
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
15 036
15 036
02 03 02 33
სოფელ ნადაბურში მოსაცდელის მოწყობა
0
0
7 211
7 211
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
7 211
7 211
02 03 02 34
დაბა ხულოში ცენტრალურ სკვერში აბუსერისძე ტბელის ქანდაკების კვარცხლბეკის მშენებლობა
0
0
52 581
52 581
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
52 581
52 581
02 04
მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)
952 390
968 602
0
0
ხარჯები
184 810
214 197
0
0
სხვა ხარჯები
184 810
214 197
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
767 580
754 405
0
0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 334 458
2 506 149
2 131 850
2 131 850
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
10
ხარჯები
976 872
1 230 121
1 705 828
1 705 828
შრომის ანაზღაურება
86 421
102 840
125 850
125 850
საქონელი და მომსახურება
890 451
1 118 457
1 519 089
1 519 089
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
889
889
სხვა ხარჯები
0
8 824
60 000
60 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
357 586
1 276 028
426 022
426 022
03 01
სანიტარული დასუფთავება
193 120
18 225
197 352
197 352
ხარჯები
10 876
18 225
23 330
23 330
საქონელი და მომსახურება
10 876
18 225
23 330
23 330
არაფინანსური აქტივების ზრდა
182 244
0
174 022
174 022
03 01 01
ნაგვის კონტეინერების შეძენა (323 ერთეული)
182 244
0
177 352
177 352
ხარჯები
0
0
3 330
3 330
საქონელი და მომსახურება
0
0
3 330
3 330
არაფინანსური აქტივების ზრდა
182 244
0
174 022
174 022
03 01 02
მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა
10 876
18 225
20 000
20 000
ხარჯები
10 876
18 225
20 000
20 000
საქონელი და მომსახურება
10 876
18 225
20 000
20 000
03 02
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი
969 086
1 221 546
1 682 498
1 682 498
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
10
ხარჯები
965 996
1 211 896
1 682 498
1 682 498
შრომის ანაზღაურება
86 421
102 840
125 850
125 850
საქონელი და მომსახურება
879 575
1 100 232
1 495 759
1 495 759
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
889
889
სხვა ხარჯები
0
8 824
60 000
60 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 090
9 650
0
0
03 03
სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ერთი ერთეული ნაგავმზიდი)
172 252
258 378
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172 252
258 378
0
0
03 04
სპეციალური ტექნიკის შესყიდვა (ერთი ერთეული)
0
1 008 923
252 000
252 000
ხარჯები
0
923
0
0
შრომის ანაზღაურება
0
923
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 008 000
252 000
252 000
04 00
განათლება
4 424 434
4 210 806
7 063 722
7 063 722
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
253
ხარჯები
3 645 987
4 039 601
5 316 959
5 316 959
შრომის ანაზღაურება
2 002 390
2 200 693
2 740 587
2 740 587
საქონელი და მომსახურება
1 613 193
1 807 653
2 558 211
2 558 211
სოციალური უზრუნველყოფა
12 324
11 009
11 161
11 161
სხვა ხარჯები
18 080
20 246
7 000
7 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
778 447
171 205
1 746 763
1 746 763
04 01
სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება
3 725 233
4 047 351
5 337 559
0
5 337 559
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
0
253
ხარჯები
3 645 987
4 039 601
5 316 959
0
5 316 959
შრომის ანაზღაურება
2 002 390
2 200 693
2 740 587
0
2 740 587
საქონელი და მომსახურება
1 613 193
1 807 653
2 558 211
0
2 558 211
სოციალური უზრუნველყოფა
12 324
11 009
11 161
0
11 161
სხვა ხარჯები
18 080
20 246
7 000
0
7 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79 246
7 750
20 600
0
20 600
04 01 01
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
3 725 233
4 047 351
5 337 559
5 337 559
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
253
ხარჯები
3 645 987
4 039 601
5 316 959
5 316 959
შრომის ანაზღაურება
2 002 390
2 200 693
2 740 587
2 740 587
საქონელი და მომსახურება
1 613 193
1 807 653
2 558 211
2 558 211
სოციალური უზრუნველყოფა
12 324
11 009
11 161
11 161
სხვა ხარჯები
18 080
20 246
7 000
7 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79 246
7 750
20 600
20 600
04 02
სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
697 264
163 455
1 430 824
1 430 824
არაფინანსური აქტივების ზრდა
697 264
163 455
1 430 824
1 430 824
04 02 01
სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
139 887
824 255
824 255
არაფინანსური აქტივების ზრდა
139 887
824 255
824 255
04 02 02
სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
0
522 800
522 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
522 800
522 800
04 02 03
სოფელ მეკეიძეების საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
0
0
79 130
79 130
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
79 130
79 130
04 02 04
სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
697 264
23 568
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
697 264
23 568
0
0
04 02 06
სოფელ აგარის საბავშვო ბაღისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენა
0
0
4 639
4 639
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
4 639
4 639
04 03
სკოლების მშენებლობა–რემონტი
1 937
0
295 339
295 339
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 937
0
295 339
295 339
04 03 01
სოფელ ზედა დეკანაშვილების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
1 937
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 937
0
0
0
04 03 03
სოფელ შუასოფლის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
0
0
295 339
295 339
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
295 339
295 339
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი
3 211 578
3 828 199
5 964 551
5 964 551
მომუშავეთა რიცხოვნობა
175
181
187
187
ხარჯები
2 653 243
3 084 095
5 287 766
5 287 766
შრომის ანაზღაურება
1 080 648
1 222 466
1 650 871
1 650 871
საქონელი და მომსახურება
1 085 663
1 123 272
1 404 979
1 404 979
სუბსიდიები
4 500
0
0
0
გრანტები
296 575
265 190
343 466
343 466
სხვა ხარჯები
185 857
473 167
1 888 450
1 888 450
არაფინანსური აქტივების ზრდა
558 335
744 104
676 785
676 785
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
1 125 751
1 210 255
1 602 200
1 602 200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
49
56
62
62
ხარჯები
591 416
692 700
925 415
925 415
შრომის ანაზღაურება
315 778
387 855
554 352
554 352
საქონელი და მომსახურება
132 492
156 236
187 063
187 063
სხვა ხარჯები
143 146
148 609
184 000
184 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
534 335
517 555
676 785
676 785
05 01 01
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა
328 831
393 478
569 249
569 249
მომუშავეთა რიცხოვნობა
39
44
50
50
ხარჯები
326 546
393 478
562 449
562 449
შრომის ანაზღაურება
246 778
301 515
444 978
444 978
საქონელი და მომსახურება
79 768
91 963
117 471
117 471
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 285
0
6 800
6 800
05 01 02
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“
87 683
111 694
143 966
143 966
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
12
12
12
ხარჯები
87 683
111 694
143 966
143 966
შრომის ანაზღაურება
69 000
86 340
109 374
109 374
საქონელი და მომსახურება
18 683
25 354
34 592
34 592
05 01 03
სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა
177 687
187 528
219 000
219 000
ხარჯები
177 187
187 528
219 000
219 000
საქონელი და მომსახურება
34 041
38 919
35 000
35 000
სხვა ხარჯები
143 146
148 609
184 000
184 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
500
0
0
0
05 01 04
სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა
531 550
517 555
669 985
669 985
არაფინანსური აქტივების ზრდა
531 550
517 555
669 985
669 985
05 01 04 01
სოფელ ბოძაურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
164 614
4 221
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
164 614
4 221
0
05 01 04 03
სოფელ პანტნარში სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
0
80 057
80 057
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
80 057
80 057
05 01 04 04
სოფელ დანისპარაულის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
60 841
60 841
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
60 841
60 841
05 01 04 05
სოფელ ქედლების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
72 743
72 743
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
72 743
72 743
05 01 04 06
მთა ზორტიყელში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
83 660
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
83 660
0
0
0
05 01 04 07
სოფელ დეკანაშვილების მინი სპორტული მოედნის რემონტი
16 411
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16 411
0
0
05 01 04 08
სოფელ ზემო ვაშლოვანის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
40 558
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 558
0
0
05 01 04 09
სოფელ ღურტის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
38 326
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 326
0
0
05 01 04 10
დიდიაილაში მინი სპორტული მოედნის და ფანჩატურის მოწყობა
187 981
4 820
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
187 981
4 820
0
05 01 04 11
ვაშლოვანის მთაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
53 822
87 708
87 708
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
53 822
87 708
87 708
05 01 04 12
მთა თეთრობში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
56 504
92 040
92 040
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
56 504
92 040
92 040
05 01 04 13
სოფელ იაკობაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
58 084
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
58 084
0
0
05 01 04 14
კურორტ ბეშუმში ორი ერთეული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
31 644
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
31 644
0
0
05 01 04 15
სოფელ ირემაძეების სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია
0
86 107
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
86 107
0
0
05 01 04 16
სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
73 323
73 323
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
73 323
73 323
05 01 04 17
სოფელ გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
19 883
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
19 883
0
0
05 01 04 18
სოფელ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის მშენებლობა
0
0
80 499
80 499
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
80 499
80 499
05 01 04 19
სოფელ რიყეთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
148 762
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
148 762
0
0
05 01 04 20
სოფელ ქედლებში სათხილამურო ბაზის შენობის რეაბილიტაცია
0
53 708
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 708
0
0
05 01 04 21
სოფელ თაგოს სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
60 000
60 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
60 000
60 000
05 01 04 22
სოფელ საციხურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
62 774
62 774
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
62 774
62 774
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
2 085 827
2 617 944
4 362 351
4 362 351
მომუშავეთა რიცხოვნობა
126
125
125
125
ხარჯები
2 061 827
2 391 395
4 362 351
4 362 351
შრომის ანაზღაურება
764 870
834 611
1 096 519
1 096 519
საქონელი და მომსახურება
953 171
967 036
1 217 916
1 217 916
სუბსიდიები
4 500
0
0
0
გრანტები
296 575
265 190
343 466
343 466
სხვა ხარჯები
42 711
324 558
1 704 450
1 704 450
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 000
226 549
0
0
05 02 01
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა
163 968
188 317
253 209
253 209
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19
18
18
18
ხარჯები
163 168
188 317
253 209
253 209
შრომის ანაზღაურება
106 837
116 323
155 923
155 923
საქონელი და მომსახურება
56 331
71 994
97 286
97 286
არაფინანსური აქტივების ზრდა
800
0
0
0
05 02 02
ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი
1 100 759
1 259 323
1 695 776
1 695 776
მომუშავეთა რიცხოვნობა
96
96
96
96
ხარჯები
1 080 559
1 251 723
1 695 776
1 695 776
შრომის ანაზღაურება
573 975
625 792
825 624
825 624
საქონელი და მომსახურება
506 504
624 995
838 202
838 202
სხვა ხარჯები
80
936
31 950
31 950
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 200
7 600
0
0
05 02 03
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
296 575
265 190
343 466
343 466
ხარჯები
296 575
265 190
343 466
343 466
გრანტები
296 575
265 190
343 466
343 466
05 02 04
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა
293 992
155 368
144 200
144 200
ხარჯები
293 992
155 368
144 200
144 200
საქონელი და მომსახურება
