„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 24 თებერვლის №89 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ახალქალაქის მუნიციპლიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №119
2010 წლის 22 დეკემბერი
ქ. ახალქალაქი
„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 24 თებერვლის №89 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დ ა ა დ გ ი ნ ა:
1. დამტკიცდეს „ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 თებერვლის №89 დადგენილებაში შეტანილი შემდეგი ცვლილებები:
ა) დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „1.დამტკიცდეს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტი შემოსავლებისა და ხარჯების მიხედვით 7299,8 ათასი ლარის ოდენობით.“;
ბ) დადგენილების მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ა) დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების კაპიტალური ხარჯები 221,6 ათასი ლარის ოდენობით;
გ) დადგენილების მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ბ) დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები 1911,2 ათასი ლარის ოდენობით“;
დ) დადგენილების მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ე) სპორტული და კულტურული ღონისძიებები _ 606,4 ათასი ლარის ოდენობით“.
ე) დადგენილების მე-2 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ზ) სახანძრო დაცვის სამსახური _ 107,0 ათასი ლარის ოდენობით“;
ვ) დადგენილების მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „3) დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი 7299,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის, საგადასახადო შემოსავლები 300,0 ათასი ლარი, არასაგადასახადო 461,5 ათასი ლარი, კაპიტალური შემოსავლები 30,0ათასი ლარი, გამოთანაბრებითი ტრანსფერი 3779,1 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი 192,0 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერი 1791,1 ათასი ლარი (აქედან სხვა სპეციალური ტრანსფერი 900,0 ათასი ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 891,1 ათასი ლარი), ფინანსური აქტივების კლება 746,1 ათასი ლარი, პირველი დანართის თანახმად“.
2. დადგენილება ძალაში შევიდეს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ჰ. მოვსესიანი
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები 2010 წლის
| დასახელება | შემოსავლების კოდები | 2010 წლის |
| შემოსულობები |
| 7,299.800 |
| შემოსავლები | 1 | 6,523.700 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 30.000 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 746.100 |
| ვალდებულების ზრდა | 33 | 0.000 |
|
| ||
| შემოსავლები |
| 6,523.700 |
| გადასახადები | 11 | 300.000 |
| საშემოსავლო გადასახადები | 11111 |
|
| ქონების გადასახადები | 11311 | 300.000 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101 | 120.000 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131102 |
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131103 | 1.000 |
| სას ოფ ლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131104 | 134.000 |
| არას ასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131105 | 45.000 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 |
|
| სხვა გადასახადები | 116 |
|
| გრანტები | 13 | 5,762.200 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 |
|
| უცხ ო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 5,762.200 |
| გამოთანაბრებითი ტრანსფერი |
| 3,779.100 |
| მიზ ნო ბრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამ ო სილების განსახორციელებლად |
| 192.000 |
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 1,791.100 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვი თ არებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვ ო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვ ო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონები ს განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამ ო ყოფილი სახსრები |
| 891.100 |
| სხვა სპეციალური ტრა ნ სფერი |
| 900.000 |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 461.500 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 90.000 |
| პროცენტები | 1411 |
|
| დივიდენ დ ები | 1412 | 0.000 |
| რენტა | 1415 | 90.000 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 70.000 |
| მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 20.000 |
| სხვა არაკლასი ფი ცირებული რენტა | 14159 |
|
| საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 191.500 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახადელები | 1422 | 191.500 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 |
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 2.000 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 |
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 |
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 3.000 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 1.500 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 40.000 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 |
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 2.000 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახელებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 10.000 |
| სხვა არაკლასი ფი ცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 133.000 |
| არასაბაზრო წეს ი თ გაყიდული საქონელი და მომსახურების | 1423 | 0.000 |
| შემოსავლები საქონელი რეალიზაციიდან | 14231 |
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 |
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 160.000 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები,გრანტების გარეშე | 144 |
|
| შერეული და სხვა არაკლასი ფი ცირებული შემოსავლები | 145 | 20.000 |
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 30.000 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 30.000 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 0.000 |
| მიწა | 3141 |
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 31432 |
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 746.100 |
| სესხები | 3214 | 746.100 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 |
|
|
| ||
| ვალდებულების ზრდა | 33 | 0.000 |
| საგარეო | 332 |
|
| საშინაო | 331 |
|
ახალქალაქის მუნ ი ც ი პალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 2010 წლის
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2010 წლის | |
| სულ | მუნიციპალიტეტი | 7,299.800 | |
| ხარჯები | 6,896.500 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 871.300 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 1,082.200 | ||
| მივ ლ ინებები | 11.000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 193.200 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 12.0 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 108.800 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 757.200 | ||
| სუბსიდიები | 902.700 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 386.400 | ||
| სხვა ხარჯები | 3,653.900 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 403.300 | ||
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,911.200 | |
| ხარჯები | 1,689.600 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 746.000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 943.600 | ||
| მივ ლ ინებები | 9.000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 177.500 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 12.000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები | 86.800 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 658.300 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 221.600 | ||
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 301.900 | |
| ხარჯები | 248.900 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 170.000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 78.900 | ||
| მივ ლ ინებები | 1.000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 40.000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები | 20.000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 17.900 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 53.000 | ||
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,589.300 | |
| ხარჯები | 1,420.700 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 576.000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 844.700 | ||
| მივ ლ ინებები | 8.000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 137.500 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.0 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 66.800 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 630.400 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 168.600 | ||
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი | 1,126.100 | |
| ხარჯები | 957.500 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 131.800 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 825.700 | ||
| მივ ლ ინებები | 4.500 | ||
| ოფისის ხარჯები | 126.000 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.0 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 65.300 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 627.900 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 168.600 | ||
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 60.300 | |
| ხარჯები | 60.300 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 53.800 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 6.500 | ||
| მივ ლ ინებები | 2.000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 3.000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.500 | ||
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 47.400 | |
| ხარჯები | 47.400 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 41.900 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 5.500 | ||
| ოფისის ხარჯები | 3.500 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.000 | ||
| 01 02 04 | ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის სამსახური | 33.500 | |
| ხარჯები | 33.500 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 31.000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 2.500 | ||
| მივ ლ ინებები | 1.000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 1.000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.500 | ||
| 01 02 05 | ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი ს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 37.900 | |
| ხარჯები | 37.900 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 36.400 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 1.500 | ||
| მივ ლ ინებები | 0.500 | ||
| ოფისის ხარჯები | 1.000 | ||
| 01 02 06 | მუნიციპალიტეტი ს გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 284.100 | |
| ხარჯები | 284.100 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 281.100 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 3.000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 3.000 | ||
| 01 04 | სსიპ-საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 10.000 | |
| ხარჯები | 10.000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 10.000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.000 | ||
| 01 05 | მა ჟ ორიტარი დეპუტატების მომსახურები ს ხარჯები | 10.000 | |
| ხარჯები | 10.000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 10.000 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10.000 | ||
| 02 00 | ხანძარსაწინაა ღ მდეგო სამსახური | 107.000 | |
| ხარჯები | 107.000 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 85.000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 22.000 | ||
| მივ ლ ინებები | 1.000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 4.000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები | 17.000 | ||
| 03 00 | საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების ორგანოები | 162.900 | |
| ხარჯები | 162.900 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 44.900 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 44.900 | ||
| სხვა ხარჯები | 118.0 | ||
| 03 01 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 107.900 | |
| ხარჯები | 107.900 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 44.900 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 44.900 | ||
| სხვა ხარჯები | 63.0 | ||
| 03 02 | სხვა საზოგადოებრივი ორგანოები | 55.000 | |
| ხარჯები | 55.000 | ||
| სხვა ხარჯები | 55.0 | ||
| 04 00 | თავდაცვის ღონის ძ იებები | 58.000 | |
| ხარჯები | 58.000 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 40.300 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 17.7 | ||
| მივ ლ ინებები | 1.0 | ||
| ოფისის ხარჯები | 11.7 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.0 | ||
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 58.000 | |
| ხარჯები | 58.000 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 40.300 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 17.700 | ||
| მივ ლ ინებები | 1.000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 11.700 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.000 | ||
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3,736.900 | |
| ხარჯები | 3,555.200 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 35.000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.000 | ||
| სუბსიდიები | 110.000 | ||
| სხვა ხარჯები | 3,410.200 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 181.700 | ||
| 05 01 | გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 514.100 | |
| ხარჯები | 514.100 | ||
| სხვა ხარჯები | 514.100 | ||
| 05 02 | სასოფლო ხიდების რემონტი | 106.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 106.2 | ||
| 05 03 | სასოფლო გზების რემონტი | 75.500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 75.500 | ||
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 186.000 | |
| ხარჯები | 186.000 | ||
| სხვა ხარჯები | 186.000 | ||
| 05 05 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 140.000 | |
| ხარჯები | 140.000 | ||
| სხვა ხარჯები | 140.000 | ||
| 05 06 | გამწვანება (ხეების შ ესყიდვა, დარგვა და შეჭ რ ა) | 10.0 | |
| ხარჯები | 10.0 | ||
| სხვა ხარჯები | 10.0 | ||
| 05 07 | გარე განათება რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 205.000 | |
| ხარჯები | 205.000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 35.000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.0 | ||
| სხვა ხარჯები | 170.0 | ||
| 05 08 | დასუფთავები ს ღ ონისძიებები | 110.000 | |
| ხარჯები | 110.000 | ||
| სუბსიდიები | 110.000 | ||
| 05 09 | ურბანული ტერიტორიის კეთილმ ო წყობა | 60.000 | |
| ხარჯები | 60.000 | ||
| სხვა ხარჯები | 60.0 | ||
| 05 10 | სა ც ურა ო აუზი ს კეთილმ ო წყობა | 863.000 | |
| ხარჯები | 863.000 | ||
| სხვა ხარჯები | 863.0 | ||
| 05 11 | სასოფლო წყალსა დ ე ნ ის აშენება | 180.000 | |
| ხარჯები | 180.000 | ||
| სხვა ხარჯები | 180.0 | ||
| 05 12 | მრავალბინიანი საცხოვრებელ ი სახლების სახურავის თუნუ ქ ის რემონტი | 200.000 | |
| ხარჯები | 200.000 | ||
| სხვა ხარჯები | 200.0 | ||
| 05 13 | მრავალბინიანი საცხოვრებელ ი სახლების ეზოების და ქუჩების რეაბილიტაცია და მ ოა სფალტება | 183.100 | |
| ხარჯები | 183.100 | ||
| სხვა ხარჯები | 183.1 | ||
| 05 14 | სახელმწიფო პროგრამა სოფლების ღონისძიებებისათვის | 891.100 | |
| ხარჯები | 891.100 | ||
| სხვა ხარჯები | 891.1 | ||
| 05 15 | სასოფლო წყალსადე ნ ის დასუფთავებ ა | 12.900 | |
| ხარჯები | 12.900 | ||
| სხვა ხარჯები | 12.9 | ||
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 331.000 | |
| ხარჯები | 331.000 | ||
| სუბსიდიები | 205.300 | ||
| სხვა ხარჯები | 125.700 | ||
| 06 01 | სკოლამდელი განათლებლის დაფინანსება | 180.300 | |
| ხარჯები | 180.300 | ||
| სუბსიდიები | 180.300 | ||
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 125.700 | |
| ხარჯები | 125.700 | ||
| სხვა ხარჯები | 125.700 | ||
| 06 03 | მომავლის სახლი | 25.000 | |
| ხარჯები | 25.000 | ||
| სუბსიდიები | 25.000 | ||
| 07 00 | სპორტული და კულტუ რულ ი ღონისძიებები | 606.400 | |
| ხარჯები | 606.400 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 19.000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19.000 | ||
| სუბსიდიები | 587.400 | ||
| 07 02 | კულტუ რული ღონისძიებები ს დაფინანსება | 25.000 | |
| ხარჯები | 25.000 | ||
| სუბსიდიები | 25.000 | ||
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება | 48.000 | |
| ხარჯები | 48.000 | ||
| სუბსიდიები | 48.000 | ||
| 07 04 | სპორტული სკოლების | 187.500 | |
| ხარჯები | 187.500 | ||
| სუბსიდიები | 187.500 | ||
| 07 04 01 | სპორტული სკოლა № 31 | 109.500 | |
| ხარჯები | 109.500 | ||
| სუბსიდიები | 109.500 | ||
| 07 04 02 | სპორტული კომპლექსი | 78.000 | |
| ხარჯები | 78.000 | ||
| სუბსიდიები | 78.000 | ||
| 07 06 | ბიბლიო თ ეკები | 60.000 | |
| ხარჯები | 60.000 | ||
| სუბსიდიები | 60.000 | ||
| 07 06 | კლუბები | 86.000 | |
| ხარჯები | 86.000 | ||
| სუბსიდიები | 86.000 | ||
| 07 07 | სახელოვნებო სკოლები | 108.000 | |
| ხარჯები | 108.000 | ||
| სუბსიდიები | 108.000 | ||
| 07 07 | მუზეუმები | 38.000 | |
| ხარჯები | 38.000 | ||
| სუბსიდიები | 38.000 | ||
| 07 08 | მუ ს იკალური კოლექტივები | 15.100 | |
| ხარჯები | 15.100 | ||
| სუბსიდიები | 15.100 | ||
| 07 09 | ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 19.000 | |
| ხარჯები | 19.000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 19.000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19.000 | ||
| 07 10 | ჭადრაკის სკოლა | 19.800 | |
| ხარჯები | 19.800 | ||
| სუბსიდიები | 19.800 | ||
| 08 00 | ს ო ციალური და ჯანდაცვის მომსახურება | 386.400 | |
| ხარჯები | 386.400 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 386.400 | ||
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 100.000 | |
| ხარჯები | 100.000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 100.000 | ||
| 08 02 | სხვა არაკლასი ფ ირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის სფერ ო ში | 50.000 | |
| ხარჯები | 50.000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 50.000 | ||
| 08 04 | მეორე მსოფლიო ომის მო ნ აწილეთა დაკრძალვის ხარ ჯ ი | 7.000 | |
| ხარჯები | 7.000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.000 | ||
| 08 04 | მეორე მსოფლიო ომის მო ნ აწილეთა ფინანსური დახმარება | 16.000 | |
| ხარჯები | 16.000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16.000 | ||
| 08 04 | მეორე მსოფლიო ომის ინვალიდების ფინანსური დახმარება | 3.000 | |
| ხარჯები | 3.000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.000 | ||
| 08 04 | 9 მაისის ღონისძიება | 2.500 | |
| ხარჯები | 2.500 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.500 | ||
| 08 04 | ახალდაბადებულების დახმარება | 68.000 | |
| ხარჯები | 68.000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 68.000 | ||
| 08 04 | სასწრაფო შემთხვევების ოპერაციების, მკურნალობის ხარჯები | 50.000 | |
| ხარჯები | 50.000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 50.000 | ||
| 08 04 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის | 70.000 | |
| ხარჯები | 70.000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 70.000 | ||
| 08 04 | ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად | 15.000 | |
| ხარჯები | 15.000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15.000 | ||
| 08 04 | მრავა ლ შვილიანი ოჯახების ბავშვებისათვის ფასიანი სწავლება | 3.500 | |
| ხარჯები | 3.500 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.500 | ||
| 08 04 | საგანგებო სიტუაციების დახმარება | 1.400 | |
| ხარჯები | 1.400 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.400 | ||