განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის

დაზუსტებული გეგმა

2013 წლის

გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

თვითმმართველი ქალაქი – ქუთაისი

48 010,1

67 817,0

17 819,9

49 997,1

43 107,0

0,0

43 107,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

524

533,0

0

533

574

0

574

ხარჯები

30 705,8

43 201,5

3 970,0

39 231,5

39 283,4

0,0

39 283,4

შრომის ანაზღაურება

4 104,3

5 029,6

0,0

5 029,6

5 775,9

0,0

5 775,9

საქონელი და მომსახურება

3 944,4

6 044,1

450,0

5 594,1

4 844,5

0,0

4 844,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

364,6

521,1

0,0

521,1

644,7

0,0

644,7

მივლინებები

83,3

77,5

0,0

77,5

73,2

0,0

73,2

ოფისის ხარჯები

874,3

1 163,5

0,0

1 163,5

774,7

0,0

774,7

წარმომადგენლობითი ხარჯები

284,6

475,0

0,0

475,0

325,0

0,0

325,0

კვების ხარჯები

0,0

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

18,7

26,8

0,0

26,8

43,7

0,0

43,7

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

577,0

706,7

0,0

706,7

647,6

0,0

647,6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 741,9

3 073,5

450,0

2 623,5

2 335,6

0,0

2 335,6

პროცენტი

441,9

390,0

0,0

390,0

442,0

0,0

442,0

სუბსიდიები

19 490,7

29 438,3

3 300,0

26 138,3

26 292,0

0,0

26 292,0

გრანტები

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 224,5

2 299,5

220,0

2 079,5

1 929,0

0,0

1 929,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 510,6

23 865,6

13 849,9

10 015,7

3 071,6

0,0

3 071,6

ვალდებულებების კლება

793,7

749,9

0,0

749,9

752,0

0,0

752,0

01 00

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები

8 609,9

8 649,6

0,0

8 649,6

9 020,6

0,0

9 020,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

410

416,0

0

416

457

0

457

ხარჯები

7 603,2

7 541,5

0,0

7 541,5

8 043,0

0,0

8 043,0

შრომის ანაზღაურება

3 310,5

4 065,7

0,0

4 065,7

4 741,6

0,0

4 741,6

საქონელი და მომსახურება

2 090,9

3 026,3

0,0

3 026,3

2 785,4

0,0

2 785,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

344,6

498,1

0,0

498,1

617,5

0,0

617,5

მივლინებები

83,2

76,5

0,0

76,5

70,2

0,0

70,2

ოფისის ხარჯები

531,3

730,0

0,0

730,0

671,2

0,0

671,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები

284,6

475,0

0,0

475,0

325,0

0,0

325,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

1,7

0,0

1,7

1,7

0,0

1,7

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

396,4

498,5

0,0

498,5

520,1

0,0

520,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

450,8

746,5

0,0

746,5

579,7

0,0

579,7

პროცენტი

441,9

390,0

0,0

390,0

442,0

0,0

442,0

სუბსიდიები

207,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გრანტები

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

52,9

59,5

0,0

59,5

74,0

0,0

74,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

213,0

358,2

0,0

358,2

225,6

0,0

225,6

ვალდებულებების კლება

793,7

749,9

0,0

749,9

752,0

0,0

752,0

01 01

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულო

845,7

976,4

0,0

976,4

1 049,7

0,0

1 049,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29,0

29

29

29

ხარჯები

832,2

945,4

0,0

945,4

1 018,7

0,0

1 018,7

შრომის ანაზღაურება

408,6

500,1

500,1

528,7

528,7

საქონელი და მომსახურება

407,7

432,3

0,0

432,3

477,0

0,0

477,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

129,6

160,3

160,3

190,0

190,0

მივლინებები

23,9

15,0

15,0

15,0

15,0

ოფისის ხარჯები

61,6

88,2

88,2

88,2

88,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები

45,0

25,0

25,0

25,0

25,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

138,0

133,8

133,8

148,8

148,8

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,6

10,0

10,0

10,0

10,0

სოციალური უზრუნველყოფა

15,9

13,0

13,0

13,0

13,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,5

31,0

31,0

31,0

31,0

01 02

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერია (აღმასრულებელი ორგანოები)

4 499,8

5 993,3

0,0

5 993,3

6 376,9

0,0

6 376,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

381

387

0

387

428

0

428

ხარჯები

4 300,3

5 666,1

0,0

5 666,1

6 182,3

0,0

6 182,3

შრომის ანაზღაურება

2 901,9

3 565,6

0,0

3 565,6

4 212,9

0,0

4 212,9

საქონელი და მომსახურება

1 361,4

2 054,0

0,0

2 054,0

1 908,4

0,0

1 908,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

215,0

337,8

0,0

337,8

427,5

427,5

მივლინებები

59,3

61,5

0,0

61,5

55,2

55,2

ოფისის ხარჯები

469,7

641,8

0,0

641,8

583,0

583,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

210,7

410,0

0,0

410,0

300,0

300,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

1,7

1,7

1,7

1,7

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

258,4

364,7

0,0

364,7

371,3

371,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

148,3

236,5

0,0

236,5

169,7

169,7

სოციალური უზრუნველყოფა

37,0

46,5

0,0

46,5

61,0

61,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199,5

327,2

0,0

327,2

194,6

194,6

01 02 01

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

1 732,0

2 729,7

0,0

2 729,7

2 608,0

0,0

2 608,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

79

90

90

93

93

ხარჯები

1 596,1

2 591,9

0,0

2 591,9

2 508,0

0,0

2 508,0

შრომის ანაზღაურება

711,2

925,3

925,3

1 023,8

1 023,8

საქონელი და მომსახურება

865,2

1 648,6

0,0

1 648,6

1 464,2

0,0

1 464,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

135,2

220,8

220,8

288,0

288,0

მივლინებები

37,3

33,0

33,0

30,0

30,0

ოფისის ხარჯები

255,3

641,8

641,8

583,0

583,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

210,7

410,0

410,0

300,0

300,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

96,9

124,0

124,0

114,0

114,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

129,8

219,0

219,0

149,2

149,2

სოციალური უზრუნველყოფა

19,7

18,0

18,0

20,0

20,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135,9

137,8

137,8

100,0

100,0

01 02 02

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საფინანსო  სამსახური

208,7

243,4

0,0

243,4

279,1

0,0

279,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21

22

22

24

24

ხარჯები

203,9

234,9

0,0

234,9

274,1

0,0

274,1

შრომის ანაზღაურება

170,6

209,3

209,3

246,7

246,7

საქონელი და მომსახურება

29,0

22,6

0,0

22,6

24,4

0,0

24,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,8

6,6

6,6

8,4

8,4

მივლინებები

1,2

2,0

2,0

2,0

2,0

ოფისის ხარჯები

15,8

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

4,2

8,0

8,0

8,0

8,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,0

6,0

6,0

6,0

6,0

სოციალური უზრუნველყოფა

4,3

3,0

3,0

3,0

3,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,8

8,5

8,5

5,0

5,0

01 02 03

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

196,9

226,9

0,0

226,9

245,0

0,0

245,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

20

20

22

22

ხარჯები

189,7

206,9

0,0

206,9

240,0

0,0

240,0

შრომის ანაზღაურება

159,2

187,9

187,9

225,0

225,0

საქონელი და მომსახურება

28,7

15,0

0,0

15,0

12,0

0,0

12,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

მივლინებები

3,7

5,5

5,5

2,5

2,5

ოფისის ხარჯები

19,7

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

5,3

7,5

7,5

7,5

7,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,0

2,0

2,0

2,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

4,0

4,0

3,0

3,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,2

20,0

20,0

5,0

5,0

01 02 04

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური

120,7

118,0

0,0

118,0

130,5

0,0

130,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

11

11

ხარჯები

104,4

118,0

0,0

118,0

125,5

0,0

125,5

შრომის ანაზღაურება

89,2

107,8

107,8

114,3

114,3

საქონელი და მომსახურება

15,1

8,2

0,0

8,2

8,2

0,0

8,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

მივლინებები

0,8

1,0

1,0

1,0

1,0

ოფისის ხარჯები

11,9

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

2,4

6,2

6,2

6,2

6,2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,0

1,0

1,0

1,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,1

2,0

2,0

3,0

3,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,3

0,0

5,0

5,0

01 02 05

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის არქიტექტურის სამსახური

268,1

334,6

0,0

334,6

117,8

0,0

117,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

22

22

7

7

ხარჯები

263,4

302,4

0,0

302,4

112,8

0,0

112,8

შრომის ანაზღაურება

167,8

199,5

199,5

81,6

81,6

საქონელი და მომსახურება

95,2

100,9

0,0

100,9

29,7

0,0

29,7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

43,9

55,7

55,7

8,4

8,4

მივლინებები

2,9

3,0

3,0

2,0

2,0

ოფისის ხარჯები

16,7

0,0

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

1,7

1,7

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

23,8

39,5

39,5

17,3

17,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,9

1,0

1,0

2,0

2,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,4

2,0

2,0

1,5

1,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,7

32,2

32,2

5,0

5,0

01 02 06

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის  სამსახური

0,0

0,0

0,0

0,0

300,1

0,0

300,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

28

28

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

295,1

0,0

295,1

შრომის ანაზღაურება

0,0

264,2

264,2

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

28,4

0,0

28,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

მივლინებები

0,0

1,0

1,0

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

1,7

1,7

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0,0

23,7

23,7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

2,0

2,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

2,5

2,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,0

5,0

01 02 07

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამხედრო  სამსახური

201,0

231,0

0,0

231,0

249,2

0,0

249,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

16

16

16

16

ხარჯები

197,7

226,0

0,0

226,0

244,2

0,0

244,2

შრომის ანაზღაურება

137,3

160,8

160,8

173,6

173,6

საქონელი და მომსახურება

60,4

64,2

0,0

64,2

67,6

0,0

67,6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

12,4

15,2

15,2

18,6

18,6

მივლინებები

1,5

2,5

2,5

2,5

2,5

ოფისის ხარჯები

13,4

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

33,0

45,5

45,5

45,5

45,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,1

1,0

1,0

1,0

1,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,0

1,0

3,0

3,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,3

5,0

5,0

5,0

5,0

01 02 08

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ეკონომიკური  სამსახური

203,1

151,8

0,0

151,8

171,7

0,0

171,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

14

14

14

14

ხარჯები

194,4

142,8

0,0

142,8

166,7

0,0

166,7

შრომის ანაზღაურება

140,3

123,3

123,3

149,2

149,2

საქონელი და მომსახურება

53,5

17,5

0,0

17,5

14,5

0,0

14,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,3

0,0

0,0

მივლინებები

7,7

5,0

5,0

5,0

5,0

ოფისის ხარჯები

21,0

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

12,0

10,0

10,0

7,0

7,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,5

2,5

2,5

2,5

2,5

სოციალური უზრუნველყოფა

0,6

2,0

2,0

3,0

3,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,7

9,0

9,0

5,0

5,0

01 02 09

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

372,4

480,0

0,0

480,0

172,6

0,0

172,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41

41

41

11

11

ხარჯები

368,7

441,1

0,0

441,1

167,6

0,0

167,6

შრომის ანაზღაურება

305,9

375,7

375,7

116,2

116,2

საქონელი და მომსახურება

61,4

62,4

0,0

62,4

48,4

0,0

48,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7,1

12,4

12,4

24,4

24,4

მივლინებები

1,0

2,5

2,5

1,0

1,0

ოფისის ხარჯები

24,5

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

28,8

47,5

47,5

23,0

23,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,4

3,0

3,0

3,0

3,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,7

38,9

38,9

5,0

5,0

01 02 10

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავების სამსახური

0,0

0,0

0,0

0,0

258,8

0,0

258,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

23

23

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

253,8

0,0

253,8

შრომის ანაზღაურება

0,0

226,8

226,8

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

24,0

0,0

24,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

მივლინებები

0,0

1,0

1,0

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0,0

23,0

23,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

3,0

3,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,0

5,0

01 02 11

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების  სამსახური

114,0

146,9

0,0

146,9

209,0

0,0

209,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

12,0

12

15

15

ხარჯები

112,1

137,6

0,0

137,6

204,0

0,0

204,0

შრომის ანაზღაურება

94,1

114,5

114,5

151,1

151,1

საქონელი და მომსახურება

16,2

20,6

0,0

20,6

49,9

0,0

49,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6,1

6,1

35,7

35,7

მივლინებები

1,0

2,5

2,5

2,2

2,2

ოფისის ხარჯები

8,8

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

6,4

12,0

12,0

12,0

12,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

2,5

2,5

3,0

3,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,9

9,3

9,3

5,0

5,0

01 02 12

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახური

82,3

100,0

0,0

100,0

103,9

0,0

103,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

8

8

ხარჯები

82,3

98,5

0,0

98,5

98,9

0,0

98,9

შრომის ანაზღაურება

66,9

80,5

80,5

87,9

87,9

საქონელი და მომსახურება

14,9

17,0

0,0

17,0

8,0

0,0

8,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

მივლინებები

1,1

2,0

2,0

2,0

2,0

ოფისის ხარჯები

6,3

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

7,5

15,0

15,0

6,0

6,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,5

1,0

1,0

3,0

3,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,5

1,5

5,0

5,0

01 02 13

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების  სამსახური

91,9

116,7

0,0

116,7

123,0

0,0

123,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

7

8

8

ხარჯები

87,8

97,7

0,0

97,7

104,0

0,0

104,0

შრომის ანაზღაურება

63,8

73,7

73,7

81,2

81,2

საქონელი და მომსახურება

23,6

22,0

0,0

22,0

20,8

0,0

20,8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6,3

10,0

10,0

8,8

8,8

მივლინებები

1,1

2,5

2,5

2,5

2,5

ოფისის ხარჯები

12,3

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

3,9

7,5

7,5

7,5

7,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,0

2,0

2,0

2,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,4

2,0

2,0

2,0

2,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,1

19,0

19,0

19,0

19,0

01 02 14

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის  სამსახური

0,0

166,4

166,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

12

12

ხარჯები

0,0

161,4

161,4

შრომის ანაზღაურება

0,0

126,6

126,6

საქონელი და მომსახურება

0,0

32,8

32,8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

9,3

9,3

მივლინებები

0,0

0,5

0,5

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0,0

23,0

23,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

2,0

2,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,0

5,0

01 02 15

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტერიტორიული ორგანოები, მათ შორის:

908,7

1 114,3

0,0

1 114,3

1 241,8

0,0

1 241,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125

124

124

136

136

ხარჯები

899,8

1 068,3

0,0

1 068,3

1 226,2

0,0

1 226,2

შრომის ანაზღაურება

795,6

1 007,3

1 007,3

1 144,7

1 144,7

საქონელი და მომსახურება

98,2

55,0

0,0

55,0

75,5

0,0

75,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

11,0

11,0

25,9

25,9

მივლინებები

0,0

0,0

ოფისის ხარჯები

64,0

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

34,2

42,0

42,0

47,6

47,6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,0

2,0

2,0

2,0

სოციალური უზრუნველყოფა

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,9

46,0

46,0

15,6

15,6

01 02 15 01

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ,,ქალაქ–მუზეუმის" ტერიტორიული ორგანო

0,0

121,8

121,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

14

14

ხარჯები

0,0

120,6

120,6

შრომის ანაზღაურება

0,0

114,0

114,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

6,1

6,1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

1,9

1,9

მივლინებები

0,0

0,0

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0,0

4,0

4,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,2

0,2

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,5

0,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,2

1,2

01 02 15 02

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის  ,,ავტოქარხნის" ტერიტორიული ორგანო

0,0

101,8

101,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

11

11

ხარჯები

0,0

100,6

100,6

შრომის ანაზღაურება

0,0

96,0

96,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

4,1

4,1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

მივლინებები

0,0

0,0

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0,0

3,9

3,9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,2

0,2

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,5

0,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,2

1,2

01 02 15 03

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის  ,,უქიმერიონის" ტერიტორიული ორგანო

0,0

110,5

110,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

13

13

ხარჯები

0,0

109,3

109,3

შრომის ანაზღაურება

0,0

104,7

104,7

საქონელი და მომსახურება

0,0

4,1

4,1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

მივლინებები

0,0

0,0

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0,0

3,9

3,9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,2

0,2

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,5

0,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,2

1,2

01 02 15 04

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის  ,,ძელქვიანის" ტერიტორიული ორგანო

0,0

122,6

122,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

13

13

ხარჯები

0,0

121,4

121,4

შრომის ანაზღაურება

0,0

109,5

109,5

საქონელი და მომსახურება

0,0

11,4

11,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

7,2

7,2

მივლინებები

0,0

0,0

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0,0

4,0

4,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,2

0,2

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,5

0,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,2

1,2

01 02 15 05

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ,,კახიანოურის" ტერიტორიული ორგანო

0,0

82,8

82,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

9

9

ხარჯები

0,0

81,6

81,6

შრომის ანაზღაურება

0,0

77,0

77,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

4,1

4,1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

მივლინებები

0,0

0,0

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0,0

3,9

3,9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,2

0,2

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,5

0,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,2

1,2

01 02 15 06

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის  ,,ვაკისუბნის" ტერიტორიული ორგანო

0,0

116,5

116,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

13

13

ხარჯები

0,0

115,3

115,3

შრომის ანაზღაურება

0,0

110,6

110,6

საქონელი და მომსახურება

0,0

4,2

4,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

მივლინებები

0,0

0,0

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0,0

4,0

4,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,2

0,2

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,5

0,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,2

1,2

01 02 15 07

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის  ,,საფიჩხიის" ტერიტორიული ორგანო