281 990
138 071
114 200
114 200
სხვა ხარჯები
12 002
17 297
30 000
30 000
05 02 05
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა
23 539
36 523
30 000
30 000
ხარჯები
23 539
36 523
30 000
30 000
საქონელი და მომსახურება
17 439
30 248
25 000
25 000
სუბსიდიები
4 500
0
0
0
სხვა ხარჯები
1 600
6 275
5 000
5 000
05 02 06
ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი
157 005
182 333
231 300
231 300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11
11
11
11
ხარჯები
154 005
177 033
231 300
231 300
შრომის ანაზღაურება
84 058
92 496
114 972
114 972
საქონელი და მომსახურება
69 897
84 487
116 228
116 228
სხვა ხარჯები
50
50
100
100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 000
5 300
0
0
05 02 07
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
14 997
12 712
20 000
20 000
ხარჯები
14 997
12 712
20 000
20 000
საქონელი და მომსახურება
12 597
12 712
17 000
17 000
სხვა ხარჯები
2 400
0
3 000
3 000
05 02 08
გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა
8 649
4 529
10 000
10 000
ხარჯები
8 649
4 529
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურება
8 413
4 529
10 000
10 000
სხვა ხარჯები
236
0
0
0
05 02 09
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
26 343
513 649
1 634 400
1 634 400
ხარჯები
26 343
300 000
1 634 400
1 634 400
სხვა ხარჯები
26 343
300 000
1 634 400
1 634 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
213 649
0
0
05 02 09 01
სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''-ს რემონტი
26 343
0
0
0
ხარჯები
26 343
0
0
0
სხვა ხარჯები
26 343
0
0
05 02 09 02
სოფელ ხიხაძირში კულტურის სახლის რემონტი
0
89 952
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
89 952
0
0
05 02 09 03
ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი"-ს შიდა რემონტი
0
89 278
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
89 278
0
0
05 02 09 04
სოფელ ყინჩაურის კულტურის სახლის რემონტი და საპირფარეშოს მშენებლობა
0
34 419
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
34 419
0
0
05 02 09 05
რელიგიურ ორგანიზაციებზე ხელშეწყობა
0
0
1 634 400
1 634 400
ხარჯები
0
0
1 634 400
1 634 400
სხვა ხარჯები
0
0
1 634 400
1 634 400
05 02 09 06
სოფელ დეკანაშვილებში ცენტრალური მეჩეთის რეკონსტრუქცია
0
300 000
0
0
ხარჯები
0
300 000
0
0
სხვა ხარჯები
0
300 000
0
0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
3 268 462
4 157 598
3 741 114
3 741 114
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
3 267 412
4 157 598
3 741 114
3 741 114
შრომის ანაზღაურება
48 720
53 370
64 951
64 951
საქონელი და მომსახურება
525 409
583 140
751 183
751 183
სუბსიდიები
25 000
27 135
30 000
30 000
სოციალური უზრუნველყოფა
1 464 153
1 698 526
1 752 010
1 752 010
სხვა ხარჯები
1 204 130
1 795 427
1 142 970
1 142 970
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 050
0
0
0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
1 295 789
1 411 818
1 683 454
1 683 454
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
1 294 739
1 411 818
1 683 454
1 683 454
შრომის ანაზღაურება
48 720
53 370
64 951
64 951
საქონელი და მომსახურება
520 929
574 390
739 183
739 183
სოციალური უზრუნველყოფა
725 090
784 058
874 200
874 200
სხვა ხარჯები
0
0
5 120
5 120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 050
0
0
0
06 01 01
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი
570 699
628 340
809 254
809 254
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
569 649
628 340
809 254
809 254
შრომის ანაზღაურება
48 720
53 370
64 951
64 951
საქონელი და მომსახურება
520 929
574 390
739 183
739 183
სოციალური უზრუნველყოფა
0
580
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
5 120
5 120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 050
0
0
0
06 01 02
სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება
19 148
20 893
45 000
45 000
ხარჯები
19 148
20 893
45 000
45 000
სოციალური უზრუნველყოფა
19 148
20 893
45 000
45 000
06 01 03
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
528 342
569 976
570 000
570 000
ხარჯები
528 342
569 976
570 000
570 000
სოციალური უზრუნველყოფა
528 342
569 976
570 000
570 000
06 01 04
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება
177 600
177 600
187 200
187 200
ხარჯები
177 600
177 600
187 200
187 200
სოციალური უზრუნველყოფა
177 600
177 600
187 200
187 200
06 01 05
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტით მომსახურებით უზრუნველყოფა
0
15 009
72 000
72 000
ხარჯები
0
15 009
72 000
72 000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
15 009
72 000
72 000
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
1 972 673
2 745 780
2 057 660
2 057 660
ხარჯები
1 972 673
2 745 780
2 057 660
2 057 660
საქონელი და მომსახურება
4 480
8 750
12 000
12 000
სუბსიდიები
25 000
27 135
30 000
30 000
სოციალური უზრუნველყოფა
739 063
914 468
877 810
877 810
სხვა ხარჯები
1 204 130
1 795 427
1 137 850
1 137 850
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა
51 103
63 746
102 810
102 810
ხარჯები
51 103
63 746
102 810
102 810
საქონელი და მომსახურება
4 480
8 750
12 000
12 000
სოციალური უზრუნველყოფა
46 623
54 996
90 810
90 810
06 02 02
ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა
24 700
44 420
50 000
50 000
ხარჯები
24 700
44 420
50 000
50 000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
2 400
0
0
სხვა ხარჯები
24 700
42 020
50 000
50 000
06 02 03
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
43 200
39 200
50 000
50 000
ხარჯები
43 200
39 200
50 000
50 000
სოციალური უზრუნველყოფა
43 200
39 200
50 000
50 000
06 02 04
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარების გაწევა
10 350
18 200
25 000
25 000
ხარჯები
10 350
18 200
25 000
25 000
სოციალური უზრუნველყოფა
10 350
18 200
25 000
25 000
06 02 05
მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
111 000
107 000
145 000
145 000
ხარჯები
111 000
107 000
145 000
145 000
სოციალური უზრუნველყოფა
111 000
107 000
145 000
145 000
06 02 06
მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა
29 000
167 000
200 000
200 000
ხარჯები
29 000
167 000
200 000
200 000
სხვა ხარჯები
29 000
167 000
200 000
200 000
06 02 07
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება
1 009 698
1 089 407
57 850
57 850
ხარჯები
1 009 698
1 089 407
57 850
57 850
სხვა ხარჯები
1 009 698
1 089 407
57 850
57 850
06 02 08
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
92 750
78 300
90 000
90 000
ხარჯები
92 750
78 300
90 000
90 000
სოციალური უზრუნველყოფა
92 750
78 300
90 000
90 000
06 02 09
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
110 100
195 000
180 000
180 000
ხარჯები
110 100
195 000
180 000
180 000
სოციალური უზრუნველყოფა
110 100
195 000
180 000
180 000
06 02 10
ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახლის სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
0
12 500
20 000
20 000
ხარჯები
0
12 500
20 000
20 000
სხვა ხარჯები
0
12 500
20 000
20 000
06 02 11
ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება
114 240
165 220
135 000
135 000
ხარჯები
114 240
165 220
135 000
135 000
სოციალური უზრუნველყოფა
114 240
165 220
135 000
135 000
06 02 12
ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა
137 400
484 500
810 000
810 000
ხარჯები
137 400
484 500
810 000
810 000
სხვა ხარჯები
137 400
484 500
810 000
810 000
06 02 13
მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ფინანსური დახმარება
114 250
116 200
150 000
150 000
ხარჯები
114 250
116 200
150 000
150 000
სოციალური უზრუნველყოფა
114 250
116 200
150 000
150 000
06 02 14
მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა
96 550
127 760
0
0
ხარჯები
96 550
127 760
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
96 550
127 760
0
0
06 02 15
წითელი ჯვრის თანადაფინანსება
25 000
27 135
30 000
30 000
ხარჯები
25 000
27 135
30 000
30 000
სუბსიდიები
25 000
27 135
30 000
30 000
06 02 16
მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა
3 332
10 192
12 000
12 000
ხარჯები
3 332
10 192
12 000
12 000
სოციალური უზრუნველყოფა
10 192
12 000
12 000
სხვა ხარჯები
3 332
0
0
0
მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები🔗
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.
მუხლი 20.
დანამატები და ჯილდო
2025 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე დანამატების და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 21.
ასიგნებების დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.