ფუნქც. კოდი დასახელება 2011 ფაქტი 2012 ფაქტი 2013 გეგმა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„ქარელის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №16
2013 წლის 7 ივნისი
ქ. ქარელი
„ქარელის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„ქარელის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №31 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 09/01/2013; 190040000.35.144.016102) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
7,542.4
12,273.3
5,301.6
6,971.7
7,351.9
1.179.5
6,172.4
გადასახადები
555.6
657.2
0.0
657.2
530.0
0.0
530.0
გრანტები
6,450.9
10,972.5
5,301.6
5,670.9
6,459.9
1.179.5
5,280.4
სხვა შემოსავლები
535.9
643.6
0.0
643.6
362.0
0.0
362.0
ხარჯები
5,104.9
7,296.4
991.2
6,305.3
5,494.4
374.1
5,120.3
შრომის ანაზღაურება
1,286.1
1,622.3
0.0
1,622.3
2,064.4
0.0
2,064.4
საქონელი და მომსახურება
743.3
946.3
16.3
930.0
1,088.4
39.6
1,048.8
სუბსიდიები
1,029.9
1,010.5
0.0
1,010.5
1,262.4
0.0
1,262.4
გრანტები
1,000.0
2,210.0
0.0
2,210.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
334.0
709.5
323.6
385.9
506.5
0.4
506.1
სხვა ხარჯები
711.6
797.8
651.3
146.5
572.7
334.1
238.6
საოპერაციო სალდო
2,437.5
4,976.9
4,310.4
666.5
1,857.5
805.4
1,052.1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,480.6
5,471.8
4,854.4
617.4
2,509.6
821.5
1,688.1
ზრდა
1,782.0
5,899.1
4,854.4
1,044.7
2,509.6
821.5
1,688.1
კლება
301.4
427.3
0.0
427.3
0.0
0.0
0.0
მთლიანი სალდო
956.9
-494.9
-544.0
49.1
-652.1
-16.1
-636.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
956.9
-494.9
-544.0
49.1
-652.1
-16.1
-636.0
ზრდა
956.9
49.1
0.0
49.1
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
956.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
544.0
544.0
0.0
652.1
16.1
636.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
544.0
544.0
0.0
652.1
16.1
636.0
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011
წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათშორის
სულ
მათშორის
წლიური
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
7,843.8
12,700.6
5,301.6
7,399.0
7,351.9
1,179.5
6,172.4
შემოსავლები
7,542.4
12,273.3
5,301.6
6,971.7
7,351.9
1,179.5
6,172.4
არაფინანსური აქტივების კლება
301.4
427.3
0.0
427.3
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
6,886.9
13,195.5
5,845.6
7,349.9
8,004.0
1,195.6
6,808.4
ხარჯები
5,104.9
7,296.4
991.2
6,305.2
5,494.4
374.1
5,120.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,782.0
5,899.1
4,854.4
1,044.7
2,509.6
821.5
1,688.1
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
-956.9
-494,9
-544.0
49.1
-652.1
-16.1
-636.0
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7 314.9 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
7,542.4
12,273.3
5,301.6
6,971.7
7,351.9
1,179.5
6,172.4
გადასახადები
555.6
657.2
0.0
657.2
530.0
0.0
530.0
გრანტები
6,450.9
10,972.5
5,301.6
5,670.9
6,459.9
1,179.5
5,280.4
სხვა შემოსავლები
535.9
643.6
0.0
643.6
362.0
0.0
362.0
დ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 325.0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
535.9
643.6
362.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
120.5
57.0
30.0
რენტა
120.5
56.9
30.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
68.9
50.1
30.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
51.6
6.8
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
83.0
121.3
115.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
83.0
101.0
105.0
სანებართვო მოსაკრებელი
10.4
6.7
5.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.0
2.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
72.6
92.3
100.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
10.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0.0
30.3
10.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
332.4
452.1
217.0
ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 494.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
5104,9
7296,4
991,2
6305,2
5494.4
374.1
5120.3
შრომის ანაზღაურება
1,286.1
1622,3
0.0
1622,3
2064,4
0.0
2064,4
საქონელი და მომსახურება
743.3
946,3
16,3
930,0
1088,4
39.6
1048,8
სუბსიდიები
1,029.9
1010,5
0.0
1010,5
1262,4
0.0
1262,4
გრანტები
1,000.0
2210,0
0.0
2210,0
0,0
0.0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
334.0
709,5
323,6
385,9
506.5
0.4
506,1
სხვა ხარჯები
711,6
797,8
651,3
146,5
572.7
334.1
238.6
ვ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2011 ფაქტი
2012 ფაქტი
2013 გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,680,9
4325,1
2501,0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2663,0
4304,5
2501,0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2663,0
4304,5
2360,3
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0,0
140,7
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
17.9
20,6
0,0
702
თავდაცვა
96.5
107,3
126,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
301,5
328,6
315,3
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
134.8
104,3
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
166,7
224,3
315,3
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1320,0
3648,2
1193,9
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
810,9
149,5
48,9
70421
სოფლის მეურნეობა
810,9
149,5
48,9
7045
ტრანსპორტი
509,1
3498,7
1145,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
509,1
3498,7
1145,0
705
გარემოს დაცვა
246,7
977,0
374,3
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
136,7
197,3
278,5
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
110,0
780,6
95,8
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
831,1
2002,6
1595,4
7061
ბინათმშენებლობა
33,2
13,2
14,9
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
150,0
238,5
11,8
7063
წყალმომარაგება
85,5
491,4
622,7
7064
გარე განათება
119,3
228,7
202,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
443,1
1030,8
744,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
69,0
74,0
74.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
69,0
74,0
74.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
560.9
590,5
781,7
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
154.0
155.0
235,3
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
329.9
322.5
461,94
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
77,0
80,0
85,0
709
განათლება
501,6
491,8
595,9
7091
სკოლამდელი აღზრდა
450,0
472,4
572,4
7092
ზოგადი განათლება
34.6
3.4
6.5
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
34.6
3.4
6,5
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
17.0
16.0
17,0
710
სოციალური დაცვა
278.7
649,5
446,5
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
50,0
49,8
50.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
165.3
260
340.6
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
63.4
339,7
55,9
სულ
6,886.9
13195,5
8004,0
ზ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ქარელის მუნიციპალიტეტი
6,886.9
13,195.5
8,004.0
1,195.6
6,808.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
479.0
477.0
477.0
0.0
477.0
ხარჯები
5,104.9
7,296.4
5,494.4
374.1
5,120.3
შრომის ანაზღაურება
1,286.1
1,622.3
2,064.4
0.0
2,064.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,782.0
5,899.1
2,509.6
821.5
1,688.1
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,680.9
4,325.1
2,501.0
39.6
2,461.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
135.0
140.0
140.0
0.0
140.0
ხარჯები
2,439.2
4,036.2
2,399.7
39.6
2,360.1
შრომის ანაზღაურება
1,078.8
1,364.8
1,734.6
0.0
1,734.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
241.7
288.9
101.3
0.0
101.3
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
366.9
522.2
583.8
2.9
580.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.0
21.0
21.0
21.0
ხარჯები
360.8
461.0
571.8
2.9
568.9
შრომის ანაზღაურება
254.0
332.5
391.4
0.0
391.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.1
61.2
12.0
0.0
12.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
2,296.1
3,782.3
1,776.5
6.0
1,770.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
116.0
119.0
119.0
119.0
ხარჯები
2,060.5
3,554.6
1,687.2
6.0
1,681.2
შრომის ანაზღაურება
824.8
1,032.3
1,343.2
0.0
1,343.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
235.6
227.7
89.3
0.0
89.3
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
140.7
30.7
110.0
ხარჯები
0.0
0.0
140.7
30.7
110.0
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
17.9
20.6
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
17.9
20.6
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
398.0
435.9
441.3
0.0
441.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33.0
33.0
33.0
0.0
33.0
ხარჯები
332.0
416.6
406.3
0.0
406.3
შრომის ანაზღაურება
207.3
257.5
329.8
0.0
329.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66.0
19.3
35.0
0.0
35.0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
166.7
224.3
315.3
0.0
315.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
25.0
25.0
25.0
ხარჯები
166.7
206.0
280.3
0.0
280.3
შრომის ანაზღაურება
147.3
183.7
251.1
0.0
251.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
18.3
35.0
0.0
35.0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
134.8
104.3
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
68.8
104.3
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
96.5
107.3
126.0
0.0
126.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
8.0
8.0
ხარჯები
96.5
106.3
126.0
0.0
126.0
შრომის ანაზღაურება
60.0
73.8
78.7
0.0
78.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,397.8
6,628.7
3,163.6
1,118.8
2,044.8
ხარჯები
923.5
1,037.8
806.8
297.3
509.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,474.3
5,590.9
2,356.8
821.5
1,535.3
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
509.1
3,498.7
1,145.0
234.7
910.3
ხარჯები
465.4
195.4
87.8
63.4
24.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43.7
3,303.3
1,057.2
171.3
885.9
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
848.3
2,328.1
1,274.2
248.8
1,025.4
ხარჯები
438.1
823.4
674.6
233.9
440.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
410.2
1,504.7
599.6
14.9
584.7
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
119.3
228.7
202.0
0.0
202.0
ხარჯები
87.8
103.2
146.6
0.0
146.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.5
125.5
55.4
0.0
55.4
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
136.7
197.3
278.5
16.5
262.0
ხარჯები
136.7
197.3
278.5
16.5
262.0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
110.0
780.6
95.8
25.3
70.5
ხარჯები
0.0
29.0
32.2
25.3
6.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.0
751.6
63.6
0.0
63.6
03 02 04
სპეციალური ტექნიკის შეძენა
150.0
234.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150.0
234.0
0.0
0.0
0.0
03 02 05
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
79.9
491.4
622.0
147.0
475.0
ხარჯები
0.0
111.0
157.0
147.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79.9
380.4
465.0
0.0
465.0
03 02 07
სოფლის ცენტრების, სკვერების და პარკების მოწყობა
0.0
116.3
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
116.3
0.0
0.0
0.0
03 02 06
საკადასტრო რუკების მომზადება
0.0
4.5
11.8
0.0
11.8
ხარჯები
0.0
4.5
11.8
0.0
11.8
03 02 07
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4.4
149.5
48.5
45.1
3.4
ხარჯები
4.4
149.5
48.5
45.1
3.4
03 02 08
მ.გ.ფ. თანადაფინანსება
5.6
0.0
0.7
0.0
0.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.6
0.0
0.7
0.0
0.7
03 02 09
მრავალსართულიანი კორპუსების სახურავების შეკეთება
209.2
112.6
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
209.2
112.6
0.0
0.0
0.0
03 02 10
ბინათმშენებლობა
33.2
13.2
14.9
14.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33.2
13.2
14.9
14.9
0.0
03 04
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
233.9
801.9
744.0
634.9
109.1
ხარჯები
20.0
19.0
44.4
0.0
44.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
213.9
782.9
699.6
634.9
64.7
03 04 01
გამწვანების ღონისძიებები
20.0
19.0
44.4
0.0
44.4
ხარჯები
20.0
19.0
44.4
0.0
44.4
03 04 02
ქალაქის ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა
213.9
134.3
167.3
137.9
29.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
213.9
134.3
167.3
137.9
29.4
03 04 03
სპორტული მოედნების მოწყობა
0.0
84.0
73.1
37.8
35.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
84.0
73.1
37.8
35.3
03 05 04
სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა
0.0
564.6
459.2
459.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
564.6
459.2
459.2
0.0
03 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
806.5
0.0
0.4
0.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
806.5
0.0
0.4
0.4
0.0
04 00
განათლება
501.6
491.8
595.9
36.8
559.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
162.0
155.0
155.0
0.0
155.0
ხარჯები
501.6
491.8
595.9
36.8
559.1
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
450.0
472.4
572.4
36.8
535.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
157.0
149.0
149.0
149.0
ხარჯები
450.0
472.4
572.4
36.8
535.6
04 02
საჯარო სკოლების ხელშეწყობა
34.6
3.4
6.5
0.0
6.5
ხარჯები
34.6
3.4
6.5
0.0
6.5
04 03
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა
17.0
16.0
17.0
0.0
17.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
6.0
6.0
6.0
ხარჯები
17.0
16.0
17.0
0.0
17.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
560.9
590.5
781.7
0.0
781.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149.0
149.0
149.0
0.0
149.0
ხარჯები
560.9
590.5
765.2
0.0
765.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
16.5
0.0
16.5
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
154.0
155.0
235.3
0.0
235.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
32.0
32.0
0.0
32.0
ხარჯები
154.0
155.0
218.8
0.0
218.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
16.5
0.0
16.5
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
154.0
155.0
235.3
0.0
235.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
32.0
32.0
32.0
ხარჯები
154.0
155.0
218.8
0.0
218.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
16.5
0.0
16.5
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
329.9
355.5
461.4
0.0
461.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
117.0
117.0
117.0
0.0
117.0
ხარჯები
329.9
355.5
461.4
0.0
461.4
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
24.0
20.0
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
24.0
20.0
15.0
0.0
15.0
05 02 02
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
120.4
129.1
191.1
0.0
191.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
78.0
78.0
78.0
78.0
ხარჯები
120.4
129.1
191.1
0.0
191.1
05 02 03
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
68.0
32.7
35.3
0.0
35.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
8.0
8.0
ხარჯები
68.0
32.7
35.3
0.0
35.3
05 02 04
კულტურის სახლი და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა
40.0
39.5
54.7
0.0
54.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.0
14.0
14.0
14.0
ხარჯები
40.0
39.5
54.7
0.0
54.7
05 02 05
მუზეუმების ხელშეწყობა
15.0
15.3
95.3
0.0
95.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
4.0
4.0
4.0
ხარჯები
15.0
15.3
95.3
0.0
95.3
05 02 06
მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა
27.5
27.5
29.4
0.0
29.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
13.0
13.0
13.0
ხარჯები
27.5
27.5
29.4
0.0
29.4
05 02 07
მუსიკალური სკოლების რემონტი
0.0
51.2
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
51.2
0.0
0.0
0.0
05 02 08
კულტურის დაწესებულების გაერთიანების ადმინისტრაციული ხარჯი
35.0
40.2
40.6
0.0
40.6
ხარჯები
35.0
40.2
40.6
0.0
40.6
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
19.0
20.0
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
19.0
20.0
15.0
0.0
15.0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
58.0
60.0
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
58.0
60.0
70.0
0.0
70.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
347.7
723.5
520.5
0.4
520.1
ხარჯები
347.7
723.5
520.5
0.4
520.1
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
69.0
74.0
74.0
0.0
74.0
ხარჯები
69.0
74.0
74.0
0.0
74.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
278.7
649.5
446.5
0.4
446.1
ხარჯები
278.7
649.5
446.5
0.4
446.1
06 02 01
უფასო სასადილოს დაფინანსება
50.0
49.8
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
50.0
49.8
50.0
0.0
50.0
06 02 03
დევნილთა დასახლებაში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა
13.7
14.0
14.0
0.0
14.0
ხარჯები
13.7
14.0
14.0
0.0
14.0
06 02 04
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
165.3
260.0
340.6
0.0
340.6
ხარჯები
165.3
260.0
340.6
0.0
340.6
06 02 05
სარიტუალო მომსახურება
12.9
8.3
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
12.9
8.3
10.0
0.0
10.0
06 02 06
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება
36.8
317.4
31.9
0.4
31.5
ხარჯები
36.8
317.4
31.9
0.4
31.5
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაატა ღვინიაშვილი