"ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№28
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.105.016001
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , სსმ, 37, 12/10/2010
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №28

2010 წლის 23 სექტემბერი

ქ. ზუგდიდი

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე

,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 23 აგვისტოს №1085 განკარგულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1170,0 ათასი ლარის (ერთი მილიონ ას ს ამოცდაათი ათასი ლარი) სოფელ ანაკლი ა ში მშენებარე სასტუმროსთან მისასვლელი გზის მშენებლობის, მიმდებარე დაჭაობებული ტერიტორიის ინერტული მასალით ამოვსების, კეთილმოწყობის, გარე განათების და სხვა აუცილებელი სამუშაობეის დასაფინანსებლად.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის, საქართველოს ,,საბიუჯეტო კოდექსისა“ და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი შიდა ცვლილებების შესახებ წინადადებების გათვალისწინებით:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

    მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილებები ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №36 დადგენილებაში. (გაზეთი ,,ზუგდიდი“ №2-3 (11196-97 26,01,2010წ.)

    მუხლი 2

გადიდდეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის მოცულობა 1170,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს იგი 29258,9 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად ადრე დამტკიცებული 28084,9 ათასი ლარისა.

კონკრეტულად:

 ა) გადიდდეს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები და დამტკიცდეს იგი 7769,4 ათასი ლარით, ნაცვლად ადრე დამტკიცებული 6599,4 ათასი ლარისა. /კოდი1332/;

ბ) საგასავლო ნაწილში 1170.0 ათასი ლარი დაიგეგმოს 0530 კოდით და მიიმართოს იგი ანაკლიის სასტუმროსთან მისასვლელი გზის მშენებლობის, მიმდებარე დაჭაობებული ტერიტორიის ინერტული მასალით ამოვსების, კეთილმოწყობის გარე განათების და სხვა აუცილებებლი სამუშაოების დასაფინანსებლად.

    მუხლი 3

შევიდეს შიდა ცვლილება სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამისა და სკოლამდელ დაწესებულებათა რეაბილიტაციის დაფინანსებაში.

შემცირდეს:

ა) 16.0 ათასი ლარით ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები;

ბ) 10,0 ათასი ლარით მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის კომპენსაციის ღირებულება /კოდი 0802/;

გ) 24.0 ათასი ლარით სკოლამდელ დაწესებულებათა რეაბილიტაცია ადგილობრივი ბიუჯეტიდან /კოდი 0603/ .

გადიდდეს:

ა) 10,0 ათასი ლარით ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა /კოდი 0805/;

ბ) 10.0 ათასი ლარით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა /კოდი 0806/;

გ) 6,0 ათასი ლარით – მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვის პროგრამა /კოდი 0806/;

დ)     20,0 ათასი ლარით – შ. დადიანის სახელობის სახელმწიფო თეატრის სუბსიდირება /კოდი 070901/;

ე) 4 ,0 ათასი ლარით – შსს კონსტიტუციური უსაფრთხოების ზუგდიდის დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერა /კოდი 0302/.

    მუხლი 4

ზემოაღნიშნულ ცვლილებათა გათვალისწინებით დამტკიცდეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი თანახმად №1, №2, №3, №4 და №5 დანართისა.

    მუხლი 5

კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო და სარევიზიო კომისიებს და ზუგდიდის მუნიცი პ ალიტეტის გამგებელს (ა. ქობალიას).

    მუხლი 6

დადგენილება გაეგზავნოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას.

    მუხლი 7

დაევალოს საკრებულოს აპარატს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება.

    მუხლი 8

დადგენილება ამოქმედდეს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                                                    ლ. კონჯარია

 

 

დანართი №1

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები (ათას ლარებში)

 

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსულობები

19,168.2

21,570.0

29,258.9

შემოსავლები

14,628.2

20,722.5

21,492.5

არაფინანსური აქტივების კლება

578.6

330.8

2,690.0

ფინანსური აქტივების კლება

3,961.4

516.7

5,076.4

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

 

 

შემოსავლები

14,628.2

20,722.5

21,492.5

11

გადასახადები

1,192.7

2,196.3

2,308.0

11111

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

11311

ქონების გადასახადი

1,160.4

2,196.3

2,308.0

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)

591.8

883.3

1,113.0

1131102

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)

 

 

 

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)

105.0

106.0

100.0

1131104

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

463.6

409.3

390.0

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

0.0

797.0

700.0

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.7

5.0

116

სხვა გადასახადები

32.3

0.0

0.0

13

გრანტები

12,473.0

17,107.7

17,980.1

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

0.0

132

უცხო ქვეყნებიდან ან მათი წარმომადგენლებიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

0.0

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

12,473.0

17,107.7

17,980.1

1331

გამოთანაბრებითი ტრანსფერი

3,321.0

6,351.6

8,621.2

1331

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

315.0

320.0

225.0

1332

სპეციალური ტრანსფერი

8,837.0

10,436.1

9,133.9

1332

მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიების დასაფინანსებლად

1,870.0

458.0

1,364.5

1332

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

68.0

117.0

0.0

1332

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

1.0

610.8

0.0

1332

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

6,898.0

9,250.3

7,769.4

14

სხვა შემოსავლები

962.5

1,418.5

1,204.4

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

70.6

53.5

67.0

1411

პროცენტები

 

 

 

1412

დივიდენდები

 

 

 

1415

რენტა

70.6

53.5

67.0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

24.9

29.9

20.0

14153

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

 

 

 

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

45.7

23.6

47.0

14159

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

 

 

 

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

499.4

596.4

582.0

14222

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

499.4

587.6

562.0

14223

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 

 

 

14227

სანებართვო მოსაკრებელი

2.5

 

2.0

14229

სახელმწიფო ბაჟი

2.0

0.3

2.0

142210

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

 

 

 

142212

სატენდერო მოსაკრებელი

5.2

12.2

6.0

142213

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

 

 

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

339.5

393.5

417.0

142215

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

 

 

 

142216

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური(ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

 

 

 

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

131.9

155.7

130.0

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

18.3

25.9

5.0

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

8.8

20.0

14232

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

 

 

 

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0.0

8.8

20.0

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

390.6

568.3

550.4

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

 

 

 

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1.9

200.3

5.0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების კლება

578.6

330.8

2,690.0

311

ძირითადი აქტივები

578.6

330.8

2,690.0

314

არაწარმოებელი აქტივები

0.0

0.0

0.0

მიწა

 

 

 

სხვა ბუნებრივი აქტივები

 

 

 

 

 

32

ფინანსური აქტივების კლება

3,961.4

516.7

5,076.4

სესხები

3,961.4

516.7

5,076.4

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 

 

ვალდებულების ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

 

 

 

საშინაო

 

 

 

 

 

დანართი №2

 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსულობები

15,206.8

21,570.0

29,258.9

შემოსავლები

14,628.2

20,722.5

21,492.5

არაფინანსური აქტივების კლება

578.6

330.8

2,690.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშ თ ის გამოკლებით)

0.0

516.7

5,076.4

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

გადასახდელები

18,651.6

16,493.6

29,258.9

ხარჯები

5,912.4

8,341.1

11,496.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,658.5

7,904.3

17,492.8

ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების კლება

80.7

248.2

270.0

 

ნაშთის ცვლილება

-3,444.8

5,076.4

0.0

 

 დანართი №3

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსულობები

14,628.2

20,722.5

21,492.5

გადასახადები

1,192.7

2,196.3

2,308.0

გრანტები

12,473.0

17,107.7

17,980.1

სხვა შემოსავლები

962.5

1,418.5

1,204.4

 

ხარჯები

5,912.4

8,341.1

11,496.1

შრომის ანაზღაურება

1,192.3

1,539.0

1,989.1

საქონელი და მომსახურება

1,498.2

1,546.0

1,936.1

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

2,663.4

4,677.8

5,169.7

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

558.5

573.2

665.3

სხვა ხარჯები

0.0

5.1

1,735.9

 

საოპერაციო სალდო

8,715.8

12,381.4

9,996.4

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

12,079.9

7,573.5

14,802.8

ზრდა

12,658.5

7,904.3

17,492.8

კლება

578.6

330.8

2,690.0

 

მთლიანი სალდო

-3,364.1

4,807.9

-4,806.4

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-3,444.8

4,559.7

-5,076.4

ზრდა

516.7

5,076.4

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

516.7

5,076.4

 

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

კლება

3,961.5

516.7

5,076.4

ვალუტა და დეპოზიტი

3,961.5

516.7

 

სესხები

 

 

5,076.4

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულების ცვლილება

-80.7

-248.2

-270.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

80.7

248.2

270.0

საგარეო

 

 

 

საშინაო

80.7

248.2

270.0

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

 

 

დანართი №4

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტი

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2008წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

სულ

მუნიციპალიტეტი

18,651.6

16,493.6

29,258.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

175.0

308.0

330.0

ხარჯები

5,912.4

8,341.1

11,496.1

შრომის ანაზღაურება

1,192.3

1,539.0

1,989.1

საქონელი და მომსახურება

1,498.2

1,546.0

1,936.1

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

2,663.4

4,677.8

5,169.7

გრანტი

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

558.5

573.2

665.3

სხვა ხარჯები

0.0

5.1

1,735.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,658.5

7,904.3

17,492.8

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების კლება

80.7

248.2

270.0

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,500.0

2,477.1

3,184.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

87.0

204.0

210.0

ხარჯები

1,243.7

1,672.2

2,147.4

შრომის ანაზღაურება

803.1

1,055.7

1,428.1

საქონელი და მომსახურება

397.5

582.9

708.4

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

43.1

28.5

0.0

გრანტი

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

5.1

10.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175.6

556.7

767.4

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების კლება

80.7

248.2

270.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

326.8

564.7

760.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24.0

25.0

25.0

ხარჯები

318.8

405.3

457.8

შრომის ანაზღაურება

203.1

232.8

249.1

საქონელი და მომსახურება

115.7

172.5

208.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.0

159.4

303.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,036.5

1,604.4

2,009.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63.0

179.0

185.0

ხარჯები

868.9

1,207.1

1,544.6

შრომის ანაზღაურება

600.0

822.9

1,179.0

საქონელი და მომსახურება

268.9

379.1

354.7

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

გრანტი

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

5.1

10.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167.6

397.3

464.4

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

01 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი

376.1

875.5

975.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.0

24.0

27.0

ხარჯები

271.0

478.2

521.5

შრომის ანაზღაურება

147.2

193.6

236.9

საქონელი და მომსახურება

123.8

279.5

273.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105.1

397.3

454.4

01 02 02

მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური

113.7

102.0

90.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

13.0

12.0

ხარჯები

99.7

102.0

90.3

შრომის ანაზღაურება

71.7

94.9

90.3

საქონელი და მომსახურება

28.0

7.1

0.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

102.4

92.7

65.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

12.0

8.0

ხარჯები

88.3

92.7

65.0

შრომის ანაზღაურება

61.4

73.5

65.0

საქონელი და მომსახურება

26.9

19.2

0.0

01 02 04

მუნიციპალიტეტის ქალაქ თ მშენებლობის და არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახური

38.5

26.5

31.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

4.0

4.0

ხარჯები

23.3

26.5

31.3

შრომის ანაზღაურება

16.5

24.3

31.3

საქონელი და მომსახურება

6.8

2.2

0.0

01 02 05

მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლებისა და სოციალური განვითარების სამსახური

62.4

50.7

44.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

6.0

ხარჯები

49.6

50.7

44.8

შრომის ანაზღაურება

32.9

46.1

44.8

საქონელი და მომსახურება

16.7

4.6

0.0

01 02 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური

47.4

6.6

0.0

ხარჯები

43.8

6.6

0.0

შრომის ანაზღაურება

26.3

4.1

0.0

საქონელი და მომსახურება

17.5

2.5

0.0

01 02 07

 მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

34.3

36.0

44.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

6.0

ხარჯები

34.3

36.0

44.8

შრომის ანაზღაურება

30.5

36.0

44.8

საქონელი და მომსახურება

3.8

0.0

0.0

01 02 08

მუნიციპალიტეტის კაპიტალური მშენებლობის სამსახური

0.0

31.0

51.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

4.0

8.0

ხარჯები

0.0

31.0

51.5

საქონელი და მომსახურება

0.0

3.4

0.0

01 02 09

მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური

34.0

29.6

31.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

4.0

4.0

ხარჯები

31.2

29.6

31.4

შრომის ანაზღაურება

28.1

28.8

31.4

საქონელი და მომსახურება

3.1

0.8

0.0

01 02 10

საბუღალტრო სამსახური

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

01 02 11

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

227.7

353.8

646.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

76.0

106.0

106.0

ხარჯები

227.7

353.8

636.0

შრომის ანაზღაურება

185.4

294.0

555.0

საქონელი და მომსახურება

42.3

59.8

81.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

10.0

01 02 12

სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური

0.0

0.0

28.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

4.0

ხარჯები

0.0

0.0

28.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

28.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

01 03

თვითმმართველობის ლიკვიდაციის და საარჩევნო კომისიის სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის ღონისძიებები

6.5

0.0

10.0

ხარჯები

6.5

0.0

10.0

საქონელი და მომსახურება

6.5

0.0

10.0

01 04

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

100.0

ხარჯები

0.0

0.0

100.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

100.0

01 05

სსიპ– საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

27.1

35.0

10.0

ხარჯები

27.1

35.0

10.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

6.5

10.0

სუბსიდიები

27.1

28.5

0.0

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები

16.0

14.0

15.0

ხარჯები

16.0

14.0

15.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

14.0

15.0

სუბსიდიები

16.0

0.0

0.0

01 08

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

80.7

248.2

270.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების კლება

80.7

248.2

270.0

01 09

შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები

0.0

2.5

0.0

ხარჯები

0.0

2.5

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.5

0.0

01 10

ბუღალტრული აღრიცხვისა,აუდიტორული და სახაზინო პროგრამის მომსახურების ხარჯები

6.4

8.3

10.0

ხარჯები

6.4

8.3

10.0

საქონელი და მომსახურება

6.4

8.3

10.0

02 00

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

488.8

789.3

1,575.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

80.0

96.0

112.0

ხარჯები

464.3

546.9

722.0

შრომის ანაზღაურება

351.2

433.0

510.0

საქონელი და მომსახურება

113.1

88.4

170.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

25.5

42.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.5

242.4

853.0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

281.7

239.0

604.0

ხარჯები

281.7

204.1

604.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

119.0

204.1

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

162.7

0.0

0.0

გრანტი

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

604.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

34.9

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

03 01

სამხარეო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა

109.3

122.0

480.0

ხარჯები

109.3

122.0

480.0

საქონელი და მომსახურება

23.0

122.0

0.0

სუბსიდიები

86.3

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

480.0

03 02

შსს კონსტიტუციური უსაფრთხოების ზუგდიდის დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერა

69.9

78.6

104.0

ხარჯები

69.9

74.5

104.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

74.5

0.0

სუბსიდიები

69.9

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

104.0

03 03

საპატრულო პოლიციის ფინანსუ რ ი მხარდაჭერა

6.5

11.5

20.0

ხარჯები

6.5

7.6

20.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

7.6

0.0

სუბსიდიები

6.5

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

20.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.9

0.0

03 04

განსაკუთრებულ დავალებათა ზუგდიდის დეპარტამენტის ფინანსური ხელშეწყობა

0.0

26.9

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

26.9

0.0

03 05

დაცვითი მომსახურება სარეზერვო ფონდიდან

11.2

0.0

0.0

ხარჯები

11.2

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

11.2

0.0

0.0

03 06

შს ზუგდიდის, განმუხურის, ანაკლიის სპეცბაზის კეთილმოწყობის სამუშაოები

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

03 07

ადმინისტრაციული შენობების დაცვა

84.8

0.0

0.0

ხარჯები

84.8

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

84.8

0.0

0.0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

99.6

128.5

105.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

8.0

ხარჯები

79.7

128.5

102.0

შრომის ანაზღაურება

38.0

50.3

51.0

საქონელი და მომსახურება

41.7

78.2

49.6

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

გრანტი

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

1.4

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.9

0.0

3.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

91.6

99.5

105.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

8.0

ხარჯები

71.7

99.5

102.0

შრომის ანაზღაურება

38.0

50.3

51.0

საქონელი და მომსახურება

33.7

49.2

49.6

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

1.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.9

0.0

3.0

04 02

სამხედრო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

04 03

რეზერვისტების გადაყვანის ღონისძიების ღირებულება სარეზერვო ფონდიდან

8.0

0.0

0.0

ხარჯები

8.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

8.0

0.0

0.0

04 04

რუსეთის აგრესიის დროს მოხმარებული საწვავის ღირებულება

0.0

29.0

0.0

ხარჯები

0.0

29.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

29.0

0.0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია

11,422.4

8,193.6

18,308.2

ხარჯები

980.6

1,966.6

3,231.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

455.9

106.4

473.1

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

524.7

1,860.2

1,724.7

გრანტი

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

1,033.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,441.8

6,227.0

15,077.2

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01


გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები(მ.შორის შუქნიშნების ადგილობრივი–350.0.0ათ.ლარი, შუქნიშნები სახელმწიფო–240.0ათ.ლარი, მ.გ.ფ-ის თანადაფინანსება 366.7ათ.ლარი და სახ. ბიუჯეტიდან110.7ათ.ლარი)

3,180.8

2,419.1

2,390.2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,180.8

2,419.1

2,390.2

05 02

სამგზავრო ავტობუსების შეძენის ასიგნება

0.0

360.8

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

360.8

0.0

05 03

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

1.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

05 04

ხიდების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (მათ შორის, სახ. ბიუჯეტიდან 380.0ათ.ლარი)

788.2

366.0

512.1

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

788.2

366.0

512.1

05 05

წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(მათ შორის, სახ.ბიუჯეტიდან 160.0ათ.ლარი)

79.8

153.2

208.3

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.8

153.2

208.3

05 06

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები(მათ შორის, სახ.ბიუჯეტიდან 95.0ათ.ლარი)

632.0

483.1

97.2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

632.0

483.1

97.2

05 07

ბინათმშენებლობა– 2008 წელს საომარი მოქმედების დროს დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენის პროგრამა

0.0

20.0

10.0

ხარჯები

0.0

0.0

10.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

20.0

0.0

05 08

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(მათ შორის, სახ.ბიუჯეტიდან 293.0ათ.ლარი)

2,168.2

896.6

1,257.0

ხარჯები

299.1

449.4

459.0

საქონელი და მომსახურება

299.1

0.0

459.0

სუბსიდიები

0.0

449.4

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,869.1

447.2

798.0

05 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების ღონისძიების პროგრამა, ა.ი.პ,,ზუგდიდდასუფთავება“

610.8

847.1

850.0

ხარჯები

594.0

847.1

850.0

საქონელი და მომსახურება

69.3

0.0

0.0

სუბსიდიები

524.7

847.1

850.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.8

0.0

0.0

05 10

ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა, სკვერების, ბულვარის და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები(მათ შორის, სახ.ბიუჯეტიდან197.0ათ.ლარი)

0.0

159.6

619.2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

159.6

619.2

05 11

შადრევნის მშენებლობა

225.6

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

225.6

0.0

0.0

05 12

ქალაქის შემოსასვლელის, საცხოვრებელი სახლების ფასადების და აივნების კეთილმოწყობის სამუშაოები,2009წლის გენ.გეგმისა და ცენტრ.ნაწილის სარეკონსტრუქციო,სარეაბილიტაციო პროექტებისათვის

1,044.0

155.8

64.3

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,044.0

155.8

64.3

05 13

ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები ა.ი.პ,,კეთილმოწყობის ბაზაზე“ 2009 წლის მარტიდან

383.9

550.5

750.0

ხარჯები

84.2

550.5

750.0

საქონელი და მომსახურება

84.2

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

550.5

750.0

05 14

სახურავების რეაბილიტაცია(მათ შორის სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე 1020.9ათ.ლარი)

1,082.7

272.9

1,023.2

ხარჯები

0.0

0.0

1,023.2

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

05 15

ა.ი.პ,,ყინულის მოედანი“

0.0

4.8

3.8

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.8

3.8

05 16

გუბერნიის შენობის ფასადის შემინვა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

05 17

სატელევიზიო ანძის რეკონსტრუქცია

18.6

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.6

0.0

0.0

05 18

ლიფტების რეაბილიტაცია

191.6

64.7

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

191.6

64.7

0.0

05 20

განმუხურის ზღვისპირა ზოლის კეთილმოწყობა

334.2

397.8

87.7

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

334.2

397.8

87.7

05 21

ინფრასტრუქტურის მიკროპროექტები და 2010წელს მუნიციპალური ტრანსპორტისათვის აღჭურვილობის შეძენა

379.1

85.7

100.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

379.1

85.7

100.0

05 22

მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლის ტერიტორიული ერთეულების მხარდაჭერის პროგრამა(მათ შორის სახ.ბიუჯეტიდან 1364.5ათ.ლარი)

0.0

635.7

1,405.5

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

635.7

1,405.5

05 23

სასუქის მოსახლეობისთვის გადაცემასთან დაკავშირებული ტრანსპორტირების ხარჯი

0.0

57.9

0.0

ხარჯები

0.0

57.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

57.9

0.0

05 24

სოფლის მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა(მ. შორის, ადგილობრივი ტყეების მოვლა-შენახვის პროგრამა

3.3

28.8

68.8

ხარჯები

3.3

28.8

68.8

საქონელი და მომსახურება

3.3

28.8

4.1

სუბსიდიები

0.0

0.0

64.7

05 25

სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია(მათ შორის, სახ.ბიუჯეტიდან167.0ათ.ლარი)

299.6

200.6

161.9

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

299.6

200.6

161.9

05 26

ა.ი.პ,,სასაფლაოების მართვის ცენტრი“

0.0

13.2

60.0

ხარჯები

0.0

13.2

60.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

13.2

60.0

05 27

არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები

0.0

19.7

10.0

ხარჯები

0.0

19.7

10.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

19.7

10.0

05 28

ნაგავსაყრელის მოწყობა

0.0

0.0

898.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

05 30

ანაკლიის სასტუმროს მშენებლობა(მ.შორის, სასტუმროსთან მისასვლელი გზის მშენებლობისა და კეთილმოწყობისათვის 1170.0ათ.ლარი)

0.0

0.0

7,670.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

05 31

ანაკლია-განმუხურის ხიდის ფიზიბილითის მომზადება

0.0

0.0

60.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

60.0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

2,700.1

2,141.9

2,066.0

ხარჯები

1,104.3

1,298.6

1,541.8

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,104.3

1,298.6

1,454.0

გრანტი

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

87.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,595.8

843.3

524.2

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

06 01

სკოლამდელი აღრზდის პროგრამა

971.0

1,090.0

1,250.0

ხარჯები

971.0

1,090.0

1,250.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

971.0

1,090.0

1,250.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

06 02

საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია

1,617.7

745.3

87.8

ხარჯები

21.9

35.3

87.8

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

21.9

35.3

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

87.8

06 03

სკოლამდელ დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (მათ შორის სახ.ბიუჯეტიდან 170.0ათ.ლარი)

0.0

0.0

488.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

488.0

06 04

სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა მომზადების პროგრამა ზედაეწერის კოლეჯის ბაზაზე

47.0

60.0

70.0

ხარჯები

47.0

60.0

70.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

47.0

60.0

70.0

06 05

სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ბაზაზე

60.0

137.2

120.0

ხარჯები

60.0

108.7

120.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

60.0

108.7

120.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

28.5

0.0

06 06

განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშ ვ თა ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა

4.4

4.6

14.0

ხარჯები

4.4

4.6

14.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

4.4

4.6

14.0

06 07

სტიქიის შედეგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის ღონისძიებები (მ.შორის, სახ. ბიუჯეტიდან მიმდინარე 7.8ათ.ლარი)

0.0

104.8

36.2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

104.8

36.2

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიები

1,600.5

1,976.5

2,784.0

ხარჯები

1,199.6

1,976.5

2,526.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

371.0

486.0

535.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

828.6

1,490.5

1,991.0

გრანტი

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

400.9

0.0

258.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

07 01

სპორტული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრის ბაზაზე(მ.შორის ,,მგლები ს“ ფინანსური ხელშეწყობა300.0ათ.ლარი)

0.0

772.0

1,124.0

ხარჯები

0.0

772.0

1,124.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

772.0

1,124.0

07 02

სპორტული ღონისძიების დაფინანსება

32.7

0.0

60.0

ხარჯები

32.7

0.0

60.0

საქონელი და მომსახურება

32.7

0.0

60.0

07 03

სპორტული სკოლები

84.8

0.0

0.0

ხარჯები

84.8

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

84.8

0.0

0.0

07 04

საფეხბურთო გუნდის ფინანსური მხარდაჭერა

115.0

0.0

0.0

ხარჯები

115.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

07 05

ა.ი.პ,,სპორტული დარბაზი“

15.3

0.0

0.0

ხარჯები

15.3

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

07 06

ა.ი.პ,,ყინულის მოედანი“

181.0

0.0

0.0

ხარჯები

181.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

181.0

0.0

0.0

07 07

კულტურული ღონისძიების პროგრამა

321.8

429.1

400.0

ხარჯები

321.8

429.1

400.0

საქონელი და მომსახურება

321.8

429.1

400.0

07 08

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა(მათ შორის, სახ.ბიუჯეტიდან 190.0ათ.ლარი)

389.5

0.0

240.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

07 09

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შ. დადიანის სახელობის თეატრის და ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის ბაზაზე

94.9

162.5

158.0

ხარჯები

94.9

162.5

158.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

94.9

162.5

158.0

გრანტი

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

07 09 01

შ. დადიანის სახელობის თ ეატრი

80.0

141.0

136.0

ხარჯები

80.0

141.0

136.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

80.0

141.0

136.0

07 09 02

ჩხორიის სამოყვარულო თეატრი

14.9

21.5

22.0

ხარჯები

14.9

21.5

22.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

14.9

21.5

22.0

07 10

 კულტდაწესებულებათა შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

0.0

0.0

18.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

18.0

07 11

მუსიკალურ-ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა ა.ი.პ,,ოდიშის“ ბაზაზე

71.2

129.2

210.0

ხარჯები

71.2

129.2

210.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

71.2

129.2

210.0

07 12

სახელოვნებო სკოლების განვითარების პროგრამა

137.7

207.8

244.0

ხარჯები

137.7

207.8

244.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

137.7

207.8

244.0

გრანტი

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

07 12 01

№1 სამუსიკო სკოლა

64.0

111.3

120.0

ხარჯები

64.0

111.3

120.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

64.0

111.3

120.0

07 12 02

№ 2 სამუსიკო სკოლა

25.0

30.0

45.0

ხარჯები

25.0

30.0

45.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

25.0

30.0

45.0

07 12 03

სამხატვრო სკოლა

19.0

29.3

36.0

ხარჯები

19.0

29.3

36.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

19.0

29.3

36.0

07 12 04

საგუნდო-სამუსიკო სკოლა

29.7

37.2

43.0

ხარჯები

29.7

37.2

43.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

29.7

37.2

43.0

07 13

მუზეუმების, სამხატვრო გალერეის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა

25.8

70.2

85.0

ხარჯები

25.8

70.2

85.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

3.8

25.3

35.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

22.0

44.9

50.0

გრანტი

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

07 13 01

სამხატვრო გალერეა

22.0

30.7

50.0

ხარჯები

22.0

30.7

50.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

22.0

30.7

50.0

07 13 02

ადგილობრივი მუზეუმი

0.0

14.2

0.0

ხარჯები

0.0

14.2

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

14.2

0.0

07 13 03

კულტურის ძეგლთა მოვლისა და შენახვის პროგრამა

3.8

25.3

35.0

ხარჯები

3.8

25.3

35.0

საქონელი და მომსახურება

3.8

25.3

35.0

07 14

საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა ა.ი.პ,,ცენტრალური ბიბლიოთეკის“ ბაზაზე

94.3

153.7

160.0

ხარჯები

82.9

153.7

160.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

82.9

153.7

160.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.4

0.0

0.0

07 15

საინფორმაციო-საგამომცემლო მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა

9.8

9.4

35.0

ხარჯები

9.8

9.4

35.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

9.8

9.4

35.0

07 16

სასულიერო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა წმინდა გიორგის სახელობის გიმნაზიის ბაზაზე

14.0

11.0

10.0

ხარჯები

14.0

11.0

10.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

14.0

11.0

10.0

07 17

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

12.7

31.6

40.0

ხარჯები

12.7

31.6

40.0

საქონელი და მომსახურება

12.7

31.6

40.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

558.5

547.7

631.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

558.5

547.7

621.9

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

გრანტი

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

558.5

547.7

621.9

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

10.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განხორციელების პროგრამა ა.ი.პ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ ბაზაზე

87.2

126.3

110.0

ხარჯები

87.2

126.3

110.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

87.2

126.3

110.0

08 02

ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები

61.7

0.0

14.0

ხარჯები

61.7

0.0

14.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

08 03

მიუსაფართა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

44.0

50.0

60.0

ხარჯები

44.0

50.0

50.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

44.0

50.0

50.0

08 04

ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიების პროგრამა

27.3

27.2

30.0

ხარჯები

27.3

27.2

30.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

27.3

27.2

30.0

08 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

65.7

63.0

103.3

ხარჯები

65.7

63.0

103.3

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

65.7

63.0

103.3

08 06

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაციის პროგრამა

45.6

90.7

130.0

ხარჯები

45.6

90.7

130.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

45.6

90.7

130.0

08 07

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

13.9

12.9

31.0

ხარჯები

13.9

12.9

31.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

13.9

12.9

31.0

08 08

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

4.8

3.9

10.0

ხარჯები

4.8

3.9

10.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

4.8

3.9

10.0

08 09

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

19.3

16.5

30.0

ხარჯები

19.3

16.5

30.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

19.3

16.5

30.0

08 10

მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულება

17.8

0.0

0.0

ხარჯები

17.8

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

17.8

0.0

0.0

08 11

უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა

23.8

27.8

35.0

ხარჯები

23.8

27.8

35.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

23.8

27.8

35.0

08 12

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

5.5

2.3

0.0

ხარჯები

5.5

2.3

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

08 13

დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა

14.8

2.1

23.7

ხარჯები

14.8

2.1

23.7

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

14.8

2.1

23.7

08 14

უმწეო ოჯახების შეშით, პურის ფქვილით და სხვა სახის დახმარების უზრუნველყოფის პროგრამა

16.0

34.0

40.0

ხარჯები

16.0

34.0

40.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

16.0

34.0

40.0

08 15

საქართველოს მთავრობის 18 თებერვლის №96 განკარგულების საფუძველზე სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ მოსახლეობისათვის გადასაცემად სახურავების შეძენა

0.0

90.9

0.0

ხარჯები

0.0

90.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

08 16

დასავლეთ საქართველოში საომარი მოქმედებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურებისათვის

111.1

0.1

4.9

ხარჯები

111.1

0.1

4.9

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

111.1

0.1

4.9

08 17

პროგრამა,,სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში“

0.0

0.0

10.0

ხარჯები

0.0

0.0

10.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

10.0

ვალებულების კლება

 

 

 

 

დანართი №5

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,419.3

2,228.9

2,914.8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,363.3

2,169.1

2,769.8

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,363.3

2,169.1

2,769.8

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

 

 

70113

საგარეო ურთიერთობები

 

 

 

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0

0.0

0.0

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

 

 

 

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

 

 

 

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

33.5

43.3

20.0

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

 

 

 

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

 

 

 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

33.5

43.3

20.0

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

 

 

 

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ხარჯები

0.0

0.0

0.0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

 

 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

22.5

16.5

125.0

702

თავდაცვა

99.6

128.5

105.0

7021

შეიარაღებული ძალები

91.6

99.5

105.0

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

0.0

0.0

0.0

7023

საგარეო სამხედრო დახმარება

 

 

 

7024

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

 

 

 

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

8.0

29.0

0.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

770.5

1,028.3

2,179.0

7031

პოლიციის სამსახური სახელმწიფო დაცვა

 

 

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

488.8

789.3

1,575.0

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

 

 

 

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

 

 

 

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

 

 

 

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

281.7

239.0

604.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5,505.3

5,131.4

14,566.3

7041

საერთო ეკონომიკური , კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

70411

საერთო ეკონომიკური საქმიანობა

 

 

 

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 

 

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

791.5

452.7

580.9

70421

სოფლის მეურნეობა

791.5

452.7

580.9

70422

სატყეო მეურნეობა

 

 

 

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

 

 

 

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0

0.0

0.0

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

 

 

 

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

 

 

 

70433

ბირთვული საწვავი

 

 

 

70434

სხვა სახის საწვავი

 

 

 

70435

ელექტროენერგეტიკა

 

 

 

70436

არაელექტრული(მზის, ქარის,წყლის)ენერგია

 

 

 

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

 

 

 

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

 

 

 

70443

მშენებლობა

 

 

 

7045

ტრანსპორტი

3,180.8

2,779.9

2,391.2

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3,180.8

2,779.9

2,390.2

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

 

 

 

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

 

 

 

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

 

 

 

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

1.0

7046

კავშირგაბმულობა

 

 

 

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

0.0

0.0

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

 

 

 

70472

სასტუმროები და რესტორნები

 

 

 

70473

ტურიზმი

 

 

 

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

 

 

 

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0

0.0

0.0

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

 

 

 

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

 

 

 

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

 

 

 

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

 

 

 

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

 

 

 

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

 

 

 

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

 

 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1,533.0

1,898.8

11,594.2

705

გარემოს დაცვა

1,242.8

1,330.2

947.2

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

610.8

847.1

850.0

7052

გამდინარე წყლების მართვა

632.0

483.1

97.2

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

 

 

 

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანშაფტების დაცვა

 

 

 

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

 

 

 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

 

 

 

706

საბინაო– კომუნალური მეურნეობა

4,674.3

1,732.0

2,794.7

7061

ბინათმშენებლობა

1,082.7

292.9

1,033.2

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1,044.0

155.8

64.3

7063

წყალმომარაგება

79.8

153.2

208.3

7064

გარეგანათება

2,168.2

896.6

1,257.0

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

 

 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

299.6

233.5

231.9

707

ჯანმრთელობის დაცვა

148.9

126.3

124.0

7071

სამედიცინო პროდუქცია,მოწყობილობები და აპარატები

 

 

 

70711

ფარმაცეპტული პროდუქცია

 

 

 

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

 

 

 

70713

თერაფიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

 

 

 

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურეობა

 

 

 

70722

სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურეობა

 

 

 

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

 

 

 

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

 

 

 

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

 

 

 

70732

სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება

 

 

 

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

 

 

 

70734

სანატორიუმებისაგამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

 

 

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

87.2

126.3

110.0

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანდაცვის სფეროში

 

 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში

61.7

0.0

14.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,600.5

1,976.5

2,784.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

428.8

772.0

1,184.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

745.7

1,152.5

1,257.0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

9.8

9.4

35.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

26.7

42.6

50.0

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

 

 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

389.5

0.0

258.0

709

განათლება

2,700.1

2,141.9

2,066.0

7091

სკოლამდელი აღრზდა

971.0

1,090.0

1,250.0

7092

ზოგადი განათლება

1,617.7

745.3

87.8

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

 

 

 

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

 

 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

 

 

 

7093

პროფესიული განათლება

47.0

60.0

70.0

7094

უმაღლესი განათლება

0.0

0.0

0.0

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

 

 

 

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

 

 

 

7095

უმაღლესის შემდგომი განათლება

 

 

 

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

 

 

 

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

 

 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

64.4

246.6

658.2

710

სოციალური დაცვა

409.6

421.4

507.9

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

45.6

90.7

130.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

 

 

 

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

45.6

90.7

130.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

4.8

3.9

10.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

13.9

12.9

31.0

7104

ოჯახებისა ბავშვების სოციალური დაცვა

65.7

63.0

103.3

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

44.0

50.0

60.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

23.8

27.8

35.0

7107

სოციალური გაუცხოებისსაკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

 

 

 

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

 

 

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

211.8

173.1

138.6

 

სულ

18,570.9

16,245.4

28,988.9