„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №20/2
2012 წლის 30 ნოემბერი
ქ. თეთრიწყარო
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 111214017, 19/12/2011, სარეგ. კოდი 190020020.35.157.016067) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: მუხლი 11.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 8110.0 ათასი ლარით (დანართი №1; 3)“.2.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 8110.0 ათასი ლარით (დანართი №2; 4; 5)“.3.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მინიმალური სოციალური პაკეტი განისაზღვროს 560.7 ათასი ლარით, მათ შორის: 501.7 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, 59.0 ათასი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად გამოყოფილი სახსრებიდან. განსაზღვრული 560.7 ათასი ლარით დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:
ა) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარება;
ბ) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა სოციალურად დაუცველი გარდაცვალებულის ოჯახების დახმარება, რომელსაც მინიჭებული აქვს 70000-მდე სარეიტინგო ქულა, 100 ლარის ოდენობით;
გ) მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის 250 ლარის ოდენობით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლები, ავღანეთის ომის მონაწილეები და მათთან გათანაბრებული მოქალაქეების გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის 100 ლარის ოდენობით;
დ) იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის 250 ლარის ოდენობით;
ე) ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე (16 წლამდე) 10 ლარის ოდენობით;
ვ) უდედმამო ბავშვების 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით;
ზ) გადაუდებელი აუცილებლობისას, უბედური შემთხვევების და სხვა დახმარებები ნატურალური თუ ფულადი ფორმით;
თ) უმწეოთა და ხანდაზმულთა დახმარება 54.3 ათასი ლარი. მათ შორის შპს „მზრუნველობას მოკლებულთა სასადილოს“ სუბსიდირებისათვის - 3.7 ათასი ლარი, ააიპ „მზრუნველობას მოკლებულთა სასადილოს“ სუბსიდირებისათვის - 50.6 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 08 04);
ი) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 05 ოქტომბრის №13/5 განკარგულების თანახმად სოფ. კოდაში ჩასახლებული იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის სათესლე ხორბლის ღირებულების დარჩენილი ნაწილის დაფინანსება განისაზღვროს 55.9 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 08 06);
კ) ასი და მეტი წლის ასაკის მოხუც დღეგრძელთა დახმარება 0.5 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 08 04).“4.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განსაზღვრული 210,0 ათას ლარს დაემატოს 2011 წელს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ნაშთად დარჩენილი სახსრებიდან 24.8 ათასი ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 518.7 ათასი ლარი. სულ განისაზღვროს 753.5 ათასი ლარით და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:
ა) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და უსაფრთხო გარემოს დაცვის ცენტრის სუბსიდირება განისაზღვროს 71,0 ათასი ლარი, მათ შორის, 1.0 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ექსკლუზიური უფლებამოსილების განსახორციელებლად (ორგ. კოდი 08 01);
ბ) სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურისათვის განისაზღვროს 97.3 ათასი ლარი. მათ შორის, სამხედრო სარეზერვო სამსახურისათვის 4.9 ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ავტომანქანის შესაძენად 11.5 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 04 00);
გ) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სოციალური ღონისძიებები დაფინანსდეს 560.7 ათასი ლარით;
დ) სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურისათვის 24.5 ათასი ლარი, მათ შორის, 4.5 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.“5.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„10. ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლის” სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 100.0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 07 01).“6.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,14. ,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ დადგენილების გამოქვეყნებისა და შეძენისათვის განისაზღვროს 9,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 01 04).“7.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების 177 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, 177. 2012 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში:
ა) საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის 162-ე განკარგულებით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრულ 664.5 ათას ლარს დაემატოს 2011 წლის 31 იანვრის საქართველოს მთავრობის 201-ე განკარგულებით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 555,2 ათასი ლარიდან დარჩენილი 3.5 ათასი ლარი. სულ განისაზღვროს 668.0 ათასი ლარი;
ბ) 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის თანადაფინანსებისათვის გამოიყოს 83.0 ათასი ლარი .“8.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების 1710 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1710. ა) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნების მოწყობისათვის განისაზღვროს 193.7 ათასი ლარი.
