ორგანიზაციული კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი მათ შორის 2014 წლის გეგმა მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №45
2014 წლის 17 დეკემბერი
აბაშა
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის, „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი" მე-80 მუხლის შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
,,აბაშის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის №33 დადგენილებაში, (www.matsne.gov.ge, 26.12.2013, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016140) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. შეტანილ იქნეს ცვლილება და დაზუსტდეს 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები, კერძოდ:
ა) შემცირდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დაფინანსების ხარჯი 25,0 ათასი ლარით; მათ შორის:
ა.ა) შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1,9 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 17,5 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 19,4 ათასი ლარისა;
ა.ბ) მივლინების ხარჯი 1,5 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 0,5 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 2,0 ათასი ლარისა;
ა.გ) ოფისის ხარჯი 8,9 ათასი ლარით, კერძოდ:
ა.გ.ა) მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 0,3 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 1,0 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 1,3 ათასი ლარისა;
ა.გ.ბ) ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შენახვის ხარჯი 0,9 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 3,0 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 3,9 ათასი ლარისა;
ა.გ.გ) კომუნალური ხარჯი 7,7 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 17,0 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 24,7 ათასი ლარისა;
ა.დ) არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,7 ათასი ლარის ოდენობით და დამტკიცდეს 14,3 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 27,0 ათასი ლარისა, კერძოდ:
ა.დ.ა) ძირითადი აქტივები 12,7 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 14,3 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 27,0 ათასი ლარისა, კერძოდ:
ა.დ.ა.ა) შემცირდეს შენობა-ნაგებობების რემონტის ხარჯი 0,6 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 9,6 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვალად დამტკიცებული 10,2 ათასი ლარისა;
ა.დ.ა.ბ) მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენის ხარჯი 12,1 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 4,7 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვალად დამტკიცებული 16,8 ათასი ლარისა.
ბ) შემცირდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დაფინანსების ხარჯი 103.0 ათასი ლარით კერძოდ:
ბ.ა) შრომის ანაზღაურება 61,0 ათასი ლარით, მათ შორის:
ბ.ა.ა) თანამდებობრივი სარგო 61,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 779,0 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 840,0 ათასი ლარისა;
ბ.ბ) ოფისის ხარჯი 29,4 ათასი ლარით, მათ შორის:
ბ.ბ.ა) მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 4,6 ათასი ლარით;
ბ.ბ.ბ) საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 0,9 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 12,5 ლარის ოდენობით, ნაცვალად დამტკიცებული 13,4 ათასი ლარისა;
ბ.ბ.გ) კომუნალური ხარჯი 23,9 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 40,1 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 64,0 ათასი ლარისა;
ბ.გ) არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,6 ათასი ლარის ოდენობით; კერძოდ:
ბ.გ.ა.) მანქანა და დანადგარები და ინვენტარის შეძენის ხარჯი 12,6 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 16,8 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 29,4 ათასი ლარისა.
გ) შემცირდეს სარეზერვო ფონდი 7,4 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 22,6 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 30,0 ათასი ლარისა;
დ) სახანძრო-სამაშველო სამსახურის დაფინანსების ხარჯი 2,7 ათასი ლარით, კერძოდ:
დ.ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,7 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 27,9 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 30,6 ათასი ლარისა, კერძოდ:
დ.ა.ა) ძირითადი აქტივები 2,7 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 27,9 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 30,6 ათასი ლარისა, კერძოდ:
დ.ა.ა.ა) შენობა-ნაგებობების რემონტის ხარჯი 2,7 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 22,4 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 25,1 ათასი ლარისა;
ე) შემცირდეს სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახურის დაფინანსების ხარჯი 1,2 ათასი ლარით, კერძოდ:
ე.ა) შემცირდეს ოფისის ხარჯი 1,2 ათასი ლარით, მათ შორის:
ე.ა.ა) მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 1,2 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 0.6 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 1.8 ათასი ლარისა;
ვ) შემცირდეს კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 14,7 ათასი ლარით, კერძოდ:
ვ.ა) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 14,7 ათასი ლარით, აქედან:
ვ.ა.ა) სხვა კულტურული ღონისძიებები 14,7 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 22,3 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 37,0 ათასი ლარისა (შემცირდეს წარმომადგენლობითი ხარჯი 14,7 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 15,3 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვალად დამტკიცებული 30,0 ათასი ლარისა).
2. ზემოთაღნიშნული შემცირებული თანხა 154,0 ათასი ლარი მიმართული იქნეს, კერძოდ:
ა) გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დაფინანსების ხარჯი 41,6 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 739.8 ათასი ლარის ოდენობით, კერძოდ:
ა.ა) შრომის ანაზღაურება 37,2 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 475,8 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 438,6 ათასი ლარისა, მათ შორის:
ა.ა.ა) თანამდებობრივი სარგო 9,8 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 340,0 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 330,2 ათასი ლარისა;
ა.ა.ბ) პრემია 27,4 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 135,8 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 108,4 ათასი ლარისა;
ა.ბ) გაიზარდოს ოფისის ხარჯი 4,4 ათასი ლარით, მათ შორის:
ა.ბ.ა) მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 4,4 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 12.3 ათასი ლარის ოდენობით.
ბ) გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დაფინანსების ხარჯი 68,1 ათასი ლარით, და დამტკიცდეს 1563.1 ათასი ლარის ოდენობით, კერძოდ:
ბ.ა) შრომის ანაზღაურება 48,6 ათასი ლარით, მათ შორის:
ბ.ა.ა) პრემია 48,6 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 332,0 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 283,4 ათასი ლარისა;
ბ.ბ) შტატგარეშე მომუშავეთ ანაზღაურება 4,5 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 53,9 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 49,4 ათსი ლარისა;
ბ.გ) ოფისის ხარჯი 7,7 ათასი ლარით, და დამტკიცდეს 178.2 ათასი ლარის ოდენობით, კერძოდ:
ბ.გ.ა) მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 6,2 ათასი ლარით, და დამტკიცდეს 33.9 ათასი ლარის ოდენობით;
ბ.გ.ბ) საფოსტო მომსახურების ხარჯი 1,5 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 2,5 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 1,0 ათასი ლარისა.
ბ.დ) გაიზარდოს სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების დაფინანსება 5,4 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 92,4 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 87,0 ათასი ლარისა, კერძოდ;
ბ.დ.ა) გაიზარდოს საარქივო მომსახურების ხარჯი 0,4 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 5,0 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 4,6 ათასი ლარისა;
ბ.დ.ბ) სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი 5,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 24,8 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 19,8 ათასი ლარისა.
ბ.ე) გაიზარდოს არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,9 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 35.2 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ბ.ე.ა) ძირითადი აქტივები 1.9 ათასი ლარით, და დამტკიცდეს 35.2 ათასი ლარის ოდენობით, კერძოდ:
ბ.ე.ა.ა) მანაქანა დანადგარები და ინვენტარის შეძენის ხარჯი 1,9 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 18.7 ათასი ლარის ოდენობით.
გ) გაიზარდოს სახანძრო სამაშველო სამსახურის დაფინანსების ხარჯი 17,3 ათასი ლარით, და დამტკიცდეს 371.6 ათასი ლარის ოდენობით, კერძოდ:
გ.ა) შრომის ანაზღაურება 16,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 282,4 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 266,4 ათასი ლარისა, მათ შორის:
გ.ა.ა) პრემია 16,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 82,4 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 66,4 ათასი ლარისა.
გ.ბ) გაიზარდოს ოფისის ხარჯი 0,2 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 19,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
გ.ბ.ა) საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 0,2 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 2,0 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვალად დამტკიცებული 1,8 ათასი ლარისა.
გ.გ) რბილი ინვენტარი და უნიფორმის შეძენის ხარჯი 0,5 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 11,0 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვალად დამტკიცებული 10,5 ათასი ლარისა;
გ.დ) გაიზარდოს არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,6 ათასი ლარის ოდენობით და დამტკიცდეს 28,5 ათასი ლარის ოდენობით, კერძოდ:
გ.დ.ა) ძირითადი აქტივები 0,6 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 28,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ბ.დ.ა.ა) მანაქანა დანადგარები და ინვენტარის შეძენის ხარჯი 0,6 ათასი ლარით.
დ) გაიზარდოს სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახურის დაფინანსების ხარჯი 4,7 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 97.9 ათასი ლარის ოდენობით, კერძოდ:
დ.ა) შრომის ანაზღაურება 4,3 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 73,3 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 69,0 ათასი ლარისა, კერძოდ:
დ.ა.ა) პრემია 4,3 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 21,5 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 17,2 ათასი ლარისა.
დ.ბ) გაიზარდოს ოფისის ხარჯი 0,4 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 6.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დ.ბ.ა) ნორმატიული აქტების, საცნობარო ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები 0,2 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 1,2 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 1,0 ათასი ლარისა;
დ.ბ.ბ.) დაიგეგმოს კავშირგაბმულობის ხარჯი 0,2 ათასი ლარით.
ე) გაიზარდოს კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 2,3 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 998.1 ათასი ლარის ოდენობით, კერძოდ:
ე.ა) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 0502) 2,3 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 512.2 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან:
ე.ა.ა.) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 2,3 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 327.7 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 325.4 ათასი ლარისა, კერძოდ:
ე.ა.ა.ა) ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის დაფინანსება 2,3 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 224,5 ათსი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 222,2 ათასი ლარისა.
3. შეტანილ იქნეს ცვლილება მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის დაფინანსებაში, კერძოდ:
ა) შემცირდეს მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 16,2 ათასი ლარით, კერძოდ:
ა.ა) მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების დახმარების პროგრამა 5,5 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 10,6 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 16,1 ათასი ლარისა
ა.ბ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა 2,7 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 5,3 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 8,0 ათასი ლარისა;
ა.გ) მკვეთრად გამოხატული I ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დახმარების პროგრამა 8,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 7,0 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 15,0 ათასი ლარისა;
- შემცირებული თანხა 16,2 ათასი ლარი მიმართული იქნეს ამავე მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის დაფინანსებაში, კერძოდ:
ბ) გაიზარდოს მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი 30,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 161,0 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად ადრე დამტკიცებული 131,0 ათასი ლარისა, აქედან:
ბ.ა) მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება 30,0 ათასი ლარით (მ.შ. 20,0 ათასი ლარი ზემოაღნიშნულ გადასახდელებში შემცირებული თანხა) და დამტკიცდეს 148,5 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 118,5 ათასი ლარისა.
გ) გაიზარდოს მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 6,2 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 228.4 ათასი ლარის ოდენობით, კერძოდ:
გ.ა) სტიქიით დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა 4,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 38,0 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 34,0 ათასი ლარისა;
გ.ბ) დედ-მამით ობოლი ბავშების დახმარების პროგრამა 0,3 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 3,3 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 3,0 ათასი ლარისა;
გ.გ) ომის მონაწილე ვეტერანების დახმარების პროგრამა 0,6 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 16,7 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 16,1 ათასი ლარისა;
გ.დ) დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა 0,2 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 5,2 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 5,0 ათასი ლარისა;
გ.ე) მე-3 და მეტი ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა 0,5 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 12,0 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 11,5 ათასი ლარისა;
გ.ვ) მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი შვილი 0-18-მდე) დახმარების პროგრამა 0,6 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 52,9 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 52,3 ათასი ლარისა.
