გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 26.12.2025
ძალაში შესვლა 01.01.2026
გამომცემი ორგანო გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №16
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო matsne.gov.ge, 26/12/2025
კონსოლიდირებული ვერსიები 2 ვერსია ↓
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დასახელება 27.12.2024
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
თვითმმართველობის დადგენილება (1)
🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები (5)
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ტექსტი
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №16
2025 წლის 26 დეკემბერი
ქ. გარდაბანი
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 91-ე მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის საფუძველზე, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს, დამტკიცდეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:
თავი I
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:
ათასი ლარი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
54776.1
13492.7
41283.4
65502.1
17002.1
48500.0
52299.6
0.0
52299.6
გადასახადები
31697.5
0.0
31697.5
40500.0
0.0
40500.0
44299.6
0.0
44299.6
გრანტები
14192.8
13492.7
700.1
17002.1
17002.1
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა შემოსავლები
8885.8
0.0
8885.8
8000.0
0.0
8000.0
8000.0
0.0
8000.0
ხარჯები
42109.0
976.1
41132.9
48410.1
1108.4
47301.7
50908.0
0.0
50908.0
შრომის ანაზღაურება
7240.5
0.0
7240.5
8134.5
0.0
8134.5
8948.0
0.0
8948.0
საქონელი და მომსახურება
7635.2
668.2
6967.0
8609.3
747.5
7861.8
8379.3
0.0
8379.3
პროცენტი
11.3
0.0
11.3
110.5
0.0
110.5
535.9
0.0
535.9
სუბსიდიები
20712.4
307.9
20404.5
25651.0
340.9
25310.1
27459.7
0.0
27459.7
გრანტები
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4274.8
0.0
4274.8
5043.5
20.0
5023.5
4718.5
0.0
4718.5
სხვა ხარჯები
2179.9
0.0
2179.9
806.3
0.0
806.3
811.6
0.0
811.6
საოპერაციო სალდო
12667.2
12516.6
150.6
17092.0
15893.7
1198.3
1391.6
0.0
1391.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
12966.3
12161.8
804.5
27093.6
17838.8
9254.8
211.1
0.0
211.1
ზრდა
20513.3
12161.8
8351.4
29533.6
17838.8
11694.8
2211.1
0.0
2211.1
კლება
7547.0
0.0
7547.0
2440.0
0.0
2440.0
2000.0
0.0
2000.0
მთლიანი სალდო
-299.1
354.8
-653.9
-10001.6
-1945.2
-8056.5
1180.5
0.0
1180.5
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-356.6
354.8
-711.4
-10756.3
-1945.2
-8811.1
-2725.0
0.0
-2725.0
ზრდა
354.8
354.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
711.4
0.0
711.4
10756.3
1945.2
8811.1
2725.0
0.0
2725.0
ვალდებულებების ცვლილება
-57.5
0.0
-57.5
-754.7
0.0
-754.7
-3905.5
0.0
-3905.5
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
57.5
0.0
57.5
754.7
0.0
754.7
3905.5
0.0
3905.5
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2🔗.
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:
ათასი ლარი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
62323.1
13492.7
48830.4
67942.1
17002.1
50940.0
54299.6
0.0
54299.6
შემოსავლები
54776.1
13492.7
41283.4
65502.1
17002.1
48500.0
52299.6
0.0
52299.6
არაფინანსური აქტივების კლება
7547.0
0.0
7547.0
2440.0
0.0
2440.0
2000.0
0.0
2000.0
გადასახდელები
62679.7
13137.9
49541.8
78698.4
18947.3
59751.1
57024.6
0.0
57024.6
ხარჯები
42109.0
976.1
41132.9
48410.1
1108.4
47301.7
50908.0
0.0
50908.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20513.3
12161.8
8351.4
29533.6
17838.8
11694.8
2211.1
0.0
2211.1
ვალდებულებების კლება
57.5
0.0
57.5
754.7
0.0
754.7
3905.5
0.0
3905.5
ნაშთის ცვლილება
-356.6
354.8
-711.4
-10756.3
-1945.2
-8811.1
-2725.0
0.0
-2725.0
მუხლი 3🔗.
ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 52,299.6 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის
ათასი ლარი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
54776.1
13492.7
41283.4
65502.1
17002.1
48500.0
52,299.6
0.0
52,299.6
გადასახადები
31697.5
0.0
31697.5
40500.0
0.0
40500.0
44299.6
0.0
44299.6
გრანტები
14192.8
13492.7
700.1
17002.1
17002.1
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა შემოსავლები
8885.8
0.0
8885.8
8000.0
0.0
8000.0
8000.0
0.0
8000.0
მუხლი 4🔗.
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები განისაზღვროს 44,299.6 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ათასი ლარი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
31697.5
0.0
31697.5
40500.0
0.0
40500.0
44299.6
0.0
44299.6
ქონების გადასახადი
25137.2
0.0
25137.2
25500.0
0.0
25500.0
25500.0
0.0
25500.0
საქართველოს საწარმოთა
ქონებაზე (გარდა მიწისა)
15835.6
0.0
15835.6
17000.0
0.0
17000.0
17000.0
0.0
17000.0
უცხოურ საწარმოთა
ქონებაზე (გარდა მიწისა)
99.2
0.0
99.2
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
172.2
0.0
172.2
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწაზე
1626.7
0.0
1626.7
1800.0
0.0
1800.0
1800.0
0.0
1800.0
არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწაზე
7403.6
0.0
7403.6
6600.0
0.0
6600.0
6600.0
0.0
6600.0
დამატებითი ღირებულების
გადასახადი
6560.3
0.0
6560.3
15000.0
0.0
15000.0
18799.6
0.0
18799.6
მუხლი 5🔗.
ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის შემოსავლები გრანტებიდან (ტრანსფერები) განისაზღვროს 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათასი ლარი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
14192.8
13492.7
700.1
17002.1
17002.1
0.0
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
14192.7
13492.7
700.0
17002.1
17002.1
0.0
0.0
0.0
0.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
985.0
985.0
0.0
1375.4
1375.4
0.0
0.0
0.0
0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
985.0
985.0
0.0
1375.4
1375.4
0.0
0.0
0.0
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
13207.7
12507.7
700.0
15626.7
15626.7
0.0
0.0
0.0
0.0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
10958.5
10958.5
0.0
12449.1
12449.1
0.0
0.0
0.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
662.0
662.0
0.0
662.0
662.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი
299.8
299.8
0.0
1900.0
1900.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სპეციალური ტრანსფერი
1287.4
587.4
700.0
615.5
615.5
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 6🔗.
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 8,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის,
ათასი ლარი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
8885.8
0.0
8885.8
8000.0
0.0
8000.0
8000.0
0.0
8000.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
2412.3
0.0
2412.3
2300.0
0.0
2300.0
2300.0
0.0
2300.0
პროცენტები
1267.4
0.0
1267.4
1200.0
0.0
1200.0
1200.0
0.0
1200.0
რენტა
1144.8
0.0
1144.8
1100.0
0.0
1100.0
1100.0
0.0
1100.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
564.6
0.0
564.6
350.0
0.0
350.0
350.0
0.0
350.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
555.6
0.0
555.6
335.0
0.0
335.0
335.0
0.0
335.0
სანებართვო მოსაკრებელი
370.9
0.0
370.9
165.0
0.0
165.0
165.0
0.0
165.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
184.7
0.0
184.7
170.0
0.0
170.0
170.0
0.0
170.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
9.0
0.0
9.0
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
4863.1
0.0
4863.1
4650.0
0.0
4650.0
4650.0
0.0
4650.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
1045.8
0.0
1045.8
700.0
0.0
700.0
700.0
0.0
700.0
მუხლი 7🔗.
ბიუჯეტის ხარჯები
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 50,908.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათასი ლარი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
42109.0
976.1
41132.9
47970.1
1108.4
46861.7
50908.0
0.0
50908.0
შრომის ანაზღაურება
7240.5
0.0
7240.5
8134.5
0.0
8134.5
8948.0
0.0
8948.0
საქონელი და მომსახურება
7635.2
668.2
6967.0
8424.3
747.5
7676.8
8379.3
0.0
8379.3
პროცენტი
11.3
0.0
11.3
110.5
0.0
110.5
535.9
0.0
535.9
სუბსიდიები
20712.4
307.9
20404.5
25651.0
340.9
25310.1
27459.7
0.0
27459.7
გრანტები
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4274.8
0.0
4274.8
4793.5
20.0
4773.5
4718.5
0.0
4718.5
სხვა ხარჯები
2179.9
0.0
2179.9
801.3
0.0
801.3
811.6
0.0
811.6
მუხლი 8🔗.
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 211.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,211.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20513.3
12161.8
8351.4
29533.6
17838.8
11694.8
2211.1
0.0
2211.1
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება
2,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათასი ლარი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
7547.0
0.0
7547.0
2000.0
0.0
2000.0
2000.0
0.0
2000.0
ძირითადი აქტივები
1749.0
0.0
1749.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
არაწარმოებული აქტივები
5798.0
0.0
5798.0
1500.0
0.0
1500.0
1500.0
0.0
1500.0
მიწა
5798.0
0.0
5798.0
1500.0
0.0
1500.0
1500.0
0.0
1500.0
მუხლი 9🔗.
ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:
ათასი ლარი
კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
11889.9
0.0
11889.9
14316.1
0.0
14316.1
19069.9
0.0
19069.9
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
11672.6
0.0
11672.6
13186.0
0.0
13186.0
14408.5
0.0
14408.5
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
11672.6
0.0
11672.6
13186.0
0.0
13186.0
14408.5
0.0
14408.5
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
44.8
0.0
44.8
85.0
0.0
85.0
90.0
0.0
90.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
44.8
0.0
44.8
85.0
0.0
85.0
90.0
0.0
90.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
95.1
0.0
95.1
965.1
0.0
965.1
4491.4
0.0
4491.4
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
77.5
0.0
77.5
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
702
თავდაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
12211.1
9814.1
2397.0
18871.6
14910.8
3960.8
1721.0
0.0
1721.0
7045
ტრანსპორტი
11025.3
9814.1
1211.2
17591.6
14910.8
2680.8
441.0
0.0
441.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
11025.3
9814.1
1211.2
17591.6
14910.8
2680.8
441.0
0.0
441.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
1185.8
0.0
1185.8
1280.0
0.0
1280.0
1280.0
0.0
1280.0
705
გარემოს დაცვა
5530.5
930.6
4599.9
5473.5
391.5
5081.9
3289.6
0.0
3289.6
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
2610.5
0.0
2610.5
2340.0
0.0
2340.0
2525.0
0.0
2525.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
317.8
0.0
317.8
376.3
0.0
376.3
362.8
0.0
362.8
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
2602.2
930.6
1671.6
2707.2
391.5
2315.7
351.8
0.0
351.8
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
7650.5
1361.3
6289.2
9118.1
1817.5
7300.6
4606.7
0.0
4606.7
7061
ბინათმშენებლობა
1825.3
0.0
1825.3
154.0
0.0
154.0
26.9
0.0
26.9
7063
წყალმომარაგება
1263.5
0.0
1263.5
3441.9
0.0
3441.9
1632.7
0.0
1632.7
7064
გარე განათება
2879.4
362.8
2516.6
2358.4
0.0
2358.4
2420.0
0.0
2420.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1682.3
998.5
683.9
3163.8
1817.5
1346.3
527.1
0.0
527.1
707
ჯანმრთელობის დაცვა
771.0
316.8
454.2
757.5
340.9
416.6
385.0
0.0
385.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
594.7
316.8
277.9
640.9
340.9
300.0
329.0
0.0
329.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
176.3
0.0
176.3
116.6
0.0
116.6
56.0
0.0
56.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
7106.5
47.0
7059.5
8530.5
452.0
8078.5
6320.3
0.0
6320.3
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
4623.2
26.9
4596.4
6078.4
287.7
5790.7
4111.3
0.0
4111.3
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1582.1
0.0
1582.1
2026.2
150.8
1875.4
1744.8
0.0
1744.8
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
851.2
20.1
831.0
375.9
13.5
362.5
414.2
0.0
414.2
709
განათლება
12960.2
668.2
12292.0
16298.2
1014.5
15283.6
16563.1
0.0
16563.1
7091
სკოლამდელი აღზრდა
11304.0
0.0
11304.0
13895.0
0.0
13895.0
15284.5
0.0
15284.5
7092
ზოგადი განათლება
944.1
668.2
275.9
1297.6
1014.5
283.0
45.0
0.0
45.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7093
პროფესიული განათლება
275.7
0.0
275.7
448.5
0.0
448.5
493.1
0.0
493.1
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
436.4
0.0
436.4
657.1
0.0
657.1
740.5
0.0
740.5
710
სოციალური დაცვა
4507.9
0.0
4507.9
5333.0
20.0
5313.0
5069.0
0.0
5069.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
1926.2
0.0
1926.2
2499.5
0.0
2499.5
2157.0
0.0
2157.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
1849.7
0.0
1849.7
2412.5
0.0
2412.5
2070.0
0.0
2070.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
76.5
0.0
76.5
87.0
0.0
87.0
87.0
0.0
87.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
56.0
0.0
56.0
77.4
0.0
77.4
102.0
0.0
102.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
14.6
0.0
14.6
18.0
0.0
18.0
30.0
0.0
30.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
1793.9
0.0
1793.9
1973.1
20.0
1953.1
1999.0
0.0
1999.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
70.9
0.0
70.9
73.5
0.0
73.5
90.0
0.0
90.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
646.4
0.0
646.4
691.5
0.0
691.5
691.0
0.0
691.0
სულ
62627.7
13137.9
49489.8
78698.4
18947.3
59751.1
57024.6
0.0
57024.6
მუხლი 10🔗.
ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 1,391.6 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო მთლიანი სალდო განისაზღვროს 1,180.5 ათასი ლარის ოდენობით;
მუხლი 11🔗.
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -2,725.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -3,905.5 ათასი ლარის ოდენობით.
ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 3,905.5 ათასი ლარის ოდენობით.
ათასი ლარი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ვალდებულებების ცვლილება
-57.5
0.0
-57.5
-754.7
0.0
-754.7
-3905.5
0.0
-3905.5
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
57.5
0.0
57.5
754.7
0.0
754.7
3905.5
0.0
3905.5
გარდაბნის მუნიციპალიტეტმა „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის’’ ფარგლებში 2 ერთეული კომპაქტორიანი ნაგავმზიდისა და 100 ცალი ნარჩენების კონტეინერის შესაძენად 2017 წლის 13 თებერვალს აიღო სესხი სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი“-დან 402,259 ლარის ოდენობით. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები 2026 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენს - 67,766 ლარს. აღნიშნული სესხის სრულად დაფარვა მოხდება 2026 წელს.
სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს“ და გარდაბნის მუნიციპალიტეტს შორის 2018 წლის 5 მარტს გაფორმებული საინვესტიციო დაფინანსების ხელშეკრულების საფუძველზე, ფონდმა განახორციელა „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლების ნორიოს, მარტყოფის, ახალსოფელის, ვაზიანის და ახალი სამგორის წყალსადენის რეაბილიტაციის სამუშაოების“ პროექტი. საინვესტიციო დაფინანსების ხელშეკრულების შესაბამისად პროექტის ღირებულების 50% გარდაბნის მუნიციპალიტეტს გადაეცა სესხის სახით. აღნიშნული პროექტისთვის გარდაბნის მუნიციპალიტეტსა სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს“ შორის 2025 წლის 17 ოქტომბერს გაფორმებული შეთანხმების აქტის მიხედვით გარდაბნის მუნიციპალიტეტს ფონდის მიმართ დავალიანება 2026 წლის პირველი იანვრისთვის შეადგენს - 9,466,369.66 ლარს, საიდანაც 2,610,012 ლარის დაფარვა მოხდება 2026 წლის მანძილზე. დავალიანების სრულად დაფარვა მოხდება 2028 წლის ბოლომდე. ამავე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სესხის გრაფიკის თანახმად კი მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები 2026 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით შეადგენს - 5,386,940 ლარს, ხოლო 2026 წლის 31 დეკემბრისთვის დარჩენილი სასესხო ვალდებულებები შეადგენს - 4,159,233 ლარს.
თავი II
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები , ქვეპროგრამები
მუხლი 13🔗.
ინფრასტრუქტურის განვითარება.
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 6,690.5 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათასი ლარი
ორგ. კოდი
დასახელება
2026 წლის გეგმა
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
6690.5
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
441.0
02 01 01
გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
336.0
02 01 02
გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება
40.0
02 01 03
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
65.0
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
1995.5
02 02 02
სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოატაცია
400.0
02 02 05
სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა
1232.7
02 02 06
საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა
362.8
02 03
გარე განათება
2420.0
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
2420.0
02 04
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
554.0
02 04 01
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
26.9
02 04 04
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა-პატრონობა
527.1
02 07
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები
1280.0
02 07 01
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები
280.0
02 07 02
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები
960.0
02 07 03
ქსელებზე დაერთებასა და მონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯები
40.0
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
გზებისა და ტროტუარების მშენელობა-რეაბილიტაცია
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 01 01
336.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობას. გზების კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დასაფინანსებლად გამოიყენება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი. გზების კაპიტალური შეკეთების ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. ამ ეტაპზე მუნიციპალური გზების 70% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 9, SDG 11
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის საბოლოო მიზანია გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის რეაბილიტაცია; მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
საბოლოო შედეგი: შექმნილია ადგილობრივი საგზაო ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 01 02
40.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 9, SDG 11
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სწრაფი რეაგირება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 01 03
65.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
გარდაბნის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოებისთვის საჭირო ინვენტარის შეძენა. ასევე ხორციელდება მანიშნებელი აბრების მოწყობა, საგზაო ვიდეოკამერების მოწყობა/ექსპლოატაცია.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 9, SDG 11
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
შედეგი: ორგანიზებულია საგზაო მოძრაობა, შექმნილია ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია მოსახლეობის (ბავშვების, ქალების, შშმ პირების, მოხუცების და სხვა) უსაფრთხო გადაადგილება.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 02 02
400.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სატუმბი ჭაბურღილების ელ-ენერგიით უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება წყლის სისტემების დაქლორვა.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 6, SDG 11
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სუფთა და უსაფრთხო სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის. სასმელი წყლის სატუმბი სადგურების შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველყოფა.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სასმელი წყლის სისტემის მოვლა-პატრონობა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 02 05
1,232.7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ააიპ გარდაბანსერვისი
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის 15 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 6, SDG 11
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-პატრონობა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 02 06
362.8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ააიპ გარდაბანსერვისი
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებული სანიაღვრე სისტემის უსაფრთხო მუშაობისთვის გაწმენდით ღონისძიებებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა, ასევე პერიოდულად ხდება ინსპექტირება და დროული რეაგირება ინსპექტირების შედეგად დადგენილ დაზიანებებზე. ხდება სანიაღვრე ჭების დაზიანებული ჭის სახურავების შეცვლა. ახალი სანიაღვრე ქსელების მოწყობა.
ხდება დაზიანებული კანალიზაციის სიტემის შეკეთება და ახალი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა. საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდა და რეზერვუარების ამოტუმბვა.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 6, SDG 11
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გამართული სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემა
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
გარე-განათების ქსელის ექსპლოატაცია
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 03 01
2,420.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს 19 ტერიტორიულ ერთეულში. ქვეპროგრამების ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 13000ზე მეტი სანათი წერტილის მოვლა პატრონობა და ელ-ენერგიის დანახარჯის ანაზღაურება. გარე განათების ქსელი მოვლა პატრონობის ქვეპროგრამების ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისთვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს: 1) მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა 2) ამორტიზებული და დაზიანებული ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება. 4) დაზიანებული სადენის აღდგენა შეკეთება.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 9, SDG 11
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
განათებული ქალაქი და სოფლები; მოსახლეობისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა; ღამის საათებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა. მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემების ფუნქციონირება. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა-პატრონობა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 04 04
527.1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ააიპ გარდაბანსერვისი
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობებისა და საცხოვრებელი კორპუსების ლიფტების მომსახურეობას. მიმდინარე, კაპიტალურ რემონტსა და სხვა კომუნალურ მომსახურეობას საჭიროების შემთხვევაში. ვემსახურებით საცხოვრებელი კორპუსების 18 ლიფტის მოვლა პატრონობა (მიმდინარე რემონტი და სათადარიგო ნაწილების შეცვლა). სარგებლობაში არსებული შენობა-ნაგებობების განათების, საკანალიზაციო და სანტექნიკური მომსახურებები.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 11
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობებისა და საცხოვრებელი კორპუსების ლიფტების გამართული ფუნქციონირება
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 07 01
280.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან ყოველწლიურად ხორციელდება საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა, რომლის დაგეგმარება ხდება მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე. მიმდინარე წელს შესყიდული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ასევე ითვალისწინებს 2026 წლის ჩასატარებელ სამუშაოებს.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 9
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის საბოლოო მიზანია გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურული პრობლემების გაუმჯობესება. პროგრამის შედეგი: მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 07 02
960.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში 2026 წელს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს, რომელთა ღირებულებაც აღემატება 50 000 ლარს, ინსპექტირებას განახორციელებს საზედამხედველო კომპანია შპს "ოპტიმალ გრუპ +". საზედამხედველო კომპანიის წარმოდგენილი დასკვნის საფუძველზე მოხდება ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 9
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროექტის მიზანი საზედამხედველო კომპანიის მიერ მოხდეს მიმდინარე და დასრულებული სამუშაოების ხარისხიანი შესრულება. პროექტის შედეგი: სამუშაოების დროულად და ხარისხიანად შესრულება.
მუხლი 14🔗.
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2,926.8 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
ათასი ლარი
ორგ. კოდი
დასახელება
2026 წლის პროექტი
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2926.8
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
2575.0
03 01 01
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
2525.0
03 01 02
მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა
50.0
03 02
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
351.8
03 02 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა
351.8
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
03 01 01
2,525.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ააიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სუფთა ქალაქი
ქვეპროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ"გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სუფთა ქალაქი" ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 7 ერთეული ნაგავშემკრები მანქანა. ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ გარდაბნიდან და მუნიციპალიტეტში შემავალი 19 ადმინისტრაციული ტერიტორიული ერთეულიდან. შეგროვებული ნარჩენების გატანა ხდება ლილოს ნაგავსაყრელზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებულია 1627 ცალი სტანდარტული ლითონის და პლასტმასის 1100 ლ ტევადობის ურნა, მათ შორის 263 ცალი განთავსებულია ქ. გარდაბანში და 1364 ცალი მუნიციპალიტეტის სოფლებში. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 40-50 ტონა ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 1891200 მ2 ქუჩების, 1769100 მ2 ტროტუარების და 122100 მ2 სკვერების და მისი მიმდინარე ტერიტორიების დასუფთავება. პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება. პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სუფთა ქალაქი"-ს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის ( მეეზოვეები, მძღოლები, ზედამხედველები, დამლაგებლები და სხვა) ხელფასებს.პროგრამის ფარგლებში ქ.გარდაბნის, მიმდებარე სოფლებში (თელეთი, სართიჭალა, მარტყოფი, ლემშვენიერა, ვაზიანი, ქესალო, ნაზარლო და ა.შ.) ხორციელდება ქუჩებისა და ტროტუარების დასუფთავება, მერიის საკუთრებაში ადმინისტრაციული შენობების დასუფთავება. პროგრამის ფარგლებში სუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სახელმწიფოებრივი გზები. სოყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ხდება თითქმის მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიიდან. მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ძირითადად ქალები არიან ჩართული საქმეებში და მათი არაანაზღაურებადი შრომის ნაწილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე ზრუნვა.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 11
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა: მუნიციპალიტეტში გამართულად ფუნქციონირებს ნარჩენების მართვის სისტემა.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
03 01 02
50.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ეკონომიკური განვითარებისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მაწანწალა ცხოველების აცრა, გაუვნებელყოფა. საჭიროების შემთხვევაში მათი სპეციალურ თავშესაფარში გადაყვანა
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 11
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის შედეგად მიღებული უსაფრთხო გარემო; შედეგი: შექმნილია პირობები მიუსაფარი ცხოველების პოპულაციის მართვისთვის და მოსახლეობისთვის შექმნილია უსაფრთხო გარემო.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
03 02 02
351.8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ააიპ გარდაბანსერვისი
ქვეპროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალი ხეების, ყვავილების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა. არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა პატრონობა. ხეების გადაბელვა და შეთეთრება, რათა შენარჩუნებული იქნეს და გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი. ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 11
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში და პარკებში მოსახლეობისთვის სასიამოვნო, ჯანსაღი გარემოს შექმნა.
მუხლი 15🔗.
განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 15,329.5 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
ათასი ლარი
ორგ. კოდი
დასახელება
2026 წლის პროექტი
04 00
განათლება
15329.5
04 01
სკოლამდელი განათლება
15284.5
04 01 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
15284.5
04 02
დაწყებითი ზოგადი განათლება
45.0
04 02 03
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთა ხელშეწყობა
45.0
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
04 01 01
15,284.5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება
ქვეპროგრამის აღწერა
საქართველოს ორგანული კანონის "ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის" მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძრითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონიებს 34 სკოლამდელი აღზრდის არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო პროცესს გადის 3034 -ი ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად ვერ უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესის წარმართვას. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 722 პერსონალი. აქედან სააღმზრდელო ადმინისტრაციაში -29. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება გათვალისწინებულია ქალისა და მამაკაცის თანასწორობაზე გათვლილი ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით იქმნება თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის. ამასთან, ხელს უწყობს 2-დან 6 წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისათვის.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 4
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშვო ბაღის მომსახურებით, შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები. შედეგი: მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის სფეროს თანაბარი ხელმისაწვდომობა 2-დან 6 წლამდე ბავშვებისთვის და ხელშეწყობილის სკოლის ასაკს.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთა ხელშეწყობა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
04 02 02
45.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობის, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმისა და გენდერული თანასწორობის საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
მოტივაციის ამაღლების მიზნით ამოქმედდა წარჩინებულ მოსწავლეთა ოქროსა და ვერცხლის მედლებით დაჯილდოების პროგრამა, რომლის მიზანი აკადემიური მოსწრების სტიმულირება და წარჩინებული მოსწავლეების გამოვლენაა.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 4
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
ქვეპროგრამის მიზანია მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების წახალისება, წარჩინებულ მოსწავლეთა წარმოჩენა და მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება.
მუხლი 16🔗.
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობადასპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 7,553.9 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათასი ლარი
ორგ. კოდი
დასახელება
2026 წლის გეგმა
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
7553.9
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
4111.3
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
118.0
05 01 02
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
3643.6
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
229.7
05 01 04
წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯები
120.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
3292.7
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
226.0
05 02 02
ტელევიზიის დაფინანსება
50.0
05 02 03
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
493.1
05 02 04
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
398.3
05 02 05
კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა
1166.8
05 02 06
მუზეუმების ხელშეწყობა
352.0
05 02 07
მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების ხელშეწყობა
342.2
05 02 08
მეგობრობის ცენტრის ხელშეწყობა
264.3
05 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
149.9
05 03 01
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
149.9
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01
118.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
გარდაბნის მუნიცპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობის, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმისა და გენდერული თანასწორობის საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. სწორედ ამისთვის განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობის, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმისა და გენდერული თანასწორობის საქმეთა სამსახური ახორციელებს შემდეგ სპორტულ ღონისძიებებს: „აპარნობა“; „თელეთობა“; "კრწანისობა"; „ლევან დევდარიანის სახელობის ტურნირი ფრენბურთში და ფეხბურთში“; „ამირან გაჩეჩილაძის სახელობის ტურნირი ფეხბურთში“; "ღვთაებობა"; „სპორტის კვირეული“; "სასკოლო ლიგა"; "ფეინთბოლი" და სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა. "შემოიარე საქართველო"
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 3, SDG 11
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია: -ქვეყნის შიდა ტურიზმის გაზრდა;
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე ღონისძიენბებში ჩართულ მონაწილეთა გაზრდილი რაოდენობა.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 02
3,643.6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ააიპ ,,გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი"
ქვეპროგრამის აღწერა
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის მიზანია ახალგაზრდა თაობის სპორტული აღზრდა, ცენტრში რეგისტრირებულ სპორტსმენთა ხელშეწყობა და განვითარება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ფულადი სუბსიდიები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამებისთვის. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ფუნქციონირებს 12 სპორტული დარბაზი, 10 სპორტული მოედანი (ოთხი ბუნებრივი საფარის მოედანი და ექვსი ხელოვნური საფარის მინი მოედანი) და რამოდენიმე საჯარო სკოლის დარბაზი. აღნიშნულ ობიექტებზე დასაქმებულია 92 მწვრთნელი. ცენტრში ფუნქციონირებს სპორტის 12 სახეობა, ეს სახეობებია: ძიუდო– 7 ჯგუფი; ბერძნულ–რომაული– 4 ჯგუფი; კრივი– 5 ჯგუფი; თავისუფალი– 6 ჯგუფი; კალათბურთი– 2 ჯგუფი; ჯიუ–ჯიცუ– 1 ჯგუფი; ფარიკაობა– 1 ჯგუფი; რაგბი– 2 ჯგუფი; მკლავჭიდი– 1 ჯგუფი; კიკბოქსინგი– 2 ჯგუფი; კიო–კუშინ–კარატე– 1 ჯგუფი; ფეხბურთი– 12 ჯგუფი. სულ 44 ჯგუფი და 1047 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტი სპორტული ცენტრის მეშვეობით ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებსა და მათ მწვრთნელებს, ასევე ახორციელებს სპორტსმენების დაჯილდოვებას, აგრეთვე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ წრეებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას ქვეყნის მასშტაბით. ქვეპროგრამა ხელს უწყობს სპორტულ აქტივობებში ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელებას და სპორტული წრეების საქმიაობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვაბებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 11
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგია, სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება–პოპულარიზაცია, ასაკობრივი გუნდების მომზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებებისთვის. ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში; სპორტული წრეებისა და ჯგუფების რაოდენობის გაზრდას; მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენას ქვეყნის მასშტაბით. შედეგი: ხელშეწყობილია ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობის თანაბრად ხელმისაწვდომობა, ასევე შექმნილია თანაბარი პირობები გოგონებისა და ბიჭებისთვის სპორტული წრეებით სარგებლობისთვის.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია,ექსპლოატაცია
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 03
229.7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. სწორედ ამისთვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად ხდება ახალი სტადიონებისა და სპორტული კომპლექსების მშენებლობა/რეაბილიტაცია.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 9, SDG 11
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯები
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 04
120.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქვეპროგრამის აღწერა
სპორტის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებლებისა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება. მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება;
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 11
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
კულტურული ღონოისძიებების დაფინანსება
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01
226.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
გარდაბნის მუნიცპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობის, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმისა და გენდერული თანასწორობის საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ-საგანმანათლებლო და სახალხო დღესასწაულების ჩატარებას, როგორიცაა : აზერბაიჯანული სახალხო დღესასწაული ,,ბაირამობა“; ასირიული სახალხო დღსასწაული ,,ხაბ-ნისანი''; რელიგიური ,,აღდგომის'' დღესასწაული; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი; სახალხო დღესასწაული ,,გარდაბნობა''; საახალწლო ღონისძიება; "სპექტაკლის და ფილმების ჩვენება" , "ქლთა დღეები", "საინფორმაციო ტრენინგები ქალთა გაძლიერების მიზნით";
ქვეპროგრამის ფარგლებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობისა და სპორტის სამსახური (განათლებისა და კულტურის განყოფილება) ვალდებულებას იღებს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრება დატვირთული იყოს შინაარსობრივად მრავალფეროვანი, სანახაობრივად საინტერესო და კულტურული ღირებულებების მქონე მთელი რიგი ღონისძიებებით, რისთვისაც წლის დასაწყისში კეთდება გეგმა-გრაფიკი და ამ თანამიმდევრობით ხდება მათი განხორციელება.
ღონისძიებები ერთმანეთისაგან შინაარსობრივად აბსოლუტურად განსხვავებულია.
განათლებისა და კულტურის განყოფილება ცდილობს დანერგოს ინოვაციები, რათა ეს ღონისძიებები პასუხობდეს თანამედროვეობის მოთხოვნებს. ღონისძიებებში მონაწილეობენ, როგორც ადგილობრივი კოლექტივები, ასევე მოწვეული ანსამბლები, ქართული საესტრადო მომღერლები და ფოლკლორული ჯგუფები, ღონისძიებათა ჩასატარებლად ბიუჯეტიდან გამოყოფილია თანხა და ხდება მისი გეგმიური გადანაწილება წლის ბოლომდე.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 5, SDG 11
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;
მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.
სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
ტელევიზიის დაფინანსება
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 02
50.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
წარმომადგენელთა კოორდინაციისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის განყოფილება უზრუნველყოფს მერის/მერიის სტრუქტურული ერთეულების საზოგადოებასთან და მედიასთან სტრატეგიულ და ეფექტურ კომუნიკაციას. ახორციელებს, როგორც მერის ოფიციალური ღონისძიებების დაგეგმვასა და ორგანიზებას, ასევე მუნიციპალიტეტის შესახებ ყოველკვირეულ და ფორსმაჟორულ სიტუაციებში ინფორმაციის მიღებას, მიმდინარე სიახლეების, სამომავლო პროექტების დამუშავებასა და საზოგადოებისათვის გაცნობა;
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 16
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
საზოგადოებასთან და მედიასთან სტრატეგიულ და ეფექტურ კომუნიკაციის საშუალებით სამიზნე აუდიტორიის რაოდენობის გაზრდა და პოზიტიური ზეგავლენის მოხდენა.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 03
493.1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ააიპ ,,გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება"
ქვეპროგრამის აღწერა
სამუსიკო სკოლაში სასწავლო პროცესის ორგანიზაცია, სწავლების შინაარსი და ხანგრძლივობა, სწავლის შედეგებისა და მიღწევების შეფასების სისტემა განისაზღვრება შესაბამისი სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტების საფუძველზე შემუშავებული სასკოლო სასწავლო გეგმებისა და სასწავლო პროგრამების საფუძველზე. სამუსიკო სკოლაში ხორციელდება დაწყებითი საფორტეპიანო სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამა. სამუსიკო სკოლაში მომდევნო საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული სასწავლო პროგრამის მიხედვით, ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოსთან შეთანხმების საფუძველზე. სამუსიკო სკოლაში სწავლის უფლებით სარგებლობენ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლეები. სამუსიკო სკოლაში მიღება თავისუფალია მოზარდთათვის 6 წლის ასაკიდან. იმ შემთხვევაში, თუ სკოლაში სწავლის მსურველთა რაოდენობა აღემატება მისაღებ კონტინგენტს, სკოლაში ტარდება შესარჩევი კონკურსი შინაგანაწესით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად. ცალკეულ შემთხვევაში, გამონაკლისის სახით, დასაშვებია უმცროსი ასაკის მოსწავლეთა ჩარიცხვა შინაგანაწესით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად. სამუსიკო სკოლაში მისაღებ კონტინგენტს განსაზღვრავს დამკვეთი.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 4, SDG 11
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სამუსიკო სკოლის მიზნებია: ა) მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამუსიკო განათლება; სწავლების ხანგრძლივობა 6 წელი; ბ) შეუქმნას მოსწავლეებს შესაბამისი პირობები პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის. სამუსიკო სკოლის ამოცანებია: ა) აზიაროს მოსწავლეები მუსიკალური ხელოვნების საფუძვლებს; ბ) გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიოს ხელოვნების ნიმუშები; გ) კონკურსების, ფესტივალებისა და სხვა ღონისძიებების საშუალებით გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები; დ) იზრუნოს მოსწავლეთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებასა და აქტიური და ინტელექტუალური მსმენელის აღზრდაზე. მუსიკალური განათლება მიზნად ისახავს სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას და სამუსიკო სკოლაში კარგი პიროვნებისა და მოქალაქის აღზრდისთვის ხელსაყრელი პირობების ჩამოყალიბებას. ეროვნული სასწავლო გეგმა არის მთავარი ინსტრუმენტი განათლების რეფორმის მიზნების მისაღწევად. დოკუმენტი განსაზღვრავს სავალდებულო მოთხოვნებს სასკოლო საზოგადოებისადმი სამი მიმართულებით.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 04
398.3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ააიპ,,გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება''
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ბიბლიოთეკების დეპარტამენტთან არსებული გარდაბნის, ნორიოს, მარტყოფის, საცხენისის და გამარჯვების ბიბლიოთეკები.
ბიბლიოთეკების დეპარტამენტის ყოველდღიურად ემსახურება სხვადასხვა ასაკის მკითხველს და ეხმარება ენციკლოპედიების, ლექსიკონების და სხვადასხვა ლიტერატურისა და ინფორმაციის მოძიებაში. ბიბლიოთეკების საერთო წიგნადი ფონდი 66 000 წიგნს შეადგენს, რომელიც ყოველწლიურად ახლდება ახალი ლიტერატურით. ბიბლიოთეკის დეპარტამენტის მუშაობს საკატალოგო ბარათების აღწერა-განახლებაზე; პარალელურად იწარმოება ხმარებისათვის გამოუადეგარი, გაცვეთილ და მოძველებული წიგნების ჩამოწერა. წიგნადი ფონდი სუფთავდება პოლიტიკურად და დარგობრივად მოძველებული წიგნებისაგან. ეწყობა სანიტარულ-ჰიგიენური დღეები. ბიბლიოთეკის დეპარტამენტის აწარმოებს წიგნების უარების ჟურნალს, რომელზე დაყრდნობითაც ხდება ფონდში არ არსებული და მოთხოვნადი წიგნების შეძენა. იწარმოება დაგვიანებულ მკითხველთა სიები.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 4, SDG 11
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
ბიბლიოთეკების დეპარტამენტის მიზანია განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების ხელშეწყობა და მდიდარი წიგნადი ფონდით უზრუნველყოფა. ეთნიკური უმცირესობების სამოქალაქო ინტეგრაცია და მათი ჩართვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში დევიზით „მეგობრები ყვალგან გვყავს“. მკითხველთათვის წიგნების შერჩევა, ფართო სპექტრის მკითხველის მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება და წიგნის ხელმისაწვდომობა.
მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ბიბლიოთეკები გამართული და შეუფერხებელი მუშაობა წლის განმავლობაში. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სხვადასხვა კატეგორიის მკითხველთა მოთხოვნების დაკმაყოფილება.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 05
1,166.8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურისა და ხელოვნების ცენტრთან არსებული ნორიოს (5 საშტ.ერთ.), მარტყოფის (8 საშტ.ერთ), ახალსოფლის,(4 საშტ.ერთ) სართიჭალის(8 საშტ.ერთ), გამარჯვების (5 საშტ.ერთ), ახალი სამგორისა (3 საშტ.ერთ) და ნაგების (2 საშტ.ერთ) ფილიალები და სათაო ცენტრი (42 შტატი) და ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი „ბეთანია“ (16 საშტ.ერთ)
ცენტრი ხელმძღვანელობს შემოქმედებითი საღამოების, ინტელექტუალური და შემეცნებითი ხასათის ღონოსძიებების, ხსოვნის საღამოების, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების განვლილი შემოქმედებითი ცხოვრებისადმი მიძღვნილი საღამოების, ქვეყნისათვის მნიშვნელვანი და გამორჩეული თარიღების აღსანიშნავი ღონისძიებების დაგეგმვასა და გამართვას. ასევე თეატრალური, საკონცერტო, სანახაობრივი, გასართობი, საინფორმაციო, საგამოფენო, ლიტერატურული, საწესჩვეულებო და ა.შ ღონისძიებების პროგრამების მომზადებასა და წარმოდგენას. გამოავლენს ხალხურ მთქმელს, ნიჭიერ იინდივიდუალურ შემსრულებლებსა და კოლექტივებს.
ხელმძღვანელობს ხალხური რეწვის (ხელოსნობა, ქარგვა, კერვა, თექა, გობელინი, და ა .შ) მივიწყებული დარგების აღორძინებას და პოპულარიზაციას.
ააიპ გარდაბნის მუნციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრთან ფუნქციონირებს უფასო სახელოვნებო წრეები , რომელშიც 300 მოზარდია გაწევრიანებული ესენია: საეკლესიო გალობის შემსწავლელი ორი წრე - (ქ.გარდაბანი და გამარჯვება),ხალხური რეწვის შემსწავლელი (ქ. გარდაბანი), ქართული ხალხური სიმღერის შემსწავლელი (სოფ. ლემშვენიერა), ქართული ხალხური ცეკვის შემსწავლელი (ახალსოფელი),ვოკალის შემსწავლელი (სოფ. მარტყოფი), ფორტეპიანოს შემსწავლელი (სოფ. გამარჯვება), დასარტყამი ინსტრუმენტების შემსწავლელი (ქ.გარდაბანი),ხატვის შემსწავლელი ორი წრე (ქ,გარდაბანი და სართიჭალა,)ასურული ცეკვის შემსწავლელი , ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავთა შემსწავლელი წრე ( ახალსოფელი) - ტექსტილისა და ხატვის შემსწავლელი (ნორიო) , ოთხი თეატრალური წრე (ნორიო, გარდაბანი,კუმისი და სართიჭალა) და ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ზეგარდი“და „სვანთა“ .(ქ.გარდაბანი)
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 11
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი საღამოების, ინტელექტუალური და შემეცნებითი ხასათის ღონოსძიებების, ხსოვნის საღამოების, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების განვლილი შემოქმედებითი ცხოვრებისადმი მიძღვნილი საღამოების, ქვეყნისათვის მნიშვნელვანი და გამორჩეული თარიღების აღსანიშნავი ღონისძიებების დაგეგმვა და გამართვა. ასევე თეატრალური, საკონცერტო, სანახაობრივი, გასართობი, საინფორმაციო, საგამოფენო, ლიტერატურული, საწესჩვეულებო და ა.შ ღონისძიებების პროგრამების მომზადება და წარმოდგენა. ხალხურ მთქმელების, ნიჭიერი ინდივიდუალურ შემსრულებლებსა და კოლექტივების გამოვლენა. ხალხური რეწვის მოვიწყებული დარგების აღორძინება და პოპულარიზაცია.
ღონისძიებების გამართვა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე , მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.
მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დეპარტამენტის ფილიალებისა და მასთან არსებული წრეების გამართული და შეუფერხებელი მუშაობა წლის განმავლობაში. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კულტურული მოთხოვნების დაკმაყოფილება და მათი მონაწილეობა კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
მუზეუმების ხელშეწყობა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 06
352.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ,, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის გარდაბნის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი"
ქვეპროგრამის აღწერა
კლასიკური განმარტებით მუზეუმი არის დაწესებულება, რომელიც აგროვებს, დოკუმენტებით ამყარებს, იცავს, გამოფენს და ინტერპრეტაციას უკეთებს მატერიალური კულტურის ნიმუშებს და მათთან დაკავშირებულ ინფორმაციას საზოგადოების მიერ სარგებლობისათვის. დღევანდელი გადასახედიდან მუზეუმები შესაძლებლობას აძლევენ ადამიანებს, შეისწავლონ კოლექციები სტიმულირებაზე დამყარებული სწავლისა და სიამოვნების მიღების მიზნით. მუზეუმი ხდება ადგილი სადაც უფრო ფართო კულტურული ცხოვრება იმკვიდრებს ადგილს. დემოკრატიზაცია და მისაწვდომობა რელობა ხდება და ცივილიზაცია ფართოდ არის წარმოდგენილი. მუზეუმებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის კულტურის განვითარებასა და მისი აკადემიური გემოვნების ჩამოყალიბებაში, ისინი წარმოადგენენ მატერიალური, სულიერი, აგრეთვე საბუნებისმეტყველო ისტორიის მასალათა ძირითად საცავებს და ვალდებულნი არიან უზრუნველყონმათი აღრიცხვა, ექსპონირება და დაცვა.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 11
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მუზეუმის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს წარმოადგენს: სამუზეუმო ექსპონატების მოძიება, დაცვა, ექსპონირება, სამუზეუმო კოლექციების ოპტიმიზაცია-რესტავრაცია. გარდაბნის მუნიციპალიტეტში არსებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მუზეუმის მიზანია ამ პროცესში სკოლის მოსწავლეების, ეთნიკური უმცირესობის და სხვა დაინტერესებული პირების ჩართვა. შედეგი: უზრინველყოფილია გარდაბნის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის გამართული ფუნქციონირება
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების ხელშეწყობა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 07
342.2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ააიპ,,გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის''ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა
მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულების საქმიანობის მთავარი ფორმა წრეობრივი მუშაობაა. წრეები ძირითადად მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო სკოლების ბაზაზე ფუნქციონირებს და რაც უფრო მეტ სკოლაში იქნება აღნიშნული წრეები , მით უფრო მეტი შესაძლებლობა იქნება მოსწავლეთა დაახლოებისა, ინტეგრირებული მეცადინეობების დაგეგმვისა და ჩატარებისა, ახალი იდეების გაჩენისა და განხორციელების შესაძლებლობისა. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლთან ფუნქციონირებს 14 წრე, სადაც გაწევრიანებულია 368 მოსწავლე. წრეები გახსნილი გვაქვს მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებისა და ორი კულტურის სახლის ბაზებზე; აქედან:
სახელოვნებო წრე - 3, ხელმარჯვეთა - სართიჭალის N2 საჯ. სკოლაში; გიტარის შემსწავლელი - სართიჭალის N2 საჯ. სკოლაში; ვოკალის შემსწავლელი - ჯანდარის საჯ.სკოლაში. ხალხური საკრავებისა და სიმღერებისა და სახვითი ხელოვნების შემსწავლელი - ნორიოს კულტურის სახლში. სპორტული წრე - ჭადრაკის შემსწავლელი - ახალი სამგორის საჯ. სკოლაში, ნორჩ ნატურალისტთა -მუღანლოს საჯ.სკოლა. ეკო-კლუბი - მარტყოფის N2 საჯ.სკოლაში. საგანმანათლებლო-საგნობრივი წრე -7. აქედან: ქართული ენის შემსწავლელი 2 წრე - მუღანლოს და ქესალოს საჯ. სკოლებში; ასევე: მათემატიკის შემსწავლელი და შემოქმედ ბავშვთა და ხელოვნების შემსწავლელი წრეები- გარდაბნის N1 საჯ.სკოლაში; ისტორიის შემსწავლელი წრე - თელეთის საჯ. სკოლაში.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 4, SDG 11
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულების საქმიანობის მიზანია:
თავისი მუშაობის პრინციპითა და სპეციფიკით ემსახურება მოსწავლე-ახალგაზრდობის არაფორმალურ განათლებას, რომელიც ოფიციალური სასწავლო პროგრამის ნაწილია. დეპარტამენტში არსებულ წრეებსა და ეკო კლუბში სწავლება მიზნად ისახავს მოსწავლეთა სხვადასხვა უნარ-ჩვევებისა და ღირებულებების განვითარება-ჩამოყალიბებას არაფორმალურ გარემოში, სადაც მოსწავლეებს აქვთ მოტივაცია იმოქმედონ და ისწავლონ საკუთარი ინტერესების მიხედვით, რაც ქმნის იმის მყარ საფუძველს, რომ ზრდასრულობაში, არაფორმალური განათლებით მიღებული ცოდნა, გამოადგებათ სხვადასხვა და ყველანაირ სიტუაციაში.
რადგანაც არაფორმალური განათლება, წრეებისა და კლუბების არსებობა, აუცილებელი კომპონენტია სკოლის განვითარებისათვის, მოსწავლეთა მოტივაციისათვის და უკეთესი შედეგებისათვის გთხოვთ, მოგვცეთ უფლება ეტაპობრივად ავითვისოთ მუნიციპალიტეტის ყველა ის სკოლა, სადაც არ ფუნქციონირებს წრეები. ეს სკოლებია: კუმისის, კრწანისის, ლემშვანიერის, ყარაჯალარის, ვაზიანის №1, №2, აქთაკლიის, ვახტანგისის, საცხენისის, ახალსოფლის, კარათაკლიის, სართიჭალის №1, №3, მარტყოფის №2, გარდაბნის №3, №4.
აღნიშნულ სკოლებში შესაძლებელია ისეთი ახალი და ინოვაციური წრეებისა და კლუბების გახსნა, როგორებიცაა: ეთნოგრაფია და ფოლკლორის, ქორეოგრაფიული, სამოქალაქო კლუბი, ფიზიკისა და ასტრონომიის, ლიტერატურული კლუბი, ჟურნალისტთა, ქიმიის შემსწავლელი , უცხო ენის შემსწავლელი, ქართული ენის შემსწავლელი, ციფრული ტექნოლოგიების შემსწავლელი. ქართული ენის შემსწავლელი წრისა და ციფრული ტექნოლოგიების შემსწავლელი წრის გახსნა შესაძლებელია მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო სკოლის ბაზაზე.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
მეგობრობის ცენტრის ხელშეწყობა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 08
264.3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ,, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მეგობრობის ცენტრი"
ქვეპროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები რომელიც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა ეროვნების, რელიგიისა და კულტურის მქონე მოქალაქეთა დაახლოება-დამეგობრებას. მეგობრობის ცენტრში დაგეგმილი ღონისძიებები ემსახურება ჩვენი ქვეყნის ყველა მოქალაქის, სოციალური ფენის თითოეული წარმომადგენლის მოქალაქეობრივი თვითშეგნების ამაღლებას და მათ ჩართულობას ქვეყნის პოლიტიკურ-ეკონომიკურ და სოციალურ პროგრამებში.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 11
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მეგობრობის ცენტრის მოღვაწეობის ძირითადი შედეგი ემსახურება რეგიონალური განვითარების სტრატეგიების სამოქმედო გეგმის ძირითად მიზანს - საქართველოს რესპუბლიკის ერთიან, ძლიერ, მაღალი თვითშეგნების მქონე სამოქალაქო სექტორით დაკომპლექტებული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას და განვითარებას.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 03 01
149.9
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
გარდაბნის მუნიცპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობის, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმისა და გენდერული თანასწორობის საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობას, იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში.
პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების შესაძლებლობა მიეცემათ.
პროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, სპორტულ ოლიმპიადებისთვის მონაწილეთა ფორმების შეძენას და მათ დაჯილდოებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას;
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობისა და სპორტის სამსახური გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს როგორც სამოყვარულო, ასევე პროფესიული სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმართულებით, უზრუნველყოფს მის დანერგვასა და პოპულარაზაციას. სამსახური ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებსა და ახორციელებს მათ დაჯილდოვებას, უზრუნველყოფს მათ სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთაც. აუცილებელია ახალგაზრდობის განვითარების მხარდაჭერის მუნიციპალური პროგრამა ,სადაც გათვალისწინებული იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის სპეციფიკური საჭიროებები, ინტერესები და შესაბამისი მიდგომები რომლებიც ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესებას ემსახურება. სამსახურის მიზანია ახალგაზრდებს მიეცეთ ერთიან სივრცეში ერთობლივი აქტივობებისა და საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ახალგაზრდული პროექტები : „საგანძურის ძიება“; ინტელექტუალურ-შემეცნებითი პროექტი ; „ახალგაზრდული ფესტივალი“;
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 4, SDG 11
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა;
ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება;
ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის.
მუხლი 17🔗.
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 5,454.0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათასი ლარი
ორგ. კოდი
დასახელება
2026 წლის პროექტი
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
5454.0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
329.0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
329.0
06 02
სოციალური პროგრამები
5125.0
06 02 01
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა
1100.0
06 02 02
ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი
56.0
06 02 03
სადღესასწაულო საჩუქრების პროგრამა
120.0
06 02 04
თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა
469.0
06 02 05
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
370.0
06 02 06
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა
8.0
06 02 07
დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა
170.0
06 02 09
დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა
10.0
06 02 10
უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა
90.0
06 02 11
ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა
30.0
06 02 12
უხუცეს პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა
12.0
06 02 13
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პროგრამები
87.0
06 02 14
ბავშვთა პროგრამები
200.0
06 02 15
სტუდენტების მატერიალური დახმარების პროგრამა
113.0
06 02 16
სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა
420.0
06 02 17
ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა
380.0
06 02 18
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა
80.0
06 02 19
უფროსი ასაკის პირთა სოციალური დაცვის პროგრამები
90.0
06 02 20
სოციალურად დაუცველ იძულებით გადაადგილებულ პირთა/დევნილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა
45.0
06 02 21
მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა
60.0
06 02 22
სოციალურად დაუცველ ჩვილ ბავშვთა კვების პროგრამა
20.0
06 02 23
ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით გათბობის უზრუნველყოფის პროგრამა
35.0
06 02 24
სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა
1075.0
06 02 26
ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა
85.0
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
საზოგადოებრივი ჯანმრთლობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 01 01
329.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ააიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა
თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა)გადამდები დაავადებების გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებათა გატარება იმ ცხოველების მიმართ, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან საზოგადოების ჯანმრთელობას, მათ შორის ცხოველთა ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია; ბ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; დ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ პირთა მიერ ,,საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარული ნორმების დამტკიცების შესახებ" ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი; ვ)პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ზ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; თ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; ი) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. კ) ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული სერვისების განხორციელების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში გარდაბნის ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: 1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი) 2. იმუნიზაცია. 3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა. 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. 5. ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან. 6. დაავადების მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი მოსახლეობის ჯგუფების გამოვლენა და აღრიცხვა. რანდომიზებული კვლევის (თამბაქოს კონტროლი)განხორციელება მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი კონტექსტის შესასწავლად.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 3
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა,გადამდები დაავადებების შემცირება, ეპიდსიტუაციის გაჯანსაღება, რაც საფუძველს უქმნის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიურ უსაფრთხოებას და ჯანმრთელობის შენარჩუნება-განმტკიცებას.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01
1,100.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გარდაბნის მუნიციპალიტეტში იმ რეგისტრირებული მოსახლეობის, ასევე „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარების საოპერაციო, სამკურნალო და სხვა სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსებას, რომლებიც არ იმყოფებიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში, მაგრამ განიცდიან ეკონომიურ გასაჭირს. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „სამედიცინო და სოციალური დახმარების კომისიის“ გადაწყვეტილებით წელიწადში ერთხელ (ოჯახის მდგომარეობის გათვალისწინებით შესაძლებელია ორჯერ) საოპერაციო, სამკურნალო და სხვა სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსებას, გარდა სტომატოლოგიური მომსახურებისა, მშობიარობისა, ესთეტიკური ქირურგიისა, კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობისა, ლაზერული კორექციისა და არჩეული ექიმის ჰონორარისა (დავალიანების არსებობის შემთხვევაშიც) და მოქალაქის მიერ საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით მომსახურებაზე უარის თქმის შემთხვევისა: 2500 (ორიათას ხუთასი) ლარის ფარგლებში; მედიკამენტების შეძენის შემთხვევაში: 400 (ოთხასი)ლარის, შშმ პირის შემთხვევაში 800 (რვაასი) ლარის ფარგლებში; რეაბილიტაციის შემთხვევაში არაუმეტეს 700 (შვიდასი) ლარისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის შემთხვევაში არაუმეტეს 1200 (ათას ორასი) ლარისა; თვალის ინექციის შემთხვევაში არაუმეტეს 850 (რვას ორმოცდაათი) ლარისა.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 1, SDG 3,
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
ქვეპროგრამის მიზანია სამედიცინო მომსახურების მიღების ხელშეწყობით მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. შედეგი-მოსახლეობისათვის სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 02
56.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში მემორანდუმის საფუძველზე ხორციელდება ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის დაფინანსება, რომელიც მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ იმ მოქალაქეებს ეხმარება, ვისაც ესაჭიროება სოციალური რეაბილიტაცია.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 1, SDG 3
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
წვლილის შეტანა გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის უსაფრთხო ცხოვრებისა და სიცოცხლის გაუმჯობესებაში. სამედიცინო კაბინეტი რომელიც აკმაყოფილებს მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებს და ფუნქციონირებს პერსონალის, მოსახლეობისა და ბენეფიციარების თანამონაწილეობით.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სადღესასწაულო საჩუქრების პროგრამა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 03
120.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს სასაჩუქრე ნობათების შეძენასა და პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებისთვის სადღესასწაულო დღეებში გადაცემას, კერძოდ:
1. 3 მარტს (დედის დღე) - მრავალშვილიან (4 და მეტი ბავშვი) ოჯახებს(120 000 ქულისჩათვლით); 2. აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულზე - სოციალურად დაუცველ (65 000 ქულის ჩათვლით) მარტოხელა პენსიონერებს და მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს; 3. 9 მაისს - დიდი სამამულო ომის ვეტერანებს და მათთან გათანაბრებულ პირებს; 4. 26 მაისს (საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე) - ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ შშმ ვეტერანებს; 5. 1 ივნისს (ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე): ა) შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს (ეტლით მოსარგებლე, ცერებრალური დამბლა, დაუნის სინდრომი, აუტიზმი, მხედველობადაქვეითებული); ბ) სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებულ ბავშვებს; გ) ა(ა)იპ „თერაპიული ცენტრი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის“ ცენტრის
ბავშვები; დ) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის ბენეფიციარებს; ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ბენეფიციარებს. 6. სასწავლო წლის დაწყება სკოლებში:
ა) სოციალურად დაუცველი (120 000 ქულის ჩათვლით) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები, რომელთაც ჰყავთ სკოლის მოსწავლე (6-12 წლის ჩათვლით) შვილები;
ბ) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების (სკოლის) ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების სტატუსის მქონე დაწყებითი საფეხურის (მე-6 კლასის ჩათვლით) მოსწავლეები;
გ) სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვები;
დ) „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარები;
ე) დედ-მამით ობოლი ბავშვები (6-12 წლის ჩათვლით).
7. ახალ წელს: ა) სოციალურად დაუცველ ოჯახებს (5000 ქულის ჩათვლით); ბ) შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს (ეტლს მიჯაჭვული, ცერებრალური დამბლა, დაუნის სინდრომი, აუტიზმი, მხედველობადაქვეითეული); გ) სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებულ ბავშვებს; დ) ა(ა)იპ „თერაპიული ცენტრი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის“ ცენტრის
ბავშვებს; ე) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის ბენეფიციარებს; ვ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ბენეფიციარებს.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 1
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური ჯგუფებისათვის სადღესასწაულო საჩუქრების გადაცემა . პროგრამაში მონაწილე მიზნობრივი ჯგუფების მორალური მხარდაჭერა.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04
469.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ „თერაპიული ცენტრი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის“
ქვეპროგრამის აღწერა
„თერაპიული ცენტრი“ მოქმედებს დღის ცენტრის სტანდარტებით. ცენტრის თითოეულ ბენეფიციარის სპეციალური ინსტრუმენტით შეფასების შემდეგ დგება ინდივიდუალური რეაბილიტაცია/აბილიტაციის გეგმა, რომელიც ეფუძნება ბავშვის შესაძლებლობებს და ინტერესს. ბენეფიციარები ჩართული არიან სხვადასხვა სახის თერაპიულ, შრომით და სოციალურ აქტივობებში, მათ შორის, საყოფაცხოვრებო და პროფესიულ. მონაწილეობენ სხვა და სხვა სახის საგანმანათლებლო, კულტურულ და სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში. დღის ცენტრი ემსახურება ბენეფიციარებს ორჯერადი კვებით. ორგანიზებას უწევს ბენეფიციართა დღის ცენტრში მიყვანას და შინ დაბრუნებას.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 1, SDG 3, SDG 10
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
ცენტრის მიზანია ბავშვებისა და მოზარდებისთვის ღირსეული , ხალისიანი და მრავალფეროვანი ცხოვრების ხარისხის დონის გაზრდა, ფუნქციური უნარების განვითარება, დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაზრდა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიაების ცენტრში მოზიდვა , საზოგადოებაში ინტეგრირება, სტიგმისგან და გარიყვისგან დაცვა, გარემოსთან ადაპტაციაში ხელშეწყობა.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05
370.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის, სახელმწიფო მზრუნველობიდან გამოსული პირებისათვის, რომლებმაც ზრუნვის ორგანო დატოვეს არაუმეტეს 6 თვისა ვადისა, ფენილკეტონურიით/ცელიაკიით დაავადებულთათვის, ასევე „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციართათვის , რომლებიც არ იმყოფებიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში, მაგრამ განიცდიან ეკონომიურ გასაჭირს „სამედიცინო და სოციალური დახმარების კომისიის“ გადაწყვეტილებით წელიწადში ერთხელ (ოჯახის მდგომარეობის გათვალისწინებით შესაძლებელია ორჯერ) მატერიალურ დახმარების გაცემას 300 (სამასი) ლარის ფარგლებში. ასევე წელიწადში ერთხელ სახელმწიფო მზრუნველობიდან გამოსულ და ფენილკეტონურიით/ცელიაკიით დაავადებულ პირებზე 1000 (ათასი) ლარის ფარგლებში.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 1
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
ქვეპროგრამის მიზანია დახმარების საჭიროების მქონე ოჯახების, „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარების, ფენილკეტონურიით/ცელიაკიით დაავადებული პირების და სახელმწიფო მზრუნველობიდან გამოსული ბენეფიციარების მატერიალური მხარდაჭერა. შედეგი- მოსარგებლეთა მატერიალური დახმარებით დაკმაყოფილება.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 06
8.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანების, იძულებით გადაადგილებული პირების/დევნილების, „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარების და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურებას: გარდაცვლილი ვეტერანების სარიტუალო მომსახურება და იძულებით გადაადგილებული პირების/დევნილების გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება (100 000 ქულის ჩათვლით) - 350 (სამას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით; უპატრონო მიცვალებულების სარიტუალო მომსახურება 1200 (ათას ორასი) ლარის ფარგლებში.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 1
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია ვეტერანების, იძულებით გადაადგილებული პირების/დევნილების, „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარების და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურების უზრუნველყოფა. შედეგი- გარდაცვლილი ვეტერანების, იძულებით გადაადგილებული პირების/დევნილების, „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარების ოჯახის წევრების დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო დახმარება. უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 07
170.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზზე დამოკიდებული სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული მოქალაქეების სატრანსპორტო ხარჯების ანაზღაურებას თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 1, SDG 3
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია დიალიზზე დამოკიდებული მოქალაქეების დიალიზის მომსახურების მიღების ხელშეწყობა. შედეგი- დიალიზის სახელმწიფო პროგრამის სერვისის ხელმისაწვდომობა.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 09
10.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებული დედ-მამით ობოლი და „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბავშვების ფინანსურ მხარდაჭერას, კერძოდ, დედ-მამით ობოლ თითოეულ ბავშვზე, რომელსაც არ შესრულებია 18 წელი, დახმარება გაიცემა 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით წელიწადში ორჯერ (1 ივნისს და ახალ წელს).
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 1
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების მატერიალური მხარდაჭერა. შედეგი- დედ-მამით ობოლი ბავშვების მატერიალური უზრუნველყოფა.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 10
90.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახების ყოველთვიურ დახმარებას 300 (სამასი) ) ლარის ფარგლებში:
ა) სოციალურად დაუცველი (75000 ქულა)უსახლკარო ოჯახები;
ბ) ხანძრის (ან სტიქიის) შედეგად დაზარალებული უსახლკაროდ დარჩენილი გაჭირვებული ოჯახები;
გ)„ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარები.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 1
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია უსახლკაროდ დარჩენილი, დაზარალებული ოჯახების და „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარების ბინის ქირის დაფარვის მატერიალური დახმარება. შედეგი- უსახლკაროდ დარჩენილი, ხანძრის/სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების, „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარების ბინის ქირით უზრუნველყოფა.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 11
30.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების დახმარების გაცემას:
ა) დიდი სამამულო ომის მონაწილეებზე და მათთან გათანაბრებულ პირებზე 2000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით - 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით;
ბ)საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის შშმ ვეტერანებზე და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახებზე (მშობელი, შვილი, ქორწინებაში მყოფი მეუღლე) 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით - 17 ოქტომბერს ვეტერანთა დღის აღსანიშნავად;
გ) სოციალურად დაუცველ (1000-დან 65 000 ქულის ჩათვლით) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე ვეტერანებზე და მათთან გათანაბრებულ პირებზე წელიწადში ერთხელ 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით;
დ) სოციალურად დაუცველ (65 001-დან 100 000 ქულის ჩათვლით) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე ვეტერანებზე და მათთან გათანაბრებულ პირებზე წელიწადში ერთხელ 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 1
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების მატერიალური დახმარება. შედეგი-ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების მატერიალური უზრუნველყოფა.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
უხუცეს პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 12
12.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გარდაბნის მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებული მოსახლეობის ასი და ას წელს გადაცილებული უხუცესების მატერიალურ დახმარებას: ა) 1 ოქტომბერს - უხუცესთა საერთაშორისო დღის ღონისძიებასთან დაკავშირებით 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით; ბ) 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით 1500 (ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 1
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია ასი და ას წელს გადაცილებული უხუცესების მატერიალური მხარდაჭერა. შედეგი- ასი და ას წელს გადაცილებული უხუცესების მატერიალური უზრუნველყოფა.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პროგრამები
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 13
87.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
1. დანართი 10 -შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა (ბიუჯეტი-87000 ლარი) პროგრამა ითვალისწინებს წელიწადში ერთხელ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების სოციალურ დახმარებას. შშს მქონე ბავშვების (18წლამდე) მატერიალურ დახმარებას 300 (სამასი) ლარის ოდენობით: ა) შშსმ ბავშვები (დაუნის სინდრომი, ცერებრალური დამბლა) - 21 მარტი; ბ) შშსმ ბავშვები (აუტიზმი) - 2 აპრილი; გ) შშსმ ბავშვები (ლეიკემია, ეტლით მოსარგებლე, მხედველობა, მეტყველება და სმენადაქვეითებული) და „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარი - შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები (18წლამდე ) - 1 ივნისი. დ) შეზღული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები (დიაბეტი) – 14 ნოემბერი.
პროგრამა ითვალისწინებს წელიწადში ერთხელ (3 დეკემბერი) შშმ პირების (18 წლის ზემოთ) მატერიალურ დახმარებას 300 (სამასი) ლარის ოდენობით:
ა) შშმ პირი (ეტლით მოსარგებლე , მხედველობა და მეტყველება შეზღუდული, სმენადაქვეითებული);
ბ) „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მშობელი. 2. დანართი 25-პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფის პროგრამა (ბიუჯეტი-ტრანსფერის თანხა)პროგრამა ითვალისწინებს პერსონალური ასისტირების საშუალებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების და საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობას. პროგრამის მოსარგებლეები არიან: გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მცხოვრები 18 წლის და მეტი ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, რომელთაც, სამედიცინო დაწესებულების შეფასებით, ესაჭიროებათ პერსონალური ასისტენტის მომსახურება.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 1
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის პროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ასევე „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარების მატერიალური მხარდაჭერა. შედეგი- შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარის მატერიალური უზრუნველყოფა. ასისტენტის პროგრამის მიზანია პერსონალური ასისტირების საშუალებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების და საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა. შედეგი - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ფუნქციური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე გაზრდილია მათი საკუთარ თავზე კონტროლი და ცხოვრების დამოუკიდებლობის ხარისხი. ჩართული არიან მათთვის საინტერესო სოციალურ, სასწავლო, უნარების განვითარების, შემოსავლის მომტან ან/და სხვა აქტივობებში.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
ბავშვთა პროგრამები
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 14
200.0
ქვეპროგრამების განმახორციელებელი სამსახური
ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური
ქვეპროგრამების აღწერა
1) დანართი 11 -„სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების დახმარების პროგრამა“ . ბიუჯეტი -10 000(ათი ათასი) ლარი. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების დახმარებას ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. 2) დანართი 23 - „ბავშვთა ადრეული და თერაპიული ინტერვენციის პროგრამა “. ბიუჯეტი -190 000 ლარი. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ არასრულწლოვანთა, ასევე „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციართა (18 წლამდე) ადრეული და თერაპიული ინტერვენციის მომსახურების დაფინანსებას (140 განცხადება) წელიწადში ერთხელ (ოჯახის მდგომარეობის გათვალისწინებით შესაძლებელია ორჯერ):
ა) სოციალურად დაუცველ ბავშვებში (1000 დან - 150 000 ქულის ჩათვლით) – 1500 (ათას ხუთასი) ლარის ფარგლებში;
ბ) სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში არ მყოფ ბავშვებში - 1200 (ათას ორასი) ლარის ფარგლებში. 6. მომსახურების დაფინანსება მოიცავს:
ა) „ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის“ მომლოდინეთა რეესტრში მყოფი ბავშვებისათვის - თვეში მაქსიმუმ 12 ვიზიტს;
ბ) ბავშვთა ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის „ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამის“ მომლოდინეთა რეესტრში მყოფი ბავშვებისათვის - თვეში მაქსიმუმ 20 სეანსს (მომსახურებების მთლიანი ჯამი);
გ) არასრულწლოვნებისათვის, რომელთაც უარი ეთქვათ ბავშვთა ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამით სარგებლობაზე, მაგრამ საჭიროებენ სხვა სახის ინტერვენციებს - თვეში 16 სეანსს.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 1
ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები
1) დანართი 11 -პროგრამის მიზანია სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების მატერიალური მხარდაჭერა, ოჯახური გარემოს შენარჩუნებისათვის. შედეგი- ბავშვების ოჯახურ გარემოში შენარჩუნება. 2) დანართი 23 - პროგრამის მიზანია ბავშვთა შეზღუდული შესაძლებლობის, განვითარების დარღვევის ან ასეთი რისკის მქონე ბავშვების განვითარების სტიმულირება, ფიზიკური და ინტელექტუალური ფუნქციური პოტენციალის ამაღლება, ზოგადი ჯანმრთელობის, ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისა და ინკლუზიური განვითარების პროცესის მხარდაჭერა, სკოლამდელი და ზოგადსაგანმანათლობლო პროგრამებში ინტეგრაციის და სოციალიზაციის ხელშეწყობა. შედეგი- ბავშვთა შეზღუდული შესაძლებლობის, განვითარების დარღვევის ან ასეთი რისკის მქონე ბავშვების განვითარება. ამაღლებული ფიზიკური და ინტელექტუალური პოტენციალი. სკოლამდელი და ზოგადსაგანმანათლობლო პროგრამებში ჩართვა. გაუმჯობესებული ცხოვრების ხარისხი და სოციალური ინტეგრაცია.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სტუდენტების მატერიალური დახმარების პროგრამა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 15
113.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 25 წლამდე აკრედიტირებული უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტების დაფინანსებას, რომლებიც:
ა) სწავლობენ საბაკალავრო ან სამაგისტრო საგანმანათლებლო საფეხურზე, არიან დედ-მამით ობოლი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი) ან/და სოციალურად დაუცველი (100 000 ქულის ჩათვლით) ოჯახებიდან, სასწავლო პროცესში თვეში -100 ლარის ოდენობით (ბიუჯეტი- 64500 ლარი); ბ) სწავლობენ საბაკალავრო ან სამაგისტრო საგანმანათლებლო საფეხურზე და აქვთ მაღალი აკადემიური მოსწრება (მთლიანი სარეიტინგო 90 ქულიდან 100 ქულის ჩათვლით) სემესტრული დაფინანსება - 500 ლარის ფარგლებში, შშმპ შემთხვევაში - 700 ლარის ფარგლებში (ბიუჯეტი 35 000 ლარი, სულ -70 სემესტრული განცხადება). გ) სწავლობენ სოციალური მუშაობის ან ოკუპაციური თერაპიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო საფეხურზე და აქვთ მაღალი აკადემიური მოსწრება (წინა სემესტრის 90 ქულიდან 100 ქულის ჩათვლით)-სწავლის სემესტრული თანხის სრულ დაფინანსებას 1125 (ათას ასოცდახუთი) ლარის ოდენობით; პროგრამა ითვალისწინებს წლის მანძილზე პირველი 12 (თორმეტი) განცხადების თანხის დაფარვას (ბიუჯეტი -13500 ლარი)
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 1
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია წარჩინებული, დედ-მამით ობოლი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, მრავალშვილიანი და სოციალურად დაუცველი სტუდენტების უმაღლესი განათლების მიღების ხელშეწყობა და მოტივაციის ამაღლება. შედეგი - დედ-მამით ობოლი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, მრავალშვილიანი და სოციალურად დაუცველი სტუდენტების უმაღლესი განათლების მიღების ხელშეწყობა. წარჩინებული სტუდენტების მოტივაცია.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 16
420.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი პირების და „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარების, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-სს, წელიწადში ერთხელ (ოჯახის მდგომარეობის გათვალისწინებით
შესაძლებელია ორჯერ) საოპერაციო, სამკურნალო და სხვა სამედიცინო
მომსახურეობის დაფინანსებას (გარდა სტომატოლოგიური მომსახურებისა, ესთეტიკური ქირურგიისა, კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობისა, ლაზერული კორექციისა და არჩეული ექიმის ჰონორარისა (დავალიანების არსებობის შემთხვევაშიც) და მოქალაქის მიერ საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით მომსახურებაზე უარის თქმის შემთხვევისა, თუ:
ა) მომსახურება არ ფინანსდება კერძო დაზღვევით ან/და საყოველთაო ჯანდაცვის და სხვა სახელმწიფო პროგრამით დახმარება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განისაზღვრება:
ა.ა. ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 100%-ით (1000 დან -70 000 ქულის ჩათვლით);
ა.ბ. ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 80%-ით (70 001 დან -150 000 ქულის ჩათვლით).
ბ) მომსახურება ნაწილობრივ ფინანსდება კერძო დაზღვევით ან/და საყოველთაო ჯანდაცვის ან/და სხვა სახელმწიფო პროგრამით, თანადაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განისაზღვრება:
ბ.ა. ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 100%-ით (1000 დან -70 000 ქულის ჩათვლით);
ბ.ბ. ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით (70 001 დან -150 000 ქულის ჩათვლით).
მომსახურება ფინანსდება:
ა) არაუმეტეს 2500 (ორი ათას ხუთასი) ლარისა;
ბ) მედიკამენტების შეძენის შემთხვევაში არაუმეტეს 600 (ექვსასი) ლარისა და შშმ პირის შემთხვევაში არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა; გ) რეაბილიტაციის შემთხვევაში არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის შემთხვევაში არაუმეტეს 1500 (ათას ხუთასი) ლარისა;
დ) თვალის ინექციის შემთხვევაში არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 1, SDG 3
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია სამედიცინო მომსახურების მიღების ხელშეწყობით მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. შედეგი- მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 17
380.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს წელიწადში ერთხელ (ოჯახის მდგომარეობის გათვალისწინებით შესაძლებელია ორჯერ) გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ონკოლოგიურ დაავადების მქონე პირთა (სამედიცინო კლასიფიკატორის კოდი - C, D00-დან D09-ის ჩათვლით), დაფინანსებას:
ა) ონკოლოგიური დიაგნოსტიკის დაფინანსებას არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარისა;
ბ) საოპერაციო, სამკურნალო და სხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებას არაუმეტეს 4000 (ოთხი ათასი) ლარისა (კერძო დაზღვევის ან/და საყოველთაო ჯანდაცვის ან/და სხვა სახელმწიფო პროგრამის გათვალისწინებით):
ბ.ა. ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი ღირებულების 80%-ით;
ბ.ბ. სოციალურად დაუცველი (150 000 ქულის ჩათვლით) ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი ღირებულების 100%-ით.
გ) მედიკამენტების დაფინანსებას (კერძო დაზღვევის ან/და საყოველთაო ჯანდაცვის ან/და სხვა სახელმწიფო პროგრამის გათვალისწინებით):
გ.ა. გადასახდელი ღირებულების 80%-ით;
გ.ბ. სოციალურად დაუცველი (150 000 ქულის ჩათვლით) ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი ღირებულების 100%-ით.
გ.გ. დაფინანსება არ აღემატება ონკოლოგიური მედიკამენტების შემთხვევაში 4000 (ოთხი ათასი) ლარს და არაონკოლოგიური მედიკამენტების შემთხვევაში 800 (რვაასი) ლარს.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 1, SDG 3
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია სამედიცინო მომსახურების მიღების ხელშეწყობით ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება. შედეგი- ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება/შენარჩუნება.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 18
80.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს წელიწადში ერთხელ მატერიალური დახმარების გაწევას გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიან ოჯახებზე. პროგრამით მოსარგებლეები არიან: ა) სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ 4 ან მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120000-სს; ბ) „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარები, რომელთაც ჰყავთ 3 ან მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი. მატერიალური დახმარება თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე გაიცემა 100 (ასი) ლარის ოდენობით.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 1
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება. შედეგი- მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური უზრუნველყოფა.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
უფროსი ასაკის პირთა სოციალური დაცვის პროგრამები
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 19
90.0
ქვეპროგრამების განმახორციელებელი სამსახური
ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური
ქვეპროგრამების აღწერა
1) დანართი 16 -„სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების დახმარების პროგრამა“. ბიუჯეტი-15 000 ლარი. იგი ითვალისწინებს წელიწადში ერთხელ მატერიალურ დახმარებას სოციალურად დაუცველ მარტოხელა პენსიონერებზე:
ა) 1000-დან 65 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის შემთხვევაში - 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;
ბ) 65 001-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის შემთხვევაში - 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.
2) დანართი 24 - ბიუჯეტი-75000 ლარი. „უფროსი თაობის სოციალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამის“ მოსარგებლეები -გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მცხოვრები სოციალიზაციის ხელშეწყობის საჭიროების მქონე უფროსი თაობის (60+) ადამიანები (არაუმეტეს 30 პირისა). პროგრამის ამოცანაა 1. უფროსი თაობის ადამიანების ბაზისური საჭიროებების დაკმაყოფილებისათვის მომსახურების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა (ჯანმრთელობა, საცხოვრისი, ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, ჰიგიენა).
2. უფროსი თაობის ადამიანების ფსიქოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
3. უფროსი თაობის ადამიანების სოციალური ინტეგრაცია.
4. უფროსი თაობის ადამიანების სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში ჩართვის ხელშეწყობა. პროგრამაში ჩართვისათვის აუცილებელია მოსარგებლე (60 წლის და მეტი ასაკის) აკმაყოფილებდეს ჩამოთვლილთაგან სულ მცირე ერთ კრიტერიუმს:
• აქვს სოციალიზაციის აქტივობებში ჩართვის დაბალი ხელმისაწვდომობა
• აქვს სოციალურად დაუცველის სტატუსი (150 000 ქულამდე)
• ცხოვრობს მარტო . მომსახურების მიმწოდებელი გახდება იურიდიული პირი, რომელიც დააკმაყოფილებს პროგრამით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 1
ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები
1) დანართი 16 -პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების მატერიალური დახმარება. შედეგი- სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების მატერიალური უზრუნველყოფა. 2) დანართი 24 -პროგრამის მიზანია- უფროსი თაობის ადამიანების სოციალური უფლებების რეალიზების ხელშეწყობა. შედეგი- 1. გაზრდილია ხელმისაწვდომობა ბაზისური საჭიროებების დაკმაყოფილებისკენ მიმართულ ცენტრალურ და ადგილობრივ პროგრამებზე.
2. პროგრამით მოსარგებლეებში გაუმჯობესებულია ფსიქო-ემოციური მდგომარეობა.
3. გაზრდილია საზოგადოების და თავად უფროსი თაობის ადამიანების მიერ საკუთარი როლისა და მნიშვნელოვნების განცდა, აქვთ საკუთარი უფლებების დაცვისთვის საჭირო ცოდნა და უნარები (ძალადობა, სოციალიზაცია, ქონების და პენსიის განკარგვა, მონაწილეობა/ჩართულობა და ა.შ.).
4. უფროსი თაობის ადამიანები ჩართულები არიან მათთვის საინტერესო სასწავლო, სოციალურ-კულტურულ და შემოსავლის მომტან აქტივობებში.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სოციალურად დაუცველ იძულებით გადაადგილებულ პირთა/დევნილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 20
45.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს წელიწადში ერთხელ სოციალურად დაუცველ იძულებით გადაადგილებულ პირთა/დევნილთა ოჯახების მატერიალურ დახმარებას:
ა) 1 000 ქულიდან 65 000 ქულის ჩათვლით - 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;
ბ) 65 001 ქულიდან 100 000 ქულის ჩათვლით - 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 1
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანი სოციალურად დაუცველ იძულებით გადაადგილებულ პირთა/დევნილთა ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა. შედეგი- ოჯახების მატერიალური უზრუნველყოფა.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 21
60.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს წელიწადში ერთხელ მარტოხელა მშობლების მატერიალურ დახმარების გაცემას:
ა) სოციალურად დაუცველ მარტოხელა მშობელზე, რომლის სარეიტინგო ქულაა 1000-დან 100 000 ქულის ჩათვლით - 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;
ბ) მარტოხელა მშობელზე, რომელიც არ იმყოფება სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში - 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 1
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მარტოხელა მშობლების მატერიალური მხარდაჭერა. შედეგი- მარტოხელა მშობლების მატერიალური უზრუნველყოფა.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სოციალურად დაუცველ ჩვილ ბავშვთა კვების პროგრამა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 22
20.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ჩვილი ბავშვებისათვის(ერთ წლამდე), რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000-სს, ასევე „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარების ბავშვთა კვებით უზრუნველყოფისათვის დახმარებას თვეში 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ფარგლებში.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 1
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველ ჩვილ ბავშვთა კვებით უზრუნველყოფისათვის მატერიალური დახმარება. შედეგი-სოციალურად დაუცველ ჩვილ ბავშვთა კვებით უზრუნველყოფა.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით გათბობის უზრუნველყოფის პროგრამა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 23
35.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის, ასევე „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარების ზამთრის დადგომასთან დაკავშირებით (იანვარი, თებერვალი, ნოემბერი, დეკემბერი) გათბობის უზრუნველსაყოფად ფინანსურ დახმარებას, თვეში 50 ლარის ოდენობით.
პროგრამით მოსარგებლეები არიან:
ა) სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 5 000 -სს;
ბ) დედ-მამით ობოლი (18 წლამდე) ბავშვების ოჯახები;
გ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის (დაუნის სინდრომი, ცერებრალური დამბლა,
ეტლსმიჯაჭვული, მხედველობაშეზღუდული) (18 წლამდე) ასაკის ბავშვების ოჯახები;
დ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ვეტერანები (კოდი-311, 312, 313);
ე) სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახებში რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახები; ვ)„ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარები.
ზ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები (მხედველობადაქვეითებული - მკვეთრად გამოხატული);
თ) სოციალურსდ დაუცველი მარტოხელა პენსიონერები (100 000 ქულის ჩათვლით).
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 1
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია ზამთრის პერიოდში პროგრამით მოსარგებლეთა გათბობისათვის მატერიალური დახმარება. შედეგი- პროგრამით მოსარგებლე ოჯახების ზამთრის სეზონზე გათბობით უზრუნველყოფა.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 24
1,075.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის, ასევე „ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის“ ბენეფიციარების სოციალური დახმარების გაცემას ერთჯერადად სარეიტინგო ქულის მიხედვით:
ა) 1 000 ქულიდან 65 000 ქულის ჩათვლით - 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;
ბ) 65 001 ქულიდან 100 000 ქულის ჩათვლით - 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 1
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა. შედეგი- სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა.
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა
2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 26
85.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
პროგრამის მთავარი ამოცანაა იმ ბავშვებისა და მათი ოჯახების მხარდაჭერა, რომლებიც ცხოვრობენ მძიმე სოციალურ გარემოსა და პირობებში, აქვთ ან ემუქრებათ ძალადობის, ქუჩაში დარჩენის/მუშაობის, ადრეული ქორწინების, კანონთან კონფლიქტში, ბულინგის, ოჯახში უგულვებელყოფის, ჯანმრთელობის დაზიანების, განათლების მიღმა დარჩენის, მავნე ზეგავლენისა და სხვა სახის საფრთხე. პროგრამით მოსარგებლეები არიან არასრულწლოვანთა ოჯახები. პროგრამის ღინოსძიებებია: 1) მატერიალური დახმარება (ბიუჯეტი-50 000 ლარი); 2) ფსიქოლოგისა და პოზიტიური მშობლობის სერვისის მიწოდება. შეხვედრების რაოდენობა განისაზღვრება საჭიროებიდან გამომდინარე, თითოეულ ბენეფიციარზე დაფინანსება არ უნდა აღემატებოდეს 1200 ლარს. (ბიუჯეტი-6 000 ლარი) 3) ავეჯისა (ბიუჯეტი-13 000 ლარი)და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შეძენა (ბიუჯეტი-7 000 ლარი); 4) ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებები (ბიუჯეტი-3 000 ლარი). ღონისძიებები ითვალისწინებს შესყიდვებს პროგრამით და ხელშეკრულებით გაწერილი პირობებით. 5) ბავშვთა სტომატოლოგიური მომსახურება - ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამაში ჩართულ თითოეულ ბავშვზე წელიწადში არაუმეტეს 300 ლარისა(ბიუჯეტი-6 000 ლარი).
კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG)
SDG 1
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია: 1. სოციალურ მუშაობაზე დაყრდნობით გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ბავშვებისა და მათი ოჯახების უფლებების დაცვა /მხარდაჭერა.
2. ბავშვების ზიანის რისკების აღმოფხვრა ან აცილება, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან ან შეიძლება შეუქმნან მათ სრულფასოვან განვითარებას და კეთილდღეობას.
3. პრევენციული ღონისძიებების გატარება.
4. მატერიალური და არამატერიალური დახმარების გზით ოჯახების გაძლიერება.
შედეგი: 1. დაწყებულია სოციალური მუშაობა ყველა შემთხვევაზე;
2. ინტერდისციპლინური შეფასებით იდენტიფიცირებულია ზიანის რისკები და განსაზღვრულია საჭიროებები;
3. პრევენციული ღონისძიებებით შემცირებული ან/და აღმოფხვრილია ზიანის რისკები, დაკმაყოფილებულია საჭიროებები;
4. გაუმჯობესებულია მშობლის უნარები და ბიო-ფსიქო-სოციალური მდგომარეობა ბენეფიციარებში.
5. ოჯახები დაკმაყოფილებულია ავეჯით და აუცილებელი საოჯახო ტექნიკით;
6. გაზრდილია ცნობიერება მოსახლეობაში ბავშვის უფლებებისა და მხარდაჭერის ღონისძიებების შესახებ;
7. მაღალი რისკების შემთხვევებში განხორციელებულია დროული რეფერირება.
თავი III
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 18🔗.
ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათასი ლარი
ორგ. კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
62679.7
13137.9
49541.8
78698.4
18947.3
59751.1
57024.6
0.0
57024.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
236.0
0.0
236.0
236.0
0.0
236.0
236.0
0.0
236.0
ხარჯები
42109.0
976.1
41132.9
48410.1
1108.4
47301.7
50908.0
0.0
50908.0
შრომის ანაზღაურება
7240.5
0.0
7240.5
8134.5
0.0
8134.5
8948.0
0.0
8948.0
საქონელი და მომსახურება
7635.2
668.2
6967.0
8609.3
747.5
7861.8
8379.3
0.0
8379.3
პროცენტი
11.3
0.0
11.3
110.5
0.0
110.5
535.9
0.0
535.9
სუბსიდიები
20712.4
307.9
20404.5
25651.0
340.9
25310.1
27459.7
0.0
27459.7
გრანტები
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4274.8
0.0
4274.8
5043.5
20.0
5023.5
4718.5
0.0
4718.5
სხვა ხარჯები
2179.9
0.0
2179.9
806.3
0.0
806.3
811.6
0.0
811.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20513.3
12161.8
8351.4
29533.6
17838.8
11694.8
2211.1
0.0
2211.1
ვალდებულებების კლება
57.5
0.0
57.5
754.7
0.0
754.7
3905.5
0.0
3905.5
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
11889.9
0.0
11889.9
14316.1
0.0
14316.1
19069.9
0.0
19069.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
236.0
0.0
236.0
236.0
0.0
236.0
236.0
0.0
236.0
ხარჯები
11811.5
0.0
11811.5
13461.5
0.0
13461.5
15064.4
0.0
15064.4
შრომის ანაზღაურება
7240.5
0.0
7240.5
8134.5
0.0
8134.5
8948.0
0.0
8948.0
საქონელი და მომსახურება
3768.8
0.0
3768.8
4404.9
0.0
4404.9
4782.4
0.0
4782.4
პროცენტი
11.3
0.0
11.3
110.5
0.0
110.5
535.9
0.0
535.9
გრანტები
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
სოციალური უზრუნველყოფა
172.4
0.0
172.4
203.5
0.0
203.5
190.0
0.0
190.0
სხვა ხარჯები
563.5
0.0
563.5
553.1
0.0
553.1
553.1
0.0
553.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.9
0.0
20.9
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
ვალდებულებების კლება
57.5
0.0
57.5
754.7
0.0
754.7
3905.5
0.0
3905.5
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
11383.4
0.0
11383.4
13071.0
0.0
13071.0
14298.5
0.0
14298.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
236.0
0.0
236.0
236.0
0.0
236.0
236.0
0.0
236.0
ხარჯები
11362.5
0.0
11362.5
12971.0
0.0
12971.0
14198.5
0.0
14198.5
შრომის ანაზღაურება
7240.5
0.0
7240.5
8134.5
0.0
8134.5
8948.0
0.0
8948.0
საქონელი და მომსახურება
3756.6
0.0
3756.6
4398.0
0.0
4398.0
4775.5
0.0
4775.5
სოციალური უზრუნველყოფა
172.4
0.0
172.4
203.5
0.0
203.5
190.0
0.0
190.0
სხვა ხარჯები
193.0
0.0
193.0
235.0
0.0
235.0
285.0
0.0
285.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.9
0.0
20.9
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
01 01 01
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2419.7
0.0
2419.7
2693.5
0.0
2693.5
2925.7
0.0
2925.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24.0
0.0
24.0
24.0
0.0
24.0
24.0
0.0
24.0
ხარჯები
2419.7
0.0
2419.7
2693.5
0.0
2693.5
2925.7
0.0
2925.7
შრომის ანაზღაურება
1383.9
0.0
1383.9
1562.0
0.0
1562.0
1718.2
0.0
1718.2
საქონელი და მომსახურება
812.4
0.0
812.4
880.0
0.0
880.0
907.5
0.0
907.5
სოციალური უზრუნველყოფა
61.8
0.0
61.8
71.5
0.0
71.5
75.0
0.0
75.0
სხვა ხარჯები
161.6
0.0
161.6
180.0
0.0
180.0
225.0
0.0
225.0
01 01 02
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია
8918.9
0.0
8918.9
10292.5
0.0
10292.5
11282.8
0.0
11282.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
203.0
0.0
203.0
212.0
0.0
212.0
212.0
0.0
212.0
ხარჯები
8898.0
0.0
8898.0
10192.5
0.0
10192.5
11182.8
0.0
11182.8
შრომის ანაზღაურება
5856.5
0.0
5856.5
6572.5
0.0
6572.5
7229.8
0.0
7229.8
საქონელი და მომსახურება
2899.4
0.0
2899.4
3433.0
0.0
3433.0
3778.0
0.0
3778.0
სოციალური უზრუნველყოფა
110.6
0.0
110.6
132.0
0.0
132.0
115.0
0.0
115.0
სხვა ხარჯები
31.4
0.0
31.4
55.0
0.0
55.0
60.0
0.0
60.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.9
0.0
20.9
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9.0
0.0
9.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 01 04
საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა
44.8
0.0
44.8
85.0
0.0
85.0
90.0
0.0
90.0
ხარჯები
44.8
0.0
44.8
85.0
0.0
85.0
90.0
0.0
90.0
საქონელი და მომსახურება
44.8
0.0
44.8
85.0
0.0
85.0
90.0
0.0
90.0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
506.5
0.0
506.5
1245.1
0.0
1245.1
4771.4
0.0
4771.4
ხარჯები
449.1
0.0
449.1
490.5
0.0
490.5
865.9
0.0
865.9
საქონელი და მომსახურება
12.3
0.0
12.3
6.9
0.0
6.9
6.9
0.0
6.9
პროცენტი
11.3
0.0
11.3
110.5
0.0
110.5
535.9
0.0
535.9
გრანტები
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
სხვა ხარჯები
370.5
0.0
370.5
318.1
0.0
318.1
268.1
0.0
268.1
ვალდებულებების კლება
57.5
0.0
57.5
754.7
0.0
754.7
3905.5
0.0
3905.5
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
334.0
0.0
334.0
200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
200.0
ხარჯები
334.0
0.0
334.0
200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
200.0
სხვა ხარჯები
334.0
0.0
334.0
200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
200.0
01 02 02
მგფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
68.8
0.0
68.8
865.1
0.0
865.1
4441.4
0.0
4441.4
ხარჯები
11.3
0.0
11.3
110.5
0.0
110.5
535.9
0.0
535.9
პროცენტი
11.3
0.0
11.3
110.5
0.0
110.5
535.9
0.0
535.9
ვალდებულებების კლება
57.5
0.0
57.5
754.7
0.0
754.7
3905.5
0.0
3905.5
01 02 03
სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები
26.3
0.0
26.3
100.0
0.0
100.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
26.3
0.0
26.3
100.0
0.0
100.0
50.0
0.0
50.0
სხვა ხარჯები
26.3
0.0
26.3
100.0
0.0
100.0
50.0
0.0
50.0
01 02 04
ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
ხარჯები
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
გრანტები
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
01 02 05
სოციალური თანასწორობის ხელშეწყობა
22.5
0.0
22.5
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
22.5
0.0
22.5
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
საქონელი და მომსახურება
12.3
0.0
12.3
6.9
0.0
6.9
6.9
0.0
6.9
სხვა ხარჯები
10.2
0.0
10.2
18.1
0.0
18.1
18.1
0.0
18.1
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
20802.6
11195.5
9607.1
28419.7
16741.8
11677.9
6690.5
0.0
6690.5
ხარჯები
5548.7
0.0
5548.7
4821.9
0.0
4821.9
5047.6
0.0
5047.6
საქონელი და მომსახურება
2651.8
0.0
2651.8
2890.0
0.0
2890.0
3000.0
0.0
3000.0
სუბსიდიები
1461.8
0.0
1461.8
1906.9
0.0
1906.9
2022.6
0.0
2022.6
სხვა ხარჯები
1435.1
0.0
1435.1
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15253.9
11195.5
4058.4
23597.8
16741.8
6856.0
1642.9
0.0
1642.9
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
11025.3
9814.1
1211.2
17591.6
14910.8
2680.8
441.0
0.0
441.0
ხარჯები
58.4
0.0
58.4
85.0
0.0
85.0
105.0
0.0
105.0
საქონელი და მომსახურება
58.4
0.0
58.4
85.0
0.0
85.0
105.0
0.0
105.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10966.9
9814.1
1152.8
17506.6
14910.8
2595.8
336.0
0.0
336.0
02 01 01
გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
10962.0
9814.1
1148.0
17506.6
14910.8
2595.8
336.0
0.0
336.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10962.0
9814.1
1148.0
17506.6
14910.8
2595.8
336.0
0.0
336.0
02 01 02
გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება
16.2
0.0
16.2
20.0
0.0
20.0
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
16.2
0.0
16.2
20.0
0.0
20.0
40.0
0.0
40.0
საქონელი და მომსახურება
16.2
0.0
16.2
20.0
0.0
20.0
40.0
0.0
40.0
02 01 03
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
47.1
0.0
47.1
65.0
0.0
65.0
65.0
0.0
65.0
ხარჯები
42.2
0.0
42.2
65.0
0.0
65.0
65.0
0.0
65.0
საქონელი და მომსახურება
42.2
0.0
42.2
65.0
0.0
65.0
65.0
0.0
65.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
1581.3
0.0
1581.3
3789.4
0.0
3789.4
1995.5
0.0
1995.5
ხარჯები
1468.5
0.0
1468.5
1803.0
0.0
1803.0
1905.5
0.0
1905.5
საქონელი და მომსახურება
354.6
0.0
354.6
400.0
0.0
400.0
400.0
0.0
400.0
სუბსიდიები
1113.8
0.0
1113.8
1403.0
0.0
1403.0
1505.5
0.0
1505.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112.8
0.0
112.8
1986.4
0.0
1986.4
90.0
0.0
90.0
02 02 01
სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
1868.4
0.0
1868.4
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
1868.4
0.0
1868.4
0.0
0.0
0.0
02 02 02
სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოატაცია
354.6
0.0
354.6
400.0
0.0
400.0
400.0
0.0
400.0
ხარჯები
354.6
0.0
354.6
400.0
0.0
400.0
400.0
0.0
400.0
საქონელი და მომსახურება
354.6
0.0
354.6
400.0
0.0
400.0
400.0
0.0
400.0
02 02 03
საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
28.3
0.0
28.3
28.0
0.0
28.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.3
0.0
28.3
28.0
0.0
28.0
0.0
0.0
0.0
02 02 05
სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა
908.9
0.0
908.9
1144.8
0.0
1144.8
1232.7
0.0
1232.7
ხარჯები
824.3
0.0
824.3
1054.8
0.0
1054.8
1142.7
0.0
1142.7
სუბსიდიები
824.3
0.0
824.3
1054.8
0.0
1054.8
1142.7
0.0
1142.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84.5
0.0
84.5
90.0
0.0
90.0
90.0
0.0
90.0
02 02 06
საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა
289.5
0.0
289.5
348.3
0.0
348.3
362.8
0.0
362.8
ხარჯები
289.5
0.0
289.5
348.3
0.0
348.3
362.8
0.0
362.8
სუბსიდიები
289.5
0.0
289.5
348.3
0.0
348.3
362.8
0.0
362.8
02 03
გარე განათება
2879.4
362.8
2516.6
2358.4
0.0
2358.4
2420.0
0.0
2420.0
ხარჯები
2099.1
0.0
2099.1
2330.0
0.0
2330.0
2420.0
0.0
2420.0
საქონელი და მომსახურება
2099.1
0.0
2099.1
2330.0
0.0
2330.0
2420.0
0.0
2420.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
780.3
362.8
417.5
28.4
0.0
28.4
0.0
0.0
0.0
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
2099.1
0.0
2099.1
2330.0
0.0
2330.0
2420.0
0.0
2420.0
ხარჯები
2099.1
0.0
2099.1
2330.0
0.0
2330.0
2420.0
0.0
2420.0
საქონელი და მომსახურება
2099.1
0.0
2099.1
2330.0
0.0
2330.0
2420.0
0.0
2420.0
02 03 02
გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია
780.3
362.8
417.5
28.4
0.0
28.4
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
780.3
362.8
417.5
28.4
0.0
28.4
0.0
0.0
0.0
02 04
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
2179.1
0.0
2179.1
667.9
0.0
667.9
554.0
0.0
554.0
ხარჯები
1769.2
0.0
1769.2
503.9
0.0
503.9
517.1
0.0
517.1
სუბსიდიები
347.9
0.0
347.9
503.9
0.0
503.9
517.1
0.0
517.1
სხვა ხარჯები
1421.3
0.0
1421.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
409.9
0.0
409.9
164.0
0.0
164.0
36.9
0.0
36.9
02 04 01
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
346.5
0.0
346.5
147.6
0.0
147.6
26.9
0.0
26.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
346.5
0.0
346.5
147.6
0.0
147.6
26.9
0.0
26.9
02 04 02
საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
429.7
0.0
429.7
6.4
0.0
6.4
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
372.2
0.0
372.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
372.2
0.0
372.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57.5
0.0
57.5
6.4
0.0
6.4
0.0
0.0
0.0
02 04 03
მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია
1049.1
0.0
1049.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1049.1
0.0
1049.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1049.1
0.0
1049.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 04 04
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა-პატრონობა
353.8
0.0
353.8
513.9
0.0
513.9
527.1
0.0
527.1
ხარჯები
347.9
0.0
347.9
503.9
0.0
503.9
517.1
0.0
517.1
სუბსიდიები
347.9
0.0
347.9
503.9
0.0
503.9
517.1
0.0
517.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.9
0.0
5.9
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
02 05
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
0.0
0.0
0.0
28.7
0.0
28.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
28.7
0.0
28.7
0.0
0.0
0.0
02 05 01
სარწყავი არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
0.0
0.0
0.0
28.7
0.0
28.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
28.7
0.0
28.7
0.0
0.0
0.0
02 06
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
785.3
194.8
590.5
77.0
23.1
53.9
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
785.3
194.8
590.5
77.0
23.1
53.9
0.0
0.0
0.0
02 06 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
571.2
20.1
551.1
53.7
13.5
40.3
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
571.2
20.1
551.1
53.7
13.5
40.3
0.0
0.0
0.0
02 06 02
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
214.1
174.6
39.5
23.3
9.6
13.6
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
214.1
174.6
39.5
23.3
9.6
13.6
0.0
0.0
0.0
02 07
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები
1185.8
0.0
1185.8
1280.0
0.0
1280.0
1280.0
0.0
1280.0
ხარჯები
101.6
0.0
101.6
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
87.7
0.0
87.7
75.0
0.0
75.0
75.0
0.0
75.0
სხვა ხარჯები
13.8
0.0
13.8
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1084.2
0.0
1084.2
1180.0
0.0
1180.0
1180.0
0.0
1180.0
02 07 01
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები
407.8
0.0
407.8
280.0
0.0
280.0
280.0
0.0
280.0
ხარჯები
42.6
0.0
42.6
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
საქონელი და მომსახურება
28.7
0.0
28.7
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
სხვა ხარჯები
13.8
0.0
13.8
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
365.3
0.0
365.3
250.0
0.0
250.0
250.0
0.0
250.0
02 07 02
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები
753.7
0.0
753.7
960.0
0.0
960.0
960.0
0.0
960.0
ხარჯები
59.0
0.0
59.0
70.0
0.0
70.0
70.0
0.0
70.0
საქონელი და მომსახურება
59.0
0.0
59.0
60.0
0.0
60.0
60.0
0.0
60.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
694.6
0.0
694.6
890.0
0.0
890.0
890.0
0.0
890.0
02 07 03
ქსელებზე დაერთებასა და მონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯები
24.4
0.0
24.4
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.4
0.0
24.4
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
02 08
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1166.4
823.9
342.6
2626.6
1807.8
818.8
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
52.0
0.0
52.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
52.0
0.0
52.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1114.4
823.9
290.6
2626.6
1807.8
818.8
0.0
0.0
0.0
02 08 01
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
652.5
652.5
0.0
782.9
782.9
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
652.5
652.5
0.0
782.9
782.9
0.0
0.0
0.0
0.0
02 08 02
მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობა
513.9
171.3
342.6
1843.8
1024.9
818.8
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
52.0
0.0
52.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
52.0
0.0
52.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
461.9
171.3
290.6
1843.8
1024.9
818.8
0.0
0.0
0.0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
5212.7
930.6
4282.1
5097.2
391.5
4705.7
2926.8
0.0
2926.8
ხარჯები
2092.1
0.0
2092.1
2714.3
0.0
2714.3
2916.8
0.0
2916.8
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
სუბსიდიები
2092.1
0.0
2092.1
2664.3
0.0
2664.3
2866.8
0.0
2866.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3120.6
930.6
2190.0
2382.9
391.5
1991.3
10.0
0.0
10.0
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1897.4
0.0
1897.4
2390.0
0.0
2390.0
2575.0
0.0
2575.0
ხარჯები
1897.4
0.0
1897.4
2385.0
0.0
2385.0
2570.0
0.0
2570.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
სუბსიდიები
1897.4
0.0
1897.4
2335.0
0.0
2335.0
2520.0
0.0
2520.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
03 01 01
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1897.4
0.0
1897.4
2340.0
0.0
2340.0
2525.0
0.0
2525.0
ხარჯები
1897.4
0.0
1897.4
2335.0
0.0
2335.0
2520.0
0.0
2520.0
სუბსიდიები
1897.4
0.0
1897.4
2335.0
0.0
2335.0
2520.0
0.0
2520.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
03 01 02
მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
03 02
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
2602.2
930.6
1671.6
2707.2
391.5
2315.7
351.8
0.0
351.8
ხარჯები
194.7
0.0
194.7
329.3
0.0
329.3
346.8
0.0
346.8
სუბსიდიები
194.7
0.0
194.7
329.3
0.0
329.3
346.8
0.0
346.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2407.5
930.6
1476.9
2377.9
391.5
1986.3
5.0
0.0
5.0
03 02 01
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
2405.8
930.6
1475.2
2372.9
391.5
1981.3
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2405.8
930.6
1475.2
2372.9
391.5
1981.3
0.0
0.0
0.0
03 02 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა
196.4
0.0
196.4
334.3
0.0
334.3
351.8
0.0
351.8
ხარჯები
194.7
0.0
194.7
329.3
0.0
329.3
346.8
0.0
346.8
სუბსიდიები
194.7
0.0
194.7
329.3
0.0
329.3
346.8
0.0
346.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.7
0.0
1.7
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
713.1
0.0
713.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
713.1
0.0
713.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 01
ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო მანქანა/დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა
713.1
0.0
713.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
713.1
0.0
713.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
12248.1
668.2
11579.9
15192.6
1014.5
14178.0
15329.5
0.0
15329.5
ხარჯები
11933.0
668.2
11264.8
14571.7
747.5
13824.2
15174.5
0.0
15174.5
საქონელი და მომსახურება
668.2
668.2
0.0
747.5
747.5
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
11238.3
0.0
11238.3
13783.0
0.0
13783.0
15129.5
0.0
15129.5
სხვა ხარჯები
26.5
0.0
26.5
41.2
0.0
41.2
45.0
0.0
45.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
315.1
0.0
315.1
620.8
267.0
353.8
155.0
0.0
155.0
04 01
სკოლამდელი განათლება
11304.0
0.0
11304.0
13895.0
0.0
13895.0
15284.5
0.0
15284.5
ხარჯები
11238.3
0.0
11238.3
13783.0
0.0
13783.0
15129.5
0.0
15129.5
სუბსიდიები
11238.3
0.0
11238.3
13783.0
0.0
13783.0
15129.5
0.0
15129.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65.7
0.0
65.7
112.0
0.0
112.0
155.0
0.0
155.0
04 01 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
11286.1
0.0
11286.1
13895.0
0.0
13895.0
15284.5
0.0
15284.5
ხარჯები
11238.3
0.0
11238.3
13783.0
0.0
13783.0
15129.5
0.0
15129.5
სუბსიდიები
11238.3
0.0
11238.3
13783.0
0.0
13783.0
15129.5
0.0
15129.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.9
0.0
47.9
112.0
0.0
112.0
155.0
0.0
155.0
04 01 02
სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია
17.9
0.0
17.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17.9
0.0
17.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02
დაწყებითი ზოგადი განათლება
944.1
668.2
275.9
1297.6
1014.5
283.0
45.0
0.0
45.0
ხარჯები
694.7
668.2
26.5
788.7
747.5
41.2
45.0
0.0
45.0
საქონელი და მომსახურება
668.2
668.2
0.0
747.5
747.5
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
26.5
0.0
26.5
41.2
0.0
41.2
45.0
0.0
45.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
249.4
0.0
249.4
508.8
267.0
241.8
0.0
0.0
0.0
04 02 01
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
249.4
0.0
249.4
537.0
295.2
241.8
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
28.2
28.2
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
28.2
28.2
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
249.4
0.0
249.4
508.8
267.0
241.8
0.0
0.0
0.0
04 02 02
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება
668.2
668.2
0.0
719.4
719.4
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
668.2
668.2
0.0
719.4
719.4
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
668.2
668.2
0.0
719.4
719.4
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02 03
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთა ხელშეწყობა
26.5
0.0
26.5
41.2
0.0
41.2
45.0
0.0
45.0
ხარჯები
26.5
0.0
26.5
41.2
0.0
41.2
45.0
0.0
45.0
სხვა ხარჯები
26.5
0.0
26.5
41.2
0.0
41.2
45.0
0.0
45.0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
7247.5
26.9
7220.6
9582.4
438.5
9143.9
7553.9
0.0
7553.9
ხარჯები
5573.9
0.0
5573.9
6815.3
0.0
6815.3
7250.7
0.0
7250.7
საქონელი და მომსახურება
544.2
0.0
544.2
513.9
0.0
513.9
543.9
0.0
543.9
სუბსიდიები
4918.6
0.0
4918.6
6176.4
0.0
6176.4
6586.8
0.0
6586.8
სხვა ხარჯები
111.1
0.0
111.1
125.0
0.0
125.0
120.0
0.0
120.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1673.6
26.9
1646.7
2767.1
438.5
2328.6
303.2
0.0
303.2
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
4623.2
26.9
4596.4
6078.4
287.7
5790.7
4111.3
0.0
4111.3
ხარჯები
3149.1
0.0
3149.1
3720.4
0.0
3720.4
3846.6
0.0
3846.6
საქონელი და მომსახურება
103.4
0.0
103.4
118.0
0.0
118.0
118.0
0.0
118.0
სუბსიდიები
2934.5
0.0
2934.5
3477.4
0.0
3477.4
3608.6
0.0
3608.6
სხვა ხარჯები
111.1
0.0
111.1
125.0
0.0
125.0
120.0
0.0
120.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1474.2
26.9
1447.3
2358.0
287.7
2070.3
264.7
0.0
264.7
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
307.9
0.0
307.9
318.0
0.0
318.0
118.0
0.0
118.0
ხარჯები
307.9
0.0
307.9
318.0
0.0
318.0
118.0
0.0
118.0
საქონელი და მომსახურება
103.4
0.0
103.4
118.0
0.0
118.0
118.0
0.0
118.0
სუბსიდიები
204.5
0.0
204.5
200.0
0.0
200.0
0.0
0.0
0.0
05 01 02
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
2737.1
0.0
2737.1
3312.4
0.0
3312.4
3643.6
0.0
3643.6
ხარჯები
2730.0
0.0
2730.0
3277.4
0.0
3277.4
3608.6
0.0
3608.6
სუბსიდიები
2730.0
0.0
2730.0
3277.4
0.0
3277.4
3608.6
0.0
3608.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.1
0.0
7.1
35.0
0.0
35.0
35.0
0.0
35.0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
1467.1
26.9
1440.2
2323.0
287.7
2035.3
229.7
0.0
229.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1467.1
26.9
1440.2
2323.0
287.7
2035.3
229.7
0.0
229.7
05 01 04
წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯები
111.1
0.0
111.1
125.0
0.0
125.0
120.0
0.0
120.0
ხარჯები
111.1
0.0
111.1
125.0
0.0
125.0
120.0
0.0
120.0
სხვა ხარჯები
111.1
0.0
111.1
125.0
0.0
125.0
120.0
0.0
120.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
2533.3
0.0
2533.3
3423.0
150.8
3272.2
3292.7
0.0
3292.7
ხარჯები
2333.8
0.0
2333.8
3013.9
0.0
3013.9
3254.2
0.0
3254.2
საქონელი და მომსახურება
349.8
0.0
349.8
314.9
0.0
314.9
276.0
0.0
276.0
სუბსიდიები
1984.1
0.0
1984.1
2699.0
0.0
2699.0
2978.2
0.0
2978.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
199.4
0.0
199.4
409.1
150.8
258.3
38.5
0.0
38.5
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
349.6
0.0
349.6
266.7
0.0
266.7
226.0
0.0
226.0
ხარჯები
303.6
0.0
303.6
266.7
0.0
266.7
226.0
0.0
226.0
საქონელი და მომსახურება
299.8
0.0
299.8
264.9
0.0
264.9
226.0
0.0
226.0
სუბსიდიები
3.8
0.0
3.8
1.8
0.0
1.8
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46.0
0.0
46.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 02
ტელევიზიის დაფინანსება
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
05 02 03
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
275.7
0.0
275.7
448.5
0.0
448.5
493.1
0.0
493.1
ხარჯები
275.7
0.0
275.7
446.0
0.0
446.0
493.1
0.0
493.1
სუბსიდიები
275.7
0.0
275.7
446.0
0.0
446.0
493.1
0.0
493.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0
2.5
0.0
0.0
0.0
05 02 04
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
258.7
0.0
258.7
362.1
0.0
362.1
398.3
0.0
398.3
ხარჯები
252.2
0.0
252.2
354.1
0.0
354.1
390.3
0.0
390.3
სუბსიდიები
252.2
0.0
252.2
354.1
0.0
354.1
390.3
0.0
390.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.5
0.0
6.5
8.0
0.0
8.0
8.0
0.0
8.0
05 02 05
კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა
847.6
0.0
847.6
1060.7
0.0
1060.7
1166.8
0.0
1166.8
ხარჯები
822.3
0.0
822.3
1050.7
0.0
1050.7
1140.8
0.0
1140.8
სუბსიდიები
822.3
0.0
822.3
1050.7
0.0
1050.7
1140.8
0.0
1140.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.4
0.0
25.4
10.0
0.0
10.0
26.0
0.0
26.0
05 02 06
მუზეუმების ხელშეწყობა
268.6
0.0
268.6
320.0
0.0
320.0
352.0
0.0
352.0
ხარჯები
265.6
0.0
265.6
316.5
0.0
316.5
349.0
0.0
349.0
სუბსიდიები
265.6
0.0
265.6
316.5
0.0
316.5
349.0
0.0
349.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
0.0
3.0
3.5
0.0
3.5
3.0
0.0
3.0
05 02 07
მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების ხელშეწყობა
177.7
0.0
177.7
295.0
0.0
295.0
342.2
0.0
342.2
ხარჯები
175.5
0.0
175.5
295.0
0.0
295.0
342.2
0.0
342.2
სუბსიდიები
175.5
0.0
175.5
295.0
0.0
295.0
342.2
0.0
342.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.2
0.0
2.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 08
მეგობრობის ცენტრის ხელშეწყობა
189.0
0.0
189.0
241.2
0.0
241.2
264.3
0.0
264.3
ხარჯები
189.0
0.0
189.0
234.9
0.0
234.9
262.8
0.0
262.8
სუბსიდიები
189.0
0.0
189.0
234.9
0.0
234.9
262.8
0.0
262.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
6.3
0.0
6.3
1.5
0.0
1.5
05 02 09
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
116.3
0.0
116.3
378.8
150.8
228.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
116.3
0.0
116.3
378.8
150.8
228.0
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
91.0
0.0
91.0
81.0
0.0
81.0
149.9
0.0
149.9
ხარჯები
91.0
0.0
91.0
81.0
0.0
81.0
149.9
0.0
149.9
საქონელი და მომსახურება
91.0
0.0
91.0
81.0
0.0
81.0
149.9
0.0
149.9
05 03 01
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
91.0
0.0
91.0
81.0
0.0
81.0
149.9
0.0
149.9
ხარჯები
91.0
0.0
91.0
81.0
0.0
81.0
149.9
0.0
149.9
საქონელი და მომსახურება
91.0
0.0
91.0
81.0
0.0
81.0
149.9
0.0
149.9
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
5278.9
316.8
4962.1
6090.5
360.9
5729.6
5454.0
0.0
5454.0
ხარჯები
5149.7
307.9
4841.8
6025.4
360.9
5664.5
5454.0
0.0
5454.0
საქონელი და მომსახურება
2.1
0.0
2.1
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
სუბსიდიები
1001.6
307.9
693.7
1120.4
340.9
779.5
854.0
0.0
854.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4102.3
0.0
4102.3
4840.0
20.0
4820.0
4528.5
0.0
4528.5
სხვა ხარჯები
43.6
0.0
43.6
62.0
0.0
62.0
68.5
0.0
68.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
129.2
8.9
120.3
65.1
0.0
65.1
0.0
0.0
0.0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
715.0
316.8
398.2
701.5
340.9
360.6
329.0
0.0
329.0
ხარჯები
585.8
307.9
277.9
640.9
340.9
300.0
329.0
0.0
329.0
სუბსიდიები
585.8
307.9
277.9
640.9
340.9
300.0
329.0
0.0
329.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
129.2
8.9
120.3
60.6
0.0
60.6
0.0
0.0
0.0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
594.7
316.8
277.9
640.9
340.9
300.0
329.0
0.0
329.0
ხარჯები
585.8
307.9
277.9
640.9
340.9
300.0
329.0
0.0
329.0
სუბსიდიები
585.8
307.9
277.9
640.9
340.9
300.0
329.0
0.0
329.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.9
8.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01 02
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
120.3
0.0
120.3
60.6
0.0
60.6
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
120.3
0.0
120.3
60.6
0.0
60.6
0.0
0.0
0.0
06 02
სოციალური პროგრამები
4563.9
0.0
4563.9
5389.0
20.0
5369.0
5125.0
0.0
5125.0
ხარჯები
4563.9
0.0
4563.9
5384.5
20.0
5364.5
5125.0
0.0
5125.0
საქონელი და მომსახურება
2.1
0.0
2.1
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
სუბსიდიები
415.9
0.0
415.9
479.5
0.0
479.5
525.0
0.0
525.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4102.3
0.0
4102.3
4840.0
20.0
4820.0
4528.5
0.0
4528.5
სხვა ხარჯები
43.6
0.0
43.6
62.0
0.0
62.0
68.5
0.0
68.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
4.5
0.0
4.5
0.0
0.0
0.0
06 02 01
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა
1105.4
0.0
1105.4
1415.0
0.0
1415.0
1100.0
0.0
1100.0
ხარჯები
1105.4
0.0
1105.4
1415.0
0.0
1415.0
1100.0
0.0
1100.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1105.4
0.0
1105.4
1415.0
0.0
1415.0
1100.0
0.0
1100.0
06 02 02
ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი
56.0
0.0
56.0
56.0
0.0
56.0
56.0
0.0
56.0
ხარჯები
56.0
0.0
56.0
56.0
0.0
56.0
56.0
0.0
56.0
სუბსიდიები
56.0
0.0
56.0
56.0
0.0
56.0
56.0
0.0
56.0
06 02 03
სადღესასწაულო საჩუქრების პროგრამა
91.8
0.0
91.8
111.0
0.0
111.0
120.0
0.0
120.0
ხარჯები
91.8
0.0
91.8
111.0
0.0
111.0
120.0
0.0
120.0
სოციალური უზრუნველყოფა
79.4
0.0
79.4
101.5
0.0
101.5
120.0
0.0
120.0
სხვა ხარჯები
12.4
0.0
12.4
9.5
0.0
9.5
0.0
0.0
0.0
06 02 04
თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა
359.9
0.0
359.9
428.0
0.0
428.0
469.0
0.0
469.0
ხარჯები
359.9
0.0
359.9
423.5
0.0
423.5
469.0
0.0
469.0
სუბსიდიები
359.9
0.0
359.9
423.5
0.0
423.5
469.0
0.0
469.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
4.5
0.0
4.5
0.0
0.0
0.0
06 02 05
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
390.0
0.0
390.0
395.0
0.0
395.0
370.0
0.0
370.0
ხარჯები
390.0
0.0
390.0
395.0
0.0
395.0
370.0
0.0
370.0
სოციალური უზრუნველყოფა
390.0
0.0
390.0
395.0
0.0
395.0
370.0
0.0
370.0
06 02 06
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა
0.7
0.0
0.7
3.0
0.0
3.0
8.0
0.0
8.0
ხარჯები
0.7
0.0
0.7
3.0
0.0
3.0
8.0
0.0
8.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.7
0.0
0.7
3.0
0.0
3.0
8.0
0.0
8.0
06 02 07
დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა
155.5
0.0
155.5
174.0
0.0
174.0
170.0
0.0
170.0
ხარჯები
155.5
0.0
155.5
174.0
0.0
174.0
170.0
0.0
170.0
სოციალური უზრუნველყოფა
155.5
0.0
155.5
174.0
0.0
174.0
170.0
0.0
170.0
06 02 09
დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა
3.0
0.0
3.0
5.0
0.0
5.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
3.0
0.0
3.0
5.0
0.0
5.0
10.0
0.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
0.0
3.0
5.0
0.0
5.0
10.0
0.0
10.0
06 02 10
უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა
70.9
0.0
70.9
73.5
0.0
73.5
90.0
0.0
90.0
ხარჯები
70.9
0.0
70.9
73.5
0.0
73.5
90.0
0.0
90.0
სოციალური უზრუნველყოფა
70.9
0.0
70.9
73.5
0.0
73.5
90.0
0.0
90.0
06 02 11
ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა
14.6
0.0
14.6
18.0
0.0
18.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
14.6
0.0
14.6
18.0
0.0
18.0
30.0
0.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
14.6
0.0
14.6
18.0
0.0
18.0
30.0
0.0
30.0
06 02 12
უხუცეს პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა
3.4
0.0
3.4
4.4
0.0
4.4
12.0
0.0
12.0
ხარჯები
3.4
0.0
3.4
4.4
0.0
4.4
12.0
0.0
12.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.4
0.0
3.4
4.4
0.0
4.4
12.0
0.0
12.0
06 02 13
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პროგრამები
76.5
0.0
76.5
87.0
0.0
87.0
87.0
0.0
87.0
ხარჯები
76.5
0.0
76.5
87.0
0.0
87.0
87.0
0.0
87.0
სოციალური უზრუნველყოფა
76.5
0.0
76.5
87.0
0.0
87.0
87.0
0.0
87.0
06 02 14
ბავშვთა პროგრამები
157.2
0.0
157.2
184.6
0.0
184.6
200.0
0.0
200.0
ხარჯები
157.2
0.0
157.2
184.6
0.0
184.6
200.0
0.0
200.0
სოციალური უზრუნველყოფა
157.2
0.0
157.2
184.6
0.0
184.6
200.0
0.0
200.0
06 02 15
სტუდენტების მატერიალური დახმარების პროგრამა
94.3
0.0
94.3
109.0
0.0
109.0
113.0
0.0
113.0
ხარჯები
94.3
0.0
94.3
109.0
0.0
109.0
113.0
0.0
113.0
სოციალური უზრუნველყოფა
67.6
0.0
67.6
72.5
0.0
72.5
64.5
0.0
64.5
სხვა ხარჯები
26.7
0.0
26.7
36.5
0.0
36.5
48.5
0.0
48.5
06 02 16
სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა
358.4
0.0
358.4
448.5
0.0
448.5
420.0
0.0
420.0
ხარჯები
358.4
0.0
358.4
448.5
0.0
448.5
420.0
0.0
420.0
სოციალური უზრუნველყოფა
358.4
0.0
358.4
448.5
0.0
448.5
420.0
0.0
420.0
06 02 17
ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა
230.4
0.0
230.4
375.0
0.0
375.0
380.0
0.0
380.0
ხარჯები
230.4
0.0
230.4
375.0
0.0
375.0
380.0
0.0
380.0
სოციალური უზრუნველყოფა
230.4
0.0
230.4
375.0
0.0
375.0
380.0
0.0
380.0
06 02 18
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა
72.7
0.0
72.7
83.5
0.0
83.5
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
72.7
0.0
72.7
83.5
0.0
83.5
80.0
0.0
80.0
სოციალური უზრუნველყოფა
72.7
0.0
72.7
83.5
0.0
83.5
80.0
0.0
80.0
06 02 19
უფროსი ასაკის პირთა სოციალური დაცვის პროგრამები
52.6
0.0
52.6
73.0
0.0
73.0
90.0
0.0
90.0
ხარჯები
52.6
0.0
52.6
73.0
0.0
73.0
90.0
0.0
90.0
სოციალური უზრუნველყოფა
52.6
0.0
52.6
73.0
0.0
73.0
90.0
0.0
90.0
06 02 20
სოციალურად დაუცველ იძულებით გადაადგილებულ პირთა/დევნილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა
36.9
0.0
36.9
34.5
0.0
34.5
45.0
0.0
45.0
ხარჯები
36.9
0.0
36.9
34.5
0.0
34.5
45.0
0.0
45.0
სოციალური უზრუნველყოფა
36.9
0.0
36.9
34.5
0.0
34.5
45.0
0.0
45.0
06 02 21
მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა
42.0
0.0
42.0
45.0
0.0
45.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
42.0
0.0
42.0
45.0
0.0
45.0
60.0
0.0
60.0
სოციალური უზრუნველყოფა
42.0
0.0
42.0
45.0
0.0
45.0
60.0
0.0
60.0
06 02 22
სოციალურად დაუცველ ჩვილ ბავშვთა კვების პროგრამა
4.5
0.0
4.5
13.5
0.0
13.5
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
4.5
0.0
4.5
13.5
0.0
13.5
20.0
0.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.5
0.0
4.5
13.5
0.0
13.5
20.0
0.0
20.0
06 02 23
ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით გათბობის უზრუნველყოფის პროგრამა
32.7
0.0
32.7
39.0
0.0
39.0
35.0
0.0
35.0
ხარჯები
32.7
0.0
32.7
39.0
0.0
39.0
35.0
0.0
35.0
სოციალური უზრუნველყოფა
32.7
0.0
32.7
39.0
0.0
39.0
35.0
0.0
35.0
06 02 24
სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა
1132.2
0.0
1132.2
1108.5
0.0
1108.5
1075.0
0.0
1075.0
ხარჯები
1132.2
0.0
1132.2
1108.5
0.0
1108.5
1075.0
0.0
1075.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1132.2
0.0
1132.2
1108.5
0.0
1108.5
1075.0
0.0
1075.0
06 02 26
ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა
22.5
0.0
22.5
105.0
20.0
85.0
85.0
0.0
85.0
ხარჯები
22.5
0.0
22.5
105.0
20.0
85.0
85.0
0.0
85.0
საქონელი და მომსახურება
2.1
0.0
2.1
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.9
0.0
15.9
86.0
20.0
66.0
62.0
0.0
62.0
სხვა ხარჯები
4.5
0.0
4.5
16.0
0.0
16.0
20.0
0.0
20.0
თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 19🔗
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 20🔗
2026 წლის განმავლობაში გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 21🔗
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 22🔗
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 23🔗
2026 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მერის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 200.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 24🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე, ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 დეკემბრის №31 დადგენილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsn e.gov.ge), 28/12/2024, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.161.016600).
მუხლი 25🔗
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2026 წლის 1 იანვრიდან.
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემიხეილ გედეხაური