📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 23.12.2025
ძალაში შესვლა 01.01.2026
გამომცემი ორგანო ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №23
სარეგისტრაციო კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
გამოქვეყნების წყარო matsne.gov.ge, 25/12/2025
კონსოლიდირებული ვერსიები 3 ვერსია ↓
15,746 სიტყვა · ~79 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
23.12.2025 მიღება
01.01.2026 ძალაში შესვლა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📋 აუქმებს — 1 აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები (5)
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 98% 28.12.2018 შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 97% 23.12.2016 შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 96% 25.12.2015 „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 96% 26.12.2025 შუახევის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 96% 28.12.2021
კონსოლიდირებული ვერსიები (3)
25.12.2025
13.01.2026
06.02.2026
მოქმედი

დოკუმენტის ტექსტი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №23 2025 წლის 23 დეკემბერი ქ. ჭიათურა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: დამტკიცდეს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით: თავი I ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ბიუჯეტის ბალანსი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში დასახელება 2024 წლის  ფაქტი  2025 წლის გეგმა            2026 წლის გეგმა  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  I. შემოსავლები 51404.743 52045.594 13769.189 38276.405 46170.600 296.100 45874.500 გადასახადები 23828.907 26959.200 0.00 26959.200 28476.200 0.00 28476.200  გრანტები 22282.185 19659.189 13769.189 5890.000 13894.400 296.100 13598.300  სხვა  შემოსავლები 5293.651 5427.205 0.00 5427.205 3800.000 0.00 3800.000  II. ხარჯები 33995.089 38303.562 3179.017 35124.545 41119.600 296.100 40823.500  შრომის ანაზღაურება 3905.265 4262.000 29.000 4233.000 5200.700 0.000 5200.700  საქონელი და მომსახურება 3140.969 2923.614 1442.178 1481.436 2698.800 0.00 2698.800  პროცენტი 15.091 30.000 0.00 30.000 30.000 0.00 30.000  სუბსიდიები 21548.399 25148.003 307.673 24840.330 28545.100 291.100 28254.00 გრანტები 95.637 93.000 0.00 93.000 110.000 0.000 110.000  სოციალური უზრუნველყოფა 2245.190 3487.654 0.0 3487.654 2665.000 5.000 2660.000  სხვა ხარჯები 3044.538 2359.291 1400.166 959.125 1870.000 0.00 1870.000  III. საოპერაციო სალდო 17409.654 13742.032 10590.172 3151.860 5051.000 0.00 5051.000  IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება 19045.901 16739.912 13644.052 3095.860 4995.000 0.00 4995.000  ზრდა 19276.039 17369.912 13644.052 3725.860 5095.000 0.00 5095.000  კლება 230.138 630.000 0.00 630.000 100.000 0.00 100.000  V. მთლიანი სალდო -1636.247 -2997.880 -3053.880 -56.000 56.000 0.000 56.000  VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება -1713.031 -3053.880 -3053.880 0.0 0.000 0.000 0.000  ზრდა 1506.668 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000       ვალუტა და დეპოზიტები 3219.699 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  კლება 649.360 3053.880 3053.880 0.000 0.000 0.000 0.000       ვალუტა და დეპოზიტები 649.360 3053.880 3053.880 0.000 0.000 0.000 0.000  VII. ვალდებულებების ცვლილება 76.784 -56.000 0.00 -56.000 -56.000 0.000 -56.000  კლება 76.784 56.000 0.00        56.000 56.000 0.000 56.000      საშინაო 76.784 56.000 0.00        56.000 56.000 0.000 56.000            სესხები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000             სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  VIII. ბალანსი        0,0 0,0       0,0 0.0 0.000 0.000 0.000 მუხლი 2🔗. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:                                                                                                                                                                                                                     ათას ლარში დასახელება  2024 წლის  ფაქტი  2025 წლის გეგმა  2026 წლის გეგმა  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები სახელმწიო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  შემოსულობები 51634.881 52675.594 13769.189 38906.405 46270.600 296.100 45974.500  შემოსავლები 51404.743 52045.594 13769.189 38276.405 46170.600   296.100 45874.500  არაფინანსური აქტივების კლება 230.138   630.000         0.000  630.000 100.000 0.000 100.000      გადასახდელები   53347.912   55729.474   16823.069 38906.405 46270.600   296.100 45974.500      ხარჯები 33995.089   37915.647    3179.017 34736.630   41119.600 296.100 40823.500  არაფინანსური აქტივების ზრდა         19276.039           17757.827              13644.052           4113.775   5095.000 0.00 5095.000  ვალდებულებების კლება 76.784   56.000     0.000      56.000                56.000 0.00 56.000  ნაშთის ცვლილება -17409.654 14129.947      10590.172 3539.775 5051.000   0.000 5051.000 მუხლი 3🔗. ბიუჯეტის შემოსავლები ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 46170.600  ათასი  ლარით:                                                                                                                                                                                                                       ათას ლარში დასახელება  2024 წლის  ფაქტი  2025 წლის გეგმა  2026 წლის გეგმა  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  შემოსავლები 51634.881 52045.594 13769.189 38276.405 46170.600 296.100 45874.500        გადასახადები 23828.907 26959.200 0.000 26959.200 28476.200 0.000 28476.200        გრანტები 22.282.185 19659.189 13769.189 5890.000 13894.400 296.100 13598.300        სხვა შემოსავლები 5293.651 5427.205 0.000 5427.205 3800.000 0.000 3800.0 00 მუხლი 4🔗. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 28476.200 ათასი ლარით:                                                                                                                                                                                                                       ათას ლარში დასახელება 2024 წლის  ფაქტი  2025 წლის გეგმა  2026 წლის გეგმა  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  გადასახადები 23828.743 26959.594 0.000     26959.594 28476.200 0.000 28476.200 საშემოსავლო გადასახადი 0.0 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 დამატებითი ღირებულების გადასახადი 20567.390 23659.200 0.000 23659.200 25576.200 0.000 25576.200       ქონების გადასახადი 3261.517 3300.000 0 3300.000 2900.000        0.000 2900.000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 2433.298 2260.000 0.000 2260.000 1900.000 0.000 1900.000 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0.165 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 49.715 20.000 0.000 20.000 0.000 0.000 0.000 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 83.202 20.000 0.000 20.000 0.000 0.000 0.000 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 695.137 1000.000 0.000     1000.000 1000.000 0.000 1000.000 მუხლი 5🔗. ბიუჯეტის გრანტები ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 13894.400 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2024 წლის ფაქტი  2025 წლის გეგმა  2026 წლის გეგმა  გრანტები 22282.185 19659.189 13894.400    საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 0.00 300.000  0.00  გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 22282.185 19359.189 0.00    გათანაბრებითი ტრანსფერი 0.00 0.00  0.00  მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 2083.296 2527.230    296.100    კაპიტალური ტრანსფერი 20198.889 16831.959 0.00  სპეციალური ტრანსფერი 0.0 0.00 0.00                 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე 5610.832 1360.000  0.00 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 8982.731 7661.060  0.00 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 812.000 812.000 0.00 გრანტები 4793.326 6653.326 13598.300 მაღალმთიანი განვითარების ფონდი 0.0 300.000 0.00 საპილოტე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტები 0.00 0.000 0.00 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0.00 45,573 0.00 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდ.ღონისძიებების     დასაფინანსებლად 0.0 0,00 0.00 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყვნის მთავრობიდან მიღებული გრანტი 0 0.00 0.00 აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 0.0  0.0 0.00  მუხლი 6🔗. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 3800.000 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2024 წლის ფაქტი  2025 წლის გეგმა  2026 წლის გეგმა  სხვა შემოსავლები 5293.651 5427.205 3800.000  შემოსავლები საკუთრებიდან 4481.575 4700.000 3600.000 პროცენტი 180.832 180.000 100.000  რენტა 4300.743 4520.000 3500.000  საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 190.124 50.000 50.000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 190.124 50.000 50.000 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0. 00 0.00 0.000 სანებართვო მოსაკრებელი 141.639 30.000 30.000 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0.040 0.00 0.000 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის  18.640 20.000 20.000 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 29,805 0.00 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0.0 0.00 0.000  სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 160,882 180.000      150.000  შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 461,070 497.205 0.000 მუხლი 7🔗. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  41119.600 ათასი ლარით:                                                                                                                                                                                                                         ათას ლარში დასახელება 2024 წლის  ფაქტი  2025 წლის გეგმა  2026 წლის გეგმა  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  ხარჯები 33995.089 38303.562 3179.017 35124.545 41119.600 296.100 40823.500  შრომის ანაზღაურება 3905.265 4262.000 29.000 4233.000 5200.700 0.000 5200.700  საქონელი და მომსახურება 3140.969 2923.614 1442.178 1481.436 2698.800 0.00 2698.800 პროცენტები 15.091 30.000 0.00 30.000 30.000 0.00 30.000 სუბსიდიები 21548.399 25148.003 307.673 24840.330 28545.100 291.100 28254.000 გრანტები 95.637 93.000 0.00 93.000 110.000 0.000 110.000  სოციალური უზრუნველყოფა 2245.190 3487.654 0.0 3487.654 2665.000 5.000 2660.000  სხვა ხარჯები 3044.538 2359.291 1400.166 959.125 1870.000 0.00 1870.000 მუხლი 8🔗. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 4995.000 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 5095.000 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 100.000 ათასი ლარით:                                                                                                                                                                                                                     ათას ლარში პროგ. კოდი  არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით  2024 წლის ფაქტი  2025 წლის გეგმა  2026 წლის გეგმა  01 00  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 58.081 471.126 810.000  01 01    საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 58.081 471.126 810.000  02 00  ინფრასტრუქტურის განვითარება 16890.331 14498.168 3120.000  02 01    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 11932.966 11346.680 1870.000  02 02    წყლის სისტემების განვითარება 2442.453 1101.452 0.000  02 03    გარე განათება 45.580 2.200 50.000  02 04    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 649.908 412.200 600.000 02 05    ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია 19.318 0.0 0.000  02 06    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება     0.0 0.000 0.000 02 07   კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1790.020 1635.636 600.000  02 08 სასაფლაოების მოვლა შენახვა 10.086 0.000 0.000  02 09  სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0.000 0.000 0.000  03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა 251.136 474.521 235.000  03 01  დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 14.050 88.000 200.000 03 02 ქვათაცვენის ღონისძიებები 8.437 380.021 35.000  03 03  კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 59.0 0.00 0.000  03  04  სანიაღვრე არხის აღდგენა     178.086 6.500 0.000  04 00  განათლება 138.027 864.838 0.000  04 01    სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 52.284 54.000 0.000  04 02    სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 85.743 0.00 0.000 04 03    ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 0.00 810.838 0.000  05 00  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 1782.209 1293.974 930.000  05 01    სპორტის სფეროს განვითარება 1611.295 1258.004 470.000  05 02    კულტურის სფეროს განვითარება 170.914 35.970 460.000  06 00  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 156.255 155.200 0.000       06 01    ჯანმრთელობის დაცვა 12.085 100.000 0.000 06 02    სოციალური დაცვა 144.170 55.200 0.000  სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 19276.039 17757.827 5095.000                                                                                                                                                                                                                   ათას ლარში დასახელება  2024 წლის ფაქტი  2025 წლის გეგმა  2026 წლის გეგმა  არაფინანსური აქტივების კლება 230.138 630.000 100.00  ძირითადი აქტივები 230.082 630.000 100.000  არაწარმოებული აქტივები 0.056 0.000 0.000         მიწა 0.056 0.000 0.000 მუხლი 9🔗. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:                                                                                                                                                                                                                          ათას ლარში ფუნქციონალური კოდი  დასახელება  2024 წლის ფაქტი  2025 წლის გეგმა  2026 წლის გეგმა  7.1  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 5506.560   6516.262   8990.500    7.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 5506.560   6516.262   8564.500    7.1.1.1  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 5410.919   6410.126   8564.500    7.1.1.2  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0 5.136   300.000  7.1.6  ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 91.897 86.000 86.000 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 3.744 15.000 40.000  7.4  ეკონომიკური საქმიანობა 16234.180   14816.603   5170.000  7.4 5  ტრანსპორტი 14430.402 13398.774 5170.000  7.4 5 1  საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 14430.402 13398.774 5170.000  7.4 5 5  მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0.000 0.000  0.000 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 1803.778 1417.829 0.000  7.5  გარემოს დაცვა 2987.347   3939.848 4335.000  7.5 1  ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება 2800.824             3553.327   4300.000 7.5.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 186.523 386.521 35.000  7.6  საბინაო კომუნალური მეურნეობა 7117.577   7340.222   2750.000  7.6 1  ბინათმშენებლობა                  1319.091   1485.166 0.000  7.6 2  კომუნალური მეურნეობის განვითარება                        0.000 0.000 300.000  7.6 3  წყალმომარაგება 3422.852     2101.452 1200.000  7.6 4  გარე განათება 575.528  550.523 650.000  7.6 6  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში 1800.106   1635.636         600.000  7.7  ჯანმრთელობის დაცვა 310.809 543.300 495.100    7.7 4  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 310.809   386.300 435.100 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში 0.000 157.000 60.000  7.8  დასვენება, კულტურა და რელიგია 8712.163   9315.014   9970.000    7.8 1  მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 4599.027   4694.004                    4160.000    7.8 2  მომსახურება კულტურის სფეროში 3773.354   4331.300   5410.000  7.8 4  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 187.000   173.300   200.000   7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში 152.782 116.410 200.000  7.9  განათლება 9208.520   11333.016   10860.000    7.9 1  სკოლამდელი აღზრდა 7381.559 9065.130   10860.000    7.9 2  ზოგადი განათლება 1826.961 2267.886     0.0  7.9 2 2  საბაზო ზოგადი განათლება 0.00 0,00    0.0 70923 საშუალო და ზოგადი განათლება 0.00 0.00     0.0  7 10  სოციალური დაცვა 3270.756   3492.654   3700.000  7 10 1  ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 1314.403   1292.600   1722.000 71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 1130.043 1101.400 1517.000 71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 184.360 191.200 205.000  7 10 2  ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 19.500   25.000   25.000  7 10 4  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 1463.092   1678.054         1390.000  7 10 7  სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 163.800   327.000   363.000  7 10 9  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 309.961 170.000 200.000  სულ 53347.912            55729.474   46270.600 მუხლი 10🔗. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 56.000 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 5051.000 ათასი ლარით:                                                                                                                                                                                                                          ათას ლარში დასახელება  2024 წლის ფაქტი  2025 წლის გეგმა  2026 წლის გეგმა  საოპერაციო სალდო 17409.654   13742.032   5051.000    მთლიანი სალდო -1636.247   -2997.880   56.000   მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:                                                                                                                                                                                                                  ათას ლარში დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის გეგმა  ფინანსური აქტივების ცვლილება -1713.031 -3053.880 0.0  ზრდა 1506.668 0.0 0.0          ვალუტა და დეპოზიტი 1506.668 0.0 0.0  კლება 3219.699 3053.880 0,0         ვალუტა და დეპოზიტი 3219.699 3053.880 0.0 ფინანსური აქტივების კლება კი-0,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 56.000 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. (დასუფთავების 3 ერთეული სპეც. ავტომანქანა და 100 ცალი ურნა)  მუნიციპალიტეტის სავარაუდო სასესხო დავალიანება 2025 წლის 1 დეკემბრის  შეადგენს 30.129 ათას ლარს. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები: მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები; ინფრასტრუქტურის განვითარება; დასუფთავება და გარემოს დაცვა; განათლება; კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;                                                                                                                                                                                                                    ათასი ლარი 2026-2029 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით პრი-ორიტეტის  კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2024 წელის ფაქტი 2025 წელის გეგმა 2026 წელი გეგმა 2027 წელის პროგნოზი 2028 წელი პროგნოზი 2029 წელი პროგნოზი  01 00 მმართველობა და საერთო დანიშ-ნულების ხარჯები 5506,560 6516,262 8990,500 8686,900 9414,900 10168,700 მ.შ. რიცხოვნობა 202 196 196 196 196 196 მ.შ. ახალი ინიციატივები                                       0,0                                       0,0                                       0,0                                       0,0                                       0,0                                       0,0  02 00 ინფრასტ-რუქტურის განვითარება 23351,757 20589,380 7920,000 9004,000 9473,400 9810,000 მ.შ. რიცხოვნობა 205 211 221 221 221 221 მ.შ. ახალი ინიციატივები                                       0,0                                       0,0  03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2987,317 3939,848 4335,000 4500,000 4700,000 5000,000 მ.შ. რიცხოვნობა 236 248 248 250 250 250 მ.შ. ახალი ინი-ციატივები  04 00 განათლება 9208,520 11333,016 10860,000 11775,000 12737,000 13500,000 მ.შ. რიცხოვ-ნობა 800 775 775 775 775 775 მ.შ. ახალი ინიციატივები  05 00 კულტურა, ახალ-გაზრდობა და სპორტი 8712,113 9315,014 9970,000 10045,000 10845,000 11835,000 მ.შ. რიცხოვნობა 529 556 556 556 556 556 მ.შ. ახალი ინიციატივები  06 00 ჯანმრთე-ლობის დაცვა და სოციალური უზრუნ-ველყოფა 3581,645 4181,100 4195,100 4344,600 4361,100 4378,100 მ.შ. რიცხოვნობა 19 28 28 28 28 28 მ.შ. ახალი ინიციატივები სულ ჯამი 53347,912 55874,620 46270,600 48355,500 51531,400 54691,800 მ.შ. რიცხოვნობა 1991 2014 2024 2026 2026 2026 მ.შ. ახალი ინიციატივები შენიშვნა: რიცხოვნობაში ჩართულია შესაბამის სფეროში არსებული ა(ა)იპ-ების შპს-ეების თანამშრომლების რიცხოვნობაც. თავი IIჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები მუხლი 13🔗 ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურისმოწესრიგება (როგორიცაა გზების, სკვერების მოვლა-პატრონობა  და  სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარების. პრიორიტეტის  კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი 2029 წელი  02 00 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია; 7920.000 9004.000 9473.000 9810.000 კოდი პროგრამის დასახელება საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 01 1870.000      პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური პროგრამის აღწერა საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 85% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა: - გზების მიმდინარე შეკეთება; - გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია; გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის საბოლოო მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის,  ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; პროგრამის საბოლოო შედეგი: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან SDG 9, SDG 11 კოდი ქვეპროგრამის დასახელება გზების მშენებლობა  და კაპიტალური შეკეთება 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 01 02 1860.000      ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას,  მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 75% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2026 წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა № დასახელება სულ ღირებულება 1 რეგიონალური განვითარების ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება 519445 2 საინჟინრო მონიტორინგის თანხა 374000 3 სოფელ ხრეითში მუზეუმთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 28330 4 სოფელ პერევისაში  სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 17700 5 სოფელ კალაურში სკოლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 49126 6 სოფელ სკინდორში კანიების საუბნო გზის რეაბილიტაცია 20368 7 სოფელ ზედუბნში  საუბნო   (120მ) გზის რეაბილიტაცია 29232 8 სოფელ ზოდში ჭიღლაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია 14910 9 სოფელ ზოდში -წირქვალის დამაკავშირებელი 225მ გზის რეაბილიტაცია 45555 10 სოფელ ზედა ჭალოვანში ბიჭიას უბნის გზის რეაბილიტაცია 43476 11 რგანი-ვაჭევის შემაერთებელი გზის(ცენტრიდან გველესიანების უბნამდე)  რეაბილიტაცია 16000 12 სოფელ ნავარძეთში „მსხლოვანის“  (სასაფლაოს გზა) გზის რეაბილიტაცია 24089 13 სოფელ ზედა რგანში ცენტრალურ გზაზე ბეტონიდან ბეტონამდე შემაეთებელი   250გრძ/მ (ვაშაძეების უბანი) გზის რეაბილიტაცია 45000 14 სოფელ ჯოლხეეთში აბესაძეების უბნის  (100მ) გზის რეაბილიტაცია 22769 15 სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე გადასახდელი თანხები 600000 16 თხელიძის ქუჩიდან  (კაშხალის ხიდის მიმდებარედ) გზის საპროექტო სამუშაოებისათვის 10000 სულ    ჯამი 1860000 ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა 2026 წლის დაფინანსება   (ათას ლარში) 02 01 04 10.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  ერთ -ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული ხიდები და მოაჯირები რათა უზრუნველყოფილ იქნას მოსახლეობის უსაფრთხოდ გადაადგილება, ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება 2026 წლისათვის  რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების საზედამხედველო საქმიანობის დაფინანსება. პროგრამის დასახელება კოდი წყლის სისტემების განვითარება 2026 წლის დაფინანსება   (ათას ლარში) 02 02 1200.000 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. პროგრამის აღწერა წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე  მოსახლეობის წყალმომარაგებით  უზრუნველსაყოფად  2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას. პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის წყალმომარაგება.  წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2  ქვეპროგრამისაგან. ესენია: 1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს  წყალმომარაგებით. 2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას. პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას. კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან SDG 6, SDG 9, SDG 11 ქვეპროგრამის დასახელება კოდი წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია 2026 წლის დაფინანსება   (ათას ლარში) 02 02 01 1200.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი შპს „ჭიათურის წყალი“ ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის შპს ჭიათურის წყალი სუბსიდირებას,  რომელიც უზრუნველყოფს   მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია. ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას. პროგრამის დასახელება კოდი გარე განათება 2026 წლის დაფინანსება   (ათას ლარში) 02 03 650.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი პროგრამის აღწერა ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან  სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებშ,. ქალაქ ჭიათურასა  და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 8%. 1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 2. გარე განათების  ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია. გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).    ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. პროგრამის დასახელება კოდი გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 03 01 600.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის  ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;  - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;  - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას ქვეპროგრამის დასახელება კოდი გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 03 02 50.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში სოფელ ჭილოვნის საავტომობილო გზის გასწვრივ გარე განათების მოწყობის სამუშაოები. პროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 04 3300.000     პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია პროგრამის აღწერა და მიზანი აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს  საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (არნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი  ამორტიზაციის გამო).აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება: 1. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონირებს შპს ,,ჭიათურის სატრანპორტო კომპანია“.  2. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება თავისი შინაარსით წარმოადგენს კაპიტალურ პროექტს პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 04 01 3300.000     ქვეპროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირების პროგრამა ითვალისწინებს  საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი  ამორტიზაციის გამო). ასევე ახორციელდება ქალაქ ჭიათურაში და მასში შემავალი სოფლებში მისასვლელი ცენტრალურ გზებზე დაზიანებული ორმოლების შეკეთებას. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და საკუთარი შპს-ს შემოსავლები, რომელსაც იღებს მგზავრთა მომსახურებიდან. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 06 0 300.000    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მოსახლეობის მრავალსართულიან სახლებში დაზიანებული და მწყობრიდან გამოსული ლიფტების რეაბილიტაცია მონტაჟი. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 07 02 600.000    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფელში კრებების შედეგად არჩეული და საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ პროექტებს. მუხლი 14🔗 დასუფთავება და გარემოს დაცვა  03 00 მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2026-2029 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია, ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა და სხვა. აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს  ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ ,,ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“ პროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2026  წლის დაფინანსება  ათას ლარში  03 00 4335.000 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით.განხორციელდება სანაგვე ურნების შეძენა და საჭიროებისამებრ განთავსება. კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან SDG 11 ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 2026  წლის დაფინანსება  ათას ლარში  03 01 4300.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით, ასევე განხორციელდება ნაგუთის დასახლებაში ცენტრალური სასაფლაოს კეთილმოწყობის სამუშაოები. კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან SDG 11 პროგრამის დასახელება კოდი ქვათაცვენის ღონისძიებები 2026  წლის დაფინანსება  ათას ლარში 03 02 35.000 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტისთვის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ქვათაცვენის ლიკვიდაციის ღონისძიების აღმოფხვა რათა მოსახლეობის გადადგილება მოხდეს უსაფრთხოდ. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2026 წლის სტიქიის ფონიდან დაფინანსებული პროექტების ზედამხედველობის სამუშაოები. კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან SDG 11 მუხლი 15🔗 განათლება 04 00 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.       პრიორიტეტის  კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი 2029 წელი  04 00 განათლების ხელშეწყობა 10860.000 11775.000 12737.000 13500.000 პროგრამის დასახელება კოდი სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 04 01 10860.000 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი პროგრამის აღწერა და მიზანი საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 32 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1200-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 775 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: -ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;   -ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; -ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; -ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; -ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; -ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან SDG 4 მუხლი 16🔗 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00 სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ. პრიორიტეტის  კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი 2029 წელი  05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 9970.000 10045.000 10845.000 11835.000 ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 4160.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა სპორტული ობიექტები სარაგბო კლუბი მათე. ქვეპროგრამის მიზანია:  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან SDG 11 ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 01 3460.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა ქვეპროგრამის მიზანია:  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 01 01 2150.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება,  რომელიც აერთიანებს  ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ №27 კომპლექსურ სასპორტო სკოლას, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება  მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. სულ აღნიშნულ სკოლაში სპორტის  16 სახეობაში  დადის  549 ბავშვი, მათ შორის:  გოგო 104  და ბიჭი 445. პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.   ქვეპროგრამის დასახელება კოდი რაგბის განვითარების ხელშეწყობა 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 01 02 480.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 115 (ბიჭი)  სპორტსმენს  და 13 მწვრთნელს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.სკოლაში არის ხუთი ასაკობრივი გუნდი და ორი ჭაბუკთა გუნდი ,,ა“ და ,,ბ“ ლიგაში მონაწილეობისათვის. პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ბავშვთა  და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 01 03 830.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური                        ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის   განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის  ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე. ა(ა)იპ-ში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს  250  ბავშვს, (ბიჭი). ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტული ღონისძიებები 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 02 400.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მორაგბეთა კლუბ „მათეს“, რომელიც ასპარეზობს პირველ ლიგაში. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 03 300.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  ქ.ჭიათურაში, უნივერმაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოები. პროგრამის დასახელება კოდი  კულტურის სფეროს განვითარება 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 5610.000 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა  , ა(ა)იპ სხვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) განსაზღვრულია გრანტი თეატრის გადასაცემად და  დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება. კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან  SDG 11 ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 4810.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი: სსიპ თეატრი ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა  , ა(ა)იპ სახვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 01 650.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის  ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი  ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 410 მოსწავლეს (მათ შორის:  250 გოგო; 160 ბიჭი, ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 02 390.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №2 სამუსიკო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა  ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა  ძირითადი ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 166 მოსწავლეს (მათ შორის: 116 გოგო; 50 ბიჭი). ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  სახვითი ხელოვნების განვითარება 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 03 250.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს  245 ბავშვი(მათ შორის გოგო 185; 60 ბიჭი). სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული  ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება  კონკურსებსა და გამოფენებში. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 04 670.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება,  საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დაფინანსება 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 06 50.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გრანტი მიეცემა სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრს ფესტივალ იმერეთში მონაწილეობის საწევროს გადასახდელად თეატრის ფუნქციონირებისათვის მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი     ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 07 2800.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში. სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 1800 მოსწავლეს( მათ შორის: გოგო 936 და ბიჭი 864). ქვეპროგრამის დასახელება კოდი კულტურის ღონისძიებები 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 02 200.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას; განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“ და სხვა ღონისძიებების დაფინანსება. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 03 400.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში სამხატვრო შენობის სარემონტო სამუშაოები და №1 სამუსიკო სკოლის შენობის მიმდებარედ სადრენაჟე სამუშაოებისათვის. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 04 200.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური  დახმარების გაწევას. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარებში 05 03 200.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები: საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და  ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაჭილეტა ტრანსპორტირება;  სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება; ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა; დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში; წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება; ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’ წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება; სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა; კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან SDG 11 მუხლი 17🔗 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან. პრიორიტეტის  კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი 2029 წელი  05 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 4195.100 4344.600 4361.100 4378.100 საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  06 01 პროგრამის დასახელება კოდი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 01 01 435.100 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი პროგრამის აღწერა აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება  ა.ა.ი.პ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2 იმუნიზაციია. 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. პროგრამის მიზანი მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან SDG 3 პროგრამის დასახელება კოდი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები 2026  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 02 60.000 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური; პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  თანადაფინანსება გაეწევა საქართველოს წითელი ჯვრის ჭიათურის წარმომადგენლობას. კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან  SDG 3 სოციალური პროგრამები  06 02 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პროგრამის დასახელება კოდი სოციალური დაცვა 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 3700.000 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობას. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება. დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. დაკმაყოფილებული მომართვიანობა კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან SDG 1, SDG 2, SDG 3 ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 1722.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება; ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება; გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება; დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება; ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების  შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება; პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. დაკმაყოფილებული მომართვიანობა პროგრამის დასახელება კოდი სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 01 1200.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების  ხარჯები,  რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით; ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური  გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან  განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით,  წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით; გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის   მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით; დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით; ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის   დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით; ვ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული აუტიზმის სპექტრის დარღვევების (ძირითადი დიაგნოზით “ICD-10“ კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები „F 84.0.,”F 84.9”) მქონე 2-დან 17 წლის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეთა სარეაბილიტაციო-სამედიცინო მომსახურების სახეები, როგორებიცაა: შეფასება, ქცევის თერაპია, მეტყველების თერაპია, სენსორული თერაპია, ფსიქოთერაპია, ხელოვნებით თერაპია, ფიზიკური თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, სპეციალური პედაგოგის დახმარება; გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება ვაუჩერული მეთოდით, თითოეულ ბენეფიციარზე 420 ლარის ოდენობით. (განფასება ეფუძნება საქართველოში არსებულ  პრაქტიკასა და ამ სფეროში მომუშავე ცენტრების ფასებს). მოსარგებლის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს გააჩნია არჩევანის უფლება მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების არჩევისას, რასაც იგი აფიქსირებს მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრულ განაცხადის ფორმაში. ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. დაკმაყოფილებული მომართვიანობა ქვეპროგრამის დასახელება კოდი პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 2026  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 02 62.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 2026  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 03 205.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:  ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას  დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე -  ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით. ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით. ასევე მოხდება დატრენინგება სწავლება შინმოვლის პროგრამის მიმართულებით. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე  პირთა დახმარება 2026  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 04 250.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ  სიცოცხლისათვის საშიშ  და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე  მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის  მქონე პირთა  პირთა დახმარება 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 05 5.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება  მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ომის ვეტერანთა დაკრძალვა 2026  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 02 3.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული        მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის      შემთხვევაში  სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  250 ლარს.   ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება 2026  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 03 300.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 180 მდე ბენეფიციარს. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მოსახლეობის სოციალური დაცვა 2026  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 85.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა; გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა 2026  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 01 25.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში  500 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი დევნილთა სოციალური დაცვა 2026  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 02 11.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  დევნილებს. აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 2026  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 03 4.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მარჩანელდაკარგულთა  ერჯერადი ფინანსური დახმარება 2026  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 04 45.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 200 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 2026  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 05 1390.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა; ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა; გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა; დ) საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა 2026  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02  05 01 60.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება: ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი. ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი. გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი. დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი. ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი. ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი. ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი. თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი. ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი. ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად   მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა 2026  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 05 02 180.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი).  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს (5 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) ასევე კომუნალური ხარჯების თანადაფინანსებისათვის მიეცემა დახმარება სეზონის მიხედვით: 1 ნოემბრიდან 1 მაისამდე – ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით; 1 მაისიდან 1 ნოემბრამდე – ყოველთვიურად 60 ლარის ოდენობით. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა 2026  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 05 03 150.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს. ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა 2026  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 05 04 1000.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება ყოველთვიურად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის. 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე მეწყერის, სხვა სტიქიური ან სხვა რაიმე მოვლენის შედეგად დაზიანებულ კერძო საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტირებული პირის მიერ საცხოვრებელი სახლის 2021 წლის შემდგომ პარიოდში საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე გაცემული დასკვნის საფუძველზე. აგრეთვე დახმარება შესაძლებელია გაიცეს მუნიციპალიტეტში შექმნილი შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირებით დაკომპლექტებული კომისიის მიერ  კერძო საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენის საფუძველზე. 3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს: ა) წერილობითი განცხადება; ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; გ) ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე; დ) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის დადასტურების დღიდან 2 თვის ან მეტი ვადით ადრე ფაქტობრივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი – ნოტარიულად დამოწმებული მოწმეთა ჩვენება, კომუნალური გადასახადების ან/და მომსახურების საფასურის/ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს დახმარების მიმღები ოჯახის მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში ფაქტობრივად ცხოვრებას; ე) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე. 4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს: ა) წერილობითი განცხადება; ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; გ) ხელშეკრულება საცხოვრებელი ფართობის ქირავნობის შესახებ და მესაკუთრის საბანკო ანგარიში; დ) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა,  დაქირავებული საცხოვრებელი ფართობის მესაკუთრის საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.“. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 2026  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02  06 100.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების  და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს. ქვეპროგრამის მიზანია: სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ომის ვეტერანთა დახმარება 2026  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 07 100.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 300 ლარს. თავი III ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 18🔗. ბიუჯეტის ასიგნებები ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ორგ. კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 2024 წლის  ფაქტი 2025 წლის დაზუსტ. გეგმა 2026  წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემო- სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემო-სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემო-სავლები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 53 347,912 17 275,517 36 072,395 55 729,474 16 823,069 38 906,405 46 270,600 296,100 45 974,500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1 884,000 0,000 1 884,000 2 016,000 0,000 2 016,000 2 025,000 0,000 2 025,000 ხარჯები 33 995,089 3 275,143 30 719,946 37 915,647 3 179,017 34 736,630 41 119,600 296,100 40 823,500 შრომის ანაზღაურება 3 905,265 0,000 3 905,265 4 262,000 29,000 4 233,000 5 200,700 0,000 5 200,700 საქონელი და მომსახურება 3 140,969 1 812,225 1 328,744 2 923,614 1 442,178 1 481,436 2 698,800 0,000 2 698,800 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 პროცენტი 15,113 0,000 15,113 30,000 0,000 30,000 30,000 0,000 30,000 სუბსიდიები 21 551,915 235,778 21 316,137 25 248,003 307,673 24 940,330 28 545,100 291,100 28 254,000 გრანტები 95,637 0,000 95,637 93,000 0,000 93,000 110,000 0,000 110,000 სოციალური უზრუნველყოფა 2 245,190 5,250 2 239,940 2 626,254 0,000 2 626,254 2 665,000 5,000 2 660,000 სხვა ხარჯები 3 041,000 1 221,890 1 819,110 2 732,776 1 400,166 1 332,610 1 870,000 0,000 1 870,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 276,039 14 000,374 5 275,665 17 757,827 13 644,052 4 113,775 5 095,000 0,000 5 095,000 ძირითადი აქტივები 19 276,039 14 000,374 5 275,665 17 757,827 13 644,052 4 113,775 5 095,000 0,000 5 095,000 ფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 საშინაო 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 საგარეო 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ვალდებულებების კლება 76,784 0,000 76,784 56,000 0,000 56,000 56,000 0,000 56,000 საშინაო 76,784 0,000 76,784 56,000 0,000 56,000 56,000 0,000 56,000 საგარეო 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 5 506,560 0,000 5 506,560 6 516,262 380,126 6 136,136 8 990,500 0,000 8 990,500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 202,000 0,000 202,000 196,000 0,000 196,000 196,000 0,000 196,000 ხარჯები 5 371,695 0,000 5 371,695 5 989,136 29,000 5 960,136 8 124,500 0,000 8 124,500 შრომის ანაზღაურება 3 905,265 0,000 3 905,265 4 262,000 29,000 4 233,000 5 200,700 0,000 5 200,700 საქონელი და მომსახურება 1 170,881 0,000 1 170,881 1 334,136 0,000 1 334,136 2 498,800 0,000 2 498,800 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 პროცენტი 15,113 0,000 15,113 30,000 0,000 30,000 30,000 0,000 30,000 სუბსიდიები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 გრანტები 35,337 0,000 35,337 43,000 0,000 43,000 60,000 0,000 60,000 სოციალური უზრუნველყოფა 60,204 0,000 60,204 65,000 0,000 65,000 65,000 0,000 65,000 სხვა ხარჯები 184,895 0,000 184,895 255,000 0,000 255,000 270,000 0,000 270,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58,081 0,000 58,081 471,126 351,126 120,000 810,000 0,000 810,000 ძირითადი აქტივები 58,081 0,000 58,081 471,126 351,126 120,000 810,000 0,000 810,000 მატერიალური მარაგები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 საშინაო 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 საგარეო 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ვალდებულებების კლება 76,784 0,000 76,784 56,000 0,000 56,000 56,000 0,000 56,000 საშინაო 76,784 0,000 76,784 56,000 0,000 56,000 56,000 0,000 56,000 საგარეო 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა 5 410,919 0,000 5 410,919 6 410,126 380,126 6 030,000 8 564,500 0,000 8 564,500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 202,000 0,000 202,000 196,000 0,000 196,000 196,000 0,000 196,000 ხარჯები 5 352,838 0,000 5 352,838 5 939,000 29,000 5 910,000 7 754,500 0,000 7 754,500 შრომის ანაზღაურება 3 905,265 0,000 3 905,265 4 262,000 29,000 4 233,000 5 200,700 0,000 5 200,700 საქონელი და მომსახურება 1 167,137 0,000 1 167,137 1 314,000 0,000 1 314,000 2 158,800 0,000 2 158,800 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სუბსიდიები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 გრანტები 35,337 0,000 35,337 43,000 0,000 43,000 60,000 0,000 60,000 სოციალური უზრუნველყოფა 60,204 0,000 60,204 65,000 0,000 65,000 65,000 0,000 65,000 სხვა ხარჯები 184,895 0,000 184,895 255,000 0,000 255,000 270,000 0,000 270,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58,081 0,000 58,081 471,126 351,126 120,000 810,000 0,000 810,000 ძირითადი აქტივები 58,081 0,000 58,081 471,126 351,126 120,000 810,000 0,000 810,000 მატერიალური მარაგები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაწარმოებული აქტივები  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 საშინაო 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 საგარეო 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 საშინაო 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 საგარეო 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1 169,665 0,000 1 169,665 1 322,000 0,000 1 322,000 1 577,500 0,000 1 577,500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 ხარჯები 1 162,376 0,000 1 162,376 1 312,000 0,000 1 312,000 1 447,500 0,000 1 447,500 შრომის ანაზღაურება 849,659 0,000 849,659 934,000 0,000 934,000 1 032,000 0,000 1 032,000 საქონელი და მომსახურება 154,723 0,000 154,723 203,000 0,000 203,000 240,500 0,000 240,500 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0,000 0,000 0,000 პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სუბსიდიები 0,000 0,000 0,000 0,000 გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სოციალური უზრუნველყოფა 5,419 0,000 5,419 5,000 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000 სხვა ხარჯები 152,575 0,000 152,575 170,000 0,000 170,000 170,000 0,000 170,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,289 0,000 7,289 10,000 0,000 10,000 130,000 0,000 130,000 ძირითადი აქტივები 7,289 0,000 7,289 10,000 0,000 10,000 130,000 0,000 130,000 მატერიალური მარაგები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ფასეულობები 0,000 0,000 0,000 არაწარმოებული აქტივები  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 4 241,254 0,000 4 241,254 5 088,126 380,126 4 708,000 6 987,000 0,000 6 987,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 163,000 163,000 168,000 168,000 168,000 168,000 ხარჯები 4 190,462 0,000 4 190,462 4 627,000 29,000 4 598,000 6 307,000 0,000 6 307,000 შრომის ანაზღაურება 3 055,606 0,000 3 055,606 3 328,000 29,000 3 299,000 4 168,700 0,000 4 168,700 საქონელი და მომსახურება 1 012,414 0,000 1 012,414 1 111,000 0,000 1 111,000 1 918,300 0,000 1 918,300 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0,000 0,000 0,000 პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სუბსიდიები 0,000 0,000 0,000 გრანტები 35,337 0,000 35,337 43,000 0,000 43,000 60,000 0,000 60,000 სოციალური უზრუნველყოფა 54,785 0,000 54,785 60,000 0,000 60,000 60,000 0,000 60,000 სხვა ხარჯები 32,320 0,000 32,320 85,000 0,000 85,000 100,000 0,000 100,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,792 0,000 50,792 461,126 351,126 110,000 680,000 0,000 680,000 ძირითადი აქტივები 50,792 0,000 50,792 461,126 351,126 110,000 680,000 0,000 680,000 ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 საშინაო 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 91,897 0,000 91,897 91,136 0,000 91,136 386,000 0,000 386,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 15,113 0,000 15,113 35,136 0,000 35,136 330,000 0,000 330,000 საქონელი და მომსახურება 0,000 0,000 0,000 5,136 0,000 5,136 300,000 0,000 300,000 სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ვალდებულებების კლება 76,784 0,000 76,784 56,000 0,000 56,000 56,000 0,000 56,000 საშინაო 76,784 0,000 76,784 56,000 0,000 56,000 56,000 0,000 56,000 საგარეო 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 0,000 0,000 0,000 5,136 0,000 5,136 250,000 0,000 250,000 ხარჯები 0,000 0,000 0,000 5,136 0,000 5,136 250,000 0,000 250,000 საქონელი და მომსახურება 0,000 0,000 0,000 5,136 0,000 5,136 250,000 0,000 250,000 01 02 02 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000 ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000 საქონელი და მომსახურება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000 ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 საშინაო 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01 02 03 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 91,897 0,000 91,897 86,000 0,000 86,000 86,000 0,000 86,000 ხარჯები 15,113 0,000 15,113 30,000 0,000 30,000 30,000 0,000 30,000 საქონელი და მომსახურება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 პროცენტი 15,113 0,000 15,113 30,000 0,000 30,000 30,000 0,000 30,000 ვალდებულებების კლება 76,784 0,000 76,784 56,000 0,000 56,000 56,000 0,000 56,000 საშინაო 76,784 0,000 76,784 56,000 0,000 56,000 56,000 0,000 56,000 01 03 თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა 3,744 0,000 3,744 15,000 0,000 15,000 40,000 0,000 40,000 ხარჯები 3,744 0,000 3,744 15,000 0,000 15,000 40,000 0,000 40,000 საქონელი და მომსახურება 3,744 0,000 3,744 15,000 0,000 15,000 40,000 0,000 40,000 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 23 351,757 14 456,553 8 895,204 20 589,380 12 916,862 7 672,518 7 920,000 0,000 7 920,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 119,000 0,000 119,000 221,000 0,000 221,000 221,000 0,000 221,000 ხარჯები 6 461,426 1 221,890 5 239,536 6 091,212 1 408,412 4 682,800 4 800,000 0,000 4 800,000 სუბსიდიები 4 798,457 0,000 4 798,457 4 606,046 8,246 4 597,800 4 500,000 0,000 4 500,000 სხვა ხარჯები 1 662,969 1 221,890 441,079 1 485,166 1 400,166 85,000 300,000 0,000 300,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 890,331 13 234,663 3 655,668 14 498,168 11 508,450 2 989,718 3 120,000 0,000 3 120,000 ძირითადი აქტივები 16 890,331 13 234,663 3 655,668 14 498,168 11 508,450 2 989,718 3 120,000 0,000 3 120,000 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 12 296,162 9 212,077 3 084,085 11 346,680 8 951,964 2 394,716 1 870,000 0,000 1 870,000 ხარჯები 363,196 0,000 363,196 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სუბსიდიები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 363,196 0,000 363,196 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 932,966 9 212,077 2 720,889 11 346,680 8 951,964 2 394,716 1 870,000 0,000 1 870,000 ძირითადი აქტივები 11 932,966 9 212,077 2 720,889 11 346,680 8 951,964 2 394,716 1 870,000 0,000 1 870,000 02 01 01 გზების მიმდინარე შეკეთება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 საქონელი და მომსახურება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 02 01 02 გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 10 102,040 7 254,997 2 847,043 9 511,790 7 223,781 2 288,009 1 860,000 0,000 1 860,000 ხარჯები 363,196 0,000 363,196 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 363,196 0,000 363,196 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 738,844 7 254,997 2 483,847 9 511,790 7 223,781 2 288,009 1 860,000 0,000 1 860,000 ძირითადი აქტივები 9 738,844 7 254,997 2 483,847 9 511,790 7 223,781 2 288,009 1 860,000 0,000 1 860,000 02 01 03 საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 02 01 04 ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა 315,842 309,251 6,591 417,061 366,354 50,707 10,000 0,000 10,000 ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 315,842 309,251 6,591 417,061 366,354 50,707 10,000 0,000 10,000 ძირითადი აქტივები 315,842 309,251 6,591 417,061 366,354 50,707 10,000 0,000 10,000 02 01 05 საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა 1 803,778 1 647,829 155,949 1 417,829 1 361,829 56,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 803,778 1 647,829 155,949 1 417,829 1 361,829 56,000 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 1 803,778 1 647,829 155,949 1 417,829 1 361,829 56,000 0,000 0,000 0,000 02 01 06 ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა 74,502 0,000 74,502 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74,502 0,000 74,502 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 74,502 0,000 74,502 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 02 02 წყლის სისტემის განვითარება 3 422,852 2 376,621 1 046,231 2 101,452 729,904 1 371,548 1 200,000 0,000 1 200,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,000 0,000 0,000 70,000 0,000 70,000 70,000 0,000 70,000 ხარჯები 980,399 0,000 980,399 1 000,000 0,000 1 000,000 1 200,000 0,000 1 200,000 საქონელი და მომსახურება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სუბსიდიები 980,399 0,000 980,399 1 000,000 0,000 1 000,000 1 200,000 0,000 1 200,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 442,453 2 376,621 65,832 1 101,452 729,904 371,548 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 2 442,453 2 376,621 65,832 1 101,452 729,904 371,548 0,000 0,000 0,000 02 02 01 წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია 980,399 0,000 980,399 1 220,000 0,000 1 220,000 1 200,000 0,000 1 200,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ხარჯები 980,399 0,000 980,399 1 000,000 0,000 1 000,000 1 200,000 0,000 1 200,000 საქონელი და მომსახურება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სუბსიდიები 980,399 980,399 1 000,000 1 000,000 1 200,000 1 200,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 220,000 0,000 220,000 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 0,000 0,000 0,000 220,000 0,000 220,000 0,000 0,000 0,000 02 02 02 წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია 2 442,453 2 376,621 65,832 881,452 729,904 151,548 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 442,453 2 376,621 65,832 881,452 729,904 151,548 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 2 442,453 2 376,621 65,832 881,452 729,904 151,548 0,000 0,000 0,000 02 03 გარე განათება 575,528 22,445 553,083 550,523 0,523 550,000 650,000 0,000 650,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 8,000 8,000 0,000 8,000 ხარჯები 529,948 0,000 529,948 548,323 0,523 547,800 600,000 0,000 600,000 სუბსიდიები 529,948 0,000 529,948 548,323 0,523 547,800 600,000 0,000 600,000 სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,580 22,445 23,135 2,200 0,000 2,200 50,000 0,000 50,000 ძირითადი აქტივები 45,580 22,445 23,135 2,200 0,000 2,200 50,000 0,000 50,000 02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 540,348 0,000 540,348 550,523 0,523 550,000 600,000 0,000 600,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ხარჯები 529,948 0,000 529,948 548,323 0,523 547,800 600,000 0,000 600,000 სუბსიდიები 529,948 529,948 548,323 0,523 547,800 600,000 600,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,400 0,000 10,400 2,200 0,000 2,200 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 10,400 0,000 10,400 2,200 0,000 2,200 0,000 0,000 0,000 02 03 02 გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია 35,180 22,445 12,735 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000 ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,180 22,445 12,735 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000 ძირითადი აქტივები 35,180 22,445 12,735 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000 02 04 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 3 938,018 412,200 3 525,818 3 469,923 419,923 3 050,000 3 300,000 0,000 3 300,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 119,000 0,000 119,000 143,000 0,000 143,000 143,000 0,000 143,000 ხარჯები 3 288,110 0,000 3 288,110 3 057,723 7,723 3 050,000 2 700,000 0,000 2 700,000 სუბსიდიები 3 288,110 0,000 3 288,110 3 057,723 7,723 3 050,000 2 700,000 0,000 2 700,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 649,908 412,200 237,708 412,200 412,200 0,000 600,000 0,000 600,000 ძირითადი აქტივები 649,908 412,200 237,708 412,200 412,200 0,000 600,000 0,000 600,000 02 04 01 მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება 3 288,110 0,000 3 288,110 3 057,723 7,723 3 050,000 3 300,000 0,000 3 300,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 119,000 119,000 143,000 143,000 143,000 143,000 ხარჯები 3 288,110 0,000 3 288,110 3 057,723 7,723 3 050,000 2 700,000 0,000 2 700,000 სუბსიდიები 3 288,110 3 288,110 3 057,723 7,723 3 050,000 2 700,000 2 700,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 600,000 0,000 600,000 ძირითადი აქტივები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 600,000 0,000 600,000 02 04 02 მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება 649,908 412,200 237,708 412,200 412,200 0,000 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 649,908 412,200 237,708 412,200 412,200 0,000 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 649,908 412,200 237,708 412,200 412,200 0,000 0,000 0,000 0,000 02 05 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია 19,318 0,000 19,318 85,000 0,000 85,000 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 0,000 0,000 0,000 85,000 0,000 85,000 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 85,000 0,000 85,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,318 0,000 19,318 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 19,318 0,000 19,318 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 02 06 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 1 299,773 1 221,890 77,883 1 400,166 1 400,166 0,000 300,000 0,000 300,000 ხარჯები 1 299,773 1 221,890 77,883 1 400,166 1 400,166 0,000 300,000 0,000 300,000 სხვა ხარჯები 1 299,773 1 221,890 77,883 1 400,166 1 400,166 0,000 300,000 0,000 300,000 02 06 01 მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 300,000 0,000 300,000 ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 300,000 0,000 300,000 სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 300,000 0,000 300,000 02 06 02 საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა 1 284,773 1 221,890 62,883 1 400,166 1 400,166 0,000 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 1 284,773 1 221,890 62,883 1 400,166 1 400,166 0,000 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 1 284,773 1 221,890 62,883 1 400,166 1 400,166 0,000 0,000 0,000 0,000 02 06 03 საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა 15,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 15,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 15,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 02 07 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1 790,020 1 204,885 585,135 1 635,636 1 414,382 221,254 600,000 0,000 600,000 ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 790,020 1 204,885 585,135 1 635,636 1 414,382 221,254 600,000 0,000 600,000 ძირითადი აქტივები 1 790,020 1 204,885 585,135 1 635,636 1 414,382 221,254 600,000 0,000 600,000 02 07 01 მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა 629,910 531,031 98,879 460,363 399,294 61,069 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 629,910 531,031 98,879 460,363 399,294 61,069 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 629,910 531,031 98,879 460,363 399,294 61,069 0,000 0,000 0,000 02 07 02 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1 160,110 673,854 486,256 1 175,273 1 015,088 160,185 600,000 0,000 600,000 სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 160,110 673,854 486,256 1 175,273 1 015,088 160,185 600,000 0,000 600,000 ძირითადი აქტივები 1 160,110 673,854 486,256 1 175,273 1 015,088 160,185 600,000 0,000 600,000 02 08 სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა 10,086 6,435 3,651 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,086 6,435 3,651 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 10,086 6,435 3,651 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2 987,347 158,811 2 828,536 3 939,848 348,463 3 591,385 4 335,000 0,000 4 335,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 220,000 0,000 220,000 248,000 0,000 248,000 248,000 0,000 248,000 ხარჯები 2 736,211 0,000 2 736,211 3 465,327 8,327 3 457,000 4 100,000 0,000 4 100,000 სუბსიდიები 2 727,774 0,000 2 727,774 3 465,327 8,327 3 457,000 4 100,000 0,000 4 100,000 სხვა ხარჯები 8,437 0,000 8,437 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 251,136 158,811 92,325 474,521 340,136 134,385 235,000 0,000 235,000 ძირითადი აქტივები 251,136 158,811 92,325 474,521 340,136 134,385 235,000 0,000 235,000 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 2 741,824 0,000 2 741,824 3 553,327 8,327 3 545,000 4 300,000 0,000 4 300,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 220,000 220,000 248,000 248,000 248,000 248,000 ხარჯები 2 727,774 0,000 2 727,774 3 465,327 8,327 3 457,000 4 100,000 0,000 4 100,000 სუბსიდიები 2 727,774 2 727,774 3 465,327 8,327 3 457,000 4 100,000 4 100,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,050 0,000 14,050 88,000 0,000 88,000 200,000 0,000 200,000 ძირითადი აქტივები 14,050 0,000 14,050 88,000 0,000 88,000 200,000 0,000 200,000 03 02 ქვათაცვენის ღონისძიებები 8,437 0,000 8,437 380,021 340,136 39,885 35,000 0,000 35,000 ხარჯები 8,437 0,000 8,437 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 8,437 0,000 8,437 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 380,021 340,136 39,885 35,000 0,000 35,000 ძირითადი აქტივები 0,000 0,000 0,000 380,021 340,136 39,885 35,000 0,000 35,000 03 03 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 59,000 0,000 59,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59,000 0,000 59,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 59,000 0,000 59,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 03 04 სანიაღვრე არხების აღდგენა 178,086 158,811 19,275 6,500 0,000 6,500 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 178,086 158,811 19,275 6,500 0,000 6,500 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 178,086 158,811 19,275 6,500 0,000 6,500 0,000 0,000 0,000 04 00 განათლება 9 208,520 1 812,225 7 396,295 11 333,016 2 253,016 9 080,000 10 860,000 0,000 10 860,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 799,000 0,000 799,000 775,000 0,000 775,000 775,000 0,000 775,000 ხარჯები 9 070,493 1 812,225 7 258,268 10 468,178 1 442,178 9 026,000 10 860,000 0,000 10 860,000 საქონელი და მომსახურება 1 812,225 1 812,225 0,000 1 442,178 1 442,178 0,000 0,000 0,000 0,000 სუბსიდიები 7 258,268 0,000 7 258,268 9 026,000 0,000 9 026,000 10 860,000 0,000 10 860,000 სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 138,027 0,000 138,027 864,838 810,838 54,000 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 138,027 0,000 138,027 864,838 810,838 54,000 0,000 0,000 0,000 04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 7 295,816 0,000 7 295,816 9 065,130 0,000 9 065,130 10 860,000 0,000 10 860,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 799,000 799,000 775,000 775,000 775,000 775,000 ხარჯები 7 243,532 0,000 7 243,532 9 011,130 0,000 9 011,130 10 860,000 0,000 10 860,000 სუბსიდიები 7 243,532 7 243,532 9 011,130 9 011,130 10 860,000 10 860,000 გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52,284 0,000 52,284 54,000 0,000 54,000 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 52,284 0,000 52,284 54,000 0,000 54,000 0,000 0,000 0,000 04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა 85,743 0,000 85,743 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 85,743 0,000 85,743 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 85,743 0,000 85,743 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 1 826,961 1 812,225 14,736 2 267,886 2 253,016 14,870 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 1 826,961 1 812,225 14,736 1 457,048 1 442,178 14,870 0,000 0,000 0,000 საქონელი და მომსახურება 1 812,225 1 812,225 0,000 1 442,178 1 442,178 0,000 0,000 0,000 0,000 სუბსიდიები 14,736 14,736 14,870 14,870 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 810,838 810,838 0,000 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 0,000 0,000 0,000 810,838 810,838 0,000 0,000 0,000 0,000 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 8 712,163 594,815 8 117,348 9 315,014 633,502 8 681,512 9 970,000 0,000 9 970,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 525,000 0,000 525,000 557,000 0,000 557,000 557,000 0,000 557,000 ხარჯები 6 929,954 0,000 6 929,954 8 021,040 0,000 8 021,040 9 040,000 0,000 9 040,000 საქონელი და მომსახურება 157,863 0,000 157,863 147,300 0,000 147,300 200,000 0,000 200,000 სუბსიდიები 6 468,692 0,000 6 468,692 7 707,330 0,000 7 707,330 8 590,000 0,000 8 590,000 სხვა ხარჯები 243,099 0,000 243,099 116,410 0,000 116,410 200,000 0,000 200,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 782,209 594,815 1 187,394 1 293,974 633,502 660,472 930,000 0,000 930,000 ძირითადი აქტივები 1 782,209 594,815 1 187,394 1 293,974 633,502 660,472 930,000 0,000 930,000 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 4 599,027 594,815 4 004,212 4 694,004 633,502 4 060,502 4 160,000 0,000 4 160,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 192,000 0,000 192,000 200,000 0,000 200,000 200,000 0,000 200,000 ხარჯები 2 987,732 0,000 2 987,732 3 436,000 0,000 3 436,000 3 690,000 0,000 3 690,000 სუბსიდიები 2 983,732 0,000 2 983,732 3 436,000 0,000 3 436,000 3 690,000 0,000 3 690,000 გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 4,000 0,000 4,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 611,295 594,815 1 016,480 1 258,004 633,502 624,502 470,000 0,000 470,000 ძირითადი აქტივები 1 611,295 594,815 1 016,480 1 258,004 633,502 624,502 470,000 0,000 470,000 05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 2 589,889 0,000 2 589,889 2 975,000 0,000 2 975,000 3 460,000 0,000 3 460,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 192,000 0,000 192,000 200,000 0,000 200,000 200,000 0,000 200,000 ხარჯები 2 537,732 0,000 2 537,732 2 871,000 0,000 2 871,000 3 290,000 0,000 3 290,000 სუბსიდიები 2 533,732 0,000 2 533,732 2 871,000 0,000 2 871,000 3 290,000 0,000 3 290,000 სხვა ხარჯები 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52,157 0,000 52,157 104,000 0,000 104,000 170,000 0,000 170,000 ძირითადი აქტივები 52,157 0,000 52,157 104,000 0,000 104,000 170,000 0,000 170,000 05 01 01 01 სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა 1 600,688 0,000 1 600,688 1 885,000 0,000 1 885,000 2 150,000 0,000 2 150,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 125,000 125,000 128,000 128,000 128,000 128,000 ხარჯები 1 556,996 0,000 1 556,996 1 799,000 0,000 1 799,000 2 050,000 0,000 2 050,000 სუბსიდიები 1 552,996 1 552,996 1 799,000 1 799,000 2 050,000 2 050,000 სხვა ხარჯები 4,000 0,000 4,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43,692 0,000 43,692 86,000 0,000 86,000 100,000 0,000 100,000 ძირითადი აქტივები 43,692 0,000 43,692 86,000 0,000 86,000 100,000 0,000 100,000 05 01 01 02 რაგბის განვითარების ხელშეწყობა 409,916 0,000 409,916 390,000 0,000 390,000 480,000 0,000 480,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 23,000 23,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ხარჯები 406,116 0,000 406,116 385,000 0,000 385,000 460,000 0,000 460,000 სუბსიდიები 406,116 406,116 385,000 385,000 460,000 460,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,800 0,000 3,800 5,000 0,000 5,000 20,000 0,000 20,000 ძირითადი აქტივები 3,800 0,000 3,800 5,000 0,000 5,000 20,000 0,000 20,000 05 01 01 03 ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 579,285 0,000 579,285 700,000 0,000 700,000 830,000 0,000 830,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 44,000 44,000 47,000 47,000 47,000 47,000 ხარჯები 574,620 0,000 574,620 687,000 0,000 687,000 780,000 0,000 780,000 სუბსიდიები 574,620 574,620 687,000 687,000 780,000 780,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,665 0,000 4,665 13,000 0,000 13,000 50,000 0,000 50,000 ძირითადი აქტივები 4,665 0,000 4,665 13,000 0,000 13,000 50,000 0,000 50,000 05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 450,000 0,000 450,000 565,000 0,000 565,000 400,000 0,000 400,000 ხარჯები 450,000 0,000 450,000 565,000 0,000 565,000 400,000 0,000 400,000 საქონელი და მომსახურება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სუბსიდიები 450,000 450,000 565,000 565,000 400,000 400,000 05 01 03 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 1 559,138 594,815 964,323 1 154,004 633,502 520,502 300,000 0,000 300,000 ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 559,138 594,815 964,323 1 154,004 633,502 520,502 300,000 0,000 300,000 ძირითადი აქტივები 1 559,138 594,815 964,323 1 154,004 633,502 520,502 300,000 0,000 300,000 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 3 960,354 0,000 3 960,354 4 504,600 0,000 4 504,600 5 610,000 0,000 5 610,000 ხარჯები 3 789,440 0,000 3 789,440 4 468,630 0,000 4 468,630 5 150,000 0,000 5 150,000 საქონელი და მომსახურება 117,180 0,000 117,180 147,300 0,000 147,300 200,000 0,000 200,000 სუბსიდიები 3 484,960 0,000 3 484,960 4 271,330 0,000 4 271,330 4 900,000 0,000 4 900,000 გრანტები 60,300 0,000 60,300 50,000 0,000 50,000 50,000 0,000 50,000 სხვა ხარჯები 127,000 0,000 127,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 170,914 0,000 170,914 35,970 0,000 35,970 460,000 0,000 460,000 ძირითადი აქტივები 170,914 0,000 170,914 35,970 0,000 35,970 460,000 0,000 460,000 ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 საშინაო 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 3 498,576 0,000 3 498,576 4 184,000 0,000 4 184,000 4 810,000 0,000 4 810,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 333,000 0,000 333,000 357,000 0,000 357,000 357,000 0,000 357,000 ხარჯები 3 372,662 0,000 3 372,662 4 148,030 0,000 4 148,030 4 750,000 0,000 4 750,000 საქონელი და მომსახურება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სუბსიდიები 3 322,362 0,000 3 322,362 4 098,030 0,000 4 098,030 4 700,000 0,000 4 700,000 გრანტები 50,300 0,000 50,300 50,000 0,000 50,000 50,000 0,000 50,000 სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 125,914 0,000 125,914 35,970 0,000 35,970 60,000 0,000 60,000 ძირითადი აქტივები 125,914 0,000 125,914 35,970 0,000 35,970 60,000 0,000 60,000 05 02 01 01 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა 509,516 0,000 509,516 610,000 0,000 610,000 650,000 0,000 650,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 ხარჯები 499,936 0,000 499,936 600,000 0,000 600,000 650,000 0,000 650,000 სუბსიდიები 499,936 499,936 600,000 600,000 650,000 650,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,580 0,000 9,580 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 9,580 0,000 9,580 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 05 02 01 02 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა 277,231 0,000 277,231 337,000 0,000 337,000 390,000 0,000 390,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 ხარჯები 268,959 0,000 268,959 327,000 0,000 327,000 360,000 0,000 360,000 საქონელი და მომსახურება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სუბსიდიები 268,959 268,959 327,000 327,000 360,000 360,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,272 0,000 8,272 10,000 0,000 10,000 30,000 0,000 30,000 ძირითადი აქტივები 8,272 0,000 8,272 10,000 0,000 10,000 30,000 0,000 30,000 05 02 01 03 სახვითი ხელოვნების განვითარება 179,723 0,000 179,723 228,000 0,000 228,000 250,000 0,000 250,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 ხარჯები 178,023 0,000 178,023 228,000 0,000 228,000 250,000 0,000 250,000 სუბსიდიები 178,023 178,023 228,000 228,000 250,000 250,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,700 0,000 1,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 1,700 0,000 1,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 05 02 01 04 საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება 413,686 0,000 413,686 515,000 0,000 515,000 670,000 0,000 670,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 ხარჯები 411,526 0,000 411,526 510,000 0,000 510,000 640,000 0,000 640,000 სუბსიდიები 411,526 411,526 510,000 510,000 640,000 640,000 გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,160 0,000 2,160 5,000 0,000 5,000 30,000 0,000 30,000 ძირითადი აქტივები 2,160 0,000 2,160 5,000 0,000 5,000 30,000 0,000 30,000 05 02 01 06 თეატრი 50,300 0,000 50,300 50,000 0,000 50,000 50,000 0,000 50,000 ხარჯები 50,300 0,000 50,300 50,000 0,000 50,000 50,000 0,000 50,000 გრანტები 50,300 0,000 50,300 50,000 0,000 50,000 50,000 0,000 50,000 05 02 01 07 ჭიათურის კულტურის ცენტრი 2 068,120 0,000 2 068,120 2 444,000 0,000 2 444,000 2 800,000 0,000 2 800,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 166,000 166,000 190,000 190,000 190,000 190,000 ხარჯები 1 963,918 0,000 1 963,918 2 433,030 0,000 2 433,030 2 800,000 0,000 2 800,000 საქონელი და მომსახურება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სუბსიდიები 1 963,918 0,000 1 963,918 2 433,030 0,000 2 433,030 2 800,000 0,000 2 800,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 104,202 0,000 104,202 10,970 0,000 10,970 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 104,202 0,000 104,202 10,970 0,000 10,970 0,000 0,000 0,000 05 02 02 კულტურული ღონისძიებები 229,778 0,000 229,778 147,300 0,000 147,300 200,000 0,000 200,000 ხარჯები 229,778 0,000 229,778 147,300 0,000 147,300 200,000 0,000 200,000 საქონელი და მომსახურება 117,180 0,000 117,180 147,300 0,000 147,300 200,000 0,000 200,000 სუბსიდიები 102,598 102,598 0,0 0,0 გრანტები 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 05 02 03 კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა 45,000 0,000 45,000 0,000 0,000 0,000 400,000 0,000 400,000 ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სუბსიდიები 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,000 0,000 45,000 0,000 0,000 0,000 400,000 0,000 400,000 ძირითადი აქტივები 45,000 0,000 45,000 0,000 0,000 0,000 400,000 0,000 400,000 05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 187,000 0,000 187,000 173,300 0,000 173,300 200,000 0,000 200,000 ხარჯები 187,000 0,000 187,000 173,300 0,000 173,300 200,000 0,000 200,000 საქონელი და მომსახურება 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 60,000 60,000 173,300 173,300 200,000 200,000 სხვა ხარჯები 127,000 0,000 127,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 152,782 0,000 152,782 116,410 0,000 116,410 200,000 0,000 200,000 ხარჯები 152,782 0,000 152,782 116,410 0,000 116,410 200,000 0,000 200,000 სუბსიდიები 0,000 0,000 0,000 სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 112,099 0,000 112,099 116,410 0,000 116,410 200,000 0,000 200,000 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 3 581,565 253,113 3 328,452 4 035,954 291,100 3 744,854 4 195,100 296,100 3 899,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19,000 0,000 19,000 19,000 0,000 19,000 28,000 0,000 28,000 ხარჯები 3 425,310 241,028 3 184,282 3 880,754 291,100 3 589,654 4 195,100 296,100 3 899,000 საქონელი და მომსახურება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სუბსიდიები 298,724 235,778 62,946 443,300 291,100 152,200 495,100 291,100 204,000 სოციალური უზრუნველყოფა 2 184,986 5,250 2 179,736 2 561,254 0,000 2 561,254 2 600,000 5,000 2 595,000 სხვა ხარჯები 941,600 0,000 941,600 876,200 0,000 876,200 1 100,000 0,000 1 100,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 156,255 12,085 144,170 155,200 0,000 155,200 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 156,255 12,085 144,170 155,200 0,000 155,200 0,000 0,000 0,000 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 310,809 247,863 62,946 543,300 291,100 252,200 495,100 291,100 204,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19,000 0,000 19,000 19,000 0,000 19,000 28,000 0,000 28,000 ხარჯები 298,724 235,778 62,946 443,300 291,100 152,200 495,100 291,100 204,000 საქონელი და მომსახურება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სუბსიდიები 298,724 235,778 62,946 443,300 291,100 152,200 495,100 291,100 204,000 სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,085 12,085 0,000 100,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 12,085 12,085 0,000 100,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება 310,809 247,863 62,946 386,300 291,100 95,200 435,100 291,100 144,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19,000 19,000 19,000 19,000 28,000 28,000 ხარჯები 298,724 235,778 62,946 386,300 291,100 95,200 435,100 291,100 144,000 სუბსიდიები 298,724 235,778 62,946 386,300 291,100 95,200 435,100 291,100 144,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,085 12,085 0,000 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 12,085 12,085 0,000 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 06 01 02 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები 0,000 0,000 0,000 157,000 0,000 157,000 60,000 0,000 60,000 ხარჯები 0,000 0,000 0,000 57,000 0,000 57,000 60,000 0,000 60,000 საქონელი და მომსახურება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სუბსიდიები 0,000 57,000 57,000 60,000 60,000 სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 06 02    სოციალური დაცვა 3 270,756 5,250 3 265,506 3 492,654 0,000 3 492,654 3 700,000 5,000 3 695,000 ხარჯები 3 126,586 5,250 3 121,336 3 437,454 0,000 3 437,454 3 700,000 5,000 3 695,000 სოციალური უზრუნველყოფა 2 184,986 5,250 2 179,736 2 561,254 0,000 2 561,254 2 600,000 5,000 2 595,000 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 1 314,403 0,000 1 314,403 1 292,600 0,000 1 292,600 1 722,000 5,000 1 717,000 ხარჯები 1 314,403 0,000 1 314,403 1 292,600 0,000 1 292,600 1 722,000 5,000 1 717,000 სოციალური უზრუნველყოფა 1 314,403 0,000 1 314,403 1 292,600 0,000 1 292,600 1 722,000 5,000 1 717,000 06 02 01 01 სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება 850,603 0,000 850,603 838,400 0,000 838,400 1 200,000 0,000 1 200,000 ხარჯები 850,603 0,000 850,603 838,400 0,000 838,400 1 200,000 0,000 1 200,000 სოციალური უზრუნველყოფა 850,603 0,000 850,603 838,400 0,000 838,400 1 200,000 0,000 1 200,000 06 02 01 02 პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 50,640 0,000 50,640 48,000 0,000 48,000 62,000 0,000 62,000 ხარჯები 50,640 0,000 50,640 48,000 0,000 48,000 62,000 0,000 62,000 სოციალური უზრუნველყოფა 50,640 0,000 50,640 48,000 0,000 48,000 62,000 0,000 62,000 06 02 01 03 მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 184,360 0,000 184,360 191,200 0,000 191,200 205,000 5,000 200,000 ხარჯები 184,360 0,000 184,360 191,200 0,000 191,200 205,000 5,000 200,000 სოციალური უზრუნველყოფა 184,360 0,000 184,360 191,200 0,000 191,200 205,000 5,000 200,000 ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 საშინაო 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 06 02 01 04 სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება 227,600 0,000 227,600 210,000 0,000 210,000 250,000 0,000 250,000 ხარჯები 227,600 0,000 227,600 210,000 0,000 210,000 250,000 0,000 250,000 სოციალური უზრუნველყოფა 227,600 0,000 227,600 210,000 0,000 210,000 250,000 0,000 250,000 06 02 01 05 რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება 1,200 0,000 1,200 5,000 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000 ხარჯები 1,200 0,000 1,200 5,000 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000 სოციალური უზრუნველყოფა 1,200 0,000 1,200 5,000 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000 06 02 02 ომის ვეტერანთა დაკრძალვა 0,250 0,250 0,000 3,000 0,000 3,000 3,000 0,000 3,000 ხარჯები 0,250 0,250 0,000 3,000 0,000 3,000 3,000 0,000 3,000 სოციალური უზრუნველყოფა 0,250 0,250 0,000 3,000 0,000 3,000 3,000 0,000 3,000 06 02 03 უფასო სასადილო 261,811 0,000 261,811 264,000 0,000 264,000 300,000 0,000 300,000 ხარჯები 261,811 0,000 261,811 264,000 0,000 264,000 300,000 0,000 300,000 სოციალური უზრუნველყოფა 261,811 0,000 261,811 264,000 0,000 264,000 300,000 0,000 300,000 06 02 04 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 67,400 5,000 62,400 85,000 0,000 85,000 85,000 0,000 85,000 ხარჯები 67,400 5,000 62,400 85,000 0,000 85,000 85,000 0,000 85,000 სოციალური უზრუნველყოფა 67,400 5,000 62,400 85,000 0,000 85,000 85,000 0,000 85,000 06 02 04 01 ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 19,500 0,000 19,500 25,000 0,000 25,000 25,000 0,000 25,000 ხარჯები 19,500 0,000 19,500 25,000 0,000 25,000 25,000 0,000 25,000 სოციალური უზრუნველყოფა 19,500 0,000 19,500 25,000 0,000 25,000 25,000 0,000 25,000 06 02 04 02 დევნილთა სოციალური დაცვა 6,400 5,000 1,400 11,000 0,000 11,000 11,000 0,000 11,000 ხარჯები 6,400 5,000 1,400 11,000 0,000 11,000 11,000 0,000 11,000 სოციალური უზრუნველყოფა 6,400 5,000 1,400 11,000 0,000 11,000 11,000 0,000 11,000 06 02 04 03 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 1,400 0,000 1,400 4,000 0,000 4,000 4,000 0,000 4,000 ხარჯები 1,400 0,000 1,400 4,000 0,000 4,000 4,000 0,000 4,000 სოციალური უზრუნველყოფა 1,400 0,000 1,400 4,000 0,000 4,000 4,000 0,000 4,000 ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 06 02 04 04 მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 40,100 0,000 40,100 45,000 0,000 45,000 45,000 0,000 45,000 ხარჯები 40,100 0,000 40,100 45,000 0,000 45,000 45,000 0,000 45,000 სოციალური უზრუნველყოფა 40,100 0,000 40,100 45,000 0,000 45,000 45,000 0,000 45,000 06 02 05 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 1 463,092 0,000 1 463,092 1 678,054 0,000 1 678,054 1 390,000 0,000 1 390,000 ხარჯები 1 318,922 0,000 1 318,922 1 622,854 0,000 1 622,854 1 390,000 0,000 1 390,000 სოციალური უზრუნველყოფა 442,322 0,000 442,322 816,654 0,000 816,654 390,000 0,000 390,000 06 02 05 01 ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა 44,500 0,000 44,500 55,000 0,000 55,000 60,000 0,000 60,000 ხარჯები 44,500 0,000 44,500 55,000 0,000 55,000 60,000 0,000 60,000 სოციალური უზრუნველყოფა 44,500 0,000 44,500 55,000 0,000 55,000 60,000 0,000 60,000 06 02 05 02 მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა 121,350 0,000 121,350 170,000 0,000 170,000 180,000 0,000 180,000 ხარჯები 121,350 0,000 121,350 170,000 0,000 170,000 180,000 0,000 180,000 სოციალური უზრუნველყოფა 121,350 0,000 121,350 170,000 0,000 170,000 180,000 0,000 180,000 სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 06 02 05 03 შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა 282,872 0,000 282,872 589,854 0,000 589,854 150,000 0,000 150,000 ხარჯები 282,872 0,000 282,872 589,854 0,000 589,854 150,000 0,000 150,000 სოციალური უზრუნველყოფა 272,872 0,000 272,872 589,854 0,000 589,854 150,000 0,000 150,000 სხვა ხარჯები 10,000 0,000 10,000 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 06 02 05 04 საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა 1 014,370 0,000 1 014,370 863,200 0,000 863,200 1 000,000 0,000 1 000,000 ხარჯები 870,200 0,000 870,200 808,000 0,000 808,000 1 000,000 0,000 1 000,000 სოციალური უზრუნველყოფა 3,600 0,000 3,600 1,800 0,000 1,800 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 866,600 0,000 866,600 806,200 0,000 806,200 1 000,000 0,000 1 000,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 144,170 0,000 144,170 55,2 0,0 55,2 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 144,170 0,000 144,170 55,2 0,0 55,2 0,000 0,000 0,000 06 02 06 სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 65,000 0,000 65,000 70,000 0,000 70,000 100,000 0,000 100,000 ხარჯები 65,000 0,000 65,000 70,000 0,000 70,000 100,000 0,000 100,000 სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 65,000 0,000 65,000 70,000 0,000 70,000 100,000 0,000 100,000 06 02 07 ომის  ვეტერანთა დახმარება 98,800 0,000 98,800 100,000 0,000 100,000 100,000 0,000 100,000 ხარჯები 98,800 0,000 98,800 100,000 0,000 100,000 100,000 0,000 100,000 სოციალური უზრუნველყოფა 98,800 0,000 98,800 100,000 0,000 100,000 100,000 0,000 100,000 თავი IV მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 19🔗. ასიგნებების დაფინანსება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გაცემა გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 20🔗. ასიგნებების გადანაწილება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად. მუხლი 21🔗. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება 2026 წლის განმავლობაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 22🔗. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 23🔗. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. მუხლი 24🔗. დავალიანებების ანაზღაურება 1. მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები. 2. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2026 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 25🔗. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 296.100 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 291.100 ათასი  ლარი. ბ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამას მოხდება 5.0 ათასი ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ თანხებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 26🔗. სარეზერვო ფონდი 2026 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 250.000 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. მუხლი 27🔗. დადგენილების ამოქმედება 1. დადგენილება ამოქმედდეს 2026 წლის 1 იანვრიდან. 2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 26 დეკემბრის №18 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 26/12/2024; სარეგისტრაციო კოდი-190020020.35.129.016441). ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი