„საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (გადამუშავებული ვარიანტი)

საქართველოს კანონის პროექტი განხილვაშია
ინიცირების თარიღი
06.12.2024
ავტორი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
ინიციატორი
საქართველოს მთავრობა
ნომერი
#07-2/3/11-1
წყარო

📦 საკანონმდებლო პაკეტი

„საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (გადამუშავებული ვარიანტი)

📋 განხილვის ეტაპები

📅 დამატებითი ინფორმაცია

ბიუროზე განხილვის თარიღი 2024-12-09
ბიუროს ნომერი 3

📜 ტექსტი

საქართველოს კანონის პროექტი
პროექტი საქართველოს კანონი „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ “ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე მუხლი 1. „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 26.12.2023, სარეგისტრაციო კოდი: 190020010.05.001.102162) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 1. I–IV თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „თავი I საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება შემოსავლები გადასახადები გრანტები სხვა შემოსავლები 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 16,450,247.4 18,716,484.4 14,976,686.1 359,062.1 მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 21,726,000.0 21,675,0 00.0 51,000.0 16,994,174.9 20,190,000.0 20,190,000.0 0.0 325,789.8 266,000.0 215,000.0 51,000.0 1,114,499.2 1,396,519.8 1,270,000.0 1,270,000.0 0.0 15,350,159.1 16,928,503.5 19,961,8 05.2 19,802,189.2 159,616.0 შრომის ანაზღაურება 1,792,065.0 2,177,166.7 2,632,981.4 2,632,351.4 630.0 საქონელი და მომსახურება 1,870,858.6 2,138,984.7 2,232,517.8 2,197,830.0 34,687.8 პროცენტი 746,805.3 1,182,238.8 1,480,039.0 1,480,039.0 0.0 სუბსიდიები 1,004,617.9 943,790.3 1,146,103.0 1,089,303.0 56,800.0 გრანტები 1,260,618.0 1,423,282.9 1,682,488.2 1,629,638.2 52,850.0 მათ შორის, კაპიტალური 914,883.3 1,016,606.9 1,337,100.0 1,316,750.0 20,350.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,052,095.2 6,805,914.4 7,720,410.0 7,720,410.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,623,099.1 2,257,125.7 3,067,265.9 3,052,617.6 14,648.3 1,136,794.4 618,419.2 1,084,719.0 1,074,717.0 10,002.0 საოპერაციო სალდო 1,100,088.4 1,787,981.0 1,764,194.8 1,872,810.8 -108 ,616.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება ხარჯები მათ შორის, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი 3,101,599.3 3,769,508.6 4,099,704.5 3,178,878.0 920,826.5 ზრდა 3,304,432.8 3,972,867.6 4,399,704.5 3,478,878.0 920,826.5 კლება 202,833.5 203,359.0 300,000.0 300,000.0 0.0 -2,001,510.9 -1,981,527.6 -2,335,509.7 -1,306,067.2 -1,029,442.5 711,384.6 394,869.3 -273,878.2 -534,428.2 260,550.0 მთლიანი სალდო ფინანსური აქტივების ცვლილება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 855,613.5 685,718.1 ვალუტა და დეპოზიტები 366,177.0 სესხები 477,347.0 დასახელება ზრდა აქციები და სხვა კაპიტალი საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 260,550.0 0.0 260,550.0 329,839.2 0.0 0.0 0.0 354,352.8 260,550.0 0.0 260,550.0 12,089.5 1,526.1 0.0 0.0 0.0 144,228.9 290,848.8 534,428.2 534,428.2 0.0 0.0 0.0 234,428.2 234,428.2 0.0 143,235.6 289,253.9 300,000.0 300,000.0 0.0 993.3 1,595.0 0.0 0.0 0.0 2,712,895.5 2,376,396.9 2,061,631.5 771,639.0 1,289,992.5 3,731,879.6 3,469,326.4 3,369,992.5 2,080,000.0 1,289,992.5 1,346,339.8 1,459,421.4 1,500,000.0 1,500,000.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 1,346,339.8 1,459,420.9 1,500,000.0 1,500,000.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2,385,539.8 2,009,905.0 1,869,992.5 580,000.0 1,289,992.5 2,385,539.8 2,009,905.0 1,869,992.5 580,000.0 1,289,992.5 1,018,984.1 1,092,929.4 1,308,361.0 1,308,361.0 0.0 42,854.4 42,632.4 42,741.0 42,741.0 0.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 0.0 კლება ვალუტა და დეპოზიტები სესხები აქციები და სხვა კაპიტალი ვალდებულებების ცვლილება ზრდა საშინაო საგარეო სესხები კლება საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა სესხები საგარეო სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები ბალანსი მათ შორის 2,854.4 2,632.4 2,741.0 2,741.0 0.0 976,129.7 1,050,297.0 1,265,620.0 1,265,620.0 0.0 970,865.5 1,045,209.3 1,260,000.0 1,260,000.0 0.0 5,264.2 5,087.7 5,620.0 5,620.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები , გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში მათ შორის დონორების საბიუჯეტ დაფინანსებ ო სახსრები ა 24,355,000. 1,340,992.5 0 21,675,000.0 51,000.0 300,000.0 0.0 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა შემოსულობები 20,529,189.4 22,680,018.6 25,695,992.5 შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების ზრდა 16,450,247.4 202,833.5 18,716,484.4 203,359.0 21,726,000.0 300,000.0 144,228.9 290,848.8 300,000.0 300,000.0 0.0 3,731,879.6 3,469,326.4 3,369,992.5 1,289,992.5 გადასახდელები 20,163,012.5 22,350,179.4 25,930,420.7 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება 15,350,159.1 3,304,432.8 16,928,503.5 3,972,867.6 19,961,805.2 4,399,704.5 2,080,000.0 24,589,428. 2 19,802,189.2 3,478,878.0 489,436.5 355,878.9 260,550.0 0.0 260,550.0 1,018,984.1 366,176.9 1,092,929.4 329,839.2 1,308,361.0 -234,428.2 1,308,361.0 -234,428.2 0.0 0.0 დასახელება 1,340,992.5 159,616.0 920,826.5 3 თავი II საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 21,726,000.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება შემოსავლები გადასახადები გრანტები სხვა შემოსავლები 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 16,450,247.4 18,716,484.4 21,726,000.0 14,976,686.1 16,994,174.9 20,190,000.0 359,062.1 325,789.8 266,000.0 1,114,499.2 1,396,519.8 1,270,000.0 მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 20,190,000.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 14,976,686.1 16,994,1 74.9 20,190,000.0 გადასახადები შემოსავალზე , მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე 6,574,528.7 7,592,983.2 9,668,900.0 გადასახადები საქართველოს ფიზიკური პირებიდან 4,644,377.3 5,574,816.6 6,598,900.0 საშემოსავლო გადასახადი 4,644,377.3 5,574,816.6 6,598,900.0 გადასახადები საწარმოებიდან 1,930,151.4 2,018,166.5 3,070,000.0 1,930,151.4 2,018,166.5 3,070,000.0 გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე 8,047,051.3 9,063,929.7 9,921,100.0 საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე 6,036,823.5 6,793,665.8 7,541,100.0 დამატებული ღირებულების გადასახადი 6,036,823.5 6,793,665.8 7,541,100.0 2,010,227.8 2,270,263.9 2,380,000.0 125,992.0 151,212.0 135,000.0 დასახელება გადასახადები მოგების გადასახადი აქციზი გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო ეკონომიკურ ოპერაციებზე 4 დასახელება 2022 წლის ფაქტი იმპორტის გადასახადი სხვა გადასახადები 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 125,992.0 151,212.0 135,000.0 229,114.1 186,050.0 465,000.0 მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 266,000.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე დანიშნულების გრანტები EU-NIF ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამა საქართველოში (KfW) (KfW, EU-NIF) IFAD მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD) EU აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) უნარების განვითარება და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა (EU) ENPARD IV - ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის IV (EU) ევროკავშირი ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარებისთვის (EU) სახელმწიფო მდგრადობის პროგრამა (EU) EU4 მდგრადი მმართველობა და მოქნილობა (EU) ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარება საქართველოში (EU) სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU) სხვადასხვა დონორები ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები (სხვადასხვა დონორები) კაპიტალური დანიშნულების გრანტები E5P თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 359,062.1 242,220.4 223,639.6 2,651.7 325,789.8 180,361.8 156,687.5 3,143.7 266,000.0 129,800.0 110,500.0 3,000.0 2,651.7 3,143.7 3,000.0 1,251.3 1,136.9 2,500.0 1,251.3 1,136.9 2,500.0 112,041.1 62,000.7 105,000.0 2,441.1 1,952.7 5,000.0 13,327.4 20,143.9 12,600.0 0.0 9,208.6 16,900.0 0.0 14,388.5 63,000.0 42,086.4 0.0 0.0 0.0 0.0 7,500.0 6,137.6 16,307.0 0.0 48,048.6 0.0 0.0 107,695.6 90,406.2 0.0 107,695.6 90,406.2 0.0 18,580.7 2,170.5 23,674.3 1,875.4 19,300.0 900.0 2,069.0 1,655.0 900.0 5 დასახელება საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადიალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (NEFCO, E5P) EU-NIF გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW, EU-NIF) ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD, KfW, EU-NIF) 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW, EU-NIF) SIDA ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) CNF დაცული ტერიტორიების განვითარება (WB-TF, CNF) WB-TF რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB-TF, WB) EU ქალაქ ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მომსახურების გაუმჯობესება (EU, AFD) ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EBRD, EIB) AFD საქართველოს ადამიანური კაპიტალის პროგრამა (WB, AFD) EBRD ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) გზა (EBRD, ADB) უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული მიმდინარე დანიშნულების გრანტები KfW აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW) ენერგეტიკის სექტორის ღია პროგრამა (KfW) COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტი (KfW, WB, AIIB) კაპიტალური დანიშნულების გრანტები 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 101.6 220.4 0.0 13,374.5 7,338.3 2,600.0 0.0 0.0 150.0 0.0 0.0 1,450.0 13,374.5 7,338.3 1,000.0 0.0 0.0 8,600.0 0.0 0.0 8,600.0 1,889.4 1,816.7 2,300.0 1,889.4 1,816.7 2,300.0 95.1 1,100.8 0.0 95.1 1,100.8 0.0 714.7 11,543.1 2,400.0 0.0 3,682.8 2,400.0 714.7 0.0 0.0 0.0 7,860.3 0.0 0.0 0.0 2,500.0 0.0 0.0 2,500.0 336.5 0.0 0.0 336.5 0.0 0.0 18,679.7 14,975.2 14,975.2 13,000.7 5,209.1 5,209.1 20,000.0 2,700.0 2,700.0 586.5 2,044.8 0.0 1,540.0 1,557.9 2,000.0 816.4 1,606.4 700.0 12,032.3 0.0 0.0 3,704.5 7,791.7 17,300.0 6 დასახელება KfW ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა (ფაზა V) (KfW) ენერგოეფექტურობა საჯარო შენობებში (EBRD, KfW) ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი ადგილობრივი განვითარება საქართველოში (KfW) მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (KfW) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) ენერგოეფექტურობის ღონისძიებები და შენობების ევროკავშირის ენერგოეფექტურობის სტანდარტებთან მიახლოება (KfW) დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW) პროფესიული განათლების პროგრამა 1 (KfW) მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW) უცხოეთის იურიდიული პირი კაპიტალური დანიშნულების გრანტები EPTATF ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ-ებიდან/ა(ა)იპებიდან 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 3,704.5 7,791.7 17,300.0 0.0 580.0 1,000.0 0.0 0.0 2,300.0 564.7 4,440.2 11,000.0 1,024.3 767.9 1,000.0 341.7 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 564.7 0.0 0.0 1,209.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,670.0 333.5 2,102.6 2,102.6 2,102.6 1,500.0 0.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 0.0 2,102.6 1,200.0 98,162.1 130,324.7 115,000.0 მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,270,000.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება სხვა შემოსავლები 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 1,114,499.2 1,396,519.8 1,270,000.0 642,725.8 818,486.0 702,900.0 პროცენტები 251,360.7 322,374.9 320,000.0 დივიდენდები 356,242.8 464,744.9 352,900.0 182.8 1,964.9 50,050.0 356,060.0 462,780.0 302,850.0 შემოსავლები საკუთრებიდან სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი შემოსავალი საქართველოს ეროვნული ბანკის მოგებიდან 7 დასახელება რენტა 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 35,122.3 31,366.1 30,000.0 93,084.9 104,749.8 122,100.0 89,086.1 100,466.9 118,100.0 სალიცენზიო მოსაკრებელი 551.9 539.5 400.0 სანებართვო მოსაკრებელი 57,317.6 65,288.7 80,000.0 სარეგისტრაციო მოსაკრებელი 2,071.2 2,531.6 2,000.0 სახელმწიფო ბაჟი 25,521.0 27,187.5 28,000.0 საკონსულო მოსაკრებელი 1,825.5 1,879.0 1,800.0 წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გაწვევის გადავადების მოსაკრებელი 1,051.3 2,212.9 5,100.0 747.6 827.9 800.0 3,998.8 4,282.9 4,000.0 0.6 0.0 0.0 3,984.9 4,277.6 4,000.0 13.3 5.4 0.0 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 129,720.2 155,488.3 165,000.0 ტრანსფერები , რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 248,968.3 317,795.7 280,000.0 მიმდინარე ტრანსფერები , რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 248,968.3 317,795.7 280,000.0 სხვა მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები , რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 248,968.3 317,795.7 280,000.0 248,968.3 317,795.7 280,000.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 8 თავი III საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები , არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 19,961,805.2 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში მათ შორის 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 15,350,159.1 16,928,503.5 19,961,805.2 19,802,189.2 159,616.0 შრომის ანაზღაურება 1,792,065.0 2,177,166.7 2,632,981.4 2,632,351.4 630.0 საქონელი და მომსახურება 1,870,858.6 2,138,984.7 2,232,517.8 2,197,830.0 34,687.8 პროცენტი 746,805.3 1,182,238.8 1,480,039.0 1,480,039.0 0.0 სუბსიდიები 1,004,617.9 943,790.3 1,146,103.0 1,089,303.0 56,800.0 გრანტები 1,260,618.0 1,423,282.9 1,682,488.2 1,629,638.2 52,850.0 მათ შორის, კაპიტალური 914,883.3 1,016,606.9 1,337,100.0 1,316,750.0 20,350.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,052,095.2 6,805,914.4 7,720,410.0 7,720,410.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,623,099.1 2,257,125.7 3,067,265.9 3,052,617.6 14,648.3 1,136,794.4 618,419.2 1,084,719.0 1,074,717.0 10,002.0 დასახელება ხარჯები მათ შორის, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4,099,704.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,399,704.5 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში მათ შორის კოდ ი დასახელება სულ ჯამი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 3,304,432.8 3,972,867.6 4,399,704.5 3,478,878.0 920,826.5 01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 2,867.0 9,193.4 10,412.7 10,412.7 0.0 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 222.8 257.2 362.0 362.0 0.0 9 მათ შორის კოდ ი დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 03 00 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 0.0 0.0 9.5 9.5 0.0 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 5,267.9 10,765.1 1,770.0 1,770.0 0.0 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 417.8 1,557.0 1,436.0 1,436.0 0.0 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 1,156.1 28,035.5 63,680.0 63,680.0 0.0 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 211.2 156.7 150.0 150.0 0.0 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 782.7 524.1 50.0 50.0 0.0 09 00 საერთო სასამართლოები 5,642.6 4,484.3 26,755.0 26,755.0 0.0 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 191.2 480.4 2,470.0 2,470.0 0.0 14.8 134.6 53.4 53.4 0.0 45.7 127.7 54.1 54.1 0.0 7.4 118.9 98.5 98.5 0.0 18.7 145.7 57.0 57.0 0.0 27.3 60.5 56.0 56.0 0.0 5.2 55.5 48.7 48.7 0.0 0.0 42.6 39.0 39.0 0.0 12.6 99.3 40.0 40.0 0.0 9.3 128.0 63.0 63.0 0.0 14,725.6 16,867.9 32,677.0 32,677.0 0.0 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 20 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 21 00 საქართველოს პროკურატურა 2,654.8 2,806.0 2,977.0 2,977.0 0.0 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 75.5 80.8 40.0 40.0 0.0 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 11,443.3 9,815.7 15,695.0 15,695.0 0.0 54,251.2 32,332.2 63,767.0 15,617.0 48,150.0 2,392,864.0 2,602,707.5 2,658,050.0 1,817,750.0 840,300.0 61,209.7 62,426.7 53,322.0 53,319.5 2.5 24 00 25 00 26 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 10 მათ შორის კოდ ი დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 54,900.3 252,471.1 275,943.0 საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 247,443.0 28,500.0 27 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 16,741.9 14,593.3 1,555.0 1,555.0 0.0 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 309,596.9 354,472.0 500,526.6 500,526.6 0.0 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 140,409.6 150,411.8 131,450.0 131,450.0 0.0 57,407.5 58,179.9 40,619.0 38,329.0 2,290.0 112,268.7 268,672.6 440,406.0 438,822.0 1,584.0 31 00 32 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 33 00 საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 45,147.4 59,690.3 50,832.0 50,832.0 0.0 35 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 108.3 15.6 20.0 20.0 0.0 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 53.3 275.8 106.0 106.0 0.0 37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 58.3 973.4 1,148.0 1,148.0 0.0 38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 3.1 1,076.9 723.0 723.0 0.0 39 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური 0.0 487.2 902.0 902.0 0.0 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 6,561.0 12,017.1 7,376.0 7,376.0 0.0 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 1,660.5 4,523.9 2,570.0 2,570.0 0.0 43 00 სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო 49.9 105.7 50.0 50.0 0.0 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 3.9 9.8 20.0 20.0 0.0 45 00 საქართველოს საპატრიარქო 814.4 587.5 638.0 638.0 0.0 1,499.7 2,499.9 3,750.0 3,750.0 0.0 696.0 446.4 400.0 400.0 0.0 0.0 34.1 0.0 0.0 0.0 46 00 47 00 48 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 9.3 32.2 60.0 60.0 0.0 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 9.5 9.8 10.0 10.0 0.0 51 00 სპეციალური საგამოძიებო სამსახური 1,872.6 7,427.7 5,790.0 5,790.0 0.0 52 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 4.9 280.3 0.0 0.0 0.0 53 00 სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 3.9 0.0 2.0 2.0 0.0 54 00 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი 181.1 170.2 285.0 285.0 0.0 55 00 სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო 0.0 0.0 390.0 390.0 0.0 56 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 246.3 0.0 0.0 0.0 0.0 11 ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 300,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ათას ლარებში 2022 წლის ფაქტი დასახელება არაფინანსური აქტივების კლება ძირითადი აქტივები მიწა 2024 წლის გეგმა 202,833.5 203,359.0 300,000.0 170,605.1 172,568.7 215,000.0 1.3 0.0 0.0 32,227.2 30,790.3 85,000.0 32,227.2 28,391.9 21,000.0 0.0 2,398.4 64,000.0 0.0 2,398.4 64,000.0 მატერიალური მარაგები არაწარმოებული აქტივები 2023 წლის ფაქტი სხვა ბუნებრივი აქტივები რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში მათ შორის კოდი 7 7.1 7.1.1 7.1.1.1 დასახელება სულ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2022 ფაქტი 2023 ფაქტი 2024 გეგმა საბიუჯეტ ო სახსრები დონორები ს დაფინასებ ა 18,654,591.9 20,901,371.0 24,361,509.7 23,281,067.2 1,080,442.5 2,276,484.6 3,012,155.3 3,730,604.7 3,730,604.7 0.0 461,466.7 499,051.4 568,566.6 568,566.6 0.0 218,321.3 240,071.4 216,714.9 216,714.9 0.0 7.1.1.2 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 43,358.0 61,409.5 157,420.7 157,420.7 0.0 7.1.1.3 საგარეო ურთიერთობები 199,787.4 197,570.5 194,431.0 194,431.0 0.0 7.1.3 საერთო დანიშნულების მომსახურება 69,419.8 81,456.8 84,816.0 84,816.0 0.0 7.1.3.1 საერთო საკადრო მომსახურება 2,328.0 2,409.8 1,900.0 1,900.0 0.0 7.1.3.2 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება 13,412.3 19,904.4 24,000.0 24,000.0 0.0 53,679.6 59,142.6 58,916.0 58,916.0 0.0 7.1.3.3 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 7.1.4 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 4,084.4 4,680.1 5,260.0 5,260.0 0.0 7.1.6 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 753,366.3 1,190,375.6 1,500,000.0 1,500,000.0 0.0 7.1.7 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 932,514.5 1,107,535.4 1,350,850.0 1,350,850.0 0.0 12 მათ შორის კოდი დასახელება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 7.1.8 7.2 თავდაცვა 2023 ფაქტი 2024 გეგმა საბიუჯეტ ო სახსრები დონორები ს დაფინასებ ა 55,632.8 129,056.0 221,112.1 221,112.1 0.0 1,173,129.3 1,331,674.6 1,673,922.0 1,673,922.0 0.0 2022 ფაქტი 7.2.1 შეიარაღებული ძალები 945,349.7 1,110,931.6 1,429,967.9 1,429,967.9 0.0 7.2.3 საგარეო სამხედრო დახმარება 1,592.6 513.6 0.0 0.0 0.0 7.2.4 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში 43,917.2 48,283.9 46,069.1 46,069.1 0.0 7.2.5 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში 182,269.8 171,945.6 197,885.0 197,885.0 0.0 1,550,734.0 1,899,742.4 2,147,433.0 2,147,433.0 0.0 7.3.1 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 828,951.4 1,039,281.1 1,172,397.0 1,172,397.0 0.0 7.3.2 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 99,750.3 129,715.9 118,476.0 118,476.0 0.0 7.3.3 სასამართლოები და პროკურატურა 164,279.4 187,695.9 236,800.0 236,800.0 0.0 7.3.4 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 194,760.2 237,306.6 264,000.0 264,000.0 0.0 262,992.8 305,742.9 355,760.0 355,760.0 0.0 4,164,126.8 3,869,490.6 3,971,854.0 3,041,111.5 930,742.5 297,612.9 390,216.6 382,745.0 332,745.0 50,000.0 248,076.3 273,659.3 264,245.0 214,245.0 50,000.0 49,536.6 116,557.3 118,500.0 118,500.0 0.0 680,585.5 613,377.8 635,315.0 611,972.5 23,342.5 7.3 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 7.3.6 7.4 7.4.1 7.4.1.1 7.4.1.2 7.4.2 ეკონომიკური საქმიანობა საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 7.4.2.1 სოფლის მეურნეობა 680,585.5 613,377.8 635,315.0 611,972.5 23,342.5 7.4.3 სათბობი და ენერგეტიკა 250,116.0 34,912.1 90,400.0 83,600.0 6,800.0 