(ათას ლარში)
პროგრამული კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
ს უ ლ
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
20
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ხარჯები
140,179.7
181,973.1
125,124.8
0.0
125,124.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,814
4,828
4,890
0
4,890
2
ხარჯები
99,675.9
125,918.5
116,190.0
0.0
116,190.0
21
შრომის ანაზღაურება
45,739.7
52,398.1
61,659.9
0.0
61,659.9
22
საქონელი და მომსახურება
22,115.7
26,859.9
27,388.6
0.0
27,388.6
24
პროცენტი
2,045.8
1,377.8
1,049.8
0.0
1,049.8
25
სუბსიდიები
11,946.5
12,389.5
12,349.9
0.0
12,349.9
26
გრანტები
125.0
120.0
60.0
0.0
60.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
7,731.9
8,886.2
9,416.3
0.0
9,416.3
28
სხვა ხარჯები
9,971.3
23,887.0
4,265.5
0.0
4,265.5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36,574.1
52,056.4
5,646.0
0.0
5,646.0
33
ვალდებულებების კლება
3,929.7
3,998.2
3,288.8
0.0
3,288.8
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
22,347.5
23,129.7
23,405.3
0.0
23,405.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
409
409
409
0
409
2
ხარჯები
16,756.3
18,264.0
19,651.5
0.0
19,651.5
21
შრომის ანაზღაურება
9,237.1
10,323.0
11,560.3
0.0
11,560.3
22
საქონელი და მომსახურება
3,278.9
5,348.2
5,806.4
0.0
5,806.4
24
პროცენტი
2,045.8
1,377.8
1,049.8
0.0
1,049.8
25
სუბსიდიები
223.9
400.0
250.0
0.0
250.0
26
გრანტები
13.5
0.0
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
300.2
290.0
290.0
0.0
290.0
28
სხვა ხარჯები
1,656.9
525.0
695.0
0.0
695.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,661.5
867.5
465.0
0.0
465.0
33
ვალდებულებების კლება
3,929.7
3,998.2
3,288.8
0.0
3,288.8
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
12,211.1
13,045.5
14,964.2
0.0
14,964.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
353
353
353
0
353
2
ხარჯები
11,528.1
12,895.5
14,514.2
0.0
14,514.2
21
შრომის ანაზღაურება
8,156.9
9,098.0
10,212.8
0.0
10,212.8
22
საქონელი და მომსახურება
2,733.2
3,177.5
3,311.4
0.0
3,311.4
25
სუბსიდია
1.5
250.0
250.0
26
გრანტები
13.5
0.0
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
285.0
280.0
280.0
0.0
280.0
28
სხვა ხარჯები
338.0
340.0
460.0
0.0
460.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
683.0
150.0
450.0
0.0
450.0
01 01 01
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2,230.0
2,568.0
2,767.8
0.0
2,767.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
34
34
34
34
2
ხარჯები
2,210.1
2,518.0
2,737.8
0.0
2,737.8
21
შრომის ანაზღაურება
1,506.8
1,648.0
1,812.8
1,812.8
22
საქონელი და მომსახურება
609.8
770.0
805.0
0.0
805.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
314.0
350.0
385.0
385.0
222
მივლინება
10.1
15.0
15.0
15.0
223
ოფისის ხარჯი
20.6
75.0
75.0
75.0
224
წარმომადგენლობითი ხარჯი
29.5
50.0
50.0
50.0
227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
20.0
20.0
20.0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
219.9
250.0
250.0
250.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
15.7
10.0
10.0
10.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
54.3
60.0
60.0
60.0
28
სხვა ხარჯები
39.2
40.0
60.0
60.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.9
50.0
30.0
30.0
33
ვალდებულებების კლება
0.0
01 01 02
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
9,937.6
10,377.5
12,086.4
0.0
12,086.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
319
319
319
319
2
ხარჯები
9,274.5
10,277.5
11,666.4
0.0
11,666.4
21
შრომის ანაზღაურება
6,650.1
7,450.0
8,400.0
8,400.0
22
საქონელი და მომსახურება
2,079.9
2,307.5
2,396.4
0.0
2,396.4
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
474.2
520.0
607.0
607.0
222
მივლინება
67.3
50.0
50.0
50.0
223
ოფისის ხარჯი
692.7
700.0
679.4
679.4
224
წარმომადგენლობითი ხარჯი
197.3
200.0
200.0
200.0
226
სამედიცინო ხარჯი
0.0
227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
3.9
20.0
10.0
10.0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
259.5
417.5
350.0
350.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
385.0
400.0
500.0
500.0
25
სუბსიდია
1.5
250.0
250.0
26
გრანტები
13.5
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
230.7
220.0
220.0
220.0
28
სხვა ხარჯები
298.8
300.0
400.0
400.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
663.1
100.0
420.0
420.0
01 01 03
საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება - გადამზადება
43.5
100.0
110.0
0.0
110.0
2
ხარჯები
43.5
100.0
110.0
0.0
110.0
22
საქონელი და მომსახურება
43.5
100.0
110.0
110.0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
10,136.4
10,084.2
8,441.1
0.0
8,441.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56
56
56
56
2
ხარჯები
5,228.2
5,368.5
5,137.3
0.0
5,137.3
21
შრომის ანაზღაურება
1,080.2
1,225.0
1,347.5
1,347.5
22
საქონელი და მომსახურება
545.7
2,170.7
2,495.0
0.0
2,495.0
24
პროცენტი
2,045.8
1,377.8
1,049.8
0.0
1,049.8
25
სუბსიდიები
222.4
400.0
0.0
0.0
26
გრანტები
27
სოციალური უზრუნველყოფა
15.2
10.0
10.0
0.0
10.0
28
სხვა ხარჯები
1,318.9
185.0
235.0
0.0
235.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
978.5
717.5
15.0
0.0
15.0
33
ვალდებულებების კლება
3,929.7
3,998.2
3,288.8
0.0
3,288.8
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
1,289.1
1,200.0
1,350.0
0.0
1,350.0
2
ხარჯები
1,289.1
1,200.0
1,350.0
0.0
1,350.0
22
საქონელი და მომსახურება
1,200.0
1,350.0
1,350.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
10.6
0.0
0.0
0.0
28
სხვა ხარჯები
1,278.5
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
10.6
150.0
200.0
0.0
200.0
2
ხარჯები
10.6
150.0
200.0
0.0
200.0
28
სხვა ხარჯები
10.6
150.0
200.0
200.0
33
ვალდებულებების კლება
0.0
01 02 03
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (მ.გ.ფ.)
5,975.6
5,376.0
4,338.6
0.0
4,338.6
2
ხარჯები
2,045.9
1,377.8
1,049.8
0.0
1,049.8
24
პროცენტი
2,045.8
1,377.8
1,049.8
1,049.8
28
სხვა ხარჯები
0.1
33
ვალდებულებების კლება
3,929.7
3,998.2
3,288.8
3,288.8
01 02 04
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა
154.0
250.0
220.0
0.0
220.0
2
ხარჯები
154.0
250.0
220.0
0.0
220.0
22
საქონელი და მომსახურება
154.0
250.0
220.0
220.0
01 02 05
საგრანტე პროგრამა „escapeland“ ტურიზმის განვითარება და პოპულარიზაცია შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში
4.2
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
4.2
0.0
0.0
0.0
0.0
22
საქონელი და მომსახურება
4.2
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
01 02 06
ა(ა)იპ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალური ინსპექცია
1,365.7
1,419.2
1,532.5
0.0
1,532.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56
56
56
56
2
ხარჯები
1,216.2
1,390.7
1,517.5
0.0
1,517.5
21
შრომის ანაზღაურება
1,080.2
1,225.0
1,347.5
1,347.5
22
საქონელი და მომსახურება
101.7
120.7
125.0
125.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
4.6
10.0
10.0
10.0
28
სხვა ხარჯები
29.7
35.0
35.0
35.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
149.5
28.5
15.0
15.0
01 02 07
საგრანტე პროგრამა – მერები ეკონომიკური ზრდისთვის („M4EG“)
355.9
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
22
საქონელი და მომსახურება
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
355.9
0.0
01 02 08
საგრანტე პროგრამა – ქუთაისი –ინტეგრირებული ტრანსფორმაცია მდგრადი განვითარებისათვის
756.8
1,536.0
800.0
800.0
2
ხარჯები
756.8
1,536.0
800.0
800.0
22
საქონელი და მომსახურება
285.8
600.0
800.0
800.0
25
სუბსიდიები
222.4
400.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
248.6
536.0
0.0
01 02 09
„EU4ITD“ ქუთაისის, როგორც რეგიონის ტურისტული ჰაბის ცნობადობის ამაღლება შემოქმედებითი ინდუსტრიებისა და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის გზით
224.5
153.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22
საქონელი და მომსახურება
0.0
25
სუბსიდიები
0.0
28
სხვა ხარჯები
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
224.5
153.0
0.0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
40,180.9
65,137.2
17,912.3
0.0
17,912.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
291
291
259
259
2
ხარჯები
17,075.1
33,402.8
13,418.3
0.0
13,418.3
21
შრომის ანაზღაურება
753.2
887.0
1,030.0
0.0
1,030.0
22
საქონელი და მომსახურება
5,527.3
5,524.1
5,798.3
0.0
5,798.3
25
სუბსიდიები
4,660.0
5,800.0
5,800.0
0.0
5,800.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
50.0
5.0
0.0
5.0
28
სხვა ხარჯები
6,132.6
21,141.7
785.0
0.0
785.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,105.8
31,734.4
4,494.0
0.0
4,494.0
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
13,154.4
21,994.6
4,442.3
0.0
4,442.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
2
ხარჯები
2,461.3
1,932.0
2,448.3
0.0
2,448.3
22
საქონელი და მომსახურება
2,461.3
1,932.0
2,448.3
0.0
2,448.3
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,693.1
20,062.6
1,994.0
0.0
1,994.0
02 01 01
გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება
7,702.9
14,827.1
700.0
0.0
700.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22
საქონელი და მომსახურება
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,702.9
14,827.1
700.0
700.0
02 01 02
გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება
2,205.6
1,650.0
1,400.0
0.0
1,400.0
2
ხარჯები
2,205.6
1,650.0
1,400.0
0.0
1,400.0
22
საქონელი და მომსახურება
2,205.6
1,650.0
1,400.0
1,400.0
02 01 03
სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა
3,052.5
4,967.5
100.0
0.0
100.0
2
ხარჯები
62.3
82.0
100.0
0.0
100.0
22
საქონელი და მომსახურება
62.3
82.0
100.0
100.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,990.2
4,885.5
0.0
02 01 04
ვიდეო–სამეთვალყურეო სისტემების შეძენა – ექსპლოატაცია
193.4
550.0
2,242.3
2,242.3
2
ხარჯები
193.4
200.0
948.3
948.3
22
საქონელი და მომსახურება
193.4
200.0
948.3
948.3
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
350.0
1,294.0
1,294.0
02 03
გარე განათება და საგზაო ნიშნები
3,874.9
4,627.0
4,490.0
0.0
4,490.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
58
58
59
59
2
ხარჯები
3,713.4
4,527.0
4,390.0
4,390.0
21
შრომის ანაზღაურება
753.2
887.0
1,030.0
1,030.0
22
საქონელი და მომსახურება
2,958.2
3,590.0
3,300.0
3,300.0
25
სუბსიდიები
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
50.0
5.0
5.0
28
სხვა ხარჯები
55.0
55.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
161.5
100.0
100.0
100.0
02 04
მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია
1,052.3
3,222.8
300.0
0.0
300.0
2
ხარჯები
192.1
200.0
200.0
0.0
200.0
22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
28
სხვა ხარჯები
192.1
200.0
200.0
0.0
200.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
860.2
3,022.8
100.0
0.0
100.0
02 04 01
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია
192.1
200.0
200.0
0.0
200.0
2
ხარჯები
192.1
200.0
200.0
0.0
200.0
22
საქონელი და მომსახურება
0.0
28
სხვა ხარჯები
192.1
200.0
200.0
200.0
02 04 02
ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა
769.3
2,803.2
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
769.3
2,803.2
0.0
02 04 03
ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია
90.9
219.6
100.0
0.0
100.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90.9
219.6
100.0
100.0
02 05
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
1,834.6
5,057.9
530.0
0.0
530.0
2
ხარჯები
1,834.6
5,057.9
530.0
0.0
530.0
22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
28
სხვა ხარჯები
1,834.6
5,057.9
530.0
0.0
530.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 05 01
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა
522.1
250.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
522.1
250.0
0.0
0.0
0.0
22
საქონელი და მომსახურება
0.0
28
სხვა ხარჯები
522.1
250.0
0.0
02 05 02
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
412.1
2,156.0
250.0
0.0
250.0
2
ხარჯები
412.1
2,156.0
250.0
0.0
250.0
28
სხვა ხარჯები
412.1
2,156.0
250.0
250.0
02 05 03
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა
45.0
50.0
50.0
0.0
50.0
2
ხარჯები
45.0
50.0
50.0
0.0
50.0
28
სხვა ხარჯები
45.0
50.0
50.0
50.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
02 05 04
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია
113.6
100.0
100.0
0.0
100.0
2
ხარჯები
113.6
100.0
100.0
0.0
100.0
28
სხვა ხარჯები
113.6
100.0
100.0
100.0
02 05 05
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია
122.9
100.0
100.0
0.0
100.0
2
ხარჯები
122.9
100.0
100.0
0.0
100.0
28
სხვა ხარჯები
122.9
100.0
100.0
100.0
02 05 06
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია
210.4
500.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
210.4
500.0
0.0
0.0
0.0
28
სხვა ხარჯები
210.4
500.0
0.0
02 05 07
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა – გადაცემა და დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, ქანობიანი) კაპიტალური შეკეთება
384.4
1,871.9
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
384.4
1,871.9
0.0
0.0
0.0
28
სხვა ხარჯები
384.4
1,871.9
0.0
02 05 08
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა-გადაცემა
24.1
30.0
30.0
0.0
30.0
2
ხარჯები
24.1
30.0
30.0
0.0
30.0
28
სხვა ხარჯები
24.1
30.0
30.0
30.0
02 05 09
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
28
სხვა ხარჯები
0.0
02 06
ქალაქის კეთილმოწყობა
6,864.8
18,056.1
350.0
0.0
350.0
2
ხარჯები
3,449.0
15,530.7
50.0
0.0
50.0
22
საქონელი და მომსახურება
103.5
0.0
50.0
0.0
50.0
25
სუბსიდიები
0.0
28
სხვა ხარჯები
3,345.5
15,530.7
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,415.8
2,525.4
300.0
0.0
300.0
02 06 01
ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
3,329.9
1,875.4
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,329.9
1,875.4
0.0
02 06 02
ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება
193.4
400.0
300.0
0.0
300.0
2
ხარჯები
115.4
0.0
0.0
0.0
0.0
22
საქონელი და მომსახურება
28.8
28
სხვა ხარჯები
86.6
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78.0
400.0
300.0
300.0
02 06 03
მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა
7.9
50.0
50.0
0.0
50.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
22
საქონელი და მომსახურება
50.0
50.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.9
50.0
0.0
02 06 04
მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია
3,258.9
15,530.7
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
3,258.9
15,530.7
0.0
0.0
0.0
28
სხვა ხარჯები
3,258.9
15,530.7
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
02 06 05
სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა
19.7
200.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
19.7
0.0
0.0
0.0
0.0
22
საქონელი და მომსახურება
19.7
0.0
25
სუბსიდიები
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
200.0
0.0
02 06 06
შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია- რეაბილიტაცია
55.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
55.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22
საქონელი და მომსახურება
55.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
02 07
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება
4,660.0
5,800.0
5,800.0
0.0
5,800.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
233
233
200
200
2
ხარჯები
4,660.0
5,800.0
5,800.0
0.0
5,800.0
25
სუბსიდიები
4,660.0
5,800.0
5,800.0
5,800.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
02 09
სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება
4,491.3