ბ) სოფელ მარაბდაში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა დაფინანსდეს 6.2 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 05 08).“9.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების 1712 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1712. ქ.თეთრიწყაროში მრავალბინიანი შენობის სახურავის გადახურვისათვის განისაზღვროს 13.4 ათასი ლარი.“მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი მესტვირიშვილი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი
დასახელება
2010 წელი
2011 წელი
2012 წელი
2013 წელი
2014 წელი
2015 წელი
1
შემოსავლები
4 101,8
4 935,1
6 791,5
4 750,0
4 848,0
4 930,0
გადასახადები
411,4
847,2
1 023,7
335,7
340,7
320,7
გარანტები
3 341,3
3 805,3
5 551,5
4 152,0
4 217,0
4 282,0
სხვა შემოსავლები
349,1
282,6
216,3
262,3
290,3
327,3
2
ხარჯები
2 114,8
2 907,1
4 841,6
4 705,4
4 805,3
4 885,4
შრომის ანაზღაურება
727,6
805,8
1 264,2
1 272,2
1 280,3
1 288,3
საქონელი და მომსახურება
671,6
852,3
1 233,7
1 160,4
1 246,7
1 300,6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდია
559,6
605,3
678,3
698,8
690,9
698,9
გრანტები
0,0
400,0
1 100,0
1 101,0
1 102,0
1 103,0
სოციალური უზრუნველყოფა
154,6
240,8
559,0
467,0
478,6
486,6
სხვა ხარჯები
1,4
2,9
6,4
5,9
6,9
7,9
3
საოპერაციო სალდო
1 987,0
2 028,0
1 949,9
44,6
42,7
44,6
4
არაფინაური აქტივების ცვლილება
1 660,2
1 790,9
2 601,4
51,3
49,4
51,3
4,1
ზრდა
1 736,7
2 120,7
3 268,4
170,9
178,0
199,0
4,2
კლება
76,5
329,8
667,0
119,6
128,6
147,7
5
მტლიანი სალდო
326,8
237,0
-651,5
-6,7
-6,7
-6,7
6
ფინანსური აქტივების ცვლილება
326,8
237,0
-651,5
0,0
0,0
0,0
6,1
ზრდა
326,8
651,5
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
414,6
651,5
0,0
0,0
0,0
0,0
6,2
კლება
0,0
414,5
651,5
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
87,8
414,5
651,5
0,0
0,0
0,0
7
ვალდებულებების ცვლილება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,1
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,2
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
-6,7
-6,7
-6,7
შემოსავლები
4 178,3
5 264,9
7 458,5
4 869,6
4 976,6
5 077,7
87,8
414,5
651,5
0,0
0,0
0,0
4 266,1
5 679,4
8 110,0
4 869,6
4 976,6
5 077,7
ხარჯები
3 851,5
5 027,9
8 110,0
4 876,3
4 983,3
5 084,4
414,6
651,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4 266,1
5 679,4
8 110,0
4 876,3
4 983,3
5 084,4
-326,8
-237,0
651,5
0,0
0,0
0,0
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
დასახელება
2010 წელი
2011 წელი
2012 წელი
2013 წელი
2014 წელი
2015 წელი
1
შემოსულობები
4 178,3
5 264,9
7 458,5
4 869,6
4 976,6
5 077,7
შემოსავლები
4 101,8
4 935,1
6 791,5
4 750,0
4 848,0
4 930,0
არაფინანსური აქტივების კლება
76,5
329,8
667,0
119,6
128,6
147,7
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
გადასახდელები
3 851,5
5 027,9
8 110,0
4 876,3
4 983,3
5 084,4
ხარჯები
2 114,8
2 907,1
4 841,6
4 705,4
4 805,3
4 885,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 736,7
2 120,7
3 268,4
170,9
178,0
199,0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით
ვალდებულების კლება
3
ნაშთის ცვლილება
-326,8
-237,0
651,5
-6,7
-6,7
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წელი
2011 წელი
2012 წელი
2013 წელი
2014 წელი
2015 წელი
შემოსავლები
4 178,3
5 264,9
7 458,5
4 869,6
4 976,6
5 077,7
1
შემოსავლები
4 101,8
4 935,1
6 791,5
4 750,0
4 848,0
4 930,0
31
არაფინანსური აქტივების კლება
76,5
329,8
667,0
119,6
128,6
147,7
ფინანსური აქტივების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
შემოსავლები
4 101,8
4 935,1
6 791,5
4 750,0
4 848,0
4 930,0
11
გადასახადები
411,4
847,2
1 023,7
335,7
340,7
320,7
11311
ქონების გადასახადი
411,4
847,2
1 023,7
335,7
340,7
320,7
1E+05
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
118,7
160,3
233,0
100,0
100,0
100,0
1E+05
უცხოურ საჭარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1E+05
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
140,9
12,0
13,7
10,0
10,0
10,0
1E+06
ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე
135,6
1,5
1,7
10,0
10,0
10,0
1E+06
არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე
5,3
10,5
12,0
0,0
0,0
0,0
1E+05
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
112,8
273,4
302,0
120,0
140,0
120,0
1E+06
ფიზიკური პირებიდან
96,5
272,8
290,0
80,0
90,0
100,0
1E+06
იურიდიული პირებიდან
16,3
0,6
12,0
40,0
50,0
20,0
1E+05
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
39,0
401,5
475,0
105,7
90,7
90,7
1E+06
ფიზიკური პირებიდან
3,0
11,5
42,0
20,0
10,0
10,0
1E+06
იურიდიული პირებიდან
36,0
390,0
433,0
85,7
80,7
80,7
1136
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
116
სხვა გადასახადები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13
გრანტები
3 341,3
3 805,3
5 551,5
4 152,0
4 217,0
4 282,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
3 341,3
