ორგანიზა ციული კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი მათ შორის 2014 წლის  გეგმა მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№2
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.110.016142
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 31/01/2014
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის #33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №2

2014 წლის 27 იანვარი

აბაშა

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული  კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლის მოთხოვნის შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის №33 დადგენილებაში, რომელიც გამოქვეყნებულია სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ (26,12,2013 წელი, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016140) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. აბაშის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ანგარიშზე  რიცხული ნაშთი 423,9 (423894 ლარი) ათასი ლარი (მ.შ. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის №666 განკარგულება - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1400 ლარი) ასახული იქნეს ფინანსური აქტივების კლებაში (დანართი №1; №2);

2. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №47 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან აბაშის მუნიციპალიტეტს გამოეყო თანხა 24,0 ათასი ლარი (დანართი №1; №2);

3. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 იანვრის №78 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებაში შეტანილ იქნა  შემდეგი ცვლილება:

ა) განკარგულების პირველი პუნქტის 1.53 აბაშის მუნიციპალიტეტს გამოეყო თანხა 33,5 (33480) ათასი ლარი №53 დანართით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად (საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტიზო მომსახურების თანხა) (დანართი №1; №2);

4.  აღნიშნულის გათვალისწინებით ბიუჯეტის შემოსულობები გაიზარდოს 481,4 ათასი ლარით (მ.შ. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №47 განკარგულებით 24,0 ათასი ლარი, საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 იანვრის №78 განკარგულების №53 დანართით 33,5 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე რიცხული ნაშთი 423,9 ათასი ლარი)  და დამტკიცდეს 5768,3 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 5286,9 ათასი ლარისა (დანართი №2);

5. შესაბამისად,კ გაიზარდოს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 481,4 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 5768,3 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 5286,9 ათასი ლარისა (დანართი №3, №4); კერძოდ:

ა) გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დაფინანსების ხარჯი (კოდი 0101) 18,7 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 731,8 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 713,1 ათასი ლარისა; კერძოდ:

- გაიზარდოს შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 6,2 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 25,4 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 19,2 ათასი ლარისა.

- გაიზარდოს ოფისის ხარჯი 5,5 ათასი ლარით  და დამტკიცდეს 89,5 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 84,0 ათასი ლარისა;

- გაიზარდოს სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 7,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 52,9 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 45,9 ათასი ლარისა; მ.შ:

- გაიზარდოს შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 3,0 ათასი ლარით (წინა წელს აღებული ვალდებულება) და დამტკიცდეს 43,3 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული  40,3 ათასი ლარისა;

- გაიზარდოს სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 4,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 9,6 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 5,6 ათასი ლარისა (წინა წელს აღებული ვალდებულება);

ბ) გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის  გამგეობის დაფინანსების ხარჯი (კოდი 0102) 21,4 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 1590,0 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 1568,6 ათასი ლარისა; კერძოდ:

- გაიზარდოს ოფისის ხარჯი 7,4 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 214,4 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 207,0 ათასი ლარისა;

- გაიზარდოს სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 9,0 ათასი ლარი; მ.შ.

- გაიზარდოს შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 3,0 ათასი ლარით (წინა წელს აღებული ვალდებულება),  და დამტკიცდეს 43,3 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 40,3 ათასი ლარისა;

- გაიზარდოს სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 6,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 11,7 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 5,7 ათასი ლარისა;

- გაიზარდოს არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 49,0 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 44,0 ათასი ლარისა; კერძოდ:

დაიგეგმოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დარბაზისთვის საოფისე ავეჯის შესაძენი თანხა 5,0 ათასი ლარი;

გ) გაიზარდოს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის დაფინანსების ხარჯი (კოდი 0201) 6,5 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 357,3 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 350,8 ათასი ლარისა; კერძოდ:

- გაიზარდოს ოფისის ხარჯი  1,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 19,5 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 18,5  ათასი ლარისა;

- გაიზარდოს სხვა ხარჯი 5,5 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 15,5 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 10,0 ათასი ლარისა; კერძოდ:

- გაიზარდოს პერსონალის დაზღვევის ხარჯი 5,5 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 15,5 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 10,0 ათასი ლარისა (წინა წელს აღებული ვალდებულება);

დ) გაიზარდოს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯი (კოდი 0300) 390,3 ათასი ლარით და  დამტკიცდეს 1090,3 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 700,0  ათასი ლარისა; კერძოდ:

- გაიზარდოს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (გზები და ხიდები) (კოდი 03 01)  387,7 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 502,7 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 115,0 ათასი ლარისა; მ.შ.

დაიგეგმოს გზების რეაბილიტაცია ასფალტბეტონის საფარით 33,5 ათასი ლარის ოდენობით (საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების თანხა, საქართველოს მთავრობის 2014 წლის წლის 20 იანვრის №78 განკარგულებით) (კოდი 0301); კერძოდ:

- დაიგეგმოს ნორიოს თემის სოფ. განათლებისკარის ცენტრიდან სოფ. ძვ. აბაშის მიმართულებით არსებული გზის მოწყობა ასფალტბეტონის საფარით;

- დაიგეგმოს ქალაქ აბაშაში ნინოშვილის ქუჩიდან სოფ. ნაესაკოვოს ცენტრთან მისასვლელი გზის მოწყობა ასფალტბეტონის საფარით;

- დაიგეგმოს ქ. აბაშაში, მშვიდობის ქუჩიდან სოფ. გეზათის მიმართულებით არსებული გზის მოწყობა ასფალტბეტონის საფარით;

- დაიგეგმოს ქ. აბაშაში, დ. კაჭარავას  ქ. II შესახვევის მოწყობა ასფალტბეტონის საფარით;

- დაიგეგმოს აბაშის მუნიციპალიტეტში შიდა სამიმოსვლო ადგილობრივი  მნიშვნელობის გზების: რუსთაველის, თამარ მეფისა და ცომაიას ქუჩების მონაკვეთების ორმული შეკეთებისა და ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები 175,0 ათასი ლარით (ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით), კოდი 0301);

გაიზარდოს აბაშის მუნიციპალიტეტის ქალაქისა და სოფლის ტერიტორიაზე არსებული შიდა სამიმოსავლო გზების მოხრეშვითი სამუშაოები  175,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 210,0 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 35,0 ათასი ლარისა (ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით), კოდი 0301); კერძოდ:

სოფლებში: სეფიეთი, ეწერი, თემებში: ძვ. აბაშა, ზანათი, გეზათი, ქალაქის ტერიტორიაზე: აკაკის ქუჩის I-II-III-IV-V შესახვევები, ნინოშვილის ქუჩის I შესახვევი, ქუჩიშვილის ქუჩა და მისი I შესახვევი,  იოსელიანის ქუჩა და მისი I შესახვევი, კ. გამსახურდიას ქუჩის I-II-III-IV-V შესახვევები, კაპანელის, თოფურიას, პაჭკორიას ქუჩები,  კაპანა-ნოღოხაშის შემაერთებელი გზა და შუბლაძის ქუჩის I შესახვევი;

დაიგეგმოს აბაშის მუნიციპალიტეტში სოფ. ნორიოს ტერიტორიაზე გამავალი მდ. ცუდღარის ამოწმენდა და ქ. აბაშაში, აკაკის ქუჩის ჩიხში მილხიდის მოწყობის სამუშაოები 4,2 ათასი ლარით (ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით) კოდი 0301);

- გაიზარდოს მუნიციპალიტეტში კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის დაფინანსების ხარჯი 1,2 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 51,2 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 50,0 ათასი ლარისა (კოდი 0302); კერძოდ:

გაიზარდოს გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯი 1,2 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 36,2 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 35,0 ათასი ლარისა (კოდი 030202); კერძოდ:

დაიგეგმოს სუჯუნის თემის, სოფ. ეწერში სამედიცინო ამბულატორიის შენობაში ელენერგიის შეყვანა 1,2 ათასი ლარით (წინა წელს აღებული ვალდებულება);

- დაიგეგმოს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (კოდი) 1,4 ათასი ლარით; კერძოდ:

სოფ. ტყვირში საბავშვო ბაღის ეზოში არტეზიული ჭის მოწყობის სამუშაოები 1,4 ათასი ლარით (წინა წელს აღებული ვალდებულება; საფუძველი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 31,12,13 წლის №6835 წერილი);

ე) შეტანილ იქნეს ცვლილება კულტურის, რელიგიის, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების ხარჯში; (კოდი 0500 ); კერძოდ:

- შეტანილ იქნეს ცვლილება და შემცირდეს ა(ა)იპ - მაბაშის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანების მთ. ბიბლიოთეკის დაფინანსების ხარჯი 2,0 ათასი ლარით  და დამტკიცდეს 114,1 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 116,1 ათასი ლარისა (კოდი 050201);

შემცირებული თანხით 2,0 ათასი ლარით გაიზარდოს სხვა კულტურული  ღონისძიებების დაფინანსება (კოდი 050205)  და დამტკიცდეს 82,0 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 80,0 ათასი ლარისა; კერძოდ:

დაიგეგმოს აბაშის მუნიციპალიტეტის მთავარ ბიბლიოთეკაში ბუნებრივი აირის  შეყვანის სამუშაოები 2,0 ათასი ლარით (ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით (კოდი 050205):

ვ) გაიზარდოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის დაფინანსების ხარჯი 44,5 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 432,3 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 387,8 ათასი ლარისა (კოდი 0600), კერძოდ:

- დაიგეგმოს აბაშის მუნიციპალიტეტის სუჯუნის თემის სოფ. ეწერში სამედიცინო ამბულატორიის შენობის მშენებლობა (სამეურნეო გარე საინჟინრო კომუნიკაციებისა და საძირკვლის მოწყობა) 15,0 ათასი ლარით (ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით;  წინა წელს აღებული ვალდებულება (კოდი 0602);

- გაიზარდოს სოციალურად დაუცველი მარტოხელა და შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება 5,5 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 60,5 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 55,0 ათასი ლარისა (კოდი 060301) (წინა წელს აღებული ვალდებულება);

- გაიზარდოს სტიქიური უბედურების (ხანძარი, წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 24,0 ათასი ლარით (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №47 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე) (კოდი 060302).

5. შეტანილ იქნეს ცვლილება:

ა) შეტანილ იქნეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის გამგეობის დაფინანსების ხარჯში (კოდი 0102); კერძოდ:

- შემცირდეს ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 3,1 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 69,7 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 72,8 ათასი ლარისა; მ.შ:

შემცირდეს საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 3,1 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 53,3 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 56,4 ათასი ლარისა;

შემცირებული თანხით გაიზარდოს სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება; კერძოდ:

გაიზარდოს  ექსპერტიზისა და შემოწმების ხარჯები 3,1 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 13,1  ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 10,0 ათასი ლარისა;

ბ) შეტანილ იქნეს ცვლილება მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის დაფინანსებაში (კოდი 0600); კერძოდ:

- ამოღებულ იქნეს მოსახლეობის ერთჯერადი სოციალური დამხარების პროგრამის დაფინანსების ხარჯი (კოდი 060306)  150,0 ათასი ლარი;

ზემოაღნიშნული თანხა მიმართული იქნეს შემდეგი პროგრამების დასაფინანსებლად:

- გაიზარდოს მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება 62,3 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 112,3 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 50,0 ათასი ლარისა (კოდი 0602);

- გაიზარდოს სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულთა დამხარება 6,0 ათასი ლარით კოდი (060302);

- გაიზარდოს დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახებზე დახმარება 0,7 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 2,1 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტიცებული 1,4 ათასი ლარისა (კოდი 060303);

- დაიგეგმოს მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების დახმარების პროგრამა 16,0 ათასი ლარით (კოდი 060303);

- დაიგეგმოს I ჯგუფის უსინათლო, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ყრუ-მუნჯების და ჩერნობილელთა დახმარების პროგრამა 10,0 ათასი ლარით (კოდი 060305);

- დაიგეგმოს დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა 5,0 ათასი ლარით (კოდი 060305);

- დაიგეგმოს მრავალშვილიანი ოჯახების (მესამე და მეტი შვილი 0-18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა 50,0 ათასი ლარით (კოდი 060306).

მუხლი 2🔗

დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით თოფურია

თავი Iაბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7405,3

2731,8

4673,5

6893,5

2228,4

4665,1

5344,4

57,5

5286,9

გადასახადები

443,4

0,0

443,4

411,1

0,0

411,1

300,0

0,0

300,0

გრანტები

6836,9

2731,8

4105,1

6283,3

2228,4

4054,9

4874,4

57,5

4816,9

სხვა შემოსავლები

125,0

0,0

125,0

199,0

0,0

199,0

170,0

0,0

170,0

ხარჯები

4635,7

31,1

4604,6

4186,0

20,0

4166,0

5107,5

24,0

5083,5

შრომის ანაზღაურება

1156,3

0,0

1156,3

1916,4

0,0

1916,4

1897,4

0,0

1897,4

საქონელი და მომსახურება

626,9

1,1

625,8

469,7

0,0

469,7

989,8

0,0

989,8

სუბსიდიები

1202,8

0,0

1202,8

1589,3

20,0

1569,3

1772,1

0,0

1772,1

გრანტები

1430,0

0,0

1430,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

216,4

30,0

186,4

208,8

0,0

208,8

346,9

24,0

322,9

სხვა ხარჯები

3,4

0,0

3,4

1,8

0,0

1,8

101,3

0,0

101,3

საოპერაციო სალდო

2769,6

2700,7

68,8

2707,5

2208,4

499,1

236,9

33,5

203,4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3003,5

2686,4

317,1

2646,2

2207,2

439,0

660,8

34,9

625,9

ზრდა

3229,7

2686,4

543,4

2661,6

2207,2

454,4

660,8

34,9

625,9

კლება

226,3

0,0

226,3

15,4

0,0

15,4

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

-233,9

14,4

-248,3

61,3

1,2

60,1

-423,9

-1,4

-422,5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-233,9

14,4

-248,3

61,3

1,2

60,1

-423,9

-1,4

-422,5

ზრდა

14,4

14,4

0,0

61,3

1,2

60,1

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

14,4

14,4

61,3

1,2

60,1

0,0

0,0

0,0

კლება

248,3

0,0

248,3

0,0

0,0

0,0

423,9

1,4

422,5

ვალუტა და დეპოზიტები

248,3

248,3

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

423,9

1,4

422,5

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მუხლი 2. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები,  გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012  წლის ფაქტი

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

7631.6

6908.9

2228.4

4680.5

5768.3

58.9

5709.4

შემოსავლები

7405.3

6893.5

2228.4

4665.1

5344.4

57.5

5286.9

არაფინანსური აქტივების კლება

226.3

15.4

0.0

15.4

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

423.9

1.4

422.5

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახადები

443.4

411.1

0.0

411.1

300.0

0.0

300.0

სხვა შემოსავლები

125.0

199.0

0.0

199.0

170.0

0.0

170.0

ხარჯები

4635.7

4186.0

20.0

4166.0

5107.5

24.0

5083.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3229.7

2661.6

2207.2

454.4

660.8

34.9

625.9

ნაშთის ცვლილება

-233.9

61.3

1.2

60.1

0.0

0.0

0.0

მუხლი 3. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  შემოსავლები 5344.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012  წლის ფაქტი სულ

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7405.3

6893,5

2228,4

4665,1

5344.4

57.4

5286.9

არაფინანსური აქტივების კლება

226.3

15.4

0.0

15.4

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

423.9

1.4

422.5

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 4. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები🔗

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  გადასახადები 300.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის გეგმა

გადასახადები

443.4

411.1

300.0

ქონების გადასახადი

443.4

411.1

300.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

66.9

64.7

41.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4.3

1.8

2.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

4.3

1.0

2.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

0.0

0.8

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

276.8

308.5

217.0

ფიზიკური პირებიდან

178.0

208.9

137.0

იურიდიული პირებიდან

98.8

99.6

80.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

95.4

36.1

40.0

ფიზიკური პირებიდან

5.7

31.2

0.0

იურიდიული პირებიდან

89.7

0.0

40.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

მუხლი 5. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  გრანტები 4874.4 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014  წლის გეგმა

გრანტები

6836,9

6283.3

4874.4

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6836,9

6283.3

4874.4

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4105,1

4054.9

4816.9

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3965,1

3914.9

466.9

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

140,0

140.0

147.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2731,8

2228.4

57.5

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

1790,9

1651.4

33.5

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

580,9

577.0

0.0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

0,0

0,0

24.0

მუხლი 6. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  სხვა შემოსავლები 170.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

125,0

199,0

170,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

21,7

19,8

15,0

პროცენტები

0,0

3,6

0,0

რენტა

21,7

16,2

15,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

20,7

15,1

15,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1,0

1,1

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

25,8

16,8

17,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

25,1

16,3

17,0

სანებართვო მოსაკრებელი

8,6

0,8

2,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

15,7

15,5

15,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,9

0,0

0,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0,7

0,4

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0,7

0,4

0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

57,5

144,5

138,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

20,0

17,9

0,0

მუხლი 7. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ხარჯები 5107,5 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი სულ

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4635,7

4186,0

20,0

4166,0

5107,5

24,0

5083,5

შრომის ანაზღაურება

1156,3

1916,4

0,0

1916,4

1897,4

0,0

1897,4

საქონელი და  მომსახურება

626,9

469,7

0,0

469,7

989,8

0,0

989,8

სუბსიდიები

1202,8

1589,3

20,0

1569,3

1772,1

0,0

1772,1

გრანტები

1430,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

216,4

208,8

0,0

208,8

346,9

24,0

322,9

სხვა ხარჯები

3,4

1,8

0,0

1,8

101,3

0,0

101,3

მუხლი 8. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ცვლილება 660.8  ათასი ლარის ოდენობით:

ა) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ზრდა 660.8 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

106,2

147,6

0,0

147,6

73,8

0,0

73,8

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,3

43,7

0,0

43,7

30,9

0,0

30,9

თავდაცვის ღონისძიებები

0,0

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

5.6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპოლატაცია

2845,5

2465,5

2207,2

258,3

539.1

34.9

504.2

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

36,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

235,8

4,0

0,0

4,0

2,0

0,0

2,0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

სულ ჯამი

3229,7

2661,6

2207,2

454,4

660.8

34.9

625.9

ბ) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების კლება 0,0  ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013

წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

226,3

15,4

0,0

ძირითადი აქტივები

5,8

3,6

0,0

არამწარმოებლური აქტივები

220,5

11,8

0,0

მიწა

220,5

11,8

0,0

მუხლი 9. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

მათ შორის

2014 წლის გეგმა

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2983,1

2158,8

0,0

2158,8

2351,8

0,0

2351,8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1528,5

2155,2

0,0

2155,2

2351,8

0,0

2351,8

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1527,3

2155,2

0,0

2155,2

2321,8

0,0

2321,8

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

1,3

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4,5

3,7

0,0

3,7

0,0

0,0

0,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

4,5

3,7

0,0

3,7

0,0

0,0

0,0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

1430,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

702

თავდაცვა

70,2

91,1

0,0

91,1

95,9

0,0

95,9

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

246,0

330,4

0,0

330,4

357,3

0,0

357,3

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

69,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

177,0

330,4

0,0

330,4

357,3

0,0

357,3

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2520,6

2440,7

2194,7

246,0

709,1

34,9

674,2

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

596,4

563,4

563,4

0,0

11,4

1,4

10,0

70421

სოფლის მეურნეობა

596,4

563,4

563,4

0,0

11,4

1,4

10,0

7045

ტრანსპორტი

1793,4

1685,8

1631,3

54,5

502,7

33,5

469,2

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1793,4

1685,8

1631,3

54,5

502,7

33,5

469,2

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

130,8

191,5

0,0

191,5

195,0

0,0

195,0

705

გარემოს დაცვა

370,5

336,8

12,4

324,3

345,0

0,0

345,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

88,4

12,4

12,4

0,0

0,0

0,0

0,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

282,0

324,3

0,0

324,3

345,0

0,0

345,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

252,4

1,6

0,0

1,6

36,2

0,0

36,2

7061

ბინათმშენებლობა

154,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7064

გარე განათება

97,7

1,6

0,0

1,6

36,2

0,0

36,2

707

ჯანმრთელობის დაცვა

134,0

118,0

0,0

118,0

210,7

0,0

210,7

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

64,4

71,5

0,0

71,5

83,4

0,0

83,4

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

69,6

46,5

0,0

46,5

127,3

0,0

127,3

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

868,0

868,5

0,0

868,5

990,7

0,0

990,7

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

368,1

336,9

0,0

336,9

374,8

0,0

374,8

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

448,4

400,1

0,0

400,1

515,3

0,0

515,3

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

26,8

41,2

0,0

41,2

42,7

0,0

42,7

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

24,8

90,3

0,0

90,3

57,9

0,0

57,9

709

განათლება

273,9

341,3

20,0

321,3

450,0

0,0

450,0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

273,9

341,3

20,0

321,3

450,0

0,0

450,0

710

სოციალური დაცვა

146,8

160,2

0,0

160,2

221,6

24,0

197,6

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

6,0

6,9

0,0

6,9

33,1

0,0

33,1

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

130,9

141,8

0,0

141,8

119,0

0,0

119,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

9,9

11,6

0,0

11,6

69,5

24,0

45,5

სულ

7865,5

6847,5

2227,2

4620,4

5768,3

58,9

5709,4

მუხლი 10. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 423,9  ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 423,9  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0,0  ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი

აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებული გადასახადების დაფინანსების მიზნით აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30,0  ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.
მუხლი 14.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 147,0 ათასი ლარი  მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ' საქრთველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 70,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ' და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ' საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 70,5 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ' საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,5 ათასი ლარი;

დ) „იძულებით გადადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ' საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4,0 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების პრევენციის მიზნით დაგეგმილია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის შენობისა და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება;

1.1.  სახანძრო-სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა არსებული ტექნიკური ბაზის განახლება და საჭირო სამაშველო და სახანძრო ტექნიკის, აღჭურვილობის შეძენა, სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის სარემონტო სამუშაოები და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება;

1.2.  ქვეყნის   თავდაცვისუნარიანობის   ამაღლების   ხელშეწყობა    (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლების მიზნით აბაშის მუნიციპალიტეტიში ხორციელდება რეზერვისტთა და წვევამდელთა გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 00)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შიდა სამიმოსვლო გზების მოხრეშვა და მოასფალტება, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ასფალტბეტონის საფარით და ბავშვთა სათამაშო მოედნების მოწყობა, წყალსაწრეტი არხების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა, სკვერებისა და პარკების გამწვანება, ასევე ხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1.  საგაზო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (გზები-ხიდები) (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდება ნორიოს თემის სოფ. განათლებისკარის ცენტრიდან სოფ. ძვ. აბაშის მიმართულებით არსებული გზის, ქალაქ აბაშაში ნინოშვილის ქუჩიდან სოფ. ნაესაკოვოს ცენტრთან მისასვლელი გზის, ქ. აბაშაში, დ. კაჭარავას  ქ. II შესახვევის, ქ. აბაშაში, მშვიდობის ქუჩიდან სოფ. გეზათის მიმართულებით არსებული გზების   ასფალტბეტონის საფარით მოწყობითი სამუშაოები (საპროექტო დოკუმანტაციისა და საექსპერტიზო მომსახურება); ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა სამიმოსვლო ადგილობრივი მნიშნელობის გზების: რუსთაველის, თამარ მეფისა და ცომაიას ქუჩების ორმული შეკეთებისა და ასფალტბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები; ასევე მოიხრეშება, მოსწორდება და დაგრეიდერება შიდა სამიმოსვლო გზები სოფლებში: სეფიეთი,  ეწერი,  თემებში: ძვ.აბაშა. ზანათი, გეზათი, ქალაქის ტერიტორიაზე: აკაკის ქუჩის I-II-III-IV-V შესახვევები, ნინოშვილის ქუჩის I შესახვევი, ქუჩიშვილის ქუჩა და მისი I შესახვევი,  იოსელიანის ქუჩა და მისი I შესახვევი, კ. გამსახურდიას ქუჩის I-II-III-IV-V შესახვევები, კაპანელის, თოფურიას, პაჭკორიას ქუჩები,  კაპანა-ნოღოხაშის შემაერთებელი გზა და შუბლაძის ქუჩის I შესახვევი; მოხდება არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის მოვლა-შენარჩუნება. ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. აბაშაში მდ. ნოღელის ხიდის რეაბილიტაცია, კ. გამსახურდიას ქუჩაზე მდებარე ხიდ-ბოგირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, სოფ. ნორიოს ტერიტორიაზე მდ. ცუდღარის ამოწმენდა და ქ. აბაშაში, აკაკის ქუჩის ჩიხში მილხიდის მოწყობა;

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული  ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, ასევე დაგეგმილია სანიაღვრე არხების ამოწმენდა-მოწყობა;

2.2.1. გარე  განათების  მოწყობა,  რეაბილიტაცია  და  ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობითი სამუშაოები, ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ შენობებზე ელენერგიის შეყვანის ხარჯი;

2.2.2. საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საერთო სარგებლობის საპირფარეშოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

2.3.  სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში,  ქ. აბაშაში, დ. აღმაშენებლის ქუჩის II შესახვევთან აფხაზეთის ქუჩის გავლით თავისუფლების ქუჩამდე წყალსაწრეტი არხის ამოწმენდითი სამუშაოები;

2.4. სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის  სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწესრიგება; სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხით მოეწყობა სოფელ ტყვირში საბავშვო ბაღის ეზოში არტეზიული ჭა;

2.5. კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ქალაქის ტერიტორიის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქალაქის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლების დაჭერა და მისი გადაყვანა თავშესაფარში, ქალაქ აბაშისა და სოფლის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები; სკვერებისა და პარკის სეზონური ყვავილებით გაფორმება, მრავალწლიანი წიწვოვანი ხეების დარგვა და მოვლა;

2.5.1. სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა  (პროგრამული კოდი 03 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მოეწყობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შინმოუსვლელთა სტენდები, თავისუფლების ქ. №75-ში მდებარე სკვერი, ქალაქის ცენტრში, სადგურის მიმდებარედ სკვერი, აბაშის მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელებში მუნიციპალიტეტის აღმნიშვნელი და იქვე არსებული სკვერი, მოასფალტდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოები,  ასევე მოხდება ცენტრალურ სკვერში არსებული შადრევნის რეაბილიტაცია, რაც გაალამაზებს ქალაქის იერსახეს და შექმნის სასიამოვნო გარემოს მოსახლეობისათვის;

2.5.2.  აბაშის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „აბაშის კეთილმოწყობა', რომელიც ახორციელებს ქალაქის ტერიტორიის ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, საცხოვრებელი მრავალბინიანი სახლების ეზოების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლებას, ნაგავსაყრელზე ნაგვის კომპოსტირებას; ზამთრის პერიოდში დიდთოვლობის შემთხვევაში გზებისა და ტროტუარების ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდას;

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება;

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება არსებული გამწვანების მოვლა-პატრონობა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება;

ქ. აბაშის და სოფლის ტერიტორიების განათება, ქსელისა და სანათი წერტილების ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა;

უნიფორმის შეძენა მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოების მიზნით;

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის გაფორმება სხვადასხვა დეკორაციით;

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი  განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება  სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მიმდინარე წელს ფინანსდება საბავშო ბაღების ფუნქიონირებისათვის საჭირო ხარჯები;

3.1. სკოლამდელი  განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირდება ა(ა)იპ „აბაშის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება'; მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 600 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს კვებითი მომსახურებისათვის გაწეულ ხარჯს, აგრეთვე ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

4. კულტურა,  რელიგია,  ახალგაზრდული  და  სპორტული  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ფინანსდება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის   წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და სპორტული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება; ასევე ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სკოლისგარეშე სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, სპორტის ცალკეული სახეობების მიხედვით მოსწავლე-სპორტსმენების დაოსტატება, პერსპექტიული ჭაბუკი სპორტსმენების მომზადება, საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება.

4.1.1. ა(ა)იპ - აბაშის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის განვითარების ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ „აბაშის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის განვითარების ცენტრის' სუბსიდირება, საფეხბურთო ჯგუფების საქართველოს და რეგიონების ჩემპიონატებში მონაწილეობისათვის.

4.1.2.  ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სპორტის  განვითარების ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ „აბაშის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრის' სუბსიდირება, სადაც ფუნქციონირებს სპორტული სექციები: ცხენოსნობა, მინდვრის ჰოკეი, ჭადრაკი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, მძლეოსნობა, მაგიდის ჩოგბურთი, ძიუდო, კალათბურთი, რომელიც ხელს შეუწყობს მასობრივი სპორტის განვითარებას, სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ღონისძიებათა ჩატარებას, პერსპექტიული ჭაბუკი სპორტსმენების საწვრთნელი პროცესის ორგანიზებას და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადებას, ეროვნული სახეობების (ცხენოსნობა) განვითარებას.

4.2.  ულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის  მიზნით პროგრამის ფარგლებში გრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები;

4.2.1. ა(ა)იპ - აბაშის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო  გაერთიანების მთ. ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ - საბიბლიოთეკო გაერთიანების მთავარი ბიბლიოთეკა; გაერთიანებაში შედის 17 სასოფლო განყოფილება და ერთი მმართველი-მთავარი ბიბლიოთეკა, სადაც ხდება ბიბლიოგრაფიული და საინფორმაციული მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის შევსება, დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით;

4.2.2. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის   კულტურის  ცენტრი    და მუნიციპალიტეტის    ხელოვნების   სკოლა;

4.2.2.1. ა(ა)იპ - აბაშის მუნიციპალიტეტის  კულტურის  ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები; მათ შორის: სადღესასწაულო დღეებში გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები; მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, ორი მუზეუმი და 7 სოფლის კულტურის სახლი;

4.2.2.2. ა(ა)იპ  - აბაშის  მუნიციპალიტეტის  ხელოვნების  სკოლა  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „აბაშის  ხელოვნების სკოლა', სადაც სწავლობს 180 მოსწავლე, სასწავლო წლის განმავლობაში მშობელთა შემონატანი შეადგენს 20,0 ათას ლარს,  აღნიშნული თანხა მიმართულია პედაგოგთა ხელფასების დასაფინანსებლად;

სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდა სასკოლო, რეგიონულ და რესპუბლიკურ კონკურსებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის და მუსიკალური  გემოვნების ჩამოყალიბებაში;

4.2.3.  ა(ა)იპ  - საინფორმაციო მაუწყებელი „აბაშის მაცნე'  (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირდება საინფორმაციო მაუწყებელი „აბაშის მაცნე', რომელიც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მეტად ინფორმირებას და ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის მეტ გამჭვირვალობას.

4.2.4. სხვა კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსების ხარჯი, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში;  ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკაში ბუნებრივი აირის შეყვანის სამუშაოები;

4.3. რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „სასაფლაოების მართვის ცენტრი', რომელიც ახორციელებს აბაშის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობას, სუფთავდება სასაფლაოსთან მისასვლელი გზები, უპატრონო და მიტოვებული საფლავები იწმინდება მწვანე საფარისაგან; ნებაყოფლობითი ხელშეკრულების საფუძველზე შესაძლებელია საფლავების მოვლა;

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 06 00)

აბაშის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახლემწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არამხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.   საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ' საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

·  განსაკუთრებით საშიში ინფექციების კერის ლიკვიდაცია, სასწრაფო შეტყობინებების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

·  დაავადებათა აღმოცენების და გავრცელების შემცირება პრევენციული კონტროლის გზით, ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროს სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარება;

·  ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებების, მასობრივი მოშხამვის, პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

·  მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი;

·  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის და ხელშწეყობის მიზნით საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები;

·  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ინფორმირება არაგადამდებ დაავადებათა აღმოცენების, პრევენციის საკითხებზე, მოსახლეობაში ჯანმრთელობაზე დადებითად მოქმედი უნარ-ჩვევების პროპაგანდა;

5.2. მოსახლეობის  სამედიცინო მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა და მიმდინარე რემონტი  (პროგრამული კოდი 06 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საყოველთაო ჯანდაცვის  დაზღვევისა და სხვა სახის დაზღვევით მოსარგებლე პირების იმ სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებას ან თანადაფინანსებას, რაც არ ფინანსდება ან/და ნაწილობრივ ფინანსდება სახელმწიფო ან/და კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ. ამ პროგრამით ისარგებლებენ აბაშის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები, მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირები; დაფინანსება 200 ლარიდან 700 ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში 100%-ით; დაფინანსება 701 ლარიდან 80%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 2000 ლარისა;

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში, სუჯუნის თემის სოფ. ეწერში სამედიცინო ამბულატორიის შენობის მშენებლობა (სამეურნეო გარე საინჟინრო კომუნიკაციებისა და საძირკვლის მოწყობა);

5.3.  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში  კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას;

5.3.1. სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება (პროგრამული კოდი 06 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა შერჩევა, მომსახურების მიმწოდებელი სუბიექტური პროგრამის ბენეფიცირების ყოველდღიურად ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა, პროგრამის განხორციელების მონიტორინგი-მართვა (სულ 50 ბენეფიციარი);

5.3.2.   სტიქიური უბედურების (ხანძარი, წყალდიდობა და ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:  სტიქიური უბედურების (ხანძარი, წყალდიდობა და ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა თითოეულზე 2000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით (სულ 8 ბენეფიციარი); ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხებით განხორციელდება  სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები;

5.3.3.  დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახებზე ერთდროული დამხარება (პროგრამული კოდი 06 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახებზე ერთდროული ფულადი დახმარების გაწევა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება  (თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით, სულ 7 ბენეფიციარი);

5.3.4. მარჩენალდაკარბულ ბავშვთა ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მარჩენალდაკარგულ ბავშვებზე (ერთ-ერთი მშობელი) ერთდროული ფულადი დახმარების გაწევა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება  (თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით, სულ 160 ბენეფიციარი);

5.3.5.  ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ომის მონაწილე ჯანმრთელობაშერყეულ ვეტერანებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა და მათი სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემსუბუქება (თითოეულზე 150 ლარის ოდენობით, სულ 100 ბენეფიციარი);

5.3.6. სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფის ხარჯები (ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი) (პროგრამული კოდი 06 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:  სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შედეგად გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება (თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (დელეგირებული უფლებამოსილებით);

5.3.6. გარდაცვლილ დევნილთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:  გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახის წევრებზე სარიტუალო ხარჯებისათვის ერთჯერადი დამხარების გაცემა 200 ლარის ოდენობით (დელეგირებული უფლებამოსილებით);

5.3.7. შეზღუდეული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა (თითოეულზე 150 ლარის ოდენობით, სულ 53 ბენეფიციარი);

5.3.8. I ჯგუფის უსინათლო, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ყრუ-მუნჯების და ჩერნობილელთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ამ კატეგორიის ბენეფიციართათვის მატერიალური დახმარების გაწევა (თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, სულ 50 ბენეფიციარი);

5.3.9.  დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: დიალიზის პროგრამით მოსარგებლეთათვის მატერიალური დახმარების გაწევა მგზავრობისათვის  (თითოეულზე ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით, სულ 5 ბენეფიციარი);

5.3.10. მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით (სულ 32 ბენეფიციარი);

5.3.11.  მრავალშვილიანი ოჯახების (მესამე და მეტი შვილი 0-18 წლის ასაკამდე)  დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება 50 ლარის ოდენობით, სულ 1000 ბენეფიციარი;

5.3.12. 100 წლის და 100-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 100 წელს მიღწეული მოქალაქის ერთჯერადი დახმარება (თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით, სულ 2 ბენეფიციარი);
თავი III
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 17.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზა ციული კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

მათ შორის

2014 წლის  გეგმა

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

აბაშის მუნიციპალიტეტი

7865,5

6847,5

2227,2

4620,4

5768,3

58,9

5709,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

129,0

156,0

0,0

156,0

156,0

0,0

156,0

ხარჯები

4635,7

4186,0

20,0

4166,0

5107,5

24,0

5083,5

შრომის ანაზღაურება

1156,3

1916,4

0,0

1916,4

1897,4

0,0

1897,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3229,7

2661,6

2207,2

454,4

660,8

34,9

625,9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2983,1

2158,8

0,0

2158,8

2351,8

0,0

2351,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

99,0

115,0

0,0

115,0

115,0

0,0

115,0

ხარჯები

2876,8

2011,3

0,0

2011,3

2278,0

0,0

2278,0

შრომის ანაზღაურება

958,7

1584,3

0,0

1584,3

1562,0

0,0

1562,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106,2

147,6

0,0

147,6

73,8

0,0

73,8

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

383,1

662,6

0,0

662,6

731,8

0,0

731,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14,0

24,0

24,0

24,0

24,0

ხარჯები

375,2

625,6

0,0

625,6

707,0

0,0

707,0

შრომის ანაზღაურება

196,6

435,1

0,0

435,1

438,6

0,0

438,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,9

37,0

0,0

37,0

24,8

0,0

24,8

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1144,2

1492,6

0,0

1492,6

1590,0

0,0

1590,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

85,0

91,0

91,0

91,0

91,0

ხარჯები

1045,8

1382,0

0,0

1382,0

1541,0

0,0

1541,0

შრომის ანაზღაურება

762,0

1149,2

0,0

1149,2

1123,4

0,0

1123,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98,4

110,6

0,0

110,6

49,0

0,0

49,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

01 04

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 05

სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

4,5

3,7

0,0

3,7

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

4,5

3,7

0,0

3,7

0,0

0,0

0,0

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 07

რეგიონის ფონდის შევსება

1430,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

1430,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

316,2

421,6

0,0

421,6

453,2

0,0

453,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

41,0

0,0

41,0

41,0

0,0

41,0

ხარჯები

310,3

377,0

0,0

377,0

422,3

0,0

422,3

შრომის ანაზღაურება

197,7

332,1

0,0

332,1

335,4

0,0

335,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,9

44,5

0,0

44,5

30,9

0,0

30,9

02 01

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

177,0

330,4

0,0

330,4

357,3

0,0

357,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23,0

34,0

34,0

34,0

34,0

ხარჯები

176,6

286,8

0,0

286,8

326,4

0,0

326,4

შრომის ანაზღაურება

141,6

258,9

0,0

258,9

266,4

0,0

266,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,3

43,7

0,0

43,7

30,9

0,0

30,9

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

69,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

63,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახური

70,2

91,1

0,0

91,1

95,9

0,0

95,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

ხარჯები

70,2

90,3

0,0

90,3

95,9

0,0

95,9

შრომის ანაზღაურება

56,1

73,2

0,0

73,2

69,0

0,0

69,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3143,5

2779,1

2207,2

571,9

1090,3

34,9

1055,4

ხარჯები

298,0

313,6

0,0

313,6

551,2

0,0

551,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2845,5

2465,5

2207,2

258,3

539,1

34,9

504,2

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

1793,4

1685,8

1631,3

54,5

502,7

33,5

469,2

ხარჯები

4,2

0,0

0,0

0,0

210,0

0,0

210,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1789,2

1685,8

1631,3

54,5

292,7

33,5

259,2

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

364,8

26,3

12,4

13,9

51,2

0,0

51,2

ხარჯები

30,9

1,6

0,0

1,6

11,2

0,0

11,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

333,9

24,8

12,4

12,3

40,0

0,0

40,0

03 02 01

ბინათმშენებლობა

154,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

97,7

1,6

0,0

1,6

36,2

0,0

36,2

ხარჯები

30,9

1,6

0,0

1,6

11,2

0,0

11,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66,8

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

88,4

12,4

12,4

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88,4

12,4

12,4

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 04

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

23,9

12,3

0,0

12,3

15,0

0,0

15,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,9

12,3

0,0

12,3

15,0

0,0

15,0

03 03

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

4,7

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

ხარჯები

4,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

591,6

563,4

563,4

0,0

1,4

1,4

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

591,6

563,4

563,4

0,0

1,4

1,4

0,0

03 05

მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები

388,9

503,5

0,0

503,5

525,0

0,0

525,0

ხარჯები

258,1

312,0

0,0

312,0

330,0

0,0

330,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130,8

191,5

0,0

191,5

195,0

0,0

195,0

03 05 01

სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა

130,8

191,5

0,0

191,5

195,0

0,0

195,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130,8

191,5

0,0

191,5

195,0

0,0

195,0

03 05 02

ა(ა)იპ აბაშის კეთილმოწყობა

258,1

312,0

0,0

312,0

330,0

0,0

330,0

ხარჯები

258,1

312,0

0,0

312,0

330,0

0,0

330,0

04 00

განათლება

273,9

341,3

20,0

321,3

450,0

0,0

450,0

ხარჯები

237,6

341,3

20,0

321,3

450,0

0,0

450,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

273,9

341,3

20,0

321,3

450,0

0,0

450,0

ხარჯები

237,6

341,3

20,0

321,3

450,0

0,0

450,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

868,0

868,5

0,0

868,5

990,7

0,0

990,7

ხარჯები

632,3

864,5

0,0

864,5

988,7

0,0

988,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

235,8

4,0

0,0

4,0

2,0

0,0

2,0

05 01 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

368,1

336,9

0,0

336,9

374,8

0,0

374,8

ხარჯები

260,4

336,9

0,0

336,9

374,8

0,0

374,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

475,2

441,3

0,0

441,3

558,0

0,0

558,0

ხარჯები

347,1

437,3

0,0

437,3

556,0

0,0

556,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128,1

4,0

0,0

4,0

2,0

0,0

2,0

05 02 01

ბიბლიოთეკების დაფინანსება

82,5

103,5

0,0

103,5

114,1

0,0

114,1

ხარჯები

82,5

103,5

0,0

103,5

114,1

0,0

114,1

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

128,1

273,5

0,0

273,5

319,2

0,0

319,2

ხარჯები

0,0

273,5

0,0

273,5

319,2

0,0

319,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 03

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

26,8

41,2

0,0

41,2

42,7

0,0

42,7

ხარჯები

26,8

41,2

0,0

41,2

42,7

0,0

42,7

05 02 04

ა(ა)იპ აბაშის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი

237,8

19,1

0,0

19,1

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

237,8

19,1

0,0

19,1

0,0

0,0

0,0

05 02 05

სხვა კულტურული ღონისძიებები

0,0

4,0

0,0

4,0

82,0

0,0

82,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,0

0,0

4,0

2,0

0,0

2,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა

24,2

90,3

0,0

90,3

57,9

0,0

57,9

ხარჯები

24,2

90,3

0,0

90,3

57,9

0,0

57,9

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

280,8

278,3

0,0

278,3

432,3

24,0

408,3

ხარჯები

280,8

278,3

0,0

278,3

417,3

24,0

393,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

64,4

71,5

0,0

71,5

83,4

0,0

83,4

ხარჯები

64,4

71,5

0,0

71,5

83,4

0,0

83,4

06 02

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება  და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი

69,6

46,5

0,0

46,5

127,3

0,0

127,3

ხარჯები

69,6

46,5

0,0

46,5

112,3

0,0

112,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

146,8

160,2

0,0

160,2

221,6

24,0

197,6

ხარჯები

146,8

160,2

0,0

160,2

221,6

24,0

197,6

06 03 01

სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება

43,1

44,5

0,0

44,5

60,5

0,0

60,5

ხარჯები

43,1

44,5

0,0

44,5

60,5

0,0

60,5

06 03 02

სტიქიური უბედურების  (ხანძარი,წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

2,0

3,0

0,0

3,0

40,0

24,0

16,0

ხარჯები

2,0

3,0

0,0

3,0

40,0

24,0

16,0

06 03 03

დედ-მამით ობოლი და მარჩენალდაკარგული  ბავშვების, ოჯახების და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა

6,0

6,9

0,0

6,9

33,1

0,0

33,1

ხარჯები

6,0

6,9

0,0

6,9

33,1

0,0

33,1

06 03 04

სარიტუალო მომსახურება

4,3

4,3

0,0

4,3

6,5

0,0

6,5

ხარჯები

4,3

4,3

0,0

4,3

6,5

0,0

6,5

06 03 05

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების, მოსახელობის და დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის დახმარების პროგრამა

3,6

4,3

0,0

4,3

23,0

0,0

23,0

ხარჯები

3,6

4,3

0,0

4,3

23,0

0,0

23,0

06 03 06

მესამე და მეტი ახალშობილი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მოსახლეობის სოციალური და 100 წლის და 100+-ზე მეტი ასაკის უზუცესთა დახმარება

85,2

97,3

0,0

97,3

58,5

0,0

58,5

ხარჯები

85,2

97,3

0,0

97,3

58,5

0,0

58,5

06 03 07

ავადმყოფთა ან ტრამვის შედეგად დროებით შრომისუუნარო პირთა დაფინანსება და ჯანმრთელობა გაუარესებული მოსახლეობის დახმარება

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0