"ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 21 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №44
2010 წლის 17 სექტემბერი
ქ. ზესტაფონი
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს2009წლის21დეკემბრის №43დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20მუხლის შესაბამისად, შეტანილი იქნ ე ს ცვლილებები „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 21 დეკემბრის №43 დადგენილების №1;№4 და №7 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით.
„მუხლი 1
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა განისაზღვროს 6744,5 ათასი ლარით, მათ შორის:
1) გადასახადები ---------------------------------------------- 1420,0 ათასი ლარი
2) სხვა შემოსავლები ---------------------------------------- 905,0 ათასი ლარი
3) შემოსავლები ტრანსფერებიდან -------------------------- 4419,5 ათასი ლარი
მათ შორის:
ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი ---------------------------------- 1782,7 ათასი ლარი;
ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი ---------------------------------------- 207,6 ათასი ლარი;
გ) საქართ. რეგიონებში განსახორც. პროექტების ფონდიდან --- 1552,5 ათასი ლარი;
დ) საქართველოს სახელმწ. ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა 876,7 ათასი ლარი.
მუხლი 4
განისაზღვროს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7100,5 ათასი ლარით.
მუხლი 7
ზესტაფონის ადგილობრივი ბიუჯეტის №1; №2;№3;№4;№5 და №7 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით (დანართები თან ერთვის).“.
მუხლი 2
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს.
მუხლი 3
დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ. მასხარაშვილი
| დანართი№1 2010 წლის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | ||||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის გეგმა | გადახრა | ||
| სულ | მათ შორის სახ. ბიუჯეტ. ფონდები | სულ | მათ შორის სახ. ბიუჯეტ. ფონდები | |
| შემოსულობები | 6744,5 | 2429,2 | -313,0 | 543,6 |
| შემოსავლები | 6591,5 | 2429,2 | -414,7 | 543,6 |
| გადასახადები | 1420,0 | 0,0 | -277,1 | 0,0 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ქონების გადასახადი | 1420,0 | 0,0 | -273,9 | 0,0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 830,0 | 0,0 | -11,7 | 0,0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 12,2 | 0,0 | -1,9 | 0,0 |
| სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 21,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 556,8 | 0,0 | -263,3 | 0,0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა გადასახადები | 0,0 | 0,0 | -3,2 | 0,0 |
| გრანტები | 4419,5 | 2429,2 | 105,0 | 543,6 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1782,7 | 0,0 | 476,6 | 0,0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 207,6 | 0,0 | -235,1 | 0,0 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 2429,2 | 2429,2 | -136,5 | 543,6 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0,0 | 0,0 | -680,0 | 0,0 |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 0,0 | 0,0 | -16,0 | -16,0 |
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორც.პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 1552,5 | 1552,5 | 128,1 | 128,1 |
| მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 876,7 | 876,7 | 431,5 | 431,5 |
| სხვა გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა შემოსავლები | 752,0 | 0,0 | -242,6 | 0,0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 266,0 | 0,0 | 11,8 | 0,0 |
| სხვა | 486,0 | 0,0 | -254,4 | 0,0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 153,0 | 0,0 | 101,7 | 0,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| გადასახდელები | 7100,5 | 2429,2 | 178,3 | 743,2 |
| ხარჯები | 4135,8 | 0,0 | -920,0 | -15,7 |
| შრომის ანაზღაურება | 819,3 | 0,0 | -55,8 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1212,9 | 0,0 | -814,7 | -15,7 |
| პროცენტი | 20,7 | 0,0 | -2,8 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 1738,9 | 0,0 | -44,1 | 0,0 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 344,0 | 0,0 | -2,6 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2946,6 | 2429,2 | 1095,8 | 758,9 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების კლება | 18,1 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
| ნაშთის ცვლილება | -356,0 | 0,0 | -491,3 | -199,6 |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1188,5 | 0,0 | -37,2 | 0,0 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 244,4 | 0,0 | 33,4 | -78,1 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 86,0 | 0,0 | 32,9 | 0,0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 80,0 | 0,0 | 13,6 | 0,0 |
| ინფრასტრუქტურის მშე ნ ებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 2502,2 | 1880,2 | -120,6 | 878,2 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 989,0 | 0,0 | 243,8 | -31,1 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1530,8 | 549,0 | -36,3 | -25,8 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 479,6 | 0,0 | 48,7 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
| შენიშვნა: წლის დასაწყისისათვის თავისუფალი ნაშთი ჰქონდა 356.1 ათასი ლარი, რაც მთლიანად გაწერილია ბიუჯეტში | ||||
| დანართი№2 2010 წლის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
| ||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წ ელი | |
| სულ | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | |
| შემოსავლები | 6591,5 | 2429,2 |
| გადასახადები | 1420,0 | 0,0 |
| გრანტები | 4419,5 | 2429,2 |
| სხვა შემოსავლები | 752,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 4135,8 | 0,0 |
| შრომის ანაზღაურება | 819,3 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1212,9 | 0,0 |
| პროცენტი | 20,7 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 1738,9 | 0,0 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 344,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
| საოპერაციო სალდო | 2455,7 | 2429,2 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2793,6 | 2429,2 |
| ზრდა | 2946,6 | 2429,2 |
| კლება | 153,0 |
|
| მთლიანი სალდო | -337,9 | 0,0 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -356,1 | 0,0 |
| ზრდა | 0,0 |
|
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
| სესხები |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 |
|
| კლება | 356,1 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 356,1 |
|
| სესხები | 0,0 |
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 |
|
| ვალდებულებების ცვლილება | -18,1 |
|
| ზრდა | 0,0 |
|
| საგარეო | 0,0 |
|
| საშინაო | 0,0 |
|
| კლება | 18,1 | 0,0 |
| საგარეო |
|
|
| საშინაო | 18,1 |
|
| ბალანსი | 0,1 | 0,0 |
| დანართი№3 2010 წლის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| |||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემო სულო-ბების კოდები | 2010 წ ელი | |
| სულ | მ.შ სახელმწ.ბიუჯ. ფონდ. | ||
| შემოსულობები |
| 6744,5 | 2429,2 |
| შემოსავლები |
| 6591,5 | 2429,2 |
| არაფინანსური აქტივების კლება |
| 153,0 | 0,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება |
| 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0,0 | 0,0 |
| შემოსავლები |
| 6591,5 | 2429,2 |
| გადასახადები | 11 | 1420,0 | 0,0 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 11111 |
|
|
| ქონების გადასახადი | 11311 | 1420,0 | 0,0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101 | 830,0 |
|
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131102 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131103 | 12,2 |
|
| სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
| 21,0 |
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
| 556,8 |
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 |
|
|
| გრანტები | 13 | 4419,5 | 2429,2 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 |
|
|
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მი ღ ებული გრანტები | 133 | 4419,5 | 2429,2 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 1782,7 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 207,6 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 2429,2 | 2429,2 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდ.ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელ.პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 1552,5 | 1552,5 |
| სოფლი ს მხარ დ აჭერის პროგრამა |
| 876,7 | 876,7 |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 752,0 |
|
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 276,0 |
|
| პროცენტები |
|
|
|
| დივიდენდები |
|
|
|
| რენტა |
| 276,0 |
|
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 266,0 |
|
| მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
|
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 10,0 |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 |
|
|
| საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 306,0 |
|
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები |
| 296,0 |
|
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი |
| 24,0 |
|
| სახელმწიფო ბაჟი |
| 2,0 |
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი |
| 20,0 |
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
| 160,0 |
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილ.არ ე ალის ინფრასტრუქ.ადგილობ.მოსაკრებელი |
|
|
|
| ადგილობივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
| 90,0 |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება |
| 10,0 |
|
| შემოსავალები საქონლის რეალიზაციიდან |
| 10,0 |
|
| შემოსავალები მომსახურების გაწევიდან |
|
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 170,0 |
|
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 153,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 311 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 153,0 |
|
| მიწა |
|
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
| 153,0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0,0 |
|
| სესხები |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0,0 |
|
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო |
|
|
|
დანართი №4
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010წელი | |
| სულ | მ.შ. სახელმწ.ბიუჯ.ფონდ. | ||
| სულ | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | 7100,5 | 2429,2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 158,0 | 0,0 | |
| ხარჯები | 4135,8 | 0,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 819,3 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1212,9 | 0,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 61,1 | 0,0 | |
| მივლინებები | 14,1 | 0,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 121,6 | 0,0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 27,5 | 0,0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმა და პირადი ჰიგ. შენახვის ხარჯები | 5,7 | 0,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნ.ექსპლ. და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 90,8 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 892,1 | 0,0 | |
| პროცენტი | 20,7 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 1738,9 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 344,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივები | 2946,6 | 2429,2 | |
| ვალდებულებების კლება | 18,1 | 0,0 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1188,5 | 0,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 119,0 | 0,0 | |
| ხარჯები | 1118,1 | 0,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 680,7 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 416,7 | 0,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 61,1 | 0,0 | |
| მივლინებები | 11,2 | 0,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 112,5 | 0,0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 27,5 | 0,0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმა და პირადი ჰიგ. შენახვის ხარჯები | 1,0 | 0,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნ.ექსპლ. და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 59,5 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 143,9 | 0,0 | |
| პროცენტი | 20,7 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივები | 52,3 | 0,0 | |
| ვალდებულებების კლება | 18,1 | 0,0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 198,6 | 0,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14,0 |
| |
| ხარჯები | 197,1 | 0,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 136,0 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 61,1 | 0,0 | |
| მივლინებები | 1,2 |
| |
| ოფისის ხარჯები | 23,5 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნ.ექსპლ. და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 27,0 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 9,4 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,5 |
| |
| 01 02 | ზესტაფონის გამგეობა | 922,6 | 0,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 105,0 | 0,0 | |
| ხარჯები | 871,8 | 0,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 544,7 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 327,1 | 0,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 61,1 | 0,0 | |
| მივლინებები | 10,0 | 0,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 89,0 | 0,0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 7,0 | 0,0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმა და პირადი ჰიგ. შენახვის ხარჯები | 1,0 | 0,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნ.ექსპლ. და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 32,5 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 126,5 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივები | 50,8 | 0,0 | |
| 01 02 01 | გამგეობის აპარატი | 459,8 | 0,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12,0 |
| |
| ხარჯები | 409,0 | 0,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 108,1 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 300,9 | 0,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 61,1 |
| |
| მივლინებები | 4,8 |
| |
| ოფისის ხარჯები | 74,0 |
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 7,0 |
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმა და პირადი ჰიგ. შენახვის ხარჯები | 1,0 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნ.ექსპლ. და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 31,0 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 122,0 |
| |
| არაფინანსური აქტივები | 50,8 |
| |
| 01 02 02 | საფინანსო სამსახური | 78,3 | 0,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9,0 |
| |
| ხარჯები | 78,3 | 0,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 66,1 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 12,2 | 0,0 | |
| მივლინებები | 2,7 |
| |
| ოფისის ხარჯები | 7,0 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 2,5 |
| |
| 01 02 03 | ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკის სამსახური | 68,7 | 0,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11,0 |
| |
| ხარჯები | 68,7 | 0,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 63,7 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 5,0 | 0,0 | |
| მივლინებები | 1,0 |
| |
| ოფისის ხარჯები | 2,5 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნ.ექსპლ. და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,5 |
| |
| 01 02 04 | განათლების,კულტურისა და სპორტის სამსახური | 47,9 | 0,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7,0 |
| |
| ხარჯები | 47,9 | 0,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 41,9 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 6,0 | 0,0 | |
| მივლინებები | 0,5 |
| |
| ოფისის ხარჯები | 3,5 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 2,0 |
| |
| 01 02 05 | სოციალური სამსახური | 39,4 | 0,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6,0 |
| |
| ხარჯები | 39,4 | 0,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 36,4 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 3,0 | 0,0 | |
| მივლინებები | 1,0 |
| |
| ოფისის ხარჯები | 2,0 |
| |
| 01 02 06 | ტერიტორიული ორგანოები | 228,5 | 0,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 60,0 |
| |
| ხარჯები | 228,5 | 0,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 228,5 |
| |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 8,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 8,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 8,0 |
| |
| 01 04 | სსიპ -საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 0,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები |
|
| |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 20,5 | 0,0 |
| ხარჯები | 20,5 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20,5 | 0,0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 20,5 |
| |
| სუბსიდიები |
|
| |
| 01 06 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 38,8 | 0,0 |
| ხარჯები | 20,7 | 0,0 | |
| პროცენტი | 20,7 |
| |
| ვალდებულებების კლება | 18,1 |
| |
| 02 00 | სახანძრო დაცვის სამსახური | 244,4 | 0,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 31,0 |
| |
| ხარჯები | 128,7 | 0,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 99,7 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 29,0 | 0,0 | |
| მივლინებები | 1,0 |
| |
| ოფისის ხარჯები | 3,0 |
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმა და პირადი ჰიგ. შენახვის ხარჯები | 4,7 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნ.ექსპლ. და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14,3 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 6,0 |
| |
| არაფინანსური აქტივები | 115,7 |
| |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 86,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 35,6 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 35,6 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 35,6 |
| |
| არაფინანსური აქტივები | 50,4 |
| |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 80,0 | 0,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8,0 | 0,0 | |
| ხარჯები | 80,0 | 0,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 38,9 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 41,1 | 0,0 | |
| მივლინებები | 1,9 | 0,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 6,1 | 0,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნ.ექსპლ. და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 16,1 | 0,0 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (მიზნობრივი ტრანსფერი) | 80,0 | 0,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8,0 |
| |
| ხარჯები | 80,0 | 0,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 38,9 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 41,1 | 0,0 | |
| მივლინებები | 1,9 |
| |
| ოფისის ხარჯები | 6,1 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნ.ექსპლ. და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17,0 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 16,1 |
| |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2502,2 | 1880,2 |
| ხარჯები | 607,7 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 607,7 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 607,7 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივები | 1894,5 | 1880,2 | |
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 916,6 | 826,7 |
| ხარჯები | 75,6 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 75,6 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 75,6 |
| |
| არაფინანსური აქტივები | 841,0 | 826,7 | |
| 05 02 | სოფლის მეურნეობა | 8,7 | 0,0 |
| ხარჯები | 8,7 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8,7 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 8,7 |
| |
| 05 03 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (№41 განკარგულება) | 876,7 | 876,7 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 876,7 | 876,7 | |
| 05 04 | წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | 28,6 | 0,0 |
| ხარჯები | 28,6 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 28,6 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 28,6 |
| |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| |
| 05 05 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 10,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 10,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 10,0 |
| |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| |
| 05 06 | ბინათმშენებლობა | 90,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 90,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 90,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 90,0 |
| |
| 05 07 | გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 236,6 | 140,6 |
| ხარჯები | 96,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 96,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 96,0 |
| |
| არაფინანსური აქტივები | 140,6 | 140,6 | |
| 05 08 | ქუჩების ბაღების გზების საყ.ნარჩენების შეგროვება-გაწმენდა | 251,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 251,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 251,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 251,0 |
| |
| 05 09 | სხვა არაკლასიფიცირებული საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 8,6 | 0,0 |
| ხარჯები | 8,6 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8,6 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 8,6 |
| |
| 05 10 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება (ნაგვის ურნები) | 66,4 | 36,2 |
| ხარჯები | 30,2 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 30,2 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 30,2 |
| |
| არაფინანსური აქტივები | 36,2 | 36,2 | |
| 05 11 | პარკების დაცვის ხარჯები | 5,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 5,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 5,0 |
| |
| 05 12 | მაწანწალა ძაღლების გაუნებელყოფება | 4,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 4,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 4,0 |
| |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1530,8 | 549,0 |
| ხარჯები | 973,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 973,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივები | 557,8 | 549,0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი (ბაღების გაერთიანება) დაფინანსება | 979,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 930,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 930,0 |
| |
| არაფინანსური აქტივები | 49,0 |
| |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 551,8 | 549,0 |
| ხარჯები | 43,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 43,0 |
| |
| არაფინანსური აქტივები | 508,8 | 549,0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 989,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 713,1 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 44,8 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 44,8 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 668,3 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივები | 275,9 | 0,0 | |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 448,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 172,1 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 23,6 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 23,6 |
| |
| სუბსიდიები | 148,5 |
| |
| არაფინანსური აქტივები | 275,9 |
| |
| 07 02 | თეატრი | 150,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 150,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 150,0 |
| |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება | 11,5 | 0,0 |
| ხარჯები | 11,5 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 11,5 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 11,5 |
| |
| სუბსიდიები |
|
| |
| 07 04 | სახელოვნებო სკოლები | 20,8 | 0,0 |
| ხარჯები | 20,8 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 20,8 |
| |
| 07 05 | ბიბლიოთეკები | 56,6 | 0,0 |
| ხარჯები | 56,6 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 56,6 |
| |
| 07 06 | კულტურის სახლები | 145,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 145,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 145,0 |
| |
| 07 07 | მუზეუმი | 27,4 | 0,0 |
| ხარჯები | 27,4 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 27,4 |
| |
| 07 08 | ძეგლთა დაცვა | 2,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 2,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 2,0 |
| |
| სუბსიდიები |
|
| |
| 07 09 | მუსიკალური კოლექტივები | 110,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 110,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 110,0 |
| |
| 07 10 | ეპარქიის ხარჯი | 10,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 10,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 10,0 |
| |
| 07 11 | იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები | 7,7 | 0,0 |
| ხარჯები | 7,7 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 7,7 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 7,7 |
| |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 479,6 | 0,0 |
| ხარჯები | 479,6 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 38,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 38,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 97,6 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 344,0 | 0,0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (ნაწილობრივ მიზნობრივი ტრანსფერი) | 97,6 | 0,0 |
| ხარჯები | 97,6 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 97,6 |
| |
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 38,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 38,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 38,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 38,0 |
| |
| 08 03 | ერთჯერადი დახმარება და საწარმოო ტრავ მ ა | 142,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 142,0 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 142,0 |
| |
| 08 04 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 35,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 35,0 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35,0 |
| |
| 08 05 | სხვა არაკლასიფიცირებული (სტიქია სადღესასწაულო და სარიტუალო) | 82,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 82,0 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 82,0 |
| |
| 08 06 | ეპილეფსია და პარკისონით დაავადებულთა დახმარება | 73,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 73,0 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 73,0 |
| |
| 08 07 | ა და ბ ჰეპატიტით დახმარება | 12,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 12,0 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12,0 |
| |
| დანართი №5 ეკონომიკური საქმიანობა
| ||
| 1 | ე კ ო ნ ო მ ი კ ი ს დ ა ფ ი ნ ა ნ ს ე ბ ა | 1802000,00 |
| სოფლის მეურნეობა მათ შორის | 8700,00 | |
| 2 | ტრანსპორტი სულ: | 1793300,00 |
| მათ შორის: სხვადასხვა სამუშაოებისათვის საპროექტო ღირებულება | 49000,00 | |
| მდინარე ფშაველაზე 1 და 2 სვირის დამაკვშ.ბონდის საპრ. ღირებულება | 120,00 | |
| მე-2 სვირში ღვანიძეების უბანში სანიაღვრე არხების საპროექტო ღირებ. | 80,00 | |
| დადიანის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშ. საპრ. ღირებ. | 240,00 | |
| მაზნიაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხების რეაბ. საპროექტო ღირებ. | 20,00 | |
| ნინოშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხების რეაბ. საპრეოქტ. ღირებ. | 90,00 | |
| მელქაძის ქუჩაზე სანიაღვრე არხების რეაბ. საპრ. ღირებულება | 45,00 | |
| მელქაძის ქუჩაზე№6-ში და შათირიშვილის ქუჩაზე არსებული თბოქსელის ბეტონის არხის გადაკეტვითი საპრ. ღირებ. | 30,00 | |
| ქალაქში არსებული მრავალსართულიანი საცხ. სახლების ლიფტების სარეაბ. სამუშ. საპრ. ღირებ. | 5975,00 | |
| დადგ. №40 ზესტაფონში დასვენების პარკის (ირინეს პარკი) რეაბ. საპრ. ღირებ. | 23000,00 | |
| დადგ. №40 ზესტაფონში აღმაშ. ქუჩაზე არსებული სკვერის (9-აპრილის სკვერის) საპრ. ღირებ. | 14000,00 | |
| დადგ. №40 კეთილაძის ქუჩაზე არსებული სამანქანო ხიდის საპრ. ღირებ. | 3000,00 | |
| ბიბილაშვილის ქუჩა №11-ში საცხოვრებელი სახლის გამაგრებითი სამუშაოების პროექტირებისათვის | 1500,00 | |
| სოფლის გზების დაგრეიდერებისათვის ტექ. ღირებულება | 15000,00 | |
| აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული სკვერისა და ფანტანის სარეაბ. სამუშაოები | 161750,00 | |
| კეთილაძის ქუჩაზე არსებული სამანქანო ხიდის სარეაბ. სამუშ-თვის | 22774,00 | |
| ირინეს პარკის სარეაბილიტაციო სამუ შ აოებისათვის | 337500,00 | |
| ირინეს პარკში ფანტანის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 65343,00 | |
| მთავრობის №41 განკარგულებით (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) | 876700,00 | |
| მათ შორის: საპროექტო ღირებულება | 12319,00 | |
| 1 | 1-სვირში გიორგაძეების უბანში საუბნო გზისა და სანიაღ. არხების რეაბ. | 2219,00 |
| 2 | ღიბრაძეების უბანში (მარნის უბანში) საუბნ. გზა და სანიაღ. არხის რეაბ. | 2157,00 |
| 3 | მდინარე ფშაველაზე ბოგირის სარეაბ. სამუ შ აოებისათვის | 4713,00 |
| 4 | 1-სვირში ც/გზის და გეწაძეების უბანთან დამაკ. გზის რეაბ. | 3506,00 |
| 5 | ხოხოულის საჭაჭიაშვილოს და კოხრის საუბნო გზის სარეაბ. სამუშ. | 7271,00 |
| 6 | წაქაძეების უბანში სასმელი წყლის რეზერვუარის და პლას ტ მ.მილები | 1550,00 |
| 7 | 1-სვირში წმ/გიორგის სახ. ტაძრის სარეაბ. სამუშაოები | 16065,00 |
| 8 | 2-სვირში გურგენიძეების უბანში მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა | 2574,00 |
| 9 | კამლაძეებისა და ცხადაძეების უბანში მგზავრთა მოსაცდელი | 2574,00 |
| 10 | სადგურ სვირში სანიაღვრე არხების სარეაბ. სამუშაოები | 7056,00 |
| 11 | ხვინჩიაშვილების უბანში მინი სტადიონის მოწყობა | 7121,00 |
| 12 | ჯუღელების უბანში მინი სტადიონის მოწყობა | 6552,00 |
| 13 | II-სვირში სანიაღვრე არხებისა და საუბნო გზის სარეაბ. სამუშაოები | 12287,00 |
| 14 | თომა მოციქულის სახელობის ეკლესიის მოსაპირკ. სამუშაოები | 13900,00 |
| 15 | ცხრაწყაროს ჯიგი ძ ეების უბანში გზის სარეაბ. სამუშაოები | 5901,00 |
| 16 | შალამბერიძეების უბანში წყაროს მშენებლობა | 816,00 |
| 17 | გელენიძეების უბანში წყაროს სარეაბ. სამუშაოები | 231,00 |
| 18 | ფიროსმანის მე-2ჩიხის გაგრძელებაზე გზის სამუშაოები | 4849,00 |
| 19 | კოპაძეების უბანში საუბნო გზისა და სანღვრ. არხების რეაბ. | 9623,00 |
| 20 | ზედა კვალითში ავტობუსის მოსაცდელის სარეაბ. სამუშაოები | 1397,00 |
| 21 | ზ/კვალით ნებიერიძეების კაციტაძეების უბ. მავთ/ბადეების და პლას ტ მ. მილები | 8850,00 |
| 22 | ძლოურდ. შალამბ. უბ. პლას ტ მ. მილები და ელ. სადენის და წყალსად. სარეაბ. | 750,00 |
| 23 | ნებიერიძეების უბანში პოლიეთილენის მილები შეძენა1500გრძ/მ | 2600,00 |
| 24 | გოცაძეების ლურსმანაშვ. კვინიკაძ. თაბაგრების უბ.პლას ტ.მ მილ. და მავთ. ბადეები | 9980,00 |
| 25 | სოფ/კვალითი შუა კვალითში ღვინ. ქარხან. დ ასასვ. ფანჩატურის მშენბლ. | 4018,00 |
| 26 | შუა კვალითში აბანოსთან ცხრაწყ. კავ. მახათ. და სასაფ. მის გზის სარეაბ. სამუშ. | 14336,00 |
| 27 | შუა კვალითში გაბრიჭიძ. უბ ა ნში ბოგ. გასამაგრ. სამუშაოები | 4207,00 |
| 28 | ც/სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშ. | 6210,00 |
| 29 | შუა კვალითში მგ/,ოსაცდ მოწყობა | 3285,00 |
| 30 | ბარბარწმინდისკენ მიმავალი საუბნ. გზის რეაბ. | 5023,00 |
| 31 | ხუსკივაძეებისა და გორგოძეების საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშ. | 3179,00 |
| 32 | შუა კვალითში დასასვ. ფანჩატ უ რის მშენებლობა | 4018,00 |
| 33 | შუა კვალითში სასმელი წყლისა და სასფლ. შემოსაღ. მასალები | 9160,00 |
| 34 | კლდეეთი ქვ. კლდეეთში სასაფ. მისასვ. და ც/გზის სარეაბ. სამუშ აო ები | 12317,00 |
| 35 | ქვ/კლდეეთში წყალსადენის სარეაბ. მასალები | 1533,00 |
| 36 | ტაბაკინში საუბნო გზის სარეაბ. სამუშ-ბი | 14023,00 |
| 37 | ტაბაკინში ჩუბინიძეები გაჩეჩილაძ. შათირიშ. უბანში წყლის მილების მოსაცდ. და სტადიონისათვის მასალების ღირებულება | 770,00 |
| 38 | კინოთში ორი წყაროს სარეაბილიტაციო მასალების ღირებულება | 298,00 |
| 39 | კინოთში ჯანი შ ვილების ზარნაძეების ძაბირაძეების უბან. გზის რეაბ. | 11418,00 |
| 40 | ზ/კლდეეთში ცხადაძეების ახრახაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია | 3936,00 |
| 41 | ჭუმბაძეების უბანში თუნუქის მილების ხაროულისა და კლდეეთის მშენებარე ეკლესიის მეტალო პლას ტ მასის სახურავი და ვარდუკაძეების უბ. პლას ტ მ. მილები | 8405,00 |
| 42 | კლდეეთის ეკლესიისათვის 1 ტონა არმატურა | 600,00 |
| 43 | მწყერიციხის სალოცავისათვის მასალების ღირებულება | 4000,00 |
| 44 | თვრინში ჯვართამაღლების ეკლესიისათვის მასალები | 600,00 |
| 45 | თვრინში სასაფლაოს გზის სარეაბ. სამუშაოები | 13177,00 |
| 46 | ალავერდში საუბნო გზის სარეაბ. სამუშაოები | 7784,00 |
| 47 | ილემი ზ/ილემში მინი სტადიონის მოწყობა | 7121,00 |
| 48 | ზ/ილემში ვაჭევის სასაფლაოზე სამლოცველოს მშენებლობა | 6980,00 |
| 49 | ილემში თურმანიძეების უბანში სამლოცველოს მშენებლ. | 6981,00 |
| 50 | ზ/ოლემში მგზავრთა მოსა ც დელის მოწყობა | 3285,00 |
| 51 | ქვ/ილემში სასმელი წყლისათვის საჭირო მასალები | 800,00 |
| 52 | ცნობილაძეებისა და თურმანიძეების უბანში პოლიეთ. მილებისათვის0.25-იანი550გრძ/მ | 275,00 |
| 53 | ძირულა პატარა განთიადში საუბნო გზის სარეაბ. სამუშაოები | 4910,00 |
| 54 | დიდ განთიადში საუბნო გზის სარეაბ. სამუშაოები | 7418,00 |
| 55 | ძირულის თემში ქვ/წევაში საუბნო გზის სარეაბ. სამუშ. | 5046,00 |
| 56 | ზ/წევაში საუბნო გზის სარეაბ. სამუშაოები | 4910,00 |
| 57 | ღვერკში საუბნო გზის სარეაბ. სამუშაოები | 4295,00 |
| 58 | სოფ. აჭარაში საუბნო გზის სარეაბ. სამუშაოები | 4810,00 |
| 59 | ვაშპარიანში საუბნო გზის სარეაბ. სამუშაოები | 5114,00 |
| 60 | ლელაძეებში საუბნო გზის სარეაბ. სამუშაოები | 5103,00 |
| 61 | ძირულაში არს. წყლის რეზერვუარის რეაბილიტაცია | 2208,00 |
| 62 | ძირულაში სას ო ფლო გზის სანიაღვრე არხ. მასალები | 840,00 |
| 63 | როდინაული საავტომობილო გზის სრეაბ. სამუშ. | 2941,00 |
| 64 | ცხენთაროში საბავშვო ბაღის შენობის სარეაბ. სამუშ. | 25595,00 |
| 65 | აჯამეთში ავტობუსის მოსაცდ. ს არეაბ. სამუშ-ბი | 1709,00 |
| 66 | როდინაულში სამლოცველოს მშენებლობა | 7467,00 |
| 67 | ზიბზიბაძეების უბანში მინი სტადიონის მშენებლობა | 4222,00 |
| 68 | ოსაძეების უბანში სტადიონის მოწყობა | 4222,00 |
| 69 | როდინაულის ეკლესიის შემოღობვა ქვით | 10796,00 |
| 70 | ვარდოსანიძეების საუბნო გზის სარეაბ. სამუშაოები და სან ია ღვ. არხები | 5676,00 |
| 71 | სვეტმაღალში სამხარაძეების უბანში მგზ. მოსაცდელი | 3351,00 |
| 72 | სვეტმაღალში ბოგირის სარეაბ. სამუშაოები | 11829,00 |
| 73 | ფუთი თემში ქათამაძეებში ბეგაძეების უბანში არს. წყალსად. რეაბ. | 24105,00 |
| 74 | ყვავაძეების უბანში სასმ. წყლის პრობლემებისათვის მას. შეძენა | 207,00 |
| 75 | შროშა ბოგირის უბანში მგზავრთ მოსაცდ. მოწყობა | 3351,00 |
| 76 | ზვარეს უბანში ფანჩატურის მოწყობა | 4018,00 |
| 77 | სოფ. ამსაისში მგზავრთა მოსაცდ. მოწყობა | 4904,00 |
| 78 | საწაბლეში მგზავრ. მოსაცდელი | 4904,00 |
| 79 | ზვარეს უბანში სასმელი წყლისათვის პოლიეთილენის მილები900გრძ/მ | 450,00 |
| 80 | საწაბლეში პოლიეთილენის მილები სასმელი წყლისათვის1200გრძ/მ | 600,00 |
| 81 | საწუმბოს უბანში საუბნო გზის სარეაბ. სამუშაოები | 3253,00 |
| 82 | მოდებაძეების საუბნო გზის სარეაბ. სამუშაოები | 4842,00 |
| 83 | შროშაში წყლის წისქვილის სამუშ. | 1232,00 |
| 84 | შროშაში ზვარეს უბანში14კგ საღებავი და18გრძ/მ ლით. მილი100კგ ცემენტი | 292,00 |
| 85 | დილიკარი ცერცვაძეების უბ. მგზავრთ მოსაცდ. მოწყ. | 3285,00 |
| 86 | დილიკაურის თემში საუბნო გზის სარეაბ. სამუშაოები | 2628,00 |
| 87 | ხიხაძე ხვედელიძეების უბ. მგზავრთა მოსაცდ. მოწყ. | 3174,00 |
| 88 | პერანიძეების უბანში მგზ. მოსაცდ. მოწყ. | 3285,00 |
| 89 | გაფენილების უბანში მგზ. მოსაცდ. მოწყობა | 3285,00 |
| 90 | დილიკაურის თემში მგზავრთ. მოსაცდ. მშენებ. | 9955,00 |
| 91 | ქველეთუბნის საუბნო გზის სარეაბ. სამუშაოები | 5398,00 |
| 92 | ხიხაძე ხვედელიძეების პერანიძეების დათიაშვილების ეჯიბაძეების უბანში სამ. წყლისათვის პლას ტ მ. მილ. შეძენა | 1750,00 |
| 93 | ზედა საქარაში ცერცვაძეების უბ. სასაფლაოს შემოღობვა | 3798,00 |
| 94 | თავაძეების საუბნო გზის სარეაბ. სამუშაოები | 9613,00 |
| 95 | აბულაძეებისა მაღლაკელიძეების უბანში სანიაღვ. არხ. მოწყობა | 7097,00 |
| 96 | ფერაძეების უბანში საუბნ. გზის სარეაბ. სამუშ. | 3965,00 |
| 97 | ბაბუაძეების ტალახაძეების უბანში საყრდენი კედელი და სანღვრ. არხ. სარე ა ბ. | 5894,00 |
| 98 | ბეგლევის უბანში საუბნო გზის სარეაბ. სამუშ. | 6859,00 |
| 99 | საყვარელიძეების უბანში გზისა და სანიაღვრე არხ. რეაბ. | 4574,00 |
| 100 | აბულაძეებისა და ფერაძეების უბანში სამრეკლო ზარისა და ცქიტიშვილების უბანში ჯვრის და თავ შ ეყრის ადგ. მასალები | 900,00 |
| 101 | საზანოს ქვ/საზანოში სან. არხ. და საავტ. გზის სამუშ. | 11588,00 |
| 102 | ზორვეთის გადასახვევთან მოსაცდ. მოწყობა | 3285,00 |
| 103 | კვანტიძეების უბანში მოსაცდ. მოწყ. | 3285,00 |
| 104 | დევიძეების ბრეგვაძეების სამხარაძეების უბანში წყლის პალს ტ მ. მილები რეზერვუარისთვის თუნ უ ქის ფურც. ცემენტი კობახ. უბანში წყაროს რეაბ. ჭანტურიძეების უბანში წყლის რეზ. და ადმ. შენობის ეზოში ჭის მოპირკეთება კვანტიძეების უბნში მე-2 მოსაცდელისათვის მასალები | 5784,00 |
| 105 | სასახლეში ურიადმყოფ უბანში მგზ. მოსაცდ. მოწყობა | 3083,00 |
| 106 | სასახლეში საავტ. გზის სარეაბ. სამუშ. | 3091,00 |
| 107 | სასახლ. ჭუმბურიძეების კობახიძეების თავბერიძეების გურულების ხიხაძეების ური ა დმყოფელების უბანში წყლის მილების წყლის რეზერვ. ცემენტის თუნუქის ფურცლები და მავთულბადეების შეძენა | 8142,00 |
| 108 | საცერაძეების ფოცხვერაშვილების ბეღელაძეების ლუტიზეების ბუცხრიკი ძ ეების კაპანაძეების ლელაძეების უბანში მინი სტადიონი, თუნუქის ფურცლები, ცემენტი მავთულბადე პლას ტ მ. მილები წყლის რეზერვ. დაშტამბული ფურცლების შეძენა-რეა. | 10334,00 |
| 109 | მაჩიტიძეები ჭუმბურიძეები სამანიშვილებში წყლის მილების და ცემენტის შეძენა | 2095,00 |
| 110 | შიმშილაქედში საავტომობილო გზისა და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია | 8161,00 |
| 111 | სოფ. ტყლაპში ფოცხვერაშვილების უბანსი მგზ. მოსაცდელი | 3072,00 |
| 112 | სოფ. ტყლაპში ლუტიძეებში მგზ. მოსაცდელი | 3072,00 |
| 113 | საზანოს თემში ტყლაპში ნაფერმალთან მგზ. მ ოსაცდელი | 3072,00 |
| 114 | ტყლაპში სან. არხ. დ ა საავტ. გზის სარეაბ. სამუშ. | 3325,00 |
| 115 | ქვ. საზანოში კუპატ. უბანში წყალსაქაჩი ტუმბოს ღირებ. | 2000,00 |
| 116 | ქვ. საქარაში გურულების უბან შ ი ფეხბურთის სტადიონის მოწყობა | 1050,00 |
| 117 | ბარბაქაძეების ნებიერი ძ ეების ქათამაძეებში საუბნო გზის სარეაბ. სამუშაოები | 6142,00 |
| 118 | არგვეთაში მოსახლ. წყლის ლითონის მილების ღირებ. | 10000,00 |
| 119 | არაბიძეების და ქათამაძეების უბანში სან. არხ. სამუშ. | 8456,00 |
| 120 | ქათამაძეების უბანში მინი სტად. მოწყ. | 3852,00 |
| 121 | გურულების უბანში ფეხბ. სტად. სარეაბ. სამუ შ. | 8102,00 |
| 122 | წმ. გიორგის ეკლესიასთან მინი სტად. მოწყობა | 5531,00 |
| 123 | ნებიერიძეებში მგზავრთა მოსაცდელი რეაბ. | 1167,00 |
| 124 | ჭალატყეში დასასვ. ფანჩატურის მოწყობა | 4018,00 |
| 125 | არგ ვე თაში ც/გზის რეაბილიტაცია | 22553,00 |
| 126 | ჭალატყეში მგზავ. მოსაცდ. რეაბ. | 3285,00 |
| 127 | ჭალატყეში ფეხბურთის სტად. მოწყობა | 1081,00 |
| 128 | ჭალატყე შ ი მგზავრთა მოსაცდ. | 1636,00 |
| 129 | ჭალატყეში სასაფლაზე ღია ფარდულის სარეაბ. | 1790,00 |
| 130 | არგვეთაში სპირტსტროის დასახლებაში წყლის პრობლ. მასალ. შეძენა | 2160,00 |
| 131 | სანახშირეში მარტოთუბან შ ი წმ.გიორგის სახ. ეკლესიის სახ. გადახრვ. | 6425,00 |
| 132 | სანახშირის თემ შ ი საუბნო გზის სარეაბ. სამუშაოები და ავტ. მოსაცდ. | 6869,00 |
| 133 | სანახშირეში სკოლის უბანში სასმ. წყლის სარეაბილიტაციო | 980,00 |
| 134 | ზ/წიფლავაკეში სტადიონის მოწყობა | 3434,00 |
| 135 | საღვინეში საუბნ. გზის სარეაბ. | 6187,00 |
| 136 | მარტოთუბანში სასმ. წყლისათვის პლას ტ მ. მილები | 300,00 |
| 137 | ქვ/წიფლავაკეში წყლის სისტ. მოსაწყ. მასალ. შეძენა | 4000,00 |
| 138 | ქვ/წიფლავაკეში წყლის ავზის შესაძენად | 2000,00 |
| 139 | ზედ წიფლ. სასმ. წყლის მასალები შეძ. | 2000,00 |
| 140 | ბოსლევი გაღმა ბოს. საუბნო გზის სარეაბ. სამუშაოები | 7910,00 |
| 141 | გამოღმა ბოსლევში კახნ. უბანს საუბნ. გზის სარეაბ. სამუშ. | 2559,00 |
| 142 | მიქაბერიძეებში ავტ. მოსაცდ. სამუშ. | 1795,00 |
| 143 | გამოღმა ბოსლ. სტადიონის შემოღობვა ბოსლ. | 6393,00 |
| 144 | ბეგლევში საცალფეხო ბონდის რეაბ. | 8039,00 |
| 145 | ბოსლევში დიდ წიფელაზე საუბნო გზის სარეაბ. სამუშაოები | 2473,00 |
| 146 | ჭუმბურიძეების უბანში ავტობ. მოსაცდ. რეაბილიტ. | 1919,00 |
| 147 | ბოსლევში სასმ. წყლის მაგისტრალისათვის მას. ღირებ. | 9100,00 |
| 148 | რკვიაში საავტ. ხიდის სარეაბ. სამუშ. | 27119,00 |
| 149 | ზოვრეთში ც/გზის შეკე თ ებისთვის კირქვის ღირებ. | 30000,00 |
| 150 | ეკლესიის მშენებლ-თვის წაბლის ხის ბოძები | 1600,00 |
| 151 | შოროპანში ფარნავაზის ქუჩაზე მგზავრთ. მოსაცდ. სამუშ. | 1568,00 |
| 152 | ფარნავაზის ქუჩიდან ბატონიშვილზე ჩამავალი გზის სამუშ. | 4257,00 |
| 153 | ფარნავაზის ქუჩაზე სპორტ. მოედნის სარეაბ. სამუშ. | 3638,00 |
| 154 | ჭიატურის ქუჩაზე მინი სტადიონის მოწყობა | 7121,00 |
| 155 | ფარნავაზის ქუცაზე დასასვენებელი ფანჩატურის მ შ ენებლობა | 4018,00 |
| 156 | გაჩეჩილაძეების უბანში ფანჩატურის მშენებლ. | 4018,00 |
| 157 | გაჩეჩილაძეების უბანში გზის სარეაბ. | 1663,00 |
| 158 | შოროპანში სასმ. წყლის მოსაგვარებლად ფოლადის მილების შეძენა | 430,00 |
| 159 | ლითონის მილები 50 გრძ/მ | 400,00 |
| 160 | შროშისა და ილმის თემში შეძ. პოლიეთილენის მილების ფასთა სხვაობა | 265,00 |
| სულ: საპროექტო ღირებულების გარდა სამუშაოები | 855053,00 | |
| სოფლის პროექტებისათვის შეძენილი მასალების ტრანსპორტირება | 6000 | |
| №989 დადგენილებით ზესტაფონში ნიკოლაძის, ხანძთელის, ზაპოროჟიეს, მაჭავარიანის ქუჩების და სოფელ კვალითში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია | 253500,00 | |
| დანართი №7 საბინაო კომუნალური მეურნეობა
| |||
| 1 | ბინათმშენებლობა | 7061 | 90000,00 |
| მათ შორის: მრავალბინიანი საცხ.სახლების ლიფტების სარეაბ.სამუშ-ის (ტექ. დოკ. გარეშე) |
|
| |
| 1 | აღმაშენებლის ქ№2 პირველი სადარბაზო. |
| 3143,00 |
| 2 | აღმაშენებლის ქ №2 მე-2 სადარბაზო |
| 2810,00 |
| 3 | აღმაშენებლის ქ №2 მე-3 სადარბაზო |
| 2780,00 |
| 4 | აღმაშენებლის ქ №29 მე-2 სადარბაზო |
| 2924,00 |
| 5 | აღმაშენებლის ქ №49 პირველი სადარბაზო |
| 5024,00 |
| 6 | ბიბილაშვილის№4 პირველი სადარბაზო |
| 8784,00 |
| 7 | მეგობრობის№9 პირველი სადარბაზო |
| 6837,00 |
| 8 | რუსთაველის ქ№10 მე-2 სადარბაზო |
| 8903,00 |
| 9 | შათირიშვილის ქ9 |
| 9091,00 |
| 10 | კეკელიძის ქუჩა №4 |
| 6502,00 |
| 11 | ბიბილაშვილის 4 მე-2-სადარბაზო |
| 13699,00 |
| 12 | კეკელიძის ქ№2 |
| 9823,00 |
| 13 | კეთილაძის ქ №1 მე-2 სადარბაზო |
| 9395,00 |
| კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 7062 | 66400,00 | |
| წყალმომარაგება | 7063 | 28600,00 | |
| კეკელიძის №12-ში 9-სართ. 2-სადარბაზოიანი საცხ. სახლის წყალსადენის ქსელის შემყვანის მოწყობა |
| 5724,90 | |
| ჩიკაშუას ქუჩაზე მშენებარე სახლში წყალსადენის ქსელის შემყვანის მოწყობა |
| 1002,38 | |
| პლას ტ მასის საკანალიზ. მილების შეძენა (ამხანაგობა ხანძთა) |
| 2700,00 | |
| ჭის თავის ფუძის შეძენა5ცალი (ამხანაგობა ხანძთა) |
| 1100,00 | |
| ამხანაგობა „ხანძთას“ მასალების ღირებულება |
| 200,00 | |
| კეკელიძის8-ში წყალსადენის ქსელის შემყვანის მოწყობა |
| 5680,53 | |
| ჩიკაშუას ქუჩის №1 5-სართულიანი 2-სადარბაზოიანში წყალსადენის ქსელის შემყვანის მოწყობა |
| 1283,70 | |
| ჩიკაშუას№8-ში5-სართულიანი4-სადარბაზოიანი წყალსადენის ქსელის შემყვანის მოწყობა |
| 1949,16 | |
| ჩიკაშუას№5-ში5-სართულიანი4-სადარბაზოიანი წყალსადენის ქსელის შემყვანის მოწყობა |
| 1230,07 | |
| მაჭავარიანის ქუჩაზე წყალსადენის საწნეო ქსელის გადატანისათვის (სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებით) |
| 3892,00 | |
| მაზნიაშვილის ქუჩაზე პირვ. შესახვ. საცხ. სახლში სასმ. წყლის მომარაგ. პოლიეთ. მილები |
| 480,00 | |
| გარე განათება: | 7064 | 236600,00 | |
| მთავრობის განკ. №40-დან გარე განათების10ქუჩის საპროექტო ღირებულება |
| 2400,00 | |
| შესასრულებელი სამუშაოები სულ |
| 138145,00 | |
| 1 | მათ შორის: ზაქარიაძის ქუჩის ღამის განათება |
| 13602,00 |
| 2 | ქუთაისის ქუჩის ღამის განათება |
| 13654,00 |
| 3 | ბატონიშვილის ქუჩის ღამის განათება |
| 18818,00 |
| 4 | აბესაძის ქუჩის ღამის განათება |
| 21319,00 |
| 5 | ზაპოროჟიეს ქუჩის ღამის განათება |
| 8570,00 |
| 6 | ლაღიძის ქუჩის ღამის განათება |
| 13032,00 |
| 7 | მეგობრობის ქუჩის ღამის განათება |
| 11337,00 |
| 8 | კეთილაძის ქუჩის ღამის განათება |
| 32551,00 |
| 9 | რობაქიძის ქუჩის ღამის განათება |
| 5262,00 |
| 10 | ქალაქის გარე განათების მომსახურებისათვის |
| 96000,00 |
| 11 | მათ შორის: მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ელ-მეურნეობის მომსახურება |
| 40000,00 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული |
| 8600,00 | |
| ჯ ა მ ი |
| 430200,00 | |