მუხლი 2🔗
დადგენილების დანართი დამტკიცდეს და ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაატა ქურდოვანიძე
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
7405,3
2731,8
4673,5
6893,5
2228,4
4665,1
6929,6
1621,4
5308,2
გადასახადები
443,4
0,0
443,4
411,1
0,0
411,1
300,0
0,0
300,0
გრანტები
6836,9
2731,8
4105,1
6283,3
2228,4
4054,9
6438,3
1621,4
4816,9
სხვა შემოსავლები
125,0
0,0
125,0
199,0
0,0
199,0
191,3
0,0
191,3
ხარჯები
4635,7
31,1
4604,6
4186,0
20,0
4166,0
5175,0
24,0
5151,0
შრომის ანაზღაურება
1156,3
0,0
1156,3
1916,4
0,0
1916,4
1942,5
0,0
1942,5
საქონელი და მომსახურება
626,9
1,1
625,8
469,7
0,0
469,7
979,5
0,0
979,5
სუბსიდიები
1202,8
0,0
1202,8
1589,3
20,0
1569,3
1841,8
0,0
1841,8
გრანტები
1430,0
0,0
1430,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
216,4
30,0
186,4
208,8
0,0
208,8
389,9
24,0
365,9
სხვა ხარჯები
3,4
0,0
3,4
1,8
0,0
1,8
21,3
0,0
21,3
საოპერაციო სალდო
2769,6
2700,7
68,8
2707,5
2208,4
499,1
1754,6
1597,4
157,2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3003,5
2686,4
317,1
2646,2
2207,2
439,0
2178,5
1598,8
579,7
ზრდა
3229,7
2686,4
543,4
2661,6
2207,2
454,4
2226,9
1598,8
628,1
კლება
226,3
0,0
226,3
15,4
0,0
15,4
48,4
0,0
48,4
მთლიანი სალდო
-233,9
14,4
-248,3
61,3
1,2
60,1
-423,9
-1,4
-422,5
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-233,9
14,4
-248,3
61,3
1,2
60,1
-423,9
-1,4
-422,5
ზრდა
14,4
14,4
0,0
61,3
1,2
60,1
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
14,4
14,4
61,3
1,2
60,1
0,0
0,0
0,0
კლება
248,3
0,0
248,3
0,0
0,0
0,0
423,9
1,4
422,5
ვალუტა და დეპოზიტები
248,3
248,3
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 2. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
7631.6
6908.9
2228.4
4680.5
7401.8
1622.8
5779.1
შემოსავლები
7405.3
6893.5
2228.4
4665.1
6929.6
1621.4
5308.2
არაფინანსური აქტივების კლება
226.3
15.4
0.0
15.4
48.4
0.0
48.4
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
423.9
1.4
422.5
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახადები
443.4
411.1
0.0
411.1
300.0
0.0
300.0
სხვა შემოსავლები
125.0
199.0
0.0
199.0
191.3
0.0
191.3
ხარჯები
4635.7
4186.0
20.0
4166.0
5175.0
24.0
5151.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3229.7
2661.6
2207.2
454.4
2226.9
1598.8
628.1
ნაშთის ცვლილება
-233.9
61.3
1.2
60.1
0.0
0.0
0.0
მუხლი 3. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6929.6 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი სულ
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
7405.3
6893,5
2228,4
4665,1
6929.6
1621.4
5308.2
არაფინანსური აქტივების კლება
226.3
15.4
0.0
15.4
48.4
0.0
48.4
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
423.9
1.4
422.5
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 4. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 300.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
გადასახადები
443.4
411.1
300.0
ქონების გადასახადი
443.4
411.1
300.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
66.9
64.7
41.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
4.3
1.8
2.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
4.3
1.0
2.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
0.0
0.8
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
276.8
308.5
217.0
ფიზიკურ პირებიდან
178.0
208.9
137.0
იურიდიულ პირებიდან
98.8
99.6
80.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
95.4
36.1
40.0
ფიზიკურ პირებიდან
5.7
31.2
0.0
იურიდიულ პირებიდან
89.7
0.0
40.0
სხვა გადასახადები
0.0
0.0
0.0
მუხლი 5. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6438.3 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
გრანტები
6836,9
6283.3
6438.3
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
6836,9
6283.3
6438.3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4105,1
4054.9
4816.9
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3965,1
3914.9
4669.9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
140,0
140.0
147.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2731,8
2228.4
1621.4
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
1790,9
1651.4
1040.3
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
580,9
577.0
557.1
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი
0,0
0,0
24.0
მუხლი 6. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 191.3 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
125,0
199,0
191.3
შემოსავლები საკუთრებიდან
21,7
19,8
36.3
პროცენტები
0,0
3,6
21.3
რენტა
21,7
16,2
15.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
20,7
15,1
15.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
1,0
1,1
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
25,8
16,8
17.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
25,1
16,3
17.0
სანებართვო მოსაკრებელი
8,6
0,8
2.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
15,7
15,5
15.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0,9
0,0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0,7
0,4
0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0,7
0,4
0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
57,5
144,5
138.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
20,0
17,9
0.0
მუხლი 7. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5175.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი სულ
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4635,7
4186,0
20,0
4166,0
5175.0
24.0
5151.0
შრომის ანაზღაურება
1156,3
1916,4
0,0
1916,4
1942.5
0.0
1942.5
საქონელი და მომსახურება
626,9
469,7
0,0
469,7
979.5
0.0
979.5
სუბსიდიები
1202,8
1589,3
20,0
1569,3
1841.8
0.0
1841.8
გრანტები
1430,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
216,4
208,8
0,0
208,8
389.9
24.0
365.9
სხვა ხარჯები
3,4
1,8
0,0
1,8
21.3
0.0
21.3
მუხლი 8. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2178.5 ათასი ლარის ოდენობით:
ა) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2226.9 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
106,2
147,6
0,0
147,6
49.5
0.0
49.5
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0,3
43,7
0,0
43,7
28.5
0.0
28.5
თავდაცვის ღონისძიებები
0,0
0,9
0,0
0,9
0.0
0.0
0.0
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
5.6
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპოლატაცია
2845,5
2465,5
2207,2
258,3
2117.9
1598.8
519.1
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
36,3
0,0
0,0
0,0
11.5
0.0
11.5
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
235,8
4,0
0,0
4,0
7.0
0.0
7.0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
12.5
0.0
12.5
სულ ჯამი
3229,7
2661,6
2207,2
454,4
2226.9
1598.8
628.1
ბ) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 48.4 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013
წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
226,3
15,4
48.4
ძირითადი აქტივები
5,8
3,6
10.7
არამწარმოებლური აქტივები
220,5
11,8
37.7
მიწა
220,5
11,8
37.7
მუხლი 9. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
მათ შორის
2014 წლის გეგმა
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2983,1
2158,8
0,0
2158,8
2325,5
0,0
2325,5
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1528,5
2155,2
0,0
2155,2
2325,5
0,0
2325,5
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1527,3
2155,2
0,0
2155,2
2302,9
0,0
2302,9
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
1,3
0,0
0,0
0,0
22,6
0,0
22,6
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
4,5
3,7
0,0
3,7
0,0
0,0
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
4,5
3,7
0,0
3,7
0,0
0,0
0,0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
1430,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
702
თავდაცვა
70,2
91,1
0,0
91,1
97,9
0,0
97,9
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
246,0
330,4
0,0
330,4
371,6
0,0
371,6
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
69,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
177,0
330,4
0,0
330,4
371,6
0,0
371,6
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2520,6
2440,7
2194,7
246,0
2230,8
1547,0
683,8
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
596,4
563,4
563,4
0,0
583,1
558,5
24,6
70421
სოფლის მეურნეობა
596,4
563,4
563,4
0,0
583,1
558,5
24,6
7045
ტრანსპორტი
1793,4
1685,8
1631,3
54,5
1481,1
988,5
492,6
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1793,4
1685,8
1631,3
54,5
1481,1
988,5
492,6
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
130,8
191,5
0,0
191,5
166,6
0,0
166,6
705
გარემოს დაცვა
370,5
336,8
12,4
324,3
353,0
0,0
353,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
88,4
12,4
12,4
0,0
0,0
0,0
0,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
282,0
324,3
0,0
324,3
353,0
0,0
353,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
252,4
1,6
0,0
1,6
87,6
51,8
35,8
7061
ბინათმშენებლობა
154,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7064
გარე განათება
97,7
1,6
0,0
1,6
87,6
51,8
35,8
707
ჯანმრთელობის დაცვა
134,0
118,0
0,0
118,0
244,4
0,0
244,4
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
64,4
71,5
0,0
71,5
83,4
0,0
83,4
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
69,6
46,5
0,0
46,5
161,0
0,0
161,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
868,0
868,5
0,0
868,5
998,1
0,0
998,1
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
368,1
336,9
0,0
336,9
378,0
0,0
378,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
448,4
400,1
0,0
400,1
469,5
0,0
469,5
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
26,8
41,2
0,0
41,2
42,7
0,0
42,7
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
24,8
90,3
0,0
90,3
107,9
0,0
107,9
709
განათლება
273,9
341,3
20,0
321,3
464,6
0,0
464,6
7091
სკოლამდელი აღზრდა
273,9
341,3
20,0
321,3
464,1
0,0
464,1
7092
ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,5
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,5
710
სოციალური დაცვა
146,8
160,2
0,0
160,2
228,4
24,0
204,4
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
6,0
6,9
0,0
6,9
30,5
0,0
30,5
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
130,9
141,8
0,0
141,8
125,9
0,0
125,9
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
9,9
11,6
0,0
11,6
72,0
24,0
48,0
სულ
7865,5
6847,5
2227,2
4620,4
7401,8
1622,8
5779,1
მუხლი 10. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -423,9 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 423,9 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალსიწინებელი გადასახადების დაფინანსების მიზნით აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 22.6 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.
მუხლი 14.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 147,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) "საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქრთველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 70,0 ათასი ლარი;
ბ) "სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და "სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 70,5 ათასი ლარი;
გ) "სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,5 ათასი ლარი;
დ) "იძულებით გადადგილებულ პირთა-დევნილთა შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4,0 ათასი ლარი;
2. "საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების პრევენციის მიზნით დაგეგმილია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის შენობისა და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება;
1.1. სახანძრო-სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა არსებული ტექნიკური ბაზის განახლება და საჭირო სამაშველო და სახანძრო ტექნიკის, აღჭურვილობის შეძენა, სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის სარემონტო სამუშაოები და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება;
1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლების მიზნით აბაშის მუნიციპალიტეტიში ხორციელდება რეზერვისტთა და წვევამდელთა გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შიდა სამიმოსვლო გზების მოხრეშვა და მოასფალტება, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ასფალტო-ბეტონის საფარით და ბავშვთა სათამაშო მოედნების მოწყობა, წყალსაწრეტი არხების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა, სკვერებისა და პარკების გამწვანება, ასევე ხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგაზო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები-ხიდები) (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდება ნორიოს თემის სოფ. განათლებისკარის ცენტრიდან სოფ. ძვ. აბაშის მიმართულებით არსებული გზის-სიგრძით 2500 მ. სიგანე 5 მ; ქალაქ აბაშაში ნინოშვილის ქუჩიდან სოფ. ნაესაკოვოს ცენტრთან მისასვლელი გზის სიგრძით 2500 მ. სიგანე 5 მ; ქ. აბაშაში, დ. კაჭარავას ქ. II შესახვევის სიგრძით 1200 მ სიგანე 5 მ; ქ. აბაშაში, მშვიდობის ქუჩიდან სოფ. გეზათის მიმართულებით არსებული გზების სიგრძე 600მ. სიგანე 5 მ. ასფალტო-ბეტონის საფარით მოწყობითი სამუშაოები; ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება ილიას ქუჩიდან სოფ. ეწერის მიმართულებით 4,5 კმ და სოფ. ნორიოს ცენტრიდან სოფ საგვაზაოს მიმართულებით 1 კმ გზის ასფალტო-ბეტონის საფარით მოწყობითი სამუშაოები (საპროექტო დოკუმანტაციისა და საექსპერტიზო მომსახურება); ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა სამიმოსვლო ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების: რუსთაველის, თამარ მეფისა და ცომაიას ქუჩების ორმული შეკეთებისა და ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები; ასევე მოიხრეშება, მოსწორება და დაგრეიდერება შიდა სამიმოსვლო გზები სოფლებში: სეფიეთი, ეწერი, თემებში: ძვ.აბაშა. ზანათი, გეზათი, ქალაქის ტერიტორიაზე: აკაკის ქუჩის I-II-III-IV-V შესახვევები, ნინოშვილის ქუჩის I შესახვევი, ქუჩიშვილის ქუჩა და მისი I შესახვევი, იოსელიანის ქუჩა და მისი I შესახვევი, კ. გამსახურდიას ქუჩის I-II-III-IV-V შესახვევები, კაპანელის, თოფურიას, პაჭკორიას ქუჩები, კაპანა-ნოღოხაშის შემაერთებელი გზა და შუბლაძის ქუჩის I შესახვევი; მოხდება არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის მოვლა-შენარჩუნება. ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. აბაშაში მდ. ნოღელის ხიდის რეაბილიტაცია, კ. გამსახურდიას ქუჩაზე მდებარე ხიდე-ბოგირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, სოფ. ნორიოს ტერიტორიაზე მდ. ცუდღარის ამოწმენდა და ქ. აბაშაში, აკაკის ქუჩის ჩიხში და ნინოშვილის ქ #87-ის გასწვრივ მილხიდის მოწყობა, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოეწყობა საგზაო ნიშნები;
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, ასევე დაგეგმილია სანიაღვრე არხების ამოწმენდა-მოწყობა;
2.2.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობითი სამუშაოები, ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ შენობებზე ელენერგიის შეყვანის ხარჯი, შეძენილია სპეც. ტექნიკა ავტოამწე (ამწე კალათა);
2.2.2. საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საერთო სარგებლობის საპირფარეშოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე ნორიოს თემის სოფ. მაცხოვრისკარში მოეწყობა სანიაღვრე არხი, გამგეობის ადმინისტრრაციულ შენობასთან, თავისუფლების ქ. #56-თან და ჯორჯიკიას ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემები;
2.3. სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში, ქ. აბაშაში, დ. აღმაშენებლის ქუჩის II შესახვევთან აფხაზეთის ქუჩის გავლით თავისუფლების ქუჩამდე წყალსაწრეტი არხის ამოწმენდითი სამუშაოები;
2.4. სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხებით ორმულად შეკეთდება და ხრეშოვანი მასალით მოეწყობა სოფლებში შიდა სასოფლო-სამიმოსვლო გზები; მოეწყობა ხიდე-ბოგირები; განხორციელდება წყალსაწრეტი არხების ამოწმენდა და სანიაღვრე არხების გაყვანა, განხორციელდება სასაფლაოების შემოღობვა, მოეწყობა სოფლებში გარე განათება, კეთილმოეწყობა და გარემონტდება სოფლის კლუბები, აშენდება საბავშო ბაღები; ასევე პროგრამის ფარგლებში მოწესრიგება სოფელ ტყვირში საბავშვო ბაღის ეზოში არტეზიული ჭა (წინა წელს აღებული ვალდებულება);
2.5. კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ქალაქის ტერიტორიის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქალაქის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლების დაჭერა და მისი გადაყვანა თავშესაფარში, ქალაქ აბაშისა და სოფლის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები; სკვერებისა და პარკის სეზონური ყვავილებით გაფორმება, მრავალწლიანი წიწვოვანი ხეების დარგვა და მოვლა;
2.5.1. სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 05 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შინმოუსვლელთა სტენდები, თავისუფლების ქ. #75-ში მდებარე სკვერი, ქალაქის ცენტრში, სადგურის მიმდებარედ სკვერი, აბაშის მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელებში მუნიციპალიტეტის აღმნიშვნელი და იქვე არსებული სკვერი, მოასფალტდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოები, ასევე მოხდება ცენტრალურ სკვერში არსებული შადრევნის რეაბილიტაცია, თავისუფლების ქ #136-ს გასწვრივ დეკორატიული ღობის აღდგენა, რაც გაალამაზებს ქალაქის იერსახეს და შექმნის სასიამოვნო გარემოს მოსახლეობისათვის;
2.5.2. აბაშის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ "აბაშის კეთილმოწყობა", რომელიც ახორციელებს ქალაქის ტერიტორიის ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, საცხოვრებელი მრავალბინიანი სახლების ეზოების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლებას, ნაგავსაყრელზე ნაგვის კომპოსტირებას; ზამთრის პერიოდში დიდთოვლობის შემთხვევაში გზებისა და ტროტუარების ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდას;
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება;
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება არსებული გამწვანების მოვლა-პატრონობა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება;
ქ. აბაშის და სოფლის ტერიტორიების განათება, ქსელისა და სანათი წერტილების ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა;
უნიფორმის შეძენა მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოების მიზნით;
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის გაფორმება სხვადასხვა დეკორაციით;
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მიმდინარე წელს ფინანსდება საბავშო ბაღების ფუნქიონირებისათვის და მიმდინარე რემონტისათვის საჭირო ხარჯები;
3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირდება ა(ა)იპ "აბაშის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება"; მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 600 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს კვებითი მომსახურებისათვის გაწეულ ხარჯს, აგრეთვე ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება საბავშო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები სამიქაოს თემში (თანადაფინანსება);
3.2 საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება ქ. აბაშის I საჯარო სკოლის ბაზაზე არსებული მოსწავლეთა პროფესიული განვითარების ჯგუფის მიერ განსახორციელებელი პროექტები (თანადაფინანსება);
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ფინანსდება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და სპორტული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება; ასევე ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სკოლისგარეშე სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, სპორტის ცალკეული სახეობების მიხედვით მოსწავლე-სპორტსმენების დაოსტატება, პერსპექტიული ჭაბუკი სპორტსმენების მომზადება, საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება.
4.1.1. ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ "აბაშის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის განვითარების ცენტრი"-ს სუბსიდირება, საფეხბურთო ჯგუფების საქართველოს და რეგიონების ჩემპიონატებში მონაწილეობისათვის.
4.1.2. ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ "აბაშის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი"-ს სუბსიდირება, სადაც ფუნქციონირებს სპორტული სექციები: ცხენოსნობა, მინდვრის ჰოკეი, ჭადრაკი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, მძლეოსნობა, მაგიდის ჩოგბურთი, ძიუდო, კალათბურთი, რომელიც ხელს შეუწყობს მასობრივი სპორტის განვითარებას, სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ღონისძიებათა ჩატარებას, პერსპექტიული ჭაბუკი სპორტსმენების საწვრთნელი პროცესის ორგანიზებას და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადებას, ეროვნული სახეობების (ცხენოსნობა) განვითარებას.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები;
4.2.1. ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანების მთ. ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანების მთავარი ბიბლიოთეკა; გაერთიანებაში შედის 17 სასოფლო განყოფილება და ერთი მართველი-მთავარი ბიბლიოთეკა, სადაც ხდება ბიბლიოგრაფიული და საინფორმაციული მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის შევსება, დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით;
4.2.2. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი და მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა;
4.2.2.1. ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები; მათ შორის: სადღესასწაულო დღეებში გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები; მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, ორი მუზეუმი და 7 სოფლის კულტურის სახლი;
4.2.2.2. ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ "აბაშის ხელოვნების სკოლა", სადაც სწავლობს 180 მოსწავლე, სასწავლო წლის განმავლობაში მშობელთა შემონატანი შეადგენს 20,0 ათას ლარს, აღნიშნული თანხა მიმართულია პედაგოგთა ხელფასების დასაფინანსებლად;
სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდა სასკოლო, რეგიონულ და რესპუბლიკურ კონკურსებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის და მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბებაში;
4.2.3. ა(ა)იპ საინფორმაციო მაუწყებელი "აბაშის მაცნე" (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირდება საინფორმაციო მაუწყებელი "აბაშის მაცნე", რომელიც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მეტად ინფორმირებას და ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის მეტ გამჭვირვალობას.
4.2.4. სხვა კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსების ხარჯი, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში; ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკაში ბუნებრივი აირის შეყვანის სამუშაოები, და მთ. ბიბლიოთეკის ოთახების სარემონტო სამუშაოები;
4.3. რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 05 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ "სასაფლაოების მართვის ცენტრი", რომელიც ახორციელებს აბაშის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა- პატრონობას, სუფთავდება სასაფლაოსთან მისასვლელი გზები, უპატრონო და მიტოვებული საფლავები იწმინდება მწვანე საფარისაგან; ნებაყოფლობითი ხელშეკრულების საფუძველზე შესაძლებელია საფლავების მოვლა;
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ეკლესია-მონასტრების ხელშეწყობის მიზნით სუბსიდირება;
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
აბაშის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახლემწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელდება, რაც უზრუნველყოფს არამხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში "საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
· განსაკუთრებით საშიში ინფექციების კერის ლიკვიდაცია, სასწრაფო შეტყობინებების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
· დაავადებათა აღმოცენების და გავრცელების შემცირება პრევენციული კონტროლის გზით, ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროს სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარება;
· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებების, მასობრივი მოშხამვის, პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი;
· მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის და ხელშწეყობის მიზნით საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები;
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ინფორმირება არაგადამდებ დაავადებათა აღმოცენების, პრევენციის საკითხებზე, მოსახლეობაში ჯანმრთელობაზე დადებითად მოქმედი უნარჩვევების პროპაგანდა;
5.2. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა და მიმდინარე რემონტი (პროგრამული კოდი 06 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საყოველთაო ჯანდაცვის დაზღვევისა და სხვა სახის დაზღვევით მოსარგებლე პირების იმ სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებას ან თანადაფინანსებას, რაც არ ფინანსდება ან/და ნაწილობრივ ფინანსდება სახელმწიფო ან/და კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ. ამ პროგრამით ისარგებლებენ აბაშის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები, მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირები; დაფინანსება 200 ლარიდან 700 ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში 100%-ით; დაფინანსება 701 ლარიდან 80%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 2000 ლარისა;
ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში, სუჯუნის თემის სოფ. ეწერში სამედიცინო ამბულატორიის შენობის მშენებლობა (სამეურნეო გარე საინჟინრო კომუნიკაციებისა და საძირკველის მოწყობა);
5.3. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.3.1. სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება (პროგრამული კოდი 06 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა შერჩევა, მომსახურების მიმწოდებელი სუბიექტური პროგრამის ბენეფიცირების ყოველდღიურად ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა, პროგრამის განხორციელების მონიტორინგი-მართვა (სულ 50 ბენეფიციარი);
5.3.2. სტიქიური უბედურების (ხანძარი, წყალდიდობა და ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სტიქიური უბედურების (ხანძარი, წყალდიდობა და ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა თითოეულზე 2000 (ორიათასი) ლარის ოდენობით (სულ 10 ბენეფიციარი); ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხებით განხორციელდება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები;
5.3.3. დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახებზე ერთდროული დამხარება (პროგრამული კოდი 06 03 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახებზე ერთდროული ფულადი დახმარების გაწევა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით, სულ 11 ბენეფიციარი);
5.3.4. მარჩენალდაკარბულ ბავშვთა ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 03 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მარჩენალდაკარგულ ბავშვებზე (ერთ-ერთი მშობელი) ერთდროული ფულადი დახმარების გაწევა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით, სულ 105 ბენეფიციარი);
5.3.5. ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 03 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ომის მონაწილე ჯანმრთელობა შერყეულ ვეტერანებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა და მათი სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემსუბუქება (თითოეულზე 154 ლარის ოდენობით, სულ 107 ბენეფიციარი);
5.3.6. სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფის ხარჯები (ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი) (პროგრამული კოდი 06 03 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შედეგად გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება (თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (დელეგირებული უფლებამოსილებით);
5.3.7. გარდაცვლილ დევნილთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახის წევრებზე სარიტუალო ხარჯებისათვის ერთჯერადი დამხარების გაცემა 200 ლარის ოდენობით (დელეგირებული უფლებამოსილებით);
5.3.8. შეზღუდეული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა (თითოეულზე 150 ლარის ოდენობით, სულ 35 ბენეფიციარი);
5.3.9. I ჯგუფის უსინათლო, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ყრუ-მუნჯების და ჩერნობილელთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ამ კატეგორიის ბენეფიციართათვის მატერიალური დახმარების გაწევა (თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, სულ 50 ბენეფიციარი);
5.3.10. დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 03 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: დიალიზის პროგრამით მოსარგებლეთათვის მატერიალური დახმარების გაწევა მგზავრობისათვის (თითოეულზე ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით, სულ 7 ბენეფიციარი);
5.3.11. მკვეთარად გამოხატული (I ჯგუფი) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მკვეთარად გამოხატული (I ჯგუფი) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარება (თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით, სულ 70 ბენეფიციარი);
5.3.12. მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება 252 ლარის ოდენობით (სულ 46 ბენეფიციარი);
5.3.13. მრავალშვილიანი ოჯახების (მესამე და მეტი შვილი 0-18 წლის ასაკამდე) დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება 50 ლარის ოდენობით, სულ 1058 ბენეფიციარი;
5.3.14. 100 წლის და 100-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 03 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 100 წელს მიღწეული მოქალაქის ერთჯერადი დახმარება (თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით, სულ 2 ბენეფიციარი);
თავი III
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 17.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგანიზაციული კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
მათ შორის
2014 წლის გეგმა
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
აბაშის მუნიციპალიტეტი
7865,5
6847,5
2227,2
4620,4
7401,8
1622,8
5779,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
129,0
156,0
0,0
156,0
156,0
0,0
156,0
ხარჯები
4635,7
4186,0
20,0
4166,0
5175,0
24,0
5151,0
შრომის ანაზღაურება
1156,3
1916,4
0,0
1916,4
1942,5
0,0
1942,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3229,7
2661,6
2207,2
454,4
2226,9
1598,8
628,1
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2983,1
2158,8
0,0
2158,8
2325,5
0,0
2325,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
99,0
115,0
0,0
115,0
115,0
0,0
115,0
ხარჯები
2876,8
2011,3
0,0
2011,3
2276,0
0,0
2276,0
შრომის ანაზღაურება
958,7
1584,3
0,0
1584,3
1586,8
0,0
1586,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106,2
147,6
0,0
147,6
49,5
0,0
49,5
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
383,1
662,6
0,0
662,6
739,8
0,0
739,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14,0
24,0
24,0
24,0
24,0
ხარჯები
375,2
625,6
0,0
625,6
725,5
0,0
725,5
შრომის ანაზღაურება
196,6
435,1
0,0
435,1
475,8
0,0
475,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,9
37,0
0,0
37,0
14,3
0,0
14,3
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1144,2
1492,6
0,0
1492,6
1563,1
0,0
1563,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
85,0
91,0
91,0
91,0
91,0
ხარჯები
1045,8
1382,0
0,0
1382,0
1527,9
0,0
1527,9
შრომის ანაზღაურება
762,0
1149,2
0,0
1149,2
1111,0
0,0
1111,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98,4
110,6
0,0
110,6
35,2
0,0
35,2
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
22,6
0,0
22,6
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
22,6
0,0
22,6
01 04
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 05
სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
4,5
3,7
0,0
3,7
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
4,5
3,7
0,0
3,7
0,0
0,0
0,0
01 06
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 07
რეგიონის ფონდის შევსება
1430,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1430,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
316,2
421,6
0,0
421,6
469,5
0,0
469,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30,0
41,0
0,0
41,0
41,0
0,0
41,0
ხარჯები
310,3
377,0
0,0
377,0
441,0
0,0
441,0
შრომის ანაზღაურება
197,7
332,1
0,0
332,1
355,7
0,0
355,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,9
44,5
0,0
44,5
28,5
0,0
28,5
02 01
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
177,0
330,4
0,0
330,4
371,6
0,0
371,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23,0
34,0
34,0
34,0
34,0
ხარჯები
176,6
286,8
0,0
286,8
343,1
0,0
343,1
შრომის ანაზღაურება
141,6
258,9
0,0
258,9
282,4
0,0
282,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,3
43,7
0,0
43,7
28,5
0,0
28,5
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
69,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
63,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახური
70,2
91,1
0,0
91,1
97,9
0,0
97,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
ხარჯები
70,2
90,3
0,0
90,3
97,9
0,0
97,9
შრომის ანაზღაურება
56,1
73,2
0,0
73,2
73,3
0,0
73,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,9
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3143,5
2779,1
2207,2
571,9
2671,4
1598,8
1072,6
ხარჯები
298,0
313,6
0,0
313,6
553,5
0,0
553,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2845,5
2465,5
2207,2
258,3
2117,9
1598,8
519,1
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
1793,4
1685,8
1631,3
54,5
1481,1
988,5
492,6
ხარჯები
4,2
0,0
0,0
0,0
212,3
0,0
212,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1789,2
1685,8
1631,3
54,5
1268,8
988,5
280,3
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
364,8
26,3
12,4
13,9
110,6
51,8
58,8
ხარჯები
30,9
1,6
0,0
1,6
11,2
0,0
11,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
333,9
24,8
12,4
12,3
99,4
51,8
47,6
03 02 01
ბინათმშენებლობა
154,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
154,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
97,7
1,6
0,0
1,6
87,6
51,8
35,8
ხარჯები
30,9
1,6
0,0
1,6
11,2
0,0
11,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66,8
0,0
0,0
0,0
76,4
51,8
24,6
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
88,4
12,4
12,4
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
88,4
12,4
12,4
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 04
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
23,9
12,3
0,0
12,3
23,0
0,0
23,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,9
12,3
0,0
12,3
23,0
0,0
23,0
03 03
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
4,7
0,0
0,0
0,0
9,6
0,0
9,6
ხარჯები
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
9,6
0,0
9,6
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
591,6
563,4
563,4
0,0
573,5
558,5
15,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
591,6
563,4
563,4
0,0
573,5
558,5
15,0
03 05
მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები
388,9
503,5
0,0
503,5
496,6
0,0
496,6
ხარჯები
258,1
312,0
0,0
312,0
330,0
0,0
330,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
130,8
191,5
0,0
191,5
166,6
0,0
166,6
03 05 01
სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა
130,8
191,5
0,0
191,5
166,6
0,0
166,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
130,8
191,5
0,0
191,5
166,6
0,0
166,6
03 05 02
ა(ა)იპ აბაშის კეთილმოწყობა
258,1
312,0
0,0
312,0
330,0
0,0
330,0
ხარჯები
258,1
312,0
0,0
312,0
330,0
0,0
330,0
04 00
განათლება
273,9
341,3
20,0
321,3
464,6
0,0
464,6
ხარჯები
237,6
341,3
20,0
321,3
453,1
0,0
453,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36,3
0,0
0,0
0,0
11,5
0,0
11,5
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
273,9
341,3
20,0
321,3
464,1
0,0
464,1
ხარჯები
237,6
341,3
20,0
321,3
452,6
0,0
452,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36,3
0,0
0,0
0,0
11,5
0,0
11,5
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,5
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,5
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
868,0
868,5
0,0
868,5
998,1
0,0
998,1
ხარჯები
632,3
864,5
0,0
864,5
991,1
0,0
991,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
235,8
4,0
0,0
4,0
7,0
0,0
7,0
05 01 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
368,1
336,9
0,0
336,9
378,0
0,0
378,0
ხარჯები
260,4
336,9
0,0
336,9
378,0
0,0
378,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
475,2
441,3
0,0
441,3
512,2
0,0
512,2
ხარჯები
347,1
437,3
0,0
437,3
505,2
0,0
505,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
128,1
4,0
0,0
4,0
7,0
0,0
7,0
05 02 01
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
82,5
103,5
0,0
103,5
119,5
0,0
119,5
ხარჯები
82,5
103,5
0,0
103,5
119,5
0,0
119,5
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
128,1
273,5
0,0
273,5
327,7
0,0
327,7
ხარჯები
0,0
273,5
0,0
273,5
327,7
0,0
327,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
128,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 03
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
26,8
41,2
0,0
41,2
42,7
0,0
42,7
ხარჯები
26,8
41,2
0,0
41,2
42,7
0,0
42,7
05 02 04
ა(ა)იპ აბაშის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი
237,8
19,1
0,0
19,1
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
237,8
19,1
0,0
19,1
0,0
0,0
0,0
05 02 05
სხვა კულტურული ღონისძიებები
0,0
4,0
0,0
4,0
22,3
0,0
22,3
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
15,3
0,0
15,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
4,0
0,0
4,0
7,0
0,0
7,0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა
24,2
90,3
0,0
90,3
107,9
0,0
107,9
ხარჯები
24,2
90,3
0,0
90,3
107,9
0,0
107,9
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
280,8
278,3
0,0
278,3
472,8
24,0
448,8
ხარჯები
280,8
278,3
0,0
278,3
460,3
24,0
436,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
12,5
0,0
12,5
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
64,4
71,5
0,0
71,5
83,4
0,0
83,4
ხარჯები
64,4
71,5
0,0
71,5
83,4
0,0
83,4
06 02
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი
69,6
46,5
0,0
46,5
161,0
0,0
161,0
ხარჯები
69,6
46,5
0,0
46,5
148,5
0,0
148,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
12,5
0,0
12,5
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
146,8
160,2
0,0
160,2
228,4
24,0
204,4
ხარჯები
146,8
160,2
0,0
160,2
228,4
24,0
204,4
06 03 01
სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება
43,1
44,5
0,0
44,5
60,5
0,0
60,5
ხარჯები
43,1
44,5
0,0
44,5
60,5
0,0
60,5
06 03 02
სტიქიური უბედურების (ხანძარი,წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
2,0
3,0
0,0
3,0
38,0
24,0
14,0
ხარჯები
2,0
3,0
0,0
3,0
38,0
24,0
14,0
06 03 03
დედ-მამით ობოლი და მარჩენალდაკარგული ბავშვების, ოჯახების და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა
6,0
6,9
0,0
6,9
30,5
0,0
30,5
ხარჯები
6,0
6,9
0,0
6,9
30,5
0,0
30,5
06 03 04
სარიტუალო მომსახურება
4,3
4,3
0,0
4,3
6,5
0,0
6,5
ხარჯები
4,3
4,3
0,0
4,3
6,5
0,0
6,5
06 03 05
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების, მოსახელობის, I ჯგუფის მკვეთარად გამოხატული შ/შ და დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფტა მგზავრობის დახმარების პროგრამა
3,6
4,3
0,0
4,3
27,5
0,0
27,5
ხარჯები
3,6
4,3
0,0
4,3
27,5
0,0
27,5
06 03 06
მესამე და მეტი ახალშობილი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მოსახლეობის სოციალური და 100 წლის და 100+-ზე მეტი ასაკის უზუცესთა დახმარება
85,2
97,3
0,0
97,3
65,4
0,0
65,4
ხარჯები
85,2
97,3
0,0
97,3
65,4
0,0
65,4
06 03 07
ავადმყოფთა ან ტრამვის შედეგად დროებით შრომის უუნარო პირთა დაფინანსება და ჯანმრთელობა გაუარესებული მოსახლეობის დახმარება
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0