ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციი
კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის პროგნოზი
2027 წლის პროგნოზი
2028 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
31 171,9
36 024,5
7 333,2
28 691,3
45 330,4
14 396,4
30 934,0
26 797,3
28 252,2
29 760,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
151,0
149,0
0,0
149,0
149,0
0,0
149,0
149,0
149,0
149,0
2
ხარჯები
18 713,2
22 651,7
616,3
22 035,4
26 325,8
806,2
25 519,6
24 822,7
26 352,2
27 760,3
2,1
შრომის ანაზღაურება
4 149,6
4 441,4
0,0
4 441,4
4 565,2
0,0
4 565,2
5 100,0
5 100,0
5 100,0
2.2
საქონელი და მომსახურება
3 053,5
3 577,2
554,8
3 022,4
4 486,2
779,5
3 706,7
3 224,1
3 384,2
3 492,3
2.4
პროცენტი
62,4
34,4
0,0
34,4
12,3
0,0
12,3
1,6
0,0
0,0
2.5
სუბსიდიები
9 837,2
13 182,2
43,5
13 138,7
15 903,7
0,0
15 903,7
15 155,0
16 026,0
17 226,0
2.6
გრანტები
25,0
0,0
0,0
0,0
35,0
0,0
35,0
25,0
25,0
25,0
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
823,5
1 089,4
18,0
1 071,4
968,0
20,0
948,0
720,0
600,0
600,0
2.8
სხვა ხარჯები
762,0
327,1
0,0
327,1
355,4
6,8
348,7
597,0
1 217,0
1 317,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 241,9
13 137,3
6 716,9
6 420,4
18 800,3
13 590,1
5 210,2
1 946,8
1 900,0
2 000,0
31,1
ძირითადი აქტივები
12 241,9
13 137,3
6 716,9
6 420,4
18 800,3
13 590,1
5 210,2
1 946,8
1 900,0
2 000,0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
216,8
235,5
0,0
235,5
0,0
0,0
0,0
27,8
0,0
0,0
32,1
საშინაო
216,8
235,5
0,0
235,5
0,0
0,0
0,0
27,8
0,0
0,0
33
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
204,2
0,0
204,2
0,0
0,0
0,0
33,1
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
204,2
0,0
204,2
0,0
0,0
0,0
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
6 469,0
7 058,1
0,0
7 058,1
7 788,3
0,0
7 788,3
7 905,6
7 926,3
8 094,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
151,0
149,0
0,0
149,0
149,0
0,0
149,0
149,0
149,0
149,0
2
ხარჯები
6 186,4
6 743,6
0,0
6 743,6
7 512,4
0,0
7 512,4
7 877,8
7 926,3
8 094,1
2,1
შრომის ანაზღაურება
4 149,6
4 441,4
0,0
4 441,4
4 565,2
0,0
4 565,2
5 100,0
5 100,0
5 100,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
1 734,0
2 055,7
0,0
2 055,7
2 748,2
0,0
2 748,2
2 299,2
2 249,3
2 317,1
2.4
პროცენტი
62,4
34,4
0,0
34,4
12,3
0,0
12,3
1,6
0,0
0,0
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
51,8
49,8
0,0
49,8
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
2.8
სხვა ხარჯები
188,6
162,3
0,0
162,3
183,7
0,0
183,7
477,0
577,0
677,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65,8
79,0
0,0
79,0
71,7
0,0
71,7
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
65,8
79,0
0,0
79,0
71,7
0,0
71,7
0,0
0,0
0,0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
216,8
235,5
0,0
235,5
0,0
0,0
0,0
27,8
0,0
0,0
32,1
საშინაო
216,8
235,5
0,0
235,5
0,0
0,0
0,0
27,8
0,0
0,0
33
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
204,2
0,0
204,2
0,0
0,0
0,0
33,1
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
204,2
0,0
204,2
0,0
0,0
0,0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
6 189,8
6 788,2
0,0
6 788,2
7 559,1
0,0
7 559,1
7 576,2
7 526,3
7 594,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
151,0
149,0
0,0
149,0
149,0
0,0
149,0
149,0
149,0
149,0
2
ხარჯები
6 124,0
6 709,2
0,0
6 709,2
7 487,4
0,0
7 487,4
7 576,2
7 526,3
7 594,1
2,1
შრომის ანაზღაურება
4 149,6
4 441,4
0,0
4 441,4
4 565,2
0,0
4 565,2
5 100,0
5 100,0
5 100,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
1 734,0
2 055,7
0,0
2 055,7
2 748,2
0,0
2 748,2
2 299,2
2 249,3
2 317,1
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
51,8
49,8
0,0
49,8
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
188,6
162,3
0,0
162,3
171,0
0,0
171,0
177,0
177,0
177,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65,8
79,0
0,0
79,0
71,7
0,0
71,7
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
65,8
79,0
0,0
79,0
71,7
0,0
71,7
0,0
0,0
0,0
01 01 01
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1 475,9
1 644,9
0,0
1 644,9
1 981,7
0,0
1 981,7
2 228,0
2 228,0
2 228,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32,0
35,0
0,0
35,0
35,0
0,0
35,0
35,0
35,0
35,0
2
ხარჯები
1 469,3
1 643,3
0,0
1 643,3
1 981,7
0,0
1 981,7
2 228,0
2 228,0
2 228,0
2,1
შრომის ანაზღაურება
954,9
1 046,9
0,0
1 046,9
1 197,3
0,0
1 197,3
1 500,0
1 500,0
1 500,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
364,6
446,6
0,0
446,6
633,4
0,0
633,4
558,0
558,0
558,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
149,8
149,8
0,0
149,8
151,0
0,0
151,0
170,0
170,0
170,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,6
1,6
0,0
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
6,6
1,6
0,0
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 01 02
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია
4 525,1
5 143,3
0,0
5 143,3
5 577,4
0,0
5 577,4
5 348,2
5 298,3
5 366,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
114,0
114,0
0,0
114,0
114,0
0,0
114,0
114,0
114,0
114,0
2
ხარჯები
4 465,9
5 065,9
0,0
5 065,9
5 505,7
0,0
5 505,7
5 348,2
5 298,3
5 366,1
2,1
შრომის ანაზღაურება
3 045,2
3 394,5
0,0
3 394,5
3 367,9
0,0
3 367,9
3 600,0
3 600,0
3 600,0
2.2
საქონელი და მომსახურება
1 342,2
1 609,1
0,0
1 609,1
2 114,8
0,0
2 114,8
1 741,2
1 691,3
1 759,1
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
39,7
49,8
0,0
49,8
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
2.8
სხვა ხარჯები
38,8
12,5
0,0
12,5
20,0
0,0
20,0
7,0
7,0
7,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,2
77,4
0,0
77,4
71,7
0,0
71,7
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
59,2
77,4
0,0
77,4
71,7
0,0
71,7
0,0
0,0
0,0
01 01 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)
188,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
ხარჯები
188,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,1
შრომის ანაზღაურება
149,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2
საქონელი და მომსახურება
27,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
12,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
279,2
269,9
0,0
269,9
229,2
0,0
229,2
329,4
400,0
500,0
2
ხარჯები
62,4
34,4
0,0
34,4
25,0
0,0
25,0
301,6
400,0
500,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
პროცენტი
62,4
34,4
0,0
34,4
12,3
0,0
12,3
1,6
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
12,7
0,0
12,7
300,0
400,0
500,0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
216,8
235,5
0,0
235,5
0,0
0,0
0,0
27,8
0,0
0,0
32,1
საშინაო
216,8
235,5
0,0
235,5
0,0
0,0
0,0
27,8
0,0
0,0
33
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
204,2
0,0
204,2
0,0
0,0
0,0
33,1
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
204,2
0,0
204,2
0,0
0,0
0,0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
12,7
0,0
12,7
300,0
400,0
500,0
2
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
12,7
0,0
12,7
300,0
400,0
500,0
2.8.
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
12,7
0,0
12,7
300,0
400,0
500,0
01 02 02
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
279,2
269,9
0,0
269,9
216,5
0,0
216,5
29,4
0,0
0,0
2
ხარჯები
62,4
34,4
0,0
34,4
12,3
0,0
12,3
1,6
0,0
0,0
2.4.
პროცენტი
62,4
34,4
0,0
34,4
12,3
0,0
12,3
1,6
0,0
0,0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
216,8
235,5
0,0
235,5
0,0
0,0
0,0
27,8
0,0
0,0
32,1
საშინაო
216,8
235,5
0,0
235,5
0,0
0,0
0,0
27,8
0,0
0,0
33
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
204,2
0,0
204,2
0,0
0,0
0,0
33,1
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
204,2
0,0
204,2
0,0
0,0
0,0
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
14 658,5
15 647,3
6 410,7
9 236,6
20 678,8
13 287,5
7 391,3
6 193,2
7 745,9
7 886,2
2
ხარჯები
2 825,5
4 185,0
43,5
4 141,5
3 995,6
6,8
3 988,8
4 894,9
6 145,9
6 186,2
2,1
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
853,1
855,7
0,0
855,7
846,7
0,0
846,7
904,9
1 104,9
1 145,2
2.5.
სუბსიდიები
1 614,7
3 307,0
43,5
3 263,5
3 052,0
0,0
3 052,0
3 965,0
4 516,0
4 516,0
2.6.
გრანტები
25,0
0,0
0,0
0,0
35,0
0,0
35,0
25,0
25,0
25,0
2.8.
სხვა ხარჯები
332,7
22,3
0,0
22,3
61,9
6,8
55,1
0,0
500,0
500,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 833,0
11 462,3
6 367,2
5 095,1
16 683,2
13 280,7
3 402,5
1 298,3
1 600,0
1 700,0
31,1
ძირითადი აქტივები
11 833,0
11 462,3
6 367,2
5 095,1
16 683,2
13 280,7
3 402,5
1 298,3
1 600,0
1 700,0
02 01
საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება
8 725,9
8 669,4
5 428,2
3 241,2
8 423,7
6 522,3
1 901,4
2 100,0
2 200,0
2 200,0
2
ხარჯები
429,6
1 086,9
43,5
1 043,4
420,0
0,0
420,0
1 200,0
1 300,0
1 300,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
423,0
1 086,9
43,5
1 043,4
420,0
0,0
420,0
1 200,0
1 300,0
1 300,0
2.8.
სხვა ხარჯები
6,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 296,3
7 582,5
5 384,7
2 197,8
8 003,7
6 522,3
1 481,4
900,0
900,0
900,0
31,1
ძირითადი აქტივები
8 296,3
7 582,5
5 384,7
2 197,8
8 003,7
6 522,3
1 481,4
900,0
900,0
900,0
02 01 02
ახალი გზების მშენებლობა
8 302,9
7 582,5
5 384,7
2 197,8
8 003,7
6 522,3
1 481,4
900,0
900,0
900,0
2
ხარჯები
6,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
6,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 296,3
7 582,5
5 384,7
2 197,8
8 003,7
6 522,3
1 481,4
900,0
900,0
900,0
31,1
ძირითადი აქტივები
8 296,3
7 582,5
5 384,7
2 197,8
8 003,7
6 522,3
1 481,4
900,0
900,0
900,0
02 01 03
გზის მოვლა შენახვა
423,0
1 086,9
43,5
1 043,4
420,0
0,0
420,0
1 200,0
1 300,0
1 300,0
2
ხარჯები
423,0
1 086,9
43,5
1 043,4
420,0
0,0
420,0
1 200,0
1 300,0
1 300,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
423,0
1 086,9
43,5
1 043,4
420,0
0,0
420,0
1 200,0
1 300,0
1 300,0
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
1 479,4
884,1
0,0
884,1
1 185,6
0,0
1 185,6
865,0
916,0
916,0
2
ხარჯები
864,5
835,9
0,0
835,9
792,0
0,0
792,0
865,0
916,0
916,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
718,3
816,5
0,0
816,5
792,0
0,0
792,0
865,0
916,0
916,0
2.8.
სხვა ხარჯები
146,2
19,4
0,0
19,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
614,9
48,2
0,0
48,2
393,6
0,0
393,6
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
614,9
48,2
0,0
48,2
393,6
0,0
393,6
0,0
0,0
0,0
02 02 01
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
1 469,4
875,3
0,0
875,3
1 172,2
0,0
1 172,2
850,0
900,0
900,0
2
ხარჯები
854,5
827,1
0,0
827,1
778,6
0,0
778,6
850,0
900,0
900,0
2.5.
სუბსიდიები
708,3
807,7
0,0
807,7
778,6
0,0
778,6
850,0
900,0
900,0
2.8.
სხვა ხარჯები
146,2
19,4
0,0
19,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
614,9
48,2
0,0
48,2
393,6
0,0
393,6
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
614,9
48,2
0,0
48,2
393,6
0,0
393,6
0,0
0,0
0,0
02 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
10,0
8,8
0,0
8,8
13,4
0,0
13,4
15,0
16,0
16,0
2
ხარჯები
10,0
8,8
0,0
8,8
13,4
0,0
13,4
15,0
16,0
16,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
10,0
8,8
0,0
8,8
13,4
0,0
13,4
15,0
16,0
16,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
გარე განათება
1 022,0
835,8
0,0
835,8
893,3
0,0
893,3
900,0
1 000,0
1 000,0
2
ხარჯები
1 022,0
824,4
0,0
824,4
890,0
0,0
890,0
900,0
1 000,0
1 000,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
548,6
554,6
0,0
554,6
550,0
0,0
550,0
500,0
600,0
600,0
2.5.
სუბსიდიები
473,4
269,8
0,0
269,8
340,0
0,0
340,0
400,0
400,0
400,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
11,4
0,0
11,4
3,3
0,0
3,3
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
0,0
11,4
0,0
11,4
3,3
0,0
3,3
0,0
0,0
0,0
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია (მოვლა შენახვა)
1 022,0
824,4
0,0
824,4
890,0
0,0
890,0
900,0
1 000,0
1 000,0
2
ხარჯები
1 022,0
824,4
0,0
824,4
890,0
0,0
890,0
900,0
1 000,0
1 000,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
548,6
554,6
0,0
554,6
550,0
0,0
550,0
500,0
600,0
600,0
2.5.
სუბსიდიები
473,4
269,8
0,0
269,8
340,0
0,0
340,0
400,0
400,0
400,0
02 03 02
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
0,0
11,4
0,0
11,4
3,3
0,0
3,3
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
11,4
0,0
11,4
3,3
0,0
3,3
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
0,0
11,4
0,0
11,4
3,3
0,0
3,3
0,0
0,0
0,0
02 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
1 074,5
2 218,6
0,0
2 218,6
1 809,2
0,0
1 809,2
1 500,0
1 900,0
1 900,0
2
ხარჯები
0,0
1 133,8
0,0
1 133,8
1 500,0
0,0
1 500,0
1 500,0
1 900,0
1 900,0
2.5.
სუბსიდიები
0,0
1 133,8
0,0
1 133,8
1 500,0
0,0
1 500,0
1 500,0
1 900,0
1 900,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 074,5
1 084,8
0,0
1 084,8
309,2
0,0
309,2
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
1 074,5
1 084,8
0,0
1 084,8
309,2
0,0
309,2
0,0
0,0
0,0
02 04 01
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
1 074,5
2 218,6
0,0
2 218,6
1 809,2
0,0
1 809,2
1 500,0
1 900,0
1 900,0
2
ხარჯები
0,0
1 133,8
0,0
1 133,8
1 500,0
0,0
1 500,0
1 500,0
1 900,0
1 900,0
2.5.
სუბსიდიები
0,0
1 133,8
0,0
1 133,8
1 500,0
0,0
1 500,0
1 500,0
1 900,0
1 900,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 074,5
1 084,8
0,0
1 084,8
309,2
0,0
309,2
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
1 074,5
1 084,8
0,0
1 084,8
309,2
0,0
309,2
0,0
0,0
0,0
02 05
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
531,5
994,2
70,0
924,2
1 015,5
0,0
1 015,5
348,3
0,0
0,0
2
ხარჯები
0,0
2,9
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,1
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
0,0
2,9
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
531,5
991,3
70,0
921,3
1 015,5
0,0
1 015,5
348,3
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
531,5
991,3
70,0
921,3
1 015,5
0,0
1 015,5
348,3
0,0
0,0
02 05 01
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 05 02
ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია
531,5
994,2
70,0
924,2
1 015,5
0,0
1 015,5
348,3
0,0
0,0
2
ხარჯები
0,0
2,9
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,1
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
0,0
2,9
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
531,5
991,3
70,0
921,3
1 015,5
0,0
1 015,5
348,3
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
531,5
991,3
70,0
921,3
1 015,5
0,0
1 015,5
348,3
0,0
0,0
02 07
კეთილმოწყობა
325,3
399,6
110,6
289,0
410,1
320,0
90,1
25,0
525,0
525,0
2
ხარჯები
204,9
0,0
0,0
0,0
96,9
6,8
90,1
25,0
525,0
525,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.6.
გრანტები
25,0
0,0
0,0
0,0
35,0
0,0
35,0
25,0
25,0
25,0
2.8.
სხვა ხარჯები
179,9
0,0
0,0
0,0
61,9
6,8
55,1
0,0
500,0
500,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
120,4
399,6
110,6
289,0
313,3
313,3
0,0
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
120,4
399,6
110,6
289,0
313,3
313,3
0,0
0,0
0,0
0,0
02 07 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია
120,4
399,6
110,6
289,0
313,3
313,3
0,0
0,0
0,0
0,0
2
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
120,4
399,6
110,6
289,0
313,3
313,3
0,0
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
120,4
399,6
110,6
289,0
313,3
313,3
0,0
0,0
0,0
0,0
02 07 02
შენობის ფასადის და სახურავის რეაბილიტაცია
179,9
0,0
0,0
0,0
61,9
6,8
55,1
0,0
500,0
500,0
2
ხარჯები
179,9
0,0
0,0
0,0
61,9
6,8
55,1
0,0
500,0
500,0
2.8.
სხვა ხარჯები
179,9
0,0
0,0
0,0
61,9
6,8
55,1
0,0
500,0
500,0
02 07 05
ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“ მხარდაჭერა
25,0
0,0
0,0
0,0
35,0
0,0
35,0
25,0
25,0
25,0
2
ხარჯები
25,0
0,0
0,0
0,0
35,0
0,0
35,0
25,0
25,0
25,0
2.6.
გრანტები
25,0
0,0
0,0
0,0
35,0
0,0
35,0
25,0
25,0
25,0
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
917,6
893,1
801,9
91,2
2 254,9
2 154,9
100,0
0,0
300,0
400,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
917,6
893,1
801,9
91,2
2 254,9
2 154,9
100,0
0,0
300,0
400,0
31,1
ძირითადი აქტივები
917,6
893,1
801,9
91,2
2 254,9
2 154,9
100,0
0,0
300,0
400,0
02 09 01
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
917,6
893,1
801,9
91,2
2 254,9
2 154,9
100,0
0,0
300,0
400,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
917,6
893,1
801,9
91,2
2 254,9
2 154,9
100,0
0,0
300,0
400,0
31,1
ძირითადი აქტივები
917,6
893,1
801,9
91,2
2 254,9
2 154,9
100,0
0,0
300,0
400,0
02 10
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
0,0
25,5
0,0
25,5
4 324,7
4 290,2
34,5
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
25,5
0,0
25,5
4 324,7
4 290,2
34,5
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
0,0
25,5
0,0
25,5
4 324,7
4 290,2
34,5
0,0
0,0
0,0
02 10 01
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
0,0
25,5
0,0
25,5
4 324,7
4 290,2
34,5
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
25,5
0,0
25,5
4 324,7
4 290,2
34,5
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
0,0
25,5
0,0
25,5
4 324,7
4 290,2
34,5
0,0
0,0
0,0
02 11
სხვადასხვა ხარჯები
582,3
727,0
0,0
727,0
361,7
0,0
361,7
454,9
904,9
945,2
2
ხარჯები
304,5
301,1
0,0
301,1
296,7
0,0
296,7
404,9
504,9
545,2
2.2.
საქონელი და მომსახურება
304,5
301,1
0,0
301,1
296,7
0,0
296,7
404,9
504,9
545,2
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
277,8
425,9
0,0
425,9
65,0
0,0
65,0
50,0
400,0
400,0
31,1
ძირითადი აქტივები
277,8
425,9
0,0
425,9
65,0
0,0
65,0
50,0
400,0
400,0
02 11 01
საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,9
4,9
4,9
2
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,9
4,9
4,9
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,9
4,9
4,9
02 11 02
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი
304,5
301,1
0,0
301,1
296,7
0,0
296,7
400,0
500,0
540,3
2
ხარჯები
304,5
301,1
0,0
301,1
296,7
0,0
296,7
400,0
500,0
540,3
2.2.
საქონელი და მომსახურება
304,5
301,1
0,0
301,1
296,7
0,0
296,7
400,0
500,0
540,3
02 11 03
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
277,8
425,9
0,0
425,9
65,0
0,0
65,0
50,0
400,0
400,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
277,8
425,9
0,0
425,9
65,0
0,0
65,0
50,0
400,0
400,0
31,1
ძირითადი აქტივები
277,8
425,9
0,0
425,9
65,0
0,0
65,0
50,0
400,0
400,0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 579,5
2 096,5
0,0
2 096,5
2 357,9
0,0
2 357,9
2 320,0
3 550,0
3 550,0
2
ხარჯები
1 539,5
2 096,5
0,0
2 096,5
2 357,9
0,0
2 357,9
2 320,0
3 550,0
3 550,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
20,5
0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
20,0
30,0
30,0
2.5.
სუბსიდიები
1 509,1
2 032,1
0,0
2 032,1
2 348,0
0,0
2 348,0
2 300,0
3 500,0
3 500,0
2.8.
სხვა ხარჯები
9,9
63,8
0,0
63,8
9,9
0,0
9,9
0,0
20,0
20,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1 549,1
2 032,1
0,0
2 032,1
2 348,0
0,0
2 348,0
2 300,0
3 500,0
3 500,0
2
ხარჯები
1 509,1
2 032,1
0,0
2 032,1
2 348,0
0,0
2 348,0
2 300,0
3 500,0
3 500,0
2.5.
სუბსიდიები
1 509,1
2 032,1
0,0
2 032,1
2 348,0
0,0
2 348,0
2 300,0
3 500,0
3 500,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02
მწვანე ნარგავების შეძენა მოვლა პატრონობა
5,5
0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
10,0
2
ხარჯები
5,5
0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
10,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
5,5
0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
10,0
03 03
გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები
24,9
63,8
0,0
63,8
9,9
0,0
9,9
20,0
40,0
40,0
2
ხარჯები
24,9
63,8
0,0
63,8
9,9
0,0
9,9
20,0
40,0
40,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
20,0
2.8.
სხვა ხარჯები
9,9
63,8
0,0
63,8
9,9
0,0
9,9
0,0
20,0
20,0
04 00
განათლება
4 066,8
4 760,3
601,5
4 158,8
6 956,1
1 088,9
5 867,2
5 000,0
4 700,0
5 900,0
2
ხარჯები
4 066,8
4 713,6
554,8
4 158,8
6 646,7
779,5
5 867,2
5 000,0
4 700,0
5 900,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
429,7
554,8
554,8
0,0
779,5
779,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
3 637,1
4 158,8
0,0
4 158,8
5 867,2
0,0
5 867,2
5 000,0
4 700,0
5 900,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
46,7
46,7
0,0
309,4
309,4
0,0
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
0,0
46,7
46,7
0,0
309,4
309,4
0,0
0,0
0,0
0,0
04 01
სკოლამდელი განათლება
3 637,1
4 158,8
0,0
4 158,8
5 896,6
29,4
5 867,2
5 000,0
4 700,0
5 900,0
2
ხარჯები
3 637,1
4 158,8
0,0
4 158,8
5 867,2
0,0
5 867,2
5 000,0
4 700,0
5 900,0
2.5.
სუბსიდიები
3 637,1
4 158,8
0,0
4 158,8
5 867,2
0,0
5 867,2
5 000,0
4 700,0
5 900,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
29,4
29,4
0,0
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
29,4
29,4
0,0
0,0
0,0
0,0
04 01 01
ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
3 637,1
4 158,8
0,0
4 158,8
5 867,2
0,0
5 867,2
5 000,0
4 700,0
5 900,0
2
ხარჯები
3 637,1
4 158,8
0,0
4 158,8
5 867,2
0,0
5 867,2
5 000,0
4 700,0
5 900,0
2.5.
სუბსიდიები
3 637,1
4 158,8
0,0
4 158,8
5 867,2
0,0
5 867,2
5 000,0
4 700,0
5 900,0
04 01 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
29,4
29,4
0,0
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
29,4
29,4
0,0
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
29,4
29,4
0,0
0,0
0,0
0,0
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
429,7
601,5
601,5
0,0
1 059,5
1 059,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2
ხარჯები
429,7
554,8
554,8
0,0
779,5
779,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
429,7
554,8
554,8
0,0
779,5
779,5
0,0
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
46,7
46,7
0,0
280,0
280,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
0,0
46,7
46,7
0,0
280,0
280,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 02 01
სკოლების რეაბილიტაცია
0,0
46,7
46,7
0,0
280,0
280,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
46,7
46,7
0,0
280,0
280,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
0,0
46,7
46,7
0,0
280,0
280,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 02 02
მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
429,7
554,8
554,8
0,0
779,5
779,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2
ხარჯები
429,7
554,8
554,8
0,0
779,5
779,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
429,7
554,8
554,8
0,0
779,5
779,5
0,0
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
2 799,2
4 634,7
303,0
4 331,7
5 635,8
0,0
5 635,8
3 708,5
3 030,0
3 030,0
2
ხარჯები
2 496,1
3 085,4
0,0
3 085,4
3 899,8
0,0
3 899,8
3 060,0
2 730,0
2 730,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
16,2
110,4
0,0
110,4
111,8
0,0
111,8
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
2 249,1
2 898,9
0,0
2 898,9
3 688,0
0,0
3 688,0
2 940,0
2 610,0
2 610,0
2.8.
სხვა ხარჯები
230,8
76,1
0,0
76,1
100,0
0,0
100,0
120,0
120,0
120,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
303,1
1 549,3
303,0
1 246,3
1 736,0
0,0
1 736,0
648,5
300,0
300,0
31,1
ძირითადი აქტივები
303,1
1 549,3
303,0
1 246,3
1 736,0
0,0
1 736,0
648,5
300,0
300,0
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
1 001,1
2 396,2
303,0
2 093,2
3 166,0
0,0
3 166,0
1 548,5
1 300,0
1 300,0
2
ხარჯები
709,5
886,8
0,0
886,8
1 430,0
0,0
1 430,0
900,0
1 000,0
1 000,0
2.5.
სუბსიდიები
703,2
886,8
0,0
886,8
1 430,0
0,0
1 430,0
900,0
1 000,0
1 000,0
2.8.
სხვა ხარჯები
6,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
291,6
1 509,4
303,0
1 206,4
1 736,0
0,0
1 736,0
648,5
300,0
300,0
31,1
ძირითადი აქტივები
291,6
1 509,4
303,0
1 206,4
1 736,0
0,0
1 736,0
648,5
300,0
300,0
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
703,2
886,8
0,0
886,8
1 130,0
0,0
1 130,0
900,0
1 000,0
1 000,0
2
ხარჯები
703,2
886,8
0,0
886,8
1 130,0
0,0
1 130,0
900,0
1 000,0
1 000,0
2.5.
სუბსიდიები
703,2
886,8
0,0
886,8
1 130,0
0,0
1 130,0
900,0
1 000,0
1 000,0
2.8.
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
6,3
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
2
ხარჯები
6,3
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
6,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
291,6
1 509,4
303,0
1 206,4
1 736,0
0,0
1 736,0
648,5
300,0
300,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
291,6
1 509,4
303,0
1 206,4
1 736,0
0,0
1 736,0
648,5
300,0
300,0
31,1
ძირითადი აქტივები
291,6
1 509,4
303,0
1 206,4
1 736,0
0,0
1 736,0
648,5
300,0
300,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1 746,4
2 150,7
0,0
2 150,7
2 369,8
0,0
2 369,8
2 040,0
1 610,0
1 610,0
2
ხარჯები
1 746,4
2 110,8
0,0
2 110,8
2 369,8
0,0
2 369,8
2 040,0
1 610,0
1 610,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
16,2
105,5
0,0
105,5
111,8
0,0
111,8
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
1 541,6
1 982,6
0,0
1 982,6
2 258,0
0,0
2 258,0
2 040,0
1 610,0
1 610,0
2.8.
სხვა ხარჯები
188,6
22,7
0,0
22,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
39,9
0,0
39,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
0,0
39,9
0,0
39,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტრი" და რაგბის ხელშეწყობა
1 491,6
1 917,6
0,0
1 917,6
2 188,0
0,0
2 188,0
2 000,0
1 570,0
1 570,0
2
ხარჯები
1 491,6
1 917,6
0,0
1 917,6
2 188,0
0,0
2 188,0
2 000,0
1 570,0
1 570,0
2.5.
სუბსიდიები
1 491,6
1 917,6
0,0
1 917,6
2 188,0
0,0
2 188,0
2 000,0
1 570,0
1 570,0
05 02 03
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
50,0
65,0
0,0
65,0
70,0
0,0
70,0
40,0
40,0
40,0
2
ხარჯები
50,0
65,0
0,0
65,0
70,0
0,0
70,0
40,0
40,0
40,0
2.5.
სუბსიდიები
50,0
65,0
0,0
65,0
70,0
0,0
70,0
40,0
40,0
40,0
05 02 04
კულტურული ღონისძიებები
204,8
168,1
0,0
168,1
111,8
0,0
111,8
0,0
0,0
0,0
2
ხარჯები
204,8
128,2
0,0
128,2
111,8
0,0
111,8
0,0
0,0
0,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
16,2
105,5
0,0
105,5
111,8
0,0
111,8
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
188,6
22,7
0,0
22,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
39,9
0,0
39,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
0,0
39,9
0,0
39,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
51,7
87,8
0,0
87,8
100,0
0,0
100,0
120,0
120,0
120,0
2
ხარჯები
40,2
87,8
0,0
87,8
100,0
0,0
100,0
120,0
120,0
120,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
4,9
0,0
4,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
4,3
29,5
0,0
29,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
35,9
53,4
0,0
53,4
100,0
0,0
100,0
120,0
120,0
120,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 03 01
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
51,7
87,8
0,0
87,8
100,0
0,0
100,0
120,0
120,0
120,0
2
ხარჯები
40,2
87,8
0,0
87,8
100,0
0,0
100,0
120,0
120,0
120,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
4,9
0,0
4,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
4,3
29,5
0,0
29,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
35,9
53,4
0,0
53,4
100,0
0,0
100,0
120,0
120,0
120,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,1
ძირითადი აქტივები
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1 598,9
1 827,6
18,0
1 809,6
1 913,5
20,0
1 893,5
1 670,0
1 300,0
1 300,0
2
ხარჯები
1 598,9
1 827,6
18,0
1 809,6
1 913,5
20,0
1 893,5
1 670,0
1 300,0
1 300,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
827,2
785,4
0,0
785,4
948,5
0,0
948,5
950,0
700,0
700,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
771,7
1 039,6
18,0
1 021,6
965,0
20,0
945,0
720,0
600,0
600,0
2.8.
სხვა ხარჯები
0,0
2,6
0,0
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 01
ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“
206,5
171,2
0,0
171,2
191,6
0,0
191,6
250,0
250,0
250,0
2
ხარჯები
206,5
171,2
0,0
171,2
191,6
0,0
191,6
250,0
250,0
250,0
2.5.
სუბსიდიები
206,5
171,2
0,0
171,2
191,6
0,0
191,6
250,0
250,0
250,0
06 02
სოციალური პროგრამები
1 392,4
1 656,4
18,0
1 638,4
1 721,9
20,0
1 701,9
1 420,0
1 050,0
1 050,0
2
ხარჯები
1 392,4
1 656,4
18,0
1 638,4
1 721,9
20,0
1 701,9
1 420,0
1 050,0
1 050,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
სუბსიდიები
620,7
614,2
0,0
614,2
756,9
0,0
756,9
700,0
450,0
450,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
771,7
1 039,6
18,0
1 021,6
965,0
20,0
945,0
720,0
600,0
600,0
2.8.
სხვა ხარჯები
0,0
2,6
0,0
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
465,4
644,9
0,0
644,9
605,0
0,0
605,0
370,0
350,0
350,0
2
ხარჯები
465,4
644,9
0,0
644,9
605,0
0,0
605,0
370,0
350,0
350,0
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
465,4
642,3
0,0
642,3
605,0
0,0
605,0
370,0
350,0
350,0
2.8
სხვა ხარჯები
0,0
2,6
0,0
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 02
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
554,7
540,8
0,0
540,8
661,0
0,0
661,0
700,0
450,0
450,0
2
ხარჯები
554,7
540,8
0,0
540,8
661,0
0,0
661,0
700,0
450,0
450,0
2.5.
სუბსიდიები
554,7
540,8
0,0
540,8
661,0
0,0
661,0
700,0
450,0
450,0
06 02 03
მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა.
სსიპ "წითელი ჯვარი"
232,0
289,8
0,0
289,8
285,9
0,0
285,9
200,0
100,0
100,0
2
ხარჯები
232,0
289,8
0,0
289,8
285,9
0,0
285,9
200,0
100,0
100,0
2.5.
სუბსიდიები სსიპ "წითელი ჯვარი"
66,0
73,4
0,0
73,4
95,9
0,0
95,9
0,0
0,0
0,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
166,0
216,4
0,0
216,4
190,0
0,0
190,0
200,0
100,0
100,0
2.8.
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 04
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
14,9
12,5
0,0
12,5
20,0
0,0
20,0
20,0
20,0
20,0
2
ხარჯები
14,9
12,5
0,0
12,5
20,0
0,0
20,0
20,0
20,0
20,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
14,9
12,5
0,0
12,5
20,0
0,0
20,0
20,0
20,0
20,0
06 02 05
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
100,0
118,0
18,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2
ხარჯები
100,0
118,0
18,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
100,0
118,0
18,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.8.
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 06
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
10,4
39,9
0,0
39,9
40,0
20,0
20,0
15,0
15,0
15,0
2
ხარჯები
10,4
39,9
0,0
39,9
40,0
20,0
20,0
15,0
15,0
15,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
10,4
39,9
0,0
39,9
40,0
20,0
20,0
15,0
15,0
15,0
06 02 07
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
15,0
10,5
0,0
10,5
10,0
0,0
10,0
15,0
15,0
15,0
2
ხარჯები
15,0
10,5
0,0
10,5
10,0
0,0
10,0
15,0
15,0
15,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
15,0
10,5
0,0
10,5
10,0
0,0
10,0
15,0
15,0
15,0
2.8.
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0