ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 21 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №50
2010 წლი ს 28 ოქტომბერი
ქ. ზესტაფონი
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 21 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
მუხლი1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, შეტანილ იქნ ე ს ცვლილებები „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 21 დეკემბრის №43 დადგენილების 1-ლ, მე-4 და მე-7 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
„მუხლი 1
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა განისაზღვროს 7560,0 ათასი ლარით, მათ შორის:
1) გადასახადები ---------------------------------------------- 2251,0 ათასი ლარი;
2) სხვა შემოსავლები ---------------------------------------- 819,5 ათასი ლარი;
3) არაფინანსური აქტივების კლება ------------------------- 70,0 ათასი ლარი;
4) შემოსავლები ტრანსფერებიდან -------------------------- 4419,5 ათასი ლარი.
მათ შორის:
ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი ---------------------------------- 1782,7 ათასი ლარი ;
ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი ---------------------------------------- 207,6 ათასი ლარი ;
გ) საქართ. რეგიონებში განსახორც. პროექტების ფონდიდან --- 1552,5 ათასი ლარი;
დ) საქართველოს სახელმწ. ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა – 876,7 ათასი ლარი.
მუხლი 4
განისაზღვროს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7916,0 ათასი ლარით.
მუხლი 7
ზესტაფონის ადგილობრივი ბიუჯეტის №1,№2,№3,№4 №5, №6,№7 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით (დანართები თან ერთვის).“.
მუხლი 2
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს.
მუხლი 3
დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.
საკრებულოს
თავმჯდომარ ის მოვალეობის შემსრულებელი გ.გეწაძე
დანართი№1
2010 წლის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის გეგმა | გადახრა | ||
| სულ | მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები | |
| შემოსულობები | 7560,0 | 2429,2 | 502,5 | 543,6 |
| შემოსავლები | 7490,0 | 2429,2 | 483,8 | 543,6 |
| გადასახადები | 2251,0 | 0,0 | 553,9 | 0,0 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ქონების გადასახადი | 2251,0 | 0,0 | 557,1 | 0,0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1450,0 | 0,0 | 608,3 | 0,0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 15,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
| სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 35,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 750,0 | 0,0 | -70,1 | 0,0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| სხვა გადასახადები | 0,0 | 0,0 | -3,2 | 0,0 |
| გრანტები | 4419,5 | 2429,2 | 105,0 | 543,6 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1782,7 | 0,0 | 476,6 | 0,0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 207,6 | 0,0 | -235,1 | 0,0 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 2429,2 | 2429,2 | -136,5 | 543,6 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0,0 | 0,0 | -680,0 | 0,0 |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 0,0 | 0,0 | -16,0 | -16,0 |
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 1552,5 | 1552,5 | 128,1 | 128,1 |
| მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 876,7 | 876,7 | 431,5 | 431,5 |
| სხვა გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა შემოსავლები | 819,5 | 0,0 | -175,1 | 0,0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 220,0 | 0,0 | -34,2 | 0,0 |
| სხვა | 599,5 | 0,0 | -140,9 | 0,0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 70,0 | 0,0 | 18,7 | 0,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| გადასახდელები | 7916,0 | 2429,2 | 993,8 | 743,2 |
| ხარჯები | 4573,8 | 0,0 | -482,0 | -15,7 |
| შრომის ანაზღაურება | 819,3 | 0,0 | -55,8 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1477,8 | 0,0 | -549,8 | -15,7 |
| პროცენტი | 127,6 | 0,0 | 104,1 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 1775,1 | 0,0 | -7,9 | 0,0 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 374,0 | 0,0 | 27,4 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3308,9 | 2429,2 | 1458,1 | 758,9 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების კლება | 33,3 | 0,0 | 17,7 | 0,0 |
| ნაშთის ცვლილება | -356,0 | 0,0 | -491,3 | -199,6 |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1551,4 | 0,0 | 325,7 | 0,0 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 247,4 | 0,0 | 36,4 | -78,1 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 91,3 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 80,0 | 0,0 | 13,6 | 0,0 |
| ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 2709,1 | 1880,2 | 86,3 | 878,2 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1185,6 | 0,0 | 440,4 | -31,1 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1541,6 | 549,0 | -25,5 | -25,8 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 509,6 | 0,0 | 78,7 | 0,0 |
შენიშვნა: წლის დასაწყისისათვის თავისუფალი ნაშთი ჰ ქონდა 356.1 ათასი ლარი, რაც მთლიანად გაწერილია ბიუჯეტში
დანართი№2
2010 წლის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წ ელი | |
| სულ | მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | |
| შემოსავლები | 7490,0 | 2429,2 |
| გადასახადები | 2251,0 | 0,0 |
| გრანტები | 4419,5 | 2429,2 |
| სხვა შემოსავლები | 819,5 | 0,0 |
| ხარჯები | 4573,8 | 0,0 |
| შრომის ანაზღაურება | 819,3 | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1477,8 | 0,0 |
| პროცენტი | 127,6 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 1775,1 | 0,0 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 374,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
| საოპერაციო სალდო | 2916,2 | 2429,2 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3238,9 | 2429,2 |
| ზრდა | 3308,9 | 2429,2 |
| კლება | 70,0 |
|
| მთლიანი სალდო | -322,7 | 0,0 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -356,1 | 0,0 |
| ზრდა | 0,0 |
|
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
| სესხები |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 |
|
| კლება | 356,1 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 356,1 |
|
| სესხები | 0,0 |
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 |
|
| ვალდებულებების ცვლილება | -33,3 |
|
| ზრდა | 0,0 |
|
| საგარეო | 0,0 |
|
| საშინაო | 0,0 |
|
| კლება | 33,3 | 0,0 |
| საგარეო |
|
|
| საშინაო | 33,3 |
|
| ბალანსი | 0,1 | 0,0 |
დანართი№3
2010 წლის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2010 წ ელი | |
| სულ | მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | ||
| შემოსულობები |
| 7560,0 | 2429,2 |
| შემოსავლები |
| 7490,0 | 2429,2 |
| არაფინანსური აქტივების კლება |
| 70,0 | 0,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება |
| 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0,0 | 0,0 |
| შემოსავლები |
| 7490,0 | 2429,2 |
| გადასახადები | 11 | 2251,0 | 0,0 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 11111 |
|
|
| ქონების გადასახადი | 11311 | 2251,0 | 0,0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101 | 1450,0 |
|
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131102 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131103 | 15,0 |
|
| სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
| 35,0 |
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
| 750,0 |
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
| 1,0 |
|
| სხვა გადასახადები | 116 |
|
|
| გრანტები | 13 | 4419,5 | 2429,2 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 |
|
|
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მი ღ ებული გრანტები | 133 | 4419,5 | 2429,2 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 1782,7 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 207,6 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 2429,2 | 2429,2 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 1552,5 | 1552,5 |
| სოფლი ს მხარ დ აჭერის პროგრამა |
| 876,7 | 876,7 |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 819,5 |
|
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 240,0 |
|
| პროცენტები |
|
|
|
| დივიდენდები |
|
|
|
| რენტა |
| 240,0 |
|
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 220,0 |
|
| მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
|
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 20,0 |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 |
|
|
| საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 208,5 |
|
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები |
| 198,5 |
|
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი |
| 5,0 |
|
| სახელმწიფო ბაჟი |
| 1,0 |
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი |
| 2,5 |
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
| 100,0 |
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
| ადგილობივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
| 90,0 |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება |
| 10,0 |
|
| შემოსავალები საქონლის რეალიზაციიდან |
| 10,0 |
|
| შემოსავალები მომსახურების გაწევიდან |
|
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 280,0 |
|
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 91,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 70,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 311 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 70,0 |
|
| მიწა |
|
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
| 70,0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0,0 |
|
| სესხები |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0,0 |
|
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო |
|
|
|
დანართი№4
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010წელი | |
| სულ | მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | ||
| სულ | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | 7916,0 | 2429,2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 158,0 | 0,0 | |
| ხარჯები | 4573,8 | 0,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 819,3 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1477,8 | 0,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 61,1 | 0,0 | |
| მივლინებები | 14,1 | 0,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 147,1 | 0,0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 27,5 | 0,0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმა და პირადი ჰიგ. შენახვის ხარჯები | 5,7 | 0,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნ. ექსპლ. და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 94,3 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 1128,0 | 0,0 | |
| პროცენტი | 127,6 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 1775,1 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 374,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივები | 3308,9 | 2429,2 | |
| ვალდებულებების კლება | 33,3 | 0,0 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1551,4 | 0,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 119,0 | 0,0 | |
| ხარჯები | 1400,8 | 0,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 680,7 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 592,5 | 0,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 61,1 | 0,0 | |
| მივლინებები | 11,2 | 0,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 138,0 | 0,0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 27,5 | 0,0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმა და პირადი ჰიგ. შენახვის ხარჯები | 1,0 | 0,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნ. ექსპლ. და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 60,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 293,7 | 0,0 | |
| პროცენტი | 127,6 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივები | 117,3 | 0,0 | |
| ვალდებულებების კლება | 33,3 | 0,0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 198,6 | 0,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14,0 |
| |
| ხარჯები | 197,1 | 0,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 136,0 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 61,1 | 0,0 | |
| მივლინებები | 1,2 |
| |
| ოფისის ხარჯები | 23,5 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნ.ექსპლ. და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 27,0 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 9,4 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,5 |
| |
| 01 02 | ზესტაფონის გამგეობა | 1121,6 | 0,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 105,0 | 0,0 | |
| ხარჯები | 1005,8 | 0,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 544,7 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 461,1 | 0,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 61,1 | 0,0 | |
| მივლინებები | 10,0 | 0,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 114,5 | 0,0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 7,0 | 0,0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმა და პირადი ჰიგ. შენახვის ხარჯები | 1,0 | 0,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნ.ექსპლ. და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 33,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 234,5 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივები | 115,8 | 0,0 | |
| 01 02 01 | გამგეობის აპარატი | 657,8 | 0,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12,0 |
| |
| ხარჯები | 542,0 | 0,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 108,1 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 433,9 | 0,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 61,1 |
| |
| მივლინებები | 4,8 |
| |
| ოფისის ხარჯები | 99,0 |
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 7,0 |
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმა და პირადი ჰიგ. შენახვის ხარჯები | 1,0 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნ.ექსპლ. და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 31,0 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 230,0 |
| |
| არაფინანსური აქტივები | 115,8 |
| |
| 01 02 02 | საფინანსო სამსახური | 78,3 | 0,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9,0 |
| |
| ხარჯები | 78,3 | 0,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 66,1 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 12,2 | 0,0 | |
| მივლინებები | 2,7 |
| |
| ოფისის ხარჯები | 7,0 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 2,5 |
| |
| 01 02 03 | ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკის სამსახური | 69,7 | 0,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11,0 |
| |
| ხარჯები | 69,7 | 0,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 63,7 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 6,0 | 0,0 | |
| მივლინებები | 1,0 |
| |
| ოფისის ხარჯები | 3,0 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნ.ექსპლ. და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2,0 |
| |
| 01 02 04 | განათლების,კულტურისა და სპორტის სამსახური | 47,9 | 0,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7,0 |
| |
| ხარჯები | 47,9 | 0,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 41,9 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 6,0 | 0,0 | |
| მივლინებები | 0,5 |
| |
| ოფისის ხარჯები | 3,5 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 2,0 |
| |
| 01 02 05 | სოციალური სამსახური | 39,4 | 0,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6,0 |
| |
| ხარჯები | 39,4 | 0,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 36,4 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 3,0 | 0,0 | |
| მივლინებები | 1,0 |
| |
| ოფისის ხარჯები | 2,0 |
| |
| 01 02 06 | ტერიტორიული ორგანოები | 228,5 | 0,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 60,0 |
| |
| ხარჯები | 228,5 | 0,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 228,5 |
| |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 49,8 | 0,0 |
| ხარჯები | 49,8 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 49,8 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 49,8 |
| |
| 01 04 | სსიპ–საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 0,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები |
|
| |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 20,5 | 0,0 |
| ხარჯები | 20,5 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20,5 | 0,0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 20,5 |
| |
| სუბსიდიები |
|
| |
| 01 06 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 160,9 | 0,0 |
| ხარჯები | 127,6 | 0,0 | |
| პროცენტი | 127,6 |
| |
| ვალდებულებების კლება | 33,3 |
| |
| 02 00 | სახანძრო დაცვის სამსახური | 247,4 | 0,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 31,0 |
| |
| ხარჯები | 131,7 | 0,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 99,7 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 32,0 | 0,0 | |
| მივლინებები | 1,0 |
| |
| ოფისის ხარჯები | 3,0 |
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმ ის ა და პირადი ჰიგ. შენახვის ხარჯები | 4,7 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნ.ექსპლ. და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17,3 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 6,0 |
| |
| არაფინანსური აქტივები | 115,7 |
| |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 91,3 | 0,0 |
| ხარჯები | 40,9 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 40,9 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 40,9 |
| |
| არაფინანსური აქტივები | 50,4 |
| |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 80,0 | 0,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8,0 | 0,0 | |
| ხარჯები | 80,0 | 0,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 38,9 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 41,1 | 0,0 | |
| მივლინებები | 1,9 | 0,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 6,1 | 0,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნ.ექსპლ. და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 16,1 | 0,0 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (მიზნობრივი ტრანსფერი) | 80,0 | 0,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8,0 |
| |
| ხარჯები | 80,0 | 0,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 38,9 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 41,1 | 0,0 | |
| მივლინებები | 1,9 |
| |
| ოფისის ხარჯები | 6,1 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნ.ექსპლ. და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17,0 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 16,1 |
| |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2709,1 | 1880,2 |
| ხარჯები | 686,1 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 686,1 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 686,1 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივები | 2023,0 | 1880,2 | |
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1016,2 | 826,7 |
| ხარჯები | 75,6 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 75,6 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 75,6 |
| |
| არაფინანსური აქტივები | 940,6 | 826,7 | |
| 05 02 | სოფლის მეურნეობა | 8,7 | 0,0 |
| ხარჯები | 8,7 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8,7 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 8,7 |
| |
| 05 03 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (№41 განკარგულება) | 876,7 | 876,7 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 876,7 | 876,7 | |
| 05 04 | წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | 28,6 | 0,0 |
| ხარჯები | 28,6 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 28,6 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 28,6 |
| |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| |
| 05 05 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 41,7 | 0,0 |
| ხარჯები | 10,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 10,0 |
| |
| არაფინანსური აქტივები | 31,7 |
| |
| 05 06 | ბინათმშენებლობა | 118,4 | 0,0 |
| ხარჯები | 118,4 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 118,4 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 118,4 |
| |
| 05 07 | გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 283,8 | 140,6 |
| ხარჯები | 146,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 146,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 146,0 |
| |
| არაფინანსური აქტივები | 137,8 | 140,6 | |
| 05 08 | ქუჩების,ბაღების,გზების საყ.ნარჩენების შეგროვება-გაწმენდა | 251,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 251,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 251,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 251,0 |
| |
| 05 09 | სხვა არაკლასიფიცირებული საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 8,6 | 0,0 |
| ხარჯები | 8,6 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8,6 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 8,6 |
| |
| 05 10 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება (ნაგვის ურნები) | 66,4 | 36,2 |
| ხარჯები | 30,2 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 30,2 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 30,2 |
| |
| არაფინანსური აქტივები | 36,2 | 36,2 | |
| 05 11 | პარკების დაცვის ხარჯები | 5,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 5,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 5,0 |
| |
| 05 12 | მაწანწალა ძაღლების გაუ ვნებლება | 4,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 4,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 4,0 |
| |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1541,6 | 549,0 |
| ხარჯები | 983,8 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 983,8 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივები | 557,8 | 549,0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი (ბაღების გაერთიანება) დაფინანსება | 982,6 | 0,0 |
| ხარჯები | 933,6 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 933,6 |
| |
| არაფინანსური აქტივები | 49,0 |
| |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 559,0 | 549,0 |
| ხარჯები | 50,2 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 50,2 |
| |
| არაფინანსური აქტივები | 508,8 | 549,0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1185,6 | 0,0 |
| ხარჯები | 740,9 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 47,2 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 47,2 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 693,7 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივები | 444,7 | 0,0 | |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 620,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 175,3 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 23,6 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 23,6 |
| |
| სუბსიდიები | 151,7 |
| |
| არაფინანსური აქტივები | 444,7 |
| |
| 07 02 | თეატრი | 155,3 | 0,0 |
| ხარჯები | 155,3 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 155,3 |
| |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება | 13,9 | 0,0 |
| ხარჯები | 13,9 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13,9 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 13,9 |
| |
| სუბსიდიები |
|
| |
| 07 04 | სახელოვნებო სკოლები | 21,1 | 0,0 |
| ხარჯები | 21,1 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 21,1 |
| |
| 07 05 | ბიბლიოთეკები | 62,6 | 0,0 |
| ხარჯები | 62,6 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 62,6 |
| |
| 07 06 | კულტურის სახლები | 151,7 | 0,0 |
| ხარჯები | 151,7 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 151,7 |
| |
| 07 07 | მუზეუმი | 30,7 | 0,0 |
| ხარჯები | 30,7 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 30,7 |
| |
| 07 08 | ძეგლთა დაცვა | 2,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 2,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 2,0 |
| |
| სუბსიდიები |
|
| |
| 07 09 | მუსიკალური კოლექტივები | 110,6 | 0,0 |
| ხარჯები | 110,6 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 110,6 |
| |
| 07 10 | ეპარქიის ხარჯი | 10,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 10,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 10,0 |
| |
| 07 11 | იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები | 7,7 | 0,0 |
| ხარჯები | 7,7 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 7,7 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 7,7 |
| |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 509,6 | 0,0 |
| ხარჯები | 509,6 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 38,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 38,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 97,6 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 374,0 | 0,0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (ნაწილობრივ მიზნობრივი ტრანსფერი) | 97,6 | 0,0 |
| ხარჯები | 97,6 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 97,6 |
| |
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 38,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 38,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 38,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 38,0 |
| |
| 08 03 | ერთჯერადი დახმარება და საწარმოო ტრავ მ ა | 167,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 167,0 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 167,0 |
| |
| 08 04 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 35,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 35,0 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35,0 |
| |
| 08 05 | სხვა არაკლასიფიცირებული (სტიქია სადღესასწაულო და სარიტუალო) | 87,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 87,0 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 87,0 |
| |
| 08 06 | ეპილეფსია და პარკი ნს ონით დაავადებულთა დახმარება | 73,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 73,0 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 73,0 |
| |
| 08 07 | ა და ბ ჰეპატიტით დახმარება | 12,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 12,0 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12,0 |
| |
დანართი №5
ეკონომიკური საქმიანობა
| 1 | ე კ ო ნ ო მ ი კ ი ს დ ა ფ ი ნ ა ნ ს ე ბ ა | 1901467,00 |
| სოფლის მეურნეობა,მათ შორის: | 8700,00 | |
| 2 | ტრანსპორტი სულ: | 1892767,00 |
| მათ შორის: სხვადასხვა სამუშაოებისათვის საპროექტო ღირებულება | 49000,00 | |
| მდინარე ფშაველაზე 1 და 2 სვირის დამაკ ა ვშირებელი ბონდის საპრ ოექტო ღირებულება | 120,00 | |
| მე-2 სვირში ღვანიძეების უბანში სანიაღვრე არხების საპროექტო ღირებ. | 80,00 | |
| დადიანის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშ.საპრ. ღირებ. | 240,00 | |
| მაზნიაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხების რეაბ. საპროექტო ღირებ. | 20,00 | |
| ნინოშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხების რეაბ. საპრეოქტ. ღირებ. | 90,00 | |
| მელქაძის ქუჩაზე სანიაღვრე არხების რეაბ. საპრ. ღირებულება | 45,00 | |
| მელქაძის ქუჩაზე№6-ში და შათირიშვილის ქუჩაზე არსებული თბოქსელის ბეტონის არხის გადაკეტვითი საპრ ოექტო ღირებ ულება | 30,00 | |
| ქალაქში არსებული მრავალსართულიანი საცხ. სახლების ლიფტების სარეაბ. სამუშ. საპრ. ღირებ. | 5975,00 | |
| დადგ.№40 ზესტაფონში დასვენების პარკის (ირინეს პარკი) რეაბ.საპრ. ღირებ.
| 23000,00 | |
| დადგ.№40 ზესტაფონში აღმაშ.ქუჩაზე არსებული სკვერის (9-აპრილის სკვერის) საპრ. ღირებ. | 14000,00 | |
| დადგ.№40 კეთილაძის ქუჩაზე არსებული სამანქანო ხიდის საპრ. ღირებ. | 3000,00 | |
| ბიბილაშვილის ქუჩა №11-ში საცხოვრებელი სახლის გამაგრებითი სამუშაოების პროექტირებისათვის | 1500,00 | |
| სოფლის გზების დაგრეიდერებისათვის ტექ. ღირებულება | 15000,00 | |
| აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული სკვერისა და ფანტანის სარეაბ. სამუშაოები | 161750,00 | |
| კეთილაძის ქუჩაზე არსებული სამანქანო ხიდის სარეაბ.სამუშ აოებისა თვის | 22996,00 | |
| ირინეს პარკის სარეაბილიტაციო სამუ შ აოებისათვის 1-ეტაპი | 316700,00 | |
| ირინეს პარკში ფანტანის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 65343,00 | |
| ირინეს პარკის გამწვანებითი სამუშაოები | 15000,00 | |
| ირინეს პარკის სარეაბილიტაციო სამუ შ აოებისათვის 2-ეტაპი | 94887,00 | |
| ზესტაფონში ჩხეიძის ქუჩა მე-3 შესახ. სანიაღვრე არხის სარეაბ.სამუშაოები | 10158,00 | |
| მთავრობის№41 განკარგულებით (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) | 876700,00 | |
| მათ შორის: საპროექტო ღირებულება | 12420,00 | |
| 1 | 1-სვირში გიორგაძეების უბანში საუბნო გზისა და სანიაღ. არხების რეაბ. | 2219,00 |
| 2 | ღიბრაძეების უბანში (მარნის უბანში) საუბნ ო გზა და სანიაღ. არხის რეაბ. | 2157,00 |
| 3 | მდინარე ფშაველაზე ბოგირის სარეაბ. სამუ შ აოებისათვის | 4713,00 |
| 4 | 1-სვირში ც/გზის და გეწაძეების უბანთან დამაკ. გზის რეაბ. | 3506,00 |
| 5 | ხოხოულის საჭაჭიაშვილოს და კოხრის საუბნო გზის სარეაბ. სამუშ. | 7271,00 |
| 6 | წაქაძეების უბანში სასმელი წყლის რეზერვუარის და პლას ტ მ. მილები. | 1550,00 |
| 7 | 1-სვირში წმ/გიორგის სახ. ტაძრის სარეაბ. სამუშაოები | 16065,00 |
| 8 | 2-სვირში გურგენიძეების უბანში მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა | 2574,00 |
| 9 | კამლაძეებისა და ცხადაძეების უბანში მგზავრთა მოსაცდელი | 2574,00 |
| 10 | სადგურ სვირში სანიაღვრე არხების სარეაბ. სამუშაოები | 5963,00 |
| 11 | ხვინჩიაშვილების უბანში მინი სტადიონის მოწყობა | 6000,00 |
| 12 | ჯუღელების უბანში მინი სტადიონის მოწყობა | 6552,00 |
| 13 | მე-2სვირში სანიაღვრე არხებისა და საუბნო გზის სარეაბ. სამუშაოები | 10007,00 |
| 14 | თომა მოციქულის სახელობის ეკლესიის მოსაპი რკეთებელი სამუშაოები | 13900,00 |
| 15 | ცხრაწყაროს ჯი ქ ი ძ ეების უბანში გზის სარეაბ.სამუშაოები | 5901,00 |
| 16 | შალამბერიძეების უბანში წყაროს მშენებლობა | 816,00 |
| 17 | გელენიძეების უბანში წყაროს სარეაბ. სამუშაოები | 231,00 |
| 18 | ფიროსმანის მე-2ჩიხის გაგრძელებაზე გზის სამუშაოები | 4849,00 |
| 19 | კოპაძეების უბანში საუბნო გზისა და სანღვრ ე არხების რეაბ ილიტაცია | 9623,00 |
| 20 | ზედა კვალითში ავტობუსის მოსაცდელის სარეაბ.სამუშაოები | 1397,00 |
| 21 | ზ/კვალით ში ნებიერიძეების,კაციტაძეების უბ ანში მავთ ულ ბადეების და პლას ტმასის მილები | 8850,00 |
| 22 | ძლოურდ. შალამბ.უბ ანში პლას ტ მ.მილები და ელ. სადენის და წყალსად. სარეაბ ილიტაციო სამუშაოები | 750,00 |
| 23 | ნებიერიძეების უბანში პოლიეთილენის მილები ს შეძენა1500გრძ/მ | 2600,00 |
| 24 | გოცაძეების,ლურსმანაშვ. კვინიკაძ ეების,თაბაგრების უბ. პლას ტ მ.მილ ები და მავთ ულ ბადეები | 9980,00 |
| 25 | სოფ/კვალითი შუა კვალითში ღვინ ის ქარხან ასთან ასას ვლელი ფანჩატურის მშენ ე ბლ ობა | 4018,00 |
| 26 | შუა კვალითში აბანოსთან ცხრაწყ.კავ.მახათ. და სასაფ,მის.გზის სარეაბ.სამუ შაოები | 14336,00 |
| 27 | შუა კვალითში გაბრიჭიძ ეების უბ ა ნში ბოგ ირის გასამაგრ.სამუშაოები | 4207,00 |
| 28 | ც/სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშ აოები | 6210,00 |
| 29 | შუა კვალითში მგ ზ. მ ოსაცდ ელის მოწყობა | 3285,00 |
| 30 | ბარბარწმინდისკენ მიმავალი საუბნ გზის რეაბ. | 5023,00 |
| 31 | ხუსკივაძეებისა და გორგოძეების საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშ აოები | 3179,00 |
| 32 | შუა კვალითში დასასვ ენებელი ფანჩატ უ რის მშენებლობა | 4018,00 |
| 33 | შუა კვალითში სასმელი წყლისა და სას ა ფლ. შემოსაღ. მასალები | 9160,00 |
| 34 | კლდეეთი ქვ.კლდეეთში სასაფ. მისასვ. და ც/გზის სარეაბ.სამუშ აო ები | 12317,00 |
| 35 | ქვ/კლდეეთში წყალსადენის სარეაბ.მასალები | 1533,00 |
| 36 | ტაბაკინში საუბნო გზის სარეაბ.სამუშ აოე ბი | 14023,00 |
| 37 | ტაბაკინში ჩუბინიძეები ს გაჩეჩილაძ.შათირიშ.უბანში წყლის მილების,მოსაცდ ელის და სტადიონისათვის მასალების ღირებულება | 770,00 |
| 38 | კინოთში ორი წყაროს სარეაბილიტაციოდ მასალების ღირებულება | 298,00 |
| 39 | კინოთში ჯანი აშ ვილების,ზარნაძეების ძაბირაძეების უბან ში გზის რეაბ. | 11418,00 |
| 40 | ზ/კლდეეთში ცხადაძეების ახრახაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია | 3936,00 |
| 41 | ჭუმბაძეების უბანში თუნუქის მილების ხაროულისა და კლდეეთის მშენებარე ეკლესიის მეტალო პლას ტ მასის სახურავი და ვარდუკაძეების უბ. პლას ტ მ. მილები | 8405,00 |
| 42 | კლდეეთის ეკლესიისათვის 1 ტონა არმატურა | 600,00 |
| 43 | მწყერიციხის სალოცავისათვის მასალების ღირებულება | 4000,00 |
| 44 | თვრინში ჯვართამაღლების ეკლესიისათვის მასალები | 600,00 |
| 45 | თვრინში სასაფლაოს გზის სარეაბ.სამუშაოები | 13177,00 |
| 46 | ალავერდში საუბნო გზის სარეაბ.სამუშაოები | 7784,00 |
| 47 | ილემი ზ/ილემში მინი სტადიონის მოწყობა | 7121,00 |
| 48 | ზ/ილემში ვაჭევის სასაფლაოზე სამლოცველოს მშენებლობა | 6980,00 |
| 49 | ილემში თურმანიძეების უბანში სამლოცველოს მშენებლ ობა | 6981,00 |
| 50 | ზ/ოლემში მგზავრთა მოსა ც დელის მოწყობა | 3285,00 |
| 51 | ქვ/ილემში სასმელი წყლისათვის საჭირო მასალები | 800,00 |
| 52 | ცნობილაძეებისა და თურმანიძეების უბანში პოლიეთ. მილებისათვის0.25-იანი550გრძ/მ | 275,00 |
| 53 | ძირულა პატარა განთიადში საუბნო გზის სარეაბ. სამუშაოები | 4910,00 |
| 54 | დიდ განთიადში საუბნო გზის სარეაბ.სამუშაოები | 7418,00 |
| 55 | ძირულის თემში ქვ/წევაში საუბნო გზის სარეაბ.სამუშ აოები | 5046,00 |
| 56 | ზ/წევაში საუბნო გზის სარეაბ.სამუშაოები | 4910,00 |
| 57 | ღვერკში საუბნო გზის სარეაბ.სამუშაოები | 4295,00 |
| 58 | სოფ.აჭარაში საუბნო გზის სარეაბ. სამუშაოები | 4810,00 |
| 59 | ვაშპარიანში საუბნო გზის სარეაბ.სამუშაოები | 5114,00 |
| 60 | ლელაძეებში საუბნო გზის სარეაბ.სამუშაოები | 5103,00 |
| 61 | ძირულაში არს ებული წყლის რეზერვუარის რეაბილიტაცია | 2208,00 |
| 62 | ძირულაში სას ა ფლ ა ო ს გზის სანიაღვრე არხ ის მასალები | 840,00 |
| 63 | როდინაული საავტომობილო გზის სრეაბ.სამუშ აოები | 2941,00 |
| 64 | ცხენთაროში საბავშვო ბაღის შენობის სარეაბ.სამუშ აოები | 25595,00 |
| 65 | აჯამეთში ავტობუსის მოსაცდ. ს არეაბ.სამუშ აოე ბი | 1709,00 |
| 66 | როდინაულში სამლოცველოს მშენებლობა | 7467,00 |
| 67 | ზიბზიბაძეების უბანში მინი სტადიონის მშენებლობა | 4222,00 |
| 68 | ოსაძეების უბანში სტადიონის მოწყობა | 4222,00 |
| 69 | როდინაულის ეკლესიის შემოღობვა ქვით | 10796,00 |
| 70 | ვარდოსანიძეების საუბნო გზის სარეაბ.სამუშაოები და სან ია ღვ რე არხები | 5676,00 |
| 71 | სვეტმაღალში სამხარაძეების უბანში მგზ.მოსაცდელი | 3351,00 |
| 72 | სვეტმაღალში ბოგირის სარეაბ.სამუშაოები | 11829,00 |
| 73 | ფუთი თემში ქათამაძეებში ბეგაძეების უბანში არს ებული წყალსად.რეაბ. | 24105,00 |
| 74 | ყვავაძეების უბანში სასმ.წყლის პრობლემებისათვის მას ალების შეძენა | 207,00 |
| 75 | შროშა ბოგირის უბანში მგზავრთ ა მოსაცდ ელის მოწყობა | 3351,00 |
| 76 | ზვარეს უბანში ფანჩატურის მოწყობა | 4018,00 |
| 77 | სოფ.ამსაისში მგზავრთა მოსაცდ ელის მოწყობა | 4904,00 |
| 78 | საწაბლეში მგზავრ თა მოსაცდელი | 4904,00 |
| 79 | ზვარეს უბანში სასმელი წყლისათვის პოლიეთილენის მილები900გრძ/მ | 450,00 |
| 80 | საწაბლეში პოლიეთილენის მილები სასმელი წყლისათვის1200გრძ/მ | 600,00 |
| 81 | საწუმბოს უბანში საუბნო გზის სარეაბ.სამუშაოები | 3253,00 |
| 82 | მოდებაძეების საუბნო გზის სარეაბ. სამუშაოები | 4842,00 |
| 83 | შროშაში წყლის წისქვილის სამუშ აოები | 1232,00 |
| 84 | შროშაში ზვარეს უბანში14კგ საღებავი და18გრძ/მ ლით მილი100კგ ცემენტი | 292,00 |
| 85 | დილიკარი ცერცვაძეების უბ.მგზავრთ ა მოსაცდ ელის მოწყ ობა | 3285,00 |
| 86 | დილიკაურის თემში საუბნო გზის სარეაბ.სამუშაოები | 2628,00 |
| 87 | ხიხაძე ხვედელიძეების უბ. მგზავრთა მოსაცდ ელის მოწყ ობა | 3174,00 |
| 88 | პერანიძეების უბანში მგზ.მოსაცდ ელის მოწყ ობა | 3285,00 |
| 89 | გაფენილების უბანში მგზ. მოსაცდ ელის მოწყობა | 3285,00 |
| 90 | დილიკაურის თემში მგზავრთ ა მოსაცდ ელის მშენებ ლობა | 9955,00 |
| 91 | ქველეთუბნის საუბნო გზის სარეაბ.სამუშაოები | 5398,00 |
| 92 | ხიხაძე ხვედელიძეების პერანიძეების დათიაშვილების ეჯიბაძეების უბანში სა ს მ.წყლისათვის პლას ტ მ.მილ ების შეძენა | 1750,00 |
| 93 | ზედა საქარაში ცერცვაძეების უბ.სასაფლაოს შემოღობვა | 3798,00 |
| 94 | თავაძეების საუბნო გზის სარეაბ.სამუშაოები | 9613,00 |
| 95 | აბულაძეებისა მაღლაკელიძეების უბანში სანიაღვ რე არხ ის მოწყობა | 7097,00 |
| 96 | ფერაძეების უბანში საუბნ ო გზის სარეაბ.სამუშ აოები | 3965,00 |
| 97 | ბაბუაძეების ტალახაძეების უბანში საყრდენი კედელი და სან ია ღვრ ე არხ ის რეაბილიტაცია | 5894,00 |
| 98 | ბეგლევის უბანში საუბნო გზის სარეაბ.სამუშ აოები | 6859,00 |
| 99 | საყვარელიძეების უბანში გზისა და სანიაღვრე არხ ის რეაბ ილიტაცია | 4574,00 |
| 100 | აბულაძეებისა და ფერაძეების უბანში სამრეკლო ზარისა და ცქიტიშვილების უბანში ჯვრის და თავსეყრის ადგ. მასალები | 900,00 |
| 101 | საზანოს ქვ/საზანოში სან იაღვრე არხ ის და საავტ.გზის სამუშ აოები | 11588,00 |
| 102 | ზორვეთის გადასახვევთან მოსაცდ ელის მოწყობა | 3285,00 |
| 103 | კვანტიძეების უბანში მოსაცდ ელის მოწყ ობა | 3285,00 |
| 104 | დევიძეების ბრეგვაძეების სამხარაძეების უბანში წყლის პალს ტ მ.მილები რეზერვუარისთვის თუნ უ ქის ფურც.ცემენტი კობახ.უბანში წყაროს რეაბ.ჭანტურიძეების უბანში წყლის რეზ. და ადმ. შენობის ეზოში ჭის მოპირკეთება,კვანტიძეების უბნში მე-2 მოსაცდელისათვის მასალები | 5784,00 |
| 105 | სასახლეში ურიადმყოფ.უბანში მგზ. მოსაცდ ელის მოწყობა | 3083,00 |
| 106 | სასახლეში საავტ.გზის სარეაბ ილიტაციო სამუშ აოები | 3091,00 |
| 107 | სასახლ.ჭუმბურიძეების კობახიძეების თავბერიძეების გურულების ხიხაძეების ურიდმყოფელების უბანში წყლის მილების წყლის რეზერვ. ცემენტის,თუნუქის ფურცლები და მავთულბადეების შეძენა | 8142,00 |
| 108 | საცერაძეების ფოცხვერაშვილების ბეღელაძეების ლუტი ძ ეების ბუცხრიკიზეების კაპანაძეების ლელაძეების უბანში მინი სტადიონი, თუნუქის ფურცლები, ცემენტი მავთულბადე პლას ტ მ. მილები წყლის რეზერვ.დაშტამბული ფურცლების შეძენა | 10334,00 |
| 109 | მაჩიტიძეები,ჭუმბურიძეები სამანიშვილებში წყლის მილების და ცემენტის შეძენა | 2095,00 |
| 110 | შიმშილაქედში საავტომობილო გზისა და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია | 8161,00 |
| 111 | სოფ. ტყლაპში ფოცხვერაშვილების უბან შ ი მგზ.მოსაცდელი | 3072,00 |
| 112 | სოფ.ტყლაპში ლუტიძეებში მგზ.მოსაცდელი | 3072,00 |
| 113 | საზანოს თემში ტყლაპში ნაფერმალთან მგზ. მ ოსაცდელი | 3072,00 |
| 114 | ტყლაპში სან იაღვრე არხ ის დ ა საავტ.გზის სარეაბ.სამუშ აოები | 3325,00 |
| 115 | ქვ.საზანოში კუპატ. უბანში წყალსაქაჩი ტუმბოს ღირებ ულება | 2000,00 |
| 116 | ქვ.საქარაში გურულების უბან შ ი ფეხბურთის სტადიონის მოწყობა | 1050,00 |
| 117 | ბარბაქაძეების ნებიერი ძ ეების ქათამაძეები ს საუბნო გზის სარეაბ.სამუშაოები | 6142,00 |
| 118 | არგვეთაში მოსახლ.წყლის ლითონის მილების ღირებ. | 10000,00 |
| 119 | არაბიძეების და ქათამაძეების უბანში სან იაღვრე არხ ის სამუშ აოები | 8456,00 |
| 120 | ქათამაძეების უბანში მინი სტად იონის მოწყ ობა | 3852,00 |
| 121 | გურულების უბანში ფეხბ.სტად.სარეაბ. სამ უშაოები | 8102,00 |
| 122 | წმ.გიორგის ეკლესიასთან მინი სტად.მოწყობა | 5531,00 |
| 123 | ნებიერიძეებში მგზავრთა მოსაცდელი ს რეაბ ილიტაცია | 1167,00 |
| 124 | ჭალატყეში დასასვ. ფანჩატურის მოწყობა | 4018,00 |
| 125 | არგევთაში ც/გზის რეაბილიტაცია | 22553,00 |
| 126 | ჭალატყეში მგზავ. მოსაცდ. რეაბ. | 3285,00 |
| 127 | ჭალატყეში ფეხბურთის სტად.მოწყობა | 1081,00 |
| 128 | ჭალატყ ეშ ი მგზავრთა მოსაცდ ელი | 1636,00 |
| 129 | ჭალატყეში სასაფლა ო ზე ღია ფარდულის სარეაბ. სამუშაოები | 1790,00 |
| 130 | არგვეთაში სპირტსტროის დასახლებაში წყლის პრობლ.მასალ.შეძენა | 2160,00 |
| 131 | სანახშირეში მარტოთუბან შ ი წმ. გიორგის ეკლესიის სახ ურავის გადახ უ რვ ა | 6425,00 |
| 132 | სანახშირის თემ შ ი საუბნო გზის სარეაბ.სამუშაოები და ავტ.მოსაცდ ელი | 6869,00 |
| 133 | სანახშირეში სკოლის უბანში სასმ.წყლის სარეაბილიტაციო | 980,00 |
| 134 | ზ/წიფლავაკეში სტადიონის მოწყობა | 3434,00 |
| 135 | საღვინეში საუბნ ო გზის სარეაბ. სამუშაოები | 6187,00 |
| 136 | მარტოთუბანში სასმ ელი წყლისათვის პლასმ.მილები | 300,00 |
| 137 | ქვ/წიფლავაკეში წყლის სისტ.მოსაწყ. მასალ.შეძენა | 4000,00 |
| 138 | ქვ/წიფლავაკეში წყლის ავზის შესაძენად | 2000,00 |
| 139 | ზედ ა წიფლ ავაკეში სასმ ელი წყლის მასალები ს შეძ ენა | 2000,00 |
| 140 | ბოსლევი გაღმა ბოს ლევში საუბნო გზის სარეაბ.სამუშაოები | 7910,00 |
| 141 | გამოღმა ბოსლევში კახნ.უბან ში საუბნ ო გზის სარეაბ.სამუშ აოები | 2559,00 |
| 142 | მიქაბერიძეებში ავტ.მოსაცდ ელის სამუშ აოები | 1795,00 |
| 143 | გამოღმა ბოსლ.სტადიონის შემოღობვა | 6393,00 |
| 144 | ბეგლევში საცალფეხო ბონდის რეაბ. | 8039,00 |
| 145 | ბოსლევში დიდ წიფელაზე საუბნო გზის სარეაბ.სამუშაოები | 2473,00 |
| 146 | ჭუმბურიძეების უბანში ავტობ.მოსაცდ.რეაბილიტ. | 1919,00 |
| 147 | ბოსლევში სასმ.წყლის მაგისტრალისათვის მას.ღირებ. | 9100,00 |
| 148 | რკვიაში საავტ.ხიდის სარეაბ.სამუშ. | 27119,00 |
| 149 | ზოვრეთში ც/გზის შეკეტებისთვის კირქვის ღირებ. | 30000,00 |
| 150 | ეკლესიის მშენებლ. წაბლის ხის ბოძები | 1600,00 |
| 151 | შოროპანში ფარნავაზის ქუჩაზე მგზავრთ ა მოსაცდ ელის სამუშ აოები | 1568,00 |
| 152 | ფარნავაზის ქუჩიდან ბატონიშვილზე ჩამავალი გზის სამუშ აოები | 4257,00 |
| 153 | ფარნავაზის ქუჩაზე სპორტ.მოედნის სარეაბ. სამუშ. | 3638,00 |
| 154 | ჭია თ ურის ქუჩაზე მინი სტადიონის მოწყობა | 7121,00 |
| 155 | ფარნავაზის ქუ ჩ აზე დასასვენებელი ფანჩატურის მ შ ენებლობა | 4018,00 |
| 156 | გაჩეჩილაძეების უბანში ფანჩატურის მშენებლ ობა | 4018,00 |
| 157 | გაჩეჩილაძეების უბანში გზის სარეაბ. | 1663,00 |
| 158 | შოროპანში სასმ.წყლის მოსაგვარებლად ფოლადის მილების შეძენა | 430,00 |
| 159 | ლითონის მილები 50 გრძ/მ | 400,00 |
| 160 | შროშისა ილმის თემში შეძ პოლიეთილენის მილების ფასთა სხვაობა | 265,00 |
| 161 | სოფ.ილემში ბუხრაშვილების უბანში არსებული ჭის1-მეტრით დაღრმავებისათვის | 700,00 |
| 162 | სოფ. ფუთში გოგოლიძეების უბანში წყლის მილების შეძენა | 558,00 |
| 163 | შროშის თემში თაბაგრების უბანში თავშეყრის ადგილისათვის თუნუქის შიფერის შეძენა | 360,00 |
| 164 | საზანოს თემში გურულების უბანში წყლის მილების შეძენა | 170,00 |
| 165 | კლდეეთის თემში ტაბაკინში სათირიშვილების უბანში წყლის მილების შეძენა | 480,00 |
| 166 | I-სვირში წაქაძეების უბანში წყლის მილების შეძენა | 680,00 |
| 167 | ზ/საქარის თემში ბაბუაძეების უბანში წყლის მილების შეძენა | 170,00 |
| 168 | მე-2სვირში გეწაძეების უბანში საუბნო გზის სარეაბ.სამუშაოები | 4329,00 |
| სულ: საპროექტო ღირებულების გარდა სამუშაოები | 858006,00 | |
| სოფლის პროექტებისათვის შეძენილი მასალების ტრანსპორტირება | 6000 | |
| №989 დადგენილებით ზესტაფონში ნიკოლაძის, ხანძთელის, ზაპოროჟიეს, მაჭავარიანის ქუჩების და სოფელ კვალითში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია | 253500,00 |
დანართი 6
გარემოს დაცვა
| № | ობიექტის დასახელება | კოდი | თანხა |
| 1 | ქუჩების ბაზრების, გზების. სკვერების დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 7051 | 251000,00 |
| 2 | მათ შორის: საკანალიზაციო სისტემა (ჩამდინარე წყლები) |
| 41700,00 |
| ნინოშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. |
| 3788,00 | |
| მელქაძის ქუჩა№6-ში და შათირიშვილის ქუჩა№11-ში ბეტონის სანიაღვრე არხის სარეაბ. სამუშაოები |
| 1245,00 | |
| მელქაძის ქუჩა№8-ში საცხ. სახლში სადრენაჟო არხის სარეაბ.სამუშაოები. |
| 2390,00 | |
| მაზნიაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის სარეაბ. სამუშაოები |
| 2043,00 | |
| ქ. ზესტაფონში ასლანიკაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები |
| 31640,24 | |
| 3 | პარკების დაცვა |
| 5000,00 |
| 4 | სხვა არაკლასიფიცირებული (მაწ. ძაღლების იზოლაცია) |
| 4000,00 |
| ჯ ა მ ი |
| 301700,00 |
დანართი7
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
|
|
|
| ||
| I | ბინათმშენებლობა | 7061 | 118400,00 | |
| მათ შორის: მრავალბინიანი საცხ. სახლების ლიფტების სარეაბ. სამუშ-ის (ტექ. დოკ. გარეშე) |
|
| ||
| 1 | აღმაშენებლის ქ№2 პირველი სადარბაზო. |
| 3143,00 | |
| 2 | აღმაშენებლის ქ№2 მე-2 სადარბაზო |
| 2810,00 | |
| 3 | აღმაშენებლის ქ№2 მე-3 სადარბაზო |
| 2780,00 | |
| 4 | აღმაშენებლის ქ№29 მე-2 სადარბაზო |
| 2924,00 | |
| 5 | აღმაშენებლის ქ№49 პირველი სადარბაზო |
| 5024,00 | |
| 6 | ბიბილაშვილის№4 პირველი სადარბაზო |
| 8784,00 | |
| 7 | მეგობრობის№9 პირველი სადარბაზო |
| 6837,00 | |
| 8 | რუსთაველის ქ№10 მე-2 სადარბაზო |
| 8903,00 | |
| 9 | შათირიშვილის ქ 9 |
| 9091,00 | |
| 10 | კეკელიძის ქუჩა№4 |
| 6502,00 | |
| 11 | ბიბილაშვილის 4 მე-2-სადარბაზო |
| 13699,00 | |
| 12 | კეკელიძის ქ2 |
| 9823,00 | |
| 13 | კეთილაძის ქ1 მე-2 სადარბაზო |
| 9395,00 | |
| II | მრავალსართულიანი სახლების სახურავების შეკეთება (მათ შორის) |
| 27788,00 | |
| 1 | მელქაძის ქუჩა№4საცხ. სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის მასალები |
| 3010,00 | |
| 2 | ანჯაფარიძის ქუჩა№20საცხ. სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის მასალები |
| 5378,00 | |
| 3 | ზაქარიაძის ქუჩა№24საცხ. სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის მასალები |
| 3780,00 | |
| 4 | ნიკოლაძის ქუჩა№7საცხ. სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის მასალები |
| 4970,00 | |
| 5 | აღმაშენებლის ქუჩა№19საცხოვრებ სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის მასალები |
| 4945,00 | |
| 6 | შათირიშვილის№13საცხ. სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის მასალები |
| 780,00 | |
| 7 | შოროპანში რკინიგზის საცხ. №4სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის მასალები |
| 4925,00 | |
| III | ზესტაფონში მელქაძის ქუჩა№6საცხოვრებელ სახლთან გათბობის არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები |
| 562,00 | |
|
|
|
| ||
| კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 7062 | 66400,00 | ||
| წყალმომარაგება | 7063 | 28600,00 | ||
| კეკელიძის №12-ში 9-სართ. 2 სადარბაზოიანი საცხ. სახლის წყალსადენის ქსელის შემყვანის მოწყობა |
| 5724,90 | ||
| ჩიკაშუას ქუჩაზე მშენებარე სახლში წყალსადენის ქსელის შემყვანის მოწყობა |
| 1002,38 | ||
| პლასმასის საკანალიზ. მილების შეძენა (ამხანაგობა ხანძთა) |
| 2700,00 | ||
| ჭის თავის ფუძის შეძენა5ცალი(ამხანაგობა ხანძთა) |
| 1100,00 | ||
| ამხანაგობა „ხანძთას“ მასალების ღირებულება |
| 200,00 | ||
| კეკელიძის8-ში წყალსადენის ქსელის შემყვანის მოწყობა |
| 5680,53 | ||
| ჩიკაშუას ქუჩის №1 5-სართულიანი 2 სადარბაზოიანში წყალსადენის ქსელის შემყვანის მოწყობა |
| 1283,70 | ||
| ჩიკაშუას №8-ში 5-სართულიანი 4-სადარბაზოიანი წყალსადენის ქსელის შემყვანის მოწყობა |
| 1949,16 | ||
| ჩიკაშუას №5-ში 5-სართულიანი 4-სადარბაზოიანი წყალსადენის ქსელის შემყვანის მოწყობა |
| 1230,07 | ||
| მაჭავარიანის ქუჩაზე წყალსადენის საწნეო ქსელის გადატანისათვის (სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებით) |
| 3892,00 | ||
| მაზნიაშვილის ქუჩაზე პირვ შესახვ საცხ.სახლში სასმ.წყლის მომარაგ.პოლიეთ.მილები |
| 480,00 | ||
| გარე განათება: | 7064 | 283800,00 | ||
| მთავრობის განკ. №40-დან გარე განათების10ქუჩის საპროექტო ღირებულება |
| 2400,00 | ||
| შესასრულებელი სამუშაოები სულ |
| 135400,00 | ||
| 1 | მათ შორის: ზაქარიაძის ქუჩის ღამის განათება |
| 13536,00 | |
| 2 | ქუთაისის ქუჩის ღამის განათება |
| 13588,00 | |
| 3 | ბატონიშვილის ქუჩის ღამის განათება |
| 18726,00 | |
| 4 | აბესაძის ქუჩის ღამის განათება |
| 21217,00 | |
| 5 | ზაპოროჟიეს ქუჩის ღამის განათება |
| 8528,00 | |
| 6 | ლაღიძის ქუჩის ღამის განათება |
| 12965,00 | |
| 7 | მეგობრობის ქუჩის ღამის განათება |
| 11283,00 | |
| 8 | კეთილაძის ქუჩის ღამის განათება |
| 32391,00 | |
| 9 | რობაქიძის ქუჩის ღამის განათება |
| 3166,00 | |
| 10 | ქალაქის გარე განათების მომსახურეობისათვის |
| 146000,00 | |
| 11 | მათ შორის: მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ელ.მეურნეობის მომსახურეობა |
| 90000,00 | |
| სხვა არაკლასიფიცირებული |
| 8600,00 | ||
| ჯ ა მ ი |
| 505800,00 | ||