ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას
ლარში

ორგ.

კოდი

დასახელება

2024  წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდე-

ბიდან გამო-ყოფილი ტრანს-

ფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელ-

მწიფო ბიუჯეტის ფონდე-

ბიდან გამო-ყოფილი ტრანს-ფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

44,887.6

50,611.6

19,888.5

30,723.1

30,931.7

0.0

30,931.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172.0

174.0

0.0

174.0

173.0

0.0

173.0

ხარჯები

20,603.4

25,184.6

1,358.5

23,826.1

26,182.7

0.0

26,182.7

შრომის ანაზღაურება

3,941.0

4,328.8

0.0

4,328.8

4,957.0

0.0

4,957.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,224.3

25,367.1

18,530.0

6,837.1

4,719.1

0.0

4,719.1

ვალდებულებების კლება

59.9

59.9

0.0

59.9

29.9

0.0

29.9

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

7,355.1

7,004.1

33.9

6,970.2

8,060.6

0.0

8,060.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172.0

174.0

0.0

174.0

173.0

0.0

173.0

ხარჯები

6,013.7

6,779.1

33.9

6,745.2

7,975.7

0.0

7,975.7

შრომის ანაზღაურება

3,941.0

4,328.8

0.0

4,328.8

4,957.0

0.0

4,957.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,281.5

165.1

0.0

165.1

55.0

0.0

55.0

ვალდებულებების კლება

59.9

59.9

0.0

59.9

29.9

0.0

29.9

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

7,179.8

6,763.0

0.0

6,763.0

7,714.3

0.0

7,714.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172.0

174.0

0.0

174.0

173.0

0.0

173.0

ხარჯები

5,898.3

6,597.9

0.0

6,597.9

7,659.3

0.0

7,659.3

შრომის ანაზღაურება

3,941.0

4,328.8

0.0

4,328.8

4,957.0

0.0

4,957.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,281.5

165.1

0.0

165.1

55.0

0.0

55.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,211.8

1,377.9

0.0

1,377.9

1,505.1

0.0

1,505.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

33.0

33.0

32.0

32.0

ხარჯები

1,210.3

1,372.9

0.0

1,372.9

1,500.1

0.0

1,500.1

შრომის ანაზღაურება

973.7

1,078.5

0.0

1,078.5

1,145.0

0.0

1,145.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

5,968.0

5,385.1

0.0

5,385.1

6,209.2

0.0

6,209.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

139.0

141.0

141.0

141.0

141.0

ხარჯები

4,688.0

5,225.0

0.0

5,225.0

6,159.2

0.0

6,159.2

შრომის ანაზღაურება

2,967.3

3,250.3

0.0

3,250.3

3,812.0

0.0

3,812.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,280.0

160.1

0.0

160.1

50.0

0.0

50.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

169.2

226.1

33.9

192.2

331.3

0.0

331.3

ხარჯები

109.3

166.2

33.9

132.3

301.4

0.0

301.4

ვალდებულებების კლება

59.9

59.9

0.0

59.9

29.9

0.0

29.9

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

124.5

0.0

124.5

300.0

0.0

300.0

ხარჯები

0.0

124.5

0.0

124.5

300.0

0.0

300.0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს

გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

169.2

101.6

33.9

67.7

31.3

0.0

31.3

ხარჯები

109.3

41.7

33.9

7.8

1.4

0.0

1.4

ვალდებულებების კლება

59.9

59.9

0.0

59.9

29.9

0.0

29.9

01 02 02 02

მ.გ.ფ და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

169.2

101.6

33.9

67.7

31.3

0.0

31.3

ხარჯები

109.3

41.7

33.9

7.8

1.4

0.0

1.4

ვალდებულებების კლება

59.9

59.9

0.0

59.9

29.9

0.0

29.9

01 03

დუშეთის მუნიციპალიტეტში ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ხელშეწყობა

6.1

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

ხარჯები

6.1

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

25,361.1

28,721.5

18,530.0

10,191.5

7,819.2

0.0

7,819.2

ხარჯები

2,937.6

3,618.3

0.0

3,618.3

3,261.7

0.0

3,261.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,423.5

25,103.2

18,530.0

6,573.2

4,557.5

0.0

4,557.5

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

10,918.9

14,434.6

11,160.3

3,274.3

1,386.4

0.0

1,386.4

ხარჯები

721.8

707.3

0.0

707.3

700.0

0.0

700.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,197.1

13,727.3

11,160.3

2,567.0

686.4

0.0

686.4

02 01 01

გზების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია

10,197.1

13,727.3

11,160.3

2,567.0

686.4

0.0

686.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,197.1

13,727.3

11,160.3

2,567.0

686.4

0.0

686.4

02 01 02

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა

721.8

707.3

0.0

707.3

700.0

0.0

700.0

ხარჯები

721.8

707.3

0.0

707.3

700.0

0.0

700.0

02 01 03

საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

გარე განათება

1,127.7

2,196.8

1,000.0

1,196.8

1,180.0

0.0

1,180.0

ხარჯები

852.9

1,061.7

0.0

1,061.7

1,166.4

0.0

1,166.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

274.8

1,135.1

1,000.0

135.1

13.6

0.0

13.6

02 02 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

332.8

376.8

0.0

376.8

466.4

0.0

466.4

ხარჯები

332.8

376.8

0.0

376.8

466.4

0.0

466.4

02 02 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

794.9

1,820.0

1,000.0

820.0

713.6

0.0

713.6

ხარჯები

520.1

684.9

0.0

684.9

700.0

0.0

700.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

274.8

1,135.1

1,000.0

135.1

13.6

0.0

13.6

02 03

წყლის სისტემების განვითარება

3,845.2

1,410.5

208.0

1,202.5

730.5

0.0

730.5

ხარჯები

363.0

854.2

0.0

854.2

573.8

0.0

573.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,482.2

556.3

208.0

348.3

156.7

0.0

156.7

02 03 01

სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,331.5

433.7

208.0

225.7

36.7

0.0

36.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,331.5

433.7

208.0

225.7

36.7

0.0

36.7

02 03 02

ა(ა)იპ "დუშეთის წყლის ხელშეწყობა"

388.1

505.3

0.0

505.3

593.8

0.0

593.8

ხარჯები

363.0

465.3

0.0

465.3

573.8

0.0

573.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.1

40.0

0.0

40.0

20.0

0.0

20.0

02 03 03

სარწყავი, სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია

125.6

471.5

0.0

471.5

100.0

0.0

100.0

ხარჯები

0.0

388.9

0.0

388.9

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125.6

82.6

0.0

82.6

100.0

0.0

100.0

0204

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

15.7

200.6

0.0

200.6

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

15.7

200.6

0.0

200.6

0.0

0.0

0.0

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, ასევე მოქალაქეთა ჩართულობის  განვითარების ხელშეწყობის ინიციატივის ფარგლებში  განსახორციელებელი პროექტები

3,583.4

4,774.7

4,103.6

671.1

700.0

0.0

700.0

ხარჯები

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,583.3

4,774.7

4,103.6

671.1

700.0

0.0

700.0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3,569.5

1,720.4

300.0

1,420.4

2,522.3

0.0

2,522.3

ხარჯები

651.8

774.1

0.0

774.1

821.5

0.0

821.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,917.7

946.3

300.0

646.3

1,700.8

0.0

1,700.8

02 06 01

სპორტული მოედნების და დარბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია

2,856.4

413.6

0.0

413.6

1,446.2

0.0

1,446.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,856.4

413.6

0.0

413.6

1,446.2

0.0

1,446.2

02 06 02

ბაღების, სკვერების, სავაჭრო პავილიონების, სარიტუალო დარბაზების,  კულტურული ობიექტების, ამბულატორიების, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების და საგანგებო სიტუაციების ცენტრების

მოწყობა-რეაბილიტაცია

55.4

528.2

300.0

228.2

251.4

0.0

251.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.4

528.2

300.0

228.2

251.4

0.0

251.4

02 06 03

ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის" ხელშეწყობა

657.7

778.6

0.0

778.6

824.7

0.0

824.7

ხარჯები

651.8

774.1

0.0

774.1

821.5

0.0

821.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.9

4.5

0.0

4.5

3.2

0.0

3.2

02 07

სტიქიის პრევენციისა და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

771.0

1,758.1

1,758.1

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

168.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

602.1

1,758.1

1,758.1

0.0

0.0

0.0

0.0

02 08

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის

შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები

1,393.5

1,012.9

0.0

1,012.9

700.0

0.0

700.0

ხარჯები

163.4

20.4

0.0

20.4

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,230.1

992.5

0.0

992.5

700.0

0.0

700.0

02 09

მონაწილეობითი ბიუჯეტირება

136.2

1,212.9

0.0

1,212.9

600.0

0.0

600.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136.2

1,212.9

0.0

1,212.9

600.0

0.0

600.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,638.2

2,013.9

0.0

2,013.9

2,253.6

0.0

2,253.6

ხარჯები

1,589.5

1,997.9

0.0

1,997.9

2,243.6

0.0

2,243.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.7

16.0

0.0

16.0

10.0

0.0

10.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,082.0

1,308.1

0.0

1,308.1

1,497.1

0.0

1,497.1

ხარჯები

1,082.0

1,308.1

0.0

1,308.1

1,497.1

0.0

1,497.1

03 02

ა(ა)იპ "არაგვის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციის" ხელშეწყობა

556.2

705.8

0.0

705.8

756.5

0.0

756.5

ხარჯები

507.5

689.8

0.0

689.8

746.5

0.0

746.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.7

16.0

0.0

16.0

10.0

0.0

10.0

04 00

განათლება

4,750.4

5,845.7

1,321.6

4,524.1

5,032.4

0.0

5,032.4

ხარჯები

4,623.4

5,798.7

1,321.6

4,477.1

5,012.7

0.0

5,012.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127.0

47.0

0.0

47.0

19.7

0.0

19.7

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

3,316.0

4,496.6

0.0

4,496.6

5,032.4

0.0

5,032.4

ხარჯები

3,261.8

4,454.1

0.0

4,454.1

5,012.7

0.0

5,012.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54.2

42.5

0.0

42.5

19.7

0.0

19.7

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

87.3

27.5

0.0

27.5

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

17.6

23.0

0.0

23.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69.7

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

04 03

საჯარო სკოლების ხელშეწყობა

1,347.1

1,321.6

1,321.6

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

1,344.0

1,321.6

1,321.6

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

3,278.0

4,089.6

0.0

4,089.6

4,648.6

0.0

4,648.6

ხარჯები

2,941.7

4,059.0

0.0

4,059.0

4,576.7

0.0

4,576.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

336.3

30.6

0.0

30.6

71.9

0.0

71.9

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1,027.6

1,446.5

0.0

1,446.5

1,581.6

0.0

1,581.6

ხარჯები

1,026.9

1,433.2

0.0

1,433.2

1,573.6

0.0

1,573.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

13.3

0.0

13.3

8.0

0.0

8.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

48.4

100.0

0.0

100.0

120.0

0.0

120.0

ხარჯები

48.4

100.0

0.0

100.0

120.0

0.0

120.0

05 01 02

სასპორტო გაერთიანების ხელშეწყობა

829.2

1,196.5

0.0

1,196.5

1,461.6

0.0

1,461.6

ხარჯები

828.5

1,183.2

0.0

1,183.2

1,453.6

0.0

1,453.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

13.3

0.0

13.3

8.0

0.0

8.0

05 01 03

მცხეთა-მთიანეთის სარაგბო კლუბის ხელშეწყობა

150.0

150.0

0.0

150.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

150.0

150.0

0.0

150.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

2,121.9

2,473.1

0.0

2,473.1

2,897.0

0.0

2,897.0

ხარჯები

1,786.3

2,455.8

0.0

2,455.8

2,833.1

0.0

2,833.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

335.6

17.3

0.0

17.3

63.9

0.0

63.9

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

375.7

431.2

0.0

431.2

500.0

0.0

500.0

ხარჯები

375.7

431.2

0.0

431.2

500.0

0.0

500.0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

77.7

104.6

0.0

104.6

121.4

0.0

121.4

ხარჯები

77.7

104.6

0.0

104.6

121.4

0.0

121.4

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

426.7

546.8

0.0

546.8

656.4

0.0

656.4

ხარჯები

416.9

536.0

0.0

536.0

645.5

0.0

645.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.8

10.8

0.0

10.8

10.9

0.0

10.9

05 02 04

მუზეუმების ხელშეწყობა

89.3

120.4

0.0

120.4

135.1

0.0

135.1

ხარჯები

80.7

118.4

0.0

118.4

135.1

0.0

135.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.6

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

05 02 05

კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

167.4

232.5

0.0

232.5

250.8

0.0

250.8

ხარჯები

165.7

232.5

0.0

232.5

247.8

0.0

247.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.7

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

05 02 06

კულტურის სახლების დაფინანსება

793.3

741.6

0.0

741.6

876.2

0.0

876.2

ხარჯები

478.5

741.6

0.0

741.6

826.2

0.0

826.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

314.8

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

05 02 07

ტელემაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება

3.0

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

ხარჯები

3.0

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

05 02 08

მუსიკალური კოლექტივების დაფინანსება

74.3

153.3

0.0

153.3

186.9

0.0

186.9

ხარჯები

74.3

153.3

0.0

153.3

186.9

0.0

186.9

05 02 09

დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ტურიზმის

განვითარების ცენტრის დაფინანსება

114.5

138.7

0.0

138.7

166.2

0.0

166.2

ხარჯები

113.8

134.2

0.0

134.2

166.2

0.0

166.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

05 03

წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების წახალისების და ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

17.9

40.0

0.0

40.0

50.0

0.0

50.0

ხარჯები

17.9

40.0

0.0

40.0

50.0

0.0

50.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება

110.6

130.0

0.0

130.0

120.0

0.0

120.0

ხარჯები

110.6

130.0

0.0

130.0

120.0

0.0

120.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2,504.8

2,936.8

3.0

2,933.8

3,117.3

0.0

3,117.3

ხარჯები

2,497.5

2,931.6

3.0

2,928.6

3,112.3

0.0

3,112.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.3

5.2

0.0

5.2

5.0

0.0

5.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

211.5

300.2

0.0

300.2

300.2

0.0

300.2

ხარჯები

204.9

295.2

0.0

295.2

295.2

0.0

295.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.6

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

2,284.3

2,625.1

3.0

2,622.1

2,808.1

0.0

2,808.1

ხარჯები

2,283.6

2,624.9

3.0

2,621.9

2,808.1

0.0

2,808.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ეკონომიკურად გაჭირვებულ მოქალაქეთა სამედიცინო დაწესებულებაში

სტაციონალური და ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსება

497.1

585.0

0.0

585.0

650.0

0.0

650.0

ხარჯები

497.1

585.0

0.0

585.0

650.0

0.0

650.0

06 02 02

საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურების ხელშეწყობა

656.3

803.0

0.0

803.0

700.2

0.0

700.2

ხარჯები

656.3

803.0

0.0

803.0

700.2

0.0

700.2

06 02 03

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

508.1

453.0

3.0

450.0

550.0

0.0

550.0

ხარჯები

508.1

453.0

3.0

450.0

550.0

0.0

550.0

06 02 04

დროებით შრომისუუნარობის გამო  საჯარო მოსამსახურეთა  დახმარება

64.7

69.0

0.0

69.0

70.0

0.0

70.0

ხარჯები

64.7

69.0

0.0

69.0

70.0

0.0

70.0

06 02 05

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

67.3

90.0

0.0

90.0

100.0

0.0

100.0

ხარჯები

67.3

90.0

0.0

90.0

100.0

0.0

100.0

06 02 06

უფასო სასადილოს დაფინანსება

186.7

221.4

0.0

221.4

243.4

0.0

243.4

ხარჯები

186.0

221.2

0.0

221.2

243.4

0.0

243.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

06 02 07

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული

მოსახლეობის დახმარება

150.8

100.5

0.0

100.5

150.0

0.0

150.0

ხარჯები

150.8

100.5

0.0

100.5

150.0

0.0

150.0

06 02 08

სარიტუალო მომსახურება

1.8

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

1.8

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

06 02 09

დევნილთა სოციალური დახმარება

10.1

13.0

0.0

13.0

13.0

0.0

13.0

ხარჯები

10.1

13.0

0.0

13.0

13.0

0.0

13.0

06 02 10

პროექტის „საქმიანობათა ცენტრი დუშეთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის

ხელშეწყობისათვის“ და "შინ მოვლის დიაკონური სამსახურის"  დაფინანსება

99.0

130.8

0.0

130.8

165.7

0.0

165.7

ხარჯები

99.0

130.8

0.0

130.8

165.7

0.0

165.7

06 02 11

ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა

42.4

42.4

0.0

42.4

49.8

0.0

49.8

ხარჯები

42.4

42.4

0.0

42.4

49.8

0.0

49.8

06 02 12

ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 13

პერსონალური ასისტენტის სერვისი

0.0

115.0

0.0

115.0

116.0

0.0

116.0

ხარჯები

0.0

115.0

0.0

115.0

116.0

0.0

116.0

06 03

მუნიციპალური ამბულატორიების ხელშეწყობა

9.0

11.5

0.0

11.5

9.0

0.0

9.0

ხარჯები

9.0

11.5

0.0

11.5

9.0

0.0

9.0

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმე