„საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

საქართველოს კანონის პროექტი განხილვაშია
ინიცირების თარიღი
28.11.2025
ავტორი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
ინიციატორი
საქართველოს მთავრობა
ნომერი
#222/2-XIმპ
წყარო

📦 საკანონმდებლო პაკეტი

📋 განხილვის ეტაპები

ბიუროზე განხილული დოკუმენტი
კულტურის კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
სპორტის კომიტეტზე განხილული დოკუმენტი
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
დიასპორის კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტზე განხილული დოკუმენტი
ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
სოფლის მეურნეობის კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი

📅 დამატებითი ინფორმაცია

ბიუროზე განხილვის თარიღი 2025-12-01
ბიუროს ნომერი 96

📜 ტექსტი

საქართველოს კანონის პროექტი
პროექტი „საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე მუხლი 1. „საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 28.12.2024, სარეგისტრაციო კოდი: 190020010.05.001.102394) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 1. I–IV თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „თავი I საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2025 წლის გეგმა 18,716,484.4 21,848,836.1 23,816,199.0 23,775,000.0 41,199.0 16,994,174.9 20,196,546.5 21,940,000.0 21,940,000.0 0.0 325,789.8 335,871.1 186,199.0 145,000.0 41,199.0 1,396,519.8 1,316,418.5 1,690,000.0 1,690,000.0 0.0 16,928,503.5 20,048,532.1 22,802,016.4 22,620,221.4 181,795.0 შრომის ანაზღაურება 2,177,166.7 2,585,978.5 3,020,394.5 3,019,694.5 700.0 საქონელი და მომსახურება 2,138,984.7 2,301,309.0 2,467,179.5 2,401,292.0 65,887.5 პროცენტი 1,182,238.8 1,472,416.0 1,645,027.0 1,645,027.0 0.0 სუბსიდიები 943,790.3 1,165,170.7 1,475,553.0 1,439,703.0 35,850.0 გრანტები 1,423,282.9 1,706,640.1 1,988,072.5 1,933,072.5 55,000.0 მათ შორის, კაპიტალური 1,016,606.9 1,327,093.7 1,556,001.0 1,540,551.0 15,450.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,805,914.4 7,787,324.5 8,644,293.3 8,644,293.3 0.0 სხვა ხარჯები შემოსავლები გადასახადები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები 2023 წლის ფაქტი მათ შორის 2024 წლის ფაქტი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 2,257,125.7 3,029,693.2 3,561,496.5 3,537,139.0 24,357.5 მათ შორის, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი 618,419.2 1,053,449.0 1,264,305.0 1,251,455.0 12,850.0 საოპერაციო სალდო 1,787,981.0 1,800,304.0 1,014,182.6 1,154,778.6 -140,596.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3,769,508.6 3,941,244.9 3,101,415.0 2,630,016.0 471,399.0 ზრდა 3,972,867.6 4,242,546.6 3,401,415.0 2,930,016.0 471,399.0 კლება 203,359.0 301,301.7 300,000.0 300,000.0 0.0 -1,981,527.6 -2,140,940.9 -2,087,232.4 -1,475,237.4 -611,995.0 მთლიანი სალდო 2025 წლის გეგმა 394,869.4 -170,380.6 -391,665.4 -706,970.4 315,305.0 ზრდა 685,718.2 365,262.0 317,755.0 2,450.0 315,305.0 ვალუტა და დეპოზიტები 329,839.2 0.0 0.0 0.0 0.0 სესხები 354,352.8 251,986.0 315,305.0 0.0 315,305.0 1,526.1 113,276.1 2,450.0 2,450.0 0.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება აქციები და სხვა კაპიტალი კლება 2023 წლის ფაქტი მათ შორის 2024 წლის ფაქტი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 290,848.8 535,642.6 709,420.4 709,420.4 0.0 0.0 191,084.2 369,420.4 369,420.4 0.0 289,253.9 344,558.4 340,000.0 340,000.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 1,595.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება 2,376,396.9 1,970,560.4 1,695,567.0 768,267.0 927,300.0 3,469,326.3 3,260,562.5 3,127,300.0 2,200,000.0 927,300.0 ვალუტა და დეპოზიტები სესხები ზრდა საშინაო 1,459,421.4 1,521,279.6 1,600,000.0 1,600,000.0 0.0 1,459,420.9 1,521,279.6 1,600,000.0 1,600,000.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,009,904.9 1,739,282.9 1,527,300.0 600,000.0 927,300.0 სესხები 2,009,904.9 1,739,282.9 1,527,300.0 600,000.0 927,300.0 კლება 1,092,929.4 1,290,002.1 1,431,733.0 1,431,733.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა (ვზ) სხვა კრედიტორული დავალიანებები საგარეო საშინაო 42,632.4 45,319.3 57,933.0 57,933.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 0.0 სესხები 2,632.4 5,319.3 17,933.0 17,933.0 0.0 1,050,297.0 1,244,682.8 1,373,800.0 1,373,800.0 0.0 1,045,209.3 1,239,035.3 1,370,000.0 1,370,000.0 0.0 5,087.7 5,647.6 3,800.0 3,800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საგარეო სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები ბალანსი 2 მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა შემოსულობები 22,680,018.6 25,755,258.7 შემოსავლები 18,716,484.4 არაფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) დასახელება მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 27,583,499.0 26,615,000.0 968,499.0 21,848,836.1 23,816,199.0 23,775,000.0 41,199.0 203,359.0 301,301.7 300,000.0 300,000.0 0.0 290,848.8 344,558.4 340,000.0 340,000.0 0.0 3,469,326.3 3,260,562.5 3,127,300.0 2,200,000.0 927,300.0 22,350,179.4 25,946,342.9 27,952,919.4 26,984,420.4 968,499.0 ხარჯები 16,928,503.5 20,048,532.1 22,802,016.4 22,620,221.4 181,795.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,972,867.6 4,242,546.6 3,401,415.0 2,930,016.0 471,399.0 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 355,878.9 365,262.0 317,755.0 2,450.0 315,305.0 1,092,929.4 1,290,002.1 1,431,733.0 1,431,733.0 0.0 329,839.2 -191,084.2 -369,420.4 -369,420.4 0.0 ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება 3
საქართველოს კანონის პროექტი
თავი II საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 23,816,199.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2023 წლის ფაქტი შემოსავლები გადასახადები გრანტები სხვა შემოსავლები 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი 18,716,484.4 21,848,836.1 23,816,199.0 16,994,174.9 20,196,546.5 21,940,000.0 325,789.8 335,871.1 186,199.0 1,396,519.8 1,316,418.5 1,690,000.0 მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 21,940,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება გადასახადები 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი 16,994,174.9 20,196,546.4 21,940,000.0 7,592,983.2 9,745,270.2 10,429,000.0 5,574,816.6 6,627,721.7 7,549,000.0 საშემოსავლო გადასახადი 5,574,816.6 6,627,721.7 7,549,000.0 გადასახადები საწარმოებიდან 2,018,166.5 3,117,548.5 2,880,000.0 2,018,166.5 3,117,548.5 2,880,000.0 9,063,929.7 10,046,820.8 10,786,000.0 6,793,665.8 7,558,795.8 8,136,000.0 6,793,665.8 7,558,795.8 8,136,000.0 2,270,263.9 2,488,024.9 2,650,000.0 151,212.0 138,902.3 145,000.0 151,212.0 138,902.3 145,000.0 186,050.0 265,553.1 580,000.0 გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე გადასახადები საქართველოს ფიზიკური პირებიდან მოგების გადასახადი გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე დამატებული ღირებულების გადასახადი აქციზი გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე იმპორტის გადასახადი სხვა გადასახადები 4 მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 186,199.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე დანიშნულების გრანტები EU-NIF ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამა საქართველოში (KfW) (EU-NIF, KfW) IFAD მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD) EU აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) ევროკავშირი ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარებისთვის (EU) ეკონომიკური მმართველობა და ფისკალური ანგარიშგება (EU) უნარების განვითარება და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა (EU) ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარება საქართველოში (EU) ENPARD IV - ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის IV (EU) AFD საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (ADB, AFD, EIB) სხვადასხვა დონორი ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები (სხვადასხვა დონორი) კაპიტალური დანიშნულების გრანტები E5P თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (NEFCO, E5P) საქართველოს მთიან რეგიონებში საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება (NEFCO, E5P) EU-NIF ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო ლაჯანური (EBRD, EU-NIF, KfW) გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF, KfW) 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (EU-NIF, KfW) ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW, EU-NIF) 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი 325,789.8 335,871.1 186,199.0 180,361.8 172,464.3 25,154.0 156,687.5 156,200.1 13,584.0 3,143.7 4,144.9 2,534.0 3,143.7 4,144.9 2,534.0 1,136.9 1,671.5 1,900.0 1,136.9 1,671.5 1,900.0 62,000.7 67,001.4 9,000.0 1,952.7 5,429.3 9,000.0 14,388.5 23,512.0 0.0 0.0 12,343.8 0.0 20,143.9 10,874.3 0.0 16,307.0 0.0 0.0 9,208.6 14,842.0 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 0.0 150.0 90,406.2 83,382.3 0.0 90,406.2 83,382.3 0.0 23,674.3 16,264.2 11,570.0 1,875.4 894.7 4,305.0 1,655.0 894.7 2,500.0 220.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,805.0 7,338.3 1,242.6 1,400.0 0.0 829.6 500.0 0.0 74.5 0.0 7,338.3 255.9 900.0 0.0 82.6 0.0 5 დასახელება SIDA ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) CNF დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF, WB-TF) WB-TF რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB-TF, WB) EU ქალაქ ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მომსახურების გაუმჯობესება (AFD, EU) ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EU, EIB) AFD საქართველოს ადამიანური კაპიტალის პროგრამა (AFD, WB) EBRD ენერგოეფექტურობა საჯარო შენობებში (EBRD, KfW) უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი 0.0 8,745.6 0.0 0.0 8,745.6 0.0 1,816.7 1,403.6 2,500.0 1,816.7 1,403.6 2,500.0 1,100.8 0.0 0.0 1,100.8 0.0 0.0 11,543.1 3,977.7 3,365.0 3,682.8 3,087.6 3,365.0 7,860.3 890.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,000.7 16,216.9 15,410.0 5,209.1 3,339.6 2,010.0 5,209.1 3,339.6 2,010.0 1,606.4 981.7 100.0 0.0 0.0 975.0 1,557.9 937.6 935.0 2,044.8 1,420.2 0.0 7,791.6 12,877.3 13,400.0 7,791.6 12,877.3 13,400.0 0.0 444.7 0.0 1,670.0 1,907.3 1,900.0 767.9 521.9 500.0 333.5 69.0 1,000.0 4,440.2 4,147.6 4,500.0 0.0 4,134.6 5,000.0 ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა (ფაზა V) (KfW) 580.0 911.7 500.0 დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაშისაქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW) 0.0 740.5 2,102.6 431.8 635.0 2,102.6 431.8 635.0 მიმდინარე დანიშნულების გრანტები KfW ენერგეტიკის სექტორის ღია პროგრამა (EU-NIF, KfW) საქართველოს მწვანე მიმართულებაზე გადასვლა (AFD, KfW) იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW) აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) კაპიტალური დანიშნულების გრანტები KfW ენერგოეფექტურობა საჯარო შენობებში (EBRD, KfW) პროფესიული განათლების პროგრამა 1 (KfW) მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (KfW) მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW) ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი ადგილობრივი განვითარება საქართველოში (KfW) ენერგოეფექტურობის ღონისძიებები და შენობების ევროკავშირის ენერგოეფექტურობის სტანდარტებთან მიახლოება (KfW) უცხოეთის იურიდიული პირი კაპიტალური დანიშნულების გრანტები EPTATF 2,102.6 431.8 635.0 ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EPTATF, EIB) 2,102.6 431.8 635.0 მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ-ებიდან/ა(ა)იპ-ებიდან 130,324.7 146,758.1 145,000.0 6 მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,690,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება სხვა შემოსავლები 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი 1,396,519.8 1,316,418.5 1,690,000.0 818,486.0 718,413.5 1,047,500.0 პროცენტები 322,374.9 331,243.6 350,000.0 დივიდენდები 464,744.9 353,108.8 670,000.0 1,964.9 50,231.8 0.0 462,780.0 302,877.0 670,000.0 31,366.1 34,061.1 27,500.0 104,749.8 119,856.1 132,500.0 100,466.9 115,166.3 128,300.0 სალიცენზიო მოსაკრებელი 539.5 723.8 700.0 სანებართვო მოსაკრებელი 65,288.7 74,402.0 85,000.0 სარეგისტრაციო მოსაკრებელი 2,531.6 2,065.7 1,800.0 სახელმწიფო ბაჟი 27,187.5 29,631.2 34,000.0 საკონსულო მოსაკრებელი 1,879.0 1,922.1 2,000.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 2,212.9 5,570.1 4,000.0 827.9 851.4 800.0 4,282.9 4,689.8 4,200.0 4,277.6 4,683.0 4,200.0 5.4 6.8 0.0 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 155,488.3 171,226.3 190,000.0 ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 317,795.7 306,922.6 320,000.0 317,795.7 306,922.6 320,000.0 317,795.7 306,922.6 320,000.0 317,795.7 306,922.6 320,000.0 შემოსავლები საკუთრებიდან სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი შემოსავალი საქართველოს ეროვნული ბანკის მოგებიდან რენტა საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან მიმდინარე ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 7
საქართველოს კანონის პროექტი
თავი III საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ბიუჯეტის ხარჯები 22,802,016.4 ათასი ლარის ათას ლარებში 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სუბსიდიები გრანტები 16,928,503.5 2,177,166.7 2,138,984.7 1,182,238.8 943,790.3 1,423,282.9 20,048,532.1 2,585,978.5 2,301,309.0 1,472,416.0 1,165,170.7 1,706,640.1 მათ შორის, კაპიტალური 1,016,606.9 სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 6,805,914.4 2,257,125.7 618,419.2 დასახელება ხარჯები მათ შორის, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 22,802,016.4 3,020,394.5 2,467,179.5 1,645,027.0 1,475,553.0 1,988,072.5 22,620,221.4 3,019,694.5 2,401,292.0 1,645,027.0 1,439,703.0 1,933,072.5 181,795.0 700.0 65,887.5 0.0 35,850.0 55,000.0 1,327,093.7 1,556,001.0 1,540,551.0 15,450.0 7,787,324.5 3,029,693.2 8,644,293.3 3,561,496.5 8,644,293.3 3,537,139.0 0.0 24,357.5 1,053,449.0 1,264,305.0 1,251,455.0 12,850.0 მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3,101,415.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,401,415.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი სულ ჯამი 3,972,867.6 4,242,546.6 01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 9,193.4 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 03 00 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი კოდი დასახელება მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 3,401,415.0 2,930,016.0 471,399.0 11,619.2 7,345.8 7,345.8 0.0 257.3 331.2 24.2 24.2 0.0 0.0 5.4 9.5 9.5 0.0 8 კოდი დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 10,765.1 3,564.5 894.0 894.0 0.0 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 1,557.0 1,348.1 718.0 718.0 0.0 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 28,035.5 66,983.7 5,385.0 5,385.0 0.0 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 156.7 20.8 150.0 150.0 0.0 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 524.1 175.8 1,055.0 1,055.0 0.0 09 00 საერთო სასამართლოები 4,484.3 1,826.4 12,396.0 12,396.0 0.0 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 480.4 284.5 3,100.0 3,100.0 0.0 134.6 59.4 7.0 7.0 0.0 127.7 137.7 2.6 2.6 0.0 118.9 83.0 56.0 56.0 0.0 145.7 76.7 22.0 22.0 0.0 60.5 55.3 5.0 5.0 0.0 55.5 53.2 18.0 18.0 0.0 42.6 47.4 6.0 6.0 0.0 99.3 40.1 40.0 40.0 0.0 128.0 93.0 12.0 12.0 0.0 16,867.9 29,349.7 51,233.0 51,233.0 0.0 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 20 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 21 00 საქართველოს პროკურატურა 2,806.0 3,347.6 2,477.0 2,477.0 0.0 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 80.8 90.2 70.0 70.0 0.0 9 კოდი დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი 9,815.7 16,155.5 32,332.2 მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 14,761.0 14,761.0 0.0 51,854.9 64,030.0 21,105.0 42,925.0 2,602,707.5 2,688,440.0 1,710,824.0 1,291,899.0 418,925.0 მინისტრის აპარატი 23 00 24 00 25 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 62,426.7 42,534.4 46,185.0 46,185.0 0.0 27 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 252,471.1 197,890.9 239,825.4 239,325.4 500.0 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 14,593.3 1,206.4 2,315.0 2,315.0 0.0 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 354,472.0 397,068.8 585,326.0 585,326.0 0.0 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 150,411.8 132,793.5 116,749.0 116,749.0 0.0 58,179.9 49,984.9 57,065.0 54,131.0 2,934.0 268,672.6 445,672.0 377,249.0 371,134.0 6,115.0 31 00 32 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 33 00 საქართველოს კულტურის სამინისტრო 56,463.8 63,017.0 79,818.5 79,818.5 0.0 34 00 საქართველოს სპორტის სამინისტრო 3,226.5 5,495.6 347.5 347.5 0.0 35 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 15.6 22.1 525.0 525.0 0.0 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 275.8 113.7 90.0 90.0 0.0 973.4 731.2 970.0 970.0 0.0 1,076.9 298.6 377.7 377.7 0.0 37 00 38 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 39 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური 487.2 797.4 100.0 100.0 0.0 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 12,017.1 14,849.9 7,408.8 7,408.8 0.0 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 4,523.9 2,188.2 625.0 625.0 0.0 105.7 39.3 50.0 50.0 0.0 9.8 21.4 30.0 30.0 0.0 587.5 567.4 750.0 750.0 0.0 2,499.9 3,750.0 2,840.0 2,840.0 0.0 446.4 1,590.8 100.0 100.0 0.0 34.1 0.0 0.0 0.0 0.0 32.2 57.8 60.0 60.0 0.0 43 00 44 00 45 00 46 00 47 00 48 00 49 00 სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია საქართველოს საპატრიარქო სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 10 კოდი დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი 9.8 1.0 მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 7.0 7.0 0.0 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 51 00 სპეციალური საგამოძიებო სამსახური 7,427.7 5,114.5 5,900.0 5,900.0 0.0 52 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 280.3 85.7 0.0 0.0 0.0 53 00 სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54 00 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი 170.2 356.3 25.0 25.0 0.0 55 00 სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო 0.0 254.5 2,035.0 2,035.0 0.0 ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 300,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ათას ლარებში დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი არაფინანსური აქტივების კლება 203,358.9 301,301.7 300,000.0 172,568.7 211,787.8 190,000.0 0.0 0.4 0.0 30,790.3 89,513.6 110,000.0 მიწა 28,391.9 25,320.9 23,000.0 სხვა ბუნებრივი აქტივები 2,398.4 64,192.7 87,000.0 2,398.4 64,192.7 87,000.0 ძირითადი აქტივები მატერიალური მარაგები არაწარმოებული აქტივები რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კოდი 7 7.1 მათ შორის 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი მთლიანი ხარჯები 20,901,371.1 24,291,078.7 26,203,431.4 25,550,237.4 653,194.0 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 3,012,155.3 3,655,136.7 4,123,900.4 4,123,900.4 0.0 დასახელება საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინასება 11 კოდი 7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.2 7.1.1.3 7.1.2 დასახელება აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა საგარეო ურთიერთობები საგარეო ეკონომიკური დახმარება 7.1.2.1 ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს მათ შორის 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი 499,051.4 505,656.7 606,073.3 606,073.3 0.0 240,071.4 237,122.1 227,468.3 227,468.3 0.0 61,409.5 68,653.2 163,309.0 163,309.0 0.0 197,570.5 199,881.3 215,296.0 215,296.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინასება 7.1.3 საერთო დანიშნულების მომსახურება 81,456.8 85,037.7 67,050.0 67,050.0 0.0 7.1.3.1 საერთო საკადრო მომსახურება 2,409.8 1,897.6 2,700.0 2,700.0 0.0 19,904.4 23,604.1 28,000.0 28,000.0 0.0 59,142.6 59,536.0 36,350.0 36,350.0 0.0 7.1.3.2 7.1.3.3 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 7.1.4 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 4,680.1 5,160.2 5,800.0 5,800.0 0.0 7.1.6 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 1,190,375.6 1,477,533.0 1,655,000.0 1,655,000.0 0.0 1,107,535.4 1,356,449.5 1,612,800.0 1,612,800.0 0.0 129,056.0 225,299.7 175,177.0 175,177.0 0.0 1,331,674.6 1,567,796.4 1,911,568.1 1,911,568.1 0.0 1,110,931.6 1,316,008.7 1,672,014.0 1,672,014.0 0.0 513.6 0.0 0.0 0.0 0.0 48,283.9 49,297.8 52,031.0 52,031.0 0.0 171,945.6 202,489.9 187,523.1 187,523.1 0.0 1,899,742.4 2,100,297.3 2,359,666.9 2,359,666.9 0.0 1,039,281.1 1,158,117.3 1,304,241.9 1,304,241.9 0.0 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 7.1.7 7.1.8 7.2 თავდაცვა 7.2.1 შეიარაღებული ძალები 7.2.3 საგარეო სამხედრო დახმარება 7.2.4 7.2.5 7.3 7.3.1 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 7.3.2 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 129,715.9 120,773.1 123,875.0 123,875.0 0.0 7.3.3 სასამართლოები და პროკურატურა 187,695.9 206,331.8 252,650.0 252,650.0 0.0 7.3.4 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 237,306.7 262,708.0 292,200.0 292,200.0 0.0 7.3.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 305,742.9 352,367.1 386,700.0 386,700.0 0.0 12 კოდი დასახელება 7.4 ეკონომიკური საქმიანობა 3,869,490.6 4,113,278.3 3,595,108.0 3,043,704.0 551,404.0 390,216.6 362,810.8 386,994.0 325,994.0 61,000.0 273,659.3 245,771.1 263,419.0 202,419.0 61,000.0 116,557.3 117,039.7 123,575.0 123,575.0 0.0 613,377.8 640,524.4 930,640.0 903,790.0 26,850.0 7.4.1 7.4.1.1 7.4.1.2 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 7.4.2 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი მათ შორის 2023 წლის ფაქტი საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინასება 7.4.2.1 სოფლის მეურნეობა 613,377.8 640,524.4 930,640.0 903,790.0 26,850.0 7.4.3 სათბობი და ენერგეტიკა 34,912.1 94,765.8 75,534.0 41,500.0 34,034.0 7.4.3.2 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 11,455.8 12,176.8 12,000.0 12,000.0 0.0 7.4.3.5 ელექტროენერგეტიკა 23,456.4 82,589.0 63,534.0 29,500.0 34,034.0 7.4.4 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 3,420.0 3,733.0 5,400.0 5,400.0 0.0 მშენებლობა 3,420.0 3,733.0 5,400.0 5,400.0 0.0 ტრანსპორტი 2,024,481.7 2,239,361.2 1,736,175.0 1,385,780.0 350,395.0 1,991,255.2 2,119,032.4 1,429,675.0 1,079,280.0 350,395.0 20,000.0 50,101.2 150,000.0 150,000.0 0.0 0.0 1,336.8 1,500.0 1,500.0 0.0 7.4.4.3 7.4.5 7.4.5.1 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 7.4.5.2 საზღვაო ტრანსპორტი 7.4.5.3 სარკინიგზო ტრანსპორტი 7.4.5.4 საჰაერო ტრანსპორტი 13,226.5 68,890.8 155,000.0 155,000.0 0.0 7.4.7 ეკონომიკის სხვა დარგები 703,292.2 579,203.0 288,015.0 257,765.0 30,250.0 1,203.7 14,323.3 1,665.0 1,665.0 0.0 250,505.4 276,080.7 145,225.0 145,225.0 0.0 451,583.2 288,799.0 141,125.0 110,875.0 30,250.0 99,790.2 192,880.1 172,350.0 123,475.0 48,875.0 173,703.0 195,699.8 238,920.0 230,785.0 8,135.0 28,187.7 44,014.5 83,000.0 82,500.0 500.0 2,859.6 605.2 3,260.0 2,625.0 635.0 1,894.8 1,338.7 1,720.0 1,720.0 0.0 67,326.4 54,598.4 55,725.0 48,725.0 7,000.0 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 73,434.7 95,143.0 95,215.0 95,215.0 0.0 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 339,748.2 735,890.2 774,925.0 761,125.0 13,800.0 580.0 1,040.3 500.0 0.0 500.0 7.4.7.1 7.4.7.3 7.4.7.4 7.4.9 7.5 ტურიზმი მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში გარემოს დაცვა ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 7.5.1 7.5.2 ჩამდინარე წყლების მართვა გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 7.5.3 7.5.4 7.5.6 7.6 7.6.2 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება კომუნალური მეურნეობის 13 მათ შორის 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი წყალმომარაგება 339,168.2 734,849.9 774,425.0 761,125.0 13,300.0 ჯანმრთელობის დაცვა 1,709,854.6 2,029,609.9 2,181,756.0 2,180,756.0 1,000.0 2,257.1 2,792.7 3,750.0 3,750.0 0.0 კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინასება განვითარება 7.6.3 7.7 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 7.7.1 7.7.1.1 ფარმაცევტული პროდუქცია 2,257.1 2,792.7 3,750.0 3,750.0 0.0 7.7.2 ამბულატორიული მომსახურება 1,141,934.4 1,441,683.0 1,527,800.0 1,527,800.0 0.0 1,111,070.6 1,405,944.8 1,485,900.0 1,485,900.0 0.0 30,863.8 35,738.2 41,900.0 41,900.0 0.0 335,834.9 364,586.2 389,636.0 389,636.0 0.0 327,238.8 356,041.7 380,036.0 380,036.0 0.0 8,596.1 8,544.5 9,600.0 9,600.0 0.0 94,482.7 113,949.2 138,090.0 138,090.0 0.0 135,345.5 106,598.8 122,480.0 121,480.0 1,000.0 504,284.6 553,600.6 667,891.0 667,891.0 0.0 7.7.2.1 7.7.2.2 7.7.3 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება საავადმყოფოების მომსახურება 7.7.3.2 7.7.3.3 7.7.4 7.7.6 7.8 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში დასვენება, კულტურა და რელიგია 7.8.1 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 204,498.5 239,798.3 290,578.5 290,578.5 0.0 7.8.2 მომსახურება კულტურის სფეროში 138,442.0 147,619.8 212,321.0 212,321.0 0.0 102,025.8 102,196.1 102,190.0 102,190.0 0.0 1,332.0 1,053.4 1,032.0 1,032.0 0.0 57,986.3 62,933.0 61,769.5 61,769.5 0.0 2,322,403.5 2,923,387.0 3,148,210.0 3,069,355.0 78,855.0 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 7.8.3 7.8.4 7.8.6 7.9 განათლება 7.9.1 სკოლამდელი აღზრდა 86,048.5 199,158.7 144,560.0 144,560.0 0.0 7.9.2 ზოგადი განათლება 1,365,504.1 1,612,425.5 1,915,395.0 1,915,395.0 0.0 1,365,504.1 1,612,425.5 1,915,395.0 1,915,395.0 0.0 7.9.2.3 საშუალო ზოგადი განათლება 7.9.3 პროფესიული განათლება 110,385.7 137,477.6 157,643.0 157,643.0 0.0 7.9.4 უმაღლესი განათლება 158,849.9 171,177.3 176,885.0 176,885.0 0.0 158,849.9 171,177.3 176,885.0 176,885.0 0.0 1,294.3 1,982.1 300.0 300.0 0.0 368,393.3 526,036.7 470,085.0 470,085.0 0.0 68,236.5 76,362.6 84,180.0 84,180.0 0.0 7.9.4.2 7.9.5 7.9.6 7.9.7 უმაღლესი აკადემიური განათლება უმაღლესისშემდგომი განათლება განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 14 კოდი 7.9.8 7.10 7.10.1 დასახელება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში სოციალური დაცვა ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა მათ შორის 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი 163,691.2 198,766.5 199,162.0 120,307.0 78,855.0 5,738,314.2 6,416,382.6 7,201,486.0 7,201,486.0 0.0 23,636.1 29,717.6 35,500.0 35,500.0 0.0 საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინასება 7.10.1.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 2,172.1 3,074.2 4,000.0 4,000.0 0.0 7.10.1.2 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 21,464.0 26,643.4 31,500.0 31,500.0 0.0 7.10.2 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 3,516,533.6 4,038,296.2 4,565,261.0 4,565,261.0 0.0 7.10.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 1,394,471.5 1,544,631.4 1,656,030.0 1,656,030.0 0.0 7.10.6 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 32,390.9 35,213.8 49,500.0 49,500.0 0.0 7.10.7 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 276,220.2 231,529.9 266,600.0 266,600.0 0.0 7.10.9 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 495,062.1 536,993.7 628,595.0 628,595.0 0.0 15
საქართველოს კანონის პროექტი
თავი IV საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-2,087,232.4) ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-391,665.4) ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 317,755.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი ფინანსური აქტივების ზრდა 685,718.2 365,262.0 317,755.0 ვალუტა და დეპოზიტები 329,839.2 0.0 0.0 სესხები 354,352.8 251,986.0 315,305.0 1,526.1 113,276.1 2,450.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 709,420.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი ფინანსური აქტივების კლება 290,848.8 535,642.6 709,420.4 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 191,084.2 369,420.4 289,253.9 344,558.4 340,000.0 1,595.0 0.0 0.0 სესხები აქციები და სხვა კაპიტალი 16 მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1,695,567.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 3,127,300.0 ათასი ლარის ოდენობით: ათას ლარებში დასახელება 2023 წლის ფაქტი ვალდებულებების ზრდა 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი 3,469,326.3 3,260,562.5 3,127,300.0 1,459,421.4 1,521,279.6 1,600,000.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 1,459,420.9 1,521,279.6 1,600,000.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.5 0.0 0.0 2,009,904.9 1,739,282.9 1,527,300.0 2,009,904.9 1,739,282.9 1,527,300.0 საშინაო საგარეო სესხები ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ზრდა − 1,600,000.0 ათასი ლარის ოდენობით; ბ) საქართველოს ადამიანური კაპიტალის პროგრამის ფარგლებში: ბ.ა) მსოფლიო ბანკიდან (WB) მისაღები სახსრები - 294,290.0 ათასი ლარის ოდენობით; ბ.ბ) საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები - 2,710.0 ათასი ლარის ოდენობით; გ) ჯანდაცვის სექტორის გაძლიერების პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკიდან (ADB) მისაღები სახსრები - 74,000.0 ათასი ლარის ოდენობით; დ) თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის ქვეპროგრამა 2-ის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკიდან (ADB) მისაღები სახსრები - 69,000.0 ათასი ლარის ოდენობით; ე) ადგილობრივ დონეზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის შესახებ სტანდარტის შესაბამის (CLEAR) წყალზე პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკიდან (ADB) მისაღები სახსრები - 160,000.0 ათასი ლარის ოდენობით; ვ) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 927,300.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება კრედიტები ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) გზა (ADB, EBRD) საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის პროექტი (WB) კახეთის სატრანსპორტო კავშირის გაუმჯობესების პროექტი (WB) 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი 1,711,456.6 1,411,846.1 927,300.0 174,357.2 182,502.6 124,680.0 50,456.3 39,775.3 61,000.0 63,060.3 47,083.3 60,000.0 17 დასახელება ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB) იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW) თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი (მოძრავი შემადგენლობის განახლება) (AIIB) 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი 34,684.2 68,714.6 55,500.0 2,653.5 28,941.9 51,750.0 0.0 0.0 50,000.0 Log-In Georgia (WB, EIB) 27,053.7 43,130.0 43,600.0 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) 61,766.1 48,818.1 41,550.0 45,791.2 122,622.5 38,000.0 38,394.9 36,528.1 37,600.0 22,795.7 6,846.9 35,000.0 170,683.1 22,473.9 33,600.0 0.0 0.0 27,000.0 შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი (WB) 0.0 0.0 25,000.0 მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (KfW) 9,272.6 10,760.9 23,500.0 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (AIIB, ADB) 63,619.2 75,595.7 21,353.0 0.0 354.3 17,000.0 144,482.4 136,884.5 13,000.0 0.0 3,697.8 13,000.0 949.8 7,641.7 12,650.0 6,538.6 1,470.3 12,000.0 12,979.7 13,615.1 10,579.0 104,742.1 55,006.7 9,725.0 0.0 0.0 9,515.0 452.1 1,495.1 9,500.0 ხელედულა-ლაჯანური-ონი (EU-NIF, KfW) 5,969.3 3,809.2 8,932.0 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 20,436.5 24,496.4 8,317.0 147.6 3,217.3 8,000.0 4,799.2 2,712.2 7,965.0 8,268.1 10,517.5 7,250.0 51,196.1 87,687.3 6,102.0 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთიხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (WB, EIB) ქალაქ ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მომსახურების გაუმჯობესება (AFD, EU) აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (KfW, EU) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB) თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II-გაზი) (EBRD) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB) თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (WB) ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტი (SIDA, EBRD) გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW, EU-NIF) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (EIB, ADB) თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა (ფაზა V) (KfW) საქართველოს მთიან რეგიონებში საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება (NEFCO, E5P) ენერგეტიკის სექტორის ღია პროგრამა (KfW, EU-NIF) მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (WB, EIB) 18 დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (EU-NIF, KfW) 65,214.8 17,147.4 6,002.0 დარგობრივი სესხი განათლების სექტორისთვის (ADB) 2,180.3 2,599.9 6,000.0 42,942.5 35,772.2 5,765.0 1,548.3 1,663.5 5,000.0 0.0 14.6 4,900.0 დარგობრივი სესხი წყლის სექტორისთვის (AFD, ADB) 7,035.5 2,166.4 4,590.0 პროფესიული განათლების პროგრამა 1 (KfW) 1,665.5 15,316.4 3,150.0 820.9 1,664.8 2,405.0 1,400.7 6,275.5 2,000.0 8,324.9 1,213.0 1,500.0 93,615.7 19,604.2 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 2,102.6 496.8 665.0 23,536.2 28,513.4 655.0 24,757.1 67,566.0 0.0 123,010.7 47,232.2 0.0 36,545.9 16,008.2 0.0 43,951.6 18,717.3 0.0 1,286.6 239.5 0.0 6,059.6 21,957.1 0.0 863.0 0.0 0.0 201.7 89.8 0.0 1,398.3 18,605.0 0.0 2,609.9 1,005.3 0.0 16,209.1 111.7 0.0 45.4 0.0 0.0 ბაკურიანის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი (EBRD) 2,968.3 130.5 0.0 ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB) 39,619.9 175.5 0.0 სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთიჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW) საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (ADB, AFD, EIB) ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური (EU-NIF, KfW, EBRD) აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, E5P, SIDA) ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU, EBRD) საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) მწვანე და ინკლუზიური რეგიონული კარიბჭის განვითარება (ADB) ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EPTATF, EIB) თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხეწნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EIB, EU) ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტი (KfW, WB, AIIB) თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი (EBRD) თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი (EBRD) COVID-19-ის ვაქცინის მხარდამჭერი პროექტი აზია-წყნარი ოკეანეთის ვაქცინის ხელმისაწვდომობის ფარგლებში (APVAX) (ADB) საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (KfW, EU, EBRD) ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB) მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) 19 2023 წლის ფაქტი დასახელება შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაულიმოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთიხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) ეროვნული ინოვაციური ეკოსისტემის პროექტი (WB) 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი 22,587.4 20.2 0.0 11,420.4 17.5 0.0 1,520.6 0.0 0.0 464.2 0.0 0.0 468.6 0.0 654.7 0.0 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) თბილისის ნარჩენების პოლიგონის გაზშემკრები სისტემის პროექტი (EBRD, E5P) 0.0 თბილისის ნარჩენების გადამუშავების პროექტი (EBRD) 0.0 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 1,431,733.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება ვალდებულებების კლება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი 1,092,929.4 1,290,002.1 1,431,733.0 42,632.4 45,319.3 57,933.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 40,000.0 40,000.0 40,000.0 სესხები 2,632.4 5,319.3 17,933.0 1,050,297.0 1,244,682.8 1,373,800.0 1,045,209.3 1,239,035.3 1,370,000.0 5,087.7 5,647.6 3,800.0 საშინაო საგარეო სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები 20 მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2025 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 36,389,998.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 24,814,489.5 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 11,575,509.3 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კრედიტორი საპროგნოზო ნაშთი 31.12.2025 სულ სახელმწიფო საგარეო ვალის ზღვრული მოცულობა 24,814,489.5 სულ მთავრობის საგარეო ვალის ზღვრული მოცულობა 24,008,804.7 მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 18,444,973.0 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 6,758,290.0 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 651,743.5 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 596,518.8 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) ევროკავშირი (EU) მსოფლიო ბანკი (WB) 3,313,162.2 414,999.9 6,146,949.8 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 99,869.9 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 404,064.1 ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 43,496.7 სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) ორმხრივი კრედიტორებისაგან ავსტრია 15,878.2 4,210,481.8 25,776.6 საფრანგეთი 2,285,241.8 გერმანია 1,566,930.9 იაპონია 301,625.4 ქუვეითი 19,518.5 თურქმენეთი ამერიკის შეერთებული შტატები სხვა საგარეო ვალდებულებები ევრობონდი საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 571.3 10,817.2 1,353,350.0 1,353,350.0 805,684.8 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 805,684.8 სახელმწიფო საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა 11,575,509.3 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა 152,846.0 338,822.8 11,083,840.5 36,389,998.9 * შენიშვნა: 1. ცხრილში გამოყენებულია 2025 წლის 21 ნოემბრის გაცვლითი კურსი: 1 EUR = 3.1203 GEL; 1 SDR = 3.665GEL; 100 JPY = 1.7205 GEL; 1 KWD = 8.8051 GEL; 1 USD = 2.7067 GEL. 2. ვალის მოცულობა არ მოიცავს „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია. 21 მუხლი 14. „ეკონომიკური თავისუფლების დადგენილი ზღვრული პარამეტრების პროგნოზი შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების გათვალისწინებით: ა) 2025 წელს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო განისაზღვროს 2,561.6 მლნ ლარით, რაც პროგნოზირებული მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 2.5%-ს შეადგენს (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 3%); ბ) 2025 წლის ბოლოსთვის საქართველოს მთავრობის ვალის ზღვრული მოცულობა განისაზღვროს მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 34.1%-ით (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 60%), მათ შორის, გათვალისწინებულია საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულება (2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, წინასწარი მონაცემებით), რაც არ ახდენს გავლენას მთავრობის ვალის ზღვრულ მოცულობაზე მშპ-სთან მიმართებაში. .“. 22
საქართველოს კანონის პროექტი
2. VI თავი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „თავი VI საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 16. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 00 00 2024 წლის ფაქტი სულ საბიუჯეტო სახსრები 22,350,179.4 25,946,342.9 27,952,919.4 26,984,420.4 41,199.0 927,300.0 113,678.0 115,339.0 117,004.0 117,004.0 0.0 0.0 16,928,503.5 20,048,532.1 22,802,016.4 22,620,221.4 36,060.0 145,735.0 2,177,166.7 2,585,978.5 3,020,394.5 3,019,694.5 700.0 0.0 3,972,867.6 4,242,546.6 3,401,415.0 2,930,016.0 5,139.0 466,260.0 355,878.9 365,262.0 317,755.0 2,450.0 0.0 315,305.0 1,092,929.4 1,290,002.1 1,431,733.0 1,431,733.0 0.0 0.0 77,924.2 82,435.5 89,328.3 89,328.3 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,182.0 1,182.0 1,182.0 1,182.0 0.0 0.0 ხარჯები 68,730.7 70,816.3 81,982.5 81,982.5 0.0 0.0 35,615.2 37,837.8 47,196.3 47,196.3 0.0 0.0 9,193.4 11,619.2 7,345.8 7,345.8 0.0 0.0 საკანონმდებლო საქმიანობა 64,541.9 68,047.1 71,544.0 71,544.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 708.0 708.0 708.0 708.0 0.0 0.0 56,989.9 57,922.1 67,156.0 67,156.0 0.0 0.0 26,766.8 28,072.1 36,000.0 36,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,552.0 10,125.1 4,388.0 4,388.0 0.0 0.0 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა 19,849.4 19,681.3 28,522.0 28,522.0 0.0 0.0 433.0 437.0 449.0 449.0 0.0 0.0 19,849.4 19,681.3 28,522.0 28,522.0 0.0 0.0 15,961.9 16,371.0 25,167.0 25,167.0 0.0 0.0 8,654.5 8,612.9 9,642.0 9,642.0 0.0 0.0 8,654.5 8,612.9 9,642.0 9,642.0 0.0 0.0 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 36,038.1 39,752.9 33,380.0 33,380.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 275.0 271.0 259.0 259.0 0.0 0.0 28,486.1 29,627.9 28,992.0 28,992.0 0.0 0.0 10,805.0 11,701.1 10,833.0 10,833.0 0.0 0.0 დასახელება სულ ჯამი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 01 01 01 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 01 01 02 საპარლამენტო ფრაქციების და პარლამენტის წევრების საქმიანობა ხარჯები 01 01 03 2025 წლის პროექტი 2023 წლის ფაქტი კოდი ხარჯები შრომის ანაზღაურება გრანტი კრედიტი 23 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 03 01 0.0 0.0 35,989.3 39,704.0 33,330.0 33,330.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 275.0 271.0 259.0 259.0 0.0 0.0 28,437.2 29,579.0 28,942.0 28,942.0 0.0 0.0 10,805.0 11,701.1 10,833.0 10,833.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,552.0 10,125.1 4,388.0 4,388.0 0.0 0.0 გენდერულ საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფა, გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა და ქალთა გაძლიერების მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელება 48.8 48.9 50.0 50.0 0.0 0.0 48.8 48.9 50.0 50.0 0.0 0.0 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 11,592.4 12,556.3 15,626.8 15,626.8 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 445.0 445.0 445.0 445.0 0.0 0.0 9,954.1 11,074.0 12,689.0 12,689.0 0.0 0.0 7,781.1 8,666.8 9,809.0 9,809.0 0.0 0.0 1,638.3 1,482.3 2,937.8 2,937.8 0.0 0.0 593.2 686.5 745.0 745.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0 ხარჯები 593.2 674.7 740.0 740.0 0.0 0.0 342.0 367.2 471.3 471.3 0.0 0.0 0.0 11.8 5.0 5.0 0.0 0.0 1,196.6 1,145.5 1,412.5 1,412.5 0.0 0.0 14.0 14.0 14.0 14.0 0.0 0.0 1,193.5 1,145.5 1,397.5 1,397.5 0.0 0.0 725.1 731.7 916.0 916.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.1 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 9,000.8 9,157.6 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 69.0 69.0 69.0 69.0 0.0 0.0 8,743.6 8,826.4 9,975.8 9,975.8 0.0 0.0 3,512.4 3,875.2 4,365.3 4,365.3 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 257.2 331.2 24.2 24.2 0.0 0.0 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 732.3 779.4 950.0 950.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 13.0 13.0 13.0 13.0 0.0 0.0 ხარჯები 732.3 774.0 940.5 940.5 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 03 00 კრედიტი 4,388.0 შრომის ანაზღაურება 02 00 გრანტი 4,388.0 ხარჯები 01 04 სულ 10,125.1 ხარჯები 01 03 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 7,552.0 შრომის ანაზღაურება 01 02 2024 წლის ფაქტი საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრირება ხარჯები 01 01 03 02 2023 წლის ფაქტი 24 კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 5.4 9.5 9.5 0.0 0.0 73,280.0 51,502.4 29,000.0 29,000.0 0.0 0.0 227.0 227.0 227.0 227.0 0.0 0.0 62,514.9 47,937.9 28,106.0 28,106.0 0.0 0.0 10,438.4 10,727.5 13,369.1 13,369.1 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,765.1 3,564.5 894.0 894.0 0.0 0.0 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 20,906.9 22,613.1 25,279.0 25,279.0 0.0 0.0 351.0 341.0 341.0 341.0 0.0 0.0 19,349.9 21,265.1 24,561.0 24,561.0 0.0 0.0 16,480.7 17,925.6 20,395.0 20,395.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,557.0 1,348.1 718.0 718.0 0.0 0.0 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 91,525.3 183,298.7 120,118.0 120,118.0 0.0 0.0 528.0 529.0 527.0 527.0 0.0 0.0 63,489.8 116,315.0 114,733.0 114,733.0 0.0 0.0 19,704.3 47,372.0 48,477.7 48,477.7 0.0 0.0 28,035.5 66,983.7 5,385.0 5,385.0 0.0 0.0 საარჩევნო გარემოს განვითარება 20,583.3 28,031.6 33,266.0 33,266.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 502.0 503.0 502.0 502.0 0.0 0.0 20,120.0 26,677.9 32,885.0 32,885.0 0.0 0.0 12,236.3 15,599.4 18,775.0 18,775.0 0.0 0.0 463.3 1,353.7 381.0 381.0 0.0 0.0 1,966.7 1,940.9 2,319.0 2,319.0 0.0 0.0 26.0 26.0 25.0 25.0 0.0 0.0 1,959.5 1,940.9 2,314.0 2,314.0 0.0 0.0 973.9 1,149.4 1,289.0 1,289.0 0.0 0.0 7.2 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 12,742.9 12,665.1 8,922.3 8,922.3 0.0 0.0 12,742.9 12,665.1 8,922.3 8,922.3 0.0 0.0 56,232.3 140,661.1 75,610.7 75,610.7 0.0 0.0 28,667.3 75,031.1 70,611.7 70,611.7 0.0 0.0 6,494.1 30,623.2 28,413.7 28,413.7 0.0 0.0 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 03 პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება ხარჯები 06 04 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 07 00 კრედიტი 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 06 02 გრანტი 738.0 შრომის ანაზღაურება 06 01 სულ 738.0 ხარჯები 06 00 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 629.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 05 00 2024 წლის ფაქტი 606.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 04 00 2023 წლის ფაქტი 27,565.0 65,630.0 4,999.0 4,999.0 0.0 0.0 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 5,211.5 5,370.8 6,800.0 6,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 83.0 83.0 83.0 83.0 0.0 0.0 25 კოდი დასახელება ხარჯები 0.0 3,624.4 4,006.6 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 156.7 20.8 150.0 150.0 0.0 0.0 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 15,639.2 17,101.3 20,800.0 20,800.0 0.0 0.0 225.0 225.0 225.0 225.0 0.0 0.0 15,115.1 16,925.4 19,745.0 19,745.0 0.0 0.0 11,252.4 12,884.3 14,720.0 14,720.0 0.0 0.0 524.1 175.8 1,055.0 1,055.0 0.0 0.0 100,762.2 108,295.0 139,500.0 139,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,949.0 1,949.0 1,949.0 1,949.0 0.0 0.0 ხარჯები 96,277.8 106,468.6 127,104.0 127,104.0 0.0 0.0 71,638.5 79,191.1 95,659.0 95,659.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,484.3 1,826.4 12,396.0 12,396.0 0.0 0.0 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 98,672.8 105,707.7 135,030.0 135,030.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,906.0 1,906.0 1,906.0 1,906.0 0.0 0.0 ხარჯები 94,207.2 103,917.3 123,650.0 123,650.0 0.0 0.0 70,636.1 78,199.2 94,250.0 94,250.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,465.5 1,790.4 11,380.0 11,380.0 0.0 0.0 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადებაგადამზადება 2,089.4 2,587.3 4,470.0 4,470.0 0.0 0.0 43.0 43.0 43.0 43.0 0.0 0.0 2,070.6 2,551.3 3,454.0 3,454.0 0.0 0.0 1,002.5 991.9 1,409.0 1,409.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.8 36.1 1,016.0 1,016.0 0.0 0.0 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 5,775.8 6,327.4 12,600.0 12,600.0 0.0 0.0 99.0 99.0 99.0 99.0 0.0 0.0 5,295.4 6,042.9 9,500.0 9,500.0 0.0 0.0 2,697.2 3,290.7 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 480.4 284.5 3,100.0 3,100.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 1,206.0 1,208.1 1,450.0 1,450.0 0.0 0.0 30.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 1,071.4 1,148.7 1,443.0 1,443.0 0.0 0.0 694.5 758.9 952.3 952.3 0.0 0.0 საერთო სასამართლოები შრომის ანაზღაურება შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 11 00 კრედიტი 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 00 გრანტი 6,650.0 შრომის ანაზღაურება 09 02 სულ 6,650.0 ხარჯები 09 01 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 5,350.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 09 00 2024 წლის ფაქტი 5,054.8 შრომის ანაზღაურება 08 00 2023 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 26 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 00 გრანტი კრედიტი 7.0 7.0 0.0 0.0 1,022.0 1,106.6 1,220.0 1,220.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27.0 27.0 27.0 27.0 0.0 0.0 ხარჯები 894.3 968.9 1,217.4 1,217.4 0.0 0.0 637.4 669.1 790.1 790.1 0.0 0.0 127.7 137.7 2.6 2.6 0.0 0.0 1,276.1 1,393.0 1,450.0 1,450.0 0.0 0.0 31.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 1,157.2 1,310.0 1,394.0 1,394.0 0.0 0.0 765.9 863.8 931.6 931.6 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 118.9 83.0 56.0 56.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 1,119.7 1,111.8 1,250.0 1,250.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24.0 24.0 24.0 24.0 0.0 0.0 ხარჯები 974.0 1,035.0 1,228.0 1,228.0 0.0 0.0 642.0 742.9 837.0 837.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 145.7 76.7 22.0 22.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 920.9 950.6 1,180.0 1,180.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები 860.5 895.3 1,175.0 1,175.0 0.0 0.0 578.3 604.7 838.4 838.4 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ხარჯები შრომის ანაზღაურება შრომის ანაზღაურება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 00 სულ 59.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15 00 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 134.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 00 2024 წლის ფაქტი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურება 13 00 2023 წლის ფაქტი 60.5 55.3 5.0 5.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 1,017.5 1,158.8 1,235.0 1,235.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 31.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები 962.1 1,105.6 1,217.0 1,217.0 0.0 0.0 660.6 767.3 850.0 850.0 0.0 0.0 55.5 53.2 18.0 18.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 კოდი დასახელება 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში კრედიტი 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 ხარჯები 928.0 1,021.3 1,114.0 1,114.0 0.0 0.0 637.4 723.7 778.0 778.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42.6 47.4 6.0 6.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 1,323.4 1,312.7 1,550.0 1,550.0 0.0 0.0 30.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 1,224.1 1,272.5 1,510.0 1,510.0 0.0 0.0 734.8 776.7 931.0 931.0 0.0 0.0 99.3 40.1 40.0 40.0 0.0 0.0 1,025.4 1,060.6 1,150.0 1,150.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29.0 29.0 29.0 29.0 0.0 0.0 ხარჯები 897.4 967.6 1,138.0 1,138.0 0.0 0.0 636.6 687.5 836.0 836.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 128.0 93.0 12.0 12.0 0.0 0.0 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 179,846.0 214,474.4 271,500.0 271,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,850.0 3,850.0 3,850.0 3,850.0 0.0 0.0 162,978.1 185,124.7 205,267.0 205,267.0 0.0 0.0 112,711.1 125,634.8 138,690.0 138,690.0 0.0 0.0 16,867.9 29,349.7 51,233.0 51,233.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 142,930.4 163,607.5 204,500.0 204,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,421.0 3,421.0 3,421.0 3,421.0 0.0 0.0 134,457.7 152,184.8 167,230.0 167,230.0 0.0 0.0 97,513.4 108,513.1 119,900.0 119,900.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,472.7 11,422.7 37,270.0 37,270.0 0.0 0.0 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა 34,821.2 47,775.9 63,400.0 63,400.0 0.0 0.0 398.0 398.0 398.0 398.0 0.0 0.0 26,549.4 30,736.7 35,355.0 35,355.0 0.0 0.0 14,187.3 15,954.8 17,500.0 17,500.0 0.0 0.0 8,271.8 17,039.3 13,045.0 13,045.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 20 02 გრანტი 1,120.0 შრომის ანაზღაურება 20 01 სულ 1,120.0 ხარჯები 20 00 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 1,068.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19 00 2024 წლის ფაქტი 970.6 შრომის ანაზღაურება 18 00 2023 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 კოდი დასახელება ვალდებულებების კლება 20 03 0.0 2,094.4 3,091.0 3,600.0 3,600.0 0.0 0.0 31.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 1,971.1 2,203.3 2,682.0 2,682.0 0.0 0.0 1,010.4 1,167.0 1,290.0 1,290.0 0.0 0.0 123.4 887.7 918.0 918.0 0.0 0.0 საქართველოს პროკურატურა 55,514.6 62,987.2 70,750.0 70,750.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 874.0 874.0 874.0 874.0 0.0 0.0 52,708.6 59,639.5 68,273.0 68,273.0 0.0 0.0 38,832.9 44,153.6 51,526.0 51,526.0 0.0 0.0 2,806.0 3,347.6 2,477.0 2,477.0 0.0 0.0 3,942.0 4,385.5 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 46.0 46.0 46.0 46.0 0.0 0.0 3,861.2 4,295.3 4,630.0 4,630.0 0.0 0.0 1,658.7 1,960.4 2,600.0 2,600.0 0.0 0.0 80.8 90.2 70.0 70.0 0.0 0.0 100,326.0 119,394.5 121,000.0 121,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,168.0 5,168.0 5,168.0 5,168.0 0.0 0.0 ხარჯები 90,510.3 103,239.1 106,239.0 106,239.0 0.0 0.0 62,810.4 63,664.0 70,489.1 70,489.1 0.0 0.0 9,815.7 16,155.5 14,761.0 14,761.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 22,566.4 39,479.6 32,490.0 32,490.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 321.0 312.0 311.0 311.0 0.0 0.0 20,026.0 31,762.3 24,190.0 24,190.0 0.0 0.0 10,648.8 12,032.1 14,200.0 14,200.0 0.0 0.0 2,540.4 7,717.3 8,300.0 8,300.0 0.0 0.0 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება 25,030.7 19,710.9 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,013.0 4,013.0 4,013.0 4,013.0 0.0 0.0 ხარჯები 23,288.9 17,719.6 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 19,711.8 14,999.7 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,741.7 1,991.3 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 40,502.7 46,040.1 48,030.0 48,030.0 0.0 0.0 690.0 693.0 693.0 693.0 0.0 0.0 37,298.9 41,096.7 46,904.0 46,904.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება 23 03 კრედიტი 0.0 ხარჯები 23 02 გრანტი 15,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 სულ 15,000.0 შრომის ანაზღაურება 23 00 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 0.0 ხარჯები 22 00 2024 წლის ფაქტი 0.0 უსაფრთხოების კადრების მომზადება, გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება მომუშავეთა რიცხოვნობა 21 00 2023 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 29 კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება 0.0 3,203.7 4,943.4 1,126.0 1,126.0 0.0 0.0 8,566.8 9,433.2 10,100.0 10,100.0 0.0 0.0 85.0 85.0 85.0 85.0 0.0 0.0 6,409.0 8,085.0 9,035.0 9,035.0 0.0 0.0 4,236.8 5,049.3 5,319.1 5,319.1 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,157.8 1,348.1 1,065.0 1,065.0 0.0 0.0 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 1,904.9 2,277.9 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 22.0 22.0 22.0 22.0 0.0 0.0 1,732.8 2,148.4 1,385.0 1,385.0 0.0 0.0 608.3 804.7 850.0 850.0 0.0 0.0 172.1 129.6 115.0 115.0 0.0 0.0 1,754.7 2,452.8 3,880.0 3,880.0 0.0 0.0 37.0 43.0 44.0 44.0 0.0 0.0 1,754.7 2,427.1 3,725.0 3,725.0 0.0 0.0 1,333.6 1,923.4 2,620.0 2,620.0 0.0 0.0 0.0 25.7 155.0 155.0 0.0 0.0 593,382.9 743,040.0 898,609.0 715,000.0 5,009.0 178,600.0 566.0 624.0 643.0 643.0 0.0 0.0 434,493.3 598,998.4 782,629.0 687,645.0 5,009.0 89,975.0 17,261.1 21,456.9 26,085.0 26,085.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32,332.2 51,854.9 64,030.0 21,105.0 0.0 42,925.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 121,469.7 86,539.1 48,150.0 2,450.0 0.0 45,700.0 5,087.7 5,647.6 3,800.0 3,800.0 0.0 0.0 16,300.1 15,792.2 22,650.0 22,650.0 0.0 0.0 215.0 220.0 224.0 224.0 0.0 0.0 16,135.6 15,554.8 22,377.0 22,377.0 0.0 0.0 7,458.4 8,293.1 10,117.0 10,117.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 164.6 237.4 273.0 273.0 0.0 0.0 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 1,913.6 2,009.5 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 45.0 45.0 48.0 48.0 0.0 0.0 1,808.1 1,997.7 2,432.0 2,432.0 0.0 0.0 1,299.0 1,421.4 1,633.0 1,633.0 0.0 0.0 105.5 11.7 68.0 68.0 0.0 0.0 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ვალდებულებების კლება ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 24 02 კრედიტი 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24 01 გრანტი 32,500.0 შრომის ანაზღაურება 24 00 სულ 32,500.0 ხარჯები 23 06 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 28,854.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 23 05 2024 წლის ფაქტი 26,271.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 04 2023 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 კოდი 24 03 დასახელება სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 0.0 70.0 70.0 70.0 70.0 0.0 0.0 1,188.1 1,237.2 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 987.0 1,076.4 1,087.0 1,087.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 188.3 59.7 150.0 150.0 0.0 0.0 ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები 1,506.4 1,723.5 2,900.0 2,900.0 0.0 0.0 31.0 31.0 43.0 43.0 0.0 0.0 1,195.7 1,551.5 2,752.0 2,752.0 0.0 0.0 799.0 938.5 1,618.0 1,618.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 310.7 172.0 148.0 148.0 0.0 0.0 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 39,806.1 31,626.8 48,700.0 48,700.0 0.0 0.0 63.0 63.0 63.0 63.0 0.0 0.0 38,495.6 30,079.6 45,205.0 45,205.0 0.0 0.0 2,021.0 2,263.3 2,367.0 2,367.0 0.0 0.0 1,310.4 1,547.2 3,495.0 3,495.0 0.0 0.0 20,734.8 108,347.5 167,680.0 166,680.0 0.0 1,000.0 20,734.8 108,347.5 167,680.0 166,680.0 0.0 1,000.0 253,176.6 222,054.5 240,320.0 180,320.0 0.0 60,000.0 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 252,870.1 221,826.6 240,300.0 180,300.0 0.0 60,000.0 2,024.8 2,373.8 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 306.5 227.9 20.0 20.0 0.0 0.0 მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრირება 4,698.2 4,862.7 5,320.0 5,320.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 4,465.0 4,833.4 5,300.0 5,300.0 0.0 0.0 2,024.8 2,373.8 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 233.3 29.3 20.0 20.0 0.0 0.0 248,478.3 217,191.8 235,000.0 175,000.0 0.0 60,000.0 248,405.1 216,993.2 235,000.0 175,000.0 0.0 60,000.0 73.2 198.6 0.0 0.0 0.0 0.0 55,304.4 97,805.7 93,950.0 50,350.0 0.0 43,600.0 10.0 35.0 35.0 35.0 0.0 0.0 24,195.2 45,130.6 33,200.0 31,750.0 0.0 1,450.0 438.3 1,434.6 2,019.0 2,019.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ქონების მართვა ხარჯები მეწარმეობის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 07 02 მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 08 კრედიტი 0.0 ხარჯები 24 07 01 გრანტი 1,800.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24 07 სულ 1,800.0 შრომის ანაზღაურება 24 06 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 1,296.9 ხარჯები 24 05 2024 წლის ფაქტი 1,376.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24 04 2023 წლის ფაქტი საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 31 კოდი 24 09 დასახელება გრანტი კრედიტი 58,300.0 16,150.0 0.0 42,150.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,526.1 3,276.1 2,450.0 2,450.0 0.0 0.0 ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა 781.9 833.8 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29.0 29.0 29.0 29.0 0.0 0.0 ხარჯები 780.2 833.8 1,135.0 1,135.0 0.0 0.0 674.3 749.1 764.0 764.0 0.0 0.0 1.7 0.0 65.0 65.0 0.0 0.0 5,498.9 17,390.9 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 5,498.9 17,390.9 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 11,455.8 12,176.8 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 11,455.8 12,176.8 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 5,843.6 6,203.6 13,650.0 10,350.0 0.0 3,300.0 33.0 33.0 33.0 33.0 0.0 0.0 5,737.4 6,021.2 12,197.0 9,672.0 0.0 2,525.0 686.8 999.9 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 106.2 182.3 1,453.0 678.0 0.0 775.0 სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების ხელშეწყობა 5,843.6 5,872.2 9,500.0 9,500.0 0.0 0.0 33.0 33.0 33.0 33.0 0.0 0.0 5,737.4 5,689.9 8,960.0 8,960.0 0.0 0.0 686.8 999.9 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 106.2 182.3 540.0 540.0 0.0 0.0 0.0 331.3 4,150.0 850.0 0.0 3,300.0 ხარჯები 0.0 331.3 3,237.0 712.0 0.0 2,525.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 913.0 138.0 0.0 775.0 3,143.7 4,144.9 2,534.0 0.0 2,534.0 0.0 3,143.7 4,144.9 2,534.0 0.0 2,534.0 0.0 120,563.3 102,324.3 96,500.0 25,800.0 1,500.0 69,200.0 8,944.6 20,274.3 52,300.0 25,800.0 1,500.0 25,000.0 24 10 24 11 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება 24 12 სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარება ხარჯები ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა - სივრცითი და ქალაქმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს კომპონენტი (ADB) ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის (GESRP) მხარდასაჭერად (EU-NIF) ხარჯები 24 14 სულ 49,399.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 13 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 29,583.0 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება 24 12 02 2024 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება 24 12 01 2023 წლის ფაქტი სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ხარჯები 32 კოდი 24 14 01 დასახელება 24 14 01 02 0.0 0.0 44,200.0 119,165.0 83,719.3 71,500.0 25,800.0 1,500.0 44,200.0 8,944.6 20,274.3 27,300.0 25,800.0 1,500.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 110,220.3 63,445.0 44,200.0 0.0 0.0 44,200.0 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხეთორთუმი" (EU-NIF, KfW) 72,553.0 21,403.3 12,565.9 5,663.9 900.0 6,002.0 ხარჯები 7,338.3 4,255.9 6,563.9 5,663.9 900.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 65,214.8 17,147.4 6,002.0 0.0 0.0 6,002.0 820.9 5,544.3 8,204.9 5,299.9 500.0 2,405.0 0.0 3,879.5 5,799.9 5,299.9 500.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 820.9 1,664.8 2,405.0 0.0 0.0 2,405.0 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 20,436.5 28,496.4 11,094.2 2,777.2 0.0 8,317.0 0.0 4,000.0 2,777.2 2,777.2 0.0 0.0 20,436.5 24,496.4 8,317.0 0.0 0.0 8,317.0 12,979.7 17,689.6 15,301.5 4,722.5 0.0 10,579.0 0.0 4,074.5 4,722.5 4,722.5 0.0 0.0 12,979.7 13,615.1 10,579.0 0.0 0.0 10,579.0 6,405.5 4,693.9 12,401.5 4,336.5 100.0 7,965.0 ხარჯები 1,606.4 1,981.7 4,436.5 4,336.5 100.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 4,799.2 2,712.2 7,965.0 0.0 0.0 7,965.0 5,969.3 5,891.8 11,932.0 3,000.0 0.0 8,932.0 0.0 2,082.6 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 5,969.3 3,809.2 8,932.0 0.0 0.0 8,932.0 0.0 0.0 25,000.0 0.0 0.0 25,000.0 0.0 0.0 25,000.0 0.0 0.0 25,000.0 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა 1,398.3 18,605.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,398.3 18,605.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,247.7 53,145.0 3,700.0 3,700.0 0.0 0.0 3,247.7 53,145.0 3,700.0 3,700.0 0.0 0.0 1,592.5 1,514.4 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 1,518.1 1,514.4 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარება 22,472.2 52,699.9 154,000.0 154,000.0 0.0 0.0 ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD, EU-NIF, KfW) გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF, KfW) ფინანსური აქტივების ზრდა კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF,KfW) ხელედულა-ლაჯანური-ონი (EU-NIF,KfW) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი (WB) ხარჯები 24 14 03 24 15 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 24 16 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა ხარჯები ხარჯები 24 17 კრედიტი 44,200.0 ხარჯები 24 14 01 06 გრანტი 82,050.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 05 სულ 111,618.6 ხარჯები 24 14 01 04 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 24 14 01 03 2024 წლის ფაქტი რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი ხარჯები 24 14 01 01 2023 წლის ფაქტი 33 კოდი დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნობა გრანტი კრედიტი 8.0 0.0 0.0 22,467.5 52,698.6 153,992.0 153,992.0 0.0 0.0 232.7 252.9 399.0 399.0 0.0 0.0 4.7 1.3 8.0 8.0 0.0 0.0 5,087.7 5,647.6 3,800.0 3,800.0 0.0 0.0 5,087.7 5,647.6 3,800.0 3,800.0 0.0 0.0 16,185.2 2,103.1 1,500.0 0.0 0.0 1,500.0 ხარჯები 7,860.3 890.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,324.9 1,213.0 1,500.0 0.0 0.0 1,500.0 5,367.4 2,761.1 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 12.0 12.0 12.0 12.0 0.0 0.0 5,191.3 2,744.7 4,470.0 4,470.0 0.0 0.0 640.0 802.7 881.0 881.0 0.0 0.0 176.1 16.4 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0 1,336.8 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 28.0 28.0 28.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 1,336.8 1,480.0 1,480.0 0.0 0.0 0.0 832.6 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 საქართველოს მწვანე მიმართულებაზე გადასვლის ხელშეწყობა (KfW) 0.0 0.0 1,825.0 850.0 975.0 0.0 0.0 0.0 1,825.0 850.0 975.0 0.0 2,024.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,024.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3,438,031.0 3,901,639.8 2,923,290.0 2,357,800.0 9,740.0 555,750.0 306.0 306.0 306.0 306.0 0.0 0.0 636,404.7 1,095,513.5 1,082,361.0 1,065,901.0 5,435.0 11,025.0 12,108.1 13,394.2 16,830.0 16,830.0 0.0 0.0 2,602,707.5 2,688,440.0 1,710,824.0 1,291,899.0 4,305.0 414,620.0 198,918.7 117,686.3 130,105.0 0.0 0.0 130,105.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 18 24 19 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) ვალდებულებების კლება კურორტების განვითარების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სარკინიგზო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება შრომის ანაზღაურება ხარჯები 24 24 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (WB) 24 28 საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება ხარჯები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 25 00 სულ 8.0 ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები 24 22 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 8.0 შრომის ანაზღაურება 24 21 2024 წლის ფაქტი 8.0 ხარჯები 24 20 2023 წლის ფაქტი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 34 კოდი დასახელება 25 01 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 0.0 121.0 121.0 121.0 121.0 0.0 0.0 8,822.3 8,569.8 10,450.0 10,450.0 0.0 0.0 4,687.9 4,961.8 6,800.0 6,800.0 0.0 0.0 520.8 537.4 150.0 150.0 0.0 0.0 2,022,088.4 2,159,975.3 1,455,275.0 1,105,880.0 0.0 349,395.0 185.0 185.0 185.0 185.0 0.0 0.0 239,838.7 286,744.9 207,225.0 199,000.0 0.0 8,225.0 7,420.2 8,432.4 10,030.0 10,030.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,782,249.7 1,873,230.4 1,248,050.0 906,880.0 0.0 341,170.0 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა 10,553.8 11,854.5 13,600.0 13,600.0 0.0 0.0 185.0 185.0 185.0 185.0 0.0 0.0 10,545.1 11,614.5 13,200.0 13,200.0 0.0 0.0 7,420.2 8,432.4 10,030.0 10,030.0 0.0 0.0 8.8 240.0 400.0 400.0 0.0 0.0 697,625.7 876,761.3 624,130.0 624,130.0 0.0 0.0 ხარჯები 169,885.4 191,641.4 170,250.0 170,250.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 527,740.3 685,119.8 453,880.0 453,880.0 0.0 0.0 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა 1,313,908.9 1,271,359.5 817,545.0 468,150.0 0.0 349,395.0 59,408.3 83,488.9 23,775.0 15,550.0 0.0 8,225.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,254,500.6 1,187,870.6 793,770.0 452,600.0 0.0 341,170.0 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 448,814.2 329,553.5 137,625.0 109,375.0 0.0 28,250.0 ხარჯები 18,351.3 31,357.6 15,351.0 13,351.0 0.0 2,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 430,462.9 298,195.9 122,274.0 96,024.0 0.0 26,250.0 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 521,137.9 834,060.6 863,290.0 763,750.0 4,935.0 94,605.0 ხარჯები 338,030.3 728,605.6 768,685.0 763,750.0 4,935.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 183,107.6 105,455.0 94,605.0 0.0 0.0 94,605.0 43,024.1 51,577.0 115,000.0 79,000.0 500.0 35,500.0 ხარჯები 27,213.0 39,345.8 79,500.0 79,000.0 500.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 15,811.1 12,231.3 35,500.0 0.0 0.0 35,500.0 ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობარეაბილიტაცია 179,423.9 303,100.0 255,110.0 202,805.0 4,305.0 48,000.0 4,059.8 805.1 1,150.0 350.0 0.0 800.0 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა ხარჯები 25 04 25 05 25 06 კრედიტი 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25 03 გრანტი 10,600.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 სულ 10,600.0 შრომის ანაზღაურება 25 02 02 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 9,107.2 ხარჯები 25 02 01 2024 წლის ფაქტი 9,343.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25 02 2023 წლის ფაქტი მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა ხარჯები 35 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 06 01 25 06 02 47,200.0 93,624.2 104,499.0 111,245.0 58,940.0 4,305.0 48,000.0 ხარჯები 3,987.1 805.1 1,150.0 350.0 0.0 800.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89,637.2 103,694.0 110,095.0 58,590.0 4,305.0 47,200.0 85,799.7 198,601.0 143,865.0 143,865.0 0.0 0.0 72.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 85,727.0 198,601.0 143,865.0 143,865.0 0.0 0.0 ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 205,699.3 209,453.9 75,025.0 75,025.0 0.0 0.0 89.3 84.9 0.0 0.0 0.0 0.0 205,610.0 209,369.0 75,025.0 75,025.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,365.0 11,365.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,365.0 11,365.0 0.0 0.0 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 8,500.0 4,812.2 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,500.0 4,812.2 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 392,739.4 425,038.8 409,700.0 407,250.0 0.0 2,450.0 5,199.0 5,261.0 5,261.0 5,261.0 0.0 0.0 330,312.7 382,504.5 363,515.0 361,065.0 0.0 2,450.0 109,579.5 138,201.8 161,063.0 161,063.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 62,426.7 42,534.4 46,185.0 46,185.0 0.0 0.0 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 74,052.3 80,173.5 57,400.0 57,400.0 0.0 0.0 188.0 193.0 193.0 193.0 0.0 0.0 73,779.2 79,898.1 57,250.0 57,250.0 0.0 0.0 6,756.1 8,048.8 9,100.0 9,100.0 0.0 0.0 273.1 275.5 150.0 150.0 0.0 0.0 247,553.3 274,318.0 303,200.0 303,200.0 0.0 0.0 4,070.0 4,070.0 4,070.0 4,070.0 0.0 0.0 194,356.1 233,712.4 259,200.0 259,200.0 0.0 0.0 86,208.8 110,386.0 129,700.0 129,700.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53,197.2 40,605.6 44,000.0 44,000.0 0.0 0.0 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება 184,109.5 222,102.4 248,200.0 248,200.0 0.0 0.0 4,070.0 4,070.0 4,070.0 4,070.0 0.0 0.0 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობარეაბილიტაცია სპორტული ინფრასტრუქტურის მხარდამჭერი ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 26 02 01 კრედიტი 4,305.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 26 01 გრანტი 202,455.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 00 სულ 253,960.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 09 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 302,295.0 ხარჯები 25 08 2024 წლის ფაქტი 175,364.2 საჯარო სკოლების მშენებლობარეაბილიტაცია ხარჯები 25 07 2023 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 36 კოდი დასახელება ხარჯები 26 03 0.0 86,208.8 110,386.0 129,700.0 129,700.0 0.0 0.0 10,246.7 11,610.0 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 10,246.7 11,610.0 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 53,197.2 40,605.6 44,000.0 44,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53,197.2 40,605.6 44,000.0 44,000.0 0.0 0.0 7,838.9 8,420.1 10,500.0 10,500.0 0.0 0.0 385.0 380.0 380.0 380.0 0.0 0.0 7,696.1 8,400.2 9,075.0 9,075.0 0.0 0.0 6,029.9 6,700.0 7,370.0 7,370.0 0.0 0.0 142.7 19.8 1,425.0 1,425.0 0.0 0.0 3,198.6 4,216.5 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 76.0 76.0 76.0 76.0 0.0 0.0 3,190.2 4,162.6 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 1,692.0 2,034.0 2,507.0 2,507.0 0.0 0.0 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.4 53.9 0.0 0.0 0.0 0.0 ელექტრონული მმართველობის განვითარება 4,461.4 4,724.2 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 151.0 151.0 151.0 151.0 0.0 0.0 3,981.4 4,509.3 4,490.0 4,490.0 0.0 0.0 1,499.9 1,623.0 1,786.0 1,786.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 479.9 214.9 10.0 10.0 0.0 0.0 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია 13,646.4 14,596.9 15,200.0 15,200.0 0.0 0.0 329.0 391.0 391.0 391.0 0.0 0.0 11,097.6 14,030.0 14,600.0 14,600.0 0.0 0.0 7,392.8 9,409.9 10,600.0 10,600.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,548.8 566.9 600.0 600.0 0.0 0.0 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 5,086.2 5,254.5 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,047.5 5,254.5 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის 429.8 4,339.4 4,900.0 2,450.0 0.0 2,450.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 26 07 ხარჯები 26 08 კრედიტი 0.0 შრომის ანაზღაურება 26 06 გრანტი 248,200.0 ხარჯები 26 05 სულ 248,200.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 26 04 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 222,102.4 ხარჯები 26 02 03 2024 წლის ფაქტი 184,109.5 შრომის ანაზღაურება 26 02 02 2023 წლის ფაქტი 37 კოდი დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები სულ გრანტი კრედიტი პროექტი (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს კომპონენტი) (WB) ხარჯები 429.8 3,841.4 4,900.0 2,450.0 0.0 2,450.0 0.0 498.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27,991.9 28,570.7 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 23,667.2 28,270.9 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,324.7 299.9 0.0 0.0 0.0 0.0 7,414.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,006.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,408.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,066.1 425.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,061.4 425.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,117,759.8 8,081,854.8 8,953,000.0 8,952,000.0 0.0 1,000.0 2,808.0 2,808.0 2,719.0 2,719.0 0.0 0.0 6,865,288.8 7,883,963.9 8,713,174.6 8,712,674.6 0.0 500.0 58,001.2 64,445.7 81,987.0 81,987.0 0.0 0.0 252,471.1 197,890.9 239,825.4 239,325.4 0.0 500.0 112,298.6 120,574.2 126,649.0 126,649.0 0.0 0.0 2,808.0 2,808.0 2,719.0 2,719.0 0.0 0.0 108,582.4 113,342.4 122,274.0 122,274.0 0.0 0.0 57,858.6 64,316.3 81,987.0 81,987.0 0.0 0.0 3,716.2 7,231.8 4,375.0 4,375.0 0.0 0.0 13,806.5 14,514.2 15,535.0 15,535.0 0.0 0.0 182.0 182.0 182.0 182.0 0.0 0.0 13,791.7 14,357.2 15,490.0 15,490.0 0.0 0.0 5,327.2 6,123.1 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 14.7 157.0 45.0 45.0 0.0 0.0 6,906.4 7,293.5 8,420.0 8,420.0 0.0 0.0 148.0 148.0 148.0 148.0 0.0 0.0 6,870.0 7,274.6 8,390.0 8,390.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 09 26 10 26 11 მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის მომსახურებათა განვითარება/ხელმისაწვდომობა მიწის ბაზრის განვითარება (WB) სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 38 კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება 0.0 36.4 18.9 30.0 30.0 0.0 0.0 26,891.7 27,032.1 18,400.0 18,400.0 0.0 0.0 299.0 299.0 299.0 299.0 0.0 0.0 26,149.0 26,885.4 18,330.0 18,330.0 0.0 0.0 9,929.9 10,714.2 9,600.0 9,600.0 0.0 0.0 742.8 146.6 70.0 70.0 0.0 0.0 21,475.1 25,232.3 27,300.0 27,300.0 0.0 0.0 937.0 937.0 911.0 911.0 0.0 0.0 20,029.0 20,076.6 23,590.0 23,590.0 0.0 0.0 12,779.7 14,432.0 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,446.1 5,155.7 3,710.0 3,710.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა 10,296.9 12,725.1 15,620.0 15,620.0 0.0 0.0 445.0 445.0 463.0 463.0 0.0 0.0 9,958.4 12,171.0 15,320.0 15,320.0 0.0 0.0 8,289.4 10,085.2 13,400.0 13,400.0 0.0 0.0 338.5 554.1 300.0 300.0 0.0 0.0 4,953.0 5,141.5 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 121.0 121.0 121.0 121.0 0.0 0.0 4,808.1 5,141.5 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 3,286.4 3,454.5 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 144.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 6,074.0 6,664.8 7,400.0 7,400.0 0.0 0.0 178.0 178.0 178.0 178.0 0.0 0.0 5,999.6 6,648.0 7,300.0 7,300.0 0.0 0.0 3,895.6 4,428.1 5,203.0 5,203.0 0.0 0.0 74.3 16.8 100.0 100.0 0.0 0.0 1,190.1 904.1 1,825.0 1,825.0 0.0 0.0 52.0 52.0 29.0 29.0 0.0 0.0 1,115.7 820.2 1,775.0 1,775.0 0.0 0.0 761.5 433.3 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74.4 84.0 50.0 50.0 0.0 0.0 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა 4,446.3 3,033.9 5,700.0 5,700.0 0.0 0.0 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 08 დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 27 01 09 კრედიტი 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 07 გრანტი 6,000.0 შრომის ანაზღაურება 27 01 06 სულ 6,000.0 ხარჯები 27 01 05 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 4,782.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 01 04 2024 წლის ფაქტი 4,124.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 03 2023 წლის ფაქტი 39 კოდი დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 4,441.9 3,025.0 5,670.0 5,670.0 0.0 0.0 2,915.5 2,496.0 4,950.0 4,950.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.4 8.9 30.0 30.0 0.0 0.0 ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა 9,359.8 10,551.5 10,900.0 10,900.0 0.0 0.0 48.0 48.0 48.0 48.0 0.0 0.0 8,661.6 9,566.2 10,860.0 10,860.0 0.0 0.0 1,556.1 1,788.2 3,120.0 3,120.0 0.0 0.0 698.2 985.3 40.0 40.0 0.0 0.0 687.5 681.9 1,104.0 1,104.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15.0 15.0 20.0 20.0 0.0 0.0 ხარჯები 683.8 681.9 1,104.0 1,104.0 0.0 0.0 533.8 501.8 864.0 864.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის პირობების ინსპექტირება 6,211.3 6,799.3 8,445.0 8,445.0 0.0 0.0 167.0 167.0 190.0 190.0 0.0 0.0 6,073.6 6,694.9 8,445.0 8,445.0 0.0 0.0 4,458.7 5,077.6 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 137.7 104.4 0.0 0.0 0.0 0.0 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 4,987,587.4 5,673,549.1 6,343,530.0 6,343,530.0 0.0 0.0 4,987,574.6 5,673,444.0 6,343,520.0 6,343,520.0 0.0 0.0 12.8 105.1 10.0 10.0 0.0 0.0 3,450,838.5 3,963,665.7 4,488,000.0 4,488,000.0 0.0 0.0 3,450,838.5 3,963,665.7 4,488,000.0 4,488,000.0 0.0 0.0 1,367,757.4 1,517,015.1 1,638,900.0 1,638,900.0 0.0 0.0 1,367,757.4 1,517,015.1 1,638,900.0 1,638,900.0 0.0 0.0 66,547.4 79,963.2 95,000.0 95,000.0 0.0 0.0 66,547.4 79,963.2 95,000.0 95,000.0 0.0 0.0 94,742.9 104,019.0 113,000.0 113,000.0 0.0 0.0 94,742.9 104,019.0 113,000.0 113,000.0 0.0 0.0 7,701.2 8,886.0 8,630.0 8,630.0 0.0 0.0 7,688.3 8,780.9 8,620.0 8,620.0 0.0 0.0 12.8 105.1 10.0 10.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა და მართვა შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 02 01 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა 27 02 02 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება ხარჯები ხარჯები სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა ხარჯები 27 02 04 სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში ხარჯები 27 02 05 კრედიტი 0.0 შრომის ანაზღაურება 27 02 03 გრანტი 130.0 ხარჯები 27 02 სულ 130.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 01 12 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 216.0 შრომის ანაზღაურება 27 01 11 2024 წლის ფაქტი 216.0 ხარჯები 27 01 10 2023 წლის ფაქტი სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 სულ საბიუჯეტო სახსრები 27 03 1,595,445.2 1,916,792.7 2,054,036.0 2,054,036.0 0.0 0.0 1,584,053.0 1,898,152.3 2,033,605.6 2,033,605.6 0.0 0.0 142.5 129.4 0.0 0.0 0.0 0.0 11,392.2 18,640.4 20,430.4 20,430.4 0.0 0.0 1,061,999.2 1,346,451.9 1,415,000.0 1,415,000.0 0.0 0.0 1,053,989.9 1,331,813.6 1,398,181.6 1,398,181.6 0.0 0.0 8,009.3 14,638.2 16,818.4 16,818.4 0.0 0.0 110,014.9 116,658.7 126,190.0 126,190.0 0.0 0.0 109,391.6 115,442.2 126,190.0 126,190.0 0.0 0.0 142.5 129.4 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 623.4 1,216.5 0.0 0.0 0.0 0.0 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი 2,514.0 2,924.3 3,200.0 3,200.0 0.0 0.0 2,504.5 2,923.1 3,200.0 3,200.0 0.0 0.0 9.5 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 იმუნიზაცია 32,955.5 24,848.6 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 32,955.5 24,848.6 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 1,382.4 3,483.0 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 1,382.4 3,447.0 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,687.0 5,491.2 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 5,687.0 5,491.2 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 276.3 275.5 290.0 290.0 0.0 0.0 276.3 275.5 290.0 290.0 0.0 0.0 20,014.6 15,956.5 17,500.0 17,500.0 0.0 0.0 19,400.7 14,784.9 17,500.0 17,500.0 0.0 0.0 53.8 41.3 0.0 0.0 0.0 0.0 613.9 1,171.7 0.0 0.0 0.0 0.0 21,692.4 23,295.4 18,200.0 18,200.0 0.0 0.0 21,692.4 23,287.8 18,200.0 18,200.0 0.0 0.0 88.7 88.1 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 8,727.9 8,647.4 9,800.0 9,800.0 0.0 0.0 8,727.9 8,647.4 9,800.0 9,800.0 0.0 0.0 დასახელება მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 01 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 27 03 02 01 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 02 27 03 02 03 ეპიდზედამხედველობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 04 უსაფრთხო სისხლი 27 03 02 05 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა ხარჯები ხარჯები 27 03 02 06 ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 07 აივ ინფექციის/შიდსის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 27 03 02 08 ხარჯები 2023 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი 2024 წლის ფაქტი კოდი გრანტი კრედიტი 41 კოდი 27 03 02 09 დასახელება ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები 27 03 02 10 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ხარჯები 27 03 02 11 ჰეპატიტის მართვა ხარჯები 27 03 02 12 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა ხარჯები 27 03 03 მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 01 ფსიქიკური ჯანმრთელობა ხარჯები 27 03 03 02 დიაბეტის მართვა ხარჯები 27 03 03 03 ორგანოთა ტრანსპლანტაცია ხარჯები 27 03 03 04 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია ხარჯები 27 03 03 05 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა 27 03 03 06 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა 27 03 03 07 პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები ხარჯები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 08 რეფერალური მომსახურება ხარჯები 27 03 03 09 წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გასაწვევ პირთა სამედიცინო შემოწმება ხარჯები 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 12,319.3 12,330.4 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 12,319.3 12,330.4 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 1,387.8 1,286.8 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,387.8 1,286.8 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 3,057.6 3,998.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 3,057.6 3,998.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 14,121.5 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 0.0 14,121.5 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 423,372.3 453,303.6 512,346.0 512,346.0 0.0 0.0 420,612.8 450,737.9 508,734.0 508,734.0 0.0 0.0 2,759.5 2,565.6 3,612.0 3,612.0 0.0 0.0 38,692.8 39,615.2 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 38,692.8 39,615.2 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 19,305.9 22,719.8 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 19,305.9 22,719.8 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 5,647.9 11,207.2 8,500.0 8,500.0 0.0 0.0 5,647.9 11,207.2 8,500.0 8,500.0 0.0 0.0 35,680.7 38,579.2 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 35,680.7 38,579.2 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 6,489.2 6,689.6 7,100.0 7,100.0 0.0 0.0 6,489.2 6,689.6 7,100.0 7,100.0 0.0 0.0 32,182.8 42,742.3 55,000.0 55,000.0 0.0 0.0 32,182.8 42,742.3 55,000.0 55,000.0 0.0 0.0 186,722.5 219,022.0 240,900.0 240,900.0 0.0 0.0 183,963.0 216,456.3 237,288.0 237,288.0 0.0 0.0 2,759.5 2,565.6 3,612.0 3,612.0 0.0 0.0 68,305.1 70,496.5 69,846.0 69,846.0 0.0 0.0 68,305.1 70,496.5 69,846.0 69,846.0 0.0 0.0 606.2 828.4 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 606.2 828.4 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 42 კოდი დასახელება 27 03 03 10 ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვა 0.0 27,864.1 1,403.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,875.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,875.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.7 157.6 500.0 500.0 0.0 0.0 58.7 157.6 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 221.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 220.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46,595.5 41,983.5 63,000.0 62,000.0 0.0 1,000.0 ხარჯები 2,963.7 3,707.5 1,600.0 1,100.0 0.0 500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43,631.8 38,276.1 61,400.0 60,900.0 0.0 500.0 დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 109,020.0 109,007.3 112,805.0 112,805.0 0.0 0.0 108,936.0 108,771.9 112,695.0 112,695.0 0.0 0.0 84.0 235.4 110.0 110.0 0.0 0.0 266,813.0 219,948.0 252,980.0 252,980.0 0.0 0.0 ხარჯები 73,179.0 86,545.8 99,480.0 99,480.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 193,634.0 133,402.2 153,500.0 153,500.0 0.0 0.0 534.7 733.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 534.7 733.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 19,726.9 39,817.9 19,330.0 19,330.0 0.0 0.0 19,726.9 39,817.9 19,330.0 19,330.0 0.0 0.0 244,289.7 178,174.6 230,000.0 230,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 50,655.7 44,772.4 76,500.0 76,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 193,634.0 133,402.2 153,500.0 153,500.0 0.0 0.0 64.8 77.6 150.0 150.0 0.0 0.0 64.8 77.6 150.0 150.0 0.0 0.0 889.8 1,143.3 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 889.8 1,143.3 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,307.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები სახელმწიფო კლინიკების მართვა სამინისტროს სისტემაში შემავალ სამედიცინო და სხვა დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის ხარჯები 27 06 02 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 27 06 03 იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა ხარჯები 27 06 04 კრედიტი 0.0 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება 27 06 01 გრანტი 0.0 27 03 04 27 06 სულ 0.0 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება 27 05 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 1,403.4 27 03 03 11 27 04 2024 წლის ფაქტი 27,864.1 ხარჯები 27 03 05 2023 წლის ფაქტი საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა ხარჯები 27 06 05 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა 27 06 06 ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW) ხარჯები 43 კოდი დასახელება ხარჯები 28 00 კრედიტი 0.0 0.0 188,706.6 191,871.9 204,000.0 204,000.0 0.0 0.0 785.0 817.0 817.0 817.0 0.0 0.0 174,113.3 190,665.5 201,685.0 201,685.0 0.0 0.0 16,842.6 19,038.7 21,966.0 21,966.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,593.3 1,206.4 2,315.0 2,315.0 0.0 0.0 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 187,661.8 190,615.7 202,700.0 202,700.0 0.0 0.0 780.0 812.0 812.0 812.0 0.0 0.0 173,072.9 189,414.3 200,390.0 200,390.0 0.0 0.0 16,697.7 18,871.4 21,766.0 21,766.0 0.0 0.0 14,588.8 1,201.4 2,310.0 2,310.0 0.0 0.0 179,783.4 182,491.4 194,226.0 194,226.0 0.0 0.0 759.0 791.0 791.0 791.0 0.0 0.0 165,253.9 181,295.0 191,926.0 191,926.0 0.0 0.0 16,092.1 18,281.2 20,987.0 20,987.0 0.0 0.0 14,529.5 1,196.4 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 4,290.5 4,522.1 5,300.0 5,300.0 0.0 0.0 4,290.5 4,522.1 5,300.0 5,300.0 0.0 0.0 167.2 171.2 190.0 190.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 167.2 171.2 185.0 185.0 0.0 0.0 68.1 70.2 78.0 78.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 1,605.8 1,512.8 1,464.0 1,464.0 0.0 0.0 1,605.8 1,512.8 1,464.0 1,464.0 0.0 0.0 1,815.0 1,918.4 1,520.0 1,520.0 0.0 0.0 19.0 19.0 19.0 19.0 0.0 0.0 1,755.7 1,913.4 1,515.0 1,515.0 0.0 0.0 537.4 520.0 701.0 701.0 0.0 0.0 59.3 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 1,044.8 1,256.2 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა ხარჯები საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 04 დიასპორული პოლიტიკა 28 01 05 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 02 გრანტი 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28 01 03 სულ 0.0 შრომის ანაზღაურება 28 01 02 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 1.6 ხარჯები 28 01 01 2024 წლის ფაქტი 1,307.1 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა 28 01 2023 წლის ფაქტი მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში მომუშავეთა რიცხოვნობა 44 კოდი დასახელება ხარჯები 0.0 144.9 167.3 200.0 200.0 0.0 0.0 4.4 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 1,274,214.8 1,591,402.4 1,840,000.0 1,840,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 40,646.0 41,176.0 41,176.0 41,176.0 0.0 0.0 ხარჯები 919,742.8 1,084,333.6 1,254,674.0 1,254,674.0 0.0 0.0 577,531.4 701,936.3 831,965.0 831,965.0 0.0 0.0 354,472.0 397,068.8 585,326.0 585,326.0 0.0 0.0 0.0 110,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 482,272.6 588,835.5 700,370.0 700,370.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 37,858.0 38,383.0 38,331.0 38,331.0 0.0 0.0 ხარჯები 482,245.1 588,647.8 700,090.0 700,090.0 0.0 0.0 439,753.4 541,241.9 652,200.0 652,200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27.6 187.7 280.0 280.0 0.0 0.0 პროფესიული სამხედრო განათლება 82,680.3 96,103.0 105,584.0 105,584.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,618.0 1,634.0 1,673.0 1,673.0 0.0 0.0 ხარჯები 81,998.5 95,056.1 104,981.0 104,981.0 0.0 0.0 72,053.0 84,483.7 93,755.0 93,755.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 681.7 1,046.9 603.0 603.0 0.0 0.0 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 69,870.2 70,472.1 60,315.0 60,315.0 0.0 0.0 446.0 446.0 446.0 446.0 0.0 0.0 50,145.8 65,453.7 60,007.0 60,007.0 0.0 0.0 5,216.4 5,706.2 6,244.0 6,244.0 0.0 0.0 19,724.4 5,018.5 308.0 308.0 0.0 0.0 15,154.6 12,105.2 19,256.0 19,256.0 0.0 0.0 123.0 126.0 126.0 126.0 0.0 0.0 7,038.5 8,945.8 11,286.0 11,286.0 0.0 0.0 3,553.0 5,071.7 6,014.0 6,014.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,116.0 3,159.4 7,970.0 7,970.0 0.0 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 100,033.4 164,483.1 160,000.0 160,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,729.7 1,704.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 98,303.6 162,779.1 160,000.0 160,000.0 0.0 0.0 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 48,283.9 49,297.8 52,031.0 52,031.0 0.0 0.0 601.0 587.0 600.0 600.0 0.0 0.0 42,038.7 46,044.8 46,991.0 46,991.0 0.0 0.0 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო თავდაცვის მართვა შრომის ანაზღაურება შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 29 05 29 06 კრედიტი 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 29 04 გრანტი 1,295.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 03 სულ 1,295.0 შრომის ანაზღაურება 29 02 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 1,251.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 01 2024 წლის ფაქტი 1,040.4 შრომის ანაზღაურება 29 00 2023 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 45 კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები სულ გრანტი კრედიტი 9,433.1 10,522.8 11,952.0 11,952.0 0.0 0.0 6,245.2 3,253.0 5,040.0 5,040.0 0.0 0.0 201,335.1 317,903.8 390,000.0 390,000.0 0.0 0.0 35.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201,299.3 207,903.8 390,000.0 390,000.0 0.0 0.0 0.0 110,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 274,071.1 292,201.9 352,444.0 352,444.0 0.0 0.0 253,997.1 278,481.5 331,319.0 331,319.0 0.0 0.0 47,522.4 54,910.1 61,800.0 61,800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,074.0 13,720.5 21,125.0 21,125.0 0.0 0.0 29 09 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 513.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 513.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 1,149,607.8 1,284,034.1 1,395,000.0 1,395,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31,185.0 31,447.0 32,651.0 32,651.0 0.0 0.0 ხარჯები 999,196.1 1,151,240.6 1,278,251.0 1,278,251.0 0.0 0.0 721,399.1 857,279.8 966,915.0 966,915.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 150,411.8 132,793.5 116,749.0 116,749.0 0.0 0.0 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 866,739.8 969,618.0 1,099,560.0 1,099,560.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 21,621.0 22,436.0 23,467.0 23,467.0 0.0 0.0 ხარჯები 732,813.9 871,242.9 989,560.0 989,560.0 0.0 0.0 531,962.4 653,811.6 747,815.0 747,815.0 0.0 0.0 133,925.8 98,375.1 110,000.0 110,000.0 0.0 0.0 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 125,391.3 156,290.6 144,300.0 144,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,657.0 3,657.0 3,657.0 3,657.0 0.0 0.0 123,451.0 138,646.5 140,900.0 140,900.0 0.0 0.0 90,988.3 99,274.7 105,000.0 105,000.0 0.0 0.0 1,940.2 17,644.1 3,400.0 3,400.0 0.0 0.0 14,065.9 9,567.5 12,500.0 12,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,178.0 625.0 798.0 798.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,022.1 9,563.3 12,460.0 12,460.0 0.0 0.0 12,612.8 8,541.4 11,200.0 11,200.0 0.0 0.0 43.9 4.3 40.0 40.0 0.0 0.0 7,422.6 7,132.7 8,300.0 8,300.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 07 თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 29 08 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 30 01 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 02 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 03 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 04 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების 46 კოდი დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები სულ გრანტი კრედიტი მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება მომუშავეთა რიცხოვნობა 121.0 121.0 121.0 121.0 0.0 0.0 7,144.1 7,045.1 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 3,438.8 3,673.1 4,300.0 4,300.0 0.0 0.0 278.5 87.7 300.0 300.0 0.0 0.0 5,068.7 6,328.8 4,800.0 4,800.0 0.0 0.0 35.0 35.0 35.0 35.0 0.0 0.0 5,064.0 5,593.2 4,797.0 4,797.0 0.0 0.0 1,095.7 1,237.2 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 4.7 735.6 3.0 3.0 0.0 0.0 130,919.6 135,096.4 125,540.0 125,540.0 0.0 0.0 4,573.0 4,573.0 4,573.0 4,573.0 0.0 0.0 116,700.9 119,149.7 122,534.0 122,534.0 0.0 0.0 81,301.1 90,741.8 97,250.0 97,250.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,218.6 15,946.7 3,006.0 3,006.0 0.0 0.0 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 725,558.2 757,415.2 1,056,400.0 1,027,000.0 7,050.0 22,350.0 3,697.0 3,725.0 4,123.0 4,123.0 0.0 0.0 667,378.4 707,430.3 999,335.0 972,869.0 6,216.0 20,250.0 62,807.7 70,738.1 87,937.0 87,237.0 700.0 0.0 58,179.9 49,984.9 57,065.0 54,131.0 834.0 2,100.0 29,837.5 25,187.7 25,900.0 25,900.0 0.0 0.0 265.0 261.0 266.0 266.0 0.0 0.0 24,433.1 21,835.7 19,800.0 19,800.0 0.0 0.0 8,661.1 10,466.8 11,730.0 11,730.0 0.0 0.0 5,404.3 3,352.0 6,100.0 6,100.0 0.0 0.0 22,941.3 20,597.9 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 265.0 261.0 266.0 266.0 0.0 0.0 22,719.5 20,334.0 15,900.0 15,900.0 0.0 0.0 8,661.1 10,466.8 11,730.0 11,730.0 0.0 0.0 221.7 263.9 100.0 100.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 05 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 31 00 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 კოდი დასახელება 31 01 02 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები 0.0 383.7 170.0 400.0 400.0 0.0 0.0 6,512.5 4,419.8 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,329.9 1,331.7 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,182.6 3,088.1 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 66,788.4 64,479.8 72,340.0 72,340.0 0.0 0.0 549.0 549.0 568.0 568.0 0.0 0.0 64,238.3 61,045.6 64,763.0 64,763.0 0.0 0.0 9,400.0 10,500.0 11,900.0 11,900.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,550.1 3,434.2 7,577.0 7,577.0 0.0 0.0 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 52,177.9 72,558.0 241,180.0 241,180.0 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 52,136.1 72,477.5 241,100.0 241,100.0 0.0 0.0 1,466.0 1,000.0 1,032.0 1,032.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41.8 80.5 80.0 80.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 6,659.9 8,114.8 7,250.0 7,250.0 0.0 0.0 119.0 119.0 119.0 119.0 0.0 0.0 5,508.1 7,328.1 6,958.0 6,958.0 0.0 0.0 2,392.5 2,648.0 2,856.0 2,856.0 0.0 0.0 1,151.8 786.6 292.0 292.0 0.0 0.0 335,754.3 381,198.3 344,670.0 335,520.0 1,900.0 7,250.0 366.0 366.0 366.0 366.0 0.0 0.0 335,555.3 380,780.2 344,230.0 335,280.0 1,800.0 7,150.0 8,848.4 9,584.4 10,700.0 10,700.0 0.0 0.0 199.0 418.1 440.0 240.0 100.0 100.0 13,454.9 15,099.0 14,700.0 14,700.0 0.0 0.0 366.0 366.0 366.0 366.0 0.0 0.0 13,255.9 14,758.3 14,500.0 14,500.0 0.0 0.0 8,848.4 9,584.4 10,700.0 10,700.0 0.0 0.0 199.0 340.8 200.0 200.0 0.0 0.0 206,158.8 235,475.2 210,000.0 210,000.0 0.0 0.0 206,158.8 235,475.2 210,000.0 210,000.0 0.0 0.0 ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სისტემების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა 31 02 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ერთიანი აგროპროექტი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 02 კრედიტი 0.0 ხარჯები 31 05 01 გრანტი 400.0 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 31 05 სულ 400.0 გარემოსდაცვითი პროგრამა 31 04 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 170.0 31 01 04 31 03 2024 წლის ფაქტი 383.7 ხარჯები 31 01 03 2023 წლის ფაქტი შეღავათიანი აგროკრედიტები ხარჯები 48 კოდი 31 05 03 დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი აგროდაზღვევა 11,488.8 13,864.5 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,488.8 13,864.5 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 26,014.3 25,390.3 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 26,014.3 25,390.3 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 31 05 05 ქართული ჩაი 463.9 78.2 500.0 500.0 0.0 0.0 ხარჯები 463.9 78.2 500.0 500.0 0.0 0.0 31 05 06 გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი 15,940.1 16,539.7 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 15,940.1 16,539.7 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 298.4 342.2 450.0 450.0 0.0 0.0 298.4 342.2 450.0 450.0 0.0 0.0 897.7 811.2 1,150.0 1,150.0 0.0 0.0 897.7 811.2 1,150.0 1,150.0 0.0 0.0 1,430.1 1,837.1 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,430.1 1,837.1 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 6,083.7 11,160.4 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 6,083.7 11,160.4 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 2,454.6 2,385.9 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 2,454.6 2,385.9 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 83.7 121.9 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 83.7 121.9 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 752.6 1,059.7 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 752.6 1,059.7 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 10,312.4 14,560.4 11,870.0 2,720.0 1,900.0 7,250.0 10,312.4 14,483.0 11,630.0 2,680.0 1,800.0 7,150.0 0.0 77.3 240.0 40.0 100.0 100.0 10,312.4 14,560.4 11,870.0 2,720.0 1,900.0 7,250.0 10,312.4 14,483.0 11,630.0 2,680.0 1,800.0 7,150.0 0.0 77.3 240.0 40.0 100.0 100.0 0.0 2,497.8 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 2,497.8 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,847.1 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 31 05 04 დანერგე მომავალი ხარჯები 31 05 07 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი ხარჯები 31 05 08 პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა 31 05 09 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება 31 05 10 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი ხარჯები ხარჯები ხარჯები 31 05 11 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია ხარჯები 31 05 12 იმერეთის აგროზონა ხარჯები 31 05 13 ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები 31 05 14 საპილოტე პროგრამა ქალებისთვის ხარჯები 31 05 15 აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 15 01 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 16 კოოპერატივებისთვის სასოფლოსამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები 31 05 17 ლიდერპროგრამა 49 კოდი დასახელება ხარჯები 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები სულ გრანტი კრედიტი 2,847.1 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 21,492.2 22,675.7 23,000.0 23,000.0 0.0 0.0 21,492.2 22,675.7 23,000.0 23,000.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 4,428.2 4,867.9 0.0 0.0 0.0 0.0 4,428.2 4,867.9 0.0 0.0 0.0 0.0 152.6 2,430.7 0.0 0.0 0.0 0.0 152.6 2,430.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110,183.6 73,289.8 223,600.0 208,350.0 150.0 15,100.0 109,739.1 72,526.3 219,600.0 206,350.0 150.0 13,100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 444.5 763.5 4,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 31 06 01 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა 48,500.0 37,000.0 120,000.0 120,000.0 0.0 0.0 48,500.0 37,000.0 120,000.0 120,000.0 0.0 0.0 31 06 02 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია 28,500.0 25,000.0 69,000.0 69,000.0 0.0 0.0 28,500.0 25,000.0 69,000.0 69,000.0 0.0 0.0 31 06 03 საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი 970.8 10,944.0 27,000.0 16,800.0 0.0 10,200.0 ხარჯები 896.3 10,180.5 23,000.0 14,800.0 0.0 8,200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74.6 763.5 4,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 0.0 170.3 7,600.0 2,550.0 150.0 4,900.0 0.0 170.3 7,600.0 2,550.0 150.0 4,900.0 0.0 14.6 6,000.0 2,000.0 0.0 4,000.0 0.0 14.6 6,000.0 2,000.0 0.0 4,000.0 0.0 155.7 800.0 350.0 0.0 450.0 0.0 155.7 800.0 350.0 0.0 450.0 0.0 0.0 650.0 200.0 0.0 450.0 0.0 0.0 650.0 200.0 0.0 450.0 31 05 18 თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები 31 05 19 მეფუტკრეობის მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები 31 05 20 ქართული ბოსტნეული სათბურებიდან 31 05 21 არასტანდარტული ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები ხარჯები 31 05 22 მაღალმთიან დასახლებებში სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები 31 05 23 ყურძნის შესყიდვა-გადამუშავების ხელშეწყობის ღონისძიებები 31 06 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია ხარჯები ხარჯები ხარჯები ხარჯები 31 06 04 საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 31 06 04 01 კლიმატგონივრული ირიგაციის სექტორის განვითარების პროექტი (ADB) 31 06 04 02 საქართველო-ზემო სამგორის ირიგაციის პროექტი (EIB) ხარჯები ხარჯები ხარჯები 31 06 04 03 საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროექტი (AFD) ხარჯები 50 კოდი დასახელება 31 06 04 04 მდგრადი და ინკლუზიური სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტი (AFD) 31 06 05 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 150.0 0.0 32,212.8 175.5 0.0 0.0 0.0 0.0 31,842.9 175.5 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 369.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 27,062.0 28,586.6 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 870.0 870.0 865.0 865.0 0.0 0.0 20,923.1 24,442.8 26,150.0 26,150.0 0.0 0.0 13,382.3 16,206.0 18,100.0 18,100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,138.9 4,143.8 3,850.0 3,850.0 0.0 0.0 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 40,296.2 28,127.7 27,740.0 22,740.0 5,000.0 0.0 701.0 729.0 729.0 729.0 0.0 0.0 16,949.7 19,653.8 22,089.0 17,823.0 4,266.0 0.0 7,611.3 8,688.0 8,700.0 8,000.0 700.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,346.5 8,473.9 5,651.0 4,917.0 734.0 0.0 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 24,924.7 24,624.3 24,750.0 24,750.0 0.0 0.0 501.0 501.0 501.0 501.0 0.0 0.0 12,493.2 15,056.6 15,750.0 15,750.0 0.0 0.0 4,200.0 4,620.0 5,396.0 5,396.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,431.5 9,567.7 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 1,350.4 2,211.6 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 12.0 12.0 12.0 12.0 0.0 0.0 1,350.4 2,097.0 1,655.0 1,655.0 0.0 0.0 467.5 502.6 544.0 544.0 0.0 0.0 0.0 114.6 145.0 145.0 0.0 0.0 3,959.2 3,984.7 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 25.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 3,914.0 3,886.3 2,360.0 2,360.0 0.0 0.0 558.7 736.2 757.0 757.0 0.0 0.0 45.2 98.5 40.0 40.0 0.0 0.0 1,894.8 3,379.5 7,970.0 7,970.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და "განათლება მდგრადი განვითარებისთვის" ხელშეწყობის პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 12 კრედიტი 150.0 შრომის ანაზღაურება 31 11 გრანტი 0.0 ხარჯები 31 10 სულ 150.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31 09 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 0.0 ხარჯები 31 08 2024 წლის ფაქტი 0.0 ხარჯები 31 07 2023 წლის ფაქტი ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა, დარიშხანშემცველი ნარჩენების ობიექტების მართვა 51 კოდი დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 1,408.5 1,627.4 2,010.0 2,010.0 0.0 0.0 672.9 719.2 931.0 931.0 0.0 0.0 486.3 1,752.1 5,960.0 5,960.0 0.0 0.0 12,611.0 25,811.4 33,600.0 33,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 379.0 379.0 0.0 0.0 7,094.0 11,095.3 20,410.0 20,410.0 0.0 0.0 1,185.2 607.9 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,517.0 14,716.0 13,190.0 13,190.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ლაბორატორიული მომსახურება 8,017.5 10,538.3 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 141.0 145.0 145.0 145.0 0.0 0.0 7,594.6 8,287.7 6,260.0 6,260.0 0.0 0.0 2,239.6 2,465.9 2,730.0 2,730.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 422.9 2,250.6 740.0 740.0 0.0 0.0 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა 4,040.8 5,322.8 6,200.0 6,200.0 0.0 0.0 70.0 70.0 70.0 70.0 0.0 0.0 4,040.8 5,290.2 6,200.0 6,200.0 0.0 0.0 1,722.3 1,993.0 2,561.0 2,561.0 0.0 0.0 0.0 32.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,086,195.8 2,564,612.8 2,835,800.0 2,809,250.0 1,900.0 24,650.0 1,571.0 1,618.0 1,691.0 1,691.0 0.0 0.0 1,817,523.2 2,118,940.8 2,458,551.0 2,438,116.0 1,900.0 18,535.0 31,207.7 36,161.2 45,917.0 45,917.0 0.0 0.0 268,672.6 445,672.0 377,249.0 371,134.0 0.0 6,115.0 57,751.4 70,850.1 85,180.0 85,180.0 0.0 0.0 634.0 681.0 747.0 747.0 0.0 0.0 46,641.2 52,581.6 62,964.0 62,964.0 0.0 0.0 14,147.8 17,030.8 21,984.0 21,984.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,110.2 18,268.5 22,216.0 22,216.0 0.0 0.0 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 1,362,662.5 1,600,656.6 1,893,735.0 1,893,735.0 0.0 0.0 111.0 110.0 109.0 109.0 0.0 0.0 1,345,684.0 1,566,266.0 1,835,514.0 1,835,514.0 0.0 0.0 2,467.8 2,993.9 3,920.0 3,920.0 0.0 0.0 გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება, პრევენცია და მონიტორინგი შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 02 კრედიტი 0.0 ხარჯები 32 01 გრანტი 28.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32 00 სულ 28.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 15 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 28.0 შრომის ანაზღაურება 31 14 2024 წლის ფაქტი 28.0 ხარჯები 31 13 2023 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 52 კოდი 32 02 01 დასახელება 58,221.0 0.0 0.0 1,136,320.2 1,359,894.7 1,571,750.0 1,571,750.0 0.0 0.0 1,136,320.2 1,359,894.7 1,571,750.0 1,571,750.0 0.0 0.0 12,419.6 13,617.1 15,540.0 15,540.0 0.0 0.0 25.0 24.0 23.0 23.0 0.0 0.0 12,341.5 13,520.5 15,480.0 15,480.0 0.0 0.0 652.2 779.6 1,045.0 1,045.0 0.0 0.0 78.1 96.6 60.0 60.0 0.0 0.0 29,502.7 34,176.2 35,255.0 35,255.0 0.0 0.0 86.0 86.0 86.0 86.0 0.0 0.0 29,212.5 33,874.2 35,145.0 35,145.0 0.0 0.0 1,815.6 2,214.3 2,875.0 2,875.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 290.2 302.0 110.0 110.0 0.0 0.0 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 1,774.7 1,759.1 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 1,774.7 1,759.1 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 250.0 270.0 300.0 300.0 0.0 0.0 250.0 270.0 300.0 300.0 0.0 0.0 38,580.4 27,406.0 60,000.0 60,000.0 0.0 0.0 38,580.4 27,406.0 60,000.0 60,000.0 0.0 0.0 4,416.0 4,811.4 5,325.0 5,325.0 0.0 0.0 4,416.0 4,811.4 5,325.0 5,325.0 0.0 0.0 294.1 338.1 370.0 370.0 0.0 0.0 294.1 338.1 370.0 370.0 0.0 0.0 259.8 4,644.3 11,500.0 11,500.0 0.0 0.0 259.8 4,644.3 11,500.0 11,500.0 0.0 0.0 51,605.4 60,450.4 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0 51,605.4 60,450.4 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0 49,459.6 49,566.8 51,700.0 51,700.0 0.0 0.0 49,459.6 49,566.8 51,700.0 51,700.0 0.0 0.0 2,973.4 2,443.8 3,700.0 3,700.0 0.0 0.0 2,973.4 2,443.8 3,700.0 3,700.0 0.0 0.0 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ხარჯები 32 02 05 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა 32 02 06 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა ხარჯები ხარჯები ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება ხარჯები 32 02 08 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა 32 02 09 ეროვნული სასწავლო გეგმისა და საგანმანათლებლო რესურსების განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა ხარჯები ხარჯები საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 11 პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" ხარჯები 32 02 12 კრედიტი 58,221.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 10 გრანტი 34,390.6 შრომის ანაზღაურება 32 02 07 სულ 16,978.6 ხარჯები 32 02 04 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნობა 32 02 03 2024 წლის ფაქტი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება ხარჯები 32 02 02 2023 წლის ფაქტი ზოგადი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 53 კოდი 32 02 13 32 02 14 დასახელება მასწავლებლის ეროვნული პრემია 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები სულ გრანტი კრედიტი 0.0 800.9 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 613.9 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 187.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23,096.4 39,920.3 65,000.0 65,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,486.1 6,115.3 6,949.0 6,949.0 0.0 0.0 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,610.3 33,805.0 58,051.0 58,051.0 0.0 0.0 32 02 15 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა 248.8 557.7 695.0 695.0 0.0 0.0 248.8 557.7 695.0 695.0 0.0 0.0 32 02 16 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა 11,461.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,461.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103,308.9 131,672.6 149,000.0 149,000.0 0.0 0.0 50.0 51.0 59.0 59.0 0.0 0.0 102,675.3 131,084.1 148,615.0 148,615.0 0.0 0.0 1,683.4 1,808.6 3,146.0 3,146.0 0.0 0.0 633.6 588.5 385.0 385.0 0.0 0.0 85,961.4 114,966.8 130,000.0 130,000.0 0.0 0.0 85,725.9 114,612.1 129,700.0 129,700.0 0.0 0.0 67.2 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 235.4 354.7 300.0 300.0 0.0 0.0 პროფესიული უნარების განვითარება 13,051.0 12,175.3 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 39.0 40.0 40.0 40.0 0.0 0.0 12,724.4 12,062.7 13,985.0 13,985.0 0.0 0.0 1,359.9 1,522.5 2,197.0 2,197.0 0.0 0.0 326.6 112.6 15.0 15.0 0.0 0.0 4,296.5 4,530.5 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 11.0 11.0 19.0 19.0 0.0 0.0 4,224.9 4,409.3 4,930.0 4,930.0 0.0 0.0 256.3 228.1 949.0 949.0 0.0 0.0 71.6 121.2 70.0 70.0 0.0 0.0 153,157.6 166,706.1 171,320.0 171,320.0 0.0 0.0 168.0 168.0 168.0 168.0 0.0 0.0 151,310.7 165,831.9 170,871.0 170,871.0 0.0 0.0 4,621.0 4,916.9 5,596.0 5,596.0 0.0 0.0 1,846.9 874.2 449.0 449.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები 32 03 პროფესიული განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 03 02 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 03 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 უმაღლესი განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 კოდი 32 04 01 დასახელება გამოცდების ორგანიზება 0.0 143.0 143.0 143.0 143.0 0.0 0.0 14,968.8 16,383.6 19,340.0 19,340.0 0.0 0.0 4,194.6 4,485.0 4,905.0 4,905.0 0.0 0.0 923.1 141.8 425.0 425.0 0.0 0.0 112,419.1 123,399.2 136,150.0 136,150.0 0.0 0.0 112,419.1 123,399.2 136,150.0 136,150.0 0.0 0.0 358.1 203.5 310.0 310.0 0.0 0.0 358.1 203.5 310.0 310.0 0.0 0.0 5,795.0 7,291.9 8,430.0 8,430.0 0.0 0.0 11.0 11.0 11.0 11.0 0.0 0.0 5,661.4 7,265.5 8,406.0 8,406.0 0.0 0.0 313.9 312.4 547.0 547.0 0.0 0.0 133.6 26.4 24.0 24.0 0.0 0.0 18,693.4 19,286.1 6,665.0 6,665.0 0.0 0.0 14.0 14.0 14.0 14.0 0.0 0.0 17,903.3 18,580.2 6,665.0 6,665.0 0.0 0.0 112.6 119.5 144.0 144.0 0.0 0.0 790.1 706.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71,288.8 79,422.8 86,080.0 86,080.0 0.0 0.0 564.0 564.0 564.0 564.0 0.0 0.0 70,981.3 78,991.9 85,880.0 85,880.0 0.0 0.0 7,513.5 8,521.9 9,603.0 9,603.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 307.4 430.9 200.0 200.0 0.0 0.0 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 34,836.0 37,546.1 41,050.0 41,050.0 0.0 0.0 35.0 35.0 35.0 35.0 0.0 0.0 34,731.3 37,464.2 41,040.0 41,040.0 0.0 0.0 1,160.5 1,147.4 1,495.0 1,495.0 0.0 0.0 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 05 01 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 კრედიტი 0.0 ხარჯები 32 05 გრანტი 19,765.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 05 სულ 19,765.0 შრომის ანაზღაურება 32 04 04 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 16,525.4 ხარჯები 32 04 03 2024 წლის ფაქტი 15,891.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32 04 02 2023 წლის ფაქტი 104.8 81.9 10.0 10.0 0.0 0.0 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 7,921.1 11,168.7 9,670.0 9,670.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 493.0 493.0 493.0 493.0 0.0 0.0 7,738.4 10,888.2 9,530.0 9,530.0 0.0 0.0 5,360.2 6,335.6 6,983.0 6,983.0 0.0 0.0 182.7 280.5 140.0 140.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 კოდი 32 05 03 დასახელება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა 0.0 36.0 36.0 36.0 36.0 0.0 0.0 1,290.3 1,307.7 1,410.0 1,410.0 0.0 0.0 992.8 1,038.8 1,125.0 1,125.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 49.8 50.0 50.0 0.0 0.0 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 27,143.8 29,031.2 32,400.0 32,400.0 0.0 0.0 27,143.8 29,012.5 32,400.0 32,400.0 0.0 0.0 0.0 18.7 0.0 0.0 0.0 0.0 77.6 319.3 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 77.6 319.3 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 45,390.1 62,194.4 82,290.0 82,290.0 0.0 0.0 45,354.2 62,194.4 82,190.0 82,190.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.9 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 268,283.2 401,435.3 324,815.0 324,815.0 0.0 0.0 ხარჯები 33,112.4 30,007.4 37,105.0 37,105.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 235,170.8 371,427.9 287,710.0 287,710.0 0.0 0.0 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 232,003.0 375,371.7 263,815.0 263,815.0 0.0 0.0 ხარჯები 19,874.2 22,018.0 23,155.0 23,155.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 212,128.8 353,353.7 240,660.0 240,660.0 0.0 0.0 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 16,660.1 13,572.5 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,545.2 883.6 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,114.9 12,688.9 24,200.0 24,200.0 0.0 0.0 2,203.1 2,876.1 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 261.2 1,061.5 750.0 750.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,941.9 1,814.5 5,250.0 5,250.0 0.0 0.0 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 8,298.9 4,639.2 20,600.0 20,600.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,384.3 2,756.1 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,914.6 1,883.0 15,100.0 15,100.0 0.0 0.0 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება 9,118.1 4,975.8 8,400.0 8,400.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,047.5 3,288.1 5,900.0 5,900.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,070.7 1,687.8 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 მეცნიერების პოპულარიზაცია ხარჯები ინკლუზიური განათლება ხარჯები 32 07 02 32 07 03 სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები 32 07 04 32 07 05 კრედიტი 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 01 გრანტი 1,460.0 ხარჯები 32 07 სულ 1,460.0 შრომის ანაზღაურება 32 06 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 1,357.5 ხარჯები 32 05 05 2024 წლის ფაქტი 1,310.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32 05 04 2023 წლის ფაქტი 56 კოდი 32 08 დასახელება 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 44.0 44.0 44.0 44.0 0.0 0.0 4,482.5 8,662.9 13,427.0 13,427.0 0.0 0.0 774.2 889.1 1,668.0 1,668.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 469.1 238.6 353.0 353.0 0.0 0.0 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB) 12,490.1 18,561.3 15,500.0 0.0 0.0 15,500.0 12,395.6 18,200.1 15,490.0 0.0 0.0 15,490.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 94.6 361.2 10.0 0.0 0.0 10.0 პროფესიული განათლების პროგრამა 1 4,449.2 21,280.3 6,600.0 1,550.0 1,900.0 3,150.0 ხარჯები 2,490.3 3,022.1 3,550.0 1,050.0 1,900.0 600.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,958.9 18,258.2 3,050.0 500.0 0.0 2,550.0 თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის - პროექტი (ADB) 2,462.3 2,931.9 7,500.0 1,500.0 0.0 6,000.0 2,395.8 2,098.4 2,945.0 500.0 0.0 2,445.0 66.6 833.5 4,555.0 1,000.0 0.0 3,555.0 215,970.7 231,046.3 297,649.5 297,649.5 0.0 0.0 6,726.0 6,726.0 6,693.0 6,693.0 0.0 0.0 156,907.5 162,750.9 214,951.0 214,951.0 0.0 0.0 72,877.8 78,867.7 93,815.0 93,815.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 56,463.8 63,017.0 79,818.5 79,818.5 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 2,599.4 5,278.3 2,880.0 2,880.0 0.0 0.0 9,973.5 10,369.5 8,500.5 8,500.5 0.0 0.0 136.0 133.0 100.0 100.0 0.0 0.0 9,751.1 10,281.2 7,924.0 7,924.0 0.0 0.0 4,678.9 5,349.2 4,702.0 4,702.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 222.4 88.2 576.5 576.5 0.0 0.0 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 95,032.6 93,346.7 152,119.0 152,119.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,412.0 3,502.0 3,521.0 3,521.0 0.0 0.0 ხარჯები 90,552.6 87,124.4 147,583.0 147,583.0 0.0 0.0 42,787.4 45,507.7 57,308.0 57,308.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,880.6 944.0 1,656.0 1,656.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 2,599.4 5,278.3 2,880.0 2,880.0 0.0 0.0 44,578.0 58,160.9 61,681.0 61,681.0 0.0 0.0 1,368.0 1,283.0 1,267.0 1,267.0 0.0 0.0 საქართველოს კულტურის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება კულტურის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 02 შრომის ანაზღაურება 33 03 კრედიტი 13,780.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 01 გრანტი 13,780.0 ხარჯები 33 00 სულ 8,901.5 ხარჯები 32 11 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 4,951.6 შრომის ანაზღაურება 32 10 2024 წლის ფაქტი ახალგაზრდობის ხელშეწყობა ხარჯები 32 09 2023 წლის ფაქტი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა 57 კოდი დასახელება ხარჯები 0.0 11,065.5 11,818.9 13,660.0 13,660.0 0.0 0.0 19,708.5 23,918.6 30,467.0 30,467.0 0.0 0.0 სახელოვნებო დაწესებულებების ხელშეწყობა 7,325.7 6,109.9 9,147.0 9,147.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 749.0 747.0 744.0 744.0 0.0 0.0 4,961.3 5,872.5 7,135.0 7,135.0 0.0 0.0 3,970.7 4,760.1 5,792.0 5,792.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,364.4 237.4 2,012.0 2,012.0 0.0 0.0 სახელოვნებო სფეროში უმაღლესი განათლება 14,556.3 15,676.9 20,202.0 20,202.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,061.0 1,061.0 1,061.0 1,061.0 0.0 0.0 ხარჯები 13,119.6 14,616.1 20,095.0 20,095.0 0.0 0.0 10,375.4 11,431.8 12,353.0 12,353.0 0.0 0.0 1,436.7 1,060.7 107.0 107.0 0.0 0.0 3,292.4 2,947.5 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 3,292.4 2,947.5 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 41,212.3 44,434.9 45,000.0 45,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 10,361.0 7,666.9 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,851.3 36,768.0 45,000.0 45,000.0 0.0 0.0 საქართველოს სპორტის სამინისტრო 248,434.3 294,929.4 330,350.5 330,350.5 0.0 0.0 131.0 131.0 176.0 176.0 0.0 0.0 245,207.8 289,433.7 330,003.0 330,003.0 0.0 0.0 1,823.9 1,853.5 5,574.0 5,574.0 0.0 0.0 3,226.5 5,495.6 347.5 347.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4,274.5 4,274.5 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 45.0 45.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 4,008.0 4,008.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,594.0 2,594.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 266.5 266.5 0.0 0.0 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია 182,251.8 218,004.8 254,670.0 254,670.0 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 182,249.7 218,004.8 254,665.0 254,665.0 0.0 0.0 146.1 167.5 180.0 180.0 0.0 0.0 2.1 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების სტიპენდიები და სოციალური დახმარება ხარჯები ინფრასტრუქტურის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 01 საქართველოს სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება 34 02 კრედიტი 0.0 შრომის ანაზღაურება 34 00 გრანტი 31,214.0 შრომის ანაზღაურება 33 07 სულ 31,214.0 ხარჯები 33 06 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 34,242.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 05 2024 წლის ფაქტი 24,869.5 შრომის ანაზღაურება 33 04 2023 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 58 კოდი დასახელება 34 03 სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები 34 05 0.0 49,671.0 64,697.5 54,406.0 54,406.0 0.0 0.0 12,323.4 7,877.7 11,500.0 11,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 10,068.0 3,383.4 11,500.0 11,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,255.4 4,494.4 0.0 0.0 0.0 0.0 4,188.1 4,349.2 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 126.0 126.0 126.0 126.0 0.0 0.0 3,219.0 3,348.0 5,424.0 5,424.0 0.0 0.0 1,677.8 1,686.0 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 969.1 1,001.3 76.0 76.0 0.0 0.0 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 2,409.8 1,897.6 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 36.0 36.0 36.0 36.0 0.0 0.0 2,394.2 1,875.5 2,175.0 2,175.0 0.0 0.0 1,260.0 1,386.8 1,623.0 1,623.0 0.0 0.0 სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.6 22.1 525.0 525.0 0.0 0.0 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 10,568.4 12,577.6 14,800.0 14,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 225.0 216.0 216.0 216.0 0.0 0.0 10,292.6 12,463.9 14,710.0 14,710.0 0.0 0.0 5,648.2 6,995.8 8,614.0 8,614.0 0.0 0.0 275.8 113.7 90.0 90.0 0.0 0.0 14,784.5 18,937.5 21,500.0 21,500.0 0.0 0.0 143.0 192.0 192.0 192.0 0.0 0.0 13,811.1 18,206.3 20,530.0 20,530.0 0.0 0.0 2,465.4 4,345.5 5,306.1 5,306.1 0.0 0.0 973.4 731.2 970.0 970.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 3,218.9 2,810.9 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 34.0 27.0 33.0 33.0 0.0 0.0 2,142.0 2,512.3 4,622.3 4,622.3 0.0 0.0 1,421.0 1,653.8 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 1,076.9 298.6 377.7 377.7 0.0 0.0 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური 5,214.6 7,303.4 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 67.0 84.0 84.0 84.0 0.0 0.0 4,727.4 6,506.0 8,900.0 8,900.0 0.0 0.0 3,409.0 4,630.5 6,414.0 6,414.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 00 კრედიტი 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 38 00 გრანტი 54,406.0 შრომის ანაზღაურება 37 00 სულ 54,406.0 ხარჯები 36 00 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 64,697.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 35 00 2024 წლის ფაქტი 49,671.0 ხარჯები 34 04 2023 წლის ფაქტი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 59 კოდი 40 00 დასახელება 100.0 0.0 0.0 89,241.1 102,904.0 110,000.0 110,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,679.0 4,179.0 4,179.0 4,179.0 0.0 0.0 ხარჯები 77,224.1 88,054.0 102,591.2 102,591.2 0.0 0.0 55,434.6 68,399.7 80,665.2 80,665.2 0.0 0.0 12,017.1 14,849.9 7,408.8 7,408.8 0.0 0.0 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 76,543.0 90,762.5 98,650.0 98,650.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,550.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0 0.0 0.0 ხარჯები 64,555.0 79,177.8 91,641.2 91,641.2 0.0 0.0 53,535.0 66,298.8 78,041.2 78,041.2 0.0 0.0 11,988.0 11,584.7 7,008.8 7,008.8 0.0 0.0 12,198.1 10,660.0 10,750.0 10,750.0 0.0 0.0 84.0 84.0 84.0 84.0 0.0 0.0 12,169.0 8,091.0 10,350.0 10,350.0 0.0 0.0 1,399.6 1,551.0 2,024.0 2,024.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29.1 2,569.0 400.0 400.0 0.0 0.0 სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტოს ხელშეწყობა 500.0 1,481.5 600.0 600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 45.0 45.0 45.0 45.0 0.0 0.0 ხარჯები 500.0 785.2 600.0 600.0 0.0 0.0 500.0 550.0 600.0 600.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 696.3 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 11,525.2 10,600.4 10,300.0 10,300.0 0.0 0.0 123.0 123.0 123.0 123.0 0.0 0.0 7,001.4 8,412.2 9,675.0 9,675.0 0.0 0.0 4,070.3 5,332.4 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,523.9 2,188.2 625.0 625.0 0.0 0.0 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 101,225.8 101,201.1 101,190.0 101,190.0 0.0 0.0 101,225.8 101,201.1 101,190.0 101,190.0 0.0 0.0 3,929.3 4,708.4 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 85.0 85.0 95.0 95.0 0.0 0.0 3,823.6 4,669.1 6,450.0 6,450.0 0.0 0.0 2,732.8 3,525.7 4,960.0 4,960.0 0.0 0.0 105.7 39.3 50.0 50.0 0.0 0.0 2,818.0 3,296.3 3,600.0 3,600.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ხარჯები 43 00 სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 00 კრედიტი 100.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 42 00 გრანტი 797.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41 00 სულ 487.2 შრომის ანაზღაურება 40 03 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 02 2024 წლის ფაქტი საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური შრომის ანაზღაურება 40 01 2023 წლის ფაქტი ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი 60 კოდი დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები სულ გრანტი კრედიტი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია მომუშავეთა რიცხოვნობა 75.0 75.0 75.0 75.0 0.0 0.0 2,808.2 3,274.9 3,570.0 3,570.0 0.0 0.0 1,645.0 1,819.0 2,034.7 2,034.7 0.0 0.0 9.8 21.4 30.0 30.0 0.0 0.0 24,994.6 24,991.2 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 24,374.2 24,382.8 24,197.0 24,197.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 587.5 567.4 750.0 750.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 33.0 41.0 53.0 53.0 0.0 0.0 14,986.8 14,781.4 14,790.0 14,790.0 0.0 0.0 14,774.3 14,602.0 14,650.0 14,650.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 212.5 179.4 140.0 140.0 0.0 0.0 45 02 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 645.0 645.0 645.0 645.0 0.0 0.0 645.0 645.0 645.0 645.0 0.0 0.0 45 03 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 1,768.0 1,768.0 1,768.0 1,768.0 0.0 0.0 1,533.0 1,520.0 1,538.0 1,538.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 235.0 248.0 230.0 230.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონი 685.0 685.0 685.0 685.0 0.0 0.0 685.0 685.0 435.0 435.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი 261.0 261.0 261.0 261.0 0.0 0.0 ხარჯები 251.0 251.0 251.0 251.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 45 06 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 869.8 870.0 870.0 870.0 0.0 0.0 869.8 870.0 870.0 870.0 0.0 0.0 45 07 ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 230.0 230.0 230.0 230.0 0.0 0.0 230.0 230.0 230.0 230.0 0.0 0.0 45 08 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 1,891.1 1,893.0 1,893.0 1,893.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 00 საქართველოს საპატრიარქო ხარჯები 45 01 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ხარჯები ხარჯები ხარჯები 45 04 ხარჯები 45 05 ხარჯები ხარჯები 61 კოდი დასახელება 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები სულ გრანტი კრედიტი სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 1,891.1 1,893.0 1,893.0 1,893.0 0.0 0.0 1,805.0 1,804.9 1,805.0 1,805.0 0.0 0.0 1,775.0 1,774.9 1,775.0 1,775.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 45 10 სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის მხარდაჭერა 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები 600.0 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 600.0 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 500.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ხარჯები 367.0 359.0 357.0 357.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 100.0 90.0 90.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 33.0 41.0 53.0 53.0 0.0 0.0 653.0 653.0 653.0 653.0 0.0 0.0 653.0 653.0 653.0 653.0 0.0 0.0 12,991.9 15,000.0 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 10,492.0 11,250.0 15,160.0 15,160.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,499.9 3,750.0 2,840.0 2,840.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 19,904.4 23,604.1 28,000.0 28,000.0 0.0 0.0 213.0 213.0 213.0 213.0 0.0 0.0 19,458.0 22,013.3 27,900.0 27,900.0 0.0 0.0 6,027.0 6,964.7 7,817.6 7,817.6 0.0 0.0 446.4 1,590.8 100.0 100.0 0.0 0.0 7,461.2 9,196.3 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 213.0 213.0 213.0 213.0 0.0 0.0 7,319.7 8,445.0 9,900.0 9,900.0 0.0 0.0 6,027.0 6,964.7 7,817.6 7,817.6 0.0 0.0 141.5 751.2 100.0 100.0 0.0 0.0 5,204.3 5,976.3 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 5,191.3 5,976.3 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 45 09 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები ხარჯები ხარჯები 45 12 45 13 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი ხარჯები 46 00 47 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები 62 კოდი 47 03 დასახელება 0.0 0.0 0.0 7,238.9 8,431.5 11,500.0 11,500.0 0.0 0.0 6,946.9 7,591.9 11,500.0 11,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 292.0 839.6 0.0 0.0 0.0 0.0 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 4,680.1 5,160.2 5,800.0 5,800.0 0.0 0.0 164.0 164.0 164.0 164.0 0.0 0.0 4,646.0 5,160.2 5,800.0 5,800.0 0.0 0.0 2,365.8 2,483.9 2,723.0 2,723.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 2,017.5 3,275.3 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 51.0 51.0 51.0 51.0 0.0 0.0 1,985.3 3,217.5 2,240.0 2,240.0 0.0 0.0 999.3 1,144.4 1,273.0 1,273.0 0.0 0.0 32.2 57.8 60.0 60.0 0.0 0.0 6,421.4 7,459.6 7,600.0 7,600.0 0.0 0.0 22.0 22.0 22.0 22.0 0.0 0.0 6,411.6 7,458.6 7,593.0 7,593.0 0.0 0.0 693.0 750.7 861.0 861.0 0.0 0.0 9.8 1.0 7.0 7.0 0.0 0.0 16,567.6 15,444.9 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 150.0 150.0 150.0 150.0 0.0 0.0 9,139.9 10,330.4 13,100.0 13,100.0 0.0 0.0 6,088.4 7,211.6 9,680.0 9,680.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,427.7 5,114.5 5,900.0 5,900.0 0.0 0.0 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 998.2 1,032.8 1,150.0 1,150.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14.0 14.0 14.0 14.0 0.0 0.0 ხარჯები 717.9 947.2 1,150.0 1,150.0 0.0 0.0 508.4 540.5 622.0 622.0 0.0 0.0 280.3 85.7 0.0 0.0 0.0 0.0 სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 310.2 363.5 700.0 700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 ხარჯები 310.2 363.5 700.0 700.0 0.0 0.0 253.4 237.9 484.0 484.0 0.0 0.0 3,524.8 3,885.8 5,100.0 5,100.0 0.0 0.0 46.0 61.0 61.0 61.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სპეციალური საგამოძიებო სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 53 00 შრომის ანაზღაურება 54 00 კრედიტი 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 52 00 გრანტი 0.0 შრომის ანაზღაურება 51 00 სულ 12.9 ხარჯები 50 00 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნობა 49 00 2024 წლის ფაქტი მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა ხარჯები 48 00 2023 წლის ფაქტი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი მომუშავეთა რიცხოვნობა 63 კოდი დასახელება ხარჯები 0.0 2,310.2 2,809.8 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 170.2 356.3 25.0 25.0 0.0 0.0 სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო 0.0 5,140.8 13,200.0 13,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 86.0 121.0 121.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 4,886.4 11,165.0 11,165.0 0.0 0.0 0.0 1,441.5 7,793.0 7,793.0 0.0 0.0 0.0 254.5 2,035.0 2,035.0 0.0 0.0 18,000.0 21,000.0 25,500.0 25,500.0 0.0 0.0 18,000.0 21,000.0 25,500.0 25,500.0 0.0 0.0 3,811,679.9 4,586,334.8 5,439,250.0 5,279,250.0 17,500.0 142,500.0 2,690,980.0 3,256,262.9 3,889,750.0 3,869,250.0 17,500.0 3,000.0 35,490.6 51,036.6 139,500.0 0.0 0.0 139,500.0 1,085,209.3 1,279,035.3 1,410,000.0 1,410,000.0 0.0 0.0 1,561,941.0 1,957,120.5 2,115,000.0 2,115,000.0 0.0 0.0 516,731.6 718,085.2 745,000.0 745,000.0 0.0 0.0 1,045,209.3 1,239,035.3 1,370,000.0 1,370,000.0 0.0 0.0 705,460.1 794,291.8 940,000.0 940,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 665,460.1 754,291.8 900,000.0 900,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 11,014.2 10,239.3 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 11,014.2 10,239.3 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 1,090,770.4 1,345,354.8 687,800.0 687,800.0 0.0 0.0 1,090,770.4 1,339,399.6 687,800.0 687,800.0 0.0 0.0 0.0 5,955.3 0.0 0.0 0.0 0.0 14,400.0 17,000.0 22,000.0 22,000.0 0.0 0.0 14,400.0 17,000.0 22,000.0 22,000.0 0.0 0.0 1,076,370.4 1,328,354.8 665,800.0 665,800.0 0.0 0.0 1,076,370.4 1,322,399.6 665,800.0 665,800.0 0.0 0.0 0.0 5,955.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90,000.0 90,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90,000.0 90,000.0 0.0 0.0 საქართველოს დაზვერვის სამსახური საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები ვალდებულებების კლება 57 03 საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები ხარჯები 57 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 57 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 57 04 02 მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 57 05 კრედიტი 0.0 ხარჯები 57 02 გრანტი 5,075.0 ხარჯები 57 01 სულ 5,075.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57 00 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 3,529.6 შრომის ანაზღაურება 56 00 2024 წლის ფაქტი 3,354.6 შრომის ანაზღაურება 55 00 2023 წლის ფაქტი საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი ხარჯები 64 კოდი დასახელება 57 06 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 57 07 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 0.0 8,183.8 5,155.9 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 875,000.0 875,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 875,000.0 875,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 72.4 133.4 200.0 200.0 0.0 0.0 72.4 133.4 200.0 200.0 0.0 0.0 667.4 710.2 750.0 750.0 0.0 0.0 667.4 710.2 750.0 750.0 0.0 0.0 369,500.0 390,000.0 482,000.0 482,000.0 0.0 0.0 369,500.0 390,000.0 482,000.0 482,000.0 0.0 0.0 16,765.0 17,050.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 16,765.0 17,050.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 47,305.6 66,278.9 173,000.0 13,000.0 17,500.0 142,500.0 ხარჯები 11,815.0 21,197.5 33,500.0 13,000.0 17,500.0 3,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 35,490.6 45,081.4 139,500.0 0.0 0.0 139,500.0 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (E5P,EBRD,SIDA) 1,400.7 6,275.5 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,400.7 6,275.5 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვა 7,034.2 31,447.0 16,500.0 3,500.0 0.0 13,000.0 974.6 4,668.8 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 6,059.6 26,778.2 13,000.0 0.0 0.0 13,000.0 26,793.3 13,696.4 44,000.0 0.0 9,000.0 35,000.0 ხარჯები 3,997.6 6,849.5 9,000.0 0.0 9,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 22,795.7 6,846.9 35,000.0 0.0 0.0 35,000.0 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა 6,483.9 5,410.7 12,500.0 2,500.0 0.0 10,000.0 4,577.0 3,742.8 4,500.0 2,500.0 0.0 2,000.0 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება 57 11 დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება ხარჯები ხარჯები საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა ხარჯები სამოქალაქო ინიციატივების მხარდაჭერა ხარჯები 57 14 01 57 14 02 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 57 14 03 57 14 04 კრედიტი 0.0 57 10 57 14 გრანტი 10,000.0 ხარჯები 57 13 სულ 10,000.0 ხარჯები 57 12 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 5,155.9 ხარჯები 57 09 2024 წლის ფაქტი 8,183.8 ხარჯები 57 08 2023 წლის ფაქტი აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) ხარჯები 65 კოდი დასახელება ფინანსური აქტივების ზრდა 57 14 05 გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 8,000.0 1,881.8 1,862.8 11,000.0 5,000.0 1,000.0 5,000.0 333.5 199.3 6,000.0 5,000.0 1,000.0 0.0 1,548.3 1,663.5 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,352.4 562.3 2,000.0 0.0 2,000.0 0.0 1,352.4 562.3 2,000.0 0.0 2,000.0 0.0 1,032.1 2,535.4 10,000.0 0.0 500.0 9,500.0 ხარჯები 580.0 1,040.2 500.0 0.0 500.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 452.1 1,495.1 9,500.0 0.0 0.0 9,500.0 თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი 863.0 0.0 50,000.0 0.0 0.0 50,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 863.0 0.0 50,000.0 0.0 0.0 50,000.0 0.0 4,134.6 5,000.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 4,134.6 5,000.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 354.3 19,000.0 2,000.0 0.0 17,000.0 ხარჯები 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 354.3 17,000.0 0.0 0.0 17,000.0 464.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW) საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის პროექტი (ეროვნული ბანკის კომპონენტი) (WB) ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი ადგილობრივი განვითარება საქართველოში (აჭარის სატყეო სააგენტოს კომპონენტი) (KfW) ხარჯები 57 14 09 სულ 8,000.0 ხარჯები 57 14 08 2025 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 1,667.9 ფინანსური აქტივების ზრდა 57 14 07 2024 წლის ფაქტი 1,907.0 ხარჯები 57 14 06 2023 წლის ფაქტი ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა (ფაზა V) (KfW) 57 14 10 ენერგოეფექტურობის ღონისძიებები და შენობების ევროკავშირის ენერგოეფექტურობის სტანდარტებთან მიახლოება (ბათუმის საბავშვო ბაღები) (KfW) 57 14 11 თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD) ხარჯები 57 14 13 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) ფინანსური აქტივების ზრდა 464.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58 00 სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 1,235.6 1,824.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,235.6 1,824.5 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 824.6 1,183.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი 94.1 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.1 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.1 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.1 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0 953.8 145.9 0.0 0.0 0.0 0.0 953.8 145.9 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 59 00 ხარჯები 59 02 ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსი ხარჯები 60 00 ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის ხარჯები 66 .“. 67
საქართველოს კანონის პროექტი
3. VII თავი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „თავი VII ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები მუხლი 17. ტრანსფერები ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები განისაზღვროს 687,800.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) სპეციალური ტრანსფერი: ა.ა) ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი სპეციალური ტრანსფერი განისაზღვროს 681,300.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება სპეციალური ტრანსფერი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა 22,000.0 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 580,000.0 აჟარის მუნიციპალიტეტი 1,700.0 ქურთის მუნიციპალიტეტი 3,200.0 ერედვის მუნიციპალიტეტი 3,050.0 თიღვის მუნიციპალიტეტი 2,650.0 ახალგორის მუნიციპალიტეტი 4,500.0 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტები 64,200.0 სულ 681,300.0 ა.ბ) სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის ხელშეწყობის მიზნით ამ მუხლის „ა.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სხვადასხვა მუნიციპალიტეტისათვის სპეციალური ტრანსფერის სახით განსაზღვრული 64,200.0 ათასი ლარის განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად; ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი: ბ.ა) დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი მიზნობრივი ტრანსფერი განისაზღვროს 6,500.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად; ბ.ბ) დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და 68 „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონებით, ბავშვის უფლებათა კოდექსით და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსება; ბ.გ) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ და „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ უზრუნველყოს მისთვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან მუნიციპალიტეტებისათვის შესაბამისი თანხის გამოყოფა; ბ.დ) ამ მუხლის „ბ.ბ“ და „ბ.გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილებების გარდა, 2025 წელს შესაძლებელია განხორციელდეს: ბ.დ.ა) საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ასიგნებების (32 02 10 – საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა) ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის უფლებამოსილების დელეგირება; ბ.დ.ბ) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის გათვალისწინებული ასიგნებების (27 02 03 − სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა) ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის უფლებამოსილების დელეგირება; ბ.ე) ამ მუხლის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად საჭირო თანხის გამოყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტმა უნდა მიმართოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს. მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის კუთვნილი დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილების წესი 5 1. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 114 მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად, 2025 წელს დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილების შედეგად თითოეული მუნიციპალიტეტის მიერ მისაღები შემოსავლის საპროგნოზო მოცულობის წინა წელთან შედარებით ზრდის მაქსიმალური პროცენტული მაჩვენებელი განისაზღვროს 25%-ით. 5 2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე და 114 მუხლების თანახმად თითოეული მუნიციპალიტეტის მიერ მისაღები დამატებული ღირებულების გადასახადის პროცენტული მაჩვენებელი განისაზღვროს შემდეგი ცხრილის შესაბამისად: მუნიციპალიტეტების დასახელება დამატებული ღირებულების გადასახადის პროცენტული განაწილება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 32.80% ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 3.59% ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 1.79% ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 1.22% ქედის მუნიციპალიტეტი 0.94% შუახევის მუნიციპალიტეტი 0.74% 69 მუნიციპალიტეტების დასახელება დამატებული ღირებულების გადასახადის პროცენტული განაწილება ხულოს მუნიციპალიტეტი 0.74% ახმეტის მუნიციპალიტეტი 1.09% გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 1.36% დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 0.69% თელავის მუნიციპალიტეტი 1.42% ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 1.04% საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 1.40% სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 0.74% ყვარლის მუნიციპალიტეტი 0.75% ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 3.48% ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 1.16% ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 0.52% წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 1.33% ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 0.56% ვანის მუნიციპალიტეტი 0.58% ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 1.34% თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 0.81% სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 1.11% საჩხერის მუნიციპალიტეტი 1.20% ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 0.54% ხონის მუნიციპალიტეტი 0.56% ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 0.74% ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 2.42% აბაშის მუნიციპალიტეტი 0.51% მარტვილის მუნიციპალიტეტი 0.81% მესტიის მუნიციპალიტეტი 0.74% სენაკის მუნიციპალიტეტი 0.92% ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 0.55% წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 0.63% ხობის მუნიციპალიტეტი 0.74% გორის მუნიციპალიტეტი 3.43% კასპის მუნიციპალიტეტი 1.10% ქარელის მუნიციპალიტეტი 1.06% ხაშურის მუნიციპალიტეტი 1.32% ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 2.98% ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 0.74% გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 0.74% დმანისის მუნიციპალიტეტი 0.96% თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი 0.80% მარნეულის მუნიციპალიტეტი 2.23% 70 მუნიციპალიტეტების დასახელება დამატებული ღირებულების გადასახადის პროცენტული განაწილება წალკის მუნიციპალიტეტი 0.74% ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 0.74% ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 1.45% ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 0.53% ადიგენის მუნიციპალიტეტი 0.78% ასპინძის მუნიციპალიტეტი 0.61% ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 0.74% ახალციხის მუნიციპალიტეტი 1.34% ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 0.74% ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 0.74% დუშეთის მუნიციპალიტეტი 0.92% თიანეთის მუნიციპალიტეტი 0.56% მცხეთის მუნიციპალიტეტი 0.78% ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 0.35% ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 0.65% ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 0.38% ონის მუნიციპალიტეტი 0.45% ცაგერის მუნიციპალიტეტი 0.58% .“. 71
საქართველოს კანონის პროექტი
4. მე-20 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 875,000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.“. 6. 23-ე მუხლის: ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „1. საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 2,115,000.0 ათასი ლარი: ა) ძირითადი თანხის დაფარვისათვის – 1,370,000.0 ათასი ლარი, მათ შორის: ა.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 396,700.0 ათასი ლარი; ა.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 973,300.0 ათასი ლარი; ბ) პროცენტის გადახდისათვის – 745,000.0 ათასი ლარი, მათ შორის: ბ.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 91,300.0 ათასი ლარი; ბ.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 615,800.0 ათასი ლარი; ბ.გ) სახელმწიფოს მიერ საგარეო ფასიანი ქაღალდების მომსახურებისათვის – 37,900.0 ათასი ლარი.“; ბ) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „3. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად საქართველოს ეროვნული ბანკისათვის გადასახდელი პროცენტის მოცულობა განისაზღვროს 18,500.0 ათასი ლარით, ხოლო დასაფარავი ძირითადი თანხის მოცულობა – 40,000.0 ათასი ლარით.“. მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი თბილისი, 2025 წლის ... დეკემბერი. 72
განმარტებითი ბარათი
განმარტებითი ბარათი საქართველოს კანონის პროექტზე „საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“` ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ: ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი: ა.ა.ა) პრობლემა რომლის გადაჭრასაც მიზნად ისახავს კანონპროექტი: 2025 წლის ბიუჯეტი, 2024 წლის ბოლოს დაიგეგმა შემდეგი ეკონომიკური პარამეტრების მიხედვით: • • • • • • • მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი - 6,0%; მშპ-ს დეფლატორი - 3,0%; საშუალო ინფლაციის მაჩვენებელი - 3,2%; ნომინალური მშპ- 99 239,4 მლნ ლარი; ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები - 25 305,0 მლნ ლარი; ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი - მშპ-ს 2,5%; მთავრობის ვალი - მშპ-ს 35,9%; ეკონომიკური ტენდენციები წლის პირველ ნახევარში დაგეგმილთან შედარებით მაღალი იყო, კერძოდ: რეალურმა ეკონომიკურმა ზრდამ პირველ კვარტალში 9,8%, მეორე კვარტალში 7,3%, ხოლო მესამე კვარტალში 6,5% შეადგინა. ჯამში პირველ 9 თვეში რეალური ეკონომიკური ზრდის წინასწარმა მაჩვენებელმა 7,7% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის საქართველოს რეალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი გაზარდა ყველა იმ საფინანსო ინსტიტუტმა, რომელიც აფასებენ და აქვეყნებენ საქართველოს მაკროეკონომიკურ პარამეტრებს. აღნიშნული საფინანსო ინსტიტუტების პროგნოზები 7,0-დან 7,5 პროცენტის ფარგლებშია. 9 თვის ანალიზის გათვალისწინებით გადაიხედა როგორც რეალური ეკონომიკური ზრდის, ასევე სხვა მაკროეკონომიკური პარამეტრები. გარდა ამისა, გადაიხედა ბიუჯეტის როგორც შემოსულობების, ასევე მისი ხარჯვითი ნაწილიც, სადაც ერთის მხრივ გამოვლინდა რიგი პროგრამებისთვის დამატებითი რესურსების გამოყოფის აუცილებლობა, ხოლო მეორეს მხრივ რიგ პროგრამებში სხვადასხვა მიზეზით მიმდინარე წელს წარმოიქმნა გარკვეული რესურსები. ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით მომზადდა 2025 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს დამატებითი საჭიროებების დაფინანსებას, ასევე გამოთავისუფლებული რესურსის მიმართვას იმ პრიორიტეტული პროგრამების / პროექტების დაფინანსებაზე, რომელთა განსახორციელებლად საკმარისი რესურსი გათვალისწინებული არ იყო 2026 წლის ბიუჯეტში, შესაბამისად წარმოდგენილი ცვლილებები მომზადებულია 2026 წლის ბიუჯეტთან ერთად. ა.ა.ბ) არსებული პრობლემის გადასაჭრელად კანონის მიღების აუცილებლობა: ნორმატიულ აქტში ცვლილების (ცვლილების (ცვლილებების) ან/და დამატების (დამატებების) შეტანა ხდება მხოლოდ იმავე სახის ნორმატიული აქტით, შესაბამისად „საქართველოს 1 2025 წლის სახელმწიფო განხორციელდეს კანონით. ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილება უნდა ა.ბ) კანონპროექტის მოსალოდნელი შედეგი: 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების დაზუსტება. ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი: „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-40 მუხლის შესაბამისად, სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების დაზუსტება. საქართველოს ძირითადი მაკროეკონომიკური და ფისკალური მაჩვენებლები წარმოდგენილი ცვლილებებით განახლებული პროგნოზები განსაზღვრულია შემდეგი მოცულობებით: • • • • • • • მაკროეკონომიკური პარამეტრების მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი - 7,2%; მშპ-ს დეფლატორი - 4,7%; საშუალო ინფლაციის მაჩვენებელი - 3,9%; ნომინალური მშპ - 104 407,0 მლნ ლარი (გარდა მიმდინარე წლის პროგნოზებისა, ნომინალური მშპ-ს ზრდა ასევე გამოწვეულია სტატისტიკის სამსახურის მიერ 2024 წლს ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტის დაზუსტებით); ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები - 25 505,0 მლნ ლარი; ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი - მშპ-ს 2,5%; მთავრობის ვალი - მშპ-ს 34,1%. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრულ პარამეტრებთან მიმართებაში გასათვალისწინებელია, რომ:  დეფიციტი - 2025 წელს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო შეადგენს 2 561,6 მლნ ლარს, რაც პროგნოზირებული მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 2,5%-ია. ამასთან, საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან შეთანხმებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად გაანგარიშებული ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი შეადგენს 2 560,3 მლნ ლარს, რაც ასევე მშპ-ს 2,5%-ია.  2025 წლის ბოლოსთვის მოსალოდნელი საქართველოს მთავრობის ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა მშპ-ის 34,1%-ია. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულება (2025 წლის ბოლოსთვის), საორიენტაციო შეფასებით მშპ-ის 0.02%-ია და მნიშვნელოვანი გავლენა არ აქვს ვალის მოცულობაზე. ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობები ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების გეგმიური (თავდაპირველი გეგმა) მაჩვენებელი იზრდება 222,6 მლნ ლარით და განისაზღვრება 32 133,5 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის: • • საგადასახადო შემოსავლები ჯამში იზრდება 200,0 მლნ ლარით და 25 505,0 მლნ ლარს შეადგენს, მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის წილი შეადგენს 21 940,0 მლნ ლარს (იზრდება 55,0 მლნ ლარით), ხოლო ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების წილი 3 565,0 მლნ ლარს (იზრდება 145,0 მლნ ლარით); გრანტები და სხვა შემოსავლები ჯამურად შეადგენს 2 761,2 მლნ ლარს (იზრდება 401,2 მლნ ლარით); 2 არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზაცია) მაჩვენებელი იზრდება 20,0 მლნ ლარით და 520,0 მლნ ლარს შეადგენს; ფინანსური აქტივების კლების (სესხების დაბრუნება) მაჩვენებელი შეადგენს 220,0 მლნ ლარს; ვალდებულებების ზრდის მაჩვენებელი შეადგენს 3 127,3 მლნ ლარს; სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების ჯამური მაჩვენებელი იზრდება 22,7 მლნ ლარით და შეადგენს 27 583,5 მლნ ლარს, მათ შორის: • შემოსავლები - 23 816,2 მლნ ლარი (დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით გაზრდილია 381,3 მლნ ლარით);  საგადასახადო შემოსავლები შეადგენს 21 940,0 მლნ ლარს, რაც დამტკიცებულ გეგმასთან მიმართებაში გაზრდილია 55,0 მლნ ლარით, მათ შორის:  საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრება 7 549,0 მლნ ლარით (იზრდება 180,0 მლნ ლარით);  მოგების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 880,0 მლნ ლარით. აღნიშნული მაჩვენებელი თავდაპირველ გეგმასთან შედარებით შემცირებულია 190,0 მლნ ლარის ოდენობით. შემცირება ძირითადად გამოწვეულია საბანკო სექტორის 2024 წლის მოგების პროგნოზირებულთან შედარებით ნაკლები მოცულობით;  დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 8 136,0 მლნ ლარით (არ იცვლება თავდაპირველი პროგნოზი);  აქციზის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 650.0 მლნ ლარის ოდენობით (უცვლელია თავდაპირველ გეგმასთან მიმართებაში);  იმპორტის გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 145.0 მლნ ლარით (მცირდება 5,0 მლნ ლარით);  სხვა გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 580,0 მლნ ლარის ოდენობით (იზრდება 70,0 მლნ ლარით).  სხვა შემოსავლების პროგნოზი იზრდება 340,0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 1 690.0 მლნ ლარის ოდენობით (ზრდა გამოწვეულია ეროვნული ბანკის 2024 წლის მოგებიდან ფაქტიურად მიღებული სახსრებით);  გრანტების სახით დაგეგმილი მაჩვენებლები შემცირებულია 13,7 მლნ ლარით (საინვესტიციო გრანტების შემცირების ხარჯზე) და განისაზღვრება 186,2 მლნ ლარის ოდენობით; • არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზაცია) სახით მისაღები თანხების გეგმა უცვლელია და შეადგენს 300.0 მლნ ლარს; • ფინანსური აქტივების კლების (სესხების დაბრუნება) მაჩვენებელი მცირდება 60,0 მლნ ლარით და შეადგენს 340,0 მლნ ლარს; • ვალდებულებების ზრდის სახით მისაღები თანხები განისაზღვრება 3 127,3 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის: 3  საშინაო ფასიანი ქაღალდების წმინდა გამოშვების მაჩვენებელი არ იცვლება და განსაზღვრულია 1 600,0 მლნ ლარით;  საინვესტიციო კრედიტების მაჩვენებელი, წლის ბოლომდე ათვისების პროგნოზის გათვალისწინებით, მცირდება 298,6 მლნ ლარით და შეადგენს 927,3 მლნ ლარს;  საბიუჯეტო დახმარების სახით მისაღები კრედიტების მაჩვენებელი უცვლელია და შეადგენს 600,0 მლნ ლარს. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები (ასიგნებები) წარმოდგენილი ცვლილებით სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები ჯამურად შეადგენს 27 952.9 მლნ ლარს, რაც დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით გაზრდილია 11.2 მლნ ლარით. საბიუჯეტო ასიგნებების ცვლილებები ხორციელდება შემდეგი მიმართულებებით: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ასიგნებები იზრდება 133,0 მლნ ლარით და განისაზღვრა 8 953,0 მლნ ლარით. ცვლილებები ხორციელდება შემდეგ პროგრამებში:  წარმოქმნილი ეკონომიების გათვალისწინებით მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები მცირდება 10,0 მლნ ლარით, ხოლო იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის პროგრამის ასიგნებები მცირდება 15,0 მლნ ლარით;  ევროპის საინვესტიციო ბანკის კრედიტის ფარგლებში, სასწრაფო დახმარების მანქანებისა და სხვა შესყიდვების განხორციელება გადავადდა 2026 წელს, შესაბამისად 2025 წლისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები მცირდება 37,0 მლნ ლარით (2026 წლის ბიუჯეტში აღნიშნული რესურსიდან დაფინანსება შეადგენს 48,0 მლნ ლარს);  195,0 მლნ დამატებით გამოყოფილია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის დასაფინანსებლად, რაც ძირითადად დაკავშირებულია ონკოლოგიური პაციენტების დაფინანსების ზრდასთან. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ასიგნებები იზრდება 248,3 მლნ ლარით და განისაზღვრება 1 056,4 მლნ ლარის ოდენობით. პროგრამების დონეზე წარმოდგენილია შემდეგი ცვლილებები:  მიმდინარე წლის რთველის დაფინანსების მიზნით დამატებით გამოიყოფა 160,0 მლნ ლარი და ჯამურად აღნიშნული მიმართულებით გამოყოფილი თანხა შეადგენს 220,0 მლნ ლარს;  სამელიორაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაციისა და მისი მოვლა შენახვის ხარჯების დასაფინანსებლად გამოიყოფა 110,0 მლნ ლარი. აღნიშნული თანხა წარმოადგენს 2026 წელს განსახორციელებელი პროექტების დასაფინანსებლად გამოყოფილ თანხას. აღსანიშნავია, რომ 2026 წლის ბიუჯეტში ამ მიმართულებებით განსაზღვრული იყო 90,0 მლნ ლარი, თუმცა დაგეგმილი პრექტების შეუფერხებელი განხორციელების მიზნით, სამინისტროსთან კონსულტაციით დამატებით მოხდა 20,0 მლნ ლარის გათვალისწინება. შესაბამისად მიმდინარე წელს აღნიშნული პროგრამისთვის გამოიყოფა 110,0 მლნ ლარი, ხოლო 2026 წლის პირველად პროექტში გათვალისწინებული თანხა მცირდება 90,0 მლნ ლარით;  ამავე პროგრამაში, საფინანსო ინსტიტუტების მიერ დაფინანსებული პროექტების ფარგლებში, მოსალოდნელი ათვისების გათვალისწინებით გამოყოფილი ასიგნებები მცირდება 15,2 მლნ ლარით, ხოლო სხვა პროგრამების ნაწილში 6,2 მლნ ლარის ოდენობით; 4 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ასიგნებები იზრდება 110,0 მლნ ლარით და შეადგენს 1 840,0 მლნ ლარს. დამატებითი თანხები ძირითადად მიიმართება გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულებების ფარგლებში მიმდინარე წლის განმავლობაში მოსაწოდებელი საქონლის ასანაზღაურებლად; საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაფინანსება იზრდება 45,5 მლნ ლარით და შეადგენს 271,5 მლნ ლარს. დამატებითი თანხები მიიმართება უსაფრთხოების სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების მიზნით შესაბამისი შესყიდვების დასაფინანსებლად; საქართველოს სპორტის სამინისტროს დაფინანსება გაზრდილია 32,0 მლნ ლარით და შეადგენს 330,4 მლნ ლარს. დამატებითი თანხები გამოყოფილია:  რაგბის მხარდაჭერის პროგრამისთვის გამოყოფილია დამატებით 7,0 მლნ ლარი, რომელიც მიიმართება გასულ წლებში, სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვაზე;  კალათბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის ფარგლებში გამოყოფილია დამატებით 2,5 მლნ ლარი, რაც დაკავშირებულია მიმდინარე წელს ევროპის ჩემპიონატზე მონაწილეობის ხარჯების დაფინანსებასთან;  ფეხბურთში საქართველოს ეროვნული ნაკრების საერთაშორისო თამაშების ორგანიზებასთან დაკავშირებული ხარჯებისათვის გამოიყოფა 4,5 მლნ ლარი;  სხვადასხვა სპორტული ფედერაციების დასაფინანსებლად, სპორტსმენების საერთაშორისო ჩემპიონატებში მონაწილეობის ხარჯების დასაფინანსებლად დამატებით გამოიყოფა 4,0 მლნ ლარი;  საერთაშორისო სპორტულ შეჯიბრებებში მიღწეული შედეგების გათვალისწინებით სპორტსმენთა, მწვრთნელთა და საექიმო პერსონალის დაჯილდოების მიზნით (საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული მოცულობების შესაბამისად) დამატებით გამოიყოფა 12,5 მლნ ლარი;  სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში არსებული სპორტული ობიექტებისათვის ინვენტარის შეძენის მიზნით გამოიყოფა 1,5 მლნ ლარი; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ასიგნებები მცირდება 201,7 მლნ ლარით და განისაზღვრება 2 923,3 მლნ ლარის ოდენობით. პროექტის მიხედვით ცვლილებები წარმოდგენილია შემდეგ პროგრამებში:  საგზაო ინფრასტრუქტურის დაფინანსება მცირდება 137,3 მლნ ლარით, მათ შორის:  საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთებისა და რეაბილიტაციის პროგრამა მცირდება 51,1 მლნ ლარით;  თბილისი - წითელი ხიდისა და ალგეთი სადახლოს გზების მშენებლობისთვის გამოყოფილი თანხები მცირდება 146,1 მლნ ლარით. აღნიშნული პროექტების დაფინანსება ხორციელდება ევროპის საინვესტიციო ბანკის დაფინანსებით. სატენდერო პროცედურების დასრულება დაგეგმილი იყო მიმდინარე წელს, თუმცა ბანკის მიერ არ დასრულებულა შიდა განხილვის პროცედურები. ბანკთან არსებული გამოცდილების გათვალისწინებით, მიზანშეწონილად ჩაითვალა აღნიშნული პროგრამისთვის თანხების შემცირება არამხოლოდ მიმდინარე წელს, არამედ 2026 წელსაც (პროექტების დაწყება პროგნოზირებულია 2027 წლიდან). შესაბამისად, პროექტების დასაფინანსებლად თანხები გათვალისწინებული არ არის არც 2026 წელს. ბანკის მიერ შიდა განხილვების პროგნოზირებულთან შედარებით უფრო სწრაფად დასრულების შემთხვევაში, პროექტის განხორციელება დაიწყება საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად დაზუსტებული ბიუჯეტის ფარგლებში;  სხვა დანარჩენი საგზაო პროექტების ფარგლებში ხორციელდება თანხების გადანაწილება და ჯამურად მათი ასიგნებები იზრდება 59,9 მლნ ლარით; 5  რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები, ათვისების ტენდენციის გათვალისწინებით მცირდება 90,2 მლნ ლარით;  წყლისა და წყალარინების ინფრასტრუქტურის დაფინანსება იზრდება 360,1 მლნ ლარით, მათ შორის საფინანსო ინსტიტუტების მიერ დაფინანსებული პროექტები, მათი ათვისების ტენდენციის გათვალისწინებით მცირდება 46,1 მლნ ლარით, ხოლო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსება იზრდება 405,8 მლნ ლარით. საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში გამოყოფილი თანხები გათვალისწინებულია 2026 წელს დაგეგმილი პროექტების განსახორციელებლად და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან გამოყოფილი კრედიტების მომსახურების ხარჯების დასაფინანსებლად. აღნიშნულის გათვალისწინებით 2026 წელს თავდაპირველ პროექტში გათვალისწინებული ასიგნებები მცირდება 210,0 მლნ ლარით;  2025 წლის ბიუჯეტში მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამის ბიუჯეტი გათვალისწინებულია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ფარგლებში. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დამატებით გამოიყოფა 40,0 მლნ ლარი, რომელიც მიიმართება კომპანიის მიერ 2026 წლის განმავლობაში არსებული ვალდებულებების დასაფინანსებლად, რისი გათვალისწინებითაც 2026 წლის ბიუჯეტის პირველად ვარიანტთან შედარებით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ასიგნებებში აღნიშნული პროგრამის დაფინანსდება მცირდება 30,0 მლნ ლარის ოდენობით;  მიმდინარე წლის ბოლომდე მოსალოდნელი ათვისების გათვალისწინებით, სამინისტროსთვის დამტკიცებული ასიგნებების ნაწილში:  საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი თანხები მცირდება 110,9 მლნ ლარით;  ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისთვის გამოყოფილი ასიგნებები მცირდება 75,0 მლნ ლარით;  სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციის პროგრამის დაფინანსება მცირდება 188,6 მლნ ლარით; საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს დაფინანსება მცირდება 249,2 მლნ ლარით, მათ შორის:  საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში, ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის ხარჯზე ასიგნებები მცირდება 10,0 მლნ ლარით;  მიმდინარე წელს საკანონმდებლო ცვლილებების შესაბამისად, განათლების სამინისტროდან ზოგადსაგანმანათლებლო და უმაღლესი განათლების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციის ფუნქცია გადავიდა ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. პროექტების ეფექტურად განხორციელების მიზნით მიზანშეწონილად ჩაითვალა ე.წ. „Design-build“ მოდელის გაუქმება და პირველ ეტაპზე განხორციელდება დეტალური პროექტირება და შემდეგ გამოცხადდება ტენდერები სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე. ზემოაღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით, მიმდინარე წელს გამოცხადდა ტენდერები საპროექტო სამუშაოებზე, რომელთა დასრულების შემდგომ დაიწყება შესაბამისი პროცედურები სამშენებლოსარეაბილიტაციო სამუშაოების დასაწყებად. აღნიშნულის გათვალისწინებით, მიმდინარე წელს სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები მცირდება 203,9 მლნ ლარით, ხოლო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ასიგნებები - 9,4 მლნ ლარით;  საფინანსო ინსტიტუტებიდან დაფინანსებული პროექტების ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მცირდება 25,9 მლნ ლარის ოდენობით; საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსება ჯამურად არ იცვლება, თუმცა ხორციელდება პროგრამებს შორის თანხების გადანაწილება; 6 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ასიგნებები მცირდება 48,4 მლნ ლარით. პროგრამების მიხედვით ცვლილებები დაგეგმილია შემდეგი მიმართულებებით:  ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკის მშნებლობის დაფინანსება იზრდება 40,0 მლნ ლარით, რისი გათვალისწინებითაც ამავე პროგრამის დაფინანსება 2026 წლის ბიუჯეტის პროექტში ასახული აღარ არის;  წარმოქმნილი ეკონომიების გათვალისწინებით 7,0 მლნ ლარით მცირდება პროგრამის აწარმოე საქართველოში დაფინანსება;  მოსალოდნელი ათვისების გათვალისწინებით 7,9 მლნ ლარით მცირდება ბოჭკოვანი ქსელის მშენებლობის პროექტი, 52,5 მლნ ლარით მცირდება გადამცემი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი ასიგნებები, 14,5 მლნ ლარით მცირდება ენგურის ჰიდროექლექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი, ხოლო 5,0 მლნ ლარით მცირდება ენერგიის დამაგროვებელი მოწყობილობების მშენებლობის პროექტი;  სხვა დანარჩენი მიმართულებებით წარმოქმნილი ეკონომიები მცირდება 1,5 მლნ ლარით. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დაფინანსება მცირდება 32,3 მლნ ლარით, მათ შორის 28 მლნ ლარი წარმოადგენს არბიტრაჟებში, უცხო ქვეყნის სასამართლოებში და საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის უზრუნველყოფის მიზნით გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში წარმოქმნილ ეკონომიას, ხოლო 4,3 მლნ ლარი საჯარო რეესტრის საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტისთვის (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს კომპონენტი) გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში არსებულ რესურსს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსება მცირდება 11,0 მლნ ლარით, რაც ძირითადად სავალუტო კურსის გამყარების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიაა. საქართველოს პარლამენტის ასიგნებები წლის განმავლობაში წარმოქმნილი ეკონომიების გათვალისწინებით მცირდება 20,0 მლნ ლარით; ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გათვალისწინებით მცირდება 9,0 მლნ ლარით; დაფინანსება წარმოქმნილი დაფინანსება იუსტიციის გადაწყვეტილების შესაბამისად მცირდება 25,0 მლნ ლარით; საერთო სასამართლოების ეკონომიების უმაღლესი საბჭოს საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების ფარგლებში:  საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისთვის გამოყოფილი ასიგნებები, სავალუტო კურსის გამყარებით წარმოქმნილი ეკონომიის გათვალისწინებით მცირდება 100,0 მლნ ლარის ოდენობით;  რიგი მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში არსებული დეფიციტების დასაფინანსებლად გამოიყოფა 20,0 მლნ ლარი, ხოლო აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის დამატებით გამოიყოფა 2,0 მლნ ლარი, რაც მოხმარდება პირველადი ჯანდაცვის ობიექტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებას;  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის მოცულობა იზრდება 115,0 მლნ ლარით, რომლის ფარგლებშიც დაფინანსდება მრავალწლიანი პროექტების ფარგლებში მიმდინარე წელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოები, რაც გამოათავისუფლებს 2026 წელს ფონდის რესურსს ახალი პროექტების დასაწყებად;  დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსების პროგრამის დაფინანსება, ბენეფიციართა მიერ გაზრდილი შენატანების გათვალისწინებით იზრდება 12,0 მლნ ლარით;  სამოქალაქო ინიციატივების მხარდაჭერის მიზნით გამოყოფილი ასიგნებები, მოსალოდნელი ათვისების გათვალისწინებით მცირდება 18,0 მლნ ლარით; 7  დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები ჯამურად იზრდება 8,0 მლნ ლარით და შეადგენს 173,0 მლნ ლარს. სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით შემდეგნაირად განისაზღვრება: /ათასი ლარი/ კოდი დასახელება 2025 წლის გეგმა 2025 წლის პროექტი სხვაობა 27,941,729.4 27,952,919.4 11,190.0 109,328.3 89,328.3 -20,000.0 10,000.0 10,000.0 0.0 02 00 სულ ჯამი საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 03 00 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 950.0 950.0 0.0 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 29,000.0 29,000.0 0.0 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 25,279.0 25,279.0 0.0 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 129,118.0 120,118.0 -9,000.0 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 6,800.0 6,800.0 0.0 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 20,800.0 20,800.0 0.0 09 00 საერთო სასამართლოები 164,500.0 139,500.0 -25,000.0 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 12,600.0 12,600.0 0.0 1,450.0 1,450.0 0.0 00 00 01 00 11 00 12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 1,220.0 1,220.0 0.0 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 1,450.0 1,450.0 0.0 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 1,250.0 1,250.0 0.0 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 1,180.0 1,180.0 0.0 1,235.0 1,235.0 0.0 1,120.0 1,120.0 0.0 1,550.0 1,550.0 0.0 16 00 17 00 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 1,150.0 1,150.0 0.0 20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 226,000.0 271,500.0 45,500.0 8 კოდი დასახელება 2025 წლის გეგმა 2025 წლის პროექტი სხვაობა 21 00 საქართველოს პროკურატურა 70,750.0 70,750.0 0.0 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 4,700.0 4,700.0 0.0 121,000.0 121,000.0 0.0 947,009.0 898,609.0 -48,400.0 3,125,000.0 2,923,290.0 -201,710.0 442,000.0 409,700.0 -32,300.0 8,820,000.0 8,953,000.0 133,000.0 215,000.0 204,000.0 -11,000.0 28 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 1,730,000.0 1,840,000.0 110,000.0 30 00 1,395,000.0 1,395,000.0 0.0 808,100.0 1,056,400.0 248,300.0 3,085,000.0 2,835,800.0 -249,200.0 33 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო საქართველოს კულტურის სამინისტრო 297,649.5 297,649.5 0.0 34 00 საქართველოს სპორტის სამინისტრო 298,350.5 330,350.5 32,000.0 35 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 2,700.0 2,700.0 0.0 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 14,800.0 14,800.0 0.0 37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 21,500.0 21,500.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 110,000.0 110,000.0 0.0 23 00 24 00 25 00 26 00 27 00 31 00 32 00 38 00 39 00 40 00 41 00 10,300.0 10,300.0 0.0 101,190.0 101,190.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 3,600.0 3,600.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 18,000.0 18,000.0 0.0 28,000.0 28,000.0 0.0 48 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია საქართველოს საპატრიარქო სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 5,800.0 5,800.0 0.0 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 2,300.0 2,300.0 0.0 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 7,600.0 7,600.0 0.0 51 00 სპეციალური საგამოძიებო სამსახური 19,000.0 19,000.0 0.0 52 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 1,150.0 1,150.0 0.0 53 00 სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 700.0 700.0 0.0 54 00 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი 5,100.0 5,100.0 0.0 42 00 43 00 44 00 45 00 46 00 47 00 9 კოდი დასახელება 2025 წლის გეგმა 2025 წლის პროექტი სხვაობა 55 00 სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო 13,200.0 13,200.0 0.0 56 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 25,500.0 25,500.0 0.0 5,400,250.0 5,439,250.0 39,000.0 57 00 ა.დ) კანონპროექტის კავშირი სამთავრობო პროგრამასთან და შესაბამის სფეროში არსებულ სამოქმედო გეგმასთან, ასეთის არსებობის შემთხვევაში (საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის შემთხვევაში): პროექტი შეესაბამება არსებულ სამთავრობო პროგრამას. ა.ე) კანონპროექტის ძალაში შესვლის თარიღის შერჩევის პრინციპი, ხოლო კანონისთვის უკუძალის მინიჭების შემთხვევაში − აღნიშნულის თაობაზე შესაბამისი დასაბუთება: კანონპროექტის ამოქმედება გათვალისწინებულია კანონის გამოქვეყნებისთანავე. ა.ვ) კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვის მიზეზები და შესაბამისი დასაბუთება (თუ ინიციატორი ითხოვს კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვას): ასეთი არ არსებობს. ბ) კანონპროექტის ფინანსური გავლენის შეფასება საშუალოვადიან პერიოდში (კანონპროექტის ამოქმედების წელი და შემდგომი სამი წელი): ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო: კანონის პროექტი განსაზღვრავს მხოლოდ 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებებს მხარჯავი დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის. ბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური ან/და მუნიციპალური ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე: კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებს. ბ.გ) კანონპროექტის გავლენა სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური ან/და მუნიციპალური ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე: კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებულ ასიგნებებს მხარჯავი დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის; ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები, კანონპროექტის გავლენით სახელმწიფოს ან მის სისტემაში არსებული უწყების მიერ მისაღები პირდაპირი ფინანსური ვალდებულებების (საშინაო ან საგარეო ვალდებულებები) მითითებით: კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს. ბ.ე) კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება, იმ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე გავლენის ბუნებისა 10 და მიმართულების მითითებით, რომლებზედაც მოსალოდნელია კანონპროექტით განსაზღვრულ ქმედებებს ჰქონდეს პირდაპირი გავლენა: კანონის პროექტი ვრცელდება 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების ბენეფიციარებზე. ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებელის ან სხვა სახის გადასახდელის (ფულადი შენატანის) ოდენობა შესაბამის ბიუჯეტში და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი: კანონის პროექტი არ ითვალისწინებს გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის გადასახდელის დადგენას. ბ1) ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე კანონპროექტის ზეგავლენის შეფასება: წლიური ბიუჯეტის კანონის პროექტი არ ანიჭებს ან ზღუდავს ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობას და ასახავს არსებული პოლიტიკის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების დასაფინანსებლად საჭირო რესურსებს პასუხისმგებელი მხარჯავი დაწესებულებების შესაბამის პროგრამულ კოდებში. ბ2) ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის მდგომარეობაზე კანონპროექტის მოსალოდნელი ზეგავლენის შეფასება სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონი აერთიანებს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტების და მხარჯავი დაწესებულებების (მათ შორის, შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროების) მიერ დაგეგმილი პოლიტიკის ფარგლებში განსახორციელებელ პროგრამებს და განსაზღვრავს მათი დაფინანსების მოცულობებს, შესაბამისად, წარმოდგენილი კანონის პროექტი არ ითვალისწინებს ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის მდგომარეობის ზეგავლენის შეფასებას. თითოეული მიმართულებით დაგეგმილი პოლიტიკის ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის მდგომარეობის ზეგავლენა ფასდება ინდივიდუალურად. გ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან: გ.ა) კანონპროექტის მიმართება ევროკავშირის სამართალთან: კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის სამართალს. გ.ბ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან: კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებში წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს. გ.გ) კანონპროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ ხელშეკრულებებთან და შეთანხმებებთან, აგრეთვე, ისეთი ხელშეკრულების/შეთანხმების არსებობის შემთხვევაში, რომელსაც უკავშირდება კანონპროექტის მომზადება, - მისი შესაბამისი მუხლი ან/და ნაწილი: კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს ხელშეკრულებებს. აგრეთვე, კანონპროექტი არ ხელშეკრულებას/შეთანხმებას. ორმხრივ და უკავშირდება მრავალმხრივ რომელიმე გ.დ) არსებობის შემთხვევაში, ევროკავშირის ის სამართლებრივი აქტი, რომელთან დაახლოების ვალდებულებაც გამომდინარეობს „ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან“ ან ევროკავშირთან დადებული საქართველოს სხვა ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებებიდან: ასეთი არ არსებობს. დ) კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები: 11 დ.ა) სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტი, სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო კანონპროექტის შემუშავებაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: წარმოდგენილი კანონპროექტის მომზადებისათვის გამოყენებული ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრები, ასევე ცვლილებების ძირითადი არსი შეთანხმებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. დ.ბ) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის/დაწესებულების, სამუშაო ჯგუფის, ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: ასეთი არ არსებობს. დ.გ) სხვა ქვეყნების გამოცდილება კანონპროექტის მსგავსი კანონების იმპლემენტაციის სფეროში, იმ გამოცდილების მიმოხილვა, რომელიც მაგალითად იქნა გამოყენებული კანონპროექტის მომზადებისას, ასეთი მიმოხილვის მომზადების შემთხვევაში: ასეთი მიმოხილვა არ არსებობს. ე) კანონპროექტის ავტორი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. ვ) კანონპროექტის ინიციატორი საქართველოს მთავრობა. 12