3,893.6
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
28
სხვა ხარჯები
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,491.3
3,893.6
0.0
02 10
საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა
1,052.0
600.0
1,000.0
0.0
1,000.0
2
ხარჯები
329.3
100.0
0.0
0.0
0.0
28
სხვა ხარჯები
329.3
100.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
722.7
500.0
1,000.0
1,000.0
02 11
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება
1,030.5
1,100.0
1,000.0
0.0
1,000.0
2
ხარჯები
120.0
200.0
0.0
0.0
0.0
28
სხვა ხარჯები
120.0
200.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
910.5
900.0
1,000.0
1,000.0
02 12
მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობა
2,166.1
785.2
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
315.4
55.2
0.0
0.0
0.0
22
საქონელი და მომსახურება
4.3
2.1
28
სხვა ხარჯები
311.1
53.1
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,850.7
730.0
0.0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
14,675.4
24,480.2
13,316.0
0.0
13,316.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
624
624
634
634
2
ხარჯები
9,105.0
12,032.0
13,246.0
0.0
13,246.0
21
შრომის ანაზღაურება
5,858.7
8,088.2
8,585.0
0.0
8,585.0
22
საქონელი და მომსახურება
3,086.8
3,813.8
4,217.5
0.0
4,217.5
25
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
117.6
130.0
185.0
0.0
185.0
28
სხვა ხარჯები
41.9
0.0
258.5
258.5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,570.4
12,448.2
70.0
0.0
70.0
03 01
ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
8,110.6
9,350.0
10,150.0
0.0
10,150.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
564
564
574
574
2
ხარჯები
7,389.9
9,350.0
10,100.0
0.0
10,100.0
21
შრომის ანაზღაურება
5,439.4
7,200.0
7,650.0
7,650.0
22
საქონელი და მომსახურება
1,835.8
2,030.0
2,041.5
2,041.5
25
სუბსიდიები
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
114.7
120.0
170.0
170.0
28
სხვა ხარჯები
238.5
238.5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
720.7
50.0
50.0
03 02
მწვანე ნარგავების მოვლა – პატრონობა, განვითარება
6,564.8
14,584.7
3,166.0
0.0
3,166.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
60
60
60
60
2
ხარჯები
1,715.1
2,417.5
3,146.0
0.0
3,146.0
21
შრომის ანაზღაურება
419.3
803.0
935.0
935.0
22
საქონელი და მომსახურება
1,251.0
1,604.5
2,176.0
0.0
2,176.0
25
სუბსიდიები
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2.9
10.0
15.0
15.0
28
სხვა ხარჯები
41.9
20.0
20.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,849.7
12,167.2
20.0
0.0
20.0
03 02 01
ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა, სკვერების მოწყობა – რეაბილიტაცია და დასუფთავებისათვის საჭირო ტექნიკის შეძენა
5,877.4
13,614.7
1,880.0
0.0
1,880.0
2
ხარჯები
1,120.1
1,547.5
1,880.0
0.0
1,880.0
22
საქონელი და მომსახურება
1,120.1
1,547.5
1,880.0
1,880.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,757.3
12,067.2
0.0
03 02 03
ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობა
687.4
970.0
1,286.0
0.0
1,286.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
60
60
60
60
2
ხარჯები
595.0
870.0
1,266.0
1,266.0
21
შრომის ანაზღაურება
419.3
803.0
935.0
935.0
22
საქონელი და მომსახურება
130.9
57.0
296.0
296.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2.9
10.0
15.0
15.0
28
სხვა ხარჯები
41.9
20.0
20.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92.4
100.0
20.0
20.0
03 03
უპატრონო/მიკედლებული ცხოველების პოპულაციის მართვა
545.5
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
2
ხარჯები
264.5
0.0
0.0
21
შრომის ანაზღაურება
85.2
0.0
22
საქონელი და მომსახურება
179.3
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
281.0
0.0
04 00
განათლება
22,527.5
24,504.8
27,636.0
0.0
27,636.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,876
1,876
1,926
1,926
2
ხარჯები
21,595.7
23,924.2
27,536.0
0.0
27,536.0
21
შრომის ანაზღაურება
17,131.9
19,273.2
23,050.0
0.0
23,050.0
22
საქონელი და მომსახურება
3,831.6
3,988.0
3,784.0
0.0
3,784.0
25
სუბსიდიები
29.0
22.0
15.0
0.0
15.0
26
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
189.2
150.0
200.0
0.0
200.0
28
სხვა ხარჯები
414.0
491.0
487.0
0.0
487.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
931.8
580.6
100.0
0.0
100.0
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
21,156.7
23,523.2
27,135.0
0.0
27,135.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,876
1,876
1,926
1,926
2
ხარჯები
21,124.9
23,423.2
27,035.0
0.0
27,035.0
21
შრომის ანაზღაურება
17,131.9
19,273.2
23,050.0
23,050.0
22
საქონელი და მომსახურება
3,773.6
3,900.0
3,755.0
3,755.0
25
სუბსიდიები
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
189.2
150.0
200.0
200.0
28
სხვა ხარჯები
30.2
100.0
30.0
30.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.8
100.0
100.0
100.0
04 02
საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება
900.0
480.6
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
28
სხვა ხარჯები
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
900.0
480.6
0.0
04 03
განათლების ღონისძიებები
470.8
501.0
501.0
0.0
501.0
2
ხარჯები
470.8
501.0
501.0
0.0
501.0
22
საქონელი და მომსახურება
58.0
88.0
29.0
29.0
25
სუბსიდიები
29.0
22.0
15.0
15.0
26
გრანტები
0.0
28
სხვა ხარჯები
383.8
391.0
457.0
457.0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
30,028.7
32,101.8
30,262.7
0.0
30,262.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,548
1,562
1,596
1,596
2
ხარჯები
25,052.5
26,138.1
29,757.7
0.0
29,757.7
21
შრომის ანაზღაურება
11,818.6
12,747.7
16,181.6
0.0
16,181.6
22
საქონელი და მომსახურება
4,958.7
5,820.8
5,412.4
0.0
5,412.4
25
სუბსიდიები
6,461.6
5,746.3
6,053.7
0.0
6,053.7
26
გრანტები
75.0
60.0
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
108.1
123.0
110.0
0.0
110.0
28
სხვა ხარჯები
1,630.5
1,640.3
2,000.0
0.0
2,000.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,976.2
5,963.7
505.0
0.0
505.0
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
18,136.1
19,422.0
15,742.3
0.0
15,742.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
711
725
756
0
756
2
ხარჯები
13,490.8
13,634.3
15,542.3
0.0
15,542.3
21
შრომის ანაზღაურება
4,301.6
4,839.7
6,246.6
0.0
6,246.6
22
საქონელი და მომსახურება
2,116.7
2,528.8
2,394.9
0.0
2,394.9
25
სუბსიდიები
5,583.1
4,781.0
5,132.3
0.0
5,132.3
27
სოციალური უზრუნველყოფა
29.3
35.0
40.0
0.0
40.0
28
სხვა ხარჯები
1,460.1
1,449.8
1,728.5
0.0
1,728.5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,645.3
5,787.7
200.0
0.0
200.0
05 01 01
სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა
7,020.5
7,500.0
8,640.0
0.0
8,640.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
536
536
536
536
2
ხარჯები
6,893.5
7,300.0
8,490.0
0.0
8,490.0
21
შრომის ანაზღაურება
4,012.0
4,497.0
5,600.0
5,600.0
22
საქონელი და მომსახურება
1,851.6
1,808.0
1,850.0
1,850.0
25
სუბსიდიები
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
29.3
35.0
40.0
40.0
28
სხვა ხარჯები
1,000.6
960.0
1,000.0
1,000.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
127.0
200.0
150.0
150.0
05 01 02
კალათბურთის განვითარება
2,570.0
1,800.0
1,800.0
0.0
1,800.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32
32
32
32
2
ხარჯები
2,570.0
1,800.0
1,800.0
0.0
1,800.0
25
სუბსიდიები
2,570.0
1,800.0
1,800.0
1,800.0
05 01 03
ხელბურთის განვითარება
306.2
347.5
355.0
0.0
355.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21
21
22
22
2
ხარჯები
306.2
347.5
353.0
0.0
353.0
21
შრომის ანაზღაურება
258.9
282.5
341.0
341.0
22
საქონელი და მომსახურება
18.4
30.0
12.0
12.0
25
სუბსიდიები
0.0
0.0
28
სხვა ხარჯები
28.9
35.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
2.0
05 01 04
ქალთა და სამოყვარულო ფეხბურთის კლუბების განვითარება
193.1
312.0
328.1
0.0
328.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32
32
41
41
2
ხარჯები
193.1
312.0
328.1
0.0
328.1
25
სუბსიდიები
193.1
312.0
328.1
328.1
05 01 05
რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
1,019.0
1,103.0
1,293.2
0.0
1,293.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44
44
47
47
2
ხარჯები
1,019.0
1,103.0
1,293.2
0.0
1,293.2
25
სუბსიდიები
1,019.0
1,103.0
1,293.2
1,293.2
05 01 06
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
2,266.9
2,051.8
2,319.5
0.0
2,319.5
2
ხარჯები
2,266.9
2,051.8
2,319.5
0.0
2,319.5
22
საქონელი და მომსახურება
38.8
31.0
70.0
70.0
25
სუბსიდიები
1,801.0
1,566.0
1,711.0
1,711.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
28
სხვა ხარჯები
427.1
454.8
538.5
538.5
05 01 07
სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
4,462.6
5,587.7
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22
საქონელი და მომსახურება
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,462.6
5,587.7
0.0
05 01 08
ქუთაისის ოლიმპიური საცურაო აუზის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
297.8
600.0
800.0
800.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
46
46
64
64
2
ხარჯები
242.1
600.0
752.0
0.0
752.0
21
შრომის ანაზღაურება
30.7
192.0
192.0
22
საქონელი და მომსახურება
207.9
600.0
370.0
370.0
28
სხვა ხარჯები
3.5
190.0
190.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55.7
48.0
48.0
05 01 09
ფრენბურთის ხელშეწყობა
60.0
80.0
80.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9
9
9
2
ხარჯები
60.0
80.0
0.0
80.0
21
შრომის ანაზღაურება
32.9
62.1
62.1
22
საქონელი და მომსახურება
27.1
17.9
17.9
05 01 10
ბალახის ჰოკეის ხელშეწყობა
60.0
126.5
126.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
2
ხარჯები
60.0
126.5
0.0
126.5
21
შრომის ანაზღაურება
27.3
51.5
51.5
22
საქონელი და მომსახურება
32.7
75.0
75.0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
11,610.3
12,184.8
14,050.4
0.0
14,050.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
837
837
840
0
840
2
ხარჯები
11,279.4
12,008.8
13,745.4
0.0
13,745.4
21
შრომის ანაზღაურება
7,517.0
7,908.0
9,935.0
0.0
9,935.0
22
საქონელი და მომსახურება
2,693.1
3,017.0
2,702.5
0.0
2,702.5
25
სუბსიდიები
756.6
765.3
786.4
0.0
786.4
26
გრანტები
75.0
60.0
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
78.8
88.0
70.0
0.0
70.0
28
სხვა ხარჯები
158.9
170.5
251.5
0.0
251.5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
330.9
176.0
305.0
0.0
305.0
05 02 01
კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა
6,834.1
7,025.0
8,482.0
0.0
8,482.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
605
605
605
605
2
ხარჯები
6,690.9
6,994.0
8,382.0
0.0
8,382.0
21
შრომის ანაზღაურება
5,034.5
5,200.0
6,600.0
6,600.0
22
საქონელი და მომსახურება
1,575.0
1,699.0
1,702.0
1,702.0
25
სუბსიდიები
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
65.0
70.0
50.0
50.0
28
სხვა ხარჯები
16.4
25.0
30.0
30.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
143.2
31.0
100.0
100.0
05 02 02
ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა
1,426.2
1,441.5
1,760.0
0.0
1,760.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
136
136
136
136
2
ხარჯები
1,269.9
1,401.5
1,715.0
0.0
1,715.0
21
შრომის ანაზღაურება
1,155.9
1,241.0
1,585.0
1,585.0
22
საქონელი და მომსახურება
99.8
147.0
114.5
114.5
25
სუბსიდიები
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
9.0
8.0
10.0
10.0
28
სხვა ხარჯები
5.2
5.5
5.5
5.5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
156.3
40.0
45.0
45.0
05 02 03
ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა
1,557.5
1,800.0
1,980.0
0.0
1,980.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
96
96
99
99
2
ხარჯები
1,545.1
1,700.0
1,830.0
0.0
1,830.0
21
შრომის ანაზღაურება
1,326.6
1,467.0
1,750.0
1,750.0
22
საქონელი და მომსახურება
213.1
223.0
69.0
69.0
25
სუბსიდიები
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
4.8
10.0
10.0
10.0
28
სხვა ხარჯები
0.6
1.0
1.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.4
100.0
150.0
150.0
05 02 04
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
1,792.5
1,918.3
1,828.4
0.0
1,828.4
2
ხარჯები
1,773.5
1,913.3
1,818.4
0.0
1,818.4
22
საქონელი და მომსახურება
805.2
948.0
817.0
817.0
25
სუბსიდიები
756.6
765.3
786.4
786.4
26
გრანტები
75.0
60.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
28
სხვა ხარჯები
136.7
140.0
215.0
215.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.0
5.0
10.0
10.0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
282.3
495.0
470.0
0.0
470.0
2
ხარჯები
282.3
495.0
470.0
0.0
470.0
22
საქონელი და მომსახურება
148.9
275.0
315.0
315.0
25
სუბსიდიები
121.9
200.0
135.0
135.0
28
სხვა ხარჯები
11.5
20.0
20.0
20.0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
8,528.0
9,949.4
10,381.5
0.0
10,381.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
48
48
48
48
2
ხარჯები
8,521.2
9,937.4
10,369.5
0.0
10,369.5
21
შრომის ანაზღაურება
539.2
617.0
748.0
0.0
748.0
22
საქონელი და მომსახურება
660.9
813.0
800.0
0.0
800.0
25
სუბსიდიები
232.0
301.2
181.2
0.0
181.2
27
სოციალური უზრუნველყოფა
7,004.8
8,133.2
8,616.3
0.0
8,616.3
28
სხვა ხარჯები
84.3
73.0
24.0
0.0
24.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.8
12.0
12.0
0.0
12.0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
2,394.3
2,487.0
2,840.0
0.0
2,840.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19
19
19
19
2
ხარჯები
2,391.8
2,485.0
2,838.0
0.0
2,838.0
21
შრომის ანაზღაურება
287.2
342.0
400.0
0.0
400.0
22
საქონელი და მომსახურება
58.3
68.0
40.0
0.0
40.0
25
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2,046.3
2,075.0
2,398.0
0.0
2,398.0
28
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.5
2.0
2.0
0.0
2.0
06 01 01
ქალაქ ქუთაისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
348.0
412.0
445.0
0.0
445.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19
19
19
19
2
ხარჯები
345.5
410.0
443.0
0.0
443.0
21
შრომის ანაზღაურება
287.2
342.0
400.0
400.0
22
საქონელი და მომსახურება
58.3
68.0
40.0
40.0
25
სუბსიდიები
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.5
2.0
2.0
2.0
06 01 02
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
198.5
320.0
200.0
0.0
200.0
2
ხარჯები
198.5
320.0
200.0
0.0
200.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
198.5
320.0
200.0
200.0
06 01 03
სამედიცინო დახმარება
1,659.8
1,650.0
2,000.0
0.0
2,000.0
2
ხარჯები
1,659.8
1,650.0
2,000.0
0.0
2,000.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1,659.8
1,650.0
2,000.0
2,000.0
06 01 04
ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა
13.7
25.0
15.0
0.0
15.0
2
ხარჯები
13.7
25.0
15.0
0.0
15.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
13.7
25.0
15.0
15.0
06 01 05
ფენილკეტონურიითა და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა დახმარება
174.3
80.0
180.0
0.0
180.0
2
ხარჯები
174.3
80.0
180.0
0.0
180.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
174.3
80.0
180.0
180.0
28
სხვა ხარჯები
0.0
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
6,108.6
7,412.4
7,491.5
0.0
7,491.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
29
29
0
29
2
ხარჯები
6,104.3
7,402.4
7,481.5
0.0
7,481.5
21
შრომის ანაზღაურება
252.0
275.0
348.0
0.0
348.0
22
საქონელი და მომსახურება
577.5
695.0
710.0
0.0
710.0
25
სუბსიდიები
232.0
301.2
181.2
0.0
181.2
27
სოციალური უზრუნველყოფა
4,958.5
6,058.2
6,218.3
0.0
6,218.3
28
სხვა ხარჯები
84.3
73.0
24.0
0.0
24.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.3
10.0
10.0
0.0
10.0
06 02 01
სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა
32.2
70.0
60.0
0.0
60.0
2
ხარჯები
32.2
70.0
60.0
0.0
60.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
32.2
70.0
60.0
60.0
06 02 02
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
1,077.8
1,135.0
1,310.0
0.0
1,310.0
2
ხარჯები
1,077.8
1,135.0
1,310.0
0.0
1,310.0
25
სუბსიდიები
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1,077.8
1,135.0
1,310.0
1,310.0
06 02 03
სარიტუალო დახმარება
8.4
10.0
10.0
0.0
10.0
2
ხარჯები
8.4
10.0
10.0
0.0
10.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
8.4
10.0
10.0
10.0
06 02 04
სოციალური ღონისძიებები
866.4
922.0
918.5
0.0
918.5
2
ხარჯები
866.4
922.0
918.5
0.0
918.5
22
საქონელი და მომსახურება
0.4
10.0
0.0
25
სუბსიდიები
35.0
45.0
35.0
35.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
831.0
867.0
883.5
883.5
06 02 05
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა
136.4
165.0
150.0
0.0
150.0
2
ხარჯები
136.4
165.0
150.0
0.0
150.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
136.4
165.0
150.0
150.0
06 02 06
სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასულ პირთა და რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახების მხარდაჭერა
151.4
170.0
50.0
0.0
50.0
2
ხარჯები
151.4
170.0
50.0
0.0
50.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
151.4
170.0
50.0
50.0
06 02 07
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა ჰიგიენური საშუალებებით უზრუნველყოფა
145.8
165.0
165.0
0.0
165.0
2
ხარჯები
145.8
165.0
165.0
0.0
165.0
25
სუბსიდიები
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
145.8
165.0
165.0
165.0
06 02 08
უფასო კვება
838.9
976.0
1,077.0
0.0
1,077.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
29
29
29
2
ხარჯები
834.6
966.0
1,067.0
0.0
1,067.0
21
შრომის ანაზღაურება
252.0
275.0
348.0
348.0
22
საქონელი და მომსახურება
576.1
685.0
710.0
710.0
25
სუბსიდიები
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2.7
3.0
5.0
5.0
28
სხვა ხარჯები
3.8
3.0
4.0
4.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.3
10.0
10.0
10.0
06 02 09
კოხლეარული ინპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება
10.9
18.0
15.0
0.0
15.0
2
ხარჯები
10.9
18.0
15.0
0.0
15.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
10.9
18.0
15.0
15.0
06 02 10
ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პირთა თანადგომა
62.4
65.0
65.0
0.0
65.0
2
ხარჯები
62.4
65.0
65.0
0.0
65.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
62.4
65.0
65.0
65.0
06 02 11
შინმოვლა
78.9
100.0
90.0
0.0
90.0
2
ხარჯები
0.0
100.0
90.0
0.0
90.0
25
სუბსიდიები
100.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
78.9
90.0
90.0
06 02 12
აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია
1,865.3
2,450.0
2,535.0
0.0
2,535.0
2
ხარჯები
1,865.3
2,450.0
2,535.0
0.0
2,535.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1,865.3
2,450.0
2,535.0
2,535.0
06 02 13
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა
1.0
30.0
30.0
0.0
30.0
2
ხარჯები
1.0
30.0
30.0
0.0
30.0
22
საქონელი და მომსახურება
1.0
25
სუბსიდიები
30.0
30.0
30.0
06 02 14
შშმ ბენეფიციარებისა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა
74.9
95.0
80.0
0.0
80.0
2
ხარჯები
74.9
95.0
80.0
0.0
80.0
25
სუბსიდიები
59.1
46.2
46.2
46.2
27
სოციალური უზრუნველყოფა
15.8
48.8
33.8
33.8
28
სხვა ხარჯები
0.0
06 02 15
მარტოხელა მშობელთა დახმარება
53.8
80.0
90.0
0.0
90.0
2
ხარჯები
53.8
80.0
90.0
0.0
90.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
53.8
80.0
90.0
90.0
06 02 16
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება
1.8
4.0
4.0
0.0
4.0
2
ხარჯები
1.8
4.0
4.0
0.0
4.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1.8
4.0
4.0
4.0
28
სხვა ხარჯები
06 02 17
საქართველოს „ბავშვთა ეს-ო-ეს სოფლის" დღის ცენტრის ბენეფიციართა დახმარება
29.1
37.0
37.0
0.0
37.0
2
ხარჯები
29.1
37.0
37.0
0.0
37.0
25
სუბსიდიები
29.1
27
სოციალური უზრუნველყოფა
37.0
37.0
37.0
06 02 18
„HER–2“ რეცეპტორ – დადებითი ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტებით დახმარება
6.4
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
6.4
0.0
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
6.4
0.0
06 02 19
გადაუდებელი რეაგირება
487.8
500.0
400.0
0.0
400.0
2
ხარჯები
487.8
500.0
400.0
0.0
400.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
407.3
430.0
380.0
380.0
28
სხვა ხარჯები
80.5
70.0
20.0
20.0
06 02 20
მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების შეძენა
3.9
5.0
10.0
0.0
10.0
2
ხარჯები
3.9
5.0
10.0
0.0
10.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
3.9
5.0
10.0
10.0
06 02 21
გენდერული ნიშნით და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის ფსიქიატრიული სერვისებით უზრუნველყოფა
7.5
10.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
7.5
10.0
0.0
0.0
0.0
25
სუბსიდიები
7.5
10.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
06 02 22
სოციალურად დაუცველ ოჯახებში შეძენილ ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება
5.0
5.0
5.0
0.0
5.0
2
ხარჯები
5.0
5.0
5.0
0.0
5.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
5.0
5.0
06 02 23
მრავალშვილიანი ოჯახების მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
60.0
0.0
0.0
06 02 24
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის განათლების ხარისხის ამაღლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25
სუბსიდიები
27
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
06 02 25
შშმ პირთა საერთაშორისო დღე
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22
საქონელი და მომსახურება
25
სუბსიდია
27
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
06 02 26
ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერება
101.3
70.0
70.0
0.0
70.0
2
ხარჯები
101.3
70.0
70.0
0.0
70.0
25
სუბსიდია
101.3
70.0
70.0
70.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
06 02 27
ბავშვის განვითარების ხელშეწყობა
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
06 02 28
პირველი ტიპის შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა დახმარება
61.3
70.0
70.0
0.0
70.0
2
ხარჯები
61.3
70.0
70.0
0.0
70.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
61.3
70.0
70.0
70.0
06 02 29
გლაუკომით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა
0.0
20.0
10.0
0.0
10.0
2
ხარჯები
0.0
20.0
10.0
0.0
10.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
10.0
10.0
06 02 30
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურება
180.4
0.0
0.0
2
ხარჯები
180.4
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
180.4
0.0
0.0
06 02 31
ჰემოდიალიზზე მყოფ პირთა დახმარება
0.0
240.0
240.0
2
ხარჯები
0.0
240.0
240.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
240.0
240.0
06 03
ქალისა და მამაკაცის არსებითი თანასწორობის, ქალთა და ბავშვთა საკითხების, ოჯახის გაძლიერების მხარდაჭერის ხელშეწყობა
25.1
50.0
50.0
0.0
50.0
2
ხარჯები
25.1
50.0
50.0
0.0
50.0
22
საქონელი და მომსახურება
25.1
50.0
50.0
50.0
07 00
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
1,891.7
2,670.0
2,211.0
0.0
2,211.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
18
18
18
2
ხარჯები
1,570.1
2,220.0
2,211.0
0.0
2,211.0
21
შრომის ანაზღაურება
401.0
462.0
505.0
0.0
505.0
22
საქონელი და მომსახურება
771.5
1,552.0
1,570.0
0.0
1,570.0
25
სუბსიდიები
340.0
120.0
50.0
0.0
50.0
26
გრანტები
36.5
60.0
60.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
10.0
0.0
10.0
28
სხვა ხარჯები
11.1
16.0
16.0
16.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
321.6
450.0
0.0
0.0
0.0
07 01
თვითმმართველობის ქონების შეფასება, რეგისტრაცია, დაცვა და ბალანსზე აყვანა
61.0
100.0
100.0
0.0
100.0
2
ხარჯები
61.0
100.0
100.0
0.0
100.0
22
საქონელი და მომსახურება
61.0
100.0
100.0
100.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
07 02
ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა
0.0
350.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22
საქონელი და მომსახურება
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
350.0
0.0
07 03
ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა
340.0
120.0
50.0
0.0
50.0
2
ხარჯები
340.0
120.0
50.0
0.0
50.0
22
საქონელი და მომსახურება
0.0
25
სუბსიდიები
340.0
120.0
50.0
50.0
28
სხვა ხარჯები
0.0
07 04
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
1,490.7
2,100.0
2,061.0
0.0
2,061.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
18
18
18
2
ხარჯები
1,169.1
2,000.0
2,061.0
0.0
2,061.0
21
შრომის ანაზღაურება
401.0
462.0
505.0
505.0
22
საქონელი და მომსახურება
710.5
1,452.0
1,470.0
1,470.0
26
გრანტები
36.5
60.0
60.0
60.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
10.0
10.0
28
სხვა ხარჯები
11.1
16.0
16.0
16.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
321.6
100.0
0.0
თ ა ვ ი IV
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმე