„ქედის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 28 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№37
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.134.016015
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , სსმ, 68, 27/12/2010
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს

დადგენილება №37

2010 წლის 13 დეკემბერი

დ აბა ქედა                                       

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 28 დეკემბრის №27დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენ ს:

1 „ქედის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 28 დეკემბრის №27 დადგენილებაში (გაზეთ ი „აჭარა“, 31.12.09 წ., №150, გვ.16) შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დადგენილებით დამტკიცებული დანართ ები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 საკრებულოს თავმჯდომა რე           ბ. დიასამიძე

დანართი 1

თავი I                                                                          

 ქედის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

    მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები        

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:

ა. ქედის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:

 

(ლარებში)

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსავლები

3,738,703

3,851,068

4,170,833

გადასახადები

64,630

52,720

225,300

გრანტები

3,572,857

3,661,397

3,793,183

სხვა შემოსავლები

101,216

136,951

152,350

ხარჯები

2,021,296

2,263,370

2,808,960

შრომის ანაზღაურება

665,353

850,842

870,860

საქონელი და მომსახურება

646,134

509,904

693,040

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

709,809

793,282

1,064,560

გრანტები (გაცემული)

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

109,342

180,500

სხვა ხარჯები

0

0

0

საოპერაციო სალდო

1,717,407

1,587,698

1,361,873

არაფინანსური აქტივების  ცვლილება

1,696,295

639,688

1,703,349

ზრდა (შეძენა)

1,731,698

665,013

1,756,049

კლება (გაყიდვა)

35,403

25,325

52,700

მთლიანი სალდო

21,112

948,010

-341,476

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-126,009

338,415

-341,476

ზრდა

64,891

350,988

0

ვალუტა, დეპოზიტები

64,891

350,988

 

სესხები

 

 

 

კლება

190,900

12,573

341,476

ვალუტა, დეპოზიტები

190,900

12,573

341,476

სესხები

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-147,121

-609,595

0

ზრდა

0

0

0

სესხები

 

 

 

კლება

147,121

609,595

0

სესხები

 

 

 

ბალანსი

0

0

0

 

 

 

 

 

 

        ბ. ქედის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:

 

(ლარებში)

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსულობები

3,774,106

3,876,393

4,223,533

შემოსავლები

3,738,703

3,851,068

4,170,833

არაფინანსური აქტივების კლება

35,403

25,325

52,700

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

გადასახდელები

3,900,115

3,537,978

4,565,009

ხარჯები

2,021,296

2,263,370

2,808,960

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,731,698

665,013

1,756,049

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

ვალდებულებების კლება

147,121

609,595

0

ნაშთის ცვლილება

-126,009

338,415

-341,476

 

 

დანართი 2

თავი II  

 ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები

 

მუხლი 2. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები                                                               განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 4 170 833 ლარის ოდენობით

 

 

(ლარებში)

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსავლები

3,738,703

3,851,068

4,170,833

გადასახადები

64,630

52,720

225,300

გრანტები

3,572,857

3,661,397

3,793,183

სხვა შემოსავლები

101,216

136,951

152,350

 

 

 მუხლი 3. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები           

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები                                         225 300 ლარის ოდენობით

 

(ლარებში)

შემოსულო-ბების კოდები

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

11

გადასახადები

64,630

52,720

225,300

11311

ქონების გადასახადი

66,327

52,893

224,800

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

41,693

33,006

211,200

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

6,176

5,457

1,100

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

18,458

14,430

12,500

116

სხვა გადასახადები

-1,697

-173

500

 

მუხლი 4. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები                                                                     განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები                                                              3 793 183 ლარის ოდენობით

 

(ლარებში)

შემოსულო-ბების კოდები

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

13

გრანტები

3,572,857

3,661,397

3,793,183

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

3,572,857

3,661,397

3,793,183

1331

მიმდინარე დანიშნულები გრანტები

3,572,857

3,661,397

3,793,183

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,199,000

1,270,400

2,240,700

სპეციალური ტრანსფერი

2,373,857

2,390,997

1,552,483

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

8,000

 

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

237,257

574,000

 

მ.შ. მგფ-ს თანადაფინანსება

 

217,226

204,400

მ.შ.აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

2,136,600

745,000

856,600

მ.შ.სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

254,930

491,483

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

 

591,841

 

 

  მუხლი 5. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები                                                              განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები                                                      152 350 ლარის ოდენობით

 

(ლარებში)

შემოსულო-ბების კოდები

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

101,216

136,951

152,350

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

75,311

117,977

101,800

1411

პროცენტები

22,379

24,604

33,000

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

22,379

24,604

33,000

1415

რენტა

52,932

93,373

68,800

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

52,932

93,373

65,500

14154

შემოსავალი მიწის იჯარაში და მართვაში (უზუ ფ რუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

 

 

3,300

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

11,207

11,160

18,350

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

10,175

9,059

10,050

14223

სანებართო მოსაკრებელი

99

935

0

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

99

935

 

142210

სატენდერო მოსაკრებლები

2,560

 

1,050

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

6,600

4,800

1,000

142214

მოსაკრებელი დასხლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

872

3,042

8,000

14227

სახელმწიფო ბაჟი

44

282

 

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1,032

2,101

8,300

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

1,032

2,101

8,300

142321

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

 

 

6,000

142329

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან

1,032

2,101

2,300

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

11,598

7,814

15,000

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

3,100

0

17,200

1459

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

3,100

 

17,200

 

დანართი3

თავი III                                                                                                      

   ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 6. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები                                                                        განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები                                                                          2 808 960 ლარის ოდენობით.

 

(ლარებში)

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

ეკონომიკური   კოდი

ხარჯები

2,021,296

2,263,370

2,808,960

21

შრომის ანაზღაურება

665,353

850,842

870,860

22

საქონელი და მომსახურება

646,134

509,904

693,040

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

8,536

10,050

222

მივლინება

11,226

14,301

19,300

223

ოფისის ხარჯები

54,125

205,864

264,000

 

კომუნალური მომსახურება

89,803

0

0

224

წარმომადგენლო-ბითი ხარჯები

0

3,342

4,500

225

კვების ხარჯები

0

0

0

226

სამედიცინო ხარჯები

0

0

0

227

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

0

0

7,100

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

68,460

78,892

113,510

2210

სხვა ხარჯები

422,520

198,969

274,580

24

პროცენტი

0

0

0

25

სუბსიდიები

709,809

793,282

1,064,560

26

გრანტები (გაცემული)

0

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

109,342

180,500

28

სხვა ხარჯები

0

0

0

 

მუხლი 7. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება                                           

  განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 703 349 ლარის ოდენობით. მათ შორის:


 ა. განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 756 049 ლარის ოდენობით

 

(ლარებში)

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

01 00

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

11,695

0

41,500

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

135,320

37,000

31,600

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

498,953

107,828

771,896

05 00

ჯა ნ მრთელობის დაცვა

55,000

0

22,000

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

65,811

2,980

126,870

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

73,059

0

88,700

08 00

სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები

888,209

262,275

175,600

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

3,651

254,930

497,883

სულ ჯამი

1,731,698

665,013

1,756,049

 

ბ. განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 52 700 ლარის ოდენობით

 

(ლარებში)

 

შემოსულო-ბების კოდები

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

35,403

25,325

52,700

311

ძირითადი აქტივები

35,403

2,000

15,000

314

არაწარმოებული აქტივები

 

23,325

37,700

 

 

  მუხლი 8. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია                                     

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 4 565 009 ლარის ოდენობით

 

(ლარებში)

ფუნქციონალური კოდი

გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

1

2

4

5

6

701

საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება

869,754

952,874

1,140,770

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები               

836,476

908,872

1,088,530

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

771,475

840,141

949,520

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

65,001

68,731

139,010

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

14,828

16,372

20,240

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

18,450

27,630

32,000

702

თავდაცვა

49,954

59,135

72,680

7021

 სამოქალაქო თავდაცვა

49,954

59,135

72,680

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

101,155

110,349

125,700

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

7,251

8,994

10,000

7032

სახანძრო სამსახური

93,904

101,355

115,700

704

ეკონომიკური საქმიანობა

191,817

61,145

490,646

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0

8,000

0

70421

სოფლის მეურნეობა

0

8,000

0

7045

ტრანსპორტი

154,508

4,834

425,046

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

154,508

4,834

425,046

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

37,309

48,311

65,600

705

გარემოს დაცვა

19,971

23,999

37,300

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

16,000

23,999

33,300

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

3,971

 

 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0

0

4,000

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

660,920

523,435

1,019,863

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

92,936

15,997

183,000

7063

წყალმომარაგება

514,151

186,997

227,870

7064

გარე განათება

26,458

30,066

74,500

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

27,375

290,375

534,493

707

ჯანმრთელობის დაცვა

96,011

56,298

88,300

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

96,011

56,298

88,300

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1378143

642,907

676,980

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

915,568

296,209

189,100

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

366,880

314,308

364,200

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმ ი ანობა

3,619

10,180

15,000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

92,076

22,210

108,680

709

განათლება

259,896

410,707

758,770

7091

სკოლამდელი აღზრდა

186,078

259,417

551,000

7092

ზოგადი განათლება

8,658

0

0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

8,658

0

0

7096

განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება

0

0

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

65,160

151,290

207,770

710

სოციალური დაცვა

125,373

87,534

154,000

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

23,320

24,191

26,000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

102,053

63,343

128,000

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

 

2,928,383

4,565,009

 

დანართი 4

თავი IV                                                                                                                        

 ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 9. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო                                                        განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 341 476 ლარის ოდენობით. 

 

მუხლი 10. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  

                      

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 341 476 ლარის ოდენობით.

 

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 341 476 ლარის ოდენობით

 

 

(ლარებში)

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-126,009

338,415

-341,476

ზრდა

64,891

350,988

0

ვალუტა, დეპოზიტები

64,891

350,988

0

სესხები

 

 

0

კლება

190,900

12,573

341,476

ვალუტა, დეპოზიტები

190,900

12,573

341,476

სესხები

 

 

 

 

 

 

მუხლი 11. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება                         

1. განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 0 ლარის ოდენობით

 

 

 

(ლარებში)

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

147,121

609,595

0

კლება

147,121

609,595

 

სესხები

 

 

 

 

თავი V

მუხლი 12. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებებისა და ღონისძიებების მიხედვით                                                                       განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებებისა და ღონისძიებების მიხედვით 4 565 009 ლარის ოდენობით

ორგანიზ.
კოდი

დასახელება

2008
წლის
ფაქტი

2009
წლის
ფაქტი

2010
წლის
გეგმა

1

2

 

4

5

01 00

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

225,246

234,676

303,030

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

15

15

ხარჯები

213,551

234,676

261,530

შრო მის ანაზღაურება

134,542

185,573

148,840

საქონელი და მომსახურება

38,653

49,103

60,250

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

5,863

1,250

  მივლინებები

2,198

3,981

4,000

  ოფისის ხარჯები

10,166

23,061

31,000

  კომუნალური ხარჯები

14,168

 

 

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

1,500

1,500

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11,771

13,973

21,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

350

725

1,500

სუბსიდიები

40,356

 

52,440

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,695

0

41,500

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

705,667

790,117

889,890

მომუშავეთა რიცხოვნობა

109

110

110

ხარჯები

570,347

753,117

858,290

შრომის ანაზღაურება

408,155

529,049

581,460

საქონელი და მომსახურება

162,192

224,068

276,830

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

1,283

6,000

  მივლინებები

7,033

7,665

11,100

  ოფისის ხარჯები

39,299

143,513

167,800

  კომუნალური ხარჯები

41,436

0

0

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

0

1,842

2,500

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

44,238

49,866

65,930

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30,186

19,899

23,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135,320

37,000

31,600

02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი                (ადმინისტრაციული სამსახური)

355,261

335,705

325,640

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

16

16

ხარჯები

228,628

298,705

318,640

შრომის ანაზღაურება

106,915

125,952

130,340

საქონელი და მომსახურება

121,713

172,753

188,300

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

1,283

6,000

  მივლინებები

3,463

4,043

3,500

  ოფისის ხარჯები

29,058

97,803

115,300

  კომუნალური ხარჯები

23,868

 

 

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

1,842

2,500

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

44,238

47,883

45,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

21,086

19,899

16,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126,633

37,000

7,000

02 02

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

37,309

48,311

65,600

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

8

ხარჯები

36,719

48,311

62,000

შრომის ანაზღაურება

33,206

41,132

52,300

საქონელი და მომსახურება

3,513

7,179

9,700

  მივლინებები

284

1,113

1,700

  ოფისის ხარჯები

1229

6,066

8,000

  კომუნალური ხარჯები

1900

 

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

100

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

590

0

3,600

02 03

ზედამხედველობის სამსახური

19,225

21,945

28,010

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

18,025

21,945

26,510

შრომის ანაზღაურება

16380

19,500

21,110

საქონელი და მომსახურება

1,645

2,445

5,400

  მივლინებები

221

54

900

  ოფისის ხარჯები

595

2,391

4,500

  კომუნალური ხარჯები

829

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1200

0

1,500

02 04

საფინანსო სამსახური

65,001

68,731

96,010

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

8

ხარჯები

60,100

68,731

80,010

შრომის ანაზღაურება

42,926

54,860

56,510

საქონელი და მომსახურება

17,174

13,871

23,500

  მივლინებები

2,043

1,313

2,500

  ოფისის ხარჯები

2,857

12,558

14,000

  კომუნალური ხარჯები

3,274

 

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,000

 

7,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,901

0

16,000

02 05

განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

19,017

22,210

26,980

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

17,521

22,210

24,980

შრომის ანაზღაურება

15,812

19,760

21,280

საქონელი და მომსახურება

1,709

2,450

3,700

  მივლინებები

269

287

700

  ოფისის ხარჯები

608

2,163

2,500

  კომუნალური ხარჯები

832

 

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1496

0

2,000

02 06

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

18,886

23,455

26,800

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

18,386

23,455

25,300

შრომის ანაზღაურება

16,379

19,500

21,000

საქონელი და მომსახურება

2,007

3,955

4,300

  მივლინებები

421

855

800

  ოფისის ხარჯები

747

3,100

3,500

  კომუნალური ხარჯები

839

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

500

0

1,500

02 07

ტერიტორიული ორგანოები (9)

190,968

269,760

320,850

მომუშავეთა რიცხოვნობა

69

69

69

ხარჯები

190,968

269,760

320,850

შრომის ანაზღაურება

176,537

248,345

278,920

საქონელი და მომსახურება

14,431

21,415

41,930

  მივლინებები

332

 

1,000

  ოფისის ხარჯები

4,205

19,432

20,000

  კომუნალური ხარჯები

9,894

 

 

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

1,983

20,930

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები

816,174

275,393

960,716

ხარჯები

317,221

167,565

188,820

საქონელი და მომსახურება

317,221

67,565

96,300

  ოფისის ხარჯები

0

19,572

35,000

  კომუნალური ხარჯები

18,758

0

0

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

0

2,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

298,463

47,993

59,300

სუბსიდიები

0

100,000

92,520

არაფინანსური აქტივების ზრდა

498,953

107,828

771,896

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

154,508

4,834

1,420

ხარჯები

147,553

0

0

საქონელი და მომსახურება

147,553

0

0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

147,553

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,955

4,834

1,420

03 01 01

სასოფლო გზების მოვლა-შენახვა

88,992

0

0

ხარჯები

88,992

0

0

საქონელი და მომსახურება

88,992

0

0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

88,992

 

 

03 01 02

ტყეებში მისასვლელი გზების გაწმენდა-აღდგენითი სამუშაოები

50,981

0

0

ხარჯები

50,981

0

0

საქონელი და მომსახურება

50,981

0

0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

50,981

 

 

03 01 03

მეწყერის შედეგად დაზიანებული გზების გაწმენდა

7,580

0

0

ხარჯები

7,580

0

0

საქონელი და მომსახურება

7,580

0

0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7580

 

 

03 01 04

ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოები (ძენწმანი, ახო, აქუცა)

0

0

1,420

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

1,420

03 01 04

ხიდების შეკეთება, რეკონსტრუქცია

6,955

4,834

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,955

4,834

0

03 01 04 01

არსენაული ქედის საცალფეხო ხიდის რეკონსტრუქცია

6,955

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,955

 

 

03 01 04 02

ბანკთან მისასვლელი ხიდის მშენებლობა

0

4,834

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4,834

 

03 02

გარე განათების ღონისძიებები

26,458

30,066

74,500

ხარჯები

26,458

30,066

46,000

საქონელი და მომსახურება

26,458

30,066

46,000

  ოფისის ხარჯები

0

19,572

35,000

  კომუნალური ხარჯები

18,758

0

0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,700

10,494

11,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

28,500

03 02 01

განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

7,700

10,494

11,000

ხარჯები

7,700

10,494

11,000

საქონელი და მომსახურება

7,700

10,494

11,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,700

10,494

11,000

03 02 02

ელექტროენერგიის ღირებულება

18,758

19,572

35,000

ხარჯები

18,758

19,572

35,000

საქონელი და მომსახურება

18,758

19,572

35,000

  ოფისის ხარჯები

 

19,572

35,000

  კომუნალური ხარჯები

18,758

 

 

03 02 03

გარე განათების რეაბილიტაცია

0

0

28,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

28,500

03 03

დაბის გამწვანება და პარკების მოვლა-შენახვა

7,150

12,000

13,000

ხარჯები

7,150

12,000

13,000

საქონელი და მომსახურება

7,150

12,000

13,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,150

12,000

13,000

03 04

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

92,936

15,997

604,626

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92,936

15,997

604,626

03 04 01

ზვარეს თემის ცენტრის კეთილმოწყობა

16,969

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16969

 

 

03 04 02

პირველი მაისის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა

17,397

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17397

 

 

 03 04 03

დანდალოს თემის ცენტრის კეთილმოწყობა

23,160

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23160

 

 

03 04 04

წერეთლის ქუჩის №7 საცხოვრებელი სახლის სახურავის შეცვლა და გარე ფასადის შეღებვა

24,410

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24410

 

 

03 04 05

9 აპრილის ქ. №5, რუსთაველის ქ. №7 და აღმაშენებლის ქ. №22 საცხოვრებელი სახლების გადახურვისათვის თუნუქის დასხვა საჭირო მასალების შეძენა

11,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11000

 

 

03 04 06

სახანძროს შენობი ს რემონტი და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

9,498

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

9,498

 

03 04 07

შოთა რუსთაველის ქუჩაზე არსებული უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი

0

6,499

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

6,499

 

03 04 08

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი

0

0

9,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

9,000

03 04 09

მახუნცეთის თამარ მეფის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

0

9,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

9,000

03 04 10

საზოგადოებრივი საპირფარეშოს რემონტი და 2(ორი)ახალი საპირფარეშოს მშენებლობა

0

0

19,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

19,000

03 04 11

საბინაო ამხანაგობის მხარდამჭერი ღონისძიებები

0

0

100,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

100,000

03 04 12

აკავრეთის უბანში ჩასასვლელი კიბის რემონტი

0

0

5,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

5,000

03 04 13

დაბა ქედაში 9 აპრილის №2 და №3 ქუჩების რეაბილიტაციის თანადაფინასება (მგფ)

0

0

421,626

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

421,626

03 04 14

ზენდიდის ასასვლელის კეთილმოწყობა

0

0

12,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

12,000

03 04 13

9 აპრილის პარკის შემოღობვა

0

0

4,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

4,500

03 04 13

9 აპრილის პარკისთვის ატრაქციონის შეძენა-მონტაჟი

0

0

22,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

22,000

03 04 13

აკავრეთის უბანში პარკის დარჩენილი მონაკვეთის შემოღობვა

0

0

2,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

2,500

03 05

სანიტარ ული დასუფთავება

16,000

23,999

33,300

ხარჯები

16,000

23,999

33,300

საქონელი და მომსახურება

16,000

23,999

33,300

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16,000

23,999

33,300

03 06

სანიტარ ული დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურეებისათვის უნი- ფორმის შეძენა

0

0

2,000

ხარჯები

0

0

2,000

საქონელი და მომსახურება

0

0

2,000

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

2,000

03 07

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლ ების ღონისძიება

1,000

1,500

2,000

ხარჯები

1,000

1,500

2,000

საქონელი და მომსახურება

1,000

1,500

2,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1000

1,500

2,000

03 08

წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები

514,151

186,997

227,870

ხარჯები

119,060

100,000

92,520

საქონელი და მომსახურება

119,060

0

0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

119,060

0

0

სუბსიდიები

0

100,000

92,520

არაფინანსური აქტივების ზრდა

395,091

86,997

135,350

03 08 01

წყალმომარაგების ღონისძიებები

69,596

0

0

ხარჯები

69,596

0

0

საქონელი და მომსახურება

69,596

0

0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

69,596

 

 

03 08 02

სასმელი წყლის მილების შეძენა

355,091

0

40,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

355091

 

40,000

03 08 03

ღარათი-ქედის წყალსადენის მშენებლობა

89,464

0

0

ხარჯები

49,464

0

0

საქონელი და მომსახურება

49,464

0

0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

49464

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40000

 

 

03 08 04

ა.(ა).ი.პ. „ქედის წყალკანალი

0

100,000

154,720

ხარჯები

0

100,000

92,520

სუბსიდიები

 

100,000

92,520

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

62,200

03 08 05

სარწყავი არხების შეკეთებისათვის 3 კმ.დ=300მმ,დ=200მმ მილების შეძენა

0

59,998

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

59,998

0

03 08 06

აწჰესის წყალსადენისა და შიდა ქსელის რეაბილიტაცია

0

6,999

4,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

6,999

4,500

03 08 07

გობრონეთის წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

20,000

6,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

20,000

6,000

03 08 08

ახოს წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

0

20,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

20,000

03 08 09

სოფელ კვაშტისათვის სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილების შეძენა (თანადაფინანსება)

0

0

2,650

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

2,650

03 09

სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგება

3,971

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3971

 

 

03 10

ამხანაგობა ,,ქედასთვის
“ საბურავების შეძენა

0

0

2,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

2,000

04 00

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

125,373

87,534

154,000

ხარჯები

125,373

87,534

154,000

სუბსიდიები

125,373

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

87,534

154,000

04 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

23,320

24,191

26,000

ხარჯები

23,320

24,191

26,000

სუბსიდიები

23320

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

24,191

26,000

04 02

ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებითა და მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა

7,748

2,806

7,400

ხარჯები

7,748

2,806

7,400

სუბსიდიები

7,748

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

2,806

7,400

04 02 01

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

7,748

2,806

7,400

ხარჯები

7,748

2,806

7,400

სუბსიდიები

7748

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

2,806

7,400

04 03

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

14,400

13,800

16,900

ხარჯები

14,400

13,800

16,900

სუბსიდიები

14400

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

13,800

16,900

04 04

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

15,000

14,000

18,000

ხარჯები

15,000

14,000

18,000

სუბსიდიები

15000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

14,000

18,000

04 05

უმწეო გარდაცვლილის ოჯახზე დახმარების პროგრამა

8,000

0

11,000

ხარჯები

8,000

0

11,000

სუბსიდიები

8000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

11,000

04 06

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

44,000

32,737

23,000

ხარჯები

44,000

32,737

23,000

სუბსიდიები

44000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

32,737

23,000

04 07

სოფელ ჯალაბაშვილებში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება  შესაბამისად აჭარის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარის 2010 წლის 20 აგვისტოს 172 ბრძანებისა

0

0

51,700

ხარჯები

0

0

51,700

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

51,700

04 08

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

10,405

0

0

ხარჯები

10,405

0

0

სუბსიდიები

10,405

 

 

04 09

საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებულებზე დახმარება

1,500

0

0

ხარჯები

1,500

0

0

სუბსიდიები

1,500

 

 

04 10

სხვა სოციალური დახმარებები

1,000

0

0

ხარჯები

1,000

0

0

სუბსიდიები

1,000

 

 

05 00

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

77,125

32,843

61,500

ხარჯები

22,125

32,843

39,500

სუბსიდიები

22,125

11,035

13,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0

21,808

26,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,000

0

22,000

05 01

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

16,725

21,808

26,500

ხარჯები

16,725

21,808

26,500

სუბსიდიები

16725

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

21,808

26,500

05 02

სასწრაფო დახმარების ავტომანქანების შეძენა

55,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55000

 

 

05 03

სასწრაფო დახმარების ავტომანქანების მომსახურების ხარჯები

5,400

0

0

ხარჯები

5,400

0

0

სუბსიდიები

5400

 

 

05 04

მერისის თემის სოფლებისათვის ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა

0

11,035

13,000

ხარჯები

0

11,035

13,000

სუბსიდიები

 

11,035

13,000

05 05

ცხმორისის ამბულატორიის რემონტი

0

0

7,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

7,000

05 06

მახუნცეთის ამბულატორიის რემონტი

0

0

15,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

15,000

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

195,786

262,397

556,370

ხარჯები

129,975

259,417

429,500

საქონელი და მომსახურება

1,050

0

0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,050

0

0

სუბსიდიები

128,925

259,417

429,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,811

2,980

126,870

06 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

186,078

259,417

551,000

ხარჯები

120,267

259,417

429,500

სუბსიდიები

120,267

259,417

429,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,811

0

121,500

06 01 01

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა-ბაღი

80,267

96,800

123,500

ხარჯები

80,267

96,800

97,000

სუბსიდიები

80267

96,800

97,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

26,500

06 01 02

ა.(ა).ი.პ მახუნცეთის ბაგა-ბაღი

40,000

57,410

64,400

ხარჯები

40,000

57,410

62,900

სუბსიდიები

40000

57,410

62,900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

1,500

06 01 03

მერისის ბაგა-ბაღის რემონტი და ინვენტარის შეძენა

65,811

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65811

 

 

06 01 04

ა.(ა).ი.პ მერისის ბაგა-ბაღი

0

58,907

61,000

ხარჯები

0

58,907

59,500

სუბსიდიები

 

58,907

59,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

1,500

06 01 05

ა.(ა).ი.პ ზუნდაგის ბაგა-ბაღი

0

11,500

45,600

ხარჯები

0

11,500

44,100

სუბსიდიები

 

11,500

44,100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

1,500

06 01 06

ა.(ა).ი.პ წონიარისის ბაგა-ბაღი

0

11,700

59,000

ხარჯები

0

11,700

57,500

სუბსიდიები

 

11,700

57,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

1,500

06 01 07

ა.(ა).ი.პ ცხმორისის ბაგა-ბაღი

0

11,900

57,500

ხარჯები

0

11,900

56,000

სუბსიდიები

 

11,900

56,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

1,500

06 01 08

ა.(ა).ი.პ ხარაულის ბაგა-ბაღი

0

11,200

54,000

ხარჯები

0

11,200

52,500

სუბსიდიები

 

11,200

52,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

1,500

06 01 09

ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა-ბაღის რემონტი

0

0

86,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

86,000

06 02

ქედის მუნიციპალიტეტის 26 საჯარო სკოლების საბიბლიოთეკო მომსახურების სუბსიდირება

8,658

0

0

ხარჯები

8,658

0

0

სუბსიდიები

8658

 

 

06 03

ზვარის საჯარო სკოლის ეზოს შემოღობვა

0

2,980

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,980

0

06 04

აბუქეთისა და გობრონეთის დაწყებითი სკოლის მშენებლობისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა

1,050

0

0

ხარჯები

1,050

0

0

საქონელი და მომსახურება

1,050

0

0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1050

 

 

06 05

მერისის თემში გარეტყის დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულება

0

0

3,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

3,500

06 06

კვაშტის საჯარო სკოლისთვის გათბობის აპარატის სანთურების შეძენა

0

0

770

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

770

06 07

გოგიაშვილების საჯარო სკოლისთვის გათბობის აპარატის სანთურების შეძენა

0

0

1,100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

1,100

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

443,558

405,998

543,300

ხარჯები

370,499

405,998

454,600

საქონელი და მომსახურება

41,579

49,968

72,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

41,579

49,968

72,000

სუბსიდიები

328,920

356,030

382,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,059

0

88,700

07 01

ა.(ა).ი.პ. ქედის ხელოვნების სკოლა

76,000

81,510

82,400

ხარჯები

76,000

81,510

79,400

სუბსიდიები

76000

81,510

79,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

3,000

07 02

ა.(ა).ი.პ. ქედის კულტურის ცენტრი

252,920

274,520

296,500

ხარჯები

252,920

274,520

292,500

სუბსიდიები

252920

274,520

292,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

4,000

07 03

კულტურის ღონისძიებები

37,960

39,788

57,000

ხარჯები

37,960

39,788

57,000

საქონელი და მომსახურება

37,960

39,788

57,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

37960

39,788

57,000

07 04

პატრიოტთა ტრანსპორტირება

3,619

10,180

15,000

ხარჯები

3,619

10,180

15,000

საქონელი და მომსახურება

3,619

10,180

15,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3619

10,180

15,000

07 05

ქედის კულტურის სახლის რემონტი

33,359

0

81,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33,359

 

81,700

07 06

სოფლის კლუბების რემონტი

39,700

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,700

 

 

07 07

ა.(ა).ი.პ. ქედის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

0

0

10,700

ხარჯები

0

0

10,700

სუბსიდიები

 

 

10,700

08 00

სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები

979,678

363,009

309,100

ხარჯები

91,469

100,734

133,500

საქონელი და მომსახურება

27,359

33,934

39,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

27,359

33,934

39,000

სუბსიდიები

64,110

66,800

94,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

888,209

262,275

175,600

08 01

ა.(ა).ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა

64,110

66,800

120,000

ხარჯები

64,110

66,800

94,500

სუბსიდიები

64110

66,800

94,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

25,500

08 02

ქედის სპორტკომპლექსის მშენებლობა

509,790

199,305

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

509790

199,305

0

08 03

მინი-სტადიონების მშენებლობა

378,419

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

378,419

 

 

08 04

დაბა ქედაში (ეკნარის უბანში) მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

25,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

25,000

08 05

სოფ. ცხმორისში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

22,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

22,000

08 06

სოფ. ტაკიძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

22,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

22,500

08 07

ქედის სპორტკომპლექსისათვის ინვენტარის შეძენა

0

29,970

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

29,970

0

08 08

ქედის სპორტკომპლექსის ეზოს კეთილმოწყობა

0

33,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

33,000

 

08 09

ქედის საჭიდაო დარბაზის რემონტი

0

0

80,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

80,600

08 10

სპორტული ღონისძიებები

27,359

33,934

39,000

ხარჯები

27,359

33,934

39,000

საქონელი და მომსახურება

27,359

33,934

39,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

27359

33,934

39,000

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

331,508

1,086,011

787,103

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

33

33

ხარჯები

180,736

221,486

289,220

შრომის ანაზღაურება

122,656

136,220

140,560

საქონელი და მომსახურება

58,080

85,266

148,660

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

1,390

2,800

  მივლინებები

1,995

2,655

4,200

  ოფისის ხარჯები

4,660

19,718

30,200

  კომუნალური ხარჯები

15,441

0

0

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

0

0

500

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

0

5,100

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12,451

15,053

26,580

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

23,533

46,450

79,280

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,651

254,930

497,883

ვალდებულებების კლება

147,121

609,595

0

09 01

არქივი

14,828

16,372

20,240

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

14,828

16,372

18,840

შრომის ანაზღაურება

11,880

11,880

12,040

საქონელი და მომსახურება

2,948

4,492

6,800

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

1,390

2,800

  მივლინებები

339

792

800

  ოფისის ხარჯები

957

2,310

3,200

  კომუნალური ხარჯები

1,372

 

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

280

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

1,400

09 02

მაჟორიტარი დეპუტატის შენახვის ხარჯები

3,000

4,630

12,000

ხარჯები

1,273

4,630

12,000

საქონელი და მომსახურება

1,273

4,630

12,000

  ოფისის ხარჯები

273

 

2,500

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

500

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1000

 

9,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

4,630

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1727

 

 

09 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

49,954

59,135

72,680

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

7

ხარჯები

49,954

59,135

70,680

შრომის ანაზღაურება

32,448

40,820

45,000

საქონელი და მომსახურება

17,506

18,315

25,680

  მივლინებები

1335

1,660

2,000

  ოფისის ხარჯები

1963

3,788

7,500

  კომუნალური ხარჯები

2541

 

 

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4619

6,636

6,500

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7048

6,231

9,680

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

2,000

09 04

სახანძრო დაცვის სამსახური

93,904

101,355

115,700

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23

23

ხარჯები

91,980

101,355

113,700

შრომის ანაზღაურება

78,328

83,520

83,520

საქონელი და მომსახურება

13,652

17,835

30,180

  მივლინებები

321

203

1,400

  ოფისის ხარჯები

1467

5,116

8,000

  კომუნალური ხარჯები

4277

 

 

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

5,100

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6832

7,927

11,080

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

755

4,589

4,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1924

0

2,000

09 05

შ.ს.ს. ადგილობრივი განყოფილება

7,251

8,994

10,000

ხარჯები

7,251

8,994

9,000

საქონელი და მომსახურება

7,251

8,994

9,000

  ოფისის ხარჯები

 

8,504

9,000

  კომუნალური ხარჯები

7251

 

 

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

490

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

1,000

09 06

სარეზერვო ფონდი

0

0

43,000

ხარჯები

0

0

43,000

საქონელი და მომსახურება

0

0

43,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

43,000

09 07

დავალიანებების დაფარვა                     

147,121

609,595

0

ვალდებულებების კლება

147,121

609,595

0

09 07 01

წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა

147,121

609,595

0

ვალდებულებების კლება

147,121

609,595

 

09 08

შეცდომით ჩამორიცხული თანხის უკან დაბრუნება

15,450

0

0

ხარჯები

15,450

0

0

საქონელი და მომსახურება

15,450

0

0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15,450

 

 

09 09

ადგილობრივ ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების განსახორციელებლად (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები)

0

254,930

491,483

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

254,930

491,483

09 10

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაობების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა-ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა)

0

23,000

20,000

ხარჯები

0

23,000

20,000

საქონელი და მომსახურება

0

23,000

20,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

23,000

20,000

09 11

ამონიუმ გვარჯილ ი ს ტრანსპორტირება

0

8,000

0

ხარჯები

0

8,000

0

საქონელი და მომსახურება

0

8,000

0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

8,000

 

09 12

სეკვესტრირებული მერქნული რესურსის ტყიდან გამოზიდვისა და დასაწყობების ხარჯები

0

0

2,000

ხარჯები

0

0

2,000

საქონელი და მომსახურება

0

0

2,000

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

2,000

სულ გადასახდელები

3,900,115

3,537,978

4,565,009

მომუშავეთა რიცხოვნობა

157

158

158

ხარჯები

2,021,296

2,263,370

2,808,960

შრომის ანაზღაურება

665,353

850,842

870,860

საქონელი და მომსახურება

646,134

509,904

693,040

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

8,536

10,050

  მივლინებები

11,226

14,301

19,300

  ოფისის ხარჯები

54,125

205,864

264,000

  კომუნალური ხარჯები

89,803

0

0

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

0

3,342

4,500

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

0

7,100

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

68,460

78,892

113,510

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

422,520

198,969

274,580

სუბსიდიები

709,809

793,282

1,064,560

სოციალური უზრუნველყოფა

0

109,342

180,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,731,698

665,013

1,756,049

ვალდებულებების კლება

147,121

609,595

0

 

 მუხლი 13. პრემიები                                                                                                                                   

 2010 წლის განმავლობაში ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილ ო ბრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

  მუხლი 14. პასუხისმგებლობა

  2010 წლის განმავლობაში ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილ ო ბრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რომელზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.