„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 23 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ტექსტი
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №7
2026 წლის 28 მაისი
დაბა ხულო
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 23 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის საფუძველზე ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 23 დეკემბრის N26 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერენარ ბოლქვაძე
დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი
თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
შემოსავლები
31 039 049
38 845 060
40 394 270
გადასახადები
10 860 635
19 369 941
22 899 600
გრანტები
19 480 530
18 569 108
16 561 807
სხვა შემოსავლები
697 884
906 011
932 863
ხარჯები
18 663 356
24 896 925
26 195 400
შრომის ანაზღაურება
7 080 912
9 202 708
10 543 094
საქონელი და მომსახურება
6 750 554
8 543 560
9 807 539
პროცენტი
0
0
0
სუბსიდიები
154 009
366 998
487 770
გრანტები
265 190
343 226
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 726 178
2 226 534
2 167 314
სხვა ხარჯები
2 686 513
4 213 899
3 189 683
საოპერაციო სალდო
12 375 693
13 948 135
14 198 870
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
12 294 144
13 266 158
15 087 620
ზრდა (შეძენა)
12 294 144
13 266 158
15 092 060
კლება (გაყიდვა)
0
0
4 440
მთლიანი სალდო
81 549
681 977
-888 750
ფინანსური აქტივების ცვლილება
81 549
681 977
-888 750
ზრდა
81 549
681 977
0
ვალუტა, დეპოზიტები
81 549
681 977
0
სესხები
0
0
0
კლება
0
0
888 750
ვალუტა, დეპოზიტები
0
0
888 750
სესხები
0
0
0
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0
ზრდა
0
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
0
0
0
სესხები
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
შემოსულობები
31 039 049
38 845 060
40 398 710
შემოსავლები
31 039 049
38 845 060
40 394 270
არაფინანსური აქტივების კლება
0
0
4 440
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
0
გადასახდელები
30 957 500
38 163 083
41 287 460
ხარჯები
18 663 356
24 896 925
26 195 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 294 144
13 266 158
15 092 060
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
81 549
681 977
-888 750
მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 40 398 710 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
შემოსულობები
31 039 049
38 845 060
40 398 710
შემოსავლები
31 039 049
38 845 060
40 394 270
გადასახადები
10 860 635
19 369 941
22 899 600
გრანტები
19 480 530
18 569 108
16 561 807
სხვა შემოსავლები
697 884
906 011
932 863
არაფინანსური აქტივების კლება
0
0
4 440
ვალდებულებების ზრდა
0
0
0
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 22 899 600 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
გადასახადები
10 860 635
19 369 941
22 899 600
საშემოსავლო გადასახადი
0
0
0
ქონების გადასახადი
3 945 737
4 335 973
4 100 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3 382 781
3 777 722
4 090 000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
204 544
141 926
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
9 802
19 857
5 000
სასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
6 543
18 427
არასასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
342 067
378 041
5 000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
დამატებული ღირებულების გადასახადი
6 914 898
15 033 968
18 799 600
სხვა გადასახადები
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 16 561 807 ლარის ოდენობით;
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
გრანტები
19 480 530
18 569 108
16 561 807
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
14 892
0
0
უცხო ქვეყნების მთავრიბებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
0
0
0
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
19 465 638
18 569 108
16 561 807
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0
0
0
სპეციალური ტრანსფერი
5 000 000
1 492 250
66 910
მიზნობრივი ტრანსფერი
0
70 644
169 897
კაპიტალური გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
0
0
0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
9 576 993
12 131 118
14 163 900
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
3 920 043
3 945 315
2 161 100
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამa)
968 602
929 781
0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 932 863 ლარის ოდენობით;
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
697 884
906 011
932 863
შემოსავლები საკუთრებიდან
409 246
452 617
375 000
პროცენტები
170 137
236 964
200 000
დივიდენდები
0
0
0
რენტა
239 109
215 653
175 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
231 640
184 818
150 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
7 469
30 835
25 000
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0
0
0
საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია
42 507
20 866
30 000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
42 507
20 816
30 000
საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0
0
0
სანებართვო მოსაკრებელი
38 358
16 650
25 000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0
0
0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
4 129
4 166
5 000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
20
0
0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0
50
0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0
0
0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0
50
0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
22 821
28 718
25 000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
25 892
163 930
25 000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
197 418
239 880
477 863
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 26 195 400 ლარის ოდენობით;
ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
2
ხარჯები
18 663 356
24 896 925
26 195 400
21
შრომის ანაზღაურება
7 080 912
9 202 708
10 543 094
22
საქონელი და მომსახურება
6 750 554
8 543 560
9 807 539
25
სუბსიდიები
154 009
366 998
487 770
26
გრანტი
265 190
343 226
0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 726 178
2 226 534
2 167 314
28
სხვა ხარჯები
2 686 513
4 213 899
3 189 683
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15 087 620 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 092 060 ლარის ოდენობით;
პროგრამული კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
386 381
30 797
663 000
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
9 716 426
10 718 045
12 758 969
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 276 028
422 692
5 000
05 00
განათლება
171 205
1 424 968
838 206
06 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი
744 104
669 656
826 885
07 00
მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
სულ ჯამი
12 294 144
13 266 158
15 092 060
ბ)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 4 440 ლარის ოდენობით;
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
0
0
4 440
მატერიალური მარაგები
0
0
4440
სხვა მატერიალური მარაგები
0
0
4 440
ნედლეული და მასალები
0
0
4 440
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 41 287 460 ლარით.
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
4 989 852
5 616 112
7 646 966
7011
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
4 537 551
5 455 031
7 411 966
70111
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4 537 551
5 455 031
7 006 966
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
452301
161081
235 000
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1 008 000
252 000
0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
1008000
252000
0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3 535 706
2 217 156
2 669 204
7045
ტრანსპორტი
3 535 706
2 217 156
2 669 204
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
3 313 348
1 880 158
2 221 434
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
222 358
336 998
447 770
705
გარემოს დაცვა
434 346
282 472
275 018
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
258 378
174 022
0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
175 968
108 450
275 018
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
8 792 993
12 376 671
14 506 835
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
4 431 088
5 321 474
5 872 103
7063
წყალმომარაგება
1 684 370
1 588 927
3 051 433
7064
გარე განათება
447 992
385 705
395 000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
2 229 542
5 080 565
5 188 299
707
ჯამრთელობის დაცვა
1 411 818
1 714 005
1 934 188
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
1 411 818
1 714 005
1 934 188
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
3 246 404
4 684 528
4 195 471
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
999 110
1 196 677
1 501 393
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1 910 771
2 359 967
2 110 328
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
336 523
1 127 885
583 750
709
განათლება
4 792 601
7 493 879
7 629 453
7091
სკოლამდელი აღზრდა
4 047 351
5 237 967
5 805 383
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
745 250
2 255 912
1 824 070
710
სოციალური დაცვა
2 745 780
3 526 260
2 430 325
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
63 746
91 497
141 645
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
2 682 034
3 434 763
2 288 680
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
30 957 500
38 163 083
41 287 460
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 788 750 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -888 750 ლარის ოდენობით;
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 888 750 ლარის ოდენობით;
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება
81 549
681 977
-888 750
ზრდა
81 549
681 977
0
ვალუტა, დეპოზიტები
81 549
681 977
სესხები
0
0
0
კლება
0
0
888 750
ვალუტა, დეპოზიტები
0
0
888 750
სესხები
0
0
0
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 180 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.
მუხლი 14.
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
ითვალისწინებს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის ხარჯს. გათვალისწინებულია 225 000 ლარი.
მუხლი 15.
ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება
პროგრამა მიზნად ისახავს ქალების ჩართულობისა და აქტიურობის გაზრდას, მათი სოციალური და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, მცირე მეწარმეობის მხარდაჭერას, სტიმულისა და მოტივაციის უზრუნველყოფას, ასევე სხვა ქალებისთვის მაგალითის შექმნას. მონაწილე ქალები შეძლებენ აქტიურ მონაწილეობას არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის მერიის მიზნობრივ პროექტებში, არამედ დონორთა მხარდაჭერით განხორციელებულ პროგრამებში, საკუთარი ინიციატივებისა და იდეების რეალიზებისთვის. გათვალისწინებულია 85 000 ლარი, საიდანაც 25 000 ლარს აფინანსებს შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“.
მუხლი 16.
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა
განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული და მის დაფინასებაზე მყოფი ობიექტებისათვის სხვადასხვა სახის ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა, რომლის ბიუჯეტი შეადგენს 150 000 ლარს. აღნიშნული თანხა მთლიანი დაფინანსდება აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერის ხარჯზე.
მუხლი 17.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
მუხლი 18.
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)
პროგრამის მიზანი:
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.
პროგრამის აღწერა:
აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიაში სისტემის გამართულ მუშაობას და მასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს. ასევე ფინანსდება საერთო დანიშნულების ხარჯები, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა, ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების პროგრამა და სხვა.
პრიორიტეტი:
1.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00);
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, მგზავრთა ტრანსპორტირება, გარე განათებისა და ელექროგადამცემი ქსელების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
პრიორიტეტი კავშირშია მდგრადი განვითარების მე-3, მე-6, მე-9 და მე-11 მიზნებთან
საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01)
პროგრამის მიზანი:
საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრთა ტრანსპორტირება, მგზავრობის დროის შემცირება და კომფორტული მომსახურება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება, კერძოდ:
მუნიციპალიტეტში შიდა გადაადგილების ტრანსპორტით მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურება სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის, მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის, ვერნების მთის და მაჭარელათის მთის მიმართულებით. ასევე განხორციელდება ხულო-თაგო თაგო-ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით მარშრუტს მთების შესაბამისად.
სოფელ გოდგაძეებში მდინარე აჭარისწყალზე ხიდის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ გოდგაძეებში ხიდის მშენებლობა, რაც აუცილებელია მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის.
სოფელ დანისპარაულში, ენგენაურის უბანში მდინარე აჭარისწყლის შენაკადზე ხიდის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 01 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ დანისპარაულში ხიდის მშენებლობა, რაც აუცილებელია მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის.
მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 01 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის საფარის დაგება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტში არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 3000 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფლებში, რომლითაც მოეწყობა დაახლოებით 27000 კვ.მ გზა.
შპს ხულოს ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 02 01 12);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
განხორციელდება ავტობულებით მგზავრთა გადაყვანა ხულო-ბათუმის, ბათუმი-ხულოს მიმართულებით შეღავათიან ფასად.
1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა,ბგარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
საბინაო ამხანაგობების განვითარება და ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დაგეგმილია დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რემონტი. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება იმ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რემონტი, რომლებსაც ესაჭიროებათ ფასადების, სახურავის, საძირკველის შეკეთება გამაგრებითი სამუშაოები.
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა, რომელიც შედგება 12950-მდე წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი. საჭიროების შემთხვევაში განხორციელდება ელექტრო ტრანსფორმატორების შეძენა.
ასევე განხორციელდება: მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი), კურორტ ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იაილების შიდა ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი), მთა სარიჩარის საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი), გოდერძის უღელტეხილიდან მწვანე ტბის მიმართულებით გამავალ მაღალი სიმძლავრის მიწისქვეშა კაბელზე სატრანსფორმატორო სადგურების დაერთება, მთა ჯანჯღნარში ელექტრო გაყვანილობის ქსელის მოწყობა, ბოძაურის მთაში, საკამბეჩოს, ლოდიძირის და შქერნალის მთებში ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი).
ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონირება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 26 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვას.
წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასმელი წყლის მილების შეძენა, სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია, სოფელ უჩხოში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ წაბლიანში, ზეგარდანის უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ კალოთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა, სოფელ მთისუბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ რაქვთაში, ჯინჭარაულის, ეწნარის და პანტნარის უბნების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ წინწკალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა, სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის რეზერუარის მოწყობა, სოფელ ფაჩხის სასმელი წყლის სისტემის რეზერუარის რეაბილიტაცია, სოფელ რიყეთში, ვერხვნალის უბანში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ხიხაძირში ლეკიჭალის უბანში სასმელი წყლის მოწყობა, სოფელ ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა, სოფელ ირემაძეებში შირინაანთ უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა.
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
საპროექტო, საკადასტრო და ესკიზური ნახაზების მომზადება, ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ქონების შეფასებასთან დაკავშირებული ხარჯები და ესკიზური ნახაზების შედგენა.
საპროექტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. წლის განმავლობაში შესყიდული იქნება დაახლოებით 70-75 ერთეული საპროექტო დოკუმენტაცია.
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 07);
ქვეპროგრამის მიზანი:
გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა. მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება. ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში ღია და დახურული ტიპის სანიაღვრე არხების და წყალგამტარი მილების (მილხიდი) მოწყობა დაახლოებით 869 გრძივ მეტრზე.
ასევე განხორციელდე ყინჩაურში არსებული საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია.
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 4 ერთეული სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება.
1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03)
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში, სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 55-60 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო.
დაგეგმილია სოფელ ყინჩაურში წყაროს მიმდებარე ტერიტორიის და მოსაცდელის რეაბილიტაცია, სოფელ დიდაჭარის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ დანისპარაულში მინერალური წყაროს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ფანჩატურის მშენებლობა, რიყეთის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ ფაჩხაში სკოლისკენ მიმავალ ბილიკზე კიბეების მოწყობა, სოფელ დანისპარაულში საერთო სასაფლაოების შემოღობვა, სოფელ აგარის ცენტრის კეთილმოწყობა, დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების მიმდებარედ განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფასადების კეთილმოწყობა.
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ წაბლანაში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა, სოფელ ზემო თხილვანაში ადმინისტრაციული შენობის და სპორტული დარბაზის მშენებლობა, სოფელ რაქვთაში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა, სოფელ კორტოხში ახალგაზრდული ცენტრის მოწყობა, სოფელ დიდ რიყეთში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა, სოფელ თაგოში, უნაგირას უბანში ფანჩატურის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სოფელ წაბლანაში მეჩეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე საპირფარეშოს მშენებლობა, სოფელ ფაჩხაში გელაძეების უბნის გადასახვევთან მოსაცდელის მოწყობა, სოფელ ფუშრუკაულში ჯაიანების უბანში ფანჩატურის მოწყობა, სოფელ ირემაძეებში ბოღაურის უბანში მოსაცდელის მშენებლობა, სოფელ გოდგაძეების ცენტრში წყაროს კეთილმოწყობა, სოფელ დიდაჭარაში წყაროების მოწყობა, საკრებულოს დარბაზის სარემონტო სამუშაოები.
პრიორიტეტი:
2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ქვეყნის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა. შესაბამისად ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას, როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა, მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა.
პრიორიტეტი კავშირშია მდგრადი განვითარების 11 მიზანთან
სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე. ასევე განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა.
მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების მზრუნველობა და საჭიროების შემთხვევაში გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია და სხვა საჭირო პროცედურები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 120 ერთეულ ცხოველზე შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა.
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერისა და თოვლის საფარისაგან და სხა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 38000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 76 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი, ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, ქვემო ვაშლოვანი, ზედა ვაშლოვანი, შურმული, ჩაო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი.
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 12950 გარე განათების ბოძი.
ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 17 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.
პრიორიტეტი:
3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
პრიორიტეტი კავშირშია მდგრადი განვითარების მე-4 მიზანთან
3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანი:
სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.
პროგრამის აღწერა:
ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 23 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 750–მდე სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. ასევე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 ალტერნატიული საბავშვო ბაღი - სოფელ თაგოში, გელაძეებში, აგარაში და წაბლანაში, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს შრომის ანაზღაურებისა და გათბობის ხარჯების დაფინანსებას.
სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02);
პროგრამის მიზანი:
სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა, სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა, სოფელ ხიხაძირში საბავშვო ბაღის რემონტს, სოფელ ფაჩხის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობას, სოფელ ღურტაში საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობას, ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერის ხარჯზე დაფინასდება საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა. შედეგად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ სკოლამდელი განათლება.
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სტუდენტთა დახმარება (პროგრამული კოდი 04 04);
პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
პროგრამის აღწერა:
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ხშირ შემთხვევაში სტუდენტებს ოჯახური პირობებიდან გამომდინარე არ გააჩნიათ ფინანსური შესაძლებლობა გადაიხადონ სწავლის/ბინის თუ სხვა საჭირო აუცილებელი მომსახურების საფასური, რის გამოც საფრთხე ექმნებათ უმაღლესი განათლების მიღების პროცესს. აღნიშნული პრობლემიდან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტმა მიზანშეწონილად მიიჩნია სტუდენტების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა ხელი შეეწყოს განათლებული და პერსპექტიული ახალგაზრდების განვითარებას.
პრიორიტეტი:
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა.
პრიორიტეტი კავშირშია მდგრადი განვითარების მე-5, მე-8 და მე-11 მიზნებთან
4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის მიზანი:
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა სპორტსმენებს მიეცეთ საშუალება მაქსიმალურად გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები. განხორციელდება ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 60-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში.
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები, ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი საჩუქრებით.
სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ ქვემო ვაშლოვანში გორაულის უბანში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, მთა ლოდიძირში მინი სპოტრული მოედნის მშენებლობა, ბოძაურის მთაში მინი სპოტრული მოედნის მშენებლობა, სოფელ დიაკონიძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ გურძაულში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის მშენებლობა, სოფელ ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ გორგაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა აღნიშნული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია/მშენებლობა, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება.
4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. ასევე პროგრამის მიზანია კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის განხორციელება.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, ქალთა უფლებების დაცვალ და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით. ასევე განხორციელდება კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება, მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით. ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწყოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა-გამოვლენა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ მათთვის სასურველ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური, პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა“ და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება. ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე.
ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი მოსახლეობის, სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, მათთვის კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების) განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ტურიზმის ხელშემწყობას საერთაშორისო ღონისძიებებში.
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ შორის შუამთობის, ტბელობის, სელიმობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.
ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07);
ქვეპროგრამისმიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. ქვეპროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა.
ქალთა უფლებების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ქვეპროგრამის მიზანია ქალთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური, ფსიქოლოგიური და ჯანმრთლობის კეთილდღეობის გაძლიერება. პროგრამა მიმართულია ქალებში ცნობიერების ამაღლებისკენ სხვადასხვა საზოგადოებრივ, ჯანმრთელობისა და პიროვნული განვითარების საკითხებზე. იგი ასევე ხელს უწყობს ქალების აქტიურ ჩართულობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და მათი შესაძლებლობების გაძლიერებას.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ბოლო წლებში ქვეყანამ და მათ შორის ხულოს მუნიციპალიტეტმაც გარკვეული პროგრესი აჩვენა ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის მიმართულებით, თუმცა კვლავ რჩება პრობლემები, როგორიცაა ქალებისა და მამაკაცების თანაბარი მონაწილეობა ოჯახისა და ეკონომიკურ საქმიანობებში, ოჯახში ძალადობა, სქესთა შორის არსებული დისბალანსი და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებში ქალთა არასაკმარისი ჩართულობა. მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა აქტიურობა გაიზარდა, ადგილობრივ დონეზე ისინი კვლავაც არ არიან სათანადოდ ჩართულნი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებში.
ზემოთ აღნიშნული პრობლემებიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად მიიჩნევა და ქვეპროგრამის ფარგლებში 2026 წელს დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო და საინფორმაციო აქტივობები, რაც ხელს შეუწყობს ქალებისა და მამაკაცების თანაბარ წარმოჩენას, უფლებამოსილებას, პასუხისმგებლობასა და თანასწორ მონაწილეობას საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ქალისა და მამაკაცის თანაბარი უფლებების, თავისუფლებებისა და შესაძლებლობების უზრუნველყოფას, თანასწორობის პრინციპების ინტეგრაციასა და სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის აღმოფხვრას.
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 02 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით განხორციელდება რელიგიურ ორგანიზაციებზე ხელშეწყობა.
პრიორიტეტი:
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.
პრიორიტეტი კავშირშია მდგრადი განვითარების პირველ, მე-2 და მე-3 მიზნებთან
5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და განმტკიცებას.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას, რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება.
სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
საყოველთაო, სადაზღვევო კომპანიების, აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტროს მიერ პროგრამებით დაფინანსებების მიუხედავად ბენეფიციარებს ოპერაციული მკურნალობისთვის მაინც რჩებათ გარკვეული რაოდენობის თანხა გადასახადი, რაც მძიმე ტვირთად აწვება ოჯახებს. აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თანადაფინანსებას იმ ბენეფიციარებზე, რომელთაც სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, მათ გაეწევათ ფინანსური დახმარება დარჩენილი თანხის 70 %-ს ოდენობით, ხოლო 100 000 დან 200 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს 60%-ს ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 700 ლარისა. მაღალმთიანი სტატუსის მქონე შშმ პირებს და მარტოხელა მშობელს დაუფინანსდებათ დარჩენილი თანხის 70%, არაუმეტეს 700 ლარისა.
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 03);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ომის ვეტერანებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებზე, მარტოხელა მშობლებსა და მათ შვილებზე, მარტოხელა ასაკით პენსიონერებზე - მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის წელიწადში ერთხელ 200 ლარიანი დახმარების ვაუჩერის გაცემას მედიკამენტების შესაძენად.
იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმ პირი/ ვეტერანი, მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდით მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ორი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 100 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით.
პერსონალური ასისტენტით მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება
ქვეპროგრამის აღწერა:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები უმეტესად ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად ცხოვრებას და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვას, რაც გამოწვეულია სხვადასხვა ბარიერებით, რის გამოც მათ ესაჭიროებათ საყოფაცხოვრებო სფეროებში მხარდაჭერა, კერძოდ, სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებებში გაყოლა, კომუნიკაციაში და ყოველდღიურ ქმედებებში მხარდაჭერა, რისთვისაც სჭირდებათ დამხმარე პერსონალის მომსახურება. ამიტომ ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლის და მეტი ასაკის, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის მიზნით პერსონალური ასისტენტის დაფინანსებას, კერძოდ: პერსონალური ასისტენტის სერვისი - შშმ პირებს გაუწევს სათანადო მხარდაჭერას დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისა და საკუთარი ცხოვრების კონტროლის გაზრდაში, სამუშაო ადგილზე, განათლების მიღების პროცესში, საჯარო სერვისებით სარგებლობისას, ან ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებისას.
გაეროს 2006 წლის შშმ პირთა უფლებების კონვენციის მე-19 მუხლით (დამოუკიდებელი ცხოვრება და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა) და შშმ პირთა უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 ნაწილის და 37-ე მუხლის მე-5 ნაწილის ,,ბ’’ ქვეპუნქტით აღებული ვალდებულების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით 18 წლის და მეტი ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე იმ პირების (6 პირი) უზრუნველყოფას, რომლებიც ცდილობენ დამოუკიდებელი ცხოვრების წესით ცხოვრებას და მონაწილეობენ სხვადასხვა ყოველდღიურ (საგანმანათლებლო, სპორტული, კულტურული და სხვა) აქტივობებში, მუშაობენ და / ან არიან მარტოხელა შშმ პირები და საჭიროებენ მხარდაჭერას ცხოვრებისეულ, ყოველდღიურ აქტივობებში (ჰიგიენა, ჩაცმა, კვება, გადაადგილება და სხვა).
პერსონალური ასისტენტის მომსახურების ხარჯი მოიცავს:
პერსონალური ასისტენტის სერვისის მიწოდების სტანდარტის შესაბამისად 10 თვის განმავლობაში ყოველთვიურად 11 შშმ პირისთვის (9 პირი სპეციალიზებულში, ხოლო 2 პირი რეგულარულ ასისტირებაში) სერვისის უწყვეტად მიწოდების მიზნით საჭირო თანხებს.
5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის მიზანი:
საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა:
საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები, უსახლკაროები, მარტოხელა მშობლის სატუსის მქონე პირები და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
სოციალურად დაუცველ პირთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 70 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი კვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 65 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2025 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში.
ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას. (2008 წლის 8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა), 2008 წლის აგვისტოს ომში გარდაცვლილ ვეტერანის ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა ასევე გათვალისწინებულია ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები.
სოციალურად დაუცველ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03);
ქვეპროგრამისმიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (120000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების ფულადი დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 500 ლარის ოდენობით.
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 06 02 04);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მარტოხელა მშობლის სტატუსი მქონე პირთა ფინანსური დახმარება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სოციალური ფონის გაუმჯობესებაა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო და მათ შორის ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია სოციალურ-ეკონომიკური დახმარების მიმართულებით გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებს, დღის წესრიგში კვლავ რჩება ისეთი პრობლემები როგორიცაა, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე საჭიროება შეიქმნა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ,,მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები“-სათვის ფინანსურ დახმარების გაწევა.
მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ფინანსური დახმარება გაეწევა ოჯახს რომელსაც ყავს 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის. ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა, მამა ან მეურვე).
საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 06);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მზრუნველობას. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე, მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს. ქვეპროგრამით ისარგებლებს 10 ოჯახი.
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარზე ყოველთვიურად ფინანსური დახმარების გაწევას. ხულოს მუნიციპალიტეტიდან აღნიშნულ სახელმწიფო ქვეპროგრამაში ჩართულია 20 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად 400 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვიანობის საფუძველზე.
სოციალურად დაუცველ და ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე მძიმე ტრამვული დაზიანებების შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების ქვეპროგრამა.
.
ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თუნუქის ფურცლ(ებ)ით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 10);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების თუნუქის ფურცლებით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახები საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენისათვის დახმარებას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენა. გამომდინარე აქედან, ვინაიდან ოჯახები ხანძრის შედეგად მნიშვნელოვნად ზარალდებიან, საჭიროა აღნიშნული პროექტის განხორციელება, რათა მოხდეს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.
ბავშვთა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ოჯახებზე ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით.
ქირით უზრუნველყოფისათვის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეების (ოჯახები) დროებით თავშესაფარში გაყვანა უსაფრთხოების მიზნით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტრტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეები (ოჯახები), რომლებსაც არ გააჩნიათ სხვა უსაფრთხო ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართები, საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას და დროებით თავშესაფარში გაყვანას უსაფრთხოების მიზნით. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველის და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულია, ავარიულ მდგომარეობაშია, აღდგენას არ ექვემდებარება და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს, გამომდინარე აქედან, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა, ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა. ბენეფიციარის შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება: შესაბამისი კომპეტენტური უწყებების მიერ გაცემულ ვიზუალურ საინჟინრო-გეოლოგიურ დასკვნას, შესაბამისი სამსახურის სპეციალისტის (ინჟინერ-კონსტრუქტორი) და მერის წარმომადგენელის (შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში) მიერ, შედგენილ ვიზუალურ დათვალიერების აქტს, ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, მრავალშვილიანობას (მცირეწლოვნები), სოციალურად დაუცველობას, (საარსებო შემწეობის მიმღები). საბოლოო გადაწყვეტილებას ოჯახის დროებით თავშესაფარში გაყვანასთან დაკავშირებით ღებულობს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია.
მოვლის საჭიროების მქონე სოციალურად დაუცველ პირთა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13);
ქვეპროგრამის მიზანი:
0-დან-120000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება მოვლის საჭიროების მქონე შშმ (მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ) პირებზე 80 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.
საქართველოს წითელი ჯვრის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 15);
ქვეპროგრამის მიზანი:
უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას განვითარების პროცესში.
მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 06 02 16);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მზრუველობა მოკლებულ და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
უპოვარ და მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციარებზე ზრუნვა მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები გადაყვანილი იქნებიან თავშესაფარში სადაც, მოხდება მათი სამედიცინო მომსახურება, თავშესაფრითა და კვებით უზრუნველყოფა და სხვა მომსახურების გაწევა საჭიროების მიხედვით.
სოციალურად დაუცველი ოჯახების თუნუქის ფურცლებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 17);
ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების თუნუქის ფურცლებით უზრუნველყოფა, თუნუქის ფურცლების შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, მათ საკუთრებაში არსებულ საცხოვრებელ სახლ(ებ)ზე დაზიანებული სახურავების გაახლების მიზნით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
ხულოს მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც მოქალაქეები ითხოვენ დაზიანებული საცხოვრებელი სახლ(ებ)ის სახურავ(ებ)ის შეკეთებისათვის საჭირო ფინანსურ დახმარებას ან/და თუნუქის ფურცლების შეძენა/გადაცემას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, რომლებსაც არ გააჩნიათ საშუალება საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლ(ებ)ისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენა. ვინაიდან განცხადებით მომმართველი ოჯახების უმრავლესობა წარმოადგენს ეკონომიკურად შეჭირვებულ (მოწყვადი) ფენას, რომლებიც ფიქსირდებიან სოცილურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და არ გააჩნიათ საშუალება სახურავის შეძენა/შეკეთებისათვის, გამომდინარე აქედან, აღნიშნული პროგრამის განხორციელება, ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.
სულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქის ილია II გარდაცვალებასთან დაკავშირებით მოსახლეობის რეგიონებიდან ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მომსახურების ხარჯების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 18);
ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ტრანსპორტირება ქალაქ თბილისში.
ქვეპროგრამის აღწერა:
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა მოსახლეობამ სურვილი გამოთქვეს, რომ სურდათ პატივი მიეგოთ და უკანასკნელ გზაზე გაეცილებინათ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია II, რის გამოც საქართველოს მთავრობამ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიზნობრივი ტრანსფერის სახით გამოყო 6 700 ლარი.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 41 287 460 ლარის ოდენობით
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახ ბიუჯ ფონ გამ ტრან
ადგილობრივი ბიუჯეტი
ხულოს მუნიციპალიტეტი
30 957 500
38 163 083
41 287 460
0
41 287 460
მომუშავეთა რიცხოვნობა
654
651
647
0
647
ხარჯები
18 663 356
24 896 925
26 195 400
0
26 195 400
შრომის ანაზღაურება
7 080 912
9 202 708
10 543 094
0
10 543 094
საქონელი და მომსახურება
6 750 554
8 543 560
9 807 539
0
9 807 539
სუბსიდიები
154 009
366 998
487 770
0
487 770
გრანტები
265 190
343 226
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 726 178
2 226 534
2 167 314
0
2 167 314
სხვა ხარჯები
2 686 513
4 213 899
3 189 683
0
3 189 683
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 294 144
13 266 158
15 092 060
0
15 092 060
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
4 989 852
5 616 111
7 646 966
7 646 966
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149
153
155
155
ხარჯები
4 603 471
5 585 314
6 983 966
6 983 966
შრომის ანაზღაურება
3 159 009
3 938 808
4 868 424
4 868 424
საქონელი და მომსახურება
1 311 752
1 461 062
1 729 485
1 729 485
სოციალური უზრუნველყოფა
16 643
46 768
25 457
25 457
სხვა ხარჯები
116 067
138 676
360 600
360 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
386 381
30 797
663 000
663 000
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4 537 551
5 455 030
7 006 966
7 006 966
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149
153
155
155
ხარჯები
4 431 039
5 451 128
6 636 966
6 636 966
შრომის ანაზღაურება
3 159 009
3 938 808
4 868 424
4 868 424
საქონელი და მომსახურება
1 184 320
1 381 876
1 647 485
1 647 485
სოციალური უზრუნველყოფა
16 643
46 768
25 457
25 457
სხვა ხარჯები
71 067
83 676
95 600
95 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106 512
3 902
370 000
370 000
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1 168 464
1 342 027
1 585 139
1 585 139
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
29
29
29
ხარჯები
1 155 814
1 339 529
1 575 139
1 575 139
შრომის ანაზღაურება
809 920
921 006
1 100 396
1 100 396
საქონელი და მომსახურება
278 203
330 614
387 875
387 875
სოციალური უზრუნველყოფა
2 082
8 972
6 268
6 268
სხვა ხარჯები
65 609
78 937
80 600
80 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 650
2 498
10 000
10 000
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
3 369 087
4 113 003
5 421 827
5 421 827
მომუშავეთა რიცხოვნობა
120
124
126
126
ხარჯები
3 275 225
4 111 599
5 061 827
5 061 827
შრომის ანაზღაურება
2 349 089
3 017 802
3 768 028
3 768 028
საქონელი და მომსახურება
906 117
1 051 262
1 259 610
1 259 610
სოციალური უზრუნველყოფა
14 561
37 796
19 189
19 189
სხვა ხარჯები
5 458
4 739
15 000
15 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
93 862
1 404
360 000
360 000
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
452 301
161 081
640 000
640 000
ხარჯები
172 432
134 186
347 000
347 000
საქონელი და მომსახურება
127 432
79 186
82 000
82 000
სხვა ხარჯები
45 000
55 000
265 000
265 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
279 869
26 895
293 000
293 000
01 02 01
ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება
45 000
55 000
85 000
85 000
ხარჯები
45 000
55 000
85 000
85 000
სხვა ხარჯები
45 000
55 000
85 000
85 000
01 02 02
სარეზერვო ფონდი
0
0
180 000
180 000
ხარჯები
0
0
180 000
180 000
სხვა ხარჯები
0
0
180 000
180 000
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა
407 301
106 081
150 000
150 000
ხარჯები
127 432
79 186
82 000
82 000
საქონელი და მომსახურება
127 432
79 186
82 000
82 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
279 869
26 895
68 000
68 000
01 02 04
წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი
0
0
225 000
225 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
225 000
225 000
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
11 264 896
12 944 292
15 451 586
0
15 451 586
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56
43
41
0
41
ხარჯები
1 548 470
2 226 247
2 692 617
0
2 692 617
შრომის ანაზღაურება
342 534
386 078
416 777
0
416 777
საქონელი და მომსახურება
806 280
1 012 472
1 210 087
0
1 210 087
სუბსიდიები
126 874
336 998
447 770
0
447 770
სხვა ხარჯები
272 782
490 699
617 983
0
617 983
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 716 426
10 718 045
12 758 969
0
12 758 969
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
3 535 706
2 217 156
2 669 204
2 669 204
ხარჯები
269 833
409 051
547 770
547 770
შრომის ანაზღაურება
71 427
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
71 532
72 053
100 000
100 000
სუბსიდიები
126 874
336 998
447 770
447 770
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 265 873
1 808 105
2 121 434
2 121 434
02 01 01
მუნიციპალიტეტში შიდა გადაადგილების ტრანსპორტით მომსახურება
54 975
72 053
100 000
100 000
ხარჯები
54 975
72 053
100 000
100 000
საქონელი და მომსახურება
54 975
72 053
100 000
100 000
02 01 02
სოფელ ყინჩაურში, მდინარე ფაჩხისწყალზე, საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხიდის მშენებლობა
0
78 997
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
78 997
0
02 01 03
სოფელ გოდგაძეებში მდინარე აჭარისწყალზე ხიდის მშენებლობა
0
0
976 605
976 605
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
976 605
976 605
02 01 04
სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოს მიმართულებით ბილიკის მოწყობა
26 831
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 831
0
0
02 01 07
სოფელ დანისპარაულში, ენგენაურის უბანში მდინარე აჭარისწყლის შენაკადზე ხიდის მშენებლობა
0
208 933
157 543
157 543
არაფინანსური აქტივების ზრდა
208 933
157 543
157 543
02 01 08
ავტობუსების შესყიდვა (ორი ერთეული)
412 200
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
412 200
0
0
02 01 09
მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა
1 414 969
1 378 675
987 286
987 286
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 414 969
1 378 675
987 286
987 286
02 01 10
ა(ა)იპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა
95 484
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14
0
0
0
ხარჯები
87 984
0
0
0
შრომის ანაზღაურება
71 427
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
16 557
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 500
0
0
0
02 01 11
სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ერთი ერთეული)
1 404 373
141 500
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 404 373
141 500
0
0
02 01 12
შპს ხულოს ტრანსპორტი
126 874
336 998
447 770
447 770
ხარჯები
126 874
336 998
447 770
447 770
სუბსიდიები
126 874
336 998
447 770
447 770
02 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2 643 007
4 883 793
7 831 767
7 831 767
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
43
41
41
ხარჯები
1 064 440
1 627 737
2 144 847
2 144 847
შრომის ანაზღაურება
271 107
386 078
416 777
416 777
საქონელი და მომსახურება
734 748
921 196
1 110 087
1 110 087
სხვა ხარჯები
58 585
320 463
617 983
617 983
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 578 567
3 256 056
5 686 920
5 686 920
02 02 01
საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა
0
308 223
511 100
511 100
ხარჯები
0
308 223
511 100
511 100
სხვა ხარჯები
0
308 223
511 100
511 100
02 02 02
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
469 161
2 778 507
3 583 828
3 583 828
ხარჯები
327 716
327 665
340 000
340 000
საქონელი და მომსახურება
296 716
317 350
340 000
340 000
სხვა ხარჯები
31 000
10 315
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
141 445
2 450 842
3 243 828
3 243 828
02 02 02 01
მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა
154 636
68 359
55 000
55 000
ხარჯები
34 360
10 315
0
0
საქონელი და მომსახურება
3 360
0
0
0
სხვა ხარჯები
31 000
10 315
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
120 276
58 044
55 000
55 000
02 02 02 02
გარე განათების ქსელის მოვლა-ექსპლუატაცია
293 356
317 350
340 000
340 000
ხარჯები
293 356
317 350
340 000
340 000
საქონელი და მომსახურება
293 356
317 350
340 000
340 000
02 02 02 03
მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)
4 279
0
384 050
384 050
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 279
0
384 050
384 050
02 02 02 04
ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
1 025 829
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 025 829
0
02 02 02 05
კურორტ ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იაილების შიდა ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)
0
0
1 866 863
1 866 863
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 866 863
1 866 863
02 02 02 06
მთა ზედა და ქვედა ყორანაიაილებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
8 372
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 372
0
02 02 02 07
მთა სარიჩარის საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
377 564
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
377 564
0
02 02 02 08
მთა თეთრობის საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
188 151
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188 151
0
02 02 02 09
მთა სარიჩარის საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)
0
0
158 000
158 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
158 000
158 000
02 02 02 10
მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)
5 202
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 202
0
0
02 02 02 11
დიდაჭარისა და ვაშლოვანის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)
11 688
166 558
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 688
166 558
0
02 02 02 12
სოფელ ქვემო ვაშლოვანიდან სატბაოს ტერიტორიის მიმართულებით ელექტოგადამცემი ქსელის მოწყობა
0
3 969
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 969
0
02 02 02 13
ბოძაურის, საკამბეჩოს, ლოდიძირის და შქერნალის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
0
622 355
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
622 355
0
02 02 02 14
გოდერძის უღელტეხილიდან მწვანე ტბის მიმართულებით გამავალ მაღალი სიმძლავრის მიწისქვეშა კაბელზე სატრანსფორმატორო სადგურების დაერთება
0
0
80 000
80 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
80 000
80 000
02 02 02 15
მთა ჯანჯღნარში ელექტრო გაყვანილობის ქსელის მოწყობა
0
0
20 000
20 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
20 000
20 000
02 02 02 16
ბოძაურის მთაში, საკამბეჩოს, ლოდიძირის და შქერნალის მთებში ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)
0
0
679 915
679 915
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
679 915
679 915
02 02 03
ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი
648 967
991 359
1 148 747
1 148 747
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
43
41
41
ხარჯები
644 767
981 359
1 143 747
1 143 747
შრომის ანაზღაურება
271 107
386 078
416 777
416 777
საქონელი და მომსახურება
373 660
595 281
720 087
720 087
სხვა ხარჯები
0
0
6 883
6 883
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 200
10 000
5 000
5 000
02 02 04
წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
1 035 405
597 567
1 902 686
1 902 686
ხარჯები
0
0
100 000
100 000
სხვა ხარჯები
0
0
100 000
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 035 405
597 567
1 802 686
0
1 802 686
02 02 04 01
ყინჩაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
3 227
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 227
0
02 02 04 02
სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
57 331
1 470
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57 331
1 470
0
0
02 02 04 03
სასმელი წყლის მილების შეძენა
0
0
100 000
100 000
ხარჯები
0
0
100 000
100 000
სხვა ხარჯები
0
0
100 000
100 000
02 02 04 04
სოფელ ფუშრუკაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
101 249
2 596
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
101 249
2 596
0
0
02 02 04 05
სოფელ ვანაძეების, ვაშაყმაძეების და მეხალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
117 035
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
117 035
0
02 02 04 06
სოფელ ირემაძეებში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
1 187
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 187
0
0
02 02 04 07
სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
122 485
117 006
374 400
374 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
122 485
117 006
374 400
374 400
02 02 04 08
სოფელ შურმულში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
145 566
3 732
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
145 566
3 732
0
0
02 02 04 10
სოფელ უჩხოში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
70 548
70 548
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70 548
70 548
02 02 04 11
სოფელ კვატიაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა
90 012
2 308
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90 012
2 308
0
0
02 02 04 12
სოფელ წაბლიანში, ზეგარდანის უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
270 723
270 723
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
270 723
270 723
02 02 04 13
ბეშუმში, კატრიძირის დასახლებისათვის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
11 491
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
11 491
0
02 02 04 14
სოფელ კალოთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა
0
0
174 999
174 999
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
174 999
174 999
02 02 04 15
სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
78 449
2 011
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78 449
2 011
0
0
02 02 04 16
სოფელ მთისუბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
135 399
135 399
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
135 399
135 399
02 02 04 17
სოფელ დიდი რიყეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
4 449
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 449
0
02 02 04 18
სოფელ რაქვთაში, ჯინჭარაულის, ეწნარის და პანტნარის უბნების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
60 000
60 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
60 000
60 000
02 02 04 19
სოფელ წინწკალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
40 000
40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
40 000
40 000
02 02 04 20
სოფელ გელაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
183 440
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
183 440
0
02 02 04 23
სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)
0
81 441
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
81 441
0
02 02 04 24
სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
48 668
0
30 000
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48 668
0
30 000
30 000
02 02 04 25
სოფელ ხიხაძირში ერდო, კვახური, სართმავლის უბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
99 186
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99 186
0
0
02 02 04 27
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სახანძრო რეზერუარის მოწყობა
0
71 317
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
71 317
0
02 02 04 28
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
131 000
131 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
131 000
131 000
02 02 04 29
სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა
0
0
15 000
15 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
15 000
15 000
02 02 04 30
სოფელ გუდასახოს წყალსადენის სიტემის რეაბილიტაცია
89 429
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89 429
0
0
02 02 04 31
სოფელ ძმაგულის სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
50 170
1 286
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 170
1 286
0
0
02 02 04 32
კურორტ ბეშუმის წყალსადენის ღმანის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
94 926
2 434
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94 926
2 434
0
0
02 02 04 33
სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
47 171
0
32 729
32 729
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 171
0
32 729
32 729
02 02 04 34
სოფელ დანისპარაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
1 900
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 900
0
0
02 02 04 35
კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის რეზერუარის მოწყობა
0
0
150 000
150 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
150 000
150 000
02 02 04 36
სოფელ ფაჩხის სასმელი წყლის სისტემის რეზერუარის რეაბილიტაცია
0
0
31 888
31 888
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
31 888
31 888
02 02 04 37
სოფელ რიყეთში, ვერხვნალის უბანში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
45 000
45 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
45 000
45 000
02 02 04 38
სოფელ ხიხაძირში ლეკიჭალის უბანში სასმელი წყლის მოწყობა
0
0
120 000
120 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
120 000
120 000
02 02 04 39
სოფელ ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა
0
0
90 000
90 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
90 000
90 000
02 02 04 40
სოფელ ირემაძეებში შირინაანთ უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
31 000
31 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
31 000
31 000
02 02 05
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები
88 660
7 680
47 500
47 500
ხარჯები
88 660
7 680
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურება
61 075
7 680
10 000
10 000
სხვა ხარჯები
27 585
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
37 500
37 500
02 02 06
საპროექტო მომსახურების შესყიდვა
216 637
61 292
262 888
262 888
ხარჯები
3 297
2 810
0
0
საქონელი და მომსახურება
3 297
885
0
0
სხვა ხარჯები
1 925
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
213 340
58 482
262 888
262 888
02 02 07
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
175 968
108 450
275 018
275 018
არაფინანსური აქტივების ზრდა
175 968
108 450
275 018
275 018
02 02 07 01
სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა
174 798
108 450
200 000
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
174 798
108 450
200 000
200 000
02 02 07 02
კურორტ ბეშუმში და კატრიძირის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა
1 170
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 170
0
02 02 07 03
ყინჩაურში არსებული საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
75 018
75 018
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
75 018
75 018
02 02 08
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა
8 209
30 715
100 000
100 000
ხარჯები
0
0
40 000
40 000
საქონელი და მომსახურება
0
0
40 000
40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 209
30 715
60 000
60 000
02 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
4 117 581
4 913 562
4 950 615
4 950 615
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 117 581
4 913 562
4 950 615
4 950 615
02 03 01
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა
1 512 603
3 606 089
3 242 728
3 242 728
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 512 603
3 606 089
3 242 728
3 242 728
02 03 01 01
ფერდსამაგრი სამუშაოები
1 387 539
2 300 895
1 942 000
1 942 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 387 539
2 300 895
1 942 000
1 942 000
02 03 01 02
სოფელ ყინჩაურში წყაროს მიმდებარე ტერიტორიის და მოსაცდელის რეაბილიტაცია
0
0
30 000
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 000
30 000
02 03 01 03
სოფელ დიდაჭარის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
105 671
58 668
58 668
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
105 671
58 668
58 668
02 03 01 04
სოფელ დანისპარაულში მინერალური წყაროს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ფანჩატურის მშენებლობა
0
0
30 000
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 000
30 000
02 03 01 05
რიყეთის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
0
176 845
176 845
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
176 845
176 845
02 03 01 06
სოფელ დიოკნისის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
72 447
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
72 447
0
02 03 01 07
სოფელ ფაჩხაში სკოლისკენ მიმავალ ბილიკზე კიბეების მოწყობა
0
0
15 000
15 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
15 000
15 000
02 03 01 08
სოფელ დანისპარაულში საერთო სასაფლაოების შემოღობვა
0
0
70 215
70 215
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
70 215
70 215
02 03 01 09
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა
4 728
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 728
0
02 03 01 10
სოფელ ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი)
52 557
62 631
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52 557
62 631
0
02 03 01 11
სოფელ აგარის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
0
120 000
120 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
120 000
120 000
02 03 01 13
დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების რეაბილიტაცია
0
996 794
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
996 794
0
02 03 01 14
სოფელ ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა
67 779
67 651
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67 779
67 651
0
02 03 01 15
დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების მიმდებარედ განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფასადების კეთილმოწყობა
0
0
800 000
800 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
800 000
800 000
02 03 02
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია
2 604 978
1 307 473
1 707 887
0
1 707 887
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 604 978
1 307 473
1 707 887
0
1 707 887
02 03 02 01
სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა
2 823
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 823
0
02 03 02 02
სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის დასრულება
1 664
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 664
0
02 03 02 03
სოფელ დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის და საბავშვო ბაღის რემონტი
0
202 268
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
202 268
0
02 03 02 04
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები (მეორე ეტაპი)
134 978
32 614
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
134 978
32 614
0
0
02 03 02 05
სოფელ წაბლანაში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა
0
0
220 000
220 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
220 000
220 000
02 03 02 06
სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა
413 266
10 597
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
413 266
10 597
0
0
02 03 02 07
სოფელ ზემო თხილვანაში ადმინისტრაციული შენობის და სპორტული დარბაზის მშენებლობა
0
116 799
702 768
702 768
არაფინანსური აქტივების ზრდა
116 799
702 768
702 768
02 03 02 08
სოფელ ტუნაძეებში ახალგაზრდობის ცენტრის მშენებლობა
217 801
5 585
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
217 801
5 585
0
0
02 03 02 09
სოფელ მანიაკეთში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა
342 533
8 783
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
342 533
8 783
0
0
02 03 02 10
სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
191 665
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
191 665
0
0
02 03 02 11
დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა
804 996
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
804 996
0
0
02 03 02 12
სოფელ რაქვთაში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა
0
75 282
102 162
102 162
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
75 282
102 162
102 162
02 03 02 13
სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა
145 217
3 724
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
145 217
3 724
0
0
02 03 02 14
სოფელ შურმულში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა
0
155 585
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
155 585
0
02 03 02 15
სოფელ თაგოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა
218 398
5 600
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
218 398
5 600
0
0
02 03 02 16
სოფელ კორტოხში ახალგაზრდული ცენტრის მოწყობა
0
0
210 857
210 857
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
210 857
210 857
02 03 02 17
სოფელ დიდ რიყეთში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა
0
0
198 614
198 614
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
198 614
198 614
02 03 02 18
სოფელ ვერნებში მალხაზ აბაშიძის სახელობის მემორიალის მოწყობა
26 849
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 849
0
0
02 03 02 19
სოფელ აგარის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი
0
55 979
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
55 979
0
02 03 02 20
დაბა ხულოში, ცენტრალურ სკვერში სახელმწიფო დროშის აღსამართავად კონსტრუქციის მოწყობა
0
67 361
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
67 361
0
02 03 02 21
სოფელ ქედლებში, მეხეშურის უბანში ტურისტული ლოკაციის მოწყობა
0
148 055
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
148 055
0
02 03 02 22
საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა
5 342
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 342
0
0
02 03 02 23
სოფელ მერჩხეთში მოსაცდელის მოწყობა
0
7 789
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
7 789
0
02 03 02 24
სოფელ ჩაოში კოტიჯვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოსადგომის და სველი წერტილის მოწყობა
49 914
55 363
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49 914
55 363
0
02 03 02 25
სოფელ კალოთაში მოსაცდელის მოწყობა
0
8 477
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
8 477
0
02 03 02 26
სოფელ სკვანაში მოსაცდელის მოწყობა
0
8 206
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 206
0
02 03 02 27
სოფელ ჭახაურში მოსაცდელის მოწყობა
0
7 184
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 184
0
02 03 02 28
ხულო-თაგოს ბაგირგზის კაბინის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა
11 752
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 752
0
0
02 03 02 29
სოფელ იაკობაძეებში სოფლის სახლის მშენებლობა
0
193 067
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
193 067
0
02 03 02 30
თხილაძირის სოფლის სახლის რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია
0
72 166
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
72 166
0
02 03 02 31
ქედლების სოფლის სახლის რემონტი
37 780
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 780
0
0
02 03 02 32
სოფელ რაქვთაში საპირფარეშოს მშენებლობა
0
14 544
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
14 544
0
02 03 02 33
სოფელ თაგოში, უნაგირას უბანში ფანჩატურის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0
0
60 000
60 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
60 000
60 000
02 03 02 34
დაბა ხულოში ცენტრალურ სკვერში აბუსერისძე ტბელის ქანდაკების კვარცხლბეკის მშენებლობა
0
52 445
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
52 445
0
02 03 02 35
სოფელ წაბლანაში მეჩეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე საპირფარეშოს მშენებლობა
0
0
19 935
19 935
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
19 935
19 935
02 03 02 36
სოფელ ფაჩხაში გელაძეების უბნის გადასახვევთან მოსაცდელის მოწყობა
0
0
24 378
24 378
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
24 378
24 378
02 03 02 37
სოფელ ფუშრუკაულში ჯაიანების უბანში ფანჩატურის მოწყობა
0
0
16 481
16 481
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
16 481
16 481
02 03 02 38
სოფელ ირემაძეებში ბოღაურის უბანში მოსაცდელის მშენებლობა
0
0
9 000
9 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
9 000
9 000
02 03 02 39
სოფელ გოდგაძეების ცენტრში წყაროს კეთილმოწყობა
0
0
8 292
8 292
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
8 292
8 292
02 03 02 40
სოფელ დიდაჭარაში წყაროების მოწყობა
0
0
116 200
116 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
116 200
116 200
02 03 02 41
საკრებულოს დარბაზის სარემონტო სამუშაოები
0
0
19 200
19 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
19 200
19 200
02 04
მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)
968 602
929 781
0
0
ხარჯები
214 197
189 459
0
0
საქონელი და მომსახურება
0
19 223
0
0
სხვა ხარჯები
214 197
170 236
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
754 405
740 322
0
0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2 506 149
2 184 007
1 999 471
1 999 471
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
10
ხარჯები
1 230 121
1 761 315
1 994 471
1 994 471
შრომის ანაზღაურება
102 840
135 407
143 900
143 900
საქონელი და მომსახურება
1 118 457
1 572 521
1 773 697
1 773 697
სოციალური უზრუნველყოფა
0
3 381
1 874
1 874
სხვა ხარჯები
8 824
50 006
75 000
75 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 276 028
422 692
5 000
5 000
03 01
სანიტარული დასუფთავება
18 225
189 422
25 000
25 000
ხარჯები
18 225
18 730
25 000
25 000
საქონელი და მომსახურება
18 225
18 730
25 000
25 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
170 692
0
0
03 01 01
ნაგვის კონტეინერების შეძენა (323 ერთეული)
0
174 022
0
0
ხარჯები
0
3 330
0
0
საქონელი და მომსახურება
0
3 330
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
170 692
0
03 01 02
მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა
18 225
15 400
25 000
25 000
ხარჯები
18 225
15 400
25 000
25 000
საქონელი და მომსახურება
18 225
15 400
25 000
25 000
03 02
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი
1 221 546
1 742 585
1 974 471
1 974 471
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
10
ხარჯები
1 211 896
1 742 585
1 969 471
1 969 471
შრომის ანაზღაურება
102 840
135 407
143 900
143 900
საქონელი და მომსახურება
1 100 232
1 553 791
1 748 697
1 748 697
სოციალური უზრუნველყოფა
0
3 381
1 874
1 874
სხვა ხარჯები
8 824
50 006
75 000
75 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 650
0
5 000
5 000
03 03
სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ერთი ერთეული ნაგავმზიდი)
258 378
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
258 378
0
0
0
03 04
სპეციალური ტექნიკის შესყიდვა (ერთი ერთეული)
1 008 000
252 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 008 000
252 000
0
04 00
განათლება
4 210 806
6 662 415
6 653 589
6 653 589
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
253
ხარჯები
4 039 601
5 237 447
5 815 383
5 815 383
შრომის ანაზღაურება
2 200 693
2 937 261
3 160 347
3 160 347
საქონელი და მომსახურება
1 807 653
2 263 196
2 602 335
2 602 335
სოციალური უზრუნველყოფა
11 009
23 993
12 701
12 701
სხვა ხარჯები
20 246
12 997
40 000
40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
171 205
1 424 968
838 206
838 206
04 01
სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება
4 047 351
5 237 967
5 805 383
0
5 805 383
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
0
253
ხარჯები
4 039 601
5 237 447
5 785 383
0
5 785 383
შრომის ანაზღაურება
2 200 693
2 937 261
3 160 347
0
3 160 347
საქონელი და მომსახურება
1 807 653
2 263 196
2 602 335
0
2 602 335
სოციალური უზრუნველყოფა
11 009
23 993
12 701
0
12 701
სხვა ხარჯები
20 246
12 997
10 000
0
10 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 750
520
20 000
0
20 000
04 01 01
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
4 047 351
5 237 967
5 805 383
5 805 383
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
253
253
ხარჯები
4 039 601
5 237 447
5 785 383
5 785 383
შრომის ანაზღაურება
2 200 693
2 937 261
3 160 347
3 160 347
საქონელი და მომსახურება
1 807 653
2 263 196
2 602 335
2 602 335
სოციალური უზრუნველყოფა
11 009
23 993
12 701
12 701
სხვა ხარჯები
20 246
12 997
10 000
10 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 750
520
20 000
20 000
04 02
სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
163 455
1 141 905
818 206
818 206
არაფინანსური აქტივების ზრდა
163 455
1 141 905
818 206
818 206
04 02 01
სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
139 887
551 045
254 228
254 228
არაფინანსური აქტივების ზრდა
139 887
551 045
254 228
254 228
04 02 02
სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
510 530
407 933
407 933
არაფინანსური აქტივების ზრდა
510 530
407 933
407 933
04 02 03
სოფელ მეკეიძეების საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
0
75 691
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75 691
0
04 02 04
სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
23 568
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 568
0
0
04 02 05
სოფელ ხიხაძირში საბავშვო ბაღის რემონტი
0
0
30 000
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
30 000
30 000
04 02 06
სოფელ აგარის საბავშვო ბაღისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენა
0
4 639
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
4 639
0
04 02 07
სოფელ ფაჩხის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
0
0
33 440
33 440
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
33 440
33 440
04 02 08
სოფელ ღურტაში საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
0
0
25 695
25 695
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
25 695
25 695
04 02 11
საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა
0
0
66 910
66 910
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
66 910
66 910
04 03
სკოლების მშენებლობა–რემონტი
0
282 543
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
282 543
0
0
04 03 03
სოფელ შუასოფლის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
0
282 543
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
282 543
0
04 04
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სტუდენტთა დახმარება
0
0
30 000
30 000
ხარჯები
0
0
30 000
30 000
სხვა ხარჯები
0
30 000
30 000
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი
3 828 199
5 515 992
5 171 335
5 171 335
მომუშავეთა რიცხოვნობა
181
187
183
183
ხარჯები
3 084 095
4 846 336
4 344 450
4 344 450
შრომის ანაზღაურება
1 222 466
1 733 304
1 877 693
1 877 693
საქონელი და მომსახურება
1 123 272
1 460 198
1 652 097
1 652 097
გრანტები
265 190
343 226
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
5 260
5 260
სხვა ხარჯები
473 167
1 309 608
809 400
809 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
744 104
669 656
826 885
826 885
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
1 210 255
1 533 982
1 901 625
1 901 625
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56
62
59
59
ხარჯები
692 700
940 026
1 090 490
1 090 490
შრომის ანაზღაურება
387 855
572 608
624 419
624 419
საქონელი და მომსახურება
156 236
193 835
260 811
260 811
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
5 260
5 260
სხვა ხარჯები
148 609
173 583
200 000
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
517 555
593 956
811 135
811 135
05 01 01
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა
393 478
568 002
661 331
661 331
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44
50
47
47
ხარჯები
393 478
568 002
661 331
661 331
შრომის ანაზღაურება
301 515
455 422
499 191
499 191
საქონელი და მომსახურება
91 963
112 580
156 880
156 880
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
5 260
5 260
05 01 02
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“
111 694
157 225
179 159
179 159
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12
12
12
12
ხარჯები
111 694
157 225
179 159
179 159
შრომის ანაზღაურება
86 340
117 186
125 228
125 228
საქონელი და მომსახურება
25 354
40 039
53 931
53 931
05 01 03
სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა
187 528
214 799
250 000
250 000
ხარჯები
187 528
214 799
250 000
250 000
საქონელი და მომსახურება
38 919
41 216
50 000
50 000
სხვა ხარჯები
148 609
173 583
200 000
200 000
05 01 04
სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა
517 555
593 956
811 135
811 135
არაფინანსური აქტივების ზრდა
517 555
593 956
811 135
811 135
05 01 04 01
სოფელ ბოძაურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
4 221
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 221
0
0
05 01 04 02
სოფელ ქვემო ვაშლოვანში გორაულის უბანში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
0
191 629
191 629
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
191 629
191 629
05 01 04 03
სოფელ პანტნარში სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
79 845
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
79 845
0
05 01 04 04
სოფელ დანისპარაულის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
54 200
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
54 200
0
05 01 04 05
სოფელ ქედლების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
58 074
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
58 074
0
05 01 04 06
მთა ლოდიძირში მინი სპოტრული მოედნის მშენებლობა
0
0
170 000
170 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
170 000
170 000
05 01 04 07
ბოძაურის მთაში მინი სპოტრული მოედნის მშენებლობა
0
0
170 000
170 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
170 000
170 000
05 01 04 08
სოფელ დიაკონიძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
120 000
120 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
120 000
120 000
05 01 04 09
სოფელ გურძაულში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
50 000
50 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50 000
50 000
05 01 04 10
დიდიაილაში მინი სპორტული მოედნის და ფანჩატურის მოწყობა
4 820
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 820
0
05 01 04 11
ვაშლოვანის მთაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
53 822
80 150
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 822
80 150
0
05 01 04 12
მთა თეთრობში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
56 504
88 294
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56 504
88 294
0
05 01 04 13
სოფელ იაკობაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
58 084
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58 084
0
0
05 01 04 14
კურორტ ბეშუმში ორი ერთეული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
31 644
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 644
0
0
05 01 04 15
სოფელ ირემაძეების სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია
86 107
2 208
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86 107
2 208
0
0
05 01 04 16
სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
71 187
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
71 187
0
05 01 04 17
სოფელ გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
19 883
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 883
0
0
05 01 04 18
სოფელ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის მშენებლობა
0
55 884
29 506
29 506
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
55 884
29 506
29 506
05 01 04 19
სოფელ რიყეთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
148 762
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
148 762
0
0
05 01 04 20
სოფელ ქედლებში სათხილამურო ბაზის შენობის რეაბილიტაცია
53 708
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 708
0
0
0
05 01 04 21
სოფელ თაგოს სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
54 283
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
54 283
0
05 01 04 22
სოფელ საციხურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
49 831
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
49 831
0
05 01 04 23
სოფელ ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
40 000
40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
40 000
40 000
05 01 04 24
სოფელ გორგაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
40 000
40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
40 000
40 000
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
2 617 944
3 982 010
3 269 710
3 269 710
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125
125
124
124
ხარჯები
2 391 395
3 906 310
3 253 960
3 253 960
შრომის ანაზღაურება
834 611
1 160 696
1 253 274
1 253 274
საქონელი და მომსახურება
967 036
1 266 363
1 391 286
1 391 286
გრანტები
265 190
343 226
0
0
სხვა ხარჯები
324 558
1 136 025
609 400
609 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
226 549
75 700
15 750
15 750
05 02 01
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა
188 317
263 462
314 533
314 533
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
18
18
18
ხარჯები
188 317
263 462
312 033
312 033
შრომის ანაზღაურება
116 323
164 593
174 887
174 887
საქონელი და მომსახურება
71 994
98 869
137 146
137 146
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
2 500
2 500
05 02 02
ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი
1 259 323
1 786 794
1 925 328
1 925 328
მომუშავეთა რიცხოვნობა
96
96
95
95
ხარჯები
1 251 723
1 786 794
1 917 078
1 917 078
შრომის ანაზღაურება
625 792
872 165
947 192
947 192
საქონელი და მომსახურება
624 995
883 629
964 736
964 736
სხვა ხარჯები
936
31 000
5 150
5 150
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 600
0
8 250
8 250
05 02 03
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
265 190
343 226
0
0
ხარჯები
265 190
343 226
0
0
გრანტები
265 190
343 226
0
0
05 02 04
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა
155 368
202 886
150 000
150 000
ხარჯები
155 368
127 186
150 000
150 000
საქონელი და მომსახურება
138 071
125 186
100 000
100 000
სხვა ხარჯები
17 297
2 000
50 000
50 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
75 700
0
0
05 02 05
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა
36 523
27 206
50 000
50 000
ხარჯები
36 523
27 206
50 000
50 000
საქონელი და მომსახურება
30 248
24 909
35 000
35 000
სხვა ხარჯები
6 275
2 297
15 000
15 000
05 02 06
ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი
182 333
230 696
261 099
261 099
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11
11
11
11
ხარჯები
177 033
230 696
256 099
256 099
შრომის ანაზღაურება
92 496
123 938
131 195
131 195
საქონელი და მომსახურება
84 487
106 708
124 404
124 404
სხვა ხარჯები
50
50
500
500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 300
0
5 000
5 000
05 02 07
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
12 712
20 288
20 000
20 000
ხარჯები
12 712
20 288
20 000
20 000
საქონელი და მომსახურება
12 712
20 288
15 000
15 000
სხვა ხარჯები
0
0
5 000
5 000
05 02 08
ქალთა უფლებების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა
4 529
6 774
15 000
15 000
ხარჯები
4 529
6 774
15 000
15 000
საქონელი და მომსახურება
4 529
6 774
15 000
15 000
05 02 09
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
513 649
1 100 678
533 750
533 750
ხარჯები
300 000
1 100 678
533 750
533 750
სხვა ხარჯები
300 000
1 100 678
533 750
533 750
არაფინანსური აქტივების ზრდა
213 649
0
0
0
05 02 09 02
სოფელ ხიხაძირში კულტურის სახლის რემონტი
89 952
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89 952
0
0
05 02 09 03
ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი"-ს შიდა რემონტი
89 278
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89 278
0
0
05 02 09 04
სოფელ ყინჩაურის კულტურის სახლის რემონტი და საპირფარეშოს მშენებლობა
34 419
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 419
0
0
05 02 09 05
რელიგიურ ორგანიზაციებზე ხელშეწყობა
0
1 100 678
533 750
533 750
ხარჯები
0
1 100 678
533 750
533 750
სხვა ხარჯები
0
1 100 678
533 750
533 750
05 02 09 06
სოფელ დეკანაშვილებში ცენტრალური მეჩეთის რეკონსტრუქცია
300 000
0
0
0
ხარჯები
300 000
0
0
0
სხვა ხარჯები
300 000
0
0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
4 157 598
5 240 266
4 364 513
4 364 513
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
4 157 598
5 240 266
4 364 513
4 364 513
შრომის ანაზღაურება
53 370
71 850
75 953
75 953
საქონელი და მომსახურება
583 140
774 111
839 838
839 838
სუბსიდიები
27 135
30 000
40 000
40 000
სოციალური უზრუნველყოფა
1 698 526
2 152 392
2 122 022
2 122 022
სხვა ხარჯები
1 795 427
2 211 913
1 286 700
1 286 700
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
1 411 818
1 714 006
1 934 188
1 934 188
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
1 411 818
1 714 006
1 934 188
1 934 188
შრომის ანაზღაურება
53 370
71 850
75 953
75 953
საქონელი და მომსახურება
574 390
762 111
827 838
827 838
სოციალური უზრუნველყოფა
784 058
880 045
1 030 397
1 030 397
06 01 01
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი
628 340
833 961
903 791
903 791
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
ხარჯები
628 340
833 961
903 791
903 791
შრომის ანაზღაურება
53 370
71 850
75 953
75 953
საქონელი და მომსახურება
574 390
762 111
827 838
827 838
სოციალური უზრუნველყოფა
580
0
0
0
06 01 02
სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება
20 893
56 451
50 000
50 000
ხარჯები
20 893
56 451
50 000
50 000
სოციალური უზრუნველყოფა
20 893
56 451
50 000
50 000
06 01 03
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
569 976
569 227
630 000
630 000
ხარჯები
569 976
569 227
630 000
630 000
სოციალური უზრუნველყოფა
569 976
569 227
630 000
630 000
06 01 04
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდით მომსახურება
177 600
187 200
187 200
187 200
ხარჯები
177 600
187 200
187 200
187 200
სოციალური უზრუნველყოფა
177 600
187 200
187 200
187 200
06 01 05
პერსონალური ასისტენტით მომსახურებით უზრუნველყოფა
15 009
67 167
163 197
163 197
ხარჯები
15 009
67 167
163 197
163 197
სოციალური უზრუნველყოფა
15 009
67 167
163 197
163 197
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
2 745 780
3 526 260
2 430 325
2 430 325
ხარჯები
2 745 780
3 526 260
2 430 325
2 430 325
საქონელი და მომსახურება
8 750
12 000
12 000
12 000
სუბსიდიები
27 135
30 000
40 000
40 000
სოციალური უზრუნველყოფა
914 468
1 272 347
1 091 625
1 091 625
სხვა ხარჯები
1 795 427
2 211 913
1 286 700
1 286 700
06 02 01
სოციალურად დაუცველ პირთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა
63 746
91 497
141 645
141 645
ხარჯები
63 746
91 497
141 645
141 645
საქონელი და მომსახურება
8 750
12 000
12 000
12 000
სოციალური უზრუნველყოფა
54 996
79 497
129 645
129 645
06 02 02
ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ფინანსური დახმარება
44 420
49 675
55 000
55 000
ხარჯები
44 420
49 675
55 000
55 000
სოციალური უზრუნველყოფა
2 400
1 500
0
0
სხვა ხარჯები
42 020
48 175
55 000
55 000
06 02 03
სოციალურად დაუცველ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ფინანსური დახმარება
39 200
37 700
50 000
50 000
ხარჯები
39 200
37 700
50 000
50 000
სოციალური უზრუნველყოფა
39 200
37 700
50 000
50 000
06 02 04
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარების გაწევა
18 200
44 500
51 000
51 000
ხარჯები
18 200
44 500
51 000
51 000
სოციალური უზრუნველყოფა
18 200
44 500
51 000
51 000
06 02 05
მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება
107 000
151 000
145 500
145 500
ხარჯები
107 000
151 000
145 500
145 500
სოციალური უზრუნველყოფა
107 000
151 000
145 500
145 500
06 02 06
საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა
167 000
61 000
200 000
200 000
ხარჯები
167 000
61 000
200 000
200 000
სხვა ხარჯები
167 000
61 000
200 000
200 000
06 02 07
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება
1 089 407
1 226 738
0
0
ხარჯები
1 089 407
1 226 738
0
0
სხვა ხარჯები
1 089 407
1 226 738
0
06 02 08
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ფინანსური დახმარება
78 300
94 800
96 000
96 000
ხარჯები
78 300
94 800
96 000
96 000
სოციალური უზრუნველყოფა
78 300
94 800
96 000
96 000
06 02 09
სოციალურად დაუცველ და ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება
195 000
234 000
220 000
220 000
ხარჯები
195 000
234 000
220 000
220 000
სოციალური უზრუნველყოფა
195 000
234 000
220 000
220 000
06 02 10
ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თუნუქის ფურცლ(ებ)ით უზრუნველყოფა
12 500
12 500
20 000
20 000
ხარჯები
12 500
12 500
20 000
20 000
სხვა ხარჯები
12 500
12 500
20 000
20 000
06 02 11
ბავშვთა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ოჯახებზე ფინანსური დახმარება
165 220
205 080
165 000
165 000
ხარჯები
165 220
205 080
165 000
165 000
სოციალური უზრუნველყოფა
165 220
205 080
165 000
165 000
06 02 12
ქირით უზრუნველყოფისათვის ფინანსური დახმარება
484 500
863 500
870 000
870 000
ხარჯები
484 500
863 500
870 000
870 000
სხვა ხარჯები
484 500
863 500
870 000
870 000
06 02 13
მოვლის საჭიროების მქონე სოციალურად დაუცველ პირთა ფინანსური დახმარება
116 200
300 240
209 280
209 280
ხარჯები
116 200
300 240
209 280
209 280
სოციალური უზრუნველყოფა
116 200
300 240
209 280
209 280
06 02 14
მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა
127 760
114 750
0
0
ხარჯები
127 760
114 750
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
127 760
114 750
0
0
06 02 15
საქართველოს წითელი ჯვრის თანადაფინანსება
27 135
30 000
40 000
40 000
ხარჯები
27 135
30 000
40 000
40 000
სუბსიდიები
27 135
30 000
40 000
40 000
06 02 16
მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა
10 192
9 280
25 200
25 200
ხარჯები
10 192
9 280
25 200
25 200
სოციალური უზრუნველყოფა
10 192
9 280
25 200
25 200
06 02 17
სოციალურად დაუცველი ოჯახების თუნუქის ფურცლებით უზრუნველყოფა
0
0
135 000
135 000
ხარჯები
0
0
135 000
135 000
სხვა ხარჯები
0
0
135 000
135 000
06 02 18
სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქის ილია II გარდაცვალებასთან დაკავშირებით მოსახლეობის რეგიონებიდან ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მომსახურების ხარჯების დაფინანსება
0
0
6 700
6 700
ხარჯები
0
0
6 700
6 700
სხვა ხარჯები
0
0
6 700
6 700
მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები🔗
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.
მუხლი 20.
დანამატები და ჯილდო
2026 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე დანამატების და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 21.
ასიგნებების დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.