0,0

125,2

125,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

14

14

ხარჯები

0,0

124,0

124,0

შრომის ანაზღაურება

0,0

119,4

119,4

საქონელი და მომსახურება

0,0

4,1

4,1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

მივლინებები

0,0

0,0

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0,0

3,9

3,9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,2

0,2

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,5

0,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,2

1,2

01 02 15 08

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის  ,,სულხან–საბას" ტერიტორიული ორგანო

0,0

89,0

89,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

10

10

ხარჯები

0,0

87,8

87,8

შრომის ანაზღაურება

0,0

83,1

83,1

საქონელი და მომსახურება

0,0

4,2

4,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

მივლინებები

0,0

0,0

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0,0

4,0

4,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,2

0,2

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,5

0,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,2

1,2

01 02 15 09

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის  ,,ნიკეას" ტერიტორიული ორგანო

0,0

90,2

90,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

9

9

ხარჯები

0,0

89,0

89,0

შრომის ანაზღაურება

0,0

75,9

75,9

საქონელი და მომსახურება

0,0

12,6

12,6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

8,4

8,4

მივლინებები

0,0

0,0

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0,0

4,0

4,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,2

0,2

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,5

0,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,2

1,2

01 02 15 10

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის  ,,მუხნარის" ტერიტორიული ორგანო

0,0

100,9

100,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

10

10

ხარჯები

0,0

99,7

99,7

შრომის ანაზღაურება

0,0

86,7

86,7

საქონელი და მომსახურება

0,0

12,5

12,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

8,4

8,4

მივლინებები

0,0

0,0

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0,0

4,0

4,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,1

0,1

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,5

0,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,2

1,2

01 02 15 11

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის  ,,გუმათის" ტერიტორიული ორგანო

0,0

74,5

74,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

8

8

ხარჯები

0,0

73,3

73,3

შრომის ანაზღაურება

0,0

68,7

68,7

საქონელი და მომსახურება

0,0

4,1

4,1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

მივლინებები

0,0

0,0

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0,0

4,0

4,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,1

0,1

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,5

0,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,2

1,2

01 02 15 12

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის  ,,გამარჯვების" ტერიტორიული ორგანო

0,0

106,0

106,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

12

12

ხარჯები

0,0

103,6

103,6

შრომის ანაზღაურება

0,0

99,1

99,1

საქონელი და მომსახურება

0,0

4,0

4,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

მივლინებები

0,0

0,0

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0,0

4,0

4,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,5

0,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,4

2,4

01 03

სარეზერვო ფონდი

292,9

500,0

0,0

500,0

400,0

0,0

400,0

ხარჯები

292,9

500,0

0,0

500,0

400,0

0,0

400,0

საქონელი და მომსახურება

292,9

500,0

0,0

500,0

400,0

0,0

400,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

292,9

500,0

500,0

400,0

400,0

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

88,4

200,0

0,0

200,0

100,0

0,0

100,0

ვალდებულებების კლება

88,4

200,0

200,0

100,0

100,0

01 05

კრედიტის დაფარვა

1 117,9

939,9

0,0

939,9

1 094,0

0,0

1 094,0

ხარჯები

441,9

390,0

0,0

390,0

442,0

0,0

442,0

პროცენტი

441,9

390,0

390,0

442,0

442,0

ვალდებულებების კლება

676,0

549,9

549,9

652,0

652,0

01 06

პარლამენტის მაჟორიტარი  წევრის ბიურო ქუთაისის №59 საარჩევნო ოლქში

39,9

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

39,9

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

28,9

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯი

28,9

40,0

40,0

0,0

სუბსიდიები

11,0

0,0

0,0

01 07

ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობის მიერ აღებული ვალდებულების დაფარვა

29,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

29,3

0,0

0,0

01 08

საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროექტების ფონდის შევსება

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

1 500,0

0,0

0,0

გრანტები

1 500,0

0,0

0,0

01 09

საქართველოს პრეზიდენტის 23/12/2011 წლის 23/12/03 განკარგულების შესაბამისად ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით დაგეგმილი ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად

196,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

196,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

196,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1 781,5

2 278,8

0,0

2 278,8

2 443,5

0,0

2 443,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114

117

0

117

117

0

117

ხარჯები

1 364,3

1 745,7

0,0

1 745,7

1 399,5

0,0

1 399,5

შრომის ანაზღაურება

793,8

963,9

0,0

963,9

1 034,3

0,0

1 034,3

საქონელი და მომსახურება

567,6

778,8

0,0

778,8

362,2

0,0

362,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

20,0

23,0

0,0

23,0

27,2

0,0

27,2

მივლინებები

0,1

1,0

0,0

1,0

3,0

0,0

3,0

ოფისის ხარჯები

343,0

433,5

0,0

433,5

103,5

0,0

103,5

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

18,7

25,1

0,0

25,1

42,0

0,0

42,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

180,6

208,2

0,0

208,2

127,5

0,0

127,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,2

88,0

0,0

88,0

59,0

0,0

59,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,9

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

417,2

533,1

0,0

533,1

1 044,0

0,0

1044,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

1 100,2

1 784,7

0,0

1 784,7

2 443,5

0,0

2 443,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114

117

117

117

117

ხარჯები

1 053,5

1 380,7

0,0

1 380,7

1 399,5

0,0

1 399,5

შრომის ანაზღაურება

793,8

963,9

963,9

1 034,3

1 034,3

საქონელი და მომსახურება

256,8

413,8

0,0

413,8

362,2

0,0

362,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

20,0

23,0

23,0

27,2

27,2

მივლინებები

0,1

1,0

1,0

3,0

3,0

ოფისის ხარჯები

66,8

103,5

103,5

103,5

103,5

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

18,7

25,1

25,1

42,0

42,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

146,0

173,2

173,2

127,5

127,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,2

88,0

88,0

59,0

59,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,9

3,0

3,0

3,0

3,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,7

404,0

404,0

1 044,0

1044,0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

681,3

494,1

0,0

494,1

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

310,8

365,0

0,0

365,0

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

310,8

365,0

0,0

365,0

0,0

0,0

0,0

ოფისის ხარჯები

276,2

330,0

330,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

34,6

35,0

35,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

370,5

129,1

129,1

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის  რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

20 261,8

35 482,1

16 550,0

18 932,1

13 052,9

0,0

13 052,9

ხარჯები

6 558,6

15 038,8

3 300,0

11 738,8

11 250,9

0,0

11 250,9

საქონელი და მომსახურება

103,7

316,0

0,0

316,0

273,9

0,0

273,9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

103,7

316,0

0,0

316,0

273,9

0,0

273,9

სუბსიდიები

6 454,9

14 722,8

3 300,0

11 422,8

10 977,0

0,0

10 977,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 703,2

20 443,3

13 250,0

7 193,3

1 802,0

0,0

1 802,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2 986,4

8 041,7

5 050,0

2 991,7

1 517,0

0,0

1 517,0

ხარჯები

668,9

1 142,9

0,0

1 142,9

517,0

0,0

517,0

სუბსიდიები

668,9

1 142,9

0,0

1 142,9

517,0

0,0

517,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 317,5

6 898,8

5 050,0

1 848,8

1 000,0

0,0

1 000,0

03 01 01

გზების და ხიდების რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის ხარჯები

2 851,1

7 851,5

5 050,0

2 801,5

1 450,0

0,0

1 450,0

ხარჯები

533,6

1 010,1

0,0

1 010,1

450,0

0,0

450,0

სუბსიდიები

533,6

1 010,1

1 010,1

450,0

450,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 317,5

6 841,4

5 050,0

1 791,4

1 000,0

1 000,0

03 01 02

საგზაო ნიშნების დამონტაჟების, მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოებისა და ფირნიშების დამზადება – გაკვრის პროგრამა

135,3

190,2

0,0

190,2

67,0

0,0

67,0

ხარჯები

135,3

132,8

0,0

132,8

67,0

0,0

67,0

სუბსიდიები

135,3

132,8

132,8

67,0

67,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57,4

57,4

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

8 542,5

17 239,4

5 900,0

11 339,4

9 361,0

0,0

9 361,0

ხარჯები

5 363,5

12 291,6

3 300,0

8 991,6

8 559,0

0,0

8 559,0

სუბსიდიები

5 363,5

12 291,6

3 300,0

8 991,6

8 559,0

0,0

8 559,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 179,0

4 947,8

2 600,0

2 347,8

802,0

0,0

802,0

03 02 01

დასუფთავების ღონისძიებები

3 139,4

4 145,7

200,0

3 945,7

3 111,0

0,0

3 111,0

ხარჯები

2 029,0

3 459,0

200,0

3 259,0

3 111,0

0,0

3 111,0

სუბსიდიები

2 029,0

3 459,0

200,0

3 259,0

3 111,0

3 111,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 110,4

686,7

686,7

0,0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემების,  ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები

767,8

2 939,4

2 300,0

639,4

1 000,0

0,0

1 000,0

ხარჯები

619,6

452,6

100,0

352,6

250,0

0,0

250,0

სუბსიდიები

619,6

452,6

100,0

352,6

250,0

250,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148,2

2 486,8

2 200,0

286,8

750,0

750,0

03 02 03

პროგრამა ,,კორპუსი“

2 199,2

6 726,7

3 000,0

3 726,7

1 900,0

0,0

1 900,0

ხარჯები

943,4

5 963,5

3 000,0

2 963,5

1 900,0

0,0

1 900,0

სუბსიდიები

943,4

5 963,5

3 000,0

2 963,5

1 900,0

1 900,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 255,8

763,2

763,2

0,0

03 02 04

გარეგანათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის რეაბილიტაცია – ექსპლუატაცია

2 436,1

3 427,6

400,0

3 027,6

3 350,0

0,0

3 350,0

ხარჯები

1 771,5

2 416,5

0,0

2 416,5

3 298,0

0,0

3 298,0

სუბსიდიები

1 771,5

2 416,5

2 416,5

3 298,0

3 298,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

664,6

1 011,1

400,0

611,1

52,0

52,0

03 03

ქალაქ ქუთაისის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3 309,8

9 899,9

5 600,0

4 299,9

1 975,5

0,0

1 975,5

ხარჯები

234,2

1 320,6

0,0

1 320,6

1 975,5

0,0

1 975,5

საქონელი და მომსახურება

69,7

288,0

0,0

288,0

240,5

0,0

240,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

69,7

288,0

288,0

240,5

0,0

240,5

სუბსიდიები

164,5

1 032,6

0,0

1 032,6

1 735,0

0,0

1 735,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 075,6

8 579,3

5 600,0

2 979,3

0,0

0,0

0,0

03 03 01

შადრევნების ექსპლუატაცია

36,9

167,0

0,0

167,0

300,0

0,0

300,0

ხარჯები

36,9

167,0

0,0

167,0

300,0

0,0

300,0

სუბსიდიები

36,9

167,0

167,0

300,0

300,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

03 03 02

ქალაქის გამწვანების, მოვლა–პატრონობისა  და სკვერების კეთილმოწყობის  ღონისძიებები

1 103,2

1 574,2

800,0

774,2

360,0

0,0

360,0

ხარჯები

8,6

459,5

0,0

459,5

360,0

0,0

360,0

სუბსიდიები

8,6

459,5

459,5

360,0

360,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 094,6

1 114,7

800,0

314,7

0,0

03 03 03

პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა–პატრონობა

23,4

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

ხარჯები

23,4

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

სუბსიდიები

23,4

25,0

25,0

25,0

25,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

03 03 04

საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

81,9

2 781,1

2 500,0

281,1

300,0

0,0

300,0

ხარჯები

81,9

281,1

0,0

281,1

300,0

0,0

300,0

სუბსიდიები

81,9

281,1

281,1

300,0

300,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 500,0

2 500,0

0,0

03 03 05

ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა

0,0

200,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200,0

200,0

0,0

03 03 06

მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა

35,3

115,0

0,0

115,0

115,5

0,0

115,5

ხარჯები

35,3

115,0

0,0

115,0

115,5

0,0

115,5

საქონელი და მომსახურება

35,3

115,0

0,0

115,0

115,5

0,0

115,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35,3

115,0

115,0

115,5

115,5

03 03 07

თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის ღონისძიებები

34,4

159,0

0,0

159,0

110,0

0,0

110,0

ხარჯები

34,4

159,0

0,0

159,0

110,0

0,0

110,0

საქონელი და მომსახურება

34,4

159,0

0,0

159,0

110,0

0,0

110,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

34,4

159,0

159,0

110,0

110,0

03 03 08

მერიის ადმინისტრაციული კორპუსის ერთი ფლიგელისა და მერიის ტერიტორიული ორგანოების შენობების მშენებლობა–რეკონსტრუქცია

386,1

479,4

0,0

479,4

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

386,1

479,4

479,4

0,0

03 03 09

ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია

1 594,9

3 985,2

2 300,0

1 685,2

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 594,9

3 985,2

2 300,0

1 685,2

0,0

03 03 10

ქალაქის სხვადასხვა უბნებში ატრაქციონების მოწყობა–რეაბილიტაცია

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

300,0

300,0

0,0

03 03 11

უნებართვო ავტოფარეხებისა და უსახური შენობა–ნაგებობების დემონტაჟი

0,0

14,0

0,0

14,0

15,0

0,0

15,0

ხარჯები

0,0

14,0

0,0

14,0

15,0

0,0

15,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

14,0

0,0

14,0

15,0

0,0

15,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,0

14,0

15,0

15,0

03 03 12

გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები

13,7

100,0

0,0

100,0

30,0

0,0

30,0

ხარჯები

13,7

100,0

0,0

100,0

30,0

0,0

30,0

სუბსიდიები

13,7

100,0

100,0

30,0

30,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

03 03 13

ქალაქ ქუთაისის მერიის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

720,0

0,0

720,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

720,0

0,0

720,0

სუბსიდიები

0,0

720,0

720,0

03 04

ტურიზმის განვითარების პროგრამა

34,0

28,0

0,0

28,0

33,4

0,0

33,4

ხარჯები

34,0

28,0

0,0

28,0

33,4

0,0

33,4

საქონელი და მომსახურება

34,0

28,0

0,0

28,0

33,4

0,0

33,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

34,0

28,0

28,0

33,4

33,4

03 05

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

5 389,1

273,1

0,0

273,1

166,0

0,0

166,0

ხარჯები

258,0

255,7

0,0

255,7

166,0

0,0

166,0

სუბსიდიები

258,0

255,7

255,7

166,0

166,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 131,1

17,4

17,4

0,0

04 00

განათლება

5 006,1

5 520,7

0,0

5 520,7

5 735,0

0,0

5 735,0

ხარჯები

4 723,3

5 311,5

0,0

5 311,5

5 735,0

0,0

5 735,0

საქონელი და მომსახურება

110,0

74,0

0,0

74,0

85,0

0,0

85,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

110,0

74,0

0,0

74,0

85,0

0,0

85,0

სუბსიდიები

4 613,3

5 237,5

0,0

5 237,5

5 650,0

0,0

5 650,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282,8

209,2

0,0

209,2

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლება

4 959,4

5 512,7

0,0

5 512,7

5 735,0

0,0

5 735,0

ხარჯები

4 676,6

5 303,5

0,0

5 303,5

5 735,0

0,0

5 735,0

საქონელი და მომსახურება

110,0

74,0

0,0

74,0

85,0

0,0

85,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

110,0

74,0

0,0

74,0

85,0

0,0

85,0

სუბსიდიები

4 566,6

5 229,5

0,0

5 229,5

5 650,0

0,0

5 650,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282,8

209,2

0,0

209,2

0,0

0,0

0,0

04 01 01

ააიპ ბაგა–ბაღების გაერთიანება

4 566,6

5 229,5

0,0

5 229,5

5 650,0

0,0

5 650,0

ხარჯები

4 566,6

5 229,5

0,0

5 229,5

5 650,0

0,0

5 650,0

სუბსიდიები

4 566,6

5 229,5

5 229,5

5 650,0

5 650,0

04 01 02

ბაგა–ბაღების კაპიტალური რემონტის ხარჯები

282,8

209,2

0,0

209,2

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282,8

209,2

209,2

0,0

04 02

განათლების ღონისძიებები

110,0

74,0

0,0

74,0

85,0

0,0

85,0

ხარჯები

110,0

74,0

0,0

74,0

85,0

0,0

85,0

საქონელი და მომსახურება

110,0

74,0

0,0

74,0

85,0

0,0

85,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

110,0

74,0

74,0

85,0

85,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

46,7

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

46,7

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

46,7

8,0

8,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

10 484,1

13 155,8

1 049,9

12 105,9

10 470,0

0,0

10 470,0

ხარჯები

8 794,9

10 834,0

450,0

10 384,0

10 470,0

0,0

10 470,0

საქონელი და მომსახურება

1 072,2

1 849,0

450,0

1 399,0

1 338,0

0,0

1 338,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 072,2

1 849,0

450,0

1 399,0

1 338,0

0,0

1 338,0

სუბსიდიები

7 722,7

8 985,0

0,0

8 985,0

9 132,0

0,0

9 132,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 689,2

2 321,8

599,9

1 721,9

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

4 508,6

5 204,6

599,9

4 604,7

4 440,0

0,0

4 440,0

ხარჯები

3 738,3

4 560,0

0,0

4 560,0

4 440,0

0,0

4 440,0

საქონელი და მომსახურება

487,8

520,0

0,0

520,0

605,0

0,0

605,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

487,8

520,0

0,0

520,0

605,0

0,0

605,0

სუბსიდიები

3 250,5

4 040,0

0,0

4 040,0

3 835,0

0,0

3 835,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

770,3

644,6

599,9

44,7

0,0

0,0

0,0

05 01  01

ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება

2 650,0

2 890,0

0,0

2 890,0

2 985,0

0,0

2 985,0

ხარჯები

2 650,0

2 890,0

0,0

2 890,0

2 985,0

0,0

2 985,0

სუბსიდიები

2 650,0

2 890,0

2 890,0

2 985,0

2 985,0

05 01  02

შ.პ.ს. საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი–2010“

449,9

700,0

0,0

700,0

350,0

0,0

350,0

ხარჯები

449,9

700,0

0,0

700,0

350,0

0,0

350,0

სუბსიდიები

449,9

700,0

700,0

350,0

350,0

05 01  03

ააიპ ,,ყინულის მოედანი“

149,1

380,0

0,0

380,0

380,0

0,0

380,0

ხარჯები

149,1

380,0

0,0

380,0

380,0

0,0

380,0

სუბსიდიები

149,1

380,0

380,0

380,0

380,0

05 01  04

ოლიმპიური კომიტეტი

1,5

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

ხარჯები

1,5

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

სუბსიდიები

1,5

10,0

10,0

10,0

10,0

05 01  05

ააიპ სარაგბო კლუბი ,,აია"

0,0

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

ხარჯები

0,0

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

სუბსიდიები

60,0

60,0

60,0

60,0

05 01  06

ქუთაისის ხელბურთის გუნდი

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

ხარჯები

0,0

0,0

50,0

50,0

სუბსიდიები

0,0

50,0

50,0

05 01 07

სპორტული ღონისძიებების პროგრამა

487,8

520,0

0,0

520,0

605,0

0,0

605,0

ხარჯები

487,8

520,0

0,0

520,0

605,0

0,0

605,0

საქონელი და მომსახურება

487,8

520,0

0,0

520,0

605,0

0,0

605,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

487,8

520,0

520,0

605,0

605,0

05 01 08

მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა

76,3

644,6

599,9

44,7

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76,3

644,6

599,9

44,7

0,0

05 01 09

ყინულის მოედნის მონტაჟი

694,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

694,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

5 543,1

7 493,2

450,0

7 043,2

5 605,0

0,0

5 605,0

ხარჯები

4 624,2

5 816,0

450,0

5 366,0

5 605,0

0,0

5 605,0

საქონელი და მომსახურება

345,7

1 061,0

450,0

611,0

500,0

0,0

500,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

345,7

1 061,0

450,0

611,0

500,0

0,0

500,0

სუბსიდიები

4 278,5

4 755,0

0,0

4 755,0

5 105,0

0,0

5 105,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

918,9

1 677,2

0,0

1 677,2

0,0

0,0

0,0

05 02 01

ააიპ ,,ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო“ დაწესებულებათა გაერთიანება

1 631,1

1 875,5

0,0

1 875,5

2 035,0

0,0

2 035,0

ხარჯები

1 631,1

1 875,5

0,0

1 875,5

2 035,0

0,0

2 035,0

სუბსიდიები

1 631,1

1 875,5

1 875,5

2 035,0

2 035,0

05 02 02

ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

465,3

494,3

0,0

494,3

520,0

0,0

520,0

ხარჯები

465,3

494,3

0,0

494,3

520,0

0,0

520,0

სუბსიდიები

465,3

494,3

494,3

520,0

520,0

05 02 03

სსიპ. ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის    სახელმწიფო ისტორიული   მუზეუმი

45,2

61,4

0,0

61,4

60,0

0,0

60,0

ხარჯები

45,2

61,4

0,0

61,4

60,0

0,0

60,0

სუბსიდიები

45,2

61,4

61,4

60,0

60,0

05 02 04

სამეფო კომპლექსი ,,ოქროს ჩარდახი“

30,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

ხარჯები

30,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

სუბსიდიები

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

05 02 05

ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

ხარჯები

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

სუბსიდიები

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

05 02 06

ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი

310,0

333,3

0,0

333,3

400,0

0,0

400,0

ხარჯები

310,0

333,3

0,0

333,3

400,0

0,0

400,0

სუბსიდიები

310,0

333,3

333,3

400,0

400,0

05 02 07

ააიპ მოსწავლე–ახალგაზრდობის პარკი

91,7

104,7

0,0

104,7

110,0

0,0

110,0

ხარჯები

91,7

104,7

0,0

104,7

110,0

0,0

110,0

სუბსიდიები

91,7

104,7

104,7

110,0

110,0

05 02 08

ააიპ ბოტანიკური ბაღი

0,0

200,0

0,0

200,0

ხარჯები

0,0

200,0

0,0

200,0

სუბსიდიები

0,0

200,0

200,0

05 02 09

ლადო მესხიშვილის სახელობის  დრამატული თეატრი

799,6

869,0

0,0

869,0

800,0

0,0

800,0

ხარჯები

799,6

869,0

0,0

869,0

800,0

0,0

800,0

სუბსიდიები

799,6

869,0

869,0

800,0

800,0

05 02 10

სსიპ–ქუთაისის ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერის სახელმწიფო თეატრი და მუსიკალური დარბაზი

685,6

750,0

0,0

750,0

730,0

0,0

730,0

ხარჯები

685,6

750,0

0,0

750,0

730,0

0,0

730,0

სუბსიდიები

685,6

750,0

750,0

730,0

730,0

05 02 11

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრი

170,0

186,8

0,0

186,8

170,0

0,0

170,0

ხარჯები

170,0

186,8

0,0

186,8

170,0

0,0

170,0

სუბსიდიები

170,0

186,8

186,8

170,0

170,0

05 02 12

კულტურის ღონისძიებები

345,7

1 061,0

450,0

611,0

500,0

0,0

500,0

ხარჯები

345,7

1 061,0

450,0

611,0

500,0

0,0

500,0

საქონელი და მომსახურება

345,7

1 061,0

450,0

611,0

500,0

0,0

500,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

345,7

1 061,0

450,0

611,0

500,0

500,0

05 02 13

ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო და გარე იერსახის კეთილმოწყობის სამუშაოები

120,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120,1

0,0

0,0

05 02 14

ლ. მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

663,7

1 582,6

0,0

1 582,6

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

663,7

1 582,6

1 582,6

0,0

05 02 15

ძეგლების მშენებლობისა და დემონტაჟის ხარჯები

135,1

28,9

0,0

28,9

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135,1

28,9

28,9

0,0

05 02 16

ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის შენობის სახურავის რეაბილიტაცია

0,0

65,7

0,0

65,7

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,7

65,7

0,0

05 03

ახალგაზრდული  ღონისძიებები

238,7

268,0

0,0

268,0

233,0

0,0

233,0

ხარჯები

238,7

268,0

0,0

268,0

233,0

0,0

233,0

საქონელი და მომსახურება

238,7

268,0

0,0

268,0

233,0

0,0

233,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

238,7

268,0

268,0

233,0

233,0

05 04

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

122,2

150,0

0,0

150,0

80,0

0,0

80,0

ხარჯები

122,2

150,0

0,0

150,0

80,0

0,0

80,0

სუბსიდიები

122,2

150,0

150,0

80,0

80,0

05 05

ქუთაის–გაენათის ეპარქია

71,5

40,0

0,0

40,0

112,0

0,0

112,0

ხარჯები

71,5

40,0

0,0

40,0

112,0

0,0

112,0

სუბსიდიები

71,5

40,0

40,0

112,0

112,0

06 00

სოციალური მომსახურება და ჯანმრთელობის დაცვა

1 866,7

2 730,0

220,0

2 510,0

2 385,0

0,0

2 385,0

ხარჯები

1 661,5

2 730,0

220,0

2 510,0

2 385,0

0,0

2 385,0

სუბსიდიები

492,8

493,0

0,0

493,0

533,0

0,0

533,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 168,7

2 237,0

220,0

2 017,0

1 852,0

0,0

1 852,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

756,1

1 070,4

60,0

1 010,4

890,0

0,0

890,0

ხარჯები

550,9

1 070,4

60,0

1 010,4

890,0

0,0

890,0

სოციალური უზრუნველყოფა

550,9

1 070,4

60,0

1 010,4

890,0

0,0

890,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

101,2

161,0

0,0

161,0

150,0

0,0

150,0

ხარჯები

101,2

161,0

0,0

161,0

150,0

0,0

150,0

სოციალური უზრუნველყოფა

101,2

161,0

161,0

150,0

150,0

06 01 02

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

54,8

229,4

20,0

209,4

180,0

0,0

180,0

ხარჯები

54,8

229,4

20,0

209,4

180,0

0,0

180,0

სოციალური უზრუნველყოფა

54,8

229,4

20,0

209,4

180,0

180,0

06 01 03

სამედიცინო დახმარება

304,7

520,0

40,0

480,0

380,0

0,0

380,0

ხარჯები

304,7

520,0

40,0

480,0

380,0

0,0

380,0

სოციალური უზრუნველყოფა

304,7

520,0

40,0

480,0

380,0

380,0

06 01 04

სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების პროგრამა

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,6

0,0

0,0

06 01 05

სამედიცინო დაზღვევა

88,6

160,0

0,0

160,0

180,0

0,0

180,0

ხარჯები

88,6

160,0

0,0

160,0

180,0

0,0

180,0

სოციალური უზრუნველყოფა

88,6

160,0

160,0

180,0

180,0

06 01 06

ტ. ტაბიძის ქუჩის №3–ში მდებარე, №1 პირველადი ჯანდაცვის შენობის რეაბილიტაცია

184,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184,8

0,0

0,0

სასწრაფო სამედიცინო სადგური 03–ის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

20,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,4

0,0

0,0

06 02

სოციალური მომსახურება

1 110,6

1 659,6

160,0

1 499,6

1 495,0

0,0

1 495,0

ხარჯები

1 110,6

1 659,6

160,0

1 499,6

1 495,0

0,0

1 495,0

სუბსიდიები

492,8

493,0

0,0

493,0

533,0

0,0

533,0

სოციალური უზრუნველყოფა

617,8

1 166,6

160,0

1 006,6

962,0

0,0

962,0

06 02 01

სარიტუალო დახმარება

24,7

54,0

0,0

54,0

70,0

0,0

70,0

ხარჯები

24,7

54,0

0,0

54,0

70,0

0,0

70,0

სოციალური უზრუნველყოფა

24,7

54,0

54,0

70,0

70,0

06 02 02

სოციალური საცხოვრისი

4,7

28,0

0,0

28,0

28,0

0,0

28,0

ხარჯები

4,7

28,0

0,0

28,0

28,0

0,0

28,0

სოციალური უზრუნველყოფა

4,7

28,0

28,0

28,0

28,0

06 02 03

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

149,1

214,6

0,0

214,6

232,0

0,0

232,0

ხარჯები

149,1

214,6

0,0

214,6

232,0

0,0

232,0

სოციალური უზრუნველყოფა

149,1

214,6

214,6

232,0

232,0

06 02 04

სოციალური ღონისძიებები

194,6

247,6

0,0

247,6

280,0

0,0

280,0

ხარჯები

194,6

247,6

0,0

247,6

280,0

0,0

280,0

სოციალური უზრუნველყოფა

194,6

247,6

247,6

280,0

280,0

06 02 05

უფასო მგზავრობა

93,2

97,0

0,0

97,0

102,0

0,0

102,0

ხარჯები

93,2

97,0

0,0

97,0

102,0

0,0

102,0

სოციალური უზრუნველყოფა

93,2

97,0

97,0

102,0

102,0

06 02 06

მატერიალური დახმარება

151,5

525,4

160,0

365,4

250,0

0,0

250,0

ხარჯები

151,5

525,4

160,0

365,4

250,0

0,0

250,0

სოციალური უზრუნველყოფა

151,5

525,4

160,0

365,4

250,0

250,0

06 02 07

ააიპ ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი

489,8

490,0

0,0

490,0

528,0

0,0

528,0

ხარჯები

489,8

490,0

0,0

490,0

528,0

0,0

528,0

სუბსიდიები

489,8

490,0

490,0

528,0

528,0

06 02 08

ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი

3,0

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

ხარჯები

3,0

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

სუბსიდიები

3,0

3,0

3,0

5,0

5