ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
ორგ. კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
31,484.6
16,589.7
14,895.0
29,865.1
11,551.2
18,313.9
19,987.0
0.0
19,987.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
137.0
0.0
137.0
137.0
0.0
137.0
137.0
0.0
137.0
ხარჯები
15,493.2
2,112.8
13,380.4
16,961.9
1,077.6
15,884.3
18,127.0
0.0
18,127.0
შრომის ანაზღაურება
3,553.9
0.0
3,553.9
4,195.0
0.0
4,195.0
4,453.1
0.0
4,453.1
საქონელი და მომსახურება
2,891.0
1,020.2
1,870.8
3,173.5
1,077.6
2,095.9
2,256.1
0.0
2,256.1
პროცენტი
10.1
0.0
10.1
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
6,622.0
0.0
6,622.0
7,990.4
0.0
7,990.4
9,415.8
0.0
9,415.8
გრანტები
7.5
0.0
7.5
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,083.7
0.0
1,083.7
1,202.5
0.0
1,202.5
1,527.0
0.0
1,527.0
სხვა ხარჯები
1,325.0
1,092.6
232.3
335.5
0.0
335.5
420.0
0.0
420.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,940.1
14,476.9
1,463.2
12,851.8
10,473.6
2,378.2
1,834.0
0.0
1,834.0
ძირითადი აქტივები
15,524.5
14,264.2
1,260.3
12,484.6
10,224.3
2,260.2
1,834.0
0.0
1,834.0
ვალდებულებების კლება
51.3
0.0
51.3
51.3
0.0
51.3
26.0
0.0
26.0
საშინაო
51.3
0.0
51.3
51.3
0.0
51.3
26.0
0.0
26.0
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
5,334.9
103.1
5,231.8
6,090.0
103.1
5,986.9
6,394.2
0.0
6,394.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
137.0
0.0
137.0
137.0
0.0
137.0
137.0
0.0
137.0
ხარჯები
5,070.4
0.0
5,070.4
5,946.9
0.0
5,946.9
6,294.2
0.0
6,294.2
შრომის ანაზღაურება
3,553.9
0.0
3,553.9
4,195.0
0.0
4,195.0
4,453.1
0.0
4,453.1
საქონელი და მომსახურება
1,373.2
0.0
1,373.2
1,552.4
0.0
1,552.4
1,641.1
0.0
1,641.1
სოციალური უზრუნველყოფა
53.5
0.0
53.5
7.5
0.0
7.5
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
89.8
0.0
89.8
192.0
0.0
192.0
200.0
0.0
200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
264.5
103.1
161.4
143.1
103.1
40.0
100.0
0.0
100.0
ძირითადი აქტივები
264.5
103.1
161.4
143.1
103.1
40.0
100.0
0.0
100.0
01 01
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
5,334.9
103.1
5,231.8
6,009.0
103.1
5,905.9
6,314.2
0.0
6,314.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
137.0
0.0
137.0
137.0
0.0
137.0
137.0
0.0
137.0
ხარჯები
5,070.4
0.0
5,070.4
5,865.9
0.0
5,865.9
6,214.2
0.0
6,214.2
შრომის ანაზღაურება
3,553.9
0.0
3,553.9
4,195.0
0.0
4,195.0
4,453.1
0.0
4,453.1
საქონელი და მომსახურება
1,373.2
0.0
1,373.2
1,552.4
0.0
1,552.4
1,641.1
0.0
1,641.1
სოციალური უზრუნველყოფა
53.5
0.0
53.5
7.5
0.0
7.5
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
89.8
0.0
89.8
111.0
0.0
111.0
120.0
0.0
120.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
264.5
103.1
161.4
143.1
103.1
40.0
100.0
0.0
100.0
ძირითადი აქტივები
264.5
103.1
161.4
143.1
103.1
40.0
100.0
0.0
100.0
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1,556.8
0.0
1,556.8
1,757.0
0.0
1,757.0
1,932.8
0.0
1,932.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
ხარჯები
1,545.3
0.0
1,545.3
1,737.0
0.0
1,737.0
1,882.8
0.0
1,882.8
შრომის ანაზღაურება
981.2
0.0
981.2
1,103.4
0.0
1,103.4
1,204.9
0.0
1,204.9
საქონელი და მომსახურება
462.8
0.0
462.8
522.4
0.0
522.4
557.9
0.0
557.9
სოციალური უზრუნველყოფა
14.9
0.0
14.9
6.2
0.0
6.2
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
86.4
0.0
86.4
105.0
0.0
105.0
120.0
0.0
120.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.4
0.0
11.4
20.0
0.0
20.0
50.0
0.0
50.0
ძირითადი აქტივები
11.4
0.0
11.4
20.0
0.0
20.0
50.0
0.0
50.0
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
3,778.1
103.1
3,675.0
4,252.0
103.1
4,148.9
4,381.4
0.0
4,381.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
107.0
107.0
107.0
107.0
107.0
107.0
ხარჯები
3,525.1
0.0
3,525.1
4,128.9
0.0
4,128.9
4,331.4
0.0
4,331.4
შრომის ანაზღაურება
2,572.7
0.0
2,572.7
3,091.6
0.0
3,091.6
3,248.2
0.0
3,248.2
საქონელი და მომსახურება
910.4
0.0
910.4
1,030.0
0.0
1,030.0
1,083.2
0.0
1,083.2
სოციალური უზრუნველყოფა
38.6
0.0
38.6
1.3
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.4
0.0
3.4
6.0
0.0
6.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
253.0
103.1
150.0
123.1
103.1
20.0
50.0
0.0
50.0
ძირითადი აქტივები
253.0
103.1
150.0
123.1
103.1
20.0
50.0
0.0
50.0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
81.0
0.0
81.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
81.0
0.0
81.0
80.0
0.0
80.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
81.0
0.0
81.0
80.0
0.0
80.0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
02 00
ინფრასტრუქტურა
16,520.5
14,355.5
2,165.0
13,418.3
10,370.5
3,047.8
3,127.0
0.0
3,127.0
ხარჯები
1,268.3
219.4
1,048.9
1,231.0
0.0
1,231.0
1,567.0
0.0
1,567.0
საქონელი და მომსახურება
391.1
0.0
391.1
375.2
0.0
375.2
400.0
0.0
400.0
პროცენტი
10.1
0.0
10.1
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
647.7
0.0
647.7
841.1
0.0
841.1
1,167.0
0.0
1,167.0
სხვა ხარჯები
219.4
219.4
0.0
4.7
0.0
4.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,200.9
14,136.1
1,064.8
12,136.0
10,370.5
1,765.5
1,534.0
0.0
1,534.0
ძირითადი აქტივები
14,785.3
13,923.4
861.9
11,768.7
10,121.3
1,647.5
1,534.0
0.0
1,534.0
ვალდებულებების კლება
51.3
0.0
51.3
51.3
0.0
51.3
26.0
0.0
26.0
საშინაო
51.3
0.0
51.3
51.3
0.0
51.3
26.0
0.0
26.0
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
12,167.1
11,639.8
527.2
9,105.7
8,209.8
895.9
1,190.0
0.0
1,190.0
ხარჯები
284.5
0.0
284.5
400.6
0.0
400.6
640.0
0.0
640.0
სუბსიდიები
284.5
0.0
284.5
395.9
0.0
395.9
640.0
0.0
640.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
4.7
0.0
4.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,882.6
11,639.8
242.7
8,705.1
8,209.8
495.3
550.0
0.0
550.0
ძირითადი აქტივები
11,882.6
11,639.8
242.7
8,705.1
8,209.8
495.3
550.0
0.0
550.0
02 01 01
მუნიციპალიტეტეტის გზის მოწყობა-რეაბილიტაცია
8,310.4
8,154.7
155.6
6,250.3
5,850.3
400.0
550.0
0.0
550.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
4.7
0.0
4.7
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
4.7
0.0
4.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,310.4
8,154.7
155.6
6,245.6
5,850.3
395.3
550.0
0.0
550.0
ძირითადი აქტივები
8,310.4
8,154.7
155.6
6,245.6
5,850.3
395.3
550.0
0.0
550.0
02 01 02
სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია
3,485.1
3,485.1
0.0
2,359.5
2,359.5
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,485.1
3,485.1
0.0
2,359.5
2,359.5
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
3,485.1
3,485.1
0.0
2,359.5
2,359.5
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01 03
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა
368.3
0.0
368.3
487.9
0.0
487.9
600.0
0.0
600.0
ხარჯები
281.2
0.0
281.2
387.9
0.0
387.9
600.0
0.0
600.0
სუბსიდიები
281.2
281.2
387.9
387.9
600.0
600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
87.1
0.0
87.1
100.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
87.1
0.0
87.1
100.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
02 01 04
მუნიციპალური ღონისძიებებისათვის სატრანსპორტო გადაყვანა
3.2
0.0
3.2
8.0
0.0
8.0
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
3.2
0.0
3.2
8.0
0.0
8.0
40.0
0.0
40.0
სუბსიდიები
3.2
3.2
8.0
8.0
40.0
40.0
02 02
გარე განათება
474.3
0.0
474.3
473.3
0.0
473.3
500.0
0.0
500.0
ხარჯები
467.1
0.0
467.1
468.5
0.0
468.5
490.0
0.0
490.0
საქონელი და მომსახურება
381.4
0.0
381.4
375.2
0.0
375.2
390.0
0.0
390.0
სუბსიდიები
85.8
0.0
85.8
93.3
0.0
93.3
100.0
0.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.2
0.0
7.2
4.8
0.0
4.8
10.0
0.0
10.0
ძირითადი აქტივები
7.2
0.0
7.2
4.8
0.0
4.8
10.0
0.0
10.0
02 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
388.6
0.0
388.6
380.0
0.0
380.0
400.0
0.0
400.0
ხარჯები
381.4
0.0
381.4
375.2
0.0
375.2
390.0
0.0
390.0
საქონელი და მომსახურება
381.4
0.0
381.4
375.2
0.0
375.2
390.0
0.0
390.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.2
0.0
7.2
4.8
0.0
4.8
10.0
0.0
10.0
ძირითადი აქტივები
7.2
0.0
7.2
4.8
0.0
4.8
10.0
0.0
10.0
02 02 02
გარე განათების მოვლა-შენახვა
85.8
0.0
85.8
93.3
0.0
93.3
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
85.8
0.0
85.8
93.3
0.0
93.3
100.0
0.0
100.0
სუბსიდიები
85.8
85.8
93.3
93.3
100.0
100.0
02 03
წყლის სისტემები
160.1
0.0
160.1
215.6
0.0
215.6
275.0
0.0
275.0
ხარჯები
160.1
0.0
160.1
215.0
0.0
215.0
275.0
0.0
275.0
საქონელი და მომსახურება
1.1
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
სუბსიდიები
159.0
0.0
159.0
215.0
0.0
215.0
265.0
0.0
265.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
02 03 01
სასმელი წყლის სისტემებეის მოწყობა-რეაბილიტაცია მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია
150.2
0.0
150.2
200.6
0.0
200.6
250.0
0.0
250.0
ხარჯები
150.2
0.0
150.2
200.0
0.0
200.0
250.0
0.0
250.0
საქონელი და მომსახურება
1.1
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
სუბსიდიები
149.1
149.1
200.0
200.0
240.0
240.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
02 03 02
საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია
9.9
0.0
9.9
15.0
0.0
15.0
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
9.9
0.0
9.9
15.0
0.0
15.0
25.0
0.0
25.0
სუბსიდიები
9.9
9.9
15.0
15.0
25.0
25.0
02 04
მუნიციპალური შენობებისა და ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
1,393.0
1,259.0
134.0
1,831.5
1,295.1
536.4
500.0
0.0
500.0
ხარჯები
219.4
219.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
219.4
219.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,173.6
1,039.5
134.0
1,831.5
1,295.1
536.4
500.0
0.0
500.0
ძირითადი აქტივები
1,173.6
1,039.5
134.0
1,831.5
1,295.1
536.4
500.0
0.0
500.0
02 05
სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია
485.6
485.6
0.0
34.1
34.1
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
485.6
485.6
0.0
34.1
34.1
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
485.6
485.6
0.0
34.1
34.1
0.0
0.0
0.0
0.0
02 06
მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჩხოროწყუსა და სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობა
111.8
0.0
111.8
279.4
116.4
163.0
150.0
0.0
150.0
ხარჯები
6.5
0.0
6.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
6.5
0.0
6.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105.4
0.0
105.4
279.4
116.4
163.0
150.0
0.0
150.0
ძირითადი აქტივები
105.4
0.0
105.4
279.4
116.4
163.0
150.0
0.0
150.0
02 07
სასაფლაოების მოვლა-შენახვა
58.5
0.0
58.5
64.5
0.0
64.5
85.0
0.0
85.0
ხარჯები
58.5
0.0
58.5
64.5
0.0
64.5
85.0
0.0
85.0
სუბსიდიები
58.5
58.5
64.5
64.5
85.0
85.0
02 08
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
313.3
313.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
313.3
313.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
313.3
313.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 09
საპროექტო-სახარჯთაარრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის, სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები
338.1
24.8
313.3
418.5
19.8
398.7
200.0
0.0
200.0
ხარჯები
2.1
0.0
2.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2.1
0.0
2.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
336.0
24.8
311.2
418.5
19.8
398.7
200.0
0.0
200.0
ძირითადი აქტივები
336.0
24.8
311.2
418.5
19.8
398.7
200.0
0.0
200.0
02 10
რგფ-სა და მგფ-ს პროექტების თანადაფინანსება
122.8
0.0
122.8
110.0
0.0
110.0
150.0
0.0
150.0
ხარჯები
10.1
0.0
10.1
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
10.1
0.0
10.1
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61.3
0.0
61.3
48.7
0.0
48.7
124.0
0.0
124.0
ძირითადი აქტივები
61.3
0.0
61.3
48.7
0.0
48.7
124.0
0.0
124.0
ვალდებულებების კლება
51.3
0.0
51.3
51.3
0.0
51.3
26.0
0.0
26.0
საშინაო
51.3
0.0
51.3
51.3
0.0
51.3
26.0
0.0
26.0
02 11
სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა
60.0
0.0
60.0
72.4
0.0
72.4
77.0
0.0
77.0
ხარჯები
60.0
0.0
60.0
72.4
0.0
72.4
77.0
0.0
77.0
სუბსიდიები
60.0
60.0
72.4
72.4
77.0
77.0
02 12
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
420.3
420.3
0.0
446.1
446.1
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
420.3
420.3
0.0
446.1
446.1
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
420.3
420.3
0.0
446.1
446.1
0.0
0.0
0.0
0.0
02 13
მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობა
415.6
212.7
202.9
367.2
249.2
118.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
415.6
212.7
202.9
367.2
249.2
118.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
415.6
212.7
202.9
367.2
249.2
118.0
0.0
0.0
0.0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1,044.2
237.7
806.5
897.0
0.0
897.0
1,100.0
0.0
1,100.0
ხარჯები
806.5
0.0
806.5
861.9
0.0
861.9
1,100.0
0.0
1,100.0
სუბსიდიები
806.5
0.0
806.5
861.9
0.0
861.9
1,100.0
0.0
1,100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
237.7
237.7
0.0
35.1
0.0
35.1
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
237.7
237.7
0.0
35.1
0.0
35.1
0.0
0.0
0.0
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
806.5
0.0
806.5
897.0
0.0
897.0
1,100.0
0.0
1,100.0
ხარჯები
806.5
0.0
806.5
861.9
0.0
861.9
1,100.0
0.0
1,100.0
სუბსიდიები
806.5
806.5
861.9
861.9
1,100.0
1,100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
35.1
0.0
35.1
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
35.1
0.0
35.1
0.0
0.0
0.0
03 02
დასუფთავების ინფრასტრუქტურის განვითარება
237.7
237.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
237.7
237.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
237.7
237.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
4,411.4
1,020.2
3,391.3
5,407.7
1,077.6
4,330.1
4,620.0
0.0
4,620.0
ხარჯები
4,408.1
1,020.2
3,388.0
5,243.4
1,077.6
4,165.8
4,620.0
0.0
4,620.0
საქონელი და მომსახურება
1,020.2
1,020.2
0.0
1,077.6
1,077.6
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
3,388.0
0.0
3,388.0
4,125.8
0.0
4,125.8
4,580.0
0.0
4,580.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.3
0.0
3.3
164.3
0.0
164.3
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
3.3
0.0
3.3
164.3
0.0
164.3
0.0
0.0
0.0
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
3,236.5
0.0
3,236.5
4,000.0
0.0
4,000.0
4,400.0
0.0
4,400.0
ხარჯები
3,233.2
0.0
3,233.2
4,000.0
0.0
4,000.0
4,400.0
0.0
4,400.0
სუბსიდიები
3,233.2
0.0
3,233.2
4,000.0
0.0
4,000.0
4,400.0
0.0
4,400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.3
0.0
3.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
3.3
0.0
3.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 03
საჯარო სკოლების საქმიანობის ხელშეწყობა
40.5
0.0
40.5
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
40.5
0.0
40.5
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
სუბსიდიები
40.5
40.5
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
04 04
საჯარო სკოლების მშენებლობა რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
164.3
0.0
164.3
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
164.3
0.0
164.3
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
164.3
0.0
164.3
0.0
0.0
0.0
04 05
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
1,020.2
1,020.2
0.0
1,077.6
1,077.6
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,020.2
1,020.2
0.0
1,077.6
1,077.6
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,020.2
1,020.2
0.0
1,077.6
1,077.6
0.0
0.0
0.0
0.0
04 06
განათლების ხელშეწყობა
114.3
0.0
114.3
125.8
0.0
125.8
180.0
0.0
180.0
ხარჯები
114.3
0.0
114.3
125.8
0.0
125.8
180.0
0.0
180.0
სუბსიდიები
114.3
114.3
125.8
125.8
180.0
180.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1,977.9
0.0
1,977.9
2,542.9
0.0
2,542.9
2,910.0
0.0
2,910.0
ხარჯები
1,744.2
0.0
1,744.2
2,169.5
0.0
2,169.5
2,710.0
0.0
2,710.0
საქონელი და მომსახურება
102.0
0.0
102.0
166.0
0.0
166.0
215.0
0.0
215.0
სუბსიდიები
1,547.6
0.0
1,547.6
1,899.9
0.0
1,899.9
2,310.0
0.0
2,310.0
გრანტები
7.5
0.0
7.5
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
სხვა ხარჯები
87.1
0.0
87.1
88.6
0.0
88.6
170.0
0.0
170.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
233.7
0.0
233.7
373.4
0.0
373.4
200.0
0.0
200.0
ძირითადი აქტივები
233.7
0.0
233.7
373.4
0.0
373.4
200.0
0.0
200.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
922.8
0.0
922.8
1,259.4
0.0
1,259.4
1,290.0
0.0
1,290.0
ხარჯები
719.6
0.0
719.6
898.6
0.0
898.6
1,090.0
0.0
1,090.0
საქონელი და მომსახურება
38.0
0.0
38.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
სუბსიდიები
647.1
0.0
647.1
808.6
0.0
808.6
990.0
0.0
990.0
გრანტები
7.5
0.0
7.5
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
სხვა ხარჯები
26.9
0.0
26.9
25.0
0.0
25.0
35.0
0.0
35.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
203.2
0.0
203.2
360.8
0.0
360.8
200.0
0.0
200.0
ძირითადი აქტივები
203.2
0.0
203.2
360.8
0.0
360.8
200.0
0.0
200.0
05 01 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
349.3
0.0
349.3
451.1
0.0
451.1
480.0
0.0
480.0
ხარჯები
349.3
0.0
349.3
451.1
0.0
451.1
480.0
0.0
480.0
სუბსიდიები
349.3
349.3
451.1
451.1
480.0
480.0
05 01 02
სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა
302.1
0.0
302.1
368.3
0.0
368.3
510.0
0.0
510.0
ხარჯები
297.9
0.0
297.9
357.5
0.0
357.5
510.0
0.0
510.0
სუბსიდიები
297.9
297.9
357.5
357.5
510.0
510.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.2
0.0
4.2
10.8
0.0
10.8
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
4.2
0.0
4.2
10.8
0.0
10.8
0.0
0.0
0.0
05 01 03
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.
271.5
0.0
271.5
440.0
0.0
440.0
300.0
0.0
300.0
ხარჯები
72.4
0.0
72.4
90.0
0.0
90.0
100.0
0.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
38.0
0.0
38.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
გრანტები
7.5
0.0
7.5
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
სხვა ხარჯები
26.9
0.0
26.9
25.0
0.0
25.0
35.0
0.0
35.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
199.0
0.0
199.0
350.0
0.0
350.0
200.0
0.0
200.0
ძირითადი აქტივები
199.0
0.0
199.0
350.0
0.0
350.0
200.0
0.0
200.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
982.0
0.0
982.0
1,208.5
0.0
1,208.5
1,470.0
0.0
1,470.0
ხარჯები
951.5
0.0
951.5
1,195.9
0.0
1,195.9
1,470.0
0.0
1,470.0
საქონელი და მომსახურება
51.0
0.0
51.0
104.6
0.0
104.6
150.0
0.0
150.0
სუბსიდიები
900.5
0.0
900.5
1,091.3
0.0
1,091.3
1,320.0
0.0
1,320.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.5
0.0
30.5
12.6
0.0
12.6
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
30.5
0.0
30.5
12.6
0.0
12.6
0.0
0.0
0.0
05 02 01
კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
634.2
0.0
634.2
735.7
0.0
735.7
875.0
0.0
875.0
ხარჯები
615.5
0.0
615.5
733.6
0.0
733.6
875.0
0.0
875.0
სუბსიდიები
615.5
615.5
733.6
733.6
875.0
875.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.7
0.0
18.7
2.1
0.0
2.1
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
18.7
0.0
18.7
2.1
0.0
2.1
0.0
0.0
0.0
05 02 02
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა
136.5
0.0
136.5
191.2
0.0
191.2
235.0
0.0
235.0
ხარჯები
134.6
0.0
134.6
181.3
0.0
181.3
235.0
0.0
235.0
სუბსიდიები
134.6
134.6
181.3
181.3
235.0
235.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.9
0.0
1.9
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
1.9
0.0
1.9
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
150.3
0.0
150.3
177.0
0.0
177.0
210.0
0.0
210.0
ხარჯები
150.3
0.0
150.3
176.4
0.0
176.4
210.0
0.0
210.0
სუბსიდიები
150.3
150.3
176.4
176.4
210.0
210.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
05 02 04
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
61.0
0.0
61.0
104.6
0.0
104.6
150.0
0.0
150.0
ხარჯები
51.0
0.0
51.0
104.6
0.0
104.6
150.0
0.0
150.0
საქონელი და მომსახურება
51.0
0.0
51.0
104.6
0.0
104.6
150.0
0.0
150.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
73.2
0.0
73.2
75.0
0.0
75.0
150.0
0.0
150.0
ხარჯები
73.2
0.0
73.2
75.0
0.0
75.0
150.0
0.0
150.0
საქონელი და მომსახურება
13.0
0.0
13.0
11.4
0.0
11.4
15.0
0.0
15.0
სხვა ხარჯები
60.2
0.0
60.2
63.6
0.0
63.6
135.0
0.0
135.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2,195.7
873.2
1,322.5
1,509.2
0.0
1,509.2
1,835.8
0.0
1,835.8
ხარჯები
2,195.7
873.2
1,322.5
1,509.2
0.0
1,509.2
1,835.8
0.0
1,835.8
საქონელი და მომსახურება
4.5
0.0
4.5
2.3
0.0
2.3
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
232.3
0.0
232.3
261.7
0.0
261.7
258.8
0.0
258.8
სოციალური უზრუნველყოფა
1,030.2
0.0
1,030.2
1,195.1
0.0
1,195.1
1,527.0
0.0
1,527.0
სხვა ხარჯები
928.7
873.2
55.5
50.2
0.0
50.2
50.0
0.0
50.0
06 01
ჯანდაცვის მომსახურება
180.7
0.0
180.7
191.5
0.0
191.5
189.2
0.0
189.2
ხარჯები
180.7
0.0
180.7
191.5
0.0
191.5
189.2
0.0
189.2
საქონელი და მომსახურება
4.5
0.0
4.5
2.3
0.0
2.3
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
176.2
0.0
176.2
189.2
0.0
189.2
189.2
0.0
189.2
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
176.2
0.0
176.2
189.2
0.0
189.2
189.2
0.0
189.2
ხარჯები
176.2
0.0
176.2
189.2
0.0
189.2
189.2
0.0
189.2
სუბსიდიები
176.2
176.2
189.2
189.2
189.2
189.2
06 01 02
ამბულატორიების მშენებლობა, რეაბილიტაცია მოვლა-შენახვა
4.5
0.0
4.5
2.3
0.0
2.3
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
4.5
0.0
4.5
2.3
0.0
2.3
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4.5
0.0
4.5
2.3
0.0
2.3
0.0
0.0
0.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
1,086.2
0.0
1,086.2
1,267.6
0.0
1,267.6
1,596.6
0.0
1,596.6
ხარჯები
1,086.2
0.0
1,086.2
1,267.6
0.0
1,267.6
1,596.6
0.0
1,596.6
სუბსიდიები
56.0
0.0
56.0
72.5
0.0
72.5
69.6
0.0
69.6
სოციალური უზრუნველყოფა
1,030.2
0.0
1,030.2
1,195.1
0.0
1,195.1
1,527.0
0.0
1,527.0
06 02 01
სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)
0.3
0.0
0.3
3.0
0.0
3.0
1.0
0.0
1.0
ხარჯები
0.3
0.0
0.3
3.0
0.0
3.0
1.0
0.0
1.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.3
0.0
0.3
3.0
0.0
3.0
1.0
0.0
1.0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
1,040.9
0.0
1,040.9
1,213.6
0.0
1,213.6
1,544.6
0.0
1,544.6
ხარჯები
1,040.9
0.0
1,040.9
1,213.6
0.0
1,213.6
1,544.6
0.0
1,544.6
სუბსიდიები
56.0
56.0
72.5
72.5
69.6
69.6
სოციალური უზრუნველყოფა
984.9
0.0
984.9
1,141.1
0.0
1,141.1
1,475.0
0.0
1,475.0
06 02 02 01
მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა
223.9
0.0
223.9
230.8
0.0
230.8
315.0
0.0
315.0
ხარჯები
223.9
0.0
223.9
230.8
0.0
230.8
315.0
0.0
315.0
სოციალური უზრუნველყოფა
223.9
0.0
223.9
230.8
0.0
230.8
315.0
0.0
315.0
06 02 02 02
ახალშობილ ბავშვთა დახმარების პროგრამა
44.5
0.0
44.5
50.0
0.0
50.0
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
44.5
0.0
44.5
50.0
0.0
50.0
70.0
0.0
70.0
სოციალური უზრუნველყოფა
44.5
0.0
44.5
50.0
0.0
50.0
70.0
0.0
70.0
06 02 02 03
თირკმლის დიალეზზე მყოფთა პროგრამა
33.3
0.0
33.3
45.0
0.0
45.0
62.0
0.0
62.0
ხარჯები
33.3
0.0
33.3
45.0
0.0
45.0
62.0
0.0
62.0
სოციალური უზრუნველყოფა
33.3
0.0
33.3
45.0
0.0
45.0
62.0
0.0
62.0
06 02 02 04
უსინათლოთა პროგრამა
9.0
0.0
9.0
12.0
0.0
12.0
9.0
0.0
9.0
ხარჯები
9.0
0.0
9.0
12.0
0.0
12.0
9.0
0.0
9.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9.0
0.0
9.0
12.0
0.0
12.0
9.0
0.0
9.0
06 02 02 05
ომებში მონაწილეთა დახმარების პროგრამა
40.7
0.0
40.7
50.0
0.0
50.0
79.6
0.0
79.6
ხარჯები
40.7
0.0
40.7
50.0
0.0
50.0
79.6
0.0
79.6
სუბსიდიები
7.9
7.9
8.7
8.7
9.6
9.6
სოციალური უზრუნველყოფა
32.8
0.0
32.8
41.3
0.0
41.3
70.0
0.0
70.0
06 02 02 06
ას წელს გადაცილებულთა დახმარების პროგრამა
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
ხარჯები
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
06 02 02 07
უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა
26.5
0.0
26.5
35.0
0.0
35.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
26.5
0.0
26.5
35.0
0.0
35.0
60.0
0.0
60.0
სოციალური უზრუნველყოფა
26.5
0.0
26.5
35.0
0.0
35.0
60.0
0.0
60.0
06 02 02 08
გაუსაძლის საბინაო პირობებში და უკიდურესად შეჭირვწბული ოჯახების დახმარება
169.5
0.0
169.5
145.0
0.0
145.0
120.0
0.0
120.0
ხარჯები
169.5
0.0
169.5
145.0
0.0
145.0
120.0
0.0
120.0
სოციალური უზრუნველყოფა
169.5
0.0
169.5
145.0
0.0
145.0
120.0
0.0
120.0
06 02 02 09
შეჭირვებული ოჯახებისათვის სხვა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
84.1
0.0
84.1
100.0
0.0
100.0
150.0
0.0
150.0
ხარჯები
84.1
0.0
84.1
100.0
0.0
100.0
150.0
0.0
150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
84.1
0.0
84.1
100.0
0.0
100.0
150.0
0.0
150.0
06 02 02 10
სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება
299.7
0.0
299.7
371.3
0.0
371.3
480.0
0.0
480.0
ხარჯები
299.7
0.0
299.7
371.3
0.0
371.3
480.0
0.0
480.0
სუბსიდიები
33.1
33.1
35.0
35.0
30.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
266.6
0.0
266.6
336.3
0.0
336.3
450.0
0.0
450.0
06 02 02 11
ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილეთა დახმარება
2.8
0.0
2.8
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
ხარჯები
2.8
0.0
2.8
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
0.0
2.8
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
06 02 02 12
შშმ ბავშვთა და მოზარდთა დახმარების პროგრამა
86.3
0.0
86.3
102.8
0.0
102.8
120.0
0.0
120.0
ხარჯები
86.3
0.0
86.3
102.8
0.0
102.8
120.0
0.0
120.0
სუბსიდიები
15.0
15.0
28.8
28.8
30.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
71.3
0.0
71.3
74.0
0.0
74.0
90.0
0.0
90.0
06 02 02 13
ცელიაკით დაავადებულთა დახმარება
14.7
0.0
14.7
15.0
0.0
15.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
14.7
0.0
14.7
15.0
0.0
15.0
20.0
0.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
14.7
0.0
14.7
15.0
0.0
15.0
20.0
0.0
20.0
06 02 02 14
პარკინსონის დიაგნოზის მქონე პირთა დახმარება
0.0
0.0
0.0
47.7
0.0
47.7
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
47.7
0.0
47.7
50.0
0.0
50.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
47.7
0.0
47.7
50.0
0.0
50.0
06 02 03
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)
45.0
0.0
45.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
45.0
0.0
45.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
სოციალური უზრუნველყოფა
45.0
0.0
45.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
06 02 04
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
1.0
0.0
1.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
1.0
0.0
1.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
1.0
0.0
1.0
06 03
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციის ხარჯი
928.7
873.2
55.5
50.2
0.0
50.2
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
928.7
873.2
55.5
50.2
0.0
50.2
50.0
0.0
50.0
სხვა ხარჯები
928.7
873.2
55.5
50.2
0.0
50.2
50.0
0.0
50.0
მარეგულირებელი ნორმე