7.4.3.2 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 11,318.6 11,455.8 12,000.0 12,000.0 0.0 7.4.3.5 ელექტროენერგეტიკა 238,797.4 23,456.4 78,400.0 71,600.0 6,800.0 7,881.0 3,420.0 3,900.0 3,900.0 0.0 მშენებლობა 7,881.0 3,420.0 3,900.0 3,900.0 0.0 ტრანსპორტი 1,980,149.3 2,024,481.7 2,103,800.0 1,380,800.0 723,000.0 1,929,063.5 1,991,255.2 1,986,500.0 1,263,500.0 723,000.0 7.4.4 7.4.4.3 7.4.5 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 7.4.5.1 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 7.4.5.2 საზღვაო ტრანსპორტი 0.0 20,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 7.4.5.3 სარკინიგზო ტრანსპორტი 0.0 - 2,500.0 2,500.0 0.0 7.4.5.4 საჰაერო ტრანსპორტი 50,561.4 13,226.5 64,800.0 64,800.0 0.0 524.4 - 0.0 0.0 0.0 7.4.5.5 7.4.7 7.4.7.1 7.4.7.3 7.4.7.4 7.4.9 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 849,117.3 703,292.2 551,674.0 474,574.0 77,100.0 901.2 1,203.7 1,524.0 1,524.0 0.0 ტურიზმი 303,842.3 250,505.4 278,500.0 278,500.0 0.0 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი 544,373.8 451,583.2 271,650.0 194,550.0 77,100.0 98,664.8 99,790.2 204,020.0 153,520.0 50,500.0 ეკონომიკის სხვა დარგები ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 13 მათ შორის კოდი 7.5 დასახელება გარემოს დაცვა ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 7.5.1 2023 ფაქტი 2024 გეგმა საბიუჯეტ ო სახსრები დონორები ს დაფინასებ ა 141,274.8 173,703.0 193,070.0 168,970.0 24,100.0 27,490.2 28,187.7 43,500.0 33,900.0 9,600.0 2022 ფაქტი 7.5.2 ჩამდინარე წყლების მართვა 0.0 2,859.6 11,200.0 10,000.0 1,200.0 7.5.3 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 2,057.1 1,894.8 1,510.0 1,510.0 0.0 7.5.4 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 50,277.0 67,326.3 58,615.0 45,315.0 13,300.0 61,450.5 73,434.7 78,245.0 78,245.0 0.0 341,259.4 339,748.2 728,400.0 718,000.0 10,400.0 341.7 580.0 2,000.0 1,000.0 1,000.0 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 7.5.6 7.6 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 7.6.2 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 7.6.3 წყალმომარაგება 340,917.7 339,168.2 726,400.0 717,000.0 9,400.0 ჯანმრთელობის დაცვა 2,037,854.5 1,709,854.6 1,956,035.0 1,923,535.0 32,500.0 2,151.7 2,257.1 3,950.0 3,950.0 0.0 2,151.7 2,257.1 3,950.0 3,950.0 0.0 1,006,329.1 1,141,934.4 1,325,100.0 1,325,100.0 0.0 980,658.9 1,111,070.6 1,285,000.0 1,285,000.0 0.0 25,670.2 30,863.8 40,100.0 40,100.0 0.0 342,904.3 335,834.9 369,700.0 369,700.0 0.0 336,560.8 327,238.8 360,700.0 360,700.0 0.0 6,343.5 8,596.1 9,000.0 9,000.0 0.0 68,212.8 94,482.7 123,135.0 123,135.0 0.0 618,256.7 135,345.5 134,150.0 101,650.0 32,500.0 502,991.1 505,545.4 535,383.0 535,383.0 0.0 7.7 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 7.7.1 7.7.1.1 ფარმაცევტული პროდუქცია 7.7.2 ამბულატორიული მომსახურება 7.7.2.1 7.7.2.2 7.7.3 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება საავადმყოფოების მომსახურება 7.7.3.2 7.7.3.3 7.7.4 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 7.7.6 7.8 დასვენება, კულტურა და რელიგია 7.8.1 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 158,479.3 190,143.5 227,272.0 227,272.0 0.0 7.8.2 მომსახურება კულტურის სფეროში 189,399.7 141,734.5 142,700.0 142,700.0 0.0 84,675.8 102,025.8 102,190.0 102,190.0 0.0 4,462.8 1,332.0 1,032.0 1,032.0 0.0 65,973.5 70,309.7 62,189.0 62,189.0 0.0 1,835,345.4 2,324,435.1 2,915,205.0 2,832,505.0 82,700.0 212.0 86,048.5 201,585.0 201,585.0 0.0 1,175,446.2 1,365,504.1 1,644,210.0 1,644,210.0 0.0 1,175,446.2 1,365,504.1 1,644,210.0 1,644,210.0 0.0 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 7.8.3 7.8.4 7.8.6 7.9 განათლება 7.9.1 სკოლამდელი აღზრდა 7.9.2 ზოგადი განათლება 7.9.2.3 საშუალო ზოგადი განათლება 7.9.3 პროფესიული განათლება 83,758.6 110,711.7 118,126.0 118,126.0 0.0 7.9.4 უმაღლესი განათლება 147,304.2 160,555.6 173,057.0 173,057.0 0.0 147,304.2 160,555.6 173,057.0 173,057.0 0.0 1,296.9 1,294.3 300.0 300.0 0.0 7.9.4.2 7.9.5 უმაღლესი აკადემიური განათლება უმაღლესისშემდგომი განათლება 14 მათ შორის 2023 ფაქტი 2024 გეგმა საბიუჯეტ ო სახსრები დონორები ს დაფინასებ ა 235,834.9 387,795.0 539,021.0 515,521.0 23,500.0 61,497.5 68,236.5 76,400.0 76,400.0 0.0 129,995.2 144,289.5 162,506.0 103,306.0 59,200.0 4,631,392.1 5,735,021.8 6,509,603.0 6,509,603.0 0.0 16,418.3 23,636.1 23,700.0 23,700.0 0.0 780.7 2,172.1 2,000.0 2,000.0 0.0 15,637.5 21,464.0 21,700.0 21,700.0 0.0 კოდი დასახელება 2022 ფაქტი 7.9.6 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 7.9.7 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 7.9.8 7.10 7.10.1 7.10.1.1 7.10.1.2 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში სოციალური დაცვა ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა ავადმყოფთა სოციალური დაცვა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 7.10.2 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 2,901,545.6 3,516,533.6 4,037,261.0 4,037,261.0 0.0 7.10.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 1,169,692.5 1,394,471.4 1,543,180.0 1,543,180.0 0.0 7.10.6 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 28,767.4 32,390.9 57,100.0 57,100.0 0.0 128,115.6 276,220.2 271,130.0 271,130.0 0.0 386,852.8 491,769.6 577,232.0 577,232.0 0.0 7.10.7 7.10.9 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 15 თავი IV საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო , ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-2,335,509.7) ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-273,878.2) ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 260,550.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების ზრდა 855,613.5 685,718.1 260,550.0 ვალუტა და დეპოზიტები 366,177.0 329,839.2 0.0 სესხები 477,347.0 354,352.8 260,550.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 12,089.5 1,526.1 0.0 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 534,428.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება ფინანსური აქტივების კლება ვალუტა და დეპოზიტები სესხები აქციები და სხვა კაპიტალი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 144,228.9 290,848.8 534,428.2 0.0 0.0 234,428.2 143,235.6 289,253.9 300,000.0 993.3 1,595.0 0.0 მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 2,061,631.5 ათასი ლარის ოდენობით. 16 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 3,369,992.5 ათასი ლარის ოდენობით: ათას ლარებში დასახელება 2022 წლის ფაქტი ვალდებულებების ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო სესხები 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 3,731,879.6 3,469,325.9 3,369,992.5 1,346,339.8 1,459,420.9 1,500,000.0 1,346,339.8 1,459,420.9 1,500,000.0 2,385,539.8 2,009,905.0 1,869,992.5 2,385,539.8 2,009,905.0 1,869,992.5 ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ზრდა − 1,500,000.0 ათასი ლარის ოდენობით; ბ) საქართველოს მწვანე და მდგრადი განვითარების პოლიტიკის მეორე ოპერაციის (GRID DPO-II) ფარგლებში მსოფლიო ბანკიდან (WB) მისაღები სახსრები - 135,000.0 ათასი ლარის ოდენობით; გ) საქართველოს მწვანე მიმართულებაზე გადასვლის პროგრამის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები - 134 ,400.0 ათასი ლარის ოდენობით; დ) საქართველოს ადამიანური კაპიტალის პროგრამის ფარგლებში: დ.ა) მსოფლიო ბანკიდან (WB) მისაღები სახსრები - 186,400.0 ათასი ლარის ოდენობით; დ.ბ) საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები - 57,000.0 ათასი ლარის ოდენობით; ე) ჯანდაცვის სექტორის განვითარების პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკიდან (ADB) მისაღები სახსრები - 67,200.0 ათასი ლარის ოდენობით; ვ) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 1,289,992.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება კრედიტები მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (KfW) რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხეჯავახეთი) (WB) საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (NEFCO, E5P) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB) მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB) 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 1,568,639.6 1,711,456.6 1,289,992.5 7,029.9 9,272.6 11,000.0 40,120.2 36,545.9 24,000.0 975.3 0.0 0.0 132,007.8 144,482.4 107,000.0 3,965.1 19,469.0 13,039.5 45.4 22,587.4 34,684.2 0.0 0.0 71,500.0 17 დასახელება თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (EU, KfW, EBRD) პროფესიული განათლების პროგრამა 1 (KfW) დარგობრივი სესხი წყლის სექტორისთვის (AFD, ADB) ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური (EU-NIF, EBRD, KfW) ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (AIIB, ADB) ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EBRD, EU) ენერგოეფექტურობა საჯარო შენობებში (KfW, EBRD) საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (EIB, AFD, ADB) საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (EIB, ADB) ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (WB) 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტი (KfW, WB, AIIB) ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) ქალაქ ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მომსახურების გაუმჯობესება (AFD, EU) ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი (EBRD) მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW) Log-In Georgia (WB, EIB) COVID-19-ის ვაქცინის მხარდამჭერი პროექტი აზია-წყნარი ოკეანეთის ვაქცინის ხელმისაწვდომობის ფარგლებში (APVAX) (ADB) რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) ენერგეტიკის სექტორის ღია პროგრამა (KfW) საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის პროექტი (WB) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაციამშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EIB, EU) გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW, EU-NIF) 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 55,735.6 45,791.2 60,000.0 4,250.4 1,398.3 0.0 0.0 13,226.8 1,665.5 7,035.5 0.0 0.0 10,688.2 820.9 10,500.0 24,350.5 63,619.2 54,000.0 7,361.2 8,324.9 5,000.0 564.4 0.0 0.0 0.0 0.0 725.0 82,380.8 61,766.1 38,600.0 4,965.4 2,653.5 27,000.0 188,489.6 104,742.1 12,500.0 2,496.0 43,589.4 175.9 23,379.4 0.0 0.0 20,436.5 6,538.6 1,286.6 2,102.6 0.0 21,000.0 1,500.0 9,000.0 9,800.0 52,107.8 51,196.1 75,000.0 3,587.5 22,795.7 13,000.0 0.0 38,394.9 10,600.0 5,738.0 2,609.9 0.0 0.0 0.0 15,366.6 863.0 1,548.3 27,053.7 5,000.0 800.0 50,000.0 9,779.0 201.7 97.0 51,211.2 43,951.6 16,000.0 186.6 4,799.2 3,300.0 31,411.5 50,456.3 50,000.0 3,283.7 11,420.4 0.0 28,502.4 42,942.5 17,000.0 57,985.1 24,757.1 75,000.0 2,734.7 12,979.7 15,850.0 18 2022 წლის ფაქტი დასახელება შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW, EU-NIF) აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (SIDA, EBRD) თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი (EBRD) თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB) საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB) თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB) ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) გზა (EBRD, ADB) თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II-გაზი) (EBRD) საქართველოს მთიან რეგიონებში საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება (E5P, NEFCO) ხელედულა-ლაჯანური-ონი (EU-NIF, KfW) დარგობრივი სესხი განათლების სექტორისთვის (ADB) ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა (ფაზა V) (KfW) ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) კახეთის სატრანსპორტო კავშირის გაუმჯობესების პროექტი (WB) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) ეროვნული ინოვაციური ეკოსისტემის პროექტი (WB) ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (WB) მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD) ბაკურიანის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი (EBRD) თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 39.2 13,611.7 0.0 358.7 0.0 65,214.8 1,400.7 6,059.6 0.0 35,000.0 5,000.0 5,000.0 16,185.7 16,209.1 0.0 16,869.9 32,776.1 93,615.7 39,619.9 20,903.0 0.0 6,429.7 23,536.2 30,000.0 212,611.8 0.0 174,357.2 0.0 185,000.0 200.0 0.0 147.6 4,000.0 1,390.1 1,733.0 0.0 107.2 695.0 5,969.3 2,180.3 452.1 464.2 63,060.3 13,000.0 2,500.0 10,000.0 0.0 90,000.0 202,522.2 170,683.1 17,500.0 7,821.0 1,520.6 0.0 89,388.9 123,010.7 47,000.0 0.0 949.8 9,117.5 3,002.3 8,268.1 11,000.0 744.1 22,198.6 2,968.3 0.0 0.0 10,000.0 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 1,308,361.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება ვალდებულებების კლება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 1,018,984.1 1,092,929.4 1,308,361.0 42,854.4 42,632.4 42,741.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 40,000.0 40,000.0 40,000.0 სესხები 2,854.4 2,632.4 2,741.0 976,129.7 1,050,297.0 1,265,620.0 970,865.5 1,045,209.3 1,260,000.0 5,264.2 5,087.7 5,620.0 საშინაო საგარეო სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები 19 მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2024 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 34,354.1 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 24,369.5 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 9,984.6 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კრედიტორი საპროგნოზო ნაშთი (31.12.2024) სულ სახელმწიფო საგარეო ვალის ზღვრული მოცულობა 24,369,503.7 სულ მთავრობის საგარეო ვალის ზღვრული მოცულობა 23,396,909.4 მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 17,546,053.6 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 6,261,769.6 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 575,806.0 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 628,188.4 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) ევროკავშირი (EU) მსოფლიო ბანკი (WB) 3,091,715.7 385,673.4 5,964,590.1 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 102,566.4 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 486,297.2 ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 40,597.2 სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) 8,849.5 ორმხრივი კრედიტორებისაგან 4,476,655.8 სომხეთი 2,791.3 აზერბაიჯანი 3,164.2 ავსტრია 28,852.8 საფრანგეთი 2,113,605.7 გერმანია 1,921,143.1 ირანი 2,308.1 იაპონია 327,937.3 ყაზახეთი 3,442.0 ქუვეითი 27,699.9 ნიდერლანდი 68.6 რუსეთი 21,628.6 თურქეთი 6,161.4 თურქმენეთი ამერიკის შეერთებული შტატები სხვა საგარეო ვალდებულებები 580.1 17,272.8 1,374,200.0 20 საპროგნოზო ნაშთი (31.12.2024) კრედიტორი 1,374,200.0 ევრობონდი საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 972,594.3 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 972,594.3 სახელმწიფო საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა 9,984,560.6 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი, ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაციები 40,846.0 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 152,000.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 337,715.7 9,453,998.9 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა * 34,354,064.4 * შენიშვნა: 1. ცხრილში გამოყენებულია 2024 წლის 21 ნოემბრის გაცვლითი კურსი: 1 EUR = 2.8998 GEL; 1 SDR = 3.6089 GEL; 100 JPY = 1.7642 GEL; 1 KWD = 8.9379 GEL; 1 USD = 2.7484 GEL. 2. ვალის მოცულობა არ მოიცავს „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია. მუხლი 14. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების პროგნოზი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების გათვალისწინებით: ა) 2024 წელს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო განისაზღვროს 2,144.0 მლნ ლარით, რაც პროგნოზირებული მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 2.4%-ს შეადგენს (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 3%); ბ) 2024 წლის ბოლოსთვის საქართველოს მთავრობის ვალის ზღვრული მოცულობა განისაზღვროს მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 36.8%-ით, მათ შორის საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულების შეფასება (2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (წინასწარი მონაცემები)) − მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 0.047%-ია (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 60%). 21 2. მე-15 მუხლის 3.5.2 პუნქტი ამოღებულ იქნეს. 3. VI თავი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „თავი VI საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 16. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები ათას ლარებში კოდი 00 00 დასახელება 2023 წლის ფაქტი 20,163,012.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 22,350,179.4 25,930,420.7 24,589,428.2 51,000.0 1,289,992.5 112,774.0 113,678.0 115,339.0 115,339.0 0.0 0.0 15,350,159.1 16,928,503.5 19,961,805.2 19,802,189.2 46,550.0 113,066.0 1,792,065.0 2,177,166.7 2,632,981.4 2,632,351.4 630.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,304,432.8 3,972,867.6 4,399,704.5 3,478,878.0 4,450.0 916,376.5 ფინანსური აქტივების ზრდა 489,436.5 355,878.9 260,550.0 0.0 0.0 260,550.0 ვალდებულებების კლება 1,018,984.1 1,092,929.4 1,308,361.0 1,308,361.0 0.0 0.0 65,390.8 77,924.2 86,636.0 86,636.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,182.0 1,182.0 1,182.0 1,182.0 0.0 0.0 ხარჯები 62,523.8 68,730.7 76,223.3 76,223.3 0.0 0.0 33,919.5 35,615.2 43,973.2 43,973.2 0.0 0.0 2,867.0 9,193.4 10,412.7 10,412.7 0.0 0.0 საკანონმდებლო საქმიანობა 54,108.1 64,541.9 71,801.8 71,801.8 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 708.0 708.0 708.0 708.0 0.0 0.0 ხარჯები 52,071.5 56,989.9 62,951.1 62,951.1 0.0 0.0 26,011.3 26,766.8 34,033.3 34,033.3 0.0 0.0 2,036.5 7,552.0 8,850.7 8,850.7 0.0 0.0 19,489.0 19,849.4 25,753.6 25,753.6 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 438.0 433.0 437.0 437.0 0.0 0.0 ხარჯები 19,489.0 19,849.4 25,753.6 25,753.6 0.0 0.0 15,729.8 15,961.9 21,422.0 21,422.0 0.0 0.0 7,772.4 8,654.5 8,757.8 8,757.8 0.0 0.0 7,772.4 8,654.5 8,757.8 8,757.8 0.0 0.0 26,846.7 36,038.1 37,290.5 37,290.5 0.0 0.0 სულ ჯამი შრომის ანაზღაურება 01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 01 საკანონმდებლო , წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა შრომის ანაზღაურება 01 01 02 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა ხარჯები 01 01 03 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 22 კოდი დასახელება 2023 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 270.0 ხარჯები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 275.0 271.0 271.0 0.0 0.0 24,810.1 28,486.1 28,439.8 28,439.8 0.0 0.0 10,281.5 10,805.0 12,611.3 12,611.3 0.0 0.0 2,036.5 7,552.0 8,850.7 8,850.7 0.0 0.0 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრირება 26,846.7 35,989.3 37,240.5 37,240.5 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 270.0 275.0 271.0 271.0 0.0 0.0 ხარჯები 24,810.1 28,437.2 28,389.8 28,389.8 0.0 0.0 10,281.5 10,805.0 12,611.3 12,611.3 0.0 0.0 2,036.5 7,552.0 8,850.7 8,850.7 0.0 0.0 0.0 48.8 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 48.8 50.0 50.0 0.0 0.0 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 9,828.5 11,592.4 12,837.0 12,837.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 445.0 445.0 445.0 445.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,003.0 9,954.1 11,320.5 11,320.5 0.0 0.0 7,015.8 7,781.1 8,675.5 8,675.5 0.0 0.0 825.5 1,638.3 1,516.5 1,516.5 0.0 0.0 521.2 593.2 693.1 693.1 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0 ხარჯები 517.1 593.2 664.6 664.6 0.0 0.0 274.9 342.0 429.3 429.3 0.0 0.0 4.1 0.0 28.5 28.5 0.0 0.0 933.1 1,196.6 1,304.0 1,304.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14.0 14.0 14.0 14.0 0.0 0.0 ხარჯები 932.2 1,193.5 1,287.0 1,287.0 0.0 0.0 617.5 725.1 835.0 835.0 0.0 0.0 1.0 3.1 17.0 17.0 0.0 0.0 8,900.4 9,000.8 9,600.0 9,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 69.0 69.0 69.0 69.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,677.6 8,743.6 9,238.0 9,238.0 0.0 0.0 3,173.1 3,512.4 3,915.0 3,915.0 0.0 0.0 222.7 257.2 362.0 362.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 03 01 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 03 02 გენდერულ საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფა , გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა და ქალთა გაძლიერების მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები 01 02 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 04 საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 02 00 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 კოდი 03 00 დასახელება 2023 წლის ფაქტი 649.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 732.3 850.0 850.0 0.0 0.0 13.0 13.0 13.0 13.0 0.0 0.0 649.7 732.3 840.5 840.5 0.0 0.0 496.8 606.1 672.0 672.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 0.0 0.0 50,887.5 73,280.0 27,000.0 27,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 227.0 227.0 227.0 227.0 0.0 0.0 ხარჯები 45,619.6 62,514.9 25,230.0 25,230.0 0.0 0.0 8,565.9 10,438.4 10,684.0 10,684.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,267.9 10,765.1 1,770.0 1,770.0 0.0 0.0 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 17,909.5 20,906.9 23,290.7 23,290.7 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 351.0 351.0 341.0 341.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,491.7 19,349.9 21,854.7 21,854.7 0.0 0.0 14,834.5 16,480.7 17,983.9 17,983.9 0.0 0.0 417.8 1,557.0 1,436.0 1,436.0 0.0 0.0 33,938.7 91,525.3 171,219.0 171,219.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 529.0 528.0 529.0 529.0 0.0 0.0 ხარჯები 32,782.6 63,489.8 107,539.0 107,539.0 0.0 0.0 12,827.7 19,704.3 42,705.0 42,705.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,156.1 28,035.5 63,680.0 63,680.0 0.0 0.0 საარჩევნო გარემოს განვითარება 17,185.5 20,583.3 29,890.0 29,890.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 507.0 502.0 503.0 503.0 0.0 0.0 ხარჯები 16,120.6 20,120.0 29,186.0 29,186.0 0.0 0.0 10,680.4 12,236.3 16,245.0 16,245.0 0.0 0.0 1,064.9 463.3 704.0 704.0 0.0 0.0 1,114.4 1,966.7 2,086.0 2,086.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22.0 26.0 26.0 26.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,114.4 1,959.5 2,080.0 2,080.0 0.0 0.0 803.5 973.9 1,112.0 1,112.0 0.0 0.0 0.0 7.2 6.0 6.0 0.0 0.0 12,925.2 12,742.9 12,743.0 12,743.0 0.0 0.0 12,925.2 12,742.9 12,743.0 12,743.0 0.0 0.0 2,713.7 56,232.3 126,500.0 126,500.0 0.0 0.0 2,622.4 28,667.3 63,530.0 63,530.0 0.0 0.0 1,343.9 6,494.1 25,348.0 25,348.0 0.0 0.0 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია შრომის ანაზღაურება 05 00 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია შრომის ანაზღაურება 06 01 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 02 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 03 პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება ხარჯები 06 04 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 24 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 27,565.0 62,970.0 62,970.0 0.0 0.0 4,559.4 5,211.5 6,200.0 6,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 83.0 83.0 83.0 83.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,348.2 5,054.8 6,050.0 6,050.0 0.0 0.0 3,029.4 3,624.4 4,194.0 4,194.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 211.2 156.7 150.0 150.0 0.0 0.0 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 14,186.3 15,639.2 17,400.0 17,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 225.0 225.0 225.0 225.0 0.0 0.0 ხარჯები 13,403.6 15,115.1 17,350.0 17,350.0 0.0 0.0 9,689.0 11,252.4 13,050.0 13,050.0 0.0 0.0 782.7 524.1 50.0 50.0 0.0 0.0 88,384.4 100,762.2 137,500.0 137,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,944.0 1,949.0 1,949.0 1,949.0 0.0 0.0 ხარჯები 82,741.8 96,277.8 110,745.0 110,745.0 0.0 0.0 61,688.0 71,638.5 79,485.0 79,485.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,642.6 4,484.3 26,755.0 26,755.0 0.0 0.0 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 87,077.0 98,672.8 134,035.0 134,035.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,906.0 1,906.0 1,906.0 1,906.0 0.0 0.0 ხარჯები 81,448.8 94,207.2 107,320.0 107,320.0 0.0 0.0 60,806.1 70,636.1 78,200.0 78,200.0 0.0 0.0 5,628.2 4,465.5 26,715.0 26,715.0 0.0 0.0 1,307.4 2,089.4 3,465.0 3,465.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 38.0 43.0 43.0 43.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,292.9 2,070.6 3,425.0 3,425.0 0.0 0.0 881.9 1,002.5 1,285.0 1,285.0 0.0 0.0 14.4 18.8 40.0 40.0 0.0 0.0 4,597.3 5,775.8 10,560.0 10,560.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 93.0 99.0 99.0 99.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,406.1 5,295.4 8,090.0 8,090.0 0.0 0.0 2,277.2 2,697.2 4,620.0 4,620.0 0.0 0.0 191.2 480.4 2,470.0 2,470.0 0.0 0.0 995.3 1,206.0 1,380.0 1,380.0 0.0 0.0 30.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 00 საერთო სასამართლოები შრომის ანაზღაურება 09 01 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება -გადამზადება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 00 91.3 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 08 00 2023 წლის ფაქტი სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 07 00 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის , ზუგდიდის , მარტვილის , მესტიის , სენაკის , ჩხოროწყუს , წალენჯიხის , ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მომუშავეთა რიცხოვნობა 25 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 1,071.4 1,326.6 1,326.6 0.0 0.0 665.6 694.5 856.1 856.1 0.0 0.0 14.8 134.6 53.4 53.4 0.0 0.0 819.9 1,022.0 1,120.0 1,120.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27.0 27.0 27.0 27.0 0.0 0.0 ხარჯები 774.2 894.3 1,065.9 1,065.9 0.0 0.0 543.7 637.4 719.6 719.6 0.0 0.0 45.7 127.7 54.1 54.1 0.0 0.0 934.6 1,276.1 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 927.3 1,157.2 1,301.5 1,301.5 0.0 0.0 645.6 765.9 836.0 836.0 0.0 0.0 7.4 118.9 98.5 98.5 0.0 0.0 936.1 1,119.7 1,190.0 1,190.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24.0 24.0 24.0 24.0 0.0 0.0 ხარჯები 917.5 974.0 1,133.0 1,133.0 0.0 0.0 601.3 642.0 751.0 751.0 0.0 0.0 18.7 145.7 57.0 57.0 0.0 0.0 832.7 920.9 1,120.0 1,120.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები 805.3 860.5 1,064.0 1,064.0 0.0 0.0 559.2 578.3 750.0 750.0 0.0 0.0 27.3 60.5 56.0 56.0 0.0 0.0 829.8 1,017.5 1,160.0 1,160.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 824.5 962.1 1,111.3 1,111.3 0.0 0.0 608.2 660.6 772.0 772.0 0.0 0.0 5.2 55.5 48.7 48.7 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის , ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის , ვანის , ზესტაფონის , თერჯოლის , სამტრედიის , საჩხერის , ტყიბულის , წყალტუბოს , ჭიათურის , ხარაგაულის , ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის , გურჯაანის , დედოფლისწყაროს , თელავის , ლაგოდეხის , საგარეჯოს , სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის , თიანეთის , მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 00 980.5 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 13 00 2023 წლის ფაქტი სულ ხარჯები 12 00 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის , ლენტეხის , ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 კოდი 17 00 დასახელება 2023 წლის ფაქტი 820.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 970.6 1,080.0 1,080.0 0.0 0.0 25.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 820.5 928.0 1,041.0 1,041.0 0.0 0.0 575.7 637.4 706.0 706.0 0.0 0.0 0.0 42.6 39.0 39.0 0.0 0.0 1,168.3 1,323.4 1,450.0 1,450.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,155.7 1,224.1 1,410.0 1,410.0 0.0 0.0 644.4 734.8 849.4 849.4 0.0 0.0 12.6 99.3 40.0 40.0 0.0 0.0 784.0 1,025.4 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29.0 29.0 29.0 29.0 0.0 0.0 ხარჯები 774.7 897.4 1,037.0 1,037.0 0.0 0.0 556.2 636.6 727.0 727.0 0.0 0.0 9.3 128.0 63.0 63.0 0.0 0.0 152,859.1 179,846.0 215,000.0 215,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,850.0 3,850.0 3,850.0 3,850.0 0.0 0.0 ხარჯები 138,133.5 162,978.1 182,323.0 182,323.0 0.0 0.0 92,748.8 112,711.1 125,700.0 125,700.0 0.0 0.0 14,725.6 16,867.9 32,677.0 32,677.0 0.0 0.0 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 119,987.4 142,930.4 162,700.0 162,700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,421.0 3,421.0 3,421.0 3,421.0 0.0 0.0 ხარჯები 116,093.6 134,457.7 147,840.0 147,840.0 0.0 0.0 81,379.4 97,513.4 109,000.0 109,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,893.8 8,472.7 14,860.0 14,860.0 0.0 0.0 ოპერატიულ -ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა 31,220.9 34,821.2 48,800.0 48,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 398.0 398.0 398.0 398.0 0.0 0.0 ხარჯები 20,543.8 26,549.4 32,050.0 32,050.0 0.0 0.0 10,625.4 14,187.3 15,500.0 15,500.0 0.0 0.0 10,677.1 8,271.8 16,750.0 16,750.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის , ასპინძის , ახალციხის , ახალქალაქის , ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის , გარდაბნის , დმანისის , თეთრი წყაროს , მარნეულის , წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის , კასპის , ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 01 შრომის ანაზღაურება 20 02 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 კოდი 20 03 დასახელება 2023 წლის ფაქტი 1,650.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 2,094.4 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 31.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 1,496.0 1,971.1 2,433.0 2,433.0 0.0 0.0 744.0 1,010.4 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 154.7 123.4 1,067.0 1,067.0 0.0 0.0 საქართველოს პროკურატურა 49,071.2 55,514.6 63,200.0 63,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 874.0 874.0 874.0 874.0 0.0 0.0 ხარჯები 46,416.5 52,708.6 60,223.0 60,223.0 0.0 0.0 32,539.2 38,832.9 45,016.0 45,016.0 0.0 0.0 2,654.8 2,806.0 2,977.0 2,977.0 0.0 0.0 3,302.7 3,942.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 46.0 46.0 46.0 46.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,227.2 3,861.2 3,960.0 3,960.0 0.0 0.0 1,439.9 1,658.7 2,048.0 2,048.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75.5 80.8 40.0 40.0 0.0 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 102,102.0 100,326.0 114,000.0 114,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,168.0 5,168.0 5,168.0 5,168.0 0.0 0.0 ხარჯები 90,658.7 90,510.3 98,305.0 98,305.0 0.0 0.0 57,865.9 62,810.4 64,545.0 64,545.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,443.3 9,815.7 15,695.0 15,695.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 25,763.9 22,566.4 31,280.0 31,280.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 333.0 321.0 312.0 312.0 0.0 0.0 ხარჯები 22,198.4 20,026.0 22,550.0 22,550.0 0.0 0.0 9,170.4 10,648.8 12,525.0 12,525.0 0.0 0.0 3,565.6 2,540.4 8,730.0 8,730.0 0.0 0.0 39,632.2 25,030.7 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,013.0 4,013.0 4,013.0 4,013.0 0.0 0.0 ხარჯები 34,163.8 23,288.9 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 21,942.1 19,711.8 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,468.3 1,741.7 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 25,448.5 40,502.7 44,130.0 44,130.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 685.0 690.0 693.0 693.0 0.0 0.0 ხარჯები 25,390.4 37,298.9 42,230.0 42,230.0 0.0 0.0 21,335.4 26,271.0 29,000.0 29,000.0 0.0 0.0 უსაფრთხოების კადრების მომზადება , გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 00 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შრომის ანაზღაურება 23 00 შრომის ანაზღაურება 23 01 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება შრომის ანაზღაურება 23 03 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი შრომის ანაზღაურება 28 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 3,203.7 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 8,532.2 8,566.8 9,600.0 9,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 87.0 85.0 85.0 85.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,223.2 6,409.0 8,600.0 8,600.0 0.0 0.0 3,656.3 4,236.8 5,050.0 5,050.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,309.0 2,157.8 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 1,452.9 1,904.9 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22.0 22.0 22.0 22.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,410.5 1,732.8 1,235.0 1,235.0 0.0 0.0 664.0 608.3 770.0 770.0 0.0 0.0 42.3 172.1 65.0 65.0 0.0 0.0 1,272.4 1,754.7 2,690.0 2,690.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28.0 37.0 43.0 43.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,272.4 1,754.7 2,690.0 2,690.0 0.0 0.0 1,097.6 1,333.6 2,200.0 2,200.0 0.0 0.0 1,270,227.1 593,382.9 782,300.0 571,850.0 6,300.0 204,150.0 536.0 566.0 624.0 624.0 0.0 0.0 893,034.9 434,493.3 609,263.0 550,613.0 6,300.0 52,350.0 14,038.7 17,261.1 22,473.0 22,473.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54,251.2 32,332.2 63,767.0 15,617.0 0.0 48,150.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 317,676.9 121,469.7 103,650.0 0.0 0.0 103,650.0 ვალდებულებების კლება 5,264.2 5,087.7 5,620.0 5,620.0 0.0 0.0 245,799.4 16,300.1 21,100.0 21,100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 218.0 215.0 220.0 220.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,269.6 16,135.6 20,870.0 20,870.0 0.0 0.0 6,617.0 7,458.4 8,852.0 8,852.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,529.8 164.6 230.0 230.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 230,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,726.2 1,913.6 2,100.0 2,100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 45.0 45.0 45.0 45.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,647.4 1,808.1 2,015.0 2,015.0 0.0 0.0 1,187.3 1,299.0 1,440.0 1,440.0 0.0 0.0 78.8 105.5 85.0 85.0 0.0 0.0 1,191.6 1,376.4 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 06 ბუღალტრული აღრიცხვის , ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა შრომის ანაზღაურება 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 24 01 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება შრომის ანაზღაურება 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 03 58.1 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 23 05 2023 წლის ფაქტი სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 04 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 29 კოდი დასახელება 2023 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 70.0 ხარჯები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 70.0 70.0 70.0 0.0 0.0 1,016.8 1,188.1 1,140.0 1,140.0 0.0 0.0 852.0 987.0 990.0 990.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 174.7 188.3 60.0 60.0 0.0 0.0 ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები 1,054.0 1,506.4 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 832.6 1,195.7 1,620.0 1,620.0 0.0 0.0 633.8 799.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 221.4 310.7 180.0 180.0 0.0 0.0 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 19,998.2 39,806.1 33,500.0 33,500.0 0.0 0.0 63.0 63.0 63.0 63.0 0.0 0.0 18,824.4 38,495.6 31,625.0 31,625.0 0.0 0.0 1,646.6 2,021.0 2,155.0 2,155.0 0.0 0.0 1,173.8 1,310.4 1,875.0 1,875.0 0.0 0.0 369,866.3 40,734.8 152,630.0 152,630.0 0.0 0.0 ხარჯები 334,432.9 40,734.8 152,630.0 152,630.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,433.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 231,526.9 253,176.6 245,900.0 195,900.0 0.0 50,000.0 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 231,312.4 252,870.1 245,880.0 195,880.0 0.0 50,000.0 1,939.0 2,024.8 2,340.0 2,340.0 0.0 0.0 214.5 306.5 20.0 20.0 0.0 0.0 4,039.9 4,698.2 4,900.0 4,900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,942.2 4,465.0 4,880.0 4,880.0 0.0 0.0 1,939.0 2,024.8 2,340.0 2,340.0 0.0 0.0 97.7 233.3 20.0 20.0 0.0 0.0 227,114.1 248,478.3 241,000.0 191,000.0 0.0 50,000.0 226,997.2 248,405.1 241,000.0 191,000.0 0.0 50,000.0 116.9 73.2 0.0 0.0 0.0 0.0 373.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 373.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36,786.6 55,304.4 92,400.0 42,400.0 0.0 50,000.0 შრომის ანაზღაურება 24 04 შრომის ანაზღაურება 24 05 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 06 24 07 სახელმწიფო ქონების მართვა მეწარმეობის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 07 01 მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრირება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 07 02 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 07 03 ახალი კორონავირუსის გავრცელებიდან გამომდინარე , ეკონომიკის ხელშეწყობის ღონისძიებები 24 08 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები 30 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 10.0 35.0 35.0 0.0 0.0 20,123.5 24,195.2 31,195.0 29,345.0 0.0 1,850.0 227.7 438.3 1,839.0 1,839.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,294.4 29,583.0 61,205.0 13,055.0 0.0 48,150.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,368.7 1,526.1 0.0 0.0 0.0 0.0 677.1 781.9 800.0 800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29.0 29.0 29.0 29.0 0.0 0.0 ხარჯები 677.1 780.2 800.0 800.0 0.0 0.0 589.0 674.3 695.0 695.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5,561.4 5,498.9 13,300.0 13,300.0 0.0 0.0 5,561.4 5,498.9 13,300.0 13,300.0 0.0 0.0 11,318.6 11,455.8 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 11,318.6 11,455.8 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 0.0 500.0 0.0 0.0 500.0 0.0 0.0 500.0 2,651.7 3,143.7 3,000.0 0.0 3,000.0 0.0 2,651.7 3,143.7 3,000.0 0.0 3,000.0 0.0 137,887.9 120,563.3 120,000.0 18,050.0 3,300.0 98,650.0 ხარჯები 58,940.9 8,944.6 21,350.0 18,050.0 3,300.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 78,947.0 111,618.6 98,650.0 0.0 0.0 98,650.0 129,191.5 119,165.0 120,000.0 18,050.0 3,300.0 98,650.0 ხარჯები 56,990.9 8,944.6 21,350.0 18,050.0 3,300.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 72,200.6 110,220.3 98,650.0 0.0 0.0 98,650.0 56,286.2 72,553.0 40,000.0 4,000.0 1,000.0 35,000.0 ხარჯები 42,674.5 7,338.3 5,000.0 4,000.0 1,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 13,611.7 65,214.8 35,000.0 0.0 0.0 35,000.0 11,188.2 820.9 15,000.0 3,050.0 1,450.0 10,500.0 შრომის ანაზღაურება ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 10 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება 24 11 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება ხარჯები ხარჯები საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა - სივრცითი და ქალაქმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს კომპონენტი (ADB) ხარჯები 24 13 ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის (GESRP) მხარდასაჭერად (EU-NIF) ხარჯები 24 14 24 14 01 24 14 01 01 24 14 01 02 10.0 საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 24 12 2023 წლის ფაქტი სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 24 09 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი 500 კვ ეგხ "წყალტუბო -ახალციხე -თორთუმი " (EU-NIF, KfW) ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD,EU-NIF,KfW) 31 კოდი 24 14 01 03 24 14 01 04 24 14 01 05 24 14 01 06 24 14 03 24 14 04 24 14 04 01 24 14 04 02 24 15 დასახელება 2023 წლის ფაქტი ხარჯები 500.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 500 კვ ეგხ ჯვარი -წყალტუბო (WB) სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 0.0 4,500.0 3,050.0 1,450.0 0.0 10,688.2 820.9 10,500.0 0.0 0.0 10,500.0 44,089.4 20,436.5 25,000.0 4,000.0 0.0 21,000.0 ხარჯები 500.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 43,589.4 20,436.5 21,000.0 0.0 0.0 21,000.0 9,234.7 12,979.7 20,000.0 4,000.0 150.0 15,850.0 ხარჯები 6,500.0 0.0 4,150.0 4,000.0 150.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,734.7 12,979.7 15,850.0 0.0 0.0 15,850.0 1,503.0 6,405.5 5,000.0 1,000.0 700.0 3,300.0 ხარჯები 1,316.4 1,606.4 1,700.0 1,000.0 700.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 186.6 4,799.2 3,300.0 0.0 0.0 3,300.0 6,890.1 5,969.3 15,000.0 2,000.0 0.0 13,000.0 ხარჯები 5,500.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,390.1 5,969.3 13,000.0 0.0 0.0 13,000.0 3,996.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,496.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,700.4 1,398.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 450.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 4,250.4 1,398.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,179.0 1,398.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 879.0 1,398.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3,521.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,371.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 175,864.0 3,247.7 53,550.0 53,550.0 0.0 0.0 175,864.0 3,247.7 53,550.0 53,550.0 0.0 0.0 433.0 1,592.5 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 ხარჯები 433.0 1,518.1 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 74.4 0.0 0.0 0.0 0.0 538.2 2,472.2 3,400.0 3,400.0 0.0 0.0 გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EUNIF,KfW) კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) ხელედულა -ლაჯანური -ონი (EU-NIF,KfW) ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი -სტეფანწმინდა " მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა " (EBRD, EU, KfW) მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება ხარჯები 24 16 24 17 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება 32 კოდი დასახელება 2023 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 8.0 ხარჯები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 531.8 2,467.5 3,393.0 3,393.0 0.0 0.0 174.9 232.7 360.0 360.0 0.0 0.0 6.4 4.7 7.0 7.0 0.0 0.0 5,264.2 5,087.7 5,620.0 5,620.0 0.0 0.0 5,264.2 5,087.7 5,620.0 5,620.0 0.0 0.0 7,361.2 16,185.2 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 7,860.3 0.0 0.0 0.0 0.0 7,361.2 8,324.9 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 5,843.6 8,300.0 8,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 33.0 33.0 33.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 5,737.4 8,225.0 8,225.0 0.0 0.0 0.0 686.8 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 106.2 75.0 75.0 0.0 0.0 567.4 5,367.4 3,300.0 3,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12.0 12.0 12.0 12.0 0.0 0.0 ხარჯები 443.5 5,191.3 3,270.0 3,270.0 0.0 0.0 171.4 640.0 802.0 802.0 0.0 0.0 124.0 176.1 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 28.0 28.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 900.0 900.0 0.0 0.0 7,967.1 2,024.9 0.0 0.0 0.0 0.0 7,967.1 2,024.9 0.0 0.0 0.0 0.0 6,186.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,186.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,080,396.4 3,438,031.0 3,747,700.0 2,770,300.0 18,400.0 959,000.0 318.0 306.0 306.0 306.0 0.0 0.0 572,745.5 636,404.7 982,750.0 952,550.0 15,200.0 15,000.0 10,366.9 12,108.1 14,450.0 14,450.0 0.0 0.0 2,392,864.0 2,602,707.5 2,658,050.0 1,817,750.0 3,200.0 837,100.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 18 ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები 24 19 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) ვალდებულებების კლება ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 20 სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 21 კურორტების განვითარების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 22 სარკინიგზო ტრანსპორტის რეგულირება , მართვა და განვითარება შრომის ანაზღაურება 24 23 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (WB) 24 24 ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებული კარანტინისა და სხვა ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები ხარჯები 25 00 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 198,918.7 106,900.0 0.0 0.0 106,900.0 7,966.5 9,343.1 9,150.0 9,150.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 129.0 121.0 121.0 121.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,745.2 8,822.3 9,030.0 9,030.0 0.0 0.0 4,058.8 4,687.9 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 1,221.2 520.8 120.0 120.0 0.0 0.0 1,955,835.0 2,022,088.4 2,017,600.0 1,294,600.0 0.0 723,000.0 189.0 185.0 185.0 185.0 0.0 0.0 166,401.6 239,838.7 184,820.0 175,420.0 0.0 9,400.0 6,308.0 7,420.2 8,450.0 8,450.0 0.0 0.0 1,789,433.4 1,782,249.7 1,832,780.0 1,119,180.0 0.0 713,600.0 9,623.8 10,553.8 11,600.0 11,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 189.0 185.0 185.0 185.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,595.6 10,545.1 11,500.0 11,500.0 0.0 0.0 6,308.0 7,420.2 8,450.0 8,450.0 0.0 0.0 28.2 8.8 100.0 100.0 0.0 0.0 642,477.6 697,625.7 747,000.0 747,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 139,505.2 169,885.4 158,120.0 158,120.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 502,972.4 527,740.3 588,880.0 588,880.0 0.0 0.0 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა 1,303,733.5 1,313,908.9 1,259,000.0 536,000.0 0.0 723,000.0 ხარჯები 17,300.8 59,408.3 15,200.0 5,800.0 0.0 9,400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,286,432.8 1,254,500.6 1,243,800.0 530,200.0 0.0 713,600.0 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 543,131.5 448,814.2 325,800.0 252,700.0 0.0 73,100.0 ხარჯები 32,146.1 18,351.3 17,150.0 11,950.0 0.0 5,200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 510,985.4 430,462.9 308,650.0 240,750.0 0.0 67,900.0 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა -რეაბილიტაცია 445,471.1 521,137.9 825,000.0 725,000.0 5,600.0 94,400.0 ხარჯები 337,890.1 338,030.3 730,600.0 725,000.0 5,600.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 107,581.0 183,107.6 94,400.0 0.0 0.0 94,400.0 30,724.7 43,024.1 53,000.0 30,900.0 9,600.0 12,500.0 ხარჯები 23,518.8 27,213.0 40,500.0 30,900.0 9,600.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 7,205.8 15,811.1 12,500.0 0.0 0.0 12,500.0 8,701.0 8,500.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 8,701.0 8,500.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა არაფინანსური აქტივების ზრდა საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 01 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 02 25 02 03 25 03 25 04 25 05 25 06 114,786.8 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 25 02 2023 წლის ფაქტი სულ ფინანსური აქტივების ზრდა 25 01 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა -შენახვა მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 კოდი 25 07 25 07 01 25 07 02 25 08 26 00 დასახელება 2023 წლის ფაქტი 88,566.7 ხარჯები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 179,423.9 302,150.0 242,950.0 3,200.0 56,000.0 6,043.7 4,059.8 650.0 250.0 0.0 400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 82,522.9 175,364.2 301,500.0 242,700.0 3,200.0 55,600.0 საჯარო სკოლების მშენებლობა რეაბილიტაცია 88,566.7 93,624.2 101,150.0 41,950.0 3,200.0 56,000.0 ხარჯები 6,043.7 3,987.1 650.0 250.0 0.0 400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 82,522.9 89,637.2 100,500.0 41,700.0 3,200.0 55,600.0 0.0 85,799.7 201,000.0 201,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 72.7 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 85,727.0 201,000.0 201,000.0 0.0 0.0 ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 0.0 205,699.3 210,000.0 210,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 89.3 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 205,610.0 210,000.0 210,000.0 0.0 0.0 340,721.9 392,739.4 423,685.0 421,342.5 0.0 2,342.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,091.0 5,199.0 5,261.0 5,261.0 0.0 0.0 ხარჯები 279,512.2 330,312.7 370,363.0 368,023.0 0.0 2,340.0 93,017.1 109,579.5 138,396.0 138,396.0 0.0 0.0 61,209.7 62,426.7 53,322.0 53,319.5 0.0 2.5 69,688.2 74,052.3 78,600.0 78,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 188.0 188.0 193.0 193.0 0.0 0.0 ხარჯები 68,285.4 73,779.2 78,440.0 78,440.0 0.0 0.0 5,806.5 6,756.1 7,900.0 7,900.0 0.0 0.0 1,402.8 273.1 160.0 160.0 0.0 0.0 203,519.9 247,553.3 275,000.0 275,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,070.0 4,070.0 4,070.0 4,070.0 0.0 0.0 ხარჯები 163,336.7 194,356.1 223,000.0 223,000.0 0.0 0.0 73,678.4 86,208.8 110,000.0 110,000.0 0.0 0.0 40,183.2 53,197.2 52,000.0 52,000.0 0.0 0.0 154,577.0 184,109.5 212,000.0 212,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,070.0 4,070.0 4,070.0 4,070.0 0.0 0.0 ხარჯები 154,577.0 184,109.5 212,000.0 212,000.0 0.0 0.0 73,678.4 86,208.8 110,000.0 110,000.0 0.0 0.0 ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა -რეაბილიტაცია საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა , მათ შორის , სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 01 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა /მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება შრომის ანაზღაურება 35 კოდი 26 02 02 დასახელება გრანტი კრედიტი 10,246.7 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 8,759.7 10,246.7 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 40,183.2 53,197.2 52,000.0 52,000.0 0.0 0.0 40,183.2 53,197.2 52,000.0 52,000.0 0.0 0.0 6,711.7 7,838.9 8,400.0 8,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 385.0 385.0 380.0 380.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,688.8 7,696.1 8,380.0 8,380.0 0.0 0.0 4,983.8 6,029.9 6,700.0 6,700.0 0.0 0.0 22.9 142.7 20.0 20.0 0.0 0.0 2,958.1 3,198.6 3,400.0 3,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 76.0 76.0 76.0 76.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,925.7 3,190.2 3,400.0 3,400.0 0.0 0.0 1,477.9 1,692.0 2,289.0 2,289.0 0.0 0.0 32.5 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3,924.8 4,461.4 4,300.0 4,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 43.0 151.0 151.0 151.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,920.8 3,981.4 4,080.0 4,080.0 0.0 0.0 1,348.7 1,499.9 1,637.0 1,637.0 0.0 0.0 4.0 479.9 220.0 220.0 0.0 0.0 8,009.0 13,646.4 14,300.0 14,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 329.0 329.0 391.0 391.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,799.6 11,097.6 13,683.0 13,683.0 0.0 0.0 5,557.9 7,392.8 9,870.0 9,870.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 209.4 2,548.8 617.0 617.0 0.0 0.0 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 5,191.4 5,086.2 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,776.7 5,047.5 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 414.8 38.7 0.0 0.0 0.0 0.0 25,190.6 27,991.9 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 10,251.8 23,667.2 29,700.0 29,700.0 0.0 0.0 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის , მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 04 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 06 დანაშაულის პრევენცია , პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია შრომის ანაზღაურება 26 07 26 08 8,759.7 საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 03 2023 წლის ფაქტი სულ ხარჯები 26 02 03 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის მომსახურებათა განვითარება /ხელმისაწვდომობა ხარჯები 36 კოდი დასახელება 26 11 27 00 გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,938.8 4,324.7 300.0 300.0 0.0 0.0 0.0 429.8 4,685.0 2,342.5 0.0 2,342.5 ხარჯები 0.0 429.8 4,680.0 2,340.0 0.0 2,340.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 5.0 2.5 0.0 2.5 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 14,411.4 7,414.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 10,469.4 6,006.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,942.0 1,408.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,116.9 1,066.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,057.4 1,061.4 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59.5 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6,362,096.0 7,117,759.8 8,069,150.0 8,036,650.0 2,500.0 30,000.0 2,884.0 2,808.0 2,808.0 2,808.0 0.0 0.0 6,307,195.7 6,865,288.8 7,793,207.0 7,789,207.0 2,500.0 1,500.0 49,708.8 58,001.2 68,330.0 68,330.0 0.0 0.0 54,900.3 252,471.1 275,943.0 247,443.0 0.0 28,500.0 90,438.2 106,087.3 107,795.0 105,295.0 2,500.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2,717.0 2,641.0 2,641.0 2,641.0 0.0 0.0 ხარჯები 89,120.3 102,508.9 102,335.0 99,835.0 2,500.0 0.0 45,922.0 53,400.0 62,550.0 62,550.0 0.0 0.0 1,317.9 3,578.5 5,460.0 5,460.0 0.0 0.0 11,020.8 13,806.5 14,200.0 14,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 190.0 182.0 182.0 182.0 0.0 0.0 ხარჯები 10,999.3 13,791.7 14,180.0 14,180.0 0.0 0.0 4,159.5 5,327.2 7,125.0 7,125.0 0.0 0.0 21.5 14.7 20.0 20.0 0.0 0.0 5,610.2 6,906.4 8,250.0 8,250.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 148.0 148.0 148.0 148.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,605.6 6,870.0 8,220.0 8,220.0 0.0 0.0 საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის , ირიგაციისა და მიწის პროექტი (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს კომპონენტი ) (WB) სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა , შრომის , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა , შრომის , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა , შრომის , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 02 163.8 საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 10 2023 წლის ფაქტი სულ შრომის ანაზღაურება 26 09 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 37 კოდი დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2,909.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 4,124.8 5,480.0 5,480.0 0.0 0.0 4.6 36.4 30.0 30.0 0.0 0.0 27,043.3 26,891.7 13,600.0 13,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 299.0 299.0 299.0 299.0 0.0 0.0 ხარჯები 26,829.9 26,149.0 13,520.0 13,520.0 0.0 0.0 10,262.8 9,929.9 5,900.0 5,900.0 0.0 0.0 213.4 742.8 80.0 80.0 0.0 0.0 14,653.6 21,475.1 25,245.0 25,245.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,021.0 937.0 937.0 937.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,547.6 20,029.0 20,245.0 20,245.0 0.0 0.0 10,362.4 12,779.7 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 106.0 1,446.1 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 9,681.4 10,296.9 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 437.0 445.0 445.0 445.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,372.6 9,958.4 11,930.0 11,930.0 0.0 0.0 7,435.1 8,289.4 10,100.0 10,100.0 0.0 0.0 308.9 338.5 70.0 70.0 0.0 0.0 4,179.7 4,953.0 5,900.0 5,900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 121.0 121.0 121.0 121.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,178.2 4,808.1 5,900.0 5,900.0 0.0 0.0 2,714.8 3,286.4 4,150.0 4,150.0 0.0 0.0 1.5 144.9 0.0 0.0 0.0 0.0 5,477.3 6,074.0 6,900.0 6,900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 178.0 178.0 178.0 178.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,385.2 5,999.6 6,800.0 6,800.0 0.0 0.0 3,607.8 3,895.6 4,750.0 4,750.0 0.0 0.0 92.1 74.3 100.0 100.0 0.0 0.0 1,141.2 1,190.1 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 52.0 52.0 52.0 52.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,111.3 1,115.7 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 731.8 761.5 1,210.0 1,210.0 0.0 0.0 29.9 74.4 50.0 50.0 0.0 0.0 3,479.9 4,446.3 5,700.0 5,700.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 27 01 03 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 04 სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 05 სახელმწიფო ზრუნვის , ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის ) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 06 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 07 დევნილთა , ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 08 დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 09 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა 38 კოდი დასახელება 2023 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 216.0 ხარჯები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 216.0 216.0 216.0 0.0 0.0 3,466.4 4,441.9 5,690.0 5,690.0 0.0 0.0 2,808.6 2,915.5 4,400.0 4,400.0 0.0 0.0 13.5 4.4 10.0 10.0 0.0 0.0 7,882.0 9,359.8 13,500.0 11,000.0 2,500.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 48.0 48.0 48.0 48.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,355.5 8,661.6 13,400.0 10,900.0 2,500.0 0.0 763.8 1,556.1 2,850.0 2,850.0 0.0 0.0 526.6 698.2 100.0 100.0 0.0 0.0 7,882.0 9,359.8 10,500.0 10,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 48.0 48.0 48.0 48.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,355.5 8,661.6 10,400.0 10,400.0 0.0 0.0 763.8 1,556.1 2,850.0 2,850.0 0.0 0.0 526.6 698.2 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,000.0 500.0 2,500.0 0.0 0.0 0.0 3,000.0 500.0 2,500.0 0.0 268.8 687.5 800.0 800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7.0 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0 ხარჯები 268.8 683.8 800.0 800.0 0.0 0.0 165.4 533.8 585.0 585.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 4,135,068.9 4,987,587.4 5,690,580.0 5,690,580.0 0.0 0.0 4,134,951.9 4,987,574.6 5,690,500.0 5,690,500.0 0.0 0.0 117.1 12.8 80.0 80.0 0.0 0.0 2,824,117.4 3,450,838.5 3,965,000.0 3,965,000.0 0.0 0.0 2,824,117.4 3,450,838.5 3,965,000.0 3,965,000.0 0.0 0.0 1,148,333.8 1,367,757.4 1,539,000.0 1,539,000.0 0.0 0.0 1,148,333.8 1,367,757.4 1,539,000.0 1,539,000.0 0.0 0.0 51,590.1 66,547.4 76,350.0 76,350.0 0.0 0.0 51,590.1 66,547.4 76,350.0 76,350.0 0.0 0.0 80,331.7 94,742.9 101,600.0 101,600.0 0.0 0.0 80,331.7 94,742.9 101,600.0 101,600.0 0.0 0.0 7,298.9 7,701.2 8,630.0 8,630.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 10 ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 10 01 ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 10 02 ადამიანური კაპიტალის განვითარების პროგრამის მხარდაჭერა (AFD) 27 01 11 მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 27 02 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 02 01 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები 27 02 02 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება 27 02 03 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა 27 02 04 სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში ხარჯები ხარჯები ხარჯები 27 02 05 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი სახელმწიფო ზრუნვის , ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის ) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა 39 კოდი 27 02 06 დასახელება 2023 წლის ფაქტი ხარჯები 7,181.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 7,688.3 8,550.0 8,550.0 0.0 0.0 117.1 12.8 80.0 80.0 0.0 0.0 23,397.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23,397.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,894,933.8 1,595,445.2 1,816,485.0 1,816,485.0 0.0 0.0 1,884,255.7 1,584,053.0 1,793,087.0 1,793,087.0 0.0 0.0 137.2 142.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10,678.1 11,392.2 23,398.0 23,398.0 0.0 0.0 946,232.7 1,061,999.2 1,230,000.0 1,230,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 937,579.5 1,053,989.9 1,212,050.0 1,212,050.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,653.2 8,009.3 17,950.0 17,950.0 0.0 0.0 103,638.1 110,014.9 119,485.0 119,485.0 0.0 0.0 102,507.8 109,391.6 119,485.0 119,485.0 0.0 0.0 137.2 142.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,130.4 623.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,492.1 2,514.0 2,900.0 2,900.0 0.0 0.0 2,492.1 2,504.5 2,900.0 2,900.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 იმუნიზაცია 20,561.1 32,955.5 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 20,509.4 32,955.5 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 51.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,778.2 1,382.4 2,745.0 2,745.0 0.0 0.0 2,778.2 1,382.4 2,745.0 2,745.0 0.0 0.0 6,086.1 5,687.0 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 6,086.1 5,687.0 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 278.9 276.3 290.0 290.0 0.0 0.0 278.9 276.3 290.0 290.0 0.0 0.0 25,903.1 20,014.6 17,200.0 17,200.0 0.0 0.0 24,830.4 19,400.7 17,200.0 17,200.0 0.0 0.0 59.0 53.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,072.7 613.9 0.0 0.0 0.0 0.0 ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სოციალურ -ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობის სოციალური დახმარება ხარჯები 27 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 01 27 03 02 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 01 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 02 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 03 ეპიდზედამხედველობა ხარჯები 27 03 02 04 უსაფრთხო სისხლი 27 03 02 05 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის , გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა ხარჯები ხარჯები 27 03 02 06 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 კოდი 27 03 02 07 დასახელება აივ ინფექციის /შიდსის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 22,352.5 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 21,692.4 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 22,346.6 21,692.4 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 78.2 88.7 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 03 02 08 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 6,542.8 8,727.9 9,200.0 9,200.0 0.0 0.0 6,542.8 8,727.9 9,200.0 9,200.0 0.0 0.0 27 03 02 09 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა 12,493.2 12,319.3 13,700.0 13,700.0 0.0 0.0 12,493.2 12,319.3 13,700.0 13,700.0 0.0 0.0 1,005.1 1,387.8 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,005.1 1,387.8 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 3,145.0 3,057.6 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 3,145.0 3,057.6 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,150.0 14,150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,150.0 14,150.0 0.0 0.0 845,010.6 423,372.3 466,500.0 466,500.0 0.0 0.0 844,116.0 420,612.8 461,052.0 461,052.0 0.0 0.0 894.5 2,759.5 5,448.0 5,448.0 0.0 0.0 32,779.5 38,692.8 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 32,779.5 38,692.8 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 15,634.3 19,305.9 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 15,634.3 19,305.9 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 1,280.2 5,647.9 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 1,280.2 5,647.9 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 44,219.4 35,680.7 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 44,219.4 35,680.7 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 4,672.6 6,489.2 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 4,672.6 6,489.2 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 21,130.7 32,182.8 44,000.0 44,000.0 0.0 0.0 21,130.7 32,182.8 44,000.0 44,000.0 0.0 0.0 168,556.7 186,722.5 210,000.0 210,000.0 0.0 0.0 167,693.5 183,963.0 204,552.0 204,552.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები 27 03 02 10 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ხარჯები 27 03 02 11 ჰეპატიტის მართვა 27 03 02 12 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა 27 03 03 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები ხარჯები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 01 ფსიქიკური ჯანმრთელობა ხარჯები 27 03 03 02 დიაბეტის მართვა ხარჯები 27 03 03 03 ორგანოთა ტრანსპლანტაცია ხარჯები 27 03 03 04 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია ხარჯები 27 03 03 05 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა 27 03 03 06 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები ხარჯები 27 03 03 07 პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები 41 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 2,759.5 5,448.0 5,448.0 0.0 0.0 76,058.0 68,305.1 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0 76,058.0 68,305.1 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0 405.7 606.2 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 405.7 606.2 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 478,106.9 27,864.1 0.0 0.0 0.0 0.0 478,075.5 27,864.1 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება 2,166.7 1,875.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,166.7 1,875.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.5 58.7 500.0 500.0 0.0 0.0 52.5 58.7 500.0 500.0 0.0 0.0 74,093.9 46,595.5 77,500.0 47,500.0 0.0 30,000.0 ხარჯები 40,219.6 2,963.7 2,600.0 1,100.0 0.0 1,500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33,874.4 43,631.8 74,900.0 46,400.0 0.0 28,500.0 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 48,103.4 115,231.3 116,300.0 116,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 167.0 167.0 167.0 167.0 0.0 0.0 ხარჯები 47,468.4 115,009.6 116,195.0 116,195.0 0.0 0.0 3,649.6 4,458.7 5,780.0 5,780.0 0.0 0.0 635.0 221.7 105.0 105.0 0.0 0.0 119,457.7 266,813.0 260,490.0 260,490.0 0.0 0.0 ხარჯები 111,179.9 73,179.0 88,490.0 88,490.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,277.9 193,634.0 172,000.0 172,000.0 0.0 0.0 633.3 534.7 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 633.3 534.7 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 8,242.7 19,726.9 23,000.0 23,000.0 0.0 0.0 8,242.7 19,726.9 23,000.0 23,000.0 0.0 0.0 107,663.4 244,289.7 235,000.0 235,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 99,385.5 50,655.7 63,000.0 63,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,277.9 193,634.0 172,000.0 172,000.0 0.0 0.0 საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა 81.9 64.8 130.0 130.0 0.0 0.0 81.9 64.8 130.0 130.0 0.0 0.0 რეფერალური მომსახურება თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება ხარჯები 27 03 03 10 ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19- ის მართვა ხარჯები 27 03 03 11 ხარჯები 27 03 04 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება ხარჯები 27 04 27 05 სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამედიცინო და სხვა დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 27 06 01 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის ხარჯები 27 06 02 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა ხარჯები 27 06 03 27 06 04 863.1 საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 27 03 03 09 2023 წლის ფაქტი სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 08 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა ხარჯები 42 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 889.8 1,360.0 1,360.0 0.0 0.0 1,023.6 889.8 1,360.0 1,360.0 0.0 0.0 1,812.8 1,307.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,812.8 1,307.1 0.0 0.0 0.0 0.0 177,974.1 188,706.6 189,700.0 189,700.0 0.0 0.0 784.0 785.0 817.0 817.0 0.0 0.0 161,232.2 174,113.3 188,145.0 188,145.0 0.0 0.0 12,605.9 16,842.6 19,251.0 19,251.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,741.9 14,593.3 1,555.0 1,555.0 0.0 0.0 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 177,116.1 187,661.8 188,453.0 188,453.0 0.0 0.0 779.0 780.0 812.0 812.0 0.0 0.0 160,379.2 173,072.9 186,903.0 186,903.0 0.0 0.0 12,451.6 16,697.7 19,070.0 19,070.0 0.0 0.0 16,736.9 14,588.8 1,550.0 1,550.0 0.0 0.0 169,155.4 179,783.4 178,670.0 178,670.0 0.0 0.0 759.0 759.0 791.0 791.0 0.0 0.0 152,440.6 165,253.9 177,130.0 177,130.0 0.0 0.0 11,946.7 16,092.1 18,360.0 18,360.0 0.0 0.0 16,714.7 14,529.5 1,540.0 1,540.0 0.0 0.0 4,961.4 4,290.5 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 4,961.4 4,290.5 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 158.0 167.2 172.0 172.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 ხარჯები 158.0 167.2 167.0 167.0 0.0 0.0 59.5 68.1 71.0 71.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 1,076.3 1,605.8 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 1,076.3 1,605.8 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 1,765.1 1,815.0 1,411.0 1,411.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18.0 19.0 19.0 19.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,742.9 1,755.7 1,406.0 1,406.0 0.0 0.0 27 06 06 ეკონომიკური მონაწილეობა , საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW) ხარჯები ხარჯები საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 01 1,023.6 საბიუჯეტო სახსრები საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა 28 01 2023 წლის ფაქტი სულ 27 06 05 28 00 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 02 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა 28 01 03 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 04 დიასპორული პოლიტიკა 28 01 05 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება ხარჯები 43 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 537.4 639.0 639.0 0.0 0.0 22.2 59.3 5.0 5.0 0.0 0.0 858.0 1,044.8 1,247.0 1,247.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 ხარჯები 853.0 1,040.4 1,242.0 1,242.0 0.0 0.0 154.3 144.9 181.0 181.0 0.0 0.0 5.0 4.4 5.0 5.0 0.0 0.0 1,089,355.3 1,274,214.8 1,590,000.0 1,590,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 40,646.0 40,646.0 41,176.0 41,176.0 0.0 0.0 ხარჯები 769,037.6 919,742.8 1,089,473.4 1,089,473.4 0.0 0.0 465,093.3 577,531.4 709,656.7 709,656.7 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 309,596.9 354,472.0 500,526.6 500,526.6 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 10,720.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 390,750.4 482,272.6 594,598.3 594,598.3 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 37,732.0 37,858.0 38,383.0 38,383.0 0.0 0.0 ხარჯები 390,519.9 482,245.1 594,498.3 594,498.3 0.0 0.0 357,502.6 439,753.4 550,748.3 550,748.3 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 230.5 27.6 100.0 100.0 0.0 0.0 პროფესიული სამხედრო განათლება 64,660.5 82,680.3 96,863.0 96,863.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,686.0 1,618.0 1,634.0 1,634.0 0.0 0.0 ხარჯები 63,986.3 81,998.5 96,173.0 96,173.0 0.0 0.0 55,890.5 72,053.0 83,396.4 83,396.4 0.0 0.0 674.2 681.7 690.0 690.0 0.0 0.0 48,437.5 69,870.2 62,785.0 62,785.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 446.0 446.0 446.0 446.0 0.0 0.0 ხარჯები 47,013.0 50,145.8 60,775.0 60,775.0 0.0 0.0 4,517.0 5,216.4 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 1,424.4 19,724.4 2,010.0 2,010.0 0.0 0.0 15,181.2 15,154.6 15,815.0 15,815.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 120.0 123.0 126.0 126.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,878.1 7,038.5 10,640.0 10,640.0 0.0 0.0 1,213.3 3,553.0 5,800.0 5,800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,303.2 8,116.0 5,175.0 5,175.0 0.0 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 111,979.7 100,033.4 120,000.0 120,000.0 0.0 0.0 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო შრომის ანაზღაურება 29 01 თავდაცვის მართვა შრომის ანაზღაურება 29 02 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 03 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 04 მართვის , კონტროლის , კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები შრომის ანაზღაურება 29 05 445.4 საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 00 2023 წლის ფაქტი სულ შრომის ანაზღაურება 28 02 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 44 კოდი დასახელება 2023 წლის ფაქტი 936.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,729.7 0.0 0.0 0.0 0.0 111,043.5 98,303.6 120,000.0 120,000.0 0.0 0.0 54,638.0 48,283.9 46,069.1 46,069.1 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 662.0 601.0 587.0 587.0 0.0 0.0 ხარჯები 39,174.8 42,038.7 45,380.3 45,380.3 0.0 0.0 8,659.8 9,433.1 10,212.0 10,212.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,742.4 6,245.2 688.8 688.8 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 10,720.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 168,589.2 201,335.1 369,000.0 369,000.0 0.0 0.0 524.5 35.7 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 168,064.7 201,299.3 369,000.0 369,000.0 0.0 0.0 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა 233,526.2 274,071.1 284,869.6 284,869.6 0.0 0.0 218,412.1 253,997.1 282,006.8 282,006.8 0.0 0.0 37,310.1 47,522.4 54,000.0 54,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,114.0 20,074.0 2,862.8 2,862.8 0.0 0.0 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 1,592.6 513.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,592.6 513.6 0.0 0.0 0.0 0.0 967,163.9 1,149,607.8 1,280,000.0 1,280,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30,500.0 31,185.0 31,447.0 31,447.0 0.0 0.0 ხარჯები 826,754.3 999,196.1 1,148,550.0 1,148,550.0 0.0 0.0 577,164.5 721,399.1 863,500.0 863,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 140,409.6 150,411.8 131,450.0 131,450.0 0.0 0.0 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება /გაღრმავება 687,936.1 866,739.8 983,800.0 983,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 20,936.0 21,621.0 22,436.0 22,436.0 0.0 0.0 ხარჯები 596,771.3 732,813.9 874,399.0 874,399.0 0.0 0.0 421,497.9 531,962.4 658,945.0 658,945.0 0.0 0.0 91,164.8 133,925.8 109,401.0 109,401.0 0.0 0.0 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 154,480.0 125,391.3 154,600.0 154,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,657.0 3,657.0 3,657.0 3,657.0 0.0 0.0 ხარჯები 107,708.2 123,451.0 135,900.0 135,900.0 0.0 0.0 75,024.4 90,988.3 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 46,771.7 1,940.2 18,700.0 18,700.0 0.0 0.0 11,883.3 14,065.9 8,800.0 8,800.0 0.0 0.0 ხარჯები 29 06 შრომის ანაზღაურება 29 07 თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება ხარჯები 29 08 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 29 09 ხარჯები 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო შრომის ანაზღაურება 30 01 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 02 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 03 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის , ქონების ), ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება 45 კოდი დასახელება 2023 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,178.0 ხარჯები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,178.0 625.0 625.0 0.0 0.0 11,870.8 14,022.1 8,760.0 8,760.0 0.0 0.0 10,469.8 12,612.8 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 12.5 43.9 40.0 40.0 0.0 0.0 6,849.8 7,422.6 8,200.0 8,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 121.0 121.0 121.0 121.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,628.3 7,144.1 7,900.0 7,900.0 0.0 0.0 3,053.6 3,438.8 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 221.5 278.5 300.0 300.0 0.0 0.0 5,363.3 5,068.7 4,600.0 4,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 35.0 35.0 35.0 35.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,363.3 5,064.0 4,597.0 4,597.0 0.0 0.0 940.8 1,095.7 1,150.0 1,150.0 0.0 0.0 0.0 4.7 3.0 3.0 0.0 0.0 100,651.4 130,919.6 120,000.0 120,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,573.0 4,573.0 4,573.0 4,573.0 0.0 0.0 ხარჯები 98,412.3 116,700.9 116,994.0 116,994.0 0.0 0.0 66,177.9 81,301.1 91,705.0 91,705.0 0.0 0.0 2,239.1 14,218.6 3,006.0 3,006.0 0.0 0.0 760,420.3 725,558.2 738,000.0 712,200.0 7,300.0 18,500.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,657.0 3,697.0 3,725.0 3,725.0 0.0 0.0 ხარჯები 703,012.8 667,378.4 697,381.0 673,871.0 6,050.0 17,460.0 56,013.7 62,807.7 70,380.0 69,750.0 630.0 0.0 57,407.5 58,179.9 40,619.0 38,329.0 1,250.0 1,040.0 34,720.3 29,837.5 22,000.0 22,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 283.0 265.0 261.0 261.0 0.0 0.0 ხარჯები 33,420.9 24,433.1 16,200.0 16,200.0 0.0 0.0 7,287.0 8,661.1 10,530.0 10,530.0 0.0 0.0 1,299.5 5,404.3 5,800.0 5,800.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 04 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება , გადამზადება , საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია , სამეცნიერო -კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 05 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება , სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 46 კოდი 31 01 01 დასახელება 2023 წლის ფაქტი 31,785.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 22,941.3 14,500.0 14,500.0 0.0 0.0 251.0 265.0 261.0 261.0 0.0 0.0 31,548.6 22,719.5 14,400.0 14,400.0 0.0 0.0 7,055.0 8,661.1 10,530.0 10,530.0 0.0 0.0 236.8 221.7 100.0 100.0 0.0 0.0 299.7 383.7 400.0 400.0 0.0 0.0 299.7 383.7 400.0 400.0 0.0 0.0 2,383.3 6,512.5 7,100.0 7,100.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,320.6 1,329.9 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,062.7 5,182.6 5,700.0 5,700.0 0.0 0.0 252.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 252.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 232.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61,515.8 66,788.4 63,900.0 63,900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 539.0 549.0 549.0 549.0 0.0 0.0 ხარჯები 49,987.5 64,238.3 60,900.0 60,900.0 0.0 0.0 8,437.1 9,400.0 10,500.0 10,500.0 0.0 0.0 11,528.3 2,550.1 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 109,560.7 52,177.9 74,300.0 74,300.0 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 109,098.9 52,136.1 74,140.0 74,140.0 0.0 0.0 1,424.8 1,466.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 461.8 41.8 160.0 160.0 0.0 0.0 5,570.6 6,659.9 6,800.0 6,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 119.0 119.0 119.0 119.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,083.3 5,508.1 6,157.0 6,157.0 0.0 0.0 2,167.7 2,392.5 2,602.0 2,602.0 0.0 0.0 487.3 1,151.8 643.0 643.0 0.0 0.0 369,295.6 335,754.3 374,800.0 361,300.0 2,500.0 11,000.0 366.0 366.0 366.0 366.0 0.0 0.0 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 02 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები ხარჯები 31 01 03 31 01 04 ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სისტემების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები (საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ) შრომის ანაზღაურება 31 02 სურსათის უვნებლობა , მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 03 მევენახეობა -მეღვინეობის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 04 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი ერთიანი აგროპროექტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 47 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 335,555.3 374,650.0 361,190.0 2,500.0 10,960.0 8,281.6 8,848.4 9,600.0 9,600.0 0.0 0.0 1,076.0 199.0 150.0 110.0 0.0 40.0 18,468.4 13,454.9 13,600.0 13,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 366.0 366.0 366.0 366.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,854.6 13,255.9 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 8,281.6 8,848.4 9,600.0 9,600.0 0.0 0.0 613.8 199.0 100.0 100.0 0.0 0.0 185,449.0 206,158.8 230,800.0 230,800.0 0.0 0.0 ხარჯები 185,449.0 206,158.8 230,800.0 230,800.0 0.0 0.0 აგროდაზღვევა 8,486.0 11,488.8 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,486.0 11,488.8 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 33,509.6 26,014.3 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 33,509.6 26,014.3 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 ქართული ჩაი 1,395.3 463.9 500.0 500.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,065.9 463.9 500.0 500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 329.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,868.0 15,940.1 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 24,868.0 15,940.1 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 290.6 298.4 400.0 400.0 0.0 0.0 290.6 298.4 400.0 400.0 0.0 0.0 855.2 897.7 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 855.2 897.7 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,882.4 1,430.1 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 1,882.4 1,430.1 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 4,488.4 6,083.7 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 4,488.4 6,083.7 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 1,444.3 2,454.6 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 1,444.3 2,454.6 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 3,500.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 3,500.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 83.7 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 83.7 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 03 31 05 04 31 05 05 31 05 06 შეღავათიანი აგროკრედიტები დანერგე მომავალი გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი ხარჯები 31 05 07 ფერმათა /ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი 31 05 08 პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა 31 05 09 სასოფლო -სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება ხარჯები ხარჯები ხარჯები 31 05 10 სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი ხარჯები 31 05 11 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია ხარჯები 31 05 12 იმერეთის აგროზონა ხარჯები 31 05 13 368,219.6 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 31 05 02 2023 წლის ფაქტი სულ ხარჯები 31 05 01 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები 48 კოდი დასახელება 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 0.0 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 752.6 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 752.6 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 4,152.2 10,312.4 19,500.0 6,000.0 2,500.0 11,000.0 4,152.2 10,312.4 19,450.0 5,990.0 2,500.0 10,960.0 0.0 0.0 50.0 10.0 0.0 40.0 4,152.2 10,312.4 19,500.0 6,000.0 2,500.0 11,000.0 4,152.2 10,312.4 19,450.0 5,990.0 2,500.0 10,960.0 0.0 0.0 50.0 10.0 0.0 40.0 38,833.1 2,847.1 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 38,833.1 2,847.1 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 464.9 21,492.2 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 357.1 21,492.2 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 107.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35,752.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35,752.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,338.5 4,428.2 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,313.7 4,428.2 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 05 21 მეფუტკრეობის სასოფლო -სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა 116.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 05 22 მაღალმთიან დასახლებებში სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამა 0.0 152.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 152.6 0.0 0.0 0.0 0.0 31 05 24 ყურძნის შესყიდვა -გადამუშავების ხელშეწყობის ღონისძიებები 0.0 10,000.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 0.0 10,000.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 80,391.7 110,183.6 76,780.0 69,280.0 0.0 7,500.0 ხარჯები 79,728.9 109,739.1 75,280.0 68,780.0 0.0 6,500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 662.8 444.5 1,500.0 500.0 0.0 1,000.0 36,000.0 48,500.0 37,000.0 37,000.0 0.0 0.0 36,000.0 48,500.0 37,000.0 37,000.0 0.0 0.0 26,000.0 28,500.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 31 05 14 საპილოტე პროგრამა ქალებისთვის ხარჯები 31 05 15 აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 15 01 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 16 კოოპერატივებისთვის სასოფლო -სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები 31 05 17 ლიდერპროგრამა ხარჯები 31 05 18 თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა 31 05 19 სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა 31 05 20 არასტანდარტული ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები ხარჯები ხარჯები ხარჯები 31 06 31 06 01 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა ხარჯები 31 06 02 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია 49 კოდი დასახელება 31 06 04 გრანტი კრედიტი 28,500.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 18,391.7 32,212.8 1,780.0 1,780.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,728.9 31,842.9 1,780.0 1,780.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 662.8 369.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 970.8 12,000.0 5,225.0 0.0 6,775.0 ხარჯები 0.0 896.3 10,500.0 4,725.0 0.0 5,775.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 74.6 1,500.0 500.0 0.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 275.0 0.0 725.0 0.0 0.0 1,000.0 275.0 0.0 725.0 0.0 0.0 500.0 175.0 0.0 325.0 0.0 0.0 500.0 175.0 0.0 325.0 0.0 0.0 500.0 100.0 0.0 400.0 0.0 0.0 500.0 100.0 0.0 400.0 23,682.7 27,062.0 29,000.0 29,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 870.0 870.0 870.0 870.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,668.3 20,923.1 24,500.0 24,500.0 0.0 0.0 10,875.8 13,382.3 16,500.0 16,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,014.4 6,138.9 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 32,455.3 40,296.2 23,200.0 18,400.0 4,800.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 661.0 701.0 729.0 729.0 0.0 0.0 ხარჯები 13,971.3 16,949.7 19,948.0 16,398.0 3,550.0 0.0 7,095.4 7,611.3 8,180.0 7,550.0 630.0 0.0 18,484.0 23,346.5 3,252.0 2,002.0 1,250.0 0.0 16,157.6 24,924.7 24,680.0 24,680.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 501.0 501.0 501.0 501.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,190.9 12,493.2 14,680.0 14,680.0 0.0 0.0 3,918.6 4,200.0 4,620.0 4,620.0 0.0 0.0 7,966.7 12,431.5 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 1,562.5 1,350.4 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12.0 12.0 12.0 12.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,562.5 1,350.4 1,655.0 1,655.0 0.0 0.0 306.2 467.5 495.0 495.0 0.0 0.0 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის , ირიგაციისა და მიწის პროექტი (WB) საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 31 06 05 01 კლიმატგონივრული ირიგაციის სექტორის განვითარების პროექტი (ADB) ხარჯები ხარჯები საქართველო -ზემო სამგორის ირიგაციის პროექტი (EIB) ხარჯები 31 07 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა შრომის ანაზღაურება 31 08 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 09 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 10 26,000.0 საბიუჯეტო სახსრები 31 06 05 31 06 05 02 2023 წლის ფაქტი სულ ხარჯები 31 06 03 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა შრომის ანაზღაურება 50 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 0.0 145.0 145.0 0.0 0.0 3,039.8 3,959.2 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 17.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,848.1 3,914.0 1,920.0 1,920.0 0.0 0.0 460.5 558.7 690.0 690.0 0.0 0.0 191.7 45.2 80.0 80.0 0.0 0.0 1,225.2 1,894.8 3,810.0 3,810.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28.0 28.0 28.0 28.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,203.2 1,408.5 1,770.0 1,770.0 0.0 0.0 652.2 672.9 848.0 848.0 0.0 0.0 22.0 486.3 2,040.0 2,040.0 0.0 0.0 12,288.4 12,611.0 22,480.0 22,480.0 0.0 0.0 3,788.4 7,094.0 15,411.0 15,411.0 0.0 0.0 1,377.6 1,185.2 0.0 0.0 0.0 0.0 8,500.0 5,517.0 7,069.0 7,069.0 0.0 0.0 6,237.0 8,017.5 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 141.0 141.0 145.0 145.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,639.0 7,594.6 5,270.0 5,270.0 0.0 0.0 2,210.2 2,239.6 2,481.0 2,481.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 598.0 422.9 2,230.0 2,230.0 0.0 0.0 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა 2,717.0 4,040.8 4,950.0 4,950.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 70.0 70.0 70.0 70.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,602.0 4,040.8 4,900.0 4,900.0 0.0 0.0 1,519.0 1,722.3 2,334.0 2,334.0 0.0 0.0 115.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 1,702,688.6 2,086,195.8 2,545,044.0 2,521,544.0 1,500.0 22,000.0 1,564.0 1,571.0 1,618.0 1,618.0 0.0 0.0 1,590,419.9 1,817,523.2 2,104,638.0 2,082,722.0 1,500.0 20,416.0 27,410.0 31,207.7 38,681.0 38,681.0 0.0 0.0 112,268.6 268,672.6 440,406.0 438,822.0 0.0 1,584.0 51,182.1 57,751.4 66,456.0 66,456.0 0.0 0.0 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და "განათლება მდგრადი განვითარებისთვის " ხელშეწყობის პროგრამა არაფინანსური აქტივების ზრდა ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა , დარიშხანშემცველი ნარჩენების ობიექტების მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 13 გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება , შეფასება , პრევენცია და მონიტორინგი ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 14 კვების პროდუქტების , ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა შრომის ანაზღაურება 31 15 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 00 საქართველოს განათლების , მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 01 0.0 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 31 12 2023 წლის ფაქტი სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 11 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი განათლების , მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სფეროებში სახელმწიფო 51 კოდი დასახელება 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 616.0 ხარჯები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 634.0 681.0 681.0 0.0 0.0 39,094.7 46,641.2 52,126.0 52,126.0 0.0 0.0 12,287.1 14,147.8 17,838.0 17,838.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,087.4 11,110.2 14,330.0 14,330.0 0.0 0.0 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 1,172,855.7 1,362,662.5 1,640,010.0 1,640,010.0 0.0 0.0 111.0 111.0 110.0 110.0 0.0 0.0 1,171,834.6 1,345,684.0 1,568,207.0 1,568,207.0 0.0 0.0 2,119.3 2,467.8 3,236.0 3,236.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,021.1 16,978.6 71,803.0 71,803.0 0.0 0.0 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება 999,703.1 1,136,320.2 1,345,000.0 1,345,000.0 0.0 0.0 999,703.1 1,136,320.2 1,345,000.0 1,345,000.0 0.0 0.0 11,471.0 12,419.6 13,850.0 13,850.0 0.0 0.0 25.0 25.0 24.0 24.0 0.0 0.0 11,451.4 12,341.5 13,740.0 13,740.0 0.0 0.0 521.3 652.2 860.0 860.0 0.0 0.0 19.5 78.1 110.0 110.0 0.0 0.0 23,148.5 29,502.7 36,150.0 36,150.0 0.0 0.0 86.0 86.0 86.0 86.0 0.0 0.0 22,890.5 29,212.5 35,820.0 35,820.0 0.0 0.0 1,598.0 1,815.6 2,376.0 2,376.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 258.0 290.2 330.0 330.0 0.0 0.0 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 914.5 1,774.7 1,280.0 1,280.0 0.0 0.0 914.5 1,774.7 1,280.0 1,280.0 0.0 0.0 249.8 250.0 270.0 270.0 0.0 0.0 249.8 250.0 270.0 270.0 0.0 0.0 28,069.8 38,580.4 36,000.0 36,000.0 0.0 0.0 28,069.8 38,580.4 36,000.0 36,000.0 0.0 0.0 4,071.3 4,416.0 4,875.0 4,875.0 0.0 0.0 4,071.3 4,416.0 4,875.0 4,875.0 0.0 0.0 229.7 294.1 350.0 350.0 0.0 0.0 პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება 32 02 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 02 01 ხარჯები 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 03 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 02 04 ხარჯები 32 02 05 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა 32 02 06 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა ხარჯები ხარჯები 32 02 07 ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება ხარჯები 32 02 08 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა 52 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 294.1 350.0 350.0 0.0 0.0 418.5 259.8 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 418.5 259.8 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 35,520.9 51,605.4 51,000.0 51,000.0 0.0 0.0 35,520.9 51,605.4 51,000.0 51,000.0 0.0 0.0 40,224.0 49,459.6 59,500.0 59,500.0 0.0 0.0 40,224.0 49,459.6 59,500.0 59,500.0 0.0 0.0 12,147.5 2,973.4 2,600.0 2,600.0 0.0 0.0 12,147.5 2,973.4 2,600.0 2,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 5,962.1 23,096.4 77,550.0 77,550.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,218.5 6,486.1 6,187.0 6,187.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 743.6 16,610.3 71,363.0 71,363.0 0.0 0.0 212.0 248.8 585.0 585.0 0.0 0.0 212.0 248.8 585.0 585.0 0.0 0.0 10,513.3 11,461.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10,513.3 11,461.5 0.0 0.0 0.0 0.0 79,047.8 103,308.9 113,000.0 113,000.0 0.0 0.0 50.0 50.0 51.0 51.0 0.0 0.0 78,234.0 102,675.3 112,549.0 112,549.0 0.0 0.0 1,539.5 1,683.4 2,373.0 2,373.0 0.0 0.0 813.8 633.6 451.0 451.0 0.0 0.0 66,830.3 85,961.4 95,000.0 95,000.0 0.0 0.0 66,290.6 85,725.9 94,700.0 94,700.0 0.0 0.0 42.0 67.2 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 539.7 235.4 300.0 300.0 0.0 0.0 პროფესიული უნარების განვითარება 8,475.0 13,051.0 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 39.0 39.0 40.0 40.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,220.5 12,724.4 13,485.0 13,485.0 0.0 0.0 1,281.0 1,359.9 2,010.0 2,010.0 0.0 0.0 254.5 326.6 15.0 15.0 0.0 0.0 3,742.5 4,296.5 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 ეროვნული სასწავლო გეგმისა და სასკოლო სახელმძღვანელოების განვითარება საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 11 პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი " ხარჯები 32 02 12 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 32 02 13 მასწავლებლის ეროვნული პრემია ხარჯები 32 02 14 32 02 15 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 32 02 16 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა ხარჯები 32 03 პროფესიული განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 03 02 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 03 229.7 საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 32 02 10 2023 წლის ფაქტი სულ ხარჯები 32 02 09 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება 53 კოდი დასახელება 2023 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 11.0 ხარჯები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 11.0 11.0 11.0 0.0 0.0 3,722.8 4,224.9 4,364.0 4,364.0 0.0 0.0 216.5 256.3 363.0 363.0 0.0 0.0 19.6 71.6 136.0 136.0 0.0 0.0 142,501.9 153,157.6 166,274.0 166,274.0 0.0 0.0 175.0 168.0 168.0 168.0 0.0 0.0 141,110.2 151,310.7 165,774.0 165,774.0 0.0 0.0 4,108.4 4,621.0 5,107.0 5,107.0 0.0 0.0 1,391.8 1,846.9 500.0 500.0 0.0 0.0 14,473.2 15,891.9 18,700.0 18,700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 143.0 143.0 143.0 143.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,030.4 14,968.8 18,215.0 18,215.0 0.0 0.0 3,728.5 4,194.6 4,485.0 4,485.0 0.0 0.0 442.8 923.1 485.0 485.0 0.0 0.0 106,825.9 112,419.1 133,450.0 133,450.0 0.0 0.0 106,825.9 112,419.1 133,450.0 133,450.0 0.0 0.0 225.9 358.1 350.0 350.0 0.0 0.0 ხარჯები 219.3 358.1 350.0 350.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა 4,368.5 5,795.0 7,520.0 7,520.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11.0 11.0 11.0 11.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,362.4 5,661.4 7,505.0 7,505.0 0.0 0.0 302.9 313.9 491.0 491.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 უმაღლესი განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 01 გამოცდების ორგანიზება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 სახელმწიფო სასწავლო , სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა ხარჯები 32 04 03 32 04 04 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 05 6.1 133.6 15.0 15.0 0.0 0.0 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 16,608.4 18,693.4 6,254.0 6,254.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 21.0 14.0 14.0 14.0 0.0 0.0 15,672.2 17,903.3 6,254.0 6,254.0 0.0 0.0 77.0 112.6 131.0 131.0 0.0 0.0 936.2 790.1 0.0 0.0 0.0 0.0 64,415.1 71,288.8 78,230.0 78,230.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 568.0 564.0 564.0 564.0 0.0 0.0 ხარჯები 62,689.3 70,981.3 77,985.0 77,985.0 0.0 0.0 6,671.1 7,513.5 8,608.0 8,608.0 0.0 0.0 1,725.8 307.4 245.0 245.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 კოდი 32 05 01 დასახელება გრანტი კრედიტი 34,836.0 36,830.0 36,830.0 0.0 0.0 35.0 35.0 35.0 35.0 0.0 0.0 31,537.9 34,731.3 36,750.0 36,750.0 0.0 0.0 1,057.2 1,160.5 1,361.0 1,361.0 0.0 0.0 1,562.2 104.8 80.0 80.0 0.0 0.0 7,022.5 7,921.1 8,585.0 8,585.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 497.0 493.0 493.0 493.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,888.6 7,738.4 8,470.0 8,470.0 0.0 0.0 4,672.3 5,360.2 6,202.0 6,202.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 133.9 182.7 115.0 115.0 0.0 0.0 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა 1,183.3 1,310.3 1,365.0 1,365.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 36.0 36.0 36.0 36.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,167.3 1,290.3 1,315.0 1,315.0 0.0 0.0 941.5 992.8 1,045.0 1,045.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.0 20.0 50.0 50.0 0.0 0.0 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 22,121.0 27,143.8 29,950.0 29,950.0 0.0 0.0 22,107.3 27,143.8 29,950.0 29,950.0 0.0 0.0 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 988.2 77.6 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 988.2 77.6 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 37,960.9 45,390.1 56,175.0 56,175.0 0.0 0.0 37,938.5 45,354.2 56,140.0 56,140.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22.4 35.9 35.0 35.0 0.0 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 134,467.0 268,283.2 387,455.0 387,455.0 0.0 0.0 ხარჯები 44,398.8 33,112.4 40,630.0 40,630.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 90,068.2 235,170.8 346,825.0 346,825.0 0.0 0.0 94,786.7 232,003.0 333,455.0 333,455.0 0.0 0.0 ხარჯები 22,800.7 19,874.2 21,100.0 21,100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 71,986.0 212,128.8 312,355.0 312,355.0 0.0 0.0 17,175.7 16,660.1 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,826.8 1,545.2 1,830.0 1,830.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,348.9 15,114.9 23,170.0 23,170.0 0.0 0.0 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები შრომის ანაზღაურება შრომის ანაზღაურება 32 05 04 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 05 მეცნიერების პოპულარიზაცია ხარჯები 32 06 ინკლუზიური განათლება ხარჯები 32 07 32 07 01 32 07 02 33,100.1 საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 32 05 03 2023 წლის ფაქტი სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 32 05 02 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 55 კოდი 32 07 03 32 07 04 32 07 05 32 08 დასახელება 2023 წლის ფაქტი 1,846.5 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 2,203.1 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 132.6 261.2 300.0 300.0 0.0 0.0 1,713.8 1,941.9 5,700.0 5,700.0 0.0 0.0 14,602.7 8,298.9 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 12,111.6 4,384.3 10,900.0 10,900.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,491.1 3,914.6 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 6,055.5 9,118.1 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,527.2 7,047.5 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 528.3 2,070.7 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 ახალგაზრდობის ხელშეწყობა 5,343.2 4,951.6 8,044.0 8,044.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 44.0 44.0 44.0 44.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,155.3 4,482.5 7,991.0 7,991.0 0.0 0.0 684.6 774.2 1,519.0 1,519.0 0.0 0.0 1,187.9 469.1 53.0 53.0 0.0 0.0 10,968.9 12,490.1 19,500.0 0.0 0.0 19,500.0 ხარჯები 7,066.4 12,395.6 19,116.0 0.0 0.0 19,116.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,902.5 94.6 384.0 0.0 0.0 384.0 პროფესიული განათლება I (KfW) 2,008.7 4,449.2 4,400.0 2,900.0 1,500.0 0.0 2,008.7 2,490.3 2,650.0 1,150.0 1,500.0 0.0 0.0 1,958.9 1,750.0 1,750.0 0.0 0.0 1,937.1 2,462.3 5,500.0 3,000.0 0.0 2,500.0 ხარჯები 1,889.4 2,395.8 1,470.0 170.0 0.0 1,300.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47.6 66.6 4,030.0 2,830.0 0.0 1,200.0 470,887.1 464,405.0 506,456.0 506,456.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6,857.0 6,857.0 6,857.0 6,857.0 0.0 0.0 ხარჯები 422,918.3 402,115.3 452,924.0 452,924.0 0.0 0.0 64,832.2 74,701.7 85,773.0 85,773.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,147.4 59,690.3 50,832.0 50,832.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 2,821.4 2,599.4 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 8,893.0 9,973.5 10,020.0 10,020.0 0.0 0.0 136.0 136.0 133.0 133.0 0.0 0.0 სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის სისტემის განვითარება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 09 32 10 ინოვაციის , ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB) ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 11 33 00 თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის პროექტი (ADB) საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო შრომის ანაზღაურება 33 01 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი კულტურისა და სპორტის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 56 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 9,751.1 9,870.0 9,870.0 0.0 0.0 3,702.9 4,678.9 5,480.0 5,480.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.9 222.4 150.0 150.0 0.0 0.0 სახელოვნებო და სასპორტო სფეროში უმაღლესი განათლება 12,419.1 16,261.9 19,585.0 19,585.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,127.0 1,116.0 1,116.0 1,116.0 0.0 0.0 ხარჯები 12,278.0 14,810.2 19,480.0 19,480.0 0.0 0.0 9,506.0 11,125.4 11,148.0 11,148.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 141.1 1,451.7 105.0 105.0 0.0 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 50,027.1 53,535.7 45,000.0 45,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 23,517.4 20,429.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,509.7 33,106.7 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა 6,351.7 9,808.1 7,841.0 7,841.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 820.0 820.0 818.0 818.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,958.8 6,489.7 7,376.0 7,376.0 0.0 0.0 4,612.3 4,898.5 5,042.0 5,042.0 0.0 0.0 392.9 3,318.4 465.0 465.0 0.0 0.0 150,627.0 95,032.6 97,879.0 97,879.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,372.0 3,412.0 3,502.0 3,502.0 0.0 0.0 ხარჯები 143,759.8 90,552.6 94,058.0 94,058.0 0.0 0.0 36,389.5 42,787.4 51,327.0 51,327.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,045.8 1,880.6 1,121.0 1,121.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 2,821.4 2,599.4 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 37,046.2 44,578.0 45,156.0 45,156.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,397.0 1,368.0 1,283.0 1,283.0 0.0 0.0 ხარჯები 22,997.4 24,869.5 26,175.0 26,175.0 0.0 0.0 10,468.6 11,065.5 12,598.0 12,598.0 0.0 0.0 14,048.8 19,708.5 18,981.0 18,981.0 0.0 0.0 151,026.5 182,251.8 216,198.0 216,198.0 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 151,026.3 182,249.7 216,188.0 216,188.0 0.0 0.0 152.8 146.1 178.0 178.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.2 2.1 10.0 10.0 0.0 0.0 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები 54,496.5 52,963.5 64,777.0 64,777.0 0.0 0.0 54,496.5 52,963.5 64,777.0 64,777.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 33 04 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 05 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება 33 06 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 07 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 08 8,884.1 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 33 03 2023 წლის ფაქტი სულ ხარჯები 33 02 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი ხარჯები 57 კოდი 34 00 დასახელება გრანტი კრედიტი 18,000.0 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 15,400.0 18,000.0 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 2,327.9 2,409.8 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 36.0 36.0 36.0 36.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,219.7 2,394.2 1,880.0 1,880.0 0.0 0.0 1,138.3 1,260.0 1,469.4 1,469.4 0.0 0.0 108.3 15.6 20.0 20.0 0.0 0.0 8,078.1 10,568.4 12,500.0 12,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 225.0 225.0 216.0 216.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,024.8 10,292.6 12,394.0 12,394.0 0.0 0.0 4,637.9 5,648.2 7,618.0 7,618.0 0.0 0.0 53.3 275.8 106.0 106.0 0.0 0.0 9,479.8 14,784.5 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 143.0 143.0 192.0 192.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,421.5 13,811.1 17,852.0 17,852.0 0.0 0.0 2,238.7 2,465.4 4,394.9 4,394.9 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58.3 973.4 1,148.0 1,148.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 2,097.1 3,218.9 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 34.0 27.0 27.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,094.0 2,142.0 3,277.0 3,277.0 0.0 0.0 1,341.7 1,421.0 2,410.0 2,410.0 0.0 0.0 3.1 1,076.9 723.0 723.0 0.0 0.0 0.0 5,214.6 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 67.0 84.0 84.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 4,727.4 7,098.0 7,098.0 0.0 0.0 0.0 3,409.0 5,100.0 5,100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 487.2 902.0 902.0 0.0 0.0 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 72,124.1 89,241.1 102,000.0 102,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,634.0 3,679.0 4,179.0 4,179.0 0.0 0.0 ხარჯები 65,563.1 77,224.1 94,624.0 94,624.0 0.0 0.0 46,903.5 55,434.6 73,347.5 73,347.5 0.0 0.0 6,561.0 12,017.1 7,376.0 7,376.0 0.0 0.0 60,579.8 76,543.0 90,784.0 90,784.0 0.0 0.0 3,550.0 3,550.0 4,050.0 4,050.0 0.0 0.0 საქართველოს დაზვერვის სამსახური სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური შრომის ანაზღაურება 38 00 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური შრომის ანაზღაურება 40 00 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 01 15,400.0 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 36 00 2023 წლის ფაქტი სულ ხარჯები 35 00 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა 58 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 64,555.0 83,808.0 83,808.0 0.0 0.0 45,650.0 53,535.0 70,946.5 70,946.5 0.0 0.0 5,079.6 11,988.0 6,976.0 6,976.0 0.0 0.0 11,530.6 12,198.1 10,666.0 10,666.0 0.0 0.0 84.0 84.0 84.0 84.0 0.0 0.0 10,057.8 12,169.0 10,266.0 10,266.0 0.0 0.0 1,253.5 1,399.6 1,851.0 1,851.0 0.0 0.0 1,472.8 29.1 400.0 400.0 0.0 0.0 13.7 500.0 550.0 550.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 45.0 45.0 45.0 0.0 0.0 ხარჯები 5.2 500.0 550.0 550.0 0.0 0.0 0.0 500.0 550.0 550.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,899.0 11,525.2 11,500.0 11,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 123.0 123.0 123.0 123.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,238.5 7,001.4 8,930.0 8,930.0 0.0 0.0 3,392.9 4,070.3 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,660.5 4,523.9 2,570.0 2,570.0 0.0 0.0 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 82,307.2 101,225.8 101,190.0 101,190.0 0.0 0.0 82,307.2 101,225.8 101,190.0 101,190.0 0.0 0.0 3,161.8 3,929.3 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 75.0 85.0 85.0 85.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,111.9 3,823.6 5,450.0 5,450.0 0.0 0.0 2,288.0 2,732.8 4,197.0 4,197.0 0.0 0.0 49.9 105.7 50.0 50.0 0.0 0.0 2,627.5 2,818.0 3,300.0 3,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 85.0 75.0 75.0 75.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,623.6 2,808.2 3,280.0 3,280.0 0.0 0.0 1,495.9 1,645.0 1,810.0 1,810.0 0.0 0.0 3.9 9.8 20.0 20.0 0.0 0.0 24,997.3 24,994.6 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 24,149.8 24,374.2 24,321.0 24,321.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 814.4 587.5 638.0 638.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ობიექტების მოვლა -შენახვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტოს ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი შრომის ანაზღაურება 42 00 ხარჯები 43 00 სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ -ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 00 55,500.2 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 40 03 2023 წლის ფაქტი სულ ხარჯები 40 02 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი საქართველოს საპატრიარქო 59 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 33.0 41.0 41.0 0.0 0.0 14,367.3 14,986.8 14,790.0 14,790.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,061.1 14,774.3 14,540.0 14,540.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 306.2 212.5 250.0 250.0 0.0 0.0 600.0 645.0 645.0 645.0 0.0 0.0 600.0 645.0 645.0 645.0 0.0 0.0 1,233.0 1,768.0 1,768.0 1,768.0 0.0 0.0 ხარჯები 980.0 1,533.0 1,520.0 1,520.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 253.0 235.0 248.0 248.0 0.0 0.0 685.0 685.0 685.0 685.0 0.0 0.0 685.0 685.0 685.0 685.0 0.0 0.0 261.0 261.0 261.0 261.0 0.0 0.0 ხარჯები 251.0 251.0 251.0 251.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 870.0 869.8 870.0 870.0 0.0 0.0 870.0 869.8 870.0 870.0 0.0 0.0 230.0 230.0 230.0 230.0 0.0 0.0 230.0 230.0 230.0 230.0 0.0 0.0 1,893.0 1,891.1 1,893.0 1,893.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,797.7 1,891.1 1,893.0 1,893.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 95.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,805.0 1,805.0 1,805.0 1,805.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,775.0 1,775.0 1,775.0 1,775.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის მხარდაჭერა 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 1,800.0 600.0 800.0 800.0 0.0 0.0 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 45 03 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 45 04 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონი 45 05 ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები 45 07 ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 45 08 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 45 09 45 10 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 45 11 33.0 საბიუჯეტო სახსრები 45 02 45 06 2023 წლის ფაქტი სულ ვალდებულებების კლება 45 01 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები 60 კოდი დასახელება 45 13 47 00 გრანტი კრედიტი 600.0 800.0 800.0 0.0 0.0 500.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ხარჯები 347.0 367.0 359.0 359.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 33.0 33.0 41.0 41.0 0.0 0.0 653.0 653.0 653.0 653.0 0.0 0.0 653.0 653.0 653.0 653.0 0.0 0.0 11,299.3 12,991.9 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,799.5 10,492.0 11,250.0 11,250.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,499.7 2,499.9 3,750.0 3,750.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 13,412.3 19,904.4 24,000.0 24,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 213.0 213.0 213.0 213.0 0.0 0.0 ხარჯები 12,716.3 19,458.0 23,600.0 23,600.0 0.0 0.0 5,023.0 6,027.0 7,869.0 7,869.0 0.0 0.0 696.0 446.4 400.0 400.0 0.0 0.0 6,395.8 7,461.2 10,041.0 10,041.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 213.0 213.0 213.0 213.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,352.5 7,319.7 9,841.0 9,841.0 0.0 0.0 5,023.0 6,027.0 7,869.0 7,869.0 0.0 0.0 43.3 141.5 200.0 200.0 0.0 0.0 5,974.9 5,204.3 5,956.0 5,956.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,524.6 5,191.3 5,956.0 5,956.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 450.3 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 1,041.6 7,238.9 8,003.0 8,003.0 0.0 0.0 ხარჯები 839.2 6,946.9 7,803.0 7,803.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 202.4 292.0 200.0 200.0 0.0 0.0 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 4,084.4 4,680.1 5,260.0 5,260.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 167.0 164.0 164.0 164.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,084.4 4,646.0 5,260.0 5,260.0 0.0 0.0 1,993.0 2,365.8 2,484.0 2,484.0 0.0 0.0 0.0 34.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,698.4 2,017.5 2,180.0 2,180.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ -გამაჯანსაღებელი ცენტრი სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 02 47 03 48 00 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 00 1,800.0 საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 46 00 2023 წლის ფაქტი სულ ხარჯები 45 12 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი საქართველოს სავაჭრო -სამრეწველო პალატა 61 კოდი დასახელება 2023 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 51.0 ხარჯები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 51.0 51.0 51.0 0.0 0.0 1,689.2 1,985.3 2,120.0 2,120.0 0.0 0.0 791.7 999.3 1,159.6 1,159.6 0.0 0.0 9.3 32.2 60.0 60.0 0.0 0.0 6,373.8 6,421.4 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22.0 22.0 22.0 22.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,364.2 6,411.6 6,490.0 6,490.0 0.0 0.0 643.7 693.0 783.0 783.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.5 9.8 10.0 10.0 0.0 0.0 სპეციალური საგამოძიებო სამსახური 10,964.5 16,567.6 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 150.0 150.0 150.0 150.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,091.9 9,139.9 12,210.0 12,210.0 0.0 0.0 6,166.6 6,088.4 8,800.0 8,800.0 0.0 0.0 1,872.6 7,427.7 5,790.0 5,790.0 0.0 0.0 536.1 998.2 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14.0 14.0 14.0 14.0 0.0 0.0 ხარჯები 531.3 717.9 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 449.7 508.4 550.0 550.0 0.0 0.0 4.9 280.3 0.0 0.0 0.0 0.0 240.8 310.2 600.0 600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 ხარჯები 236.9 310.2 598.0 598.0 0.0 0.0 204.0 253.4 440.0 440.0 0.0 0.0 3.9 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2,790.7 3,524.8 4,800.0 4,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 46.0 46.0 61.0 61.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,609.6 3,354.6 4,515.0 4,515.0 0.0 0.0 1,842.9 2,310.2 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 181.1 170.2 285.0 285.0 0.0 0.0 სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო 0.0 0.0 8,500.0 8,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 86.0 86.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 8,110.0 8,110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,600.0 4,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 390.0 390.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო შრომის ანაზღაურება 51 00 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 53 00 სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 00 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი შრომის ანაზღაურება 55 00 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 62 კოდი 56 00 დასახელება 56 02 56 03 56 04 01 56 04 02 გრანტი კრედიტი 3,811,679.9 4,760,100.0 4,691,100.0 15,000.0 54,000.0 1,994,884.5 2,690,980.0 3,410,100.0 3,391,100.0 15,000.0 4,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 246.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 46,252.0 35,490.6 50,000.0 0.0 0.0 50,000.0 ვალდებულებების კლება 1,010,865.5 1,085,209.3 1,300,000.0 1,300,000.0 0.0 0.0 1,207,226.8 1,561,941.0 1,984,000.0 1,984,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 236,361.3 516,731.6 724,000.0 724,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 970,865.5 1,045,209.3 1,260,000.0 1,260,000.0 0.0 0.0 550,396.9 705,460.1 796,000.0 796,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 510,396.9 665,460.1 756,000.0 756,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 23,259.6 11,014.2 7,250.0 7,250.0 0.0 0.0 23,259.6 11,014.2 7,250.0 7,250.0 0.0 0.0 829,090.5 1,090,770.4 570,850.0 570,850.0 0.0 0.0 ხარჯები 809,090.5 1,090,770.4 570,850.0 570,850.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32,000.0 14,400.0 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 12,000.0 14,400.0 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 797,090.5 1,076,370.4 554,850.0 554,850.0 0.0 0.0 797,090.5 1,076,370.4 554,850.0 554,850.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90,000.0 90,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90,000.0 90,000.0 0.0 0.0 6,608.0 8,183.8 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 6,608.0 8,183.8 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 740,000.0 740,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 740,000.0 740,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 139.0 72.4 200.0 200.0 0.0 0.0 საერთო -სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები 56 05 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 56 06 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯები ხარჯები 56 07 3,052,248.4 საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 56 04 2023 წლის ფაქტი სულ ხარჯები 56 01 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი ხარჯები 56 08 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი 56 09 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა ხარჯები 63 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 72.4 200.0 200.0 0.0 0.0 646.0 667.4 800.0 800.0 0.0 0.0 646.0 667.4 800.0 800.0 0.0 0.0 275,000.0 369,500.0 430,000.0 430,000.0 0.0 0.0 275,000.0 369,500.0 430,000.0 430,000.0 0.0 0.0 0.0 16,765.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 16,765.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 36,457.5 47,305.6 81,000.0 12,000.0 15,000.0 54,000.0 ხარჯები 9,959.1 11,815.0 31,000.0 12,000.0 15,000.0 4,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 246.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 26,252.0 35,490.6 50,000.0 0.0 0.0 50,000.0 0.0 1,400.7 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 1,400.7 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 26,528.6 7,034.2 18,000.0 3,000.0 0.0 15,000.0 ხარჯები 3,971.3 974.6 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 22,557.3 6,059.6 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 6,615.2 26,793.3 20,000.0 2,000.0 5,000.0 13,000.0 ხარჯები 3,027.6 3,997.6 7,000.0 2,000.0 5,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,587.5 22,795.7 13,000.0 0.0 0.0 13,000.0 2,182.3 6,483.9 7,000.0 2,000.0 0.0 5,000.0 ხარჯები 1,936.0 4,577.0 6,000.0 2,000.0 0.0 4,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 246.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1,907.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 0.0 1,881.8 1,800.0 1,000.0 0.0 800.0 ხარჯები 0.0 333.5 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1,548.3 800.0 0.0 0.0 800.0 117.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 564.7 1,352.4 9,500.0 1,000.0 8,500.0 0.0 საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება 56 11 დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება ხარჯები ხარჯები საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა ხარჯები 56 13 01 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) ფინანსური აქტივების ზრდა 56 13 02 56 13 03 56 13 04 56 13 05 139.0 საბიუჯეტო სახსრები 56 10 56 13 2023 წლის ფაქტი სულ ხარჯები 56 12 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი თბილისის მყარი ნარჩენების მართვა აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა , საქართველო (EU, KfW) საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW) 56 13 06 საქართველოს მიკრო , მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის პროექტი (ეროვნული ბანკის კომპონენტი ) (WB) 56 13 07 ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი ადგილობრივი განვითარება საქართველოში ხარჯები 64 კოდი დასახელება 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 564.7 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,352.4 9,500.0 1,000.0 8,500.0 0.0 0.0 1,032.1 12,000.0 1,000.0 1,000.0 10,000.0 ხარჯები 0.0 580.0 2,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 452.1 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 863.0 6,000.0 1,000.0 0.0 5,000.0 ხარჯები 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 863.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 1,200.0 1,000.0 0.0 200.0 ხარჯები 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 200.0 107.2 464.2 0.0 0.0 0.0 0.0 107.2 464.2 0.0 0.0 0.0 0.0 341.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 341.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 500.0 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 500.0 0.0 123,424.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 123,424.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,244.5 1,235.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,244.5 1,235.6 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 767.6 824.6 0.0 0.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი 270.5 94.1 0.0 0.0 0.0 0.0 270.5 94.1 0.0 0.0 0.0 0.0 558.0 953.8 0.0 0.0 0.0 0.0 558.0 953.8 0.0 0.0 0.0 0.0 (აჭარის სატყეო სააგენტოს კომპონენტი ) (KfW) ხარჯები 56 13 08 56 13 09 56 13 10 56 13 11 ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა (ფაზა V) (KfW) თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი (EBRD) თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD) ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) ფინანსური აქტივების ზრდა 56 13 12 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) 56 13 15 ენერგოეფექტურობის ღონისძიებები და შენობების ევროკავშირის ენერგოეფექტურობის სტანდარტებთან მიახლოება (ბათუმის საბავშვო ბაღები ) (KfW) 56 15 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დაფინანსება მუნიციპალიტეტებში 57 00 სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ხარჯები ხარჯები ხარჯები ხარჯები 58 00 ხარჯები 59 00 ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის ხარჯები “. 65 4. VII თავის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 17. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები განისაზღვროს 570,850.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) სპეციალური ტრანსფერი: ა.ა) ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი სპეციალური ტრანსფერი განისაზღვროს 569,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება სპეციალური ტრანსფერი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა 16,000.0 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 500,000.0 შუახევის მუნიციპალიტეტი 1,500.0 ხულოს მუნიციპალიტეტი 4,000.0 აჟარის მუნიციპალიტეტი 1,430.0 ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,775.0 ერედვის მუნიციპალიტეტი 2,630.0 თიღვის მუნიციპალიტეტი 2,210.0 ახალგორის მუნიციპალიტეტი 3,855.0 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტ ი 34,600.0 სულ 569,000.0 ა.ბ) სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის ხელშეწყობის მიზნით ამ მუხლის „ა.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სხვადასხვა მუნიციპალიტეტისათვის სპეციალური ტრანსფერის სახით განსაზღვრული 34,600.0 ათასი ლარის განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად; ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი: ბ.ა) დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი მიზნობრივი ტრანსფერი განისაზღვროს 1,850.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად; ბ.ბ) დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“, „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონებით, ბავშვის 66 უფლებათა კოდექსით და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსება; ბ.გ) ცნობად იქნეს მიღებული, რომ „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის საჭირო თანხა − 14,150.0 ათასი ლარი გათვალისწინებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ასიგნებებში, და მისი მუნიციპალიტეტებისათვის განაწილება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ერთობლივი წინადადებების შესაბამისად; ბ.დ) გარდა ამ მუხლის „ბ.ბ“ და „ბ.გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილებებისა, 2024 წელს შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტებისათვის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის (32 02 10 – საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა) უფლებამოსილების დელეგირება; ბ.ე) ამ მუხლის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად საჭირო თანხის გამოყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტმა უნდა მიმართოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს.“. 67 5. მე-20 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 740,000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.“. 6. 23-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „1. საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 1,984,000.0 ათასი ლარი: ა) ძირითადი თანხის დაფარვისათვის – 1,260,000.0 ათასი ლარი, მათ შორის: ა.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 336,245.0 ათასი ლარი; ა.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 923,755.0 ათასი ლარი; ბ) პროცენტის გადახდისათვის – 724,000.0 ათასი ლარი, მათ შორის: ბ.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 109,960.0 ათასი ლარი; ბ.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 577,040.0 ათასი ლარი; ბ.გ) სახელმწიფოს მიერ საგარეო ფასიანი ქაღალდების მომსახურებისათვის – 37,000.0 ათასი ლარი.“. 7. 23-ე მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „3. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად საქართველოს ეროვნული ბანკისათვის გადასახდელი პროცენტის მოცულობა განისაზღვროს 19,345.0 ათასი ლარით, ხოლო დასაფარავი ძირითადი თანხის მოცულობა – 40,000.0 ათასი ლარით.“. 8. 35-ე მუხლს დაემატოს მე-3 პუნქტი შემდეგი რედაქციით: „3. ამ მუხლის დებულებები არ ვრცელდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ მიღებულ გრანტებზე, აგრეთვე იმ შემოსავლებზე, რომლებსაც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი იღებს მისი კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს სისტემაში შემავალი სხვა საჯარო სამართლის იურიდიული პირისგან.“. მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი თბილისი, 2024 წლის ... ნოემბერი. 68
განმარტებითი ბარათი
განმარტებითი ბარათი საქართველოს კანონის პროექტზე „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ “ საქართველოს კანონ ში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ : ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი : ა.ა.ა) პრობლემა რომლის გადაჭრასაც მიზნად ისახავს კანონპროექტი : პანდემიის შემდგომ პერიოდში საქართველოს ეკონომიკაში პროგნოზირებულთან შედარებით გაცილებით მაღალი ეკონომიკური ტენდენციები იყო. 2021-2023 წლებში ეკონომიკური პარამეტრები ზრდის მიმართულებით დაკორექტირდა და რეალური ეკონომიკური ზრდის სამი წლის ფაქტიურმა საშუალო მაჩვენებელმა 9,8% შეადგინა. ეკონომიკური ზრდის შესაბამისად ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტი, 2020 წელს არსებული 49,8 მლრდ ლარიდან 2023 წლის ბოლოსთვის 80,9 მლრდ ლარამდე გაიზარდა. მაღალმა ეკონომიკურმა მაჩვენებლებმა, პრიორიტეტული მიმართულებების დაფინანსების ზრდის მიუხედავად, შესაძლებელი გახადა განხორციელებულიყო მნიშვნელოვანი ფისკალური კონსოლიდაცია და შედეგად შემცირებულიყო მთავრობის ვალის მაჩვენებელი, კერძოდ 2023 წლის ბოლოსთვის ბიუჯეტის დეფიციტის მაჩვენებელი 2020 წელს არსებული მშპ-ს 9,3%-დან შემცირდა მშპ-ს 2,4%-მდე, ხოლო მთავრობის ვალის მაჩვენებელი 2020 წლის 60,2%-იდან 39,0% დაბალ ნიშნულამდე შემცირდა. მსგავსი ფისკალური კონსოლიდაციის შემდგომ, 2024 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვისას დღის წესრიგში აღარ იდგა დამატებითი ფისკალური კონსოლიდაცია, შესაბამისად ბიუჯეტის დაგეგმვისას შენარჩუნდა ბიუჯეტის დაბალი დეფიციტი და რესურსები მაქსიმალურად მიიმართა პრიორიტეტული სფეროების დასაფინანსებლად, კერძოდ, 2024 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი ითვალისწინებდა:       ჯანდაცვისა და სოციალური მიმართულების დაფინანსებას 8,6 მილიარდ ლარზე მეტი მოცულლობით; განათლების დაფინანსებას 3,6 მილიარდ ლარზე მეტ მოცულობით; გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის დაფინანსებას 1,2 მრლდ ლარზე მეტით; კულტურისა და სპორტის დაფინანსებას 1 მილიარდ ლარამდე; თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულების დაფინანსებას 3 მილიარდ ლარამდე; ჯამურად ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებას 7 მლრდ ლარის ოდენობით. ჯამურად, 2024 წლის ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი განსაზღვრული იყო 28,7 მლრდ ლარის ოდენობით, რომელიც განსაზღვრული იყო შემდეგი ეკონომიკური პარამეტრების მიხედვით:      რეალური ეკონომიკური ზრდა - 5,2%; მშპ-ს დეფლატორი - 3,0%; ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტი - 86,0 მლრდ ლარი; საშუალო ინფლაციის მაჩვენებელი - 2,8%; ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები - 22,1 მლრდ ლარი; 1  ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი - მშპ-ს 2,5%. ისევე როგორც გასულ წლებში, მიმდინარე წელსაც ეკონომიკური ტენდენციები გაცილებით მაღალი იყო ვიდრე ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს იყო პროგნოზირებული. შესაბამისად რეალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის გადახედვა პირველად 5 თვის ანალიზის საფუძველზე განხორციელდა და განისაზღვრა 6 %-ის ოდენობით. ამავე პერიოდში განხორციელდა ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის ანალიზიც და გამოიკვეთა დამატებითი საჭიროებები, რომელთა ჯამური მოცულობა 600 მლნ ლარს აღწევდა. რეალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის შემდგომი გადახედვა განხორციელდა 2025 წლის ბიუჯეტის პირველადი ვარიანტის მომზადების დროს და განისაზღვრა 8,2%-ის ოდენობით. ამ ეტაპზე წარმოდგენილია 2024 წლის ძირითადი ეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების საბოლოო პროგნოზები, კერძოდ: მშპ რეალური ზრდის პროგნოზი - 9,0%; მშპ-ს დეფლატორი - 3,1%; საშუალო ინფლაციის მაჩვენებელი - 1,0%; ნომინალური მშპ- 90 895,2 მლნ ლარი; მშპ ერთ სულ მოსახლეზე - 9 027,3 აშშ დოლარი; ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები - 23 260,0 მლნ ლარი; ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი - 29 980,0 მლნ ლარი; ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი - მშპ-ს 2,5%; მთავრობის ვალი - მშპ-ს 36,8% . ზემოაღნიშნული პარამეტრებიდან გამომდინარე, 1 207,0 მლნ ლარით იზრდება ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები, რაც შესაძლებლობას იძლევა დაფინანსდეს მიმდინარე წელს დამატებით გამოკვეთილი საჭიროებები. ა.ა.ბ) არსებული პრობლემის გადასაჭრელად კანონის მიღების აუცილებლობა : ნორმატიულ აქტში ცვლილების (ცვლილების (ცვლილებების) ან/და დამატების (დამატებების) შეტანა ხდება მხოლოდ იმავე სახის ნორმატიული აქტით, შესაბამისად „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილება უნდა განხორციელდეს კანონით. ა.ბ) კანონპროექტის მოსალოდნელი შედეგ ები: 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების დაზუსტება. ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი: „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-40 მუხლის შესაბამისად, სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების დაზუსტება. საქართველოს 2 ძირითადი მაკროეკონომიკური და ფისკალური მაჩვენებლები განახლებული მაკროეკონომიკური პარამეტრების მიხედვით:      2024 წლის რეალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი იზრდება და განისაზღვრება 9,0%-ის ოდენობით; მთლიანი შიდა პროდუქტის დეფლატორის პროგნოზი განისაზღვრება 3,1%-ის ოდენობით; შემცირებულია ინფლაციის საპროგნოზო მაჩვენებელი და 1,0%-ს შეადგენს; ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა განისაზღვრება 90 895,0 მლნ ლარის ოდენობით; ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები განისაზღვრება 23 260,0 მლნ ლარის ოდენობით. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრულ პარამეტრებთან მიმართებაში გასათვალისწინებელია, რომ:  დეფიციტი - 2024 წელს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო შეადგენს 2 144,0 მლნ ლარს, რაც პროგნოზირებული მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 2,4%-ია. ამასთან, საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან შეთანხმებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად გაანგარიშებული ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი შეადგენს 2 299,0 მლნ ლარს, რაც მშპ-ს 2,5%-ია.  2024 წლის ბოლოსთვის მოსალოდნელი საქართველოს მთავრობის ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა მშპ-ის 36,8%-ია. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულება (2024 წლის ბოლოსთვის), საორიენტაციო შეფასებით მშპ-ის 0.047%-ია და მნიშვნელოვანი გავლენა არ აქვს ვალის მოცულობაზე. ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობები ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების გეგმიური (თავდაპირველი გეგმა) მაჩვენებელი იზრდება 1 218 მლნ ლარით და განისაზღვრება 25 616,0 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის:  საგადასახადო შემოსავლები ჯამში იზრდება 1 207,0 მლნ ლარით და 23 260,0 მლნ ლარს შეადგენს, მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის წილი შეადგენს 20 190,0 მლნ ლარს (იზრდება 1 075,0 მლნ ლარით), ხოლო ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების წილი 3 070,0 მლნ ლარს (იზრდება 132,0 მლნ ლარით);  გრანტები და სხვა შემოსავლები ჯამურად შეადგენს 2 356,0 მლნ ლარს (იზრდება 11,0 მლნ ლარით); არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზაცია) მაჩვენებელი იზრდება 150,0 მლნ ლარით და 500,0 მლნ ლარს შეადგენს; ფინანსური აქტივების კლების (სესხების დაბრუნება) მაჩვენებელი შეადგენს 230,0 მლნ ლარს; ვალდებულებების ზრდის მაჩვენებელი შეადგენს 3 370,0 მლნ ლარს; ზემოაღნიშნული მაჩვენებლების გათვალისწინებით შემოსულობები შეადგენს 29 716,0 მლნ ლარს. ნაერთი ბიუჯეტის ჯამური 3 სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოს ულობები წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების ჯამური მაჩვენებელი იზრდება 1 126,5 მლნ ლარით და შეადგენს 25 696,0 მლნ ლარს, მათ შორის:  შემოსავლები - 21 726,0 მლნ ლარი (დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით გაზრდილია 995,0 მლნ ლარით);  საგადასახადო შემოსავლები შეადგენს 20 190,0 მლნ ლარს, რაც დამტკიცებულ გეგმასთან მიმართებაში გაზრდილია 1 075,0 მლნ ლარით, მათ შორის:  საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრება 6 598,9 მლნ ლარით (იზრდება 253,8 მლნ ლარით);  მოგების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3 070,0 მლნ ლარით (იზრდება 380,0 მლნ ლარით);  დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 7 541,1 მლნ ლარით (იზრდება 152,8 მლნ ლარით);  აქციზის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 380.0 მლნ ლარის ოდენობით (იზრდება 5.0 მლნ ლარით);  იმპორტის გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 135.0 მლნ ლარით (მცირდება 15,0 მლნ ლარით);  სხვა გადასახად ების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 465,0 მლნ ლარის ოდენობით (მცირდება 298,4 მლნ ლარით);  სხვა შემოსავლების პროგნოზი მცირდება 80,0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 1 270.0 მლნ ლარის ოდენობით, (შემცირებულია ეროვნული ბანკის 2023 წლის მოგებიდან მიღებული სახსრები);  გრანტების სახით დაგეგმილი მაჩვენებლები უცვლელია და განისაზღვრება 266,0 მლნ ლარის ოდენობით;  არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზაცია) სახით მისაღები თანხების გეგმა იზრდება 100,0 მლნ ლარით და შეადგენს 300.0 მლნ ლარს;  ფინანსური აქტივების კლების (სესხების დაბრუნება) მაჩვენებელი უცვლელია და შეადგენს 300,0 მლნ ლარს;  ვალდებულებების ზრდის სახით მისაღები განისაზღვრება 3 370,0 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის:  საშინაო ფასიანი ქაღალდების წმინდა გამოშვების მაჩვენებელი არ იცვლება და განსაზღვრულია 1 500,0 მლნ ლარით;  საინვესტიციო კრედიტების მაჩვენებელი მცირდება 98,5 მლნ ლარით და შეადგენს 1 290,0 მლნ ლარს;  საბიუჯეტო დახმარების სახით მისაღები კრედიტების მაჩვენებელი იზრდება 130,0 მლნ ლარით და შეადგენს 580,0 მლნ ლარს. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები (ასიგნებები ) წარმოდგენილი ცვლილებით სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები ჯამურად შეადგენს 25 930,4 მლნ ლარს, რაც დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით გაზრდილია 900,0 მლნ ლარით. 4 საბიუჯეტო ასიგნებების ცვლილებები დაგეგმილია შემდეგი მიმართულებებით: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა , შრომის , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ასიგნებები იზრდება 240,0 მლნ ლარით და განისაზღვრა 8 069,2 მლნ ლარით. დამატებითი თანხა გათვალისწინებულია:  35,0 მლნ ლარი მიიმართება პენსიებისა და კომპენსაციების დასაფინანსებლად. აღსანიშნავია, რომ ბიუჯეტის დაგეგმვის პერიოდში პენსიის ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენდა 835 ათასამდე ბენეფიციარს, შესაბამისად ბიუჯეტი გაანგარიშებული იყო დაახლოებით 850 ათას ბენეფიციარზე, თუმცა ოქტომბრის მდგომარეობით ბენეფიციართა რაოდენობა აჭარბებს 860 ათასს. შესაბამისად, წლის ბოლომდე პენსიების შეუფერხებლად დასაფინანსებლად გამოიყოფა დამატებითი ასიგნებები;  20,0 მლნ ლარი მიიმართება მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების დახმარებების დასაფინანსებლად;  195,0 მლნ დამატებით გამოყოფილია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის დასაფინანსებლად;  ათვისების პროგნოზის გათვალისწინებით 10,0 მლნ ლარით მცირდება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან გამოყოფილი კრედიტის ფარგლებში გათვალისწინებული ასიგნებები. საქართველოს განათლების , მეცნიერების ა და ახალგაზრდობის სამინისტროს დაფინანსება იზრდება 37,0 მლნ ლარით და შეადგენს 2 545,0 მლნ ლარს. მათ შორის 65,0 მლნ ლარით იზრდება საჯარო სკოლების დაფინანსება, ხოლო 28,0 მლნ ლარით მცირდება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან გამოყოფილი კრედიტების ფარგლებში გათვალისწინებული ასიგნებები; საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსება იზრდება 34,5 მლნ ლარით და განისაზღვრება 506,5 მლნ ლარით. დამატებითი თანხები ძირითადად მიიმართება საერთაშორისო ტურნირებში მიღწეული წარმატებების შესაბამისად სპორტსმენებისათვის ჯილდოების ანაზღაურებით, ასევე სხვადასხვა ეროვნული ნაკრებების საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობის ხარჯების დაფინანსებით; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ასიგნებები ჯამურად მცირდება 18,7 მლნ ლარით და განისაზღვრება 782,3 მლნ ლარის ოდენობით. ამასთან, საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში ასიგნებები გაზრდილია 10,8 მლნ ლარით (ამავდროულად ხორციელდება პროგრამებს შორის თანხების გადანაწილება), ხოლო საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან გამოყოფილი კრედიტის ფარგლებში გათვალისწინებული ასიგნებები მცირდება 29,5 მლნ ლარით; საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ასიგნებები იზრდება 50,0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 738,0 მლნ ლარის ოდენობით. დამატებითი თანხები მიიმართება რთველის პერიოდში გაზრდილი მოსავლის შესაბამისად დამატებითი ხარჯების, ასევე შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამის ფარგლებში გაზრდილი სესხების შესაბამისი საპროცენტო ხარჯების სუბსიდირებისთვის. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ასიგნებები იზრდება 347,0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 3 747,7 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის:  საგზაო ინფრასტრუქტურის დაფინანსება იზრდება 84,0 მლნ ლარით და შეადგენს 2 017,6 მლნ ლარს;  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე დამატებით მიიმართება 10,2 მლნ ლარი და შეადგენს 325,8 მლნ ლარს; 5  წყლისა და წყალარინების ინფრასტრუქტურის დაფინანსება იზრდება 275,0 მლნ ლარით და შეადგენს 825,0 მლნ ლარს, მათ შორის დამატებით 200,0 მლნ ლარი გათვალისწინებულია 2025 წლის განმავლობაში სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაციისთვის, ხოლო 75,0 მლნ ლარი მიიმართება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან გამოყოფილი კრედიტების მომსახურების ხარჯების დასაფინანსებლად;  სხვა დანარჩენი მიმართულებები ჯამურად მცირდება 22,2 მლნ ლარით; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასიგნებები იზრდება 20,0 მლნ ლარით პოლიციელთა შრომის ანაზღაურების შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით და შეადგენს 1 280,0 მლნ ლარს; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ასიგნებები იზრდება 210,0 მლნ ლარით და შეადგენს 1 590,0 მლნ ლარს. დამატებითი თანხებიდან:  139,0 მლნ ლარი მიიმართება თავდაცვის შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიმართულებით;  ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაზე გამოიყოფა დამატებით 20,0 მლნ ლარი;  შრომის ანაზღაურების (მ.შ. ჯარისკაცების მატერიალური წახალისების) სრულყოფილად დაფინანსების მიზნით დამატებით გამოიყოფა 35,7 მლნ ლარი;  სხვა მიმდინარე და ლოჯისტიკური ხარჯებისთვის გამოყოფილია 15,3 მლნ ლარი; საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაფინანსება იზრდება 5,0 მლნ ლარით და შეადგენს 215,0 მლნ ლარს; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დაფინანსება იზრდება 9,0 მლნ ლარით და შეადგენს 423,7 მლნ ლარს (სასჯელაღსრულების დაწესებულებების დასაფინანსებლად). საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსება იზრდება 2,2 მლნ ლარით და განისაზღვრება 189,7 მლნ ლარის ოდენობით. საერთო -სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების ფარგლებში :  სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისთვის გამოყოფილი ასიგნებები, არსებული ეკონომიის გათვალისწინებით მცირდება 175,0 მლნ ლარის ოდენობით;  რიგი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტებში არსებული დეფიციტების დასაფინანსებლად გამოიყოფა 15,0 მლნ ლარი;  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის მოცულობა იზრდება 160,0 მლნ ლარით, რომლის ფარგლებშიც დაფინანსდება როგორც დაწყებული ინფრასტრუქტურული პროექტების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოები, ასევე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში მომხდარი სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო სამუშაოები.  დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მცირდება 31,0 მლნ ლარით, რაც დაკავშირებულია რიგი პროექტების ფარგლებში თანხების ჩამორიცხვის ვადების ცვლილებასთან. აღსანიშნავია, რომ 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტს შენიშვნები/რეკომენდაციები არ გააჩნია. აღნიშნულის გათვალისწინებით, წარმოდგენილია ბიუჯეტის პროექტის იგივე ვარიანტი. ამასთან, წარმოდგენილ კანონპროექტს, განმარტებით ბარათთან ერთად დანართის სახით თან ერთვის განახლებული საშუალოვადიანი მაკრო-ფისკალური პარამეტრები 2021-2028 წლებში 6 (საბაზისო, ოპტიმისტური და პესიმისტური სცენარები), რომელიც შეესაბამება 2025 წლის ბიუჯეტის საბოლოო პროექტთან ერთად საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ ინფორმაციას. ამასთან, 2025 წლის ბიუჯეტის საბოლოო ვარიანტთან ერთად საქართველოს პარლამენტისთვის წარდგენილია თანდართული დოკუმენტები (ფისკალური რისკების ანალიზი, ვალის მდგრადობის ანალიზი, მაკროეკონომიკური სცენარების ანალიზი, პროგროზების შედარების ანალიზი და სხვა). სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით შემდეგნაირად განისაზღვრება : /ათასი ლარი/ პროგრამულ ი კოდი 01 00 დასახელება სულ ჯამი საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 2024 წლის გეგმა 2024 წლის პროექტი სხვაობა 25 030 420.7 25 930 420.7 900 000.0 86 636.0 86 636.0 0.0 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 9 600.0 9 600.0 0.0 03 00 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 850.0 850.0 0.0 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 27 000.0 27 000.0 0.0 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 23 290.7 23 290.7 0.0 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 171 219.0 171 219.0 0.0 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 6 200.0 6 200.0 0.0 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 17 400.0 17 400.0 0.0 09 00 საერთო სასამართლოები 137 500.0 137 500.0 0.0 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 10 560.0 10 560.0 0.0 1 380.0 1 380.0 0.0 1 120.0 1 120.0 0.0 1 400.0 1 400.0 0.0 1 190.0 1 190.0 0.0 1 120.0 1 120.0 0.0 1 160.0 1 160.0 0.0 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 1 080.0 1 080.0 0.0 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 1 450.0 1 450.0 0.0 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 1 100.0 1 100.0 0.0 7 პროგრამულ ი კოდი დასახელება 2024 წლის გეგმა 2024 წლის პროექტი სხვაობა 20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 210 000.0 215 000.0 5 000.0 21 00 საქართველოს პროკურატურა 63 200.0 63 200.0 0.0 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 4 000.0 4 000.0 0.0 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 114 000.0 114 000.0 0.0 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 801 000.0 782 300.0 -18 700.0 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 3 400 700.0 3 747 700.0 347 000.0 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 414 685.0 423 685.0 9 000.0 27 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 7 829 150.0 8 069 150.0 240 000.0 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 187 500.0 189 700.0 2 200.0 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 1 380 000.0 1 590 000.0 210 000.0 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 1 260 000.0 1 280 000.0 20 000.0 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 688 000.0 738 000.0 50 000.0 32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 2 508 044.0 2 545 044.0 37 000.0 33 00 საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 471 956.0 506 456.0 34 500.0 34 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 21 000.0 21 000.0 0.0 35 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1 900.0 1 900.0 0.0 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 12 500.0 12 500.0 0.0 37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 19 000.0 19 000.0 0.0 38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 4 000.0 4 000.0 0.0 39 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური 8 000.0 8 000.0 0.0 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 102 000.0 102 000.0 0.0 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 11 500.0 11 500.0 0.0 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 101 190.0 101 190.0 0.0 43 00 სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო 5 500.0 5 500.0 0.0 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 3 300.0 3 300.0 0.0 45 00 საქართველოს საპატრიარქო 25 000.0 25 000.0 0.0 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 15 000.0 15 000.0 0.0 24 000.0 24 000.0 0.0 5 260.0 5 260.0 0.0 47 00 48 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 2 180.0 2 180.0 0.0 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 6 500.0 6 500.0 0.0 51 00 სპეციალური საგამოძიებო სამსახური 18 000.0 18 000.0 0.0 52 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 1 100.0 1 100.0 0.0 8 პროგრამულ ი კოდი დასახელება 2024 წლის გეგმა 2024 წლის პროექტი სხვაობა 53 00 სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 600.0 600.0 0.0 54 00 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი 4 800.0 4 800.0 0.0 55 00 სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო 8 500.0 8 500.0 0.0 56 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 4 796 100.0 4 760 100.0 -36 000.0 ა.დ) კანონპროექტის კავშირი სამთავრობო პროგრამასთან და შესაბამის სფეროში არსებულ სამოქმედო გეგმასთან , ასეთის არსებობის შემთხვევაში (საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცი ირებული კანონპროექტის შემთხვევაში ): პროექტი შეესაბამება არსებულ სამთავრობო პროგრამას. ა.ე) კანონპროექტის ძალაში შესვლის თარიღის შერჩევის პრინციპი , ხოლო კანონისთვის უკუძალის მინიჭების შემთხვევაში - აღნიშნულის თაობაზე შესაბამისი დასაბუთება : კანონპროექტის ამოქმედება გათვალისწინებულია კანონის გამოქვეყნებისთანავე. ა.ვ) კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვის მიზეზები და შესაბამისი დასაბუთება (თუ ინიციატორი ითხოვს კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვას ): ასეთი არ არსებობს. ბ) კანონ პროექტის ფინანსური გავლენის შეფასება (კანონპროექტის ამოქმედების წელი და შემდგომი 3 წელი): საშუალოვადიან პერიოდში ბ.ა) კანონ პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო : კანონპროექტი განსაზღვრავს მხოლოდ 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებებს მხარჯავი დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის. ბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა სახელმწიფო , ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ან/და მუნიციპალ იტეტის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე : კანონპროექტი განსაზღვრავს 2024 წლის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებს. სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული ბ.გ) კანონპროექტის გავლენა სახელმწიფო , ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ან/და მუნიციპალ იტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე : კანონპროექტი განსაზღვრავს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებულ ასიგნებებს მხარჯავი დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის; ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები , კანონპროექტის გავლენით სახელმწიფოს ან მის სისტემაში არსებული უწყების მიერ მისაღები პირდაპირი ფინანსური ვალდებულებების (საშინაო ან საგარეო ვალდებულებები ) მითითებით : კანონპროექტი განსაზღვრავს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს. 9 ბ.ე) კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის , რომელთა მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება , იმ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე გავლენის ბუნებისა და მიმართულების მითითებით , რომლებზედაც მოსალოდნელია კანონპროექტით განსაზღვრულ ქმედებებს ჰქონდეს პირდაპირი გავლენა : კანონპროექტი ვრცელდება 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების ბენეფიციარებზე. ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის , მოსაკრებელის ან სხვა სახის გადასახდელის (ფულადი შენატანის ) ოდენობა შესაბამის ბიუჯეტში და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი : კანონპროექტი არ ითვალისწინებს გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის გადასახდელის დადგენას. ბ1) ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე კანონპროექტის ზეგავლენის შეფასება : წლიური ბიუჯეტის კანონის პროექტი არ ანიჭებს ან ზღუდავს ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობას და ასახავს არსებული პოლიტიკის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების დასაფინანსებლად საჭირო რესურსებს პასუხისმგებელი მხარჯავი დაწესებულებების შესაბამის პროგრამულ კოდებში. ბ2) გენდერული ზეგავლენის შეფასება : თანასწორობის მდგომარეობაზე კანონპროექტის მოსალოდნელი სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონი აერთიანებს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტების და მხარჯავი დაწესებულებების (მათ შორის, შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროების) მიერ დაგეგმილი პოლიტიკის ფარგლებში განსახორციელებელ პროგრამებს და განსაზღვრავს მათი დაფინანსების მოცულობებს, შესაბამისად, წარმოდგენილი კანონის პროექტი არ ითვალისწინებს გენდერული თანასწორობის მდგომარეობის ზეგავლენის შეფასებას. თითოეული მიმართულებით დაგეგმილი პოლიტიკის გენდერული თანასწორობის მდგომარეობის ზეგავლენა ფასდება ინდივიდუალურად. გ) კანონ პროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან : გ.ა) კანონ პროექტის მიმართება ევროკავშირის სამართალ თან: კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის სამართალს. გ.ბ) კანონ პროექტის მიმართება საერთაშორისო წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან : ორგანიზაციებში საქართველოს კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებში წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს. გ.გ) კანონ პროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხ რივ ხელშეკრულებებთან და შეთანხმებებთ ან, აგრეთ ვე, ისეთი ხელშეკ რულებ ის/შეთანხმების არსებობ ის შემთხვევაში , რომელსაც უკავშირდება კანონპროექტის მომზადება , - მისი შესაბამისი მუხლი ან/და ნაწილი : კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ ხელშეკრულებებს და შეთანხმებებს. აგრეთვე, კანონპროექტი არ უკავშირდება რომელიმე ხელშეკრულებას/შეთანხმებას. 10 გ.დ) არსებობის შემთხვევაში , ევროკავშირის ის სამართლებრივი აქტი, რომელთან დაახლოების ვალდებულებაც გამომდინარეობს „ერთი მხრივ , საქართველოსა და, მეორე მხრივ , ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან“ ან ევროკავშირთან დადებული საქართველოს სხვა ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებებიდან : ასეთი არ არსებობს. დ) კანონ პროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები : დ.ა) სახელ მწიფო , არასახელმწიფო ან/და საერთ აშორისო ორგანიზაცია /დაწესებულება , ექსპერტი , სამუშაო ჯგუფი , რომელმაც მონაწილეობა მიიღო კანონპროექტის შემუშავებაში , ასეთის არსებობის შემთხვევაში : წარმოდგენილი კანონპროექტის მომზადებისათვის გამოყენებული ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრები, ასევე ცვლილებების ძირითადი არსი შეთანხმებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. დ.ბ) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის /დაწესებულების , სამუშაო ჯგუფის , ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ , ასეთის არსებობის შემთხვევაში : ასეთი მიმოხილვა არ მომზადებულა . დ.გ) სხვა ქვეყნების გამოცდილება კანონპროექტის მსგავსი კანონების იმპლემენტაციის სფეროში , იმ გამოცდილების მიმოხილვა , რომელიც მაგალითად იქნა გამოყენებული კანონპროექტის მომზადებისას , ასეთი მიმოხილვის მომზადების შემთხვევაში : ასეთი მიმოხილვა არ მომზადებულა. ე) კანონ პროექტის ავტორი : საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. ვ) კანონ პროექტის ინიციატორი : საქართველოს მთავრობა. 11