3 805,3
5 551,5
4 152,0
4 217,0
4 282,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
2 060,0
2 230,1
3 569,0
4 152,0
4 217,0
4 282,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1 878,0
2 045,1
3 359,0
3 932,0
3 992,0
4 062,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
182,0
185,0
210,0
220,0
225,0
220,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის დასხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1 281,3
1 575,2
1 982,5
0,0
0,0
0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
700,0
947,0
800,0
0,0
0,0
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
556,2
555,2
664,5
0,0
0,0
0,0
მგფ-ის თანადაფინანსება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სკოლების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა პროექტები
25,1
73,0
518,0
0,0
0,0
0,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ
0,0
73,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0,0
0,0
60,0
0,0
0,0
0,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის დასხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0,0
0,0
442,0
0,0
0,0
0,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის დასხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
25,1
0,0
16,0
0,0
0,0
0,0
14
სხვა შემოსავლები
349,1
282,6
216,3
262,3
290,3
327,3
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
211,3
180,3
87,2
197,0
224,0
245,0
1411
პროცენტები
0,0
58,8
12,2
72,0
72,0
72,0
1412
დივიდენდები
17,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1415
რენტა
193,9
121,5
75,0
125,0
152,0
173,0
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
193,4
112,8
75,0
125,0
152,0
173,0
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა სხვა) გადაცემიდან
0,5
8,7
0,0
0,0
0,0
0,0
142
საქონლისა და მომსახურეობის რეალიზაცია
58,8
13,5
48,6
12,3
10,3
10,3
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
58,8
13,5
48,6
12,3
10,3
10,3
14222
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14223
სანებართვო მოსაკრებელი
5,4
4,9
18,0
7,0
7,0
5,0
14221
სახელმწიფო ბაჟი
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
14229
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1422 10
სატენდერო მოსაკრებელი
1,1
0,0
0,0
5,3
3,3
5,3
1422 13
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
47,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1422 14
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
4,9
5,1
6,0
0,0
0,0
0,0
1422 99
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0,0
3,5
24,4
0,0
0,0
0,0
1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
74,3
88,8
80,0
53,0
56,0
72,0
144
ნებაყოფილობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
4,7
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების კლება
76,5
329,8
667,0
119,6
128,6
147,7
31,1
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
47,0
0,0
0,0
0,0
31,2
მატერიალური მარაგები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,3
ფასეულობები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,4
არაწარმოებული აქტივები
76,5
329,8
620,0
119,6
128,6
147,7
31,41
მიწა
76,5
329,8
620,0
119,6
128,6
147,7
31,43
სხვა ბუნებრივი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წელი
2011 წელი
2012 წელი
2013 წელი
2014 წელი
2015 წელი
8 110,0
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
3 851,5
5 027,9
8 110,0
4 876,3
4 983,3
5 084,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
123,0
126,0
151,0
123,0
130,0
162,0
2
ხარჯები
2 114,8
2 907,1
4 841,6
4 705,4
4 805,3
4 885,4
21
შრომის ანაზღაურება
727,6
805,8
1 264,2
1 272,2
1 280,3
1 288,3
211
ხელფასი
727,6
805,8
1 264,2
1 272,2
1 280,3
1 288,3
22
საქონელი და მომსახურება
671,6
852,3
1 233,7
1 160,4
1 246,7
1 300,6
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,0
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
222
მივლინებები
2,5
9,3
7,0
13,0
19,1
25,1
223
ოფისის ხარჯები
370,2
417,8
565,9
542,1
580,8
605,0
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
1,4
21,6
21,0
29,0
32,0
35,0
227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
11,2
18,4
5,1
8,4
19,8
13,3
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები
108,4
201,7
348,1
312,4
326,4
340,5
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
177,9
179,3
286,6
255,5
268,5
281,6
25
სუბსიდიები
559,6
605,3
678,3
698,8
690,9
698,9
26
გრანტები
0,0
400,0
1 100,0
1 101,0
1 102,0
1 103,0
263
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0,0
400,0
1 100,0
1 101,0
1 102,0
1 103,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
154,6
240,8
559,0
467,0
478,6
486,6
272
სოციალური დახმარება
154,6
240,8
559,0
467,0
478,6
486,6
28
სხვა ხარჯები
1,4
2,9
6,4
5,9
6,9
7,9
282
სხვადასხვა ხარჯები
1,4
2,9
6,4
5,9
6,9
7,9
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 736,7
2 120,7
3 268,4
170,9
178,0
199,0
311
ძირითადი აქტივები
1 736,7
2 120,7
3 268,4
170,9
178,0
199,0
3111
შენობა-ნაგებობები
1 668,0
1 845,9
3 151,0
160,0
165,1
184,1
3112
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
62,7
274,8
114,9
10,9
12,9
14,9
3113
სხვა ძირითადი აქტივები
6,0
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
844,1
1 409,2
2 645,8
2 635,2
2 683,4
2 729,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
86,0
89,0
108,0
86,0
90,0
121,0
2
ხარჯები
805,5
1 346,1
2 579,7
2 624,3
2 670,5
2 714,8
21
შრომის ანაზღაურება
536,1
617,3
987,8
991,8
995,8
999,9
211
ხელფასი
536,1
617,3
987,8
991,8
995,8
999,9
22
საქონელი და მომსახურება
268,0
327,4
490,4
531,5
572,6
611,9
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,0
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
222
მივლინებები
1,1
8,2
1,5
5,5
9,5
13,6
223
ოფისის ხარჯები
69,6
75,7
100,6
118,7
137,7
154,9
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
1,4
21,6
21,0
29,0
32,0
35,0
227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
2,4
5,0
0,0
1,0
2,0
3,0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები
76,2
154,8
199,2
202,1
209,2
216,2
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
117,3
57,8
168,1
175,1
182,2
189,2
26
გრანტები
0,0
400,0
1 100,0
1 101,0
1 102,0
1 103,0
263
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0,0
400,0
1 100,0
1 101,0
1 102,0
1 103,0
28
სხვა ხარჯები
1,4
1,4
1,5
0,0
0,0
0,0
282
სხვადასხვა ხარჯები
1,4
1,4
1,5
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,6
63,1
66,1
10,9
12,9
14,9
311
ძირითადი აქტივები
38,6
63,1
66,1
10,9
12,9
14,9
3111
შენობა-ნაგებობები
21,0
0,0
40,4
0,0
0,0
0,0
3112
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
11,6
63,1
23,2
10,9
12,9
14,9
3113
სხვა ძირითადი აქტივები
6,0
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
220,1
314,8
350,5
361,5
378,6
393,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17,0
17,0
16,0
17,0
17,0
38,0
2
ხარჯები
195,9
282,0
348,1
361,5
378,6
393,6
21
შრომის ანაზღაურება
146,1
163,8
214,5
216,5
218,5
220,5
211
ხელფასი
146,1
163,8
214,5
216,5
218,5
220,5
22
საქონელი და მომსახურება
48,4
116,8
132,1
145,0
160,0
173,1
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,0
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
222
მივლინებები
0,1
5,0
0,5
2,5
4,5
6,5
223
ოფისის ხარჯები
18,0
19,6
11,0
18,0
26,1
32,1
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
4,7
8,0
9,0
10,0
11,0
227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
1,8
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები
28,5
75,5
69,4
71,2
74,2
77,2
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,0
3,8
43,2
44,2
45,2
46,2
28
სხვა ხარჯები
1,4
1,4
1,5
0,0
0,0
0,0
282
სხვადასხვა ხარჯები
1,4
1,4
1,5
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,2
32,8
2,4
0,0
0,0
0,0
311
ძირითადი აქტივები
24,2
32,8
2,4
0,0
0,0
0,0
3112
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
4,6
32,8
2,4
0,0
0,0
0,0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
505,8
1 044,8
2 192,4
2 164,8
2 189,9
2 215,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
69,0
72,0
92,0
69,0
73,0
83,0
2
ხარჯები
491,4
1 014,5
2 128,7
2 153,9
2 177,0
2 200,1
21
შრომის ანაზღაურება
390,0
453,5
773,3
775,3
777,3
779,3
211
ხელფასი
390,0
453,5
773,3
775,3
777,3
779,3
22
საქონელი და მომსახურება
101,4
161,0
255,4
277,6
297,6
317,8
222
მივლინებები
1,0
3,2
1,0
3,0
5,0
7,0
223
ოფისის ხარჯები
51,6
56,2
89,6
100,7
111,7
122,8
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,2
16,9
8,0
14,0
15,0
16,0
227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0,6
1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები
47,7
79,3
129,8
130,9
134,9
139,0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,3
4,4
27,0
28,0
29,0
30,0
26
გრანტები
0,0
400,0
1 100,0
1 101,0
1 102,0
1 103,0
263
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0,0
400,0
1 100,0
1 101,0
1 102,0
1 103,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,4
30,3
63,7
10,9
12,9
14,9
311
ძირითადი აქტივები
14,4
30,3
63,7
10,9
12,9
14,9
3111
შენობა-ნაგებობები
1,4
0,0
40,4
0,0
0,0
0,0
3112
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
7,0
30,3
20,8
10,9
12,9
14,9
3113
სხვა ძირითადი აქტივები
6,0
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
40,3
0,0
20,0
21,0
22,0
23,0
2
ხარჯები
40,3
0,0
20,0
21,0
22,0
23,0
22
საქონელი და მომსახურება
40,3
0,0
20,0
21,0
22,0
23,0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
40,3
0,0
20,0
21,0
22,0
23,0
01 04
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი (ექსპერტი, აუდიტი, საკ მაცნე)
72,7
45,6
73,9
76,9
79,9
82,9
2
ხარჯები
72,7
45,6
73,9
76,9
79,9
82,9
22
საქონელი და მომსახურება
72,7
45,6
73,9
76,9
79,9
82,9
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
72,7
45,6
73,9
76,9
79,9
82,9
01 05
სსიპ საქართველოს ეროვნულო არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
4,0
4,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2
ხარჯები
4,0
4,0
4,0
5,0
6,0
7,0
22
საქონელი და მომსახურება
4,0
4,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
4,0
4,0
4,0
5,0
6,0
7,0
01 06
მაჟორიტარი დეპუტატის ხარჯი
1,2
0,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2
ხარჯები
1,2
0,0
5,0
6,0
7,0
8,0
22
საქონელი და მომსახურება
1,2
0,0
5,0
6,0
7,0
8,0
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
1,2
0,0
5,0
6,0
7,0
8,0
02 00
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
205,0
591,2
330,3
312,9
332,4
359,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30,0
30,0
36,0
30,0
33,0
34,0
2
ხარჯები
205,0
213,6
297,3
306,9
325,3
337,9
21
შრომის ანაზღაურება
148,6
148,8
224,0
226,0
228,0
230,0
211
ხელფასი
148,6
148,8
224,0
226,0
228,0
230,0
22
საქონელი და მომსახურება
56,4
63,3
68,4
75,0
90,4
100,0
222
მივლინებები
0,1
0,2
0,5
1,5
2,5
3,5
223
ოფისის ხარჯები
20,3
17,6
14,2
19,0
25,1
31,1
227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
8,8
7,4
5,1
7,4
11,8
10,3
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები
25,2
36,5
46,6
44,0
47,0
50,0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
2,0
1,6
2,0
3,0
4,0
5,0
28
სხვა ხარჯები
0,0
1,5
4,9
5,9
6,9
7,9
282
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
1,5
4,9
5,9
6,9
7,9
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
377,6
33,0
6,0
7,0
22,0
311
ძირითადი აქტივები
0,0
377,6
33,0
6,0
7,0
22,0
3111
შენობა-ნაგებობები
0,0
201,8
5,0
6,0
7,0
22,0
3112
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0,0
175,8
28,0
0,0
0,0
0,0
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
188,4
72,2
81,1
65,9
71,0
76,0
2
ხარჯები
33,0
56,3
60,9
65,9
71,0
76,0
22
საქონელი და მომსახურება
33,0
0,0
60,9
64,9
68,9
73,0
223
ოფისის ხარჯები
0,0
0,0
55,9
58,9
61,9
64,9
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები
0,0
0,0
5,0
6,0
7,0
8,0
25
სუბსიდიები
0,0
56,3
0,0
1,0
2,0
3,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
155,4
15,9
20,2
0,0
0,0
0,0
311
ძირითადი აქტივები
155,4
15,9
20,2
0,0
0,0
0,0
3112
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
48,1
15,9
20,2
0,0
0,0
0,0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
59,6
68,9
97,3
90,3
104,9
118,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
2
ხარჯები
56,6
58,8
85,8
90,3
104,9
118,0
21
შრომის ანაზღაურება
42,9
39,7
52,4
54,4
56,4
58,4
211
ხელფასი
42,9
39,7
52,4
54,4
56,4
58,4
22
საქონელი და მომსახურება
13,7
19,1
33,4
35,9
48,5
59,6
222
მივლინებები
1,3
0,9
5,0
6,0
7,0
8,0
223
ოფისის ხარჯები
3,1
2,9
7,2
13,6
22,3
29,3
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები
7,0
10,4
21,2
15,2
17,2
19,2
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
2,3
4,9
0,0
1,0
2,0
3,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,0
10,1
11,5
0,0
0,0
0,0
311
ძირითადი აქტივები
3,0
10,1
11,5
0,0
0,0
0,0
3111
შენობა-ნაგებობები
0,0
10,1
0,0
0,0
0,0
0,0
3112
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
3,0
0,0
11,5
0,0
0,0
0,0
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1 602,1
2 004,5
3 593,1
506,1
515,2
513,2
2
ხარჯები
309,5
351,8
464,7
352,1
357,2
351,2
22
საქონელი და მომსახურება
300,5
340,3
461,2
352,1
357,2
351,2
223
ოფისის ხარჯები
277,2
321,6
388,0
331,8
333,8
324,8
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები
0,0
0,0
12,4
0,0
0,0
0,0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
23,3
18,7
60,8
20,3
23,3
26,3
25
სუბსიდიები
9,0
11,5
3,5
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 292,6
1 652,7
3 128,4
154,0
158,0
162,1
311
ძირითადი აქტივები
1 292,6
1 652,7
3 128,4
154,0
158,0
162,1
3111
შენობა-ნაგებობები
1 292,6
1 632,7
3 096,4
154,0
158,0
162,1
3112
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0,0
20,0
32,0
0,0
0,0
0,0
05 01
სკვერებისა და ბაღების, კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია (სოფლის პროექტები)
592,6
620,8
269,4
4,0
4,0
4,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
592,6
620,8
269,4
4,0
4,0
4,0
311
ძირითადი აქტივები
592,6
620,8
269,4
4,0
4,0
4,0
3111
შენობა-ნაგებობები
592,6
620,8
269,4
4,0
4,0
4,0
05 02
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლაშენახვის ხარჯი, მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
250,7
627,4
1 343,5
12,0
13,0
14,0
2
ხარჯები
5,5
11,5
22,5
0,0
0,0
0,0
22
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
19,0
0,0
0,0
0,0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,0
0,0
19,0
0,0
0,0
0,0
25
სუბსიდიები
5,5
11,5
3,5
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
245,2
615,9
1 321,0
12,0
13,0
14,0
311
ძირითადი აქტივები
245,2
615,9
1 321,0
12,0
13,0
14,0
3111
შენობა-ნაგებობები
245,2
615,9
1 321,0
12,0
13,0
14,0
05 03
ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა:სოფელ კოდაში "სოფლის სახლის მშენებლობა"
30,7
170,9
299,3
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,7
170,9
299,3
0,0
0,0
0,0
311
ძირითადი აქტივები
30,7
170,9
299,3
0,0
0,0
0,0
3111
შენობა-ნაგებობები
30,7
170,9
299,3
0,0
0,0
0,0
05 04
სოფლების ბუნებრივი აირით დაქსელვა
0,0
0,0
45,5
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
45,5
0,0
0,0
0,0
311
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
45,5
0,0
0,0
0,0
3111
შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
45,5
0,0
0,0
0,0
05 05
ნარჩენების დაგვა დასუფთავების მომსახურება: ნარჩენების შეგროვება გატანის და ნაგავსაყრელის მოვლა პატრონობის მომსახურება
277,2
277,3
354,9
266,7
268,7
259,7
2
ხარჯები
277,2
257,3
322,9
266,7
268,7
259,7
22
საქონელი და მომსახურება
277,2
257,3
322,9
266,7
268,7
259,7
223
ოფისის ხარჯები
277,2
257,3
318,0
260,8
261,8
251,8
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,0
0,0
4,9
5,9
6,9
7,9
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
20,0
32,0
0,0
0,0
0,0
311
ძირითადი აქტივები
0,0
20,0
32,0
0,0
0,0
0,0
3112
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0,0
20,0
32,0
0,0
0,0
0,0
05 06
ცხოველებისაგან მოსახლეობის უსაფრთხოების და დასახლებული ტერიტორიების სანიტარული დაცვის უზრუნველყოფის ხარჯი
0,0
9,5
7,5
8,5
9,5
10,5
2
ხარჯები
0,0
9,5
7,5
8,5
9,5
10,5
22
საქონელი და მომსახურება
0,0
9,5
7,5
8,5
9,5
10,5
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,0
9,5
7,5
8,5
9,5
10,5
05 07
სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია
0,0
0,0
126,3
0,0
0,0
0,0
2
ხარჯები
0,0
0,0
16,5
0,0
0,0
0,0
22
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
16,5
0,0
0,0
0,0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,0
0,0
16,5
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
109,8
0,0
0,0
0,0
311
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
109,8
0,0
0,0
0,0
3111
შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
109,8
0,0
0,0
0,0
05 08
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
167,0
98,3
838,5
101,0
102,0
103,0
2
ხარჯები
3,5
5,0
20,4
0,0
0,0
0,0
22
საქონელი და მომსახურება
0,0
5,0
20,4
0,0
0,0
0,0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები
0,0
0,0
12,4
0,0
0,0
0,0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,0
5,0
8,0
0,0
0,0
0,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
163,5
93,3
818,1
101,0
102,0
103,0
311
ძირითადი აქტივები
163,5
93,3
818,1
101,0
102,0
103,0
3111
შენობა-ნაგებობები
163,5
93,3
818,1
101,0
102,0
103,0
05 09
სანიაღვრე არხების გაწმენდა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია
50,8
11,5
45,3
6,0
7,0
8,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,8
11,5
45,3
6,0
7,0
8,0
311
ძირითადი აქტივები
50,8
11,5
45,3
6,0
7,0
8,0
3111
შენობა-ნაგებობები
50,8
11,5
45,3
6,0
7,0
8,0
05 10
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
9,8
184,6
258,0
102,0
104,0
106,0
2
ხარჯები
0,0
64,3
70,0
71,0
72,0
73,0
22
საქონელი და მომსახურება
0,0
64,3
70,0
71,0
72,0
73,0
223
ოფისის ხარჯები
0,0
64,3
70,0
71,0
72,0
73,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,8
120,3
188,0
31,0
32,0
33,0
311
ძირითადი აქტივები
9,8
120,3
188,0
31,0
32,0
33,0
3111
შენობა-ნაგებობები
9,8
120,3
188,0
31,0
32,0
33,0
05 11
მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადებისა და საღართაღრიცხვო სამუშაოებისათვის
23,3
4,2
4,9
5,9
6,9
7,9
2
ხარჯები
23,3
4,2
4,9
5,9
6,9
7,9
22
საქონელი და მომსახურება
23,3
4,2
4,9
5,9
6,9
7,9
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
23,3
4,2
4,9
5,9
6,9
7,9
06 00
საგანმანათვებლო ღონისძიებები
281,0
137,3
216,0
218,0
220,0
222,0
2
ხარჯები
207,9
137,3
216,0
218,0
220,0
222,0
22
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
44,0
45,0
46,0
47,0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები
0,0
0,0
44,0
45,0
46,0
47,0
25
სუბსიდიები
207,9
137,3
172,0
173,0
174,0
175,0
06 01
ააიპ - "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა სკოლამდელი აღზრის ცენტრი"
171,7
111,7
172,0
173,0
174,0
175,0
2
ხარჯები
171,7
111,7
172,0
173,0
174,0
175,0
25
სუბსიდიები
171,7
111,7
172,0
173,0
174,0
175,0
06 02
მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი
25,2
25,6
44,0
45,0
46,0
47,0
2
ხარჯები
25,2
25,6
44,0
45,0
46,0
47,0
22
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
44,0
45,0
46,0
47,0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები
0,0
0,0
44,0
45,0
46,0
47,0
25
სუბსიდიები
25,2
25,6
0,0
0,0
0,0
0,0
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
414,5
431,5
514,7
492,8
504,9
504,9
2
ხარჯები
255,8
431,5
505,5
492,8
504,9
504,9
22
საქონელი და მომსახურება
0,0
102,3
73,7
56,0
63,0
58,0
227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0,0
6,0
0,0
0,0
6,0
0,0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები
0,0
0,0
18,0
0,0
0,0
0,0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,0
96,3
55,7
56,0
57,0
58,0
25
სუბსიდიები
255,8
329,2
431,8
436,8
441,9
446,9
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
158,7
0,0
9,2
0,0
0,0
0,0
311
ძირითადი აქტივები
158,7
0,0
9,2
0,0
0,0
0,0
3111
შენობა-ნაგებობები
158,7
0,0
9,2
0,0
0,0
0,0
07 01
ააიპ - "თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა"
214,2
74,1
100,7
101,0
102,0
103,0
2
ხარჯები
58,6
74,1
100,7
101,0
102,0
103,0
22
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,0
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
25
სუბსიდიები
58,6
74,1
100,0
101,0
102,0
103,0
07 02
ააიპ - "თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი"
20,0
29,7
37,8
38,8
39,8
40,8
2
ხარჯები
20,0
29,7
37,8
38,8
39,8
40,8
25
სუბსიდიები
20,0
29,7
37,8
38,8
39,8
40,8
07 03
ააიპ - "თეთრიწყაროს კულტურის ცენტრი" კულტურული ღონისძიებების ორგანიზების, ჩატარებისა და მხარდაჭერის ხარჯები, ღვთისმსახურებისა და სხვა საზოგადოებრივი ღონისძიებების ჩატარების ხარჯები
89,7
216,1
231,3
215,3
223,3
219,3
2
ხარჯები
89,7
216,1
231,3
215,3
223,3
219,3
22
საქონელი და მომსახურება
0,0
102,3
73,0
56,0
63,0
58,0
227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0,0
6,0
0,0
0,0
6,0
0,0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები
0,0
0,0
18,0
0,0
0,0
0,0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0,0
96,3
55,0
56,0
57,0
58,0
25
სუბსიდიები (ეპარქია 11)
89,7
113,8
158,3
159,3
160,3
161,3
07 04
ააიპ - '"თეთრიწყაროს საბიბლიოთეკო გაერთინება"
30,0
40,3
61,2
53,0
54,0
55,0
2
ხარჯები
30,0
40,3
52,0
53,0
54,0
55,0
25
სუბსიდიები
30,0
40,3
52,0
53,0
54,0
55,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
9,2
0,0
0,0
0,0
311
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
9,2
0,0
0,0
0,0
3111
შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
9,2
0,0
0,0
0,0
07 05
სახელოვნებო სკოლები ააიპ - '"თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლა" ააიპ - "მანგლისის სამუსიკო სკოლა"
60,6
71,3
83,7
84,7
85,7
86,7
2
ხარჯები
57,5
71,3
83,7
84,7
85,7
86,7
25
სუბსიდიები
57,5
71,3
83,7
84,7
85,7
86,7
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
256,8
313,1
631,7
555,0
551,6
560,6
2
ხარჯები
241,5
311,8
631,7
555,0
551,6
560,6
22
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
1,7
0,0
0,0
0,0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები
0,0
0,0
1,7
0,0
0,0
0,0
25
სუბსიდიები
86,9
71,0
71,0
88,0
73,0
74,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
154,6
240,8
559,0
467,0
478,6
486,6
272
სოციალური დახმარება
154,6
240,8
559,0
467,0
478,6
486,6
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,3
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
311
ძირითადი აქტივები
15,3
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
3111
შენობა-ნაგებობები
15,3
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
08 01
ააიპ - "თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"
71,0
71,0
71,0
72,0
73,0
74,0
2
ხარჯები
71,0
71,0
71,0
72,0
73,0
74,0
25
სუბსიდიები
71,0
71,0
71,0
72,0
73,0
74,0
08 02
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფისათვის ერთჯერადი დახმარება
16,3
35,3
147,0
164,0
152,5
153,5
2
ხარჯები
16,3
35,3
147,0
164,0
152,5
153,5
25
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
16,0
0,0
0,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
16,3
35,3
147,0
148,0
152,5
153,5
272
სოციალური დახმარება
16,3
35,3
147,0
148,0
152,5
153,5
08 03
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარებით უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,7
1,7
2,7
3,7
2
ხარჯები
0,0
0,0
0,7
1,7
2,7
3,7
27
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,7
1,7
2,7
3,7
272
სოციალური დახმარება
0,0
0,0
0,7
1,7
2,7
3,7
08 04
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
40,0
43,0
54,8
55,8
56,8
57,8
2
ხარჯები
40,0
43,0
54,8
55,8
56,8
57,8
27
სოციალური უზრუნველყოფა
40,0
43,0
54,8
55,8
56,8
57,8
272
სოციალური დახმარება
40,0
43,0
54,8
55,8
56,8
57,8
08 05
მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა, დახმარება
39,6
43,5
36,0
37,0
38,0
39,0
2
ხარჯები
39,6
43,5
36,0
37,0
38,0
39,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
39,6
43,5
36,0
37,0
38,0
39,0
272
სოციალური დახმარება
39,6
43,5
36,0
37,0
38,0
39,0
08 06
დევნილთა და იძულების გადაადგილებული პირის დახმარება
25,4
60,2
67,7
67,0
68,0
69,0
2
ხარჯები
25,4
60,2
67,7
67,0
68,0
69,0
22
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
1,7
0,0
0,0
0,0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები
0,0
0,0
1,7
0,0
0,0
0,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
25,4
60,2
66,0
67,0
68,0
69,0
272
სოციალური დახმარება
25,4
60,2
66,0
67,0
68,0
69,0
08 07
გადაუდებელი აუცილებლობის,სტიქიის, უბედური და სხვა ფორს მაჟორული სემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
2,5
32,5
229,1
130,1
131,1
132,1
2
ხარჯები
2,5
32,5
229,1
130,1
131,1
132,1
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2,5
32,5
229,1
130,1
131,1
132,1
272
სოციალური დახმარება
2,5
32,5
229,1
130,1
131,1
132,1
08 08
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მტლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
28,3
15,9
9,0
10,0
11,0
12,0
2
ხარჯები
18,0
14,6
9,0
10,0
11,0
12,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
18,0
14,6
9,0
10,0
11,0
12,0
272
სოციალური დახმარება
18,0
14,6
9,0
10,0
11,0
12,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,3
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
311
ძირითადი აქტივები
10,3
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
3111
შენობა-ნაგებობები
10,3
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
08 09
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
12,8
11,7
16,4
17,4
18,4
19,4
2
ხარჯები
12,8
11,7
16,4
17,4
18,4
19,4
27
სოციალური უზრუნველყოფა
12,8
11,7
16,4
17,4
18,4
19,4
272
სოციალური დახმარება
12,8
11,7
16,4
17,4
18,4
19,4
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წელი
2011 წელი
2012 წელი
2013 წელი
2014 წელი
2015 წელი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობა
844,1
1 409,2
2 645,8
2 635,2
2 683,4
2 729,7
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
838,9
1 405,2
2 636,8
2 624,2
2 670,4
2 714,7
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
725,9
1 359,6
2 542,9
2 526,3
2 568,5
2 608,7
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
113,0
45,6
93,9
97,9
101,9
106,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურეობა
4,0
4,0
4,0
5,0
6,0
7,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურეობა
4,0
4,0
4,0
5,0
6,0
7,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში
1,2
0,0
5,0
6,0
7,0
8,0
702
თავდაცვა
59,6
68,9
97,3
90,3
104,9
118,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
393,4
663,4
411,4
378,8
403,3
435,9
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
188,4
72,2
81,1
65,9
71,0
76,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
205,0
591,2
330,3
312,9
332,4
359,9
704
ეკონომიკური საქმიანობა
843,3
825,2
1 382,8
16,0
17,0
18,0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0,0
51,9
39,3
0,0
0,0
0,0
7045
ტრანსპორტი
250,7
627,4
1 343,5
12,0
13,0
14,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
250,7
627,4
1 343,5
12,0
13,0
14,0
705
გარემოს დაცვა
328,0
288,8
400,2
272,7
275,7
267,7
7051
ნარჩენების სეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
277,2
277,3
354,9
266,7
268,7
259,7
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
50,8
11,5
45,3
6,0
7,0
8,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
430,8
769,8
1 803,9
217,4
222,5
227,5
7061
ბინათმშენებლობა
0,0
170,9
299,3
0,0
0,0
0,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7063
წყალმომარაგება
167,0
98,3
838,5
101,0
102,0
103,0
7064
გარე განათება
9,8
184,6
258,0
102,0
104,0
106,0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
254,0
13,7
408,1
14,4
16,4
18,4
707
ჯანმრთელობის დაცვა
91,9
71,0
71,0
72,0
73,0
74,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა
71,0
71,0
71,0
72,0
73,0
74,0
708
დასვენება კულტურა და რელიგია
414,5
552,2
514,7
492,8
504,9
504,9
7081
მომსახურეობა დასვენებისა და სპორტის სფეროში
214,2
74,1
100,7
101,0
102,0
103,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
200,3
478,1
414,0
391,8
402,9
401,9
709
განათლება
255,8
111,7
172,0
173,0
174,0
175,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
208,6
111,7
172,0
173,0
174,0
175,0
710
სოციალური დაცვა
190,1
267,7
604,7
528,0
524,6
533,6
7101
ავადმყოფთა დაშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
16,3
35,3
147,7
165,7
155,2
157,2
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
16,3
35,3
147,0
164,0
152,5
153,5
71012
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,7
1,7
2,7
3,7
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
40,0
43,0
54,8
55,8
56,8
57,8
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
39,6
43,5
36,0
37,0
38,0
39,0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
27,9
92,7
296,8
197,1
0,0
201,1
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
66,3
53,2
69,4
72,4
75,4
78,4
სულ
3 851,5
5 027,9
8 103,8
4 876,3
4 983,3
5 084,4
3851,5
5027,9
8110,0
4876,3
4983,3
5084,4
სოფლის პროექტი