განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
/ათასი ლარი/
პროგრამული კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
საკუთარი შემოსავლები
თიღვის მუნიციპალიტეტი
2 357,0
2 847,5
3 200,0
20,0
3 180,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
53,0
53,0
53,0
53,0
0,0
ხარჯები
2 214,8
2 718,6
3 036,0
20,0
3 016,0
შრომის ანაზღაურება
1 014,6
1 197,3
1 410,2
0,0
1 410,2
საქონელი და მომსახურება
267,4
428,4
406,9
0,0
406,9
სუბსიდიები
484,9
643,6
735,0
0,0
735,0
სოციალური უზრუნველყოფა
147,9
199,6
184,0
20,0
164,0
სხვა ხარჯები
300,0
249,6
299,9
0,0
299,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
142,2
128,9
164,0
0,0
164,0
ძირითადი აქტივები
142,2
128,9
164,0
0,0
164,0
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
1 301,9
1 669,1
1 860,6
0,0
1 860,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
53,0
53,0
53,0
53,0
0,0
ხარჯები
1 296,4
1 662,2
1 850,6
0,0
1 850,6
შრომის ანაზღაურება
1 014,6
1 197,3
1 410,2
0,0
1 410,2
საქონელი და მომსახურება
253,5
425,6
405,5
0,0
405,5
სოციალური უზრუნველყოფა
19,0
13,6
18,0
0,0
18,0
სხვა ხარჯები
9,3
25,6
16,9
0,0
16,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,6
6,9
10,0
0,0
10,0
ძირითადი აქტივები
5,6
6,9
10,0
0,0
10,0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 301,9
1 654,1
1 855,6
0,0
1 855,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
53,0
53,0
53,0
53,0
0,0
ხარჯები
1 296,4
1 647,2
1 845,6
0,0
1 845,6
შრომის ანაზღაურება
1 014,6
1 197,3
1 410,2
0,0
1 410,2
საქონელი და მომსახურება
253,5
425,6
405,5
0,0
405,5
სოციალური უზრუნველყოფა
19,0
13,6
18,0
0,0
18,0
სხვა ხარჯები
9,3
10,6
11,9
0,0
11,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,6
6,9
10,0
0,0
10,0
ძირითადი აქტივები
5,6
6,9
10,0
0,0
10,0
01 01 01
საკრებულო
445,6
509,7
602,8
0,0
602,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14,0
14,0
14,0
14,0
ხარჯები
445,6
507,0
600,8
0,0
600,8
შრომის ანაზღაურება
338,2
383,3
449,6
0,0
449,6
საქონელი და მომსახურება
99,5
111,1
137,8
0,0
137,8
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
3,6
3,0
0,0
3,0
სხვა ხარჯები
7,9
8,9
10,4
0,0
10,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
2,7
2,0
0,0
2,0
ძირითადი აქტივები
0,0
2,7
2,0
0,0
2,0
01 01 02
გამგეობა
854,4
1 132,4
1 238,6
0,0
1 238,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
39,0
39,0
39,0
39,0
ხარჯები
848,8
1 128,2
1 230,6
0,0
1 230,6
შრომის ანაზღაურება
676,3
814,0
960,6
0,0
960,6
საქონელი და მომსახურება
152,0
302,5
253,5
0,0
253,5
სოციალური უზრუნველყოფა
19,0
10,0
15,0
0,0
15,0
სხვა ხარჯები
1,4
1,7
1,5
0,0
1,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,6
4,2
8,0
0,0
8,0
ძირითადი აქტივები
5,6
4,2
8,0
0,0
8,0
01 01 04
საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა
2,0
12,0
14,2
0,0
14,2
ხარჯები
2,0
12,0
14,2
0,0
14,2
საქონელი და მომსახურება
2,0
12,0
14,2
0,0
14,2
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0,0
15,0
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
0,0
15,0
5,0
0,0
5,0
სხვა ხარჯები
0,0
15,0
5,0
0,0
5,0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0,0
15,0
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
0,0
15,0
5,0
0,0
5,0
სხვა ხარჯები
0,0
15,0
5,0
0,0
5,0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
210,9
170,9
263,9
0,0
263,9
ხარჯები
77,0
51,3
109,9
0,0
109,9
საქონელი და მომსახურება
13,1
1,4
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
63,9
49,9
109,9
0,0
109,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
133,9
119,6
154,0
0,0
154,0
ძირითადი აქტივები
133,9
119,6
154,0
0,0
154,0
02 01
წყლის სისტემების განვითარება
7,7
9,9
9,9
0,0
9,9
ხარჯები
7,7
9,9
9,9
0,0
9,9
სხვა ხარჯები
7,7
9,9
9,9
0,0
9,9
02 01 01
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
7,7
9,9
9,9
0,0
9,9
ხარჯები
7,7
9,9
9,9
0,0
9,9
სხვა ხარჯები
7,7
9,9
9,9
0,0
9,9
02 03
ავარიული შენობებისა და სახლების რეაბილიტაცია
54,8
40,0
254,0
0,0
254,0
ხარჯები
54,8
40,0
100,0
0,0
100,0
სხვა ხარჯები
54,8
40,0
100,0
0,0
100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
154,0
0,0
154,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
154,0
0,0
154,0
02 04
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის სხვადასხვა ღონისძიებები
148,3
121,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
14,5
1,4
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
13,1
1,4
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
133,9
119,6
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
133,9
119,6
0,0
0,0
0,0
03 00
განათლება
188,6
250,0
275,0
0,0
275,0
ხარჯები
187,5
249,3
275,0
0,0
275,0
სუბსიდიები
187,5
249,3
275,0
0,0
275,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,2
0,7
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
1,2
0,7
0,0
0,0
0,0
03 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
188,6
250,0
275,0
0,0
275,0
ხარჯები
187,5
249,3
275,0
0,0
275,0
სუბსიდიები
187,5
249,3
275,0
275,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,2
0,7
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
1,2
0,7
0,0
0,0
0,0
04 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
302,8
401,5
464,5
0,0
464,5
ხარჯები
301,2
399,9
464,5
0,0
464,5
საქონელი და მომსახურება
0,8
1,4
1,4
0,0
1,4
სუბსიდიები
297,4
394,4
460,0
0,0
460,0
სხვა ხარჯები
2,9
4,1
3,1
0,0
3,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,6
1,6
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
1,6
1,6
0,0
0,0
0,0
04 01
სპორტის სფეროს განვითარება
115,0
162,0
180,0
0,0
180,0
ხარჯები
115,0
161,4
180,0
0,0
180,0
სუბსიდიები
115,0
161,4
180,0
0,0
180,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
04 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
115,0
162,0
180,0
0,0
180,0
ხარჯები
115,0
161,4
180,0
0,0
180,0
სუბსიდიები
115,0
161,4
180,0
180,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
04 02
კულტურის სფეროს განვითარება
187,8
239,5
284,5
0,0
284,5
ხარჯები
186,2
238,5
284,5
0,0
284,5
საქონელი და მომსახურება
0,8
1,4
1,4
0,0
1,4
სუბსიდიები
182,4
233,0
280,0
0,0
280,0
სხვა ხარჯები
2,9
4,1
3,1
0,0
3,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,6
1,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
1,6
1,0
0,0
0,0
0,0
04 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
184,0
234,0
280,0
0,0
280,0
ხარჯები
182,4
233,0
280,0
0,0
280,0
სუბსიდიები
182,4
233,0
280,0
280,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,6
1,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
1,6
1,0
0,0
0,0
0,0
04 02 02
კულტურული ღონისძიებები
3,7
5,5
4,5
0,0
4,5
ხარჯები
3,7
5,5
4,5
0,0
4,5
საქონელი და მომსახურება
0,8
1,4
1,4
0,0
1,4
სხვა ხარჯები
2,9
4,1
3,1
0,0
3,1
05 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
352,8
356,0
336,0
20,0
316,0
ხარჯები
352,8
356,0
336,0
20,0
316,0
სოციალური უზრუნველყოფა
128,9
186,0
166,0
20,0
146,0
სხვა ხარჯები
223,8
170,0
170,0
0,0
170,0
05 01
სოციალური უზრუნველყოფა
352,8
356,0
336,0
20,0
316,0
ხარჯები
352,8
356,0
336,0
20,0
316,0
სოციალური უზრუნველყოფა
128,9
186,0
166,0
20,0
146,0
სხვა ხარჯები
223,8
170,0
170,0
0,0
170,0
05 01 01
გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
20,0
30,0
20,0
20,0
0,0
ხარჯები
20,0
30,0
20,0
20,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
20,0
30,0
20,0
20,0
0,0
05 01 02
ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
16,0
35,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
16,0
35,0
30,0
0,0
30,0
სოციალური უზრუნველყოფა
16,0
35,0
30,0
0,0
30,0
05 01 03
80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
22,6
30,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
22,6
30,0
30,0
0,0
30,0
სოციალური უზრუნველყოფა
22,6
30,0
30,0
0,0
30,0
05 01 04
ოპერაციების დაფინანსება
17,8
25,0
25,0
0,0
25,0
ხარჯები
17,8
25,0
25,0
0,0
25,0
სოციალური უზრუნველყოფა
17,8
25,0
25,0
0,0
25,0
05 01 05
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
14,1
15,0
15,0
0,0
15,0
ხარჯები
14,1
15,0
15,0
0,0
15,0
სოციალური უზრუნველყოფა
14,1
15,0
15,0
0,0
15,0
05 01 06
ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
22,0
30,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
22,0
30,0
30,0
0,0
30,0
სოციალური უზრუნველყოფა
22,0
30,0
30,0
0,0
30,0
05 01 07
მარტოხელა მშობლების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
4,4
9,0
9,0
0,0
9,0
ხარჯები
4,4
9,0
9,0
0,0
9,0
სოციალური უზრუნველყოფა
4,4
9,0
9,0
0,0
9,0
05 01 08
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
7,0
7,0
7,0
0,0
7,0
ხარჯები
7,0
7,0
7,0
0,0
7,0
სოციალური უზრუნველყოფა
7,0
7,0
7,0
0,0
7,0
05 01 09
დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება
228,8
175,0
170,0
0,0
170,0
ხარჯები
228,8
175,0
170,0
0,0
170,0
სოციალური უზრუნველყოფა
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
223,8
170,0
170,0
0,0
170,0
თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმე