„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№05
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.131.016117
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 14/04/2014
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №05

2014 წლის 14 აპრილი

ქ. ქობულეთი

 

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
        „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და     „ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის  შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,

მუხლი 1
        „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის  №11 დადგენილებაში (სსმ 01.01.2014 წ.) შეტანილ იქნას ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული  რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეელგუჯა ბაგრატიონი




თავი I
 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით

                                                                                                         (ლარი)

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

27,189,480

25,312,334

1,877,146

24,918,286

23,361,770

1,556,516

27,743,390

26,340,132

1,403,258

გადასახადები

1,575,001

1,575,001

                -   

1,199,956

1,199,956

 

1,099,500

1,099,500

                -   

გრანტები

23,646,810

21,769,664

1,877,146

21,897,784

20,341,268

1,556,516

25,443,390

24,040,132

    1,403,258 

სხვა შემოსავლები

1,967,669

1,967,669

                -   

1,820,546

1,820,546

 

1,200,500

1,200,500

                -   

ხარჯები

10,021,843

9,858,883

162,960

12,114,222

11,931,371

182,851

18,771,945

18,771,945

0

შრომის ანაზღაურება

2,123,641

2123641

                -   

2520472

2,520,472

                -   

2,617,500

2,617,500

                -   

საქონელი და მომსახურება

2,890,486

2887526

2,960

2709711

2,709,711

                -   

2,820,119

2,820,119

                -   

პროცენტი

503,398

503398

                -   

447389

447,389

                -   

456,910

456,910

                -   

სუბსიდიები

3,014,881

3014881

                -   

4240664

4,185,813

54851

5,022,228

5,022,228

                -   

გრანტები

                  -   

                 -   

                -   

            66,532 

          66,532 

                -   

                -   

                -   

                -   

სოციალური უზრუნველყოფა

705,798

545798

160,000

1752839

1,624,839

128000

6,518,272

    6,518,272 

                -   

სხვა ხარჯები

783,639

783639

                -   

376615

376,615

                -   

1,336,916

    1,336,916 

                -   

საოპერაციო სალდო

17,167,637

15,453,451

1,714,186

12,804,064

11,430,399

1,373,665

8,971,445

7,568,187

1,403,258

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

19,614,475

18,028,289

1,586,186

5,929,032

4,427,367

1,501,665

17,495,885

16,092,627

1,403,258

ზრდა

19,932,826

18,346,640

1,586,186

6,023,256

4,521,591

1,501,665

17,495,885

16,092,627

1,403,258

კლება

        318,351 

318,351

 

94,224

          94,224 

 

                -   

 

 

მთლიანი სალდო

-2,446,838

-2,574,838

128,000

6,875,032

7,003,032

-128,000

-8,524,440

-8,524,440

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2,564,196

-2,692,196

128,000

6,601,028

6,729,028

-128,000

-9,117,610

-9,117,610

0

ზრდა

     1,140,500 

     1,012,500 

       128,000 

    6,729,028 

   6,729,028 

                -   

                -   

                -   

                -   

ვალუტა, დეპოზიტები

     1,140,500 

     1,012,500 

       128,000 

    6,729,028 

   6,729,028 

 

                -   

 

 

კლება

     3,704,696 

3,704,696

                -   

        128,000 

                 -   

128,000

   9,117,610 

9,117,610

                -   

ვალუტა, დეპოზიტები

     3,704,696 

3,704,696

 

        128,000 

 

128,000

   9,117,610 

9,117,610

 

ვალდებულებების ცვლილება

-117,358

-117,358

0

-274,004

-274,004

0

-593,170

-593,170

0

ზრდა

                  -   

 

 

0

 

 

                -   

 

 

კლება

        117,358 

117,358

                -   

274,004

        274,004 

0

      593,170 

593,170

                -   

ბალანსი

             -  

             -  

            -  

              -  

             -  

            -  

           -  

            -  

            -  

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის

 ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

27507831

25630685

1877146

25012510

23455994

1556516

27743390

26340132

1403258

შემოსავლები

            27,189,480 

            25,312,334 

             1,877,146 

              24,918,286 

            23,361,770 

              1,556,516 

        27,743,390 

          26,340,132 

            1,403,258 

არაფინანსური აქტივების კლება

                   318,351 

                   318,351 

                           -   

                      94,224 

                   94,224 

                            -   

                           -   

                           -   

                           -   

 ფინანსური აქტივების კლება                                          (ნაშთის გამოკლებით)

                              -   

                             -   

                           -   

                                -   

                             -   

                            -   

                           -   

                           -   

                           -   

 ვალდებულებების ზრდა

                              -   

                             -   

                           -   

                                -   

                             -   

                            -   

                           -   

                           -   

                           -   

გადასახდელები

   30,072,027 

   28,322,881 

     1,749,146 

      18,411,482 

   16,726,966 

     1,684,516 

36861000

 35,457,742 

    1,403,258 

   ხარჯები

             10,021,843 

             9,858,883 

                162,960 

                12,114,222 

               11,931,371 

                 182,851 

          18,771,945 

           18,771,945 

                           -   

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

            19,932,826 

            18,346,640 

             1,586,186 

                6,023,256 

               4,521,591 

              1,501,665 

         17,495,885 

          16,092,627 

            1,403,258 

   ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

                              -   

 

 

                                -   

 

 

                           -   

 

 

      ვალდებულებების კლება

                   117,358 

                   117,358 

                           -   

                   274,004 

                 274,004 

                            -   

               593,170 

                593,170 

                           -   

ნაშთის ცვლილება

-    2,564,196 

-    2,692,196 

       128,000 

       6,601,028 

     6,729,028 

-      128,000 

-    9,117,610 

-    9,117,610 

                -   

 


მუხლი 3. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  27743390  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

27189480

25312334

1877146

24918286

23361770

1556516

27743390

26340132

  1,403,258

გადასახადები

       1,575,001

        1,575,001

 

   1,199,956

    1,199,956

                   -  

      1,099,500

       1,099,500

                   -  

გრანტები

     23,646,810

      21,769,664

      1,877,146

 21,897,784

  20,341,268

      1,556,516

    25,443,390

     24,040,132

      1,403,258

სხვა შემოსავლები

       1,967,669

        1,967,669

 

   1,820,546

    1,820,546

                   -  

      1,200,500

       1,200,500

                   -  

 

 

 

)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები     

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები   1099500     ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

 გადასახადები

                   1,575,001

                   1,199,956

                      1,099,500

ქონების გადასახადი

                   1,575,001

                   1,199,956

                      1,099,500

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე     (გარდა მიწისა)

                            1,034,320

                                692,613

                                   700,500

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                                 83,416

                                  71,679

                                     40,500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                               120,050

                                  83,721

                                     44,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                               335,144

                                351,943

                                   314,500

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი

                                   2,071

 

 

)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები     

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  25443390  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

23646810

21769664

1877146

21897784

20341268

1556516

25443390

24040132

  1,403,258

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

23646810

21769664

1877146

21897784

20341268

1556516

25443390

24040132

  1,403,258

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

       6,224,500

        6,224,500

 

   5,784,880

    5,784,880

 

      7,184,600

       7,184,600

 

სპეციალური ტრანსფერი

17422310

15545164

1877146

16112904

14556388

1556516

18258790

16855532

1403258

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

          194,260

                     -  

         194,260

                -  

 

 

             -  

 

 

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

          290,960

                     -  

         290,960

                -  

 

 

             -  

 

 

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

 

 

      208,549

 

         208,549

 

 

 

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

       1,391,926

 

      1,391,926

   1,347,967

 

      1,347,967

      1,403,258

 

      1,403,258

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

     15,545,164

      15,545,164

 

 14,556,388

  14,556,388

 

    16,855,532

     16,855,532

 

)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1200500.  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

სხვა შემოსავლები

                 1,967,669

                 1,820,546

                    1,200,500

შემოსავლები საკუთრებიდან

                 1,111,192

                    481,928

                       450,500

პროცენტები

                    925,976

                    279,178

                       270,500

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

                             925,976

                              279,178

                                 270,500

რენტა

                    185,216

                    202,750

                       180,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

                                56,068

                                28,700

                                    50,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

                             129,148

                              174,050

                                 130,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

                    259,226

                    308,404

                       280,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                    226,841

                    270,536

                       250,000

სანებართვო მოსაკრებელი

                                36,844

                                55,478

                                    30,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

                                36,844

                                55,478

                                    30,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

                             35

                           170

                                -  

სატენდერო მოსაკრებელი

                                         -  

                                         -  

                                             -  

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

                               2

                        3,374

                                -  

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

                    189,917

                    211,514

                       220,000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

                             43

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                      32,385

                      37,868

                         30,000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

                                32,385

                                37,868

                                    30,000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

                    374,773

                    850,796

                       350,000

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

                    222,478

                    179,418

                       120,000

შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან

                             222,478

                              179,418

                                 120,000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 18771945.  ლარის ოდენობით   თანადართული რედაქციით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013წლის  ფაქტი

2014წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

 10,021,843

 9,858,883

162,960

 12,114,222

 11,931,371

182,851

 18,771,945

 18,771,945

0

შრომის ანაზღაურება

        2,123,641

     2,123,641

                -  

       2,520,472

       2,520,472

                     -  

       2,617,500

       2,617,500

               -  

საქონელი და მომსახურება

        2,890,486

     2,887,526

2,960.0

       2,709,711

       2,709,711

                     -  

       2,820,119

       2,820,119

               -  

პროცენტი

           503,398

        503,398

                -  

          447,389

          447,389

                     -  

          456,910

          456,910

               -  

სუბსიდიები

        3,014,881

     3,014,881

                -  

       4,240,664

       4,185,813

             54,851

       5,022,228

       5,022,228

               -  

გრანტები

 

 

 

            66,532

            66,532

                     -  

                   -  

                    -  

               -  

სოციალური უზრუნველყოფა

           705,798

        545,798

160,000

       1,752,839

       1,624,839

           128,000

       6,518,272

       6,518,272

               -  

სხვა ხარჯი

           783,639

        783,639

                -  

          376,615

          376,615

                     -  

       1,336,916

       1,336,916

               -  

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 17495885.  ლარის ოდენობით მათ შორის.

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 17495885 ლარის ოდენობით,თანადართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013წლის  ფაქტი

2014წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

           227,964

        227,964

               -   

35,613

            35,613

                     -  

3,900

              3,900

               -  

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

               7,156

            7,156

               -   

18,780

            18,780

                     -  

228,908

          228,908

               -  

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

      18,621,238

   17,035,052

   1,586,186

4,917,295

       3,415,630

        1,501,665

10,523,381

       9,120,123

  1,403,258

განათლება

           699,298

        699,298

               -   

568,322

          568,322

                     -  

2,168,338

       2,168,338

               -  

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

           352,449

        352,449

               -   

483,246

          483,246

                     -  

4,563,854

       4,563,854

               -  

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

             24,721

          24,721

               -   

                  -   

                   -   

                    -   

        7,504.00 

        7,504.00 

              -   

ჯამი

      19,932,826

   18,346,640

   1,586,186

       6,023,256

       4,521,591

        1,501,665

     17,495,885

     16,092,627

  1,403,258

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013წლის  ფაქტი

2014წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

     318,351 

    318,351

           -  

      94,224 

       94,224

              -  

            -   

              -  

          -  

ძირითადი აქტივები

      318,351

    318,351

           -  

      94,224 

       94,224

              -  

            -   

              -  

          -  

 


მუხლი 6.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  32267830      ფუნქციონალურ ჭრილში,თანადართული რედაქციით:     

  (  ლარი)

ფუნქციო ნალური                    კოდი

დასახელება

 2012 წლის ფაქტი   

 2013წლის ფაქტი

 2014 წლის გეგმა 

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 
 

701

საერთო დანიშნულების
სსახელმწიფო მომსახურება

3,189,861 

3,186,901 

2,960 

3,039,232 

3,039,232 

2,892,226 

2,892,226 

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                

2,208,666 

2,205,706 

2,960 

2,168,868 

2,168,868 

2,406,870 

2,406,870 

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,072,571 

2,069,611 

2,960 

2,028,138 

2,028,138 

2,176,070 

2,176,070 

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

136,095 

136,095 

140,730 

140,730 

230,800 

230,800 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

503,398 

503,398 

803,832 

803,832 

472,910 

472,910 

 

7017

საერთო დანისნულების ფულადი ნაკადები მტავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

66,532 

66,532 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

477,797 

477,797 

12,446 

12,446 

 

702

თავდაცვა

115,149 

115,149 

121,505 

121,505 

132,000 

132,000 

 

7021

 შეიარაღებული ძალები

115,149 

115,149 

121,505 

121,505 

132,000 

132,000 

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

553,575 

553,575 

567,619 

567,619 

0  

791,008 

791,008 

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

49,965 

49,965 

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

503,610 

503,610 

567,619 

567,619 

791,008 

791,008 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6,083,406 

5,923,406 

160,000 

2,737,063 

2,455,365 

281,698 

9,944,064 

9,944,064 

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

188,176 

28,176 

160,000 

1,105,296 

977,296 

128,000 

6,095,750 

6,095,750 

 

70421

სოფლის მეურნეობა

188,176 

28,176 

160,000 

1,105,296 

977,296 

128,000 

6,095,750 

6,095,750 

 

7045

ტრანსპორტი

5,760,380 

5,760,380 

1,488,029 

1,334,331 

153,698 

3,703,264 

3,703,264 

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,760,380 

5,760,380 

1,488,029 

1,334,331 

153,698 

3,703,264 

3,703,264 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

134,850 

134,850 

143,738 

143,738 

145,050 

145,050 

 

705

 გარემოს დაცვა

2,424,176 

2,424,176 

1,429,925 

1,429,925 

3,086,024 

3,086,024 

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,340,538 

1,340,538 

1,299,110 

1,299,110 

1,358,000 

1,358,000 

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1,083,638 

1,083,638 

130,815 

130,815 

1,728,024 

1,728,024 

 

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

13,328,574 

11,742,388 

1,586,186 

4,857,368 

3,509,401 

1,347,967 

7,991,133 

6,587,875 

1,403,258 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

7,258,561 

7,064,301 

194,260 

1,052,515 

1,052,515 

1,124,898 

1,124,898 

 

7063

წყალმომარაგება

1,785,752 

1,785,752 

1,381,888 

1,381,888 

4,118,061 

4,118,061 

 

7064

 გარე განათება

575,769 

575,769 

538,530 

538,530 

655,900 

655,900 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

3,708,492 

2,316,566 

1,391,926 

1,884,435 

536,468 

1,347,967 

2,092,274 

689,016 

1,403,258 

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

108,413 

108,413 

167,139 

167,139 

216,044 

216,044 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

108,413 

108,413 

167,139 

167,139 

216,044 

216,044 

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,479,805 

1,479,805 

2,261,467 

2,261,467 

6,336,566 

6,336,566 

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

609,163 

609,163 

1,335,401 

1,335,401 

3,168,213 

3,168,213 

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

789,571 

789,571 

833,869 

833,869 

3,071,753 

3,071,753 

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

780 

780 

11,669 

11,669 

15,000 

15,000 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

    კულტურისა და რელიგიის სფეროში

80,291 

80,291 

80,528 

80,528 

81,600 

81,600 

 

709

განათლება

2,106,619 

2,106,619 

2,316,177 

2,261,326 

54,851 

4,460,783 

4,460,783 

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

793,725 

793,725 

1,081,317 

1,026,466 

54,851 

1,628,855 

1,628,855 

 

7092

ზოგადი განათლება

25,292 

25,292 

3,403 

3,403 

4,200 

4,200 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

25,292 

25,292 

3,403 

3,403 

4,200 

4,200 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1,287,602 

1,287,602 

1,231,457 

1,231,457 

2,827,728 

2,827,728 

 

710

სოციალური დაცვა

565,091 

565,091 

639,983 

639,983 

417,982 

417,982 

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

127,297 

127,297 

142,775 

142,775 

174,150 

174,150 

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

437,794 

437,794 

497,208 

497,208 

243,832 

243,832 

 

 

მთლიანი ხარჯები

29,954,669 

28,205,523 

1,749,146 

18,137,478 

16,452,962 

1,684,516 

36,267,830 

34,864,572 

1,403,258 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო .
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო    -8,524.440 ლარის ოდენობით;

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ფინანსური  აქტივების ცვლილება     -   9,117.610  ლარის  ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 593,170 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
     მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული , კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ, ახალგაზრდულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები
    2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
  1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)

    ბოლო დროს გახშირებული, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო- სამაშველო სამსახურის და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. რაც აუცილებელია სხვადასხვა ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური                                                                         (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

 

 1.2 სახანძრო -სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, საგანგებო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციისა და დახმარების გასაწევად აუცილებელია  სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, აგრეთვე  არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით შესაბამისი სამსახურის ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა,პროგრამა დააფინანსებს სამსახურის კუთვნილი ავტომობილის  რეაბილიტაციას და ამავე დროს  სახანძრო დანიშნულების ერთი ერთეული ახალი ავტომობილის  შეძენას, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. აუცილებელია პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია                                                        (პროგრამული კოდი 03 00)

    მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს  წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, პარკების და მოედნების კეთილმოწყობა,მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

         2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები                                                                                    (პროგრამული კოდი 03 01)

 პროგრამის ფარგლებშიგანხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ  რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა  და  სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, უზრუნველყოფილი იქნება გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას .

 

 2.1.1 ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)   კეთილმოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 01)

   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას  იმ უბნებში სადაც უკვე მოწესრიგებული იქნება  მიწისქვეშა  კომინიკაციები კერძოდ ე.წ. ქალაქ ქობულეთში საავადმყოფოს უბნის  ქუჩების: თბილისის  და თბილისის ქუჩის ჩიხის,  სოხუმის, ჯაფარიძის, ჯაფარიძის I- II -III შესახვევის,  ჩეხოვის, ძნელაძის და კოსტავას ქუჩები, დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში  შ. რუსთაველის ქუჩის მონაკვეთის (თავისუფლების ქუჩის კვეთიდან ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარის მარცხენა მხარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ქალაქ ქობულეთში ტურისტული ზონის მოპირდაპირედ დავით აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ მეფის სანაპიროზე გადასასვლელის (ქვეითთა) კეთილმოწყობითი სამუშაოები, თამარ მეფის სანაპიროზე გადამსვლელი ქუჩების(ნინოშვილის,გოგოლის) მოწყობის სამუშაოები. დაბა ჩაქვში დაგეგმილია თამარ მეფის ქუჩის მონაკვეთის ტროტუარების სარეაბილიტაციო სამუშაოები,ხოლო სოფელ ლეღვში მოეწყობა N1 საჯარო სკოლათან მისასვლელი გზა.

 

2.1.2  ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს 1000 მეტრიანი მონაკვეთის სავალი ნაწილის კეთილმოწყობითი სამუშაოებს რეაბილიტაციას. აღნიშნულ მონაკვეთზე 2012 წელში მოეწყო  ნაპირდამცავი ჯებირი.

 

2.1.3  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების,საგზაო შუქნიშნების მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია ( პროგრამული კოდი 03 01 04)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქალაქ ქობულეთში  საგზაო ნიშნების განთავსების, რუსტაველის ქუჩის მონაკვეთებზე ღერძულა ხაზებისა და ქვეითად მოსიარულეთა გადასასვლელების მონიშვნების სამუშაოებს. აგრეთვე ქალაქ ქობულეთში  რუსთაველი -თავისუფლების ქუჩის კვეთაში შუქნიშნების მოწყობას და ქალაქში ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებთან  ციმციმების მოწყობის სამუშაოებს.

 

2.1.4    ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 05)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქალაქ ქობულეთში  დავით აღმაშენებლის გამზირზე ორი ერთეული მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელის შეძენასა და დამონტაჟებას, ყოფილი ჩოლოქის მეურნეობაში, მემედ აბაშიძის ქუჩასა და კვირიკე-ბობოყვათის მიმართულებით რკინიგზის მიმდებარედ აგურის ახალი მოსაცდელების მსენებლობას.

 

2.1.5    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი ( პროგრამული კოდი 03 01 07)

     ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქალაქ ქობულეთში  ქუჩებსა და ქუჩებს შორის კვეთებში, პარკებში, ზღვისპირა ტერიტორიებზე  სულ 60-მდე ადგილზე ვიდეოთვალების განთავსებას.

 

2.1.6  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით  (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა   (პროგრამული კოდი 03 01 10)

 

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.

 

  2.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა                                     (პროგრამული კოდი 03 02)

        პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების              გადახურვა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარე განათების ახალი წერტების მოწყობა.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემები.

   2.2.1 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 02 01)

  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, კერძოდ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი სოფლებში: კვირიკესა და მუხაესტატეში, ციხისძირის N14, N33, ხუცუბნის (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის), ბობოყვათის N5 სახლის,აგრეთვე დაბა ოჩხამური-ცეცხლაურის და დაბა ჩაქვში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები და  ქ. ქობულეთში:   დ. აღმაშენებლის გამზირის  ქუჩა N3, N99, N99-ა, N99-ბ,  რუსთაველის N215-ა, თავისუფლების ქუჩა N15, N90, პუშკინის ქუჩა N42, ჩოლოქის დასახლება ხულოს ქუჩა  N3, N22 ში მდებარე  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი.

           2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02)

  დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა  და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული   ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე  წყაროების,  ეფექტური ოფტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა, აგრეთვე  შუქტექნიკის პრაქტიკაში შუქდიოდების აქტიური დანერგვა, ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის-4000-მდე  წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღურება რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ  გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნების. პროგრამა დააფინანსებს არსებული სადენების შეცვლის სამუშაოებს კერძოდ ქალაქ ქობულეთში  დ. აღმაშენებლის გამზირზე  N686 და N818 მდე, N226-336 მდე,  N336-დან  528მდე, და რუსთაველის ქუჩის N160 დან  N285 მდე,  N26 დან 114 მდე, ხოლო ახალი გარე განათების წერტების მოწყობის სამუშაოებს რუსთაველის ქუჩაზე ციტრუსის გადამამუშავებელ ქარხნისა და მტს-დასახლებაში.

2.2.3 . დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03  02  03)

   მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ქალაქის ტერიტორიაზე სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.  ნაგავსაყრელების მოვლა–დამუშავება, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სარდაფებისა და ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის  შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. პროგრამით შეიძინება მყარი ნარჩენების კონტეინერები.

     2.2.4 .გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2014 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭიროს ყველა ხარჯს. შეიძინება მარადმწვანე ნარგავები.

 

 

2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით. გათვალისწინებულია სოფელ ზედა და ქვედა სამებისა და ხუცუბნის დასახლების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია,  ქ. ქობულეთში გელაურის დასახლებასა და ქალაქ ქობულეთში ბაგრატიონის ქუჩაზე  შეიცვლება არსებული ამორტიზირებული წყლისა და კანალიზაციის სისტემა რომელიც შეამცირებს სასმელი წყლის დანაკარგს . განხორციელდება დაბა ოჩხამურში სასმელ-სამეურნეო წყლის სისტემის შიგა ქსელის რეაბილიტაცია, დაბა ჩაქვში სოფელ ბუკნარის წყალმიმღებ კამერებში და წყალდენებზე წყალდამცავი დამბის მოწყობა, აგრეთვე პროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის დაფინანსებას,  რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს  სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას,ამორტიზირებული წყლის მილების შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან დამოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.

2.2.6.  სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა                                  (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე სანიაღვრე კანალიზაციის მიმდინარე ექსპლუატაცია, სანიაღვრე წყლების გზის სავალი ნაწილიდან მოშორება მათზე სისტემატიური  კონტროლი და სრულყოფილი მონიტორინგის უზრუნველყოფა, აგრეთვე    ქ. ქობულეთში არსებული დახურული და ღია სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა. გათვალისწინებულია სანიაღვრე სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაცია (მოვლა-პატრონობა). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქ. ქობულეთში  რუსთაველის ქუჩასა   და  აღმაშენებლის გამზირის  N30 ,  N46 და N47  სანიაღვრე კოლექტორების მოწყობას,  ქალაქ ქობულეთში ე.წ. საავადმოყოს უბნის დარჩენილი ნაწილისა და კომახიძის ქუჩის წყალკანალიზაციის  სისტემის რეაბილიტაციას და განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩის N3 სატუმბი სადგურის (სასაფლაოს მიმდებარედ) ეზოში ცამდინარე წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, აგრეთვე ქ.ქობულეთში ხ.ხაბაზის ქუჩაზე,ყოფილი პანსიონატ’ჩირაღდანის“ მოპირდაპირედ,რუსთაველის ქუჩაზე საზოგადოებრივი კოლეჯის“ახალი ტალღის „მიმდებარე ტერიტორიაზე, ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩაზე, აღმაშენებელი- ჯინჭარაძის ქუჩის კვეთაში, აგრეთვე აღმაშენებლის გამზირის N308-ის მიმდებარედ და მეგობრობისა და ჯაფარიძის ქუჩის კვეთაში სანიაღვრე სისტემების მოწყობა. ქვეპროგრამა აგრეთვე დააფინანსებს სოფელ ხუცუბნის თემში თეთროსნის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის  სამუშაოებს.

 

2.2.7 . უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის იერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების (ავტოფარეხი, რკინის კონსტრუქცია, უსახური ჯიხურები რეკლამები, ბილბორდები) და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი.

2.3 .მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები,სკვერებსა და პარკებში არსებული საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია,მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

   2.3.1 სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები                                       (პროგრამული კოდი 03 03 01)

     ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში თავისუფლების ქუჩა N22-N28ის მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილმოწყობა,დ.აღმასენებლის ქუჩა N277-ში მდებარე სავარჯიშო მოწყობილობებისათვის მიმდებარე ტერიტორისს მოწყობა,გათვალისწინებულია რკინიგზის სადგურის   მოედნის მიმდებარე ტერიტორიების  კეთილმოწყობის სამუშაოები.

2.3.2  მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

     ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მდებარე შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რეაბილიტაციის სამუშაოების კერძოდ აღმაშენებლის N100-სი მდებარე მუზეუმის შენობის  ,შპს“ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ ტერიტორიაზე  განთავსებული დამხამრე ნაგებობის სახურავების რეაბილიტაცია. პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციული შენობის გარე ფასადის მოწესრიგებისა და შენობაში  შესასვლელი კიბის უჯრედის მოწყობის სამუშაოებს. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის  სხვადასხვა შენობა-ნაგებობებზე სპეციალური პანდუსების მოწყობა  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შენობაში ადაპტაციის მიზნით.

   2.3.1 ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ქობულეთში  დ.აღმაშენებლის გამზირის №520ის მოპირდაპირედ და  თამარ მეფი  სანაპიროზე მწვანე ზოლისა და ტერიტორიის  კეთილმოწყობითი სამუშაოები  .

2.4   საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა                                     (პროგრამული კოდი 03 05)

  მუნიციპალიტეტში  სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს.

 2.5 ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)  (პროგრამული კოდი 03 06)

საქართველოს მთავრობის 2014წლის 20 თებერვლის N183 დადგენილებისა “სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“  და 2014 წლის 20 მარტის N471 განკარგულების  “ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის  თანხის გამოყოფის შესახებ“ თანახმად პროგრამა ითვალისწინებს  სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკურ საჭიროებათა (ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის ობიექტების, კეთილმოწყობის და სხვა) დაფინანსებას.

2.6 საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 07)

  მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება. სულ სამუშაოები ჩატარდება 136879კვ/მეტრ ფართობზე.

2.აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 08)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

2,8 სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 09)

ტურისტული სეზონის დადგომამდე და სეზონის განმავლობაში აუცილებელი ხდება ტურისტულ ობიექტებში გარემო ზემოქმედების ფაქტორებისა და მიკროკლიმატის მაჩვენებლების ,კვების ბლოკების მდგომარეობის მოქმედ სანიტარულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა.

2.9   ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება                                                                                                         (პროგრამული კოდი 03 10)

პროგრამით გაგრძელდება ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობა და ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ღონისძიება.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) .

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

  3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება(პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს  1600 ზე  მეტი ბავშვი.  მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების   სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.

3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა                                                                         (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამა ითვალისწინებს   სოფელ კვირიკეში, დაგვაში, ბობოყვათში,ქაქუთში,მუხაესტატესა და ზენითში ახალი საბავშვო ბარის მშენებლობას. სოფელ საჩინოსა და ალამბრის საბავშვო ბაღებს ჩაუტარდებათ შენობის სარემონტო სამუშაოები.გარდა ამისა  პროგრამით დასრულდება  სოფელ ხუცუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობისა და ინვენტარით უზრუნველყოფის  აგრეთვე  2013 წელში დაწყებული ქალაქ ქობულეთში N5 საბავშვო ბაღის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

  3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

 პროგრამით  გათვალისწინებულია ქობულეთის მე-3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება და ამ მიზნით  მომსახურე სკოლის კუთვნილი ავტობუსის უზრუნველყოფა საწვავით.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები                                                             (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ცხოვრების ჯანსარი წესის დამკვიდრებისათვის პროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს  ქ. ქობულეთში სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დასრულებას.

2014 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“  მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.
  • 4.1.1. ქობულეთის კომპლექსური სასპორტოსკოლის ხელშეწყობა                                                                                                        (პროგრამული კოდი 05 01 01)

          სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი,  ჭადრაკი,  ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 300 ზე მეტი ბავშვი,  ტარდება შიდა სასკოლო და რესპუბლიკური მნიშვნელობის სპორტული  ღონისძიებები.

    4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 02)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორცსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. პროგრამა ითვალისწინებს თავისუფალი ჭიდაობის სახეში სხვადასხვა ცნობილი სპორცმენთა (მელაშვილი, ჩელებაძე) სახელობის ტურნების მოწყობას, ფეხბურთის სახეში ცნობილი სპორცმენის (ამირან ანანიძის) სახელობის ტურნირის მოწყობას, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების ახალგაზრდა ფეხბურთელთა ნაკრები გუნდები, სპორტის სახეობებში როგორიცაა: ჭადრაკი, ძალოსნობა, ძიუდო, მინი ფეხბურთი, რაგბი მუნიციპალიტეტისა და რესპუბლიკურ  პირველობისათვის მონაწილეობის ხელშეწყობას; გათვალისწინებულია ველოსპორტი ქობულეთის ნაკრები გუნდის რესპუბლიკურ, რეგიონალურ ტურნირების მონაწილეობის ხელშეწყობა, პროგრამა დააფინანსებს აჭარის პირველ მოსწავლეთა თამაშებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელების მონაწილეობის ხელშეწყობას, გათვალისწინებულია ქობულეთის დაძმობილებული ქალაქის ალავერდის სპორტული დელეგაციის და ალავერდში მუნიციპალიტეტის სპორტული დელეგაციების ვიზიტების უზრუნველყოფას, წლის განმავლობაში დაფინანსდება წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება, მიღწეული წარმატებებისატვის სპოტსმენთა წახალისება და სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერა.

    4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

       პროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო  და სარაგბო კლუბების დაფინანსებას. კერძოდ საფეხბურთო საკლუბო გუნდი“შუქურას“ და სარაგბო კლუბი“პონტოს“ მხარდაჭერის პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას ,   სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით,აგრეთვე    გუნდების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ   ადმინისტრაციულ ხარჯებს.

    4.1.4. სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

       პროგრამა ითვალისწინებს   მუნიციპალიტეტში ქაქუთის თემში სოფელ აჭში სპორტული საფეხბურთო მოედნის მოწყობას. დაგეგმილია აგრეთვე ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩის N215-ას თან მდებარე ტერიტორიაზე არსებული საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია.

    4.1.5 სპორტული კომპლექსის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

       პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დასრულებარომლის მშენებლობა დაიწყო 2013 წელში, იგი ხელს შეუწყობს სპორტსმენებისათვის შესაბამისი სავარჯიშო პირობების შექმნას, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინებას, ასევე სპორტული კომპლექსი გახდება სხვადასხვა ადგილობრივი თუ რესპუბლიკური სპორტული ღონისძიებების ჩატარების  ადგილი. სპორტული კომპლექსი განთავსდება 5000კვ/მეტრ ფართობზე და შესდგება ორი ნაწილისაგან : მთავარი დარბაზისა (მაყურებლის ტრიბუნა-600 მაყურებელი  და სათამაშო მოედანი) და ოთხსართულიანი შენობისაგან (განლაგებული იქნება გასახდელები, სველი წერტილები,დამხმარე მცირე ზომის ორი დარბაზი და სასადილო სამზარეულოთი, სააქტო დარბაზი და ადმინისტრაციის განსათავსებელი ოთახები).

    4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

     4.2.1.ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

    მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2014 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  თანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის  სკოლები სულ  570 მოსწავლეზე მეტი.

     

     

    4.2.2.ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

    მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შესდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლეახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია 22 სასოფლო კულტურული დაწესებულება, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს  ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის,  ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ- თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

      4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

         მუნიციპალიტეტი  საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს  ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

     4.2.4 .ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"                                                                             (პროგრამული კოდი 05 02 04)

    მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს  ანსამბლის სხვადასხვა კონცერტებში მონაწილეობის ხელშეწყობისა  და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.

    4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვაკულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები. კერძოდ:   დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო, სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაული „ზურაბობა“, ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ტურისტული სარეკლამო მასალების დამზადება, საკურორტო სეზონის გახსნა, ბოლო ზარი-წარმატებულ მოსწაავლეებთან შეხვედრა, ხელოვანთა, მხატვართა და ფოტოგრაფთა გამოფენა, პედაგოგთა დღე, საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება, სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ურთიერთობები, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საბავშვო გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაცია, სახალხო დღესასწაულებების მოწყობა,  გათვალისწინებულია საახალწლო წარმოდგენების მოწყობა პატარებისათვის, სხვადასხვა კულტურული პროექტების მხარდაჭერა.

    4.2.6 .  კულტურის სახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 02 06) 

            იქედან გამომდინარე, რომ ქალაქს არ გააჩნია ისეთი  ფუნქციისა და დანიშნულების ობიექტი, სადაც შესაძლებელი იქნება კულტურული და აღნიშნული სახის სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქ ქობულეთში 400 მაყურებელზე გათვლილი კულტურის სახლის მშენებლობა.

    4.2.7 ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

    პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებს შორის ინტელექტუალური განვითარების პოპულარიზაციას,  გაიმართება  ეკოტურიზმის (ცნობიერების დონის ამაღლება, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები),  დედაენის დღისადმი მიძღვნილი და ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი  კვირეული, ჩატარდება მუნიციპალური პირველობა სკოლის მოსწავლეთა შორის ინტელექტუალურ თამაშში ,,ბრეინ-რინგი."

       4.2.8. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 08)

    მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით მოქმედებს და წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.   

       5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა                      (პროგრამული კოდი  06 00)

    მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

  • .ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)
  • პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება, მათ შორის, ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია. განხორციელდება მოსახლეობის უფასო სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

     

    5.1 .1. ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების  მედიკამენტოზური  დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 01)

       პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამა მუნიციპალიტეტში ხორციელდება უკვე 2009 წლიდან,  მიმდინარე წელს პროგრამით განხორციელდება 180 ბენეფიციარის ყოველთვიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

     

    5.1.2 . ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი  06 01 02)

           პროგრამა ითვალისწინებს  ქალაქ ქობულეთში კერძოდ ჩოლოქის დასახლებაში ახალი ამბულატორიის  მოწყობის მიზნით ,შენობის დასადგმელი მოედნისა და კომუნიკაციით  უზრუნველყოფის სამუშაოებს.

    5.1.3  სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამა

    (პროგრამული კოდი  06 01 04)

         პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დიდი მანძილით დაშორებული სოფლების კერძოდ: დაბა ჩაქვის, ხალას, საჩინოს, ციხისძირის თემის, სოფელ ჩაისუბნის და სოფელ დაგვას (ნაწილობრივ) მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენას. პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და პაციენტებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას, აგრეთვე ფუნქციონირებისათვის სხვა ყველა საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას.

    5.1.3 . პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

     (პროგრამული კოდი  06 01 05)

      პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12 ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ობიექტის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში  მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებით ყოველთვიურად შევსება.

     

     

    5.2. სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02)

    მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე

    და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას.

    5.2.1.სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

    პროგრამით ისარგებლებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0 დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედმამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი) ოჯახი,  სულ   230 ბენეფიციარი. პროგრამა ითვალისწინებს ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადი კვებით  კვირაში 7დღის (წელიწადში 365 დღის) განმავლობაში.

         5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

    მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე (109 ოჯახი) 500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე (20 ოჯახი) 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე (10 ოჯახი) 900 ლარის ოდენობით.

       5.2.3 .    5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)  ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 02 03)

     მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე (48 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

       5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04)

     მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარარებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალ დაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.   ამ მიზნით  გათვალისწინებულია ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების  ანაზღაურებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარი, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე   200 ლარის ოდენობით, და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით დახმარება, მემორიალის შემკობა - 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო, 8-9 აგვისტო, 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი. პროგრამას არეგულირებს საქართველოს კანონი „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკდავყოფის შესახებ“ და საქართველოს კანონი“ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“

    5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 02 05)

      პროგრამა ითვალისწინებს დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით.

    5.2.6. უმწეო გარდაცვლილის  ოჯახებზე  ერთჯერადი  დახმარების  პროგრამა                          (პროგრამული კოდი  06 02 07) 

         პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით.                              

     5.2.7  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 11)

      პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდას საცხოვრებელ ადგილამდე.

    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


    მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

    პროგრამული კოდი

    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

    2012 წლის ფაქტი

    2013წლის  ფაქტი

    2014წლის გეგმა

     სულ

    მათ შორის

     სულ

    მათ შორის

     სულ

    მათ შორის

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

     

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

    30072027

    28322881

    1749146

    18411482

    16726966

    1684516

    36861000

    35457742

     1,403,258

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                        232

                          232

                             -  

                    246

                          246

                            -  

                          247

                       247

                           -  

     

    ხარჯები

          10,021,843

              9,858,883

                 162,960

     12,114,222

           11,931,371

                182,851

           18,771,945

        18,771,945

                           -  

     

    შრომის ანაზღაურება

            2,123,641

              2,123,641

                             -  

        2,520,472

              2,520,472

                            -  

              2,617,500

           2,617,500

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            2,890,486

              2,887,526

                      2,960

        2,709,711

              2,709,711

                            -  

              2,820,119

           2,820,119

                           -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

                  13,937

                    13,937

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    მივლინება

                  16,729

                    16,729

                             -  

                6,374

                      6,374

                            -  

                    19,100

                 19,100

                           -   

     

    ოფისის ხარჯები

                576,088

                 576,088

                             -  

           520,728

                 520,728

                            -  

                 622,400

              622,400

                           -  

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

                  19,910

                    16,950

                      2,960

                9,119

                      9,119

                            -  

                    11,000

                 11,000

                           -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                  35,705

                    35,705

                             -  

              26,890

                    26,890

                            -  

                      5,400

                   5,400

                           -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                267,397

                 267,397

                             -  

           200,690

                 200,690

                            -  

                 208,670

              208,670

                           -   

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            1,960,720

              1,960,720

                             -  

        1,945,910

              1,945,910

                            -  

              1,953,549

           1,953,549

                           -  

     

    პროცენტი

                503,398

                 503,398

                             -  

           447,389

                 447,389

                            -  

                 456,910

              456,910

                           -  

     

    სუბსიდიები

            3,014,881

              3,014,881

                             -  

        4,240,664

              4,185,813

                  54,851

              5,022,228

           5,022,228

                           -  

     

    გრანტები

                            -  

                              -  

                             -  

              66,532

                    66,532

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                705,798

                 545,798

                 160,000

        1,752,839

              1,624,839

                128,000

              6,518,272

           6,518,272

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                783,639

                 783,639

                             -  

           376,615

                 376,615

                            -  

              1,336,916

           1,336,916

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          19,932,826

           18,346,640

             1,586,186

        6,023,256

              4,521,591

            1,501,665

           17,495,885

        16,092,627

           1,403,258

     

    ვალდებულებების კლება

                117,358

                 117,358

                             -  

           274,004

                 274,004

                            -  

                 593,170

              593,170

                           -  

    01. 00

    წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

    3,700,454

    3,697,494

    2,960

    3,732,140

    3,732,140

    0

    3,919,306

    3,919,306

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                        179

                          179

                             -  

                    185

                          185

                            -  

                          186

                       186

                           -  

     

    ხარჯები

            3,355,132

              3,352,172

                      2,960

        3,422,523

              3,422,523

                            -  

              3,322,236

           3,322,236

                           -  

     

    შრომის ანაზღაურება

            1,677,541

              1,677,541

                             -  

        1,979,562

              1,979,562

                            -  

              2,056,060

           2,056,060

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                558,548

                 555,588

                      2,960

           420,071

                 420,071

                            -  

                 514,160

              514,160

                           -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

                     7,937

                      7,937

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    მივლინება

                  13,734

                    13,734

                             -  

                3,799

                      3,799

                            -  

                    15,300

                 15,300

                           -  

     

    ოფისის ხარჯები

                198,045

                 198,045

                             -  

           175,795

                 175,795

                            -  

                 242,470

              242,470

                           -  

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

                  19,910

                    16,950

                      2,960

                9,119

                      9,119

                            -  

                    11,000

                 11,000

                           -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                     1,670

                      1,670

                             -  

                2,390

                      2,390

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                208,571

                 208,571

                             -  

           145,754

                 145,754

                            -  

                 153,790

              153,790

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                108,681

                 108,681

                             -  

              83,214

                    83,214

                            -  

                    91,600

                 91,600

                           -  

     

    პროცენტი

                503,398

                 503,398

                             -  

           447,389

                 447,389

                            -  

                 456,910

              456,910

                           -  

     

    სუბსიდიები

                150,890

                 150,890

                             -  

           132,870

                 132,870

                            -  

                 147,860

              147,860

                           -  

     

    გრანტები

                            -  

                              -  

                             -  

              66,532

                    66,532

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                     2,000

                      2,000

                             -  

                7,560

                      7,560

                            -  

                      4,540

                   4,540

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                462,755

                 462,755

                             -  

           368,539

                 368,539

                            -  

                 142,706

              142,706

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                227,964

                 227,964

                             -  

              35,613

                    35,613

                            -  

                      3,900

                   3,900

                           -  

     

    ვალდებულებების კლება

                117,358

                 117,358

                             -  

           274,004

                 274,004

                            -  

                 593,170

              593,170

                           -  

    01. 01.

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

         626,441

          626,441

                   -  

      631,887

          631,887

                   -  

          685,200

        685,200

                  -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                           25

                            25

     

                      28

                            28

     

                            28

                         28

                           -  

     

    ხარჯები

                571,041

                 571,041

                             -  

           620,938

                 620,938

                            -  

                 684,000

              684,000

                           -  

     

    შრომის ანაზღაურება

                299,953

                 299,953

     

           392,392

                 392,392

     

                 416,040

              416,040

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                116,798

                 116,798

                             -  

              95,676

                    95,676

                            -  

                 111,540

              111,540

                           -  

     

    მივლინება

                     3,246

                      3,246

     

                    810

                          810

     

                      5,000

                   5,000

                           -  

     

    ოფისის ხარჯები

                  46,866

                    46,866

     

              40,823

                    40,823

     

                    55,300

                 55,300

                           -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                  54,731

                    54,731

     

              44,097

                    44,097

     

                    39,240

                 39,240

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                  11,955

                    11,955

     

                9,946

                      9,946

     

                    12,000

                 12,000

                           -  

     

    სუბსიდიები

                150,890

                 150,890

     

           132,870

                 132,870

     

                 147,860

              147,860

                           -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                     1,000

                      1,000

     

                        -  

     

     

                      2,360

                   2,360

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                     2,400

                      2,400

     

                        -  

     

     

                      6,200

                   6,200

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  55,400

                    55,400

     

              10,949

                    10,949

     

                      1,200

                   1,200

                           -  

    01. 02

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    1,971,308

    1,968,348

    2,960

    1,954,017

    1,954,017

    0

    2,070,580

    2,070,580

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                        154

                          154

                             -  

                    157

                          157

                            -  

                          158

                       158

                           -  

     

    ხარჯები

            1,798,744

              1,795,784

                      2,960

        1,929,353

              1,929,353

                            -  

              2,067,880

           2,067,880

                           -  

     

    შრომის ანაზღაურება

            1,377,588

              1,377,588

                             -  

        1,587,170

              1,587,170

                            -  

              1,640,020

           1,640,020

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                417,056

                 414,096

                      2,960

           322,527

                 322,527

                            -  

                 397,620

              397,620

                           -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

                     7,937

                      7,937

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    მივლინება

                  10,488

                    10,488

                             -  

                2,989

                      2,989

                            -  

                    10,300

                 10,300

                           -  

     

    ოფისის ხარჯები

                151,179

                 151,179

                             -  

           134,972

                 134,972

                            -  

                 187,170

              187,170

                           -  

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

                     8,490

                      5,530

                      2,960

                9,119

                      9,119

                            -  

                    11,000

                 11,000

                           -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                     1,670

                      1,670

                             -  

                2,390

                      2,390

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                153,840

                 153,840

                             -  

           101,657

                 101,657

                            -  

                 114,550

              114,550

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                  83,452

                    83,452

                             -  

              71,400

                    71,400

                            -  

                    74,600

                 74,600

                           -   

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                     1,000

                      1,000

                             -  

                7,560

                      7,560

                            -  

                      2,180

                   2,180

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                     3,100

                      3,100

                             -  

              12,096

                    12,096

                            -  

                    28,060

                 28,060

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                172,564

                 172,564

                             -  

              24,664

                    24,664

                            -  

                      2,700

                   2,700

                           -  

    01.02.01

    ადმინისტრაციული სამსახური

         654,398

          651,438

             2,960

      520,681

          520,681

                  -  

          588,670

        588,670

                  -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                           23

                            23

     

                      25

                            25

     

                            25

                         25

                           -  

     

    ხარჯები

                505,034

                 502,074

                      2,960

           513,719

                 513,719

                            -  

                 588,670

              588,670

                           -  

     

    შრომის ანაზღაურება

                246,592

                 246,592

     

           288,017

                 288,017

     

                 313,440

              313,440

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                255,342

                 252,382

                      2,960

           223,046

                 223,046

                            -  

                 262,390

              262,390

                           -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

                     5,837

                      5,837

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

     

    მივლინება

                     9,567

                      9,567

     

                1,843

                      1,843

     

                      5,000

                   5,000

                           -  

     

    ოფისის ხარჯები

                  88,888

                    88,888

     

              70,320

                    70,320

     

                    94,590

                 94,590

                           -  

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

                     8,490

                      5,530

                      2,960

                9,119

                      9,119

     

                    11,000

                 11,000

                           -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                     1,000

                      1,000

     

                    300

                          300

     

                              -  

                           -  

                           -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                  71,180

                    71,180

     

              71,864

                    71,864

     

                    81,200

                 81,200

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                  70,380

                    70,380

     

              69,600

                    69,600

     

                    70,600

                 70,600

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                     3,100

                      3,100

     

                2,656

                      2,656

     

                    12,840

                 12,840

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                149,364

                 149,364

     

                6,962

                      6,962

     

                              -  

                           -  

                           -  

    01.02.02

    იურიდიული სამსახური

           76,348

            76,348

                   -  

        74,634

            74,634

                   -  

            87,200

          87,200

                  -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                             6

                               6

     

                         6

                               6

     

                               6

                            6

                           -  

     

    ხარჯები

                  72,038

                    72,038

                             -  

              72,454

                    72,454

                            -  

                    87,200

                 87,200

                           -  

     

    შრომის ანაზღაურება

                  51,582

                    51,582

     

              54,129

                    54,129

     

                    61,180

                 61,180

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                  20,456

                    20,456

                             -  

                5,725

                      5,725

                            -  

                      8,620

                   8,620

                           -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

                     2,100

                      2,100

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

     

    მივლინება

                        120

                          120

     

                    278

                          278

     

                          500

                       500

                           -  

     

    ოფისის ხარჯები

                     3,476

                      3,476

     

                4,447

                      4,447

     

                      6,120

                   6,120

                           -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                        450

                          450

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                     2,835

                      2,835

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                  11,475

                    11,475

     

                1,000

                      1,000

     

                      2,000

                   2,000

                           -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                            -  

     

     

                3,160

                      3,160

     

                      2,180

                   2,180

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                            -  

     

     

                9,440

                      9,440

     

                    15,220

                 15,220

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     4,310

                      4,310

     

                2,180

                      2,180

     

                              -  

                           -  

                           -  

    01.02.03

    საფინანსო სამსახური

           92,401

            92,401

                   -  

      102,103

          102,103

                   -  

          107,200

        107,200

                  -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                             8

                               8

     

                         8

                               8

     

                               8

                            8

                           -  

     

    ხარჯები

                  90,471

                    90,471

                             -  

           100,633

                 100,633

                            -  

                 107,200

              107,200

                           -  

     

    შრომის ანაზღაურება

                  80,725

                    80,725

     

              86,638

                    86,638

     

                    90,720

                 90,720

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                     9,746

                      9,746

                             -  

              13,995

                    13,995

                            -  

                    16,480

                 16,480

                           -  

     

    მივლინება

                            -  

     

     

                      30

                            30

     

                          500

                       500

                           -  

     

    ოფისის ხარჯები

                     6,011

                      6,011

     

              10,298

                    10,298

     

                    10,520

                 10,520

                           -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                     3,315

                      3,315

     

                2,867

                      2,867

     

                      3,460

                   3,460

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                        420

                          420

     

                    800

                          800

     

                      2,000

                   2,000

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     1,930

                      1,930

     

                1,470

                      1,470

     

                              -  

                           -  

                           -  

    01.02.04

    ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

           59,227

            59,227

                   -  

        63,763

            63,763

                   -  

            65,000

          65,000

                  -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                             5

                               5

     

                         5

                               5

                            -  

                               5

                            5

                           -  

     

    ხარჯები

                  58,227

                    58,227

                             -  

              61,203

                    61,203

                            -  

                    65,000

                 65,000

                           -  

     

    შრომის ანაზღაურება

                  50,040

                    50,040

     

              55,360

                    55,360

     

                    55,360

                 55,360

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                     8,187

                      8,187

                             -  

                5,843

                      5,843

                            -  

                      9,640

                   9,640

                           -  

     

    მივლინება

                            -  

     

     

                      38

                            38

     

                          500

                       500

                           -  

     

    ოფისის ხარჯები

                     4,592

                      4,592

     

                1,939

                      1,939

     

                      4,710

                   4,710

                           -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                     3,235

                      3,235

     

                3,866

                      3,866

     

                      4,430

                   4,430

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                        360

                          360

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     1,000

                      1,000

     

                2,560

                      2,560

     

                              -  

                           -  

                           -  

    01.02.05

    ზედამხედველობის სამსახური

         108,677

          108,677

                   -  

      116,878

          116,878

                   -  

          119,100

        119,100

                  -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                           11

                            11

     

                      11

                            11

                            -  

                            11

                         11

                           -  

     

    ხარჯები

                107,677

                 107,677

                             -  

           113,487

                 113,487

                            -  

                 116,400

              116,400

                           -  

     

    შრომის ანაზღაურება

                  93,358

                    93,358

     

           100,444

                 100,444

     

                 100,800

              100,800

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                  14,319

                    14,319

                             -  

              13,043

                    13,043

                            -  

                    15,600

                 15,600

                           -  

     

    მივლინება

                            -  

     

     

                    305

                          305

     

                      1,000

                   1,000

                           -  

     

    ოფისის ხარჯები

                     3,811

                      3,811

     

                2,755

                      2,755

     

                      5,480

                   5,480

                           -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                            -  

     

     

                2,090

                      2,090

     

                              -  

                           -  

                           -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                  10,267

                    10,267

     

                7,893

                      7,893

     

                      9,120

                   9,120

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                        241

                          241

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     1,000

                      1,000

     

                3,391

                      3,391

     

                      2,700

                   2,700

                           -  

    01.02.06

    არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

           42,565

            42,565

                   -  

        40,149

            40,149

                   -  

            43,900

          43,900

                  -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                             3

                               3

     

                         3

                               3

                            -  

                               3

                            3

                           -  

     

    ხარჯები

                  39,365

                    39,365

                             -  

              39,629

                    39,629

                            -  

                    43,900

                 43,900

                           -  

     

    შრომის ანაზღაურება

                  28,330

                    28,330

     

              29,948

                    29,948

     

                    32,960

                 32,960

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                  10,035

                    10,035

                             -  

                8,161

                      8,161

                            -  

                    10,940

                 10,940

                           -  

     

    მივლინება

                            -  

     

     

                    120

                          120

     

                          500

                       500

                           -  

     

    ოფისის ხარჯები

                     3,520

                      3,520

     

                1,765

                      1,765

     

                      3,420

                   3,420

                           -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                     6,367

                      6,367

     

                6,276

                      6,276

     

                      7,020

                   7,020

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                        148

                          148

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                     1,000

                      1,000

     

                1,520

                      1,520

     

                              -  

                           -  

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     3,200

                      3,200

     

                    520

                          520

     

                              -  

                           -  

                           -  

    01.02.07

    ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

           75,623

            75,623

                   -  

        79,975

            79,975

                   -  

            80,050

          80,050

                  -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                             6

                               6

     

                         6

                               6

                            -  

                               6

                            6

                           -  

     

    ხარჯები

                  72,693

                    72,693

                             -  

              77,114

                    77,114

                            -  

                    80,050

                 80,050

                           -  

     

    შრომის ანაზღაურება

                  57,606

                    57,606

     

              64,800

                    64,800

     

                    64,800

                 64,800

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                  15,087

                    15,087

                             -  

              12,314

                    12,314

                            -  

                    15,250

                 15,250

                           -  

     

    მივლინება

                            -  

     

     

                        -  

     

     

                          500

                       500

                           -  

     

    ოფისის ხარჯები

                     5,429

                      5,429

     

                3,423

                      3,423

     

                      5,430

                   5,430

                           -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                     9,478

                      9,478

     

                8,891

                      8,891

     

                      9,320

                   9,320

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                        180

                          180

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     2,930

                      2,930

     

                2,861

                      2,861

     

                              -  

                           -  

                           -  

    01.02.08

    კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური

           80,291

            80,291

                   -  

        80,528

            80,528

                   -  

            81,600

          81,600

                  -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                             7

                               7

     

                         7

                               7

                            -  

                               7

                            7

                           -  

     

    ხარჯები

                  73,691

                    73,691

                             -  

              79,528

                    79,528

                            -  

                    81,600

                 81,600

                           -  

     

    შრომის ანაზღაურება

                  65,800

                    65,800

     

              73,440

                    73,440

     

                    76,800

                 76,800

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                     7,891

                      7,891

                             -  

                4,448

                      4,448

                            -  

                      4,800

                   4,800

                           -  

     

    მივლინება

                            -  

     

     

                      70

                            70

     

                          500

                       500

                           -  

     

    ოფისის ხარჯები

                     6,572

                      6,572

     

                4,378

                      4,378

     

                      4,300

                   4,300

                           -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                        220

                          220

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                        899

                          899

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                        200

                          200

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                            -  

     

     

                1,640

                      1,640

     

                              -  

                           -  

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     6,600

                      6,600

     

                1,000

                      1,000

     

                              -  

                           -  

                           -  

    01.02.09

    ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

           26,852

            26,852

                   -  

        37,611

            37,611

                   -  

            44,260

          44,260

                  -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                             2

                               2

     

                         3

                               3

                            -  

                               4

                            4

                           -  

     

    ხარჯები

                  24,622

                    24,622

                             -  

              35,091

                    35,091

                            -  

                    44,260

                 44,260

                           -  

     

    შრომის ანაზღაურება

                  22,740

                    22,740

     

              32,880

                    32,880

     

                    39,800

                 39,800

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                     1,882

                      1,882

                             -  

                2,211

                      2,211

                            -  

                      4,460

                   4,460

                           -  

     

    მივლინება

                            -  

     

     

                        -  

     

     

                          300

                       300

                           -  

     

    ოფისის ხარჯები

                     1,882

                      1,882

     

                2,211

                      2,211

     

                      4,160

                   4,160

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     2,230

                      2,230

     

                2,520

                      2,520

     

                              -  

                           -  

                           -  

    01.02.10

    ტერიტორიული ორგანოები

         715,384

          715,384

                   -  

      800,936

          800,936

                   -  

          815,000

        815,000

                  -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                           80

                            80

     

                      80

                            80

                            -  

                            80

                         80

                           -  

     

    ხარჯები

                715,384

                 715,384

                             -  

           799,736

                 799,736

                            -  

                 815,000

              815,000

                           -  

     

    შრომის ანაზღაურება

                649,045

                 649,045

     

           767,594

                 767,594

     

                 770,240

              770,240

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                  66,339

                    66,339

                             -  

              30,902

                    30,902

                            -  

                    44,760

                 44,760

                           -  

     

    ოფისის ხარჯები

                  25,250

                    25,250

     

              30,902

                    30,902

     

                    44,760

                 44,760

                           -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                  41,089

                    41,089

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                            -  

     

     

                1,240

                      1,240

     

                              -  

                           -  

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                            -  

     

     

                1,200

                      1,200

     

                              -  

                           -  

                           -  

    01.02.11

    შიდა აუდიტის სამსახური

           39,542

            39,542

                   -  

        36,759

            36,759

                   -  

            38,600

          38,600

                  -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                             3

                               3

     

                         3

                               3

                            -  

                               3

                            3

                           -  

     

    ხარჯები

                  39,542

                    39,542

                             -  

              36,759

                    36,759

                            -  

                    38,600

                 38,600

                           -  

     

    შრომის ანაზღაურება

                  31,770

                    31,770

     

              33,920

                    33,920

     

                    33,920

                 33,920

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                     7,772

                      7,772

                             -  

                2,839

                      2,839

                            -  

                      4,680

                   4,680

                           -  

     

    მივლინება

                        801

                          801

     

                    305

                          305

     

                      1,000

                   1,000

                           -  

     

    ოფისის ხარჯები

                     1,748

                      1,748

     

                2,534

                      2,534

     

                      3,680

                   3,680

                           -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                     5,175

                      5,175

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                           48

                            48

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

    01. 03

    სარეზერვო ფონდი

                   -  

                    -  

                   -  

                -  

                    -  

                   -   

            80,000

          80,000

                  -  

     

    ხარჯები

                            -  

                              -  

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                    80,000

                 80,000

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                            -  

     

     

                        -  

     

     

                    80,000

                 80,000

                           -  

    01.04.

    მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

         620,756

          620,756

                   -  

    1,077,836

    1,077,836

    0

    1,066,080

    1,066,080

                  -  

     

    ხარჯები

                503,398

                 503,398

                             -  

           803,832

                 803,832

                            -  

                 472,910

              472,910

                           -  

     

    პროცენტი

                503,398

                 503,398

                             -  

           447,389

                 447,389

                            -  

                 456,910

              456,910

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                            -  

                              -  

                             -  

           356,443

                 356,443

                            -  

                    16,000

                 16,000

                           -  

     

    ვალდებულებების კლება

                117,358

                 117,358

                             -  

           274,004

                 274,004

                            -  

                 593,170

              593,170

                           -  

    01.04.01

    ქობულეთის წყალარინების პროექტი

           19,236

            19,236

                   -  

      376,004

          376,004

                   -  

          364,230

        364,230

                  -  

     

    ხარჯები

                  16,601

                    16,601

                             -  

           373,265

                 373,265

                            -  

                    76,730

                 76,730

                           -  

     

    პროცენტი

                  16,601

                    16,601

     

              16,822

                    16,822

     

                    60,730

                 60,730

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                            -  

     

     

           356,443

                 356,443

     

                    16,000

                 16,000

                           -   

     

    ვალდებულებების კლება

                     2,635

                      2,635

     

                2,739

                      2,739

                            -  

                 287,500

              287,500

                           -  

    01.04.02

    დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

           96,576

            96,576

                   -  

        96,576

            96,576

                   -  

            96,580

          96,580

                  -  

     

    ხარჯები

                  57,309

                    57,309

                             -  

              52,326

                    52,326

                            -  

                    46,720

                 46,720

                           -  

     

    პროცენტი

                  57,309

                    57,309

     

              52,326

                    52,326

     

                    46,720

                 46,720

                           -  

     

    ვალდებულებების კლება

                  39,267

                    39,267

     

              44,250

                    44,250

     

                    49,860

                 49,860

                           -  

    01.04.03

    მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

           83,052

            83,052

                   -  

        83,052

            83,052

                   -  

            83,060

          83,060

                  -   

     

    ხარჯები

                  52,169

                    52,169

                             -  

              48,253

                    48,253

                            -  

                    43,850

                 43,850

                           -  

     

    პროცენტი

                  52,169

                    52,169

     

              48,253

                    48,253

     

                    43,850

                 43,850

                           -  

     

    ვალდებულებების კლება

                  30,883

                    30,883

     

              34,799

                    34,799

     

                    39,210

                 39,210

                           -  

    01.04.04

    მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

         421,892

          421,892

                   -  

      522,204

          522,204

                   -  

          522,210

        522,210

                  -  

     

    ხარჯები

                377,319

                 377,319

                             -  

           329,988

                 329,988

                            -  

                 305,610

              305,610

                           -  

     

    პროცენტი

                377,319

                 377,319

     

           329,988

                 329,988

     

                 305,610

              305,610

                           -  

     

    ვალდებულებების კლება

                  44,573

                    44,573

     

           192,216

                 192,216

     

                 216,600

              216,600

                           -  

    01.05.

    მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

           11,420

            11,420

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    ხარჯები

                  11,420

                    11,420

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                  11,420

                    11,420

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

                  11,420

                    11,420

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

    01.06.

    სახელმწიფო ბაჟი

             6,512

              6,512

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    ხარჯები

                     6,512

                      6,512

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                     6,512

                      6,512

     

                        -  

                              -  

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                     6,512

                      6,512

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

    01.07.

    პროგრამული მომსახურეობის, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

             6,762

              6,762

                   -  

          1,868

              1,868

                   -  

              5,000

            5,000

                  -  

     

    ხარჯები

                     6,762

                      6,762

                             -  

                1,868

                      1,868

                            -  

                      5,000

                   5,000

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                     6,762

                      6,762

                             -  

                1,868

                      1,868

                            -  

                      5,000

                   5,000

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                     6,762

                      6,762

                             -  

                1,868

                      1,868

                            -  

                      5,000

                   5,000

                           -  

    01.07.01

    დამოუკიდებელი აუდიტორული  და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები

             4,152

              4,152

                   -  

          1,868

              1,868

                   -  

              5,000

            5,000

                  -  

     

    ხარჯები

                     4,152

                      4,152

                             -  

                1,868

                      1,868

                            -  

                      5,000

                   5,000

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                     4,152

                      4,152

                             -  

                1,868

                      1,868

                            -  

                      5,000

                   5,000

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                     4,152

                      4,152

     

                1,868

                      1,868

                            -  

                      5,000

                   5,000

                           -  

    01.07.02

    პროგრამული მომსახურეობის ხარჯი

             2,360

              2,360

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    ხარჯები

                     2,360

                      2,360

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                     2,360

                      2,360

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                     2,360

                      2,360

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

    01.07.03

    პროექტების ექსპერტიზის  ხარჯი

                250

                 250

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    ხარჯები

                        250

                          250

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                        250

                          250

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                        250

                          250

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -   

                           -  

    01. 08

    პროექტის'-"მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში" განხორციელების ხარჯები

         120,108

          120,108

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    ხარჯები

                120,108

                 120,108

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                120,108

                 120,108

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

    01. 09

    საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

         337,147

          337,147

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    ხარჯები

                337,147

                 337,147

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                337,147

                 337,147

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

    01. 10

    ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი

                   -  

                    -  

                   -  

        66,532

            66,532

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    ხარჯები

                            -  

                              -  

                             -  

              66,532

                    66,532

                            -   

                              -  

                           -  

                           -  

     

    გრანტები

                            -  

     

     

              66,532

                    66,532

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

    01 10 01

    ქალაქ ბათუმის მერია

                   -  

                    -  

                   -  

        17,230

            17,230

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    ხარჯები

                            -  

                              -  

                             -  

              17,230

                    17,230

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    გრანტები

                            -  

     

     

              17,230

                    17,230

     

                              -  

                           -  

                           -  

    01 10 02

    ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

                   -  

                    -  

                   -  

        49,302

            49,302

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    ხარჯები

                            -  

                              -  

                             -  

              49,302

                    49,302

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    გრანტები

                            -  

     

     

              49,302

                    49,302

     

                              -  

                           -  

                           -  

    01 11

    პროექტების მხარდაჭერა                                     (ხანდაზმულ ქალთა ასოციაცია "ღირესეული სიბერე" -ს მიერ განსახორციელებელი პროექტის"ხანდაზმულთა რესურსცენტრი"თანადფინანსება)

                   -  

                    -  

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

            12,446

          12,446

                  -  

     

    ხარჯები

                            -  

                              -  

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                    12,446

                 12,446

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                            -  

     

     

                        -  

     

     

                    12,446

                 12,446

                           -  

    02. 00

    თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

         668,724

          668,724

                   -  

      689,124

          689,124

                   -  

          923,008

        923,008

                  -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                           53

                            53

     

                      61

                            61

     

                            61

                         61

     

     

    ხარჯები

                661,568

                 661,568

                             -  

           670,344

                 670,344

                            -  

                 694,100

              694,100

                           -  

     

    შრომის ანაზღაურება

                446,100

                 446,100

                             -  

           540,910

                 540,910

                            -  

                 561,440

              561,440

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                215,468

                 215,468

                             -  

           123,926

                 123,926

                            -  

                 115,360

              115,360

                           -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

                     6,000

                      6,000

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    მივლინება

                     2,995

                      2,995

                             -  

                2,575

                      2,575

                            -  

                      3,800

                   3,800

                           -  

     

    ოფისის ხარჯები

                  75,730

                    75,730

                             -  

              27,616

                    27,616

                            -  

                    29,930

                 29,930

                           -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                  34,035

                    34,035

                             -  

              24,500

                    24,500

                            -  

                      5,400

                   5,400

                           -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                  58,826

                    58,826

                             -  

              54,936

                    54,936

                            -  

                    54,880

                 54,880

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                  37,882

                    37,882

                             -  

              14,299

                    14,299

                            -  

                    21,350

                 21,350

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                            -  

                              -  

                             -  

                5,508

                      5,508

                            -  

                    17,300

                 17,300

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     7,156

                      7,156

                             -  

              18,780

                    18,780

                            -  

                 228,908

              228,908

                           -  

    02. 01

    სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

         115,149

          115,149

                   -  

      121,505

          121,505

                   -  

          132,000

        132,000

                  -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                             8

                               8

     

                      10

                            10

                            -  

                            10

                         10

                           -  

     

    ხარჯები

                112,993

                 112,993

     

           118,585

                 118,585

                            -  

                 132,000

              132,000

                           -  

     

    შრომის ანაზღაურება

                  72,720

                    72,720

     

              88,535

                    88,535

     

                    91,040

                 91,040

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                  40,273

                    40,273

     

              30,050

                    30,050

                            -  

                    39,960

                 39,960

                           -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

                     6,000

                      6,000

     

     

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

     

    მივლინება

                     2,995

                      2,995

     

                2,575

                      2,575

     

                      3,000

                   3,000

                           -  

     

    ოფისის ხარჯები

                     7,502

                      7,502

     

                7,541

                      7,541

     

                    10,470

                 10,470

                           -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                     5,695

                      5,695

     

                6,535

                      6,535

     

                      5,140

                   5,140

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                  18,081

                    18,081

     

              13,399

                    13,399

     

                    21,350

                 21,350

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                            -  

     

     

                        -  

     

     

                      1,000

                   1,000

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     2,156

                      2,156

     

                2,920

                      2,920

     

                              -  

                           -  

                           -  

    02. 02

    სახანძრო -სამაშველო სამსახური

         503,610

          503,610

                   -  

      567,619

          567,619

                   -  

          791,008

        791,008

                  -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                           45

                            45

     

                      51

                            51

                            -  

                            51

                         51

                           -  

     

    ხარჯები

                498,610

                 498,610

                             -  

           551,759

                 551,759

                            -  

                 562,100

              562,100

                           -  

     

    შრომის ანაზღაურება

                373,380

                 373,380

     

           452,375

                 452,375

     

                 470,400

              470,400

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                125,230

                 125,230

                             -  

              93,876

                    93,876

                            -  

                    75,400

                 75,400

                           -  

     

    მივლინება

                            -  

     

     

                        -  

     

     

                          800

                       800

                           -  

     

    ოფისის ხარჯები

                  18,263

                    18,263

     

              20,075

                    20,075

     

                    19,460

                 19,460

                           -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                  34,035

                    34,035

     

              24,500

                    24,500

     

                      5,400

                   5,400

                           -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                  53,131

                    53,131

     

              48,401

                    48,401

     

                    49,740

                 49,740

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                  19,801

                    19,801

     

                    900

                          900

     

                              -  

                           -  

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                            -  

     

     

                5,508

                      5,508

     

                    16,300

                 16,300

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     5,000

                      5,000

     

              15,860

                    15,860

     

                 228,908

              228,908

                           -  

    02. 03

    შ.ს.ს.ქობულეთის რაიონული განყოფილება

           49,965

            49,965

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    ხარჯები

                  49,965

                    49,965

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                  49,965

                    49,965

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    ოფისის ხარჯები

                  49,965

                    49,965

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

    03. 00

    ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

    21550064

    19803878

    1746186

    8723591

    7093926

    1629665

    20713171

    19309913

    1403258

     

    ხარჯები

            2,928,826

              2,768,826

                 160,000

        3,806,296

              3,678,296

                128,000

           10,189,790

        10,189,790

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            1,894,954

              1,894,954

                             -  

        1,966,426

              1,966,426

                            -  

              2,058,480

           2,058,480

                           -  

     

    ოფისის ხარჯები

                302,313

                 302,313

                             -  

           317,317

                 317,317

                            -  

                 350,000

              350,000

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            1,592,641

              1,592,641

                             -  

        1,649,109

              1,649,109

                            -  

              1,708,480

           1,708,480

                           -  

     

    სუბსიდიები

                552,988

                 552,988

                             -  

           732,006

                 732,006

                            -  

                 878,450

              878,450

                           -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                160,000

                              -  

                 160,000

        1,105,296

                 977,296

                128,000

              6,095,750

           6,095,750

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                320,884

                 320,884

                             -  

                2,568

                      2,568

                            -  

              1,157,110

           1,157,110

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          18,621,238

           17,035,052

             1,586,186

        4,917,295

              3,415,630

            1,501,665

           10,523,381

           9,120,123

           1,403,258

    03 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

    5760380

    5760380

    0

    1488029

    1334331

    153698

    3703264

    3703264

    0

     

    ხარჯები

                235,042

                 235,042

                             -  

              52,568

                    52,568

                            -  

                 395,582

              395,582

                           -  

     

    სუბსიდიები

                            -  

                              -  

                             -  

              50,000

                    50,000

                            -  

                 142,550

              142,550

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                235,042

                 235,042

                             -  

                2,568

                      2,568

                            -  

                 253,032

              253,032

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            5,525,338

              5,525,338

                             -  

        1,435,461

              1,281,763

                153,698

              3,307,682

           3,307,682

                           -  

    03 01 01

    ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების(მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა

    3391945

    3391945

    0

    702158

    702158

    0

       2,887,734

     2,887,734

                  -  

     

    ხარჯები

                200,902

                 200,902

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                      3,032

                   3,032

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                200,902

                 200,902

     

                        -  

     

     

                      3,032

                   3,032

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            3,191,043

              3,191,043

     

           702,158

                 702,158

     

              2,884,702

           2,884,702

                           -  

    03 01 02

    ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

    2164502

    2164502

    0

    717353

    563655

    153698

          312,480

        312,480

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            2,164,502

              2,164,502

     

           717,353

                 563,655

                153,698

                 312,480

              312,480

                           -  

    03 01 03

    ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ავტობუსის გაჩერებებისათვის შეჭრების  და გაჩერებების დეკორატიული ფილებით მოწყობა.

           34,925

            34,925

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  34,925

                    34,925

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

    03 01 04

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების,საგზაო შუქნიშნების მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია

             3,347

              3,347

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

            67,000

          67,000

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     3,347

                      3,347

     

                        -  

     

     

                    67,000

                 67,000

                           -  

    03 01 05

    ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

           94,445

            94,445

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

            43,500

          43,500

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  94,445

                    94,445

     

                        -  

     

     

                    43,500

                 43,500

                           -  

    03 01 06

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა

           20,326

            20,326

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  20,326

                    20,326

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

    03 01 07

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი

           34,140

            34,140

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

          250,000

        250,000

                  -  

     

    ხარჯები

                  34,140

                    34,140

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                 250,000

              250,000

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                  34,140

                    34,140

     

                        -  

     

     

                 250,000

              250,000

                           -  

    03 01 08

    სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი

           16,750

            16,750

                   -  

        15,950

            15,950

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  16,750

                    16,750

     

              15,950

                    15,950

     

                              -  

                           -  

                           -  

    03 01 09

    მუნიციპალიტეტში გზის ნაპირსამაგრი სამუშაოები(ქვათაცვენის საწინააღმდეგო სამუშაოები)

                   -  

                    -  

                   -  

          2,568

              2,568

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    ხარჯები

                            -  

                              -  

                             -  

                2,568

                      2,568

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                            -  

     

     

                2,568

                      2,568

     

                              -  

                           -  

                           -  

    03 0110

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა

                   -  

                    -  

                   -  

        50,000

            50,000

                   -  

          142,550

        142,550

                  -  

     

    ხარჯები

                            -  

                              -  

                             -  

              50,000

                    50,000

                            -  

                 142,550

              142,550

                           -  

     

    სუბსიდიები

                            -  

     

     

              50,000

                    50,000

     

                 142,550

              142,550

                           -  

    03 02

    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    8068768

    7874508

    194260

    4082529

    4082529

    0

    9009407

    9009407

    0

     

    ხარჯები

            2,395,881

              2,395,881

                             -  

        2,626,012

              2,626,012

                            -  

              3,652,922

           3,652,922

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            1,828,793

              1,828,793

                             -  

        1,944,006

              1,944,006

                            -  

              2,018,500

           2,018,500

                           -  

     

    ოფისის ხარჯები

                302,313

                 302,313

                             -  

           317,317

                 317,317

                            -  

                 350,000

              350,000

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            1,526,480

              1,526,480

                             -  

        1,626,689

              1,626,689

                            -  

              1,668,500

           1,668,500

                           -  

     

    სუბსიდიები

                552,988

                 552,988

                             -  

           682,006

                 682,006

                            -  

                 735,900

              735,900

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                  14,100

                    14,100

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                 898,522

              898,522

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            5,672,887

              5,478,627

                 194,260

        1,456,517

              1,456,517

                            -  

              5,356,485

           5,356,485

                           -  

    03 02 01

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

    3012060

    2817800

    194260

    507055

    507055

    0

    898522

    898522

    0

     

    ხარჯები

                            -  

                              -  

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                 898,522

              898,522

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                            -  

                              -  

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                 898,522

              898,522

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            3,012,060

              2,817,800

                 194,260

           507,055

                 507,055

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

    03 02 01 01

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა,   ფანჩატურების მოწყობა

         762,351

          762,351

                   -  

      140,638

          140,638

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                762,351

                 762,351

     

           140,638

                 140,638

     

                              -  

                           -  

                           -  

    03 02 01 02

     მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება

    1056528

    1056528

    0

    7817

    7817

    0

                    -  

                  -  

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,056,528

              1,056,528

     

                7,817

                      7,817

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

    03 02 01 03

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  გადახურვა, სახლების წყალსარინი ღარების მოწყობა

    1128361

    934101

    194260

    358600

    358600

    0

          898,522

        898,522

                  -  

     

    ხარჯები

                            -  

                              -  

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                 898,522

              898,522

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                            -  

     

     

                        -  

     

     

                 898,522

              898,522

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,128,361

                 934,101

                 194,260

           358,600

                 358,600

     

                              -  

                           -  

                           -  

    03 02 01 04

    მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ახალი ლიფტების მონტაჟი და არსებულის რეაბილიტაცია

           45,684

            45,684

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  45,684

                    45,684

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

    03 02 01 05

    სადარბაზოების სანათების მოწყობა

           19,136

            19,136

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  19,136

                    19,136

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

    03 02 02

    გარე განათების მოწყობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

         575,769

          575,769

                   -  

      538,530

          538,530

                   -  

          655,900

        655,900

                  -  

     

    ხარჯები

                500,404

                 500,404

                             -  

           529,586

                 529,586

                            -  

                 580,000

              580,000

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                500,404

                 500,404

                             -  

           529,586

                 529,586

                            -  

                 580,000

              580,000

                           -  

     

    ოფისის ხარჯები

                302,313

                 302,313

     

           317,317

                 317,317

     

                 350,000

              350,000

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                198,091

                 198,091

     

           212,269

                 212,269

     

                 230,000

              230,000

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  75,365

                    75,365

     

                8,944

                      8,944

     

                    75,900

                 75,900

                           -  

    03 02 03

    დასუფთავების ღონისძიებები

    1340538

    1340538

    0

    1299110

    1299110

    0

       1,358,000

     1,358,000

                  -  

     

    ხარჯები

            1,225,548

              1,225,548

                             -  

        1,299,110

              1,299,110

                            -  

              1,326,500

           1,326,500

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            1,225,548

              1,225,548

                             -  

        1,299,110

              1,299,110

                            -  

              1,326,500

           1,326,500

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            1,225,548

              1,225,548

     

        1,299,110

              1,299,110

     

              1,326,500

           1,326,500

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                114,990

                 114,990

     

                        -  

     

     

                    31,500

                 31,500

                           -  

    03 02 04

    გამწვანების ღონისძიებები

         223,514

          223,514

                   -  

      186,368

          186,368

                   -  

          230,900

        230,900

                  -  

     

    ხარჯები

                162,354

                 162,354

                             -  

           161,999

                 161,999

                            -  

                 166,300

              166,300

                           -  

     

    სუბსიდიები

                162,354

                 162,354

                             -  

           161,999

                 161,999

                            -  

                 166,300

              166,300

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  61,160

                    61,160

                             -  

              24,369

                    24,369

                            -  

                    64,600

                 64,600

                           -  

    03 02 04 01

    ა (ა)იპ  ქობულეთის    გამწვანება

         166,654

          166,654

                   -  

      186,368

          186,368

                   -  

          180,900

        180,900

                  -  

     

    ხარჯები

                162,354

                 162,354

                             -  

           161,999

                 161,999

                            -  

                 166,300

              166,300

                           -  

     

    სუბსიდიები

                162,354

                 162,354

     

           161,999

                 161,999

     

                 166,300

              166,300

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     4,300

                      4,300

     

              24,369

                    24,369

     

                    14,600

                 14,600

                           -  

    03 02 04 02

    მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა

           56,860

            56,860

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

            50,000

          50,000

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  56,860

                    56,860

     

                        -  

     

     

                    50,000

                 50,000

                           -  

    03 02 05

    წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

    1434799

    1434799

    0

    1345124

    1345124

    0

    4118061

    4118061

    0

     

    ხარჯები

                404,734

                 404,734

                             -  

           520,007

                 520,007

                            -  

                 569,600

              569,600

                           -  

     

    სუბსიდიები

                390,634

                 390,634

                             -  

           520,007

                 520,007

                            -  

                 569,600

              569,600

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                  14,100

                    14,100

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,030,065

              1,030,065

                             -  

           825,117

                 825,117

                            -  

              3,548,461

           3,548,461

                           -  

    03 02 05  01

    წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა , წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

    1011703

    1011703

    0

    798678

    798678

    0

       3,497,561

     3,497,561

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,011,703

              1,011,703

     

           798,678

                 798,678

     

              3,497,561

           3,497,561

                           -  

    03 02 05 02

    შპს "ქობულეთის   წყალი"

         249,115

          249,115

                   -  

      250,000

          250,000

                   -  

          250,000

        250,000

                  -  

     

    ხარჯები

                249,115

                 249,115

                             -  

           250,000

                 250,000

                            -  

                 250,000

              250,000

                           -  

     

    სუბსიდიები

                249,115

                 249,115

     

           250,000

                 250,000

     

                 250,000

              250,000

                           -  

    03 02 05  03

    შპს"ქობულეთის   სოფლის წყალი"

           14,100

            14,100

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    ხარჯები

                  14,100

                    14,100

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                  14,100

                    14,100

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

    03 02 05 04

    ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

         141,519

          141,519

                   -  

      271,567

          271,567

                   -  

          343,600

        343,600

                  -  

     

    ხარჯები

                141,519

                 141,519

                             -  

           270,007

                 270,007

                            -  

                 319,600

              319,600

                           -  

     

    სუბსიდიები

                141,519

                 141,519

     

           270,007

                 270,007

     

                 319,600

              319,600

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                            -  

     

     

                1,560

                      1,560

     

                    24,000

                 24,000

                           -  

    03 02 05 05

    სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

           18,362

            18,362

                   -  

        24,879

            24,879

                   -  

            26,900

          26,900

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  18,362

                    18,362

     

              24,879

                    24,879

     

                    26,900

                 26,900

                           -  

    03 02 06

    სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

    1434591

    1434591

    0

    167579

    167579

    0

    1728024

    1728024

    0

     

    ხარჯები

                  55,344

                    55,344

                             -  

              76,547

                    76,547

                            -   

                    92,000

                 92,000

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                  55,344

                    55,344

                             -  

              76,547

                    76,547

                            -  

                    92,000

                 92,000

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                  55,344

                    55,344

                             -  

              76,547

                    76,547

                            -  

                    92,000

                 92,000

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,379,247

              1,379,247

                             -  

              91,032

                    91,032

                            -  

              1,636,024

           1,636,024

                           -  

    03 02 06 01

    ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების,სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"

           55,344

            55,344

                   -  

        76,547

            76,547

                   -  

            92,000

          92,000

                  -  

     

    ხარჯები

                  55,344

                    55,344

                             -  

              76,547

                    76,547

                            -  

                    92,000

                 92,000

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                  55,344

                    55,344

                             -  

              76,547

                    76,547

                            -  

                    92,000

                 92,000

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                  55,344

                    55,344

     

              76,547

                    76,547

     

                    92,000

                 92,000

                           -  

    03 02 06 02

    მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაციის, სანიაღვრე სისტემების მოწყობის სამუშაოები

    1028294

    1028294

    0

    3805

    3805

    0

          373,005

        373,005

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,028,294

              1,028,294

     

                3,805

                      3,805

     

                 373,005

              373,005

                           -  

    03 02 06 03

    საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება,წვიმის შედეგად დამდგარი წყლის საწრეტი სისტემის მოწყობა

    350953

    350953

    0

    36764

    36764

    0

       1,263,019

     1,263,019

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                350,953

                 350,953

     

              36,764

                    36,764

     

              1,263,019

           1,263,019

                           -  

    03 02 06 04

    ქ.ქობულეთში ვერულიძის ქუჩის #9-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლის გარე კანალიზაციის მოწყობა

                   -  

                    -  

                   -  

          6,022

              6,022

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                            -  

     

     

                6,022

                      6,022

     

                              -  

                           -  

                           -  

    03 02 06 05

    დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება და ჩამდინარე წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

                   -  

                    -  

                   -  

        44,441

            44,441

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                            -  

     

     

              44,441

                    44,441

     

                              -  

                           -  

                           -  

    03 02 07

    უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

           47,497

            47,497

                   -  

        38,763

            38,763

                   -  

            20,000

          20,000

                  -  

     

    ხარჯები

                  47,497

                    47,497

                             -  

              38,763

                    38,763

                            -  

                    20,000

                 20,000

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                  47,497

                    47,497

                             -  

              38,763

                    38,763

                            -  

                    20,000

                 20,000

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                  47,497

                    47,497

     

              38,763

                    38,763

     

                    20,000

                 20,000

                           -  

    03 03

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

    4584528

    4584528

    0

    527343

    527343

    0

    316207

    316207

    0

     

    ხარჯები

                  71,742

                    71,742

                             -  

                        -  

                              -   

                            -  

                      5,556

                   5,556

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                  71,742

                    71,742

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                      5,556

                   5,556

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            4,512,786

              4,512,786

                             -  

           527,343

                 527,343

                            -  

                 310,651

              310,651

                           -  

    03 03 01

    სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

    3621906

    3621906

    0

    486497

    486497

    0

            55,045

          55,045

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            3,621,906

              3,621,906

     

           486,497

                 486,497

     

                    55,045

                 55,045

                           -  

    03 03 02

    საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი

         129,198

          129,198

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                129,198

                 129,198

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

    03 03 03

    მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

         322,276

          322,276

                   -  

        14,037

            14,037

                   -  

          151,331

        151,331

                  -  

     

    ხარჯები

                            -  

                              -  

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                      5,556

                   5,556

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                            -  

     

     

                        -  

     

     

                      5,556

                   5,556

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                322,276

                 322,276

     

              14,037

                    14,037

     

                 145,775

              145,775

                           -  

    03 03 04

    ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა

           65,412

            65,412

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  65,412

                    65,412

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

    03 03 05

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია

           46,232

            46,232

                   -  

          6,163

              6,163

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  46,232

                    46,232

     

                6,163

                      6,163

     

                              -  

                           -  

                           -  

    03 03 06

    ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700 ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში  კეთილმოწყობითი , ნაპირდამცავი სამუშაოები

         268,873

          268,873

                   -  

        20,646

            20,646

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                268,873

                 268,873

     

              20,646

                    20,646

     

                              -  

                           -  

                           -  

    03 03 07

    ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

           58,889

            58,889

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

          109,831

        109,831

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  58,889

                    58,889

     

                        -  

     

     

                 109,831

              109,831

                           -  

    03 03 08

    ქ.ქობულეთში ფიჭვნარის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკის ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები

           57,762

            57,762

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    ხარჯები

                  57,762

                    57,762

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                  57,762

                    57,762

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

    03 03 09

    ქ.ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიის მოწესრიგება

           13,980

            13,980

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    ხარჯები

                  13,980

                    13,980

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                  13,980

                    13,980

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

    03 04

    ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის  მშენებლობის სამუშაოები

    1175160

    1175160

    0

    0

    0

    0

                    -  

                  -  

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,175,160

              1,175,160

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

    03 05

      საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა

         343,141

          343,141

                   -  

      150,007

          150,007

                   -  

          145,305

        145,305

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                343,141

                 343,141

     

           150,007

                 150,007

     

                 145,305

              145,305

                           -  

    03 06

    ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

    1391926

    0

    1391926

    1347967

    0

    1347967

       1,403,258

                  -  

     1,403,258

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,391,926

     

             1,391,926

        1,347,967

     

            1,347,967

              1,403,258

                           -  

           1,403,258

    03  07

    საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

           29,880

            29,880

                   -  

        14,598

            14,598

                   -  

            30,000

          30,000

                  -  

     

    ხარჯები

                  29,880

                    29,880

                             -  

              14,598

                    14,598

                            -  

                    30,000

                 30,000

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                  29,880

                    29,880

                             -  

              14,598

                    14,598

                            -  

                    30,000

                 30,000

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                  29,880

                    29,880

     

              14,598

                    14,598

     

                    30,000

                 30,000

                           -  

    03 08

    აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

             3,480

              3,480

                   -  

          3,477

              3,477

                   -  

              5,000

            5,000

                  -  

     

    ხარჯები

                     3,480

                      3,480

                             -  

                3,477

                      3,477

                            -  

                      5,000

                   5,000

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                     3,480

                      3,480

                             -  

                3,477

                      3,477

                            -  

                      5,000

                   5,000

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                     3,480

                      3,480

     

                3,477

                      3,477

     

                      5,000

                   5,000

                           -  

    03 09

    სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

             4,625

              4,625

                   -  

          4,345

              4,345

                   -  

              4,980

            4,980

                  -  

     

    ხარჯები

                     4,625

                      4,625

                             -  

                4,345

                      4,345

                            -  

                      4,980

                   4,980

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                     4,625

                      4,625

                             -  

                4,345

                      4,345

                            -  

                      4,980

                   4,980

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                     4,625

                      4,625

     

                4,345

                      4,345

     

                      4,980

                   4,980

                           -  

    03 10

     ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

    188176

    28176

    160000

    1105296

    977296

    128000

       6,095,750

     6,095,750

                  -  

     

    ხარჯები

                188,176

                    28,176

                 160,000

        1,105,296

                 977,296

                128,000

              6,095,750

           6,095,750

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                  28,176

                    28,176

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                  28,176

                    28,176

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                160,000

     

                 160,000

        1,105,296

                 977,296

                128,000

              6,095,750

           6,095,750

                           -  

    04. 00

    განათლება

    1506921

    1506921

    0

    1649668

    1594817

    54851

    3793923

    3793923

    0

     

    ხარჯები

                807,623

                 807,623

                             -  

        1,081,346

              1,026,495

                  54,851

              1,625,585

           1,625,585

                           -  

     

    სუბსიდიები

                807,623

                 807,623

                             -  

        1,081,346

              1,026,495

                  54,851

              1,625,585

           1,625,585

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                699,298

                 699,298

                             -  

           568,322

                 568,322

                            -  

              2,168,338

           2,168,338

                           -  

    04 01

    სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

    1481629

    1481629

    0

    1646265

    1591414

    54851

    3789723

    3789723

    0

     

    ხარჯები

                786,776

                 786,776

                             -  

        1,077,943

              1,023,092

                  54,851

              1,621,385

           1,621,385

                           -  

     

    სუბსიდიები

                786,776

                 786,776

                             -  

        1,077,943

              1,023,092

                  54,851

              1,621,385

           1,621,385

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                694,853

                 694,853

                             -  

           568,322

                 568,322

                            -  

              2,168,338

           2,168,338

                           -  

    04 01 01

    ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება

    793725

    793725

    0

    1081317

    1026466

    54851

       1,628,855

     1,628,855

                  -  

     

    ხარჯები

                786,776

                 786,776

                             -  

        1,077,943

              1,023,092

                  54,851

              1,621,385

           1,621,385

                           -  

     

    სუბსიდიები

                786,776

                 786,776

     

        1,077,943

              1,023,092

                  54,851

              1,621,385

           1,621,385

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     6,949

                      6,949

     

                3,374

                      3,374

     

                      7,470

                   7,470

                           -  

    04 01 02

    საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

    687904

    687904

    0

    564948

    564948

    0

       2,160,868

     2,160,868

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                687,904

                 687,904

     

           564,948

                 564,948

     

              2,160,868

           2,160,868

                           -  

    04 02

     სკოლების ხელშეწყობა

           25,292

            25,292

                   -  

          3,403

              3,403

                   -  

              4,200

            4,200

                  -  

     

    ხარჯები

                  20,847

                    20,847

                             -  

                3,403

                      3,403

                            -  

                      4,200

                   4,200

                           -  

     

    სუბსიდიები

                  20,847

                    20,847

     

                3,403

                      3,403

     

                      4,200

                   4,200

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     4,445

                      4,445

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

    05. 00

    კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

    1999212

    1999212

    0

    2847448

    2847448

    0

    6921826

    6921826

    0

     

    ხარჯები

            1,646,763

              1,646,763

                             -  

        2,364,202

              2,364,202

                            -  

              2,357,972

           2,357,972

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                221,516

                 221,516

                             -  

           199,288

                 199,288

                            -  

                 132,119

              132,119

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                221,516

                 221,516

                             -  

           199,288

                 199,288

                            -  

                 132,119

              132,119

                           -  

     

    სუბსიდიები

            1,425,247

              1,425,247

                             -  

        2,164,914

              2,164,914

                            -  

              2,206,053

           2,206,053

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                            -  

                              -  

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                    19,800

                 19,800

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                352,449

                 352,449

                             -  

           483,246

                 483,246

                            -  

              4,563,854

           4,563,854

                           -  

    05 01

    სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

    699056

    699056

    0

    1284763

    1284763

    0

    3018073

    3018073

    0

     

    ხარჯები

                359,407

                 359,407

                             -  

           830,546

                 830,546

                            -  

                 808,369

              808,369

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                  70,542

                    70,542

                             -  

              66,606

                    66,606

                            -  

                    66,119

                 66,119

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                  70,542

                    70,542

                             -  

              66,606

                    66,606

                            -   

                    66,119

                 66,119

                           -  

     

    სუბსიდიები

                288,865

                 288,865

                             -  

           763,940

                 763,940

                            -  

                 722,450

              722,450

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                            -  

                              -  

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                    19,800

                 19,800

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                339,649

                 339,649

                             -  

           454,217

                 454,217

                            -  

              2,209,704

           2,209,704

                           -  

    05 01 01

    ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

         152,097

          152,097

                   -  

      138,972

          138,972

                   -  

          140,100

        140,100

                  -  

     

    ხარჯები

                136,097

                 136,097

                             -  

           138,972

                 138,972

                            -  

                 140,100

              140,100

                           -  

     

    სუბსიდიები

                136,097

                 136,097

     

           138,972

                 138,972

     

                 140,100

              140,100

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  16,000

                    16,000

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

    05 01 02

    სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

           70,542

            70,542

                   -  

        66,606

            66,606

                   -  

            66,119

          66,119

                  -  

     

    ხარჯები

                  70,542

                    70,542

                             -  

              66,606

                    66,606

                            -  

                    66,119

                 66,119

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                  70,542

                    70,542

                             -  

              66,606

                    66,606

                            -  

                    66,119

                 66,119

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                  70,542

                    70,542

     

              66,606

                    66,606

     

                    66,119

                 66,119

                           -  

    05 01 03

    სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა

         152,768

          152,768

                   -  

      931,527

          931,527

                   -  

          602,800

        602,800

                  -  

     

    ხარჯები

                152,768

                 152,768

                             -  

           624,968

                 624,968

                            -  

                 602,150

              602,150

                           -  

     

    სუბსიდიები

                152,768

                 152,768

     

           624,968

                 624,968

     

                 582,350

              582,350

                           -  

     

    სხვა ხარჯები

                            -  

     

     

                        -  

     

     

                    19,800

                 19,800

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                            -  

     

     

           306,559

                 306,559

     

                          650

                       650

                           -  

    05 01 04

    სპორტული მოედნების მოწყობა

         276,291

          276,291

                   -  

          7,604

              7,604

                   -  

            54,952

          54,952

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                276,291

                 276,291

     

                7,604

                      7,604

     

                    54,952

                 54,952

                           -  

    05 01 05

    სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

    0

    0

    0

    125679

    125679

    0

       2,154,102

     2,154,102

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                            -  

     

     

           125,679

                 125,679

     

              2,154,102

           2,154,102

                           -  

    05 01 06

    სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი, სარემონტო სამუშაოები

           40,000

            40,000

                   -  

        14,375

            14,375

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  40,000

                    40,000

     

              14,375

                    14,375

     

                              -  

                           -  

                           -  

    05 01 07

    სპორტული დარბაზის მოწყობა

             7,358

              7,358

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     7,358

                      7,358

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    1300156

    1300156

    0

    1562685

    1562685

    0

    3903753

    3903753

    0

     

    ხარჯები

            1,287,356

              1,287,356

                             -  

        1,533,656

              1,533,656

                            -  

              1,549,603

           1,549,603

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                150,974

                 150,974

                             -  

           132,682

                 132,682

                            -  

                    66,000

                 66,000

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                150,974

                 150,974

                             -  

           132,682

                 132,682

                            -  

                    66,000

                 66,000

                           -  

     

    სუბსიდიები

            1,136,382

              1,136,382

                             -  

        1,400,974

              1,400,974

                            -  

              1,483,603

           1,483,603

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  12,800

                    12,800

                             -  

              29,029

                    29,029

                            -  

              2,354,150

           2,354,150

                           -   

    05 02 01

    ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

         447,601

          447,601

                   -  

      527,537

          527,537

                   -  

          526,760

        526,760

                  -  

     

    ხარჯები

                447,601

                 447,601

                             -  

           527,537

                 527,537

                            -  

                 526,760

              526,760

                           -  

     

    სუბსიდიები

                447,601

                 447,601

     

           527,537

                 527,537

     

                 526,760

              526,760

                           -  

    05 02 02

    ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

         455,487

          455,487

                   -  

      446,260

          446,260

                   -  

          429,723

        429,723

                  -  

     

    ხარჯები

                445,657

                 445,657

                             -  

           444,260

                 444,260

                            -  

                 424,723

              424,723

                           -  

     

    სუბსიდიები

                445,657

                 445,657

     

           444,260

                 444,260

     

                 424,723

              424,723

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     9,830

                      9,830

     

                2,000

                      2,000

     

                      5,000

                   5,000

                           -  

    05 02 03

    ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

           62,204

            62,204

                   -  

      189,610

          189,610

                   -  

          290,240

        290,240

                  -  

     

    ხარჯები

                  60,774

                    60,774

                             -  

           186,710

                 186,710

                            -  

                 290,240

              290,240

                           -  

     

    სუბსიდიები

                  60,774

                    60,774

     

           186,710

                 186,710

     

                 290,240

              290,240

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     1,430

                      1,430

     

                2,900

                      2,900

     

                              -  

                           -  

                           -  

    05 02 04

    ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'

         172,369

          172,369

                   -  

      193,981

          193,981

                   -  

          184,380

        184,380

                  -  

     

    ხარჯები

                170,829

                 170,829

                             -  

           188,141

                 188,141

                            -  

                 183,780

              183,780

                           -  

     

    სუბსიდიები

                170,829

                 170,829

     

           188,141

                 188,141

     

                 183,780

              183,780

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     1,540

                      1,540

     

                5,840

                      5,840

     

                          600

                       600

                           -  

    05 02 05

    კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

         150,194

          150,194

                   -  

      121,013

          121,013

                   -  

            51,000

          51,000

                  -  

     

    ხარჯები

                150,194

                 150,194

                             -  

           121,013

                 121,013

                            -  

                    51,000

                 51,000

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                150,194

                 150,194

                             -  

           121,013

                 121,013

                            -  

                    51,000

                 51,000

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                150,194

                 150,194

     

           121,013

                 121,013

     

                    51,000

                 51,000

                           -  

    05 02 06

    კულტურის სახლის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

       2,342,550

     2,342,550

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                            -  

     

     

                        -  

     

     

              2,342,550

           2,342,550

                           -  

    05 02 07

    ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა

                780

                 780

                   -  

        11,669

            11,669

                   -  

            15,000

          15,000

                  -  

     

    ხარჯები

                        780

                          780

                             -  

              11,669

                    11,669

                            -  

                    15,000

                 15,000

                           -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                        780

                          780

                             -  

              11,669

                    11,669

                            -  

                    15,000

                 15,000

                           -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                        780

                          780

     

              11,669

                    11,669

     

                    15,000

                 15,000

                           -  

    05 02 08

    ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

           11,521

            11,521

                   -  

        72,615

            72,615

                   -  

            64,100

          64,100

                  -  

     

    ხარჯები

                  11,521

                    11,521

                             -  

              54,326

                    54,326

                            -  

                    58,100

                 58,100

                           -  

     

    სუბსიდიები

                  11,521

                    11,521

     

              54,326

                    54,326

     

                    58,100

                 58,100

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                            -  

     

     

              18,289

                    18,289

     

                      6,000

                   6,000

                           -  

    06 00

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

         646,652

          646,652

                   -  

      769,511

          769,511

                   -  

          589,766

        589,766

                  -  

     

    ხარჯები

                621,931

                 621,931

                             -  

           769,511

                 769,511

                            -  

                 582,262

              582,262

                           -  

     

    სუბსიდიები

                  78,133

                    78,133

                             -  

           129,528

                 129,528

                            -  

                 164,280

              164,280

                           -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                543,798

                 543,798

                             -  

           639,983

                 639,983

                            -  

                 417,982

              417,982

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  24,721

                    24,721

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                      7,504

                   7,504

                           -  

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

           81,561

            81,561

                   -  

      129,528

          129,528

                   -  

          171,784

        171,784

                  -  

     

    ხარჯები

                  78,133

                    78,133

                             -  

           129,528

                 129,528

                            -  

                 164,280

              164,280

                           -  

     

    სუბსიდიები

                  78,133

                    78,133

                             -  

           129,528

                 129,528

                            -  

                 164,280

              164,280

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     3,428

                      3,428

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                      7,504

                   7,504

                           -  

    06 01 01

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

           23,253

            23,253

                   -  

        47,628

            47,628

                   -  

            60,000

          60,000

                  -  

     

    ხარჯები

                  23,253

                    23,253

                             -  

              47,628

                    47,628

                            -  

                    60,000

                 60,000

                           -  

     

    სუბსიდიები

                  23,253

                    23,253

     

              47,628

                    47,628

     

                    60,000

                 60,000

                           -  

    06 01 02

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია

             1,367

              1,367

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

              7,504

            7,504

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     1,367

                      1,367

     

                        -  

     

     

                      7,504

                   7,504

                           -  

    06 01 03

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემში არსებული საბებიო პუნქტის შენობის სარემონტო სამუშაოები

             2,061

              2,061

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     2,061

                      2,061

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

    06 01 04

    სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება

           54,880

            54,880

                   -  

        81,900

            81,900

                   -  

            82,320

          82,320

                  -  

     

    ხარჯები

                  54,880

                    54,880

                             -  

              81,900

                    81,900

                            -  

                    82,320

                 82,320

                           -  

     

    სუბსიდიები

                  54,880

                    54,880

     

              81,900

                    81,900

     

                    82,320

                 82,320

                           -  

    06 01 05

    პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

                   -  

                    -  

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

            21,960

          21,960

                  -  

     

    ხარჯები

                            -  

                              -  

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                    21,960

                 21,960

                           -  

     

    სუბსიდიები

                            -  

     

     

                        -  

     

     

                    21,960

                 21,960

                           -  

    06 02

    სოციალური დაცვის ღონისძიებები

         565,091

          565,091

                   -  

      639,983

          639,983

                   -  

          417,982

        417,982

                  -  

     

    ხარჯები

                543,798

                 543,798

                             -  

           639,983

                 639,983

                            -  

                 417,982

              417,982

                           -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                543,798

                 543,798

                             -  

           639,983

                 639,983

                            -  

                 417,982

              417,982

                           -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  21,293

                    21,293

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

    06 02 01

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა"

         127,297

          127,297

                   -  

      142,775

          142,775

                   -  

          174,150

        174,150

                  -  

     

    ხარჯები

                127,297

                 127,297

                             -  

           142,775

                 142,775

                            -  

                 174,150

              174,150

                           -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                127,297

                 127,297

     

           142,775

                 142,775

     

                 174,150

              174,150

                           -  

    06 02  02

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა" 

           37,200

            37,200

                   -  

        71,500

            71,500

                   -  

            77,500

          77,500

                  -  

     

    ხარჯები

                  37,200

                    37,200

                             -  

              71,500

                    71,500

                            -  

                    77,500

                 77,500

                           -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                  37,200

                    37,200

     

              71,500

                    71,500

     

                    77,500

                 77,500

                           -  

    06 02  03

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"

           37,500

            37,500

                   -  

        41,000

            41,000

                   -  

            48,000

          48,000

                  -  

     

    ხარჯები

                  37,500

                    37,500

                             -  

              41,000

                    41,000

                            -  

                    48,000

                 48,000

                           -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                  37,500

                    37,500

     

              41,000

                    41,000

     

                    48,000

                 48,000

                           -  

    06 02 04

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა'"

             8,058

              8,058

                   -  

        19,660

            19,660

                   -  

            21,700

          21,700

                  -  

     

    ხარჯები

                     8,058

                      8,058

                             -  

              19,660

                    19,660

                            -  

                    21,700

                 21,700

                           -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                     8,058

                      8,058

     

              19,660

                    19,660

     

                    21,700

                 21,700

                           -  

    06 02 05

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე" დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა"

             9,000

              9,000

                   -  

        15,700

            15,700

                   -  

            20,000

          20,000

                  -  

     

    ხარჯები

                     9,000

                      9,000

                             -  

              15,700

                    15,700

                            -  

                    20,000

                 20,000

                           -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                     9,000

                      9,000

     

              15,700

                    15,700

     

                    20,000

                 20,000

                           -  

    06 02 06

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა

           17,900

            17,900

                   -  

          4,035

              4,035

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    ხარჯები

                  17,900

                    17,900

                             -  

                4,035

                      4,035

                            -  

                              -  

                           -  

                           -   

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                  17,900

                    17,900

     

                4,035

                      4,035

     

                              -  

                           -  

                           -  

    06 02 07

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე "უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა"

           24,250

            24,250

                   -  

        26,750

            26,750

                   -  

            41,500

          41,500

                  -  

     

    ხარჯები

                  24,250

                    24,250

                             -  

              26,750

                    26,750

                            -  

                    41,500

                 41,500

                           -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                  24,250

                    24,250

     

              26,750

                    26,750

     

                    41,500

                 41,500

                           -  

    06 02 08

     ერთჯერადი სოციალური დახმარება

           50,000

            50,000

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    ხარჯები

                  50,000

                    50,000

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                  50,000

                    50,000

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

    06 02 09

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

         155,658

          155,658

                   -  

                -  

                    -  

                   -   

                    -  

                  -  

                  -  

     

    ხარჯები

                155,658

                 155,658

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                155,658

                 155,658

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

    06 02 10

    მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი და ინვენტარით უზრუნველყოფა

           21,293

            21,293

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  21,293

                    21,293

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

    06 02 11

    დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

           28,687

            28,687

                   -  

        51,850

            51,850

                   -  

            35,132

          35,132

                  -  

     

    ხარჯები

                  28,687

                    28,687

                             -  

              51,850

                    51,850

                            -  

                    35,132

                 35,132

                           -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                  28,687

                    28,687

     

              51,850

                    51,850

     

                    35,132

                 35,132

                           -  

    06 02 12

    სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სასურსათო მხარდაჭერის პროგრამა

           48,248

            48,248

                   -  

                -  

                    -  

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    ხარჯები

                  48,248

                    48,248

                             -  

                        -  

                              -  

                            -  

                              -   

                           -  

                           -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                  48,248

                    48,248

     

                        -  

     

     

                              -  

                           -  

                           -  

    06 02 13

    სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

                   -  

                    -  

                   -  

      266,713

          266,713

                   -  

                    -  

                  -  

                  -  

     

    ხარჯები

                            -  

                              -  

                             -  

           266,713

                 266,713

                            -  

                              -  

                           -  

                           -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                            -  

     

     

           266,713

                 266,713

     

                              -  

                           -